Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

NERACA KOMPARATIF
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2009

NO

URAIAN

2009

2008

1
1.1

ASET
ASET LANCAR

1.1.1

Kas di Kas Daerah

77.238.602.388,00

60.944.519.376,00

1.1.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.177.734.696,00

1.137.368.784,00

1.1.1

Kas di Bendahara Penerimaan

22.107.975,00

125.917.319,21

1.1.1

Kas di Puskesmas (Sisa Jamkesmas)

1.1.3

Piutang Pajak

1.1.3

0,00

4.117.184.785,00

41.434.400,00

0,00

Piutang Retribusi

1.495.164.294,00

2.102.444.634,00

1.1.4

Piutang Lain - lain

5.190.450.382,23

5.894.595.966,41

1.1.5

Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR

1.2

7.820.733.790,00

8.199.214.472,00

96.986.227.925,23

82.521.245.336,62

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.1

Investasi Non Permanen

6.400.762.500,00

6.560.542.500,00

1.2.2

Investasi Permanen

48.625.666.301,50

40.525.666.301,50

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

55.026.428.801,50

47.086.208.801,50

62.823.869.869,00

235.744.836.300,00

1.3

ASET TETAP

1.3.1

Tanah

1.3.2

Peralatan dan Mesin

153.243.579.293,23

260.235.599.209,00

1.3.3

Gedung dan Bangunan

420.600.031.801,98

570.037.761.859,00

1.3.4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

424.415.323.288,73

385.528.257.799,00

1.3.5

Aset Tetap Lainnya

34.483.335.113,12

148.671.005.724,00

1.095.566.139.366,06

1.600.217.460.891,00

0,00

0,00

JUMLAH ASET TETAP

1.4

DANA CADANGAN
JUMLAH DANA CADANGAN

1.5

ASET LAINNYA

1.5.1

Tagihan Penjualan Angsuran

2.872.258.866,54

3.133.373.308,95

1.5.2

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

254.473.329,00

271.152.729,00

1.5.4

Aset Tidak Berwujud

673.592.043,00

569.762.043,00

1.5.5

Aset Lain-lain

18.444.800.000,00

18.444.800.000,00

JUMLAH ASET LAINNYA


JUMLAH ASET

22.245.124.238,54

22.419.088.080,95

1.269.823.920.331,33

1.752.244.003.110,07

NO

URAIAN

2009

2008

2
2.1

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

9.274.456,00

66.184.947,00

2.1.2

Utang Bunga

32.584.117,31

37.795.862,62

2.1.4

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

43.747.672,74

43.747.673,74

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

85.606.246,05

147.728.483,36

Utang Dalam Negeri

240.612.195,52

284.359.868,26

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

240.612.195,52

284.359.868,26

326.218.441,57

432.088.351,62

2.2
2.2.1

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

3
3.1

EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

82.407.062.628,00

66.132.887.998,00

3.1.2

Cadangan untuk Piutang

6.727.049.076,23

7.997.040.600,41

3.1.3

Cadangan untuk Persediaan

7.820.733.790,00

8.199.214.472,00

3.1.4

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

(76.331.790,05)

(81.543.536,36)

3.1.5

Pendapatan yang Ditangguhkan

22.107.975,00

125.917.319,21

96.900.621.679,18

82.373.516.853,26

55.026.428.801,50

47.086.208.801,50

1.095.566.139.366,06

1.600.217.460.891,00

22.245.124.238,54

22.419.088.080,95

(240.612.195,52)

(284.359.868,26)

1.172.597.080.210,58

1.669.438.397.905,19

0,00

0,00

JUMLAH EKUITAS DANA

1.269.497.701.889,76

1.751.811.914.758,45

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.269.823.920.331,33

1.752.244.003.110,07

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

3.2

EKUITAS DANA INVESTASI

3.2.1

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

3.2.2

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

3.2.3

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)

3.2.4

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang


JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

3.3

EKUITAS DANA CADANGAN


JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN

BUPATI BOYOLALI

SRI MOELJANTO

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN REALISASI APBD


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

NO

URAIAN

ANGGARAN 2009

REALISASI 2009

REALISASI 2008

PENDAPATAN

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

834.603.309.000,00

836.169.374.817,00

100,19

782.528.354.413,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

68.261.319.000,00

70.004.658.137,00

102,55

63.733.408.461,00

Pendapatan Pajak Daerah

10.719.190.000,00

12.896.540.751,00

120,31

11.155.035.906,00

Pendapatan Retribusi Daerah

45.479.644.000,00

43.917.458.154,00

96,57

38.959.749.828,00

2.916.735.000,00

3.334.578.625,00

114,33

2.752.499.538,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan


Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah

9.145.750.000,00

9.856.080.607,00

107,77

10.866.123.189,00

1.2

PENDAPATAN TRANSFER

750.013.940.000,00

745.921.666.680,00

99,45

699.147.168.702,00

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana


Perimbangan

693.761.439.000,00

696.575.409.454,00

100,41

671.516.649.193,00

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

36.999.400.000,00

40.129.484.319,00

108,46

34.143.415.646,00

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak


(Sumber Daya Alam)

840.000.000,00

523.886.135,00

62,37

774.027.747,00

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

586.021.039.000,00

586.021.039.000,00

100,00

582.512.205.800,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

69.901.000.000,00

69.901.000.000,00

100,00

54.087.000.000,00

1.2.2

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

29.164.501.000,00

19.095.750.000,00

65,48

0,00

1.2.2.2

Dana Penyesuaian

29.164.501.000,00

19.095.750.000,00

65,48

0,00

1.2.3

Transfer Pemerintah Provinsi

27.088.000.000,00

30.250.507.226,00

111,67

27.630.519.509,00

1.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

27.088.000.000,00

30.250.507.226,00

111,67

27.630.519.509,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN
YANG SAH

16.328.050.000,00

20.243.050.000,00

123,98

19.647.777.250,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

1.3.2

Pendapatan Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

3.489.195.000,00

1.3.3

Pendapatan Lainnya

16.328.050.000,00

20.243.050.000,00

123,98

16.128.582.250,00

BELANJA

892.987.309.000,00

808.017.387.034,00

90,48

793.262.107.869,00

2.1

BELANJA OPERASI

799.948.108.000,00

713.725.383.770,00

89,22

663.115.703.998,00

2.1.1

Belanja Pegawai

587.591.520.000,00

525.423.878.620,00

89,42

482.402.232.034,00

2.1.2

Belanja Barang

94.364.101.000,00

75.631.739.518,00

80,15

110.019.541.479,00

2.1.3

Belanja Bunga

75.000.000,00

37.795.863,00

50,39

43.121.838,00

2.1.5

Belanja Hibah

51.682.527.000,00

51.189.613.000,00

99,05

2.381.205.000,00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

28.967.596.000,00

26.731.003.788,00

92,28

34.012.209.520,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

37.267.364.000,00

34.711.352.981,00

93,14

34.257.394.127,00

2.2

BELANJA MODAL

88.403.531.000,00

86.596.626.087,00

97,96

124.533.005.357,00

2.2.1

Belanja Tanah

0,00

0,00

0,00

932.690.000,00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

15.533.711.800,00

14.464.446.095,00

93,12

23.902.148.691,00

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

41.460.381.500,00

41.199.575.159,00

99,37

57.647.812.114,00

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

29.753.995.200,00

29.312.073.933,00

98,51

40.902.883.252,00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

1.655.442.500,00

1.620.530.900,00

97,89

1.147.471.300,00

2.3

BELANJA TAK TERDUGA

1.178.800.000,00

4.670.633.200,00

396,22

0,00

2.3.1

Belanja Tak Terduga

1.178.800.000,00

4.670.633.200,00

396,22

0,00

NO

URAIAN

ANGGARAN 2009
3

REALISASI 2009
4

REALISASI 2008

2.4

TRANSFER

3.456.870.000,00

3.024.743.977,00

87,50

5.613.398.514,00

2.4.1

Transfer Bagi Hasil Ke


KAB/KOTA/DESA

3.456.870.000,00

3.024.743.977,00

87,50

5.613.398.514,00

2.4.1.1

Bagi Hasil Pajak

2.240.804.000,00

1.808.868.863,00

80,72

1.913.274.575,00

2.4.1.2

Bagi Hasil Retribusi

1.216.066.000,00

1.215.875.114,00

99,98

3.700.123.939,00

(58.384.000.000,00)

28.151.987.783,00

(48,22)

(10.733.753.456,00)

SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

3.1

PENERIMAAN DAERAH

69.528.000.000,00

65.398.822.517,00

94,06

96.633.139.127,00

3.1.1

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan


Anggaran (SiLPA)

66.132.000.000,00

62.015.703.213,00

93,78

94.362.883.685,00

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

100,00

2.000.000.000,00

3.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian


Pinjaman Daerah

396.000.000,00

383.119.304,00

96,75

261.114.442,00

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

0,00

0,00

0,00

9.141.000,00

3.2

PENGELUARAN DAERAH

11.144.000.000,00

11.143.747.672,00

100,00

19.766.497.673,00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi)


Pemerintah Daerah

8.100.000.000,00

8.100.000.000,00

100,00

9.141.000.000,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.044.000.000,00

3.043.747.672,00

99,99

2.125.497.673,00

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

8.500.000.000,00

58.384.000.000,00

54.255.074.845,00

92,93

76.866.641.454,00

82.407.062.628,00

0,00

66.132.887.998,00

PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)

BUPATI BOYOLALI
SRI MOELJANTO

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

LAPORAN ARUS KAS


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
URAIAN

2009

2008

Arus Kas dari Aktivitas Operasi


Arus Kas Masuk
Pendapatan Pajak Daerah

12.896.540.751,00

11.155.035.906,00

Hasil Retribusi Daerah

43.917.458.154,00

38.959.749.828,00

3.334.578.625,00

2.752.499.538,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

9.183.971.494,00

10.668.651.289,00

40.653.370.454,00

34.917.443.393,00

Dana Alokasi Umum

586.021.039.000,00

582.512.205.800,00

Dana Alokasi Khusus

69.901.000.000,00

54.087.000.000,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan Hibah

0,00

30.000.000,00

Dana Darurat

0,00

3.489.195.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

30.250.507.226,00

27.630.519.509,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

19.095.750.000,00

0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya


Jumlah Arus Kas Masuk

20.243.050.000,00

16.128.582.250,00

835.497.265.704,00

782.330.882.513,00

525.423.878.620,00

482.402.232.034,00

Arus Kas Keluar


Belanja Pegawai
Belanja Bunga

37.795.863,00

43.121.838,00

Belanja Hibah

51.189.613.000,00

2.381.205.000,00

Belanja Bantuan Sosial

26.731.003.788,00

34.012.209.520,00

3.024.743.977,00

5.613.398.514,00

34.711.352.981,00

34.257.394.127,00

4.670.633.200,00

0,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa


Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

75.631.739.518,00

110.019.541.479,00

721.420.760.947,00

668.729.102.512,00

114.076.504.757,00

113.601.780.001,00

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan


Arus Kas Masuk
Pendapatan penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

0,00

54.585.000,00

Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

135.756.213,00

0,00

Pendapatan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

260.017.300,00

0,00

0,00

0,00

276.335.600,00

66.788.300,00

0,00

60.621.500,00

Pendapatan Penjualan Drum Bekas


Pendapatan Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan (Bongkaran)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan

0,00
Jumlah Arus Kas Masuk

672.109.113,00

15.477.100,00
197.471.900,00

URAIAN

2009

2008

Arus Kas Keluar


Belanja Tanah

0,00

932.690.000,00

Belanja Peralatan dan Mesin

14.464.446.095,00

23.902.148.691,00

Belanja Bangunan dan Gedung

41.199.575.159,00

57.647.812.114,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

29.312.073.933,00

40.902.883.252,00

1.620.530.900,00

1.147.471.300,00

Belanja Aset Tetap Lainnya


Jumlah Arus Kas Keluar

86.596.626.087,00

124.533.005.357,00

(85.924.516.974,00)

(124.335.533.457,00)

3.000.000.000,00

2.000.000.000,00

383.119.304,00

261.114.442,00

0,00

9.141.000,00

3.383.119.304,00

2.270.255.442,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.100.000.000,00

9.141.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang

3.043.747.672,00

2.125.497.673,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan


Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar

Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

8.500.000.000,00

11.143.747.672,00

19.766.497.673,00

(7.760.628.368,00)

(17.496.242.231,00)

59.588.256.988,00

54.561.822.956,00

1.071.183.837,00

1.719.001.239,00

60.659.440.825,00

56.280.824.195,00

59.588.256.988,00

59.440.170.823,00

5.168.460.240,00

1.113.343.012,00

64.756.717.228,00

60.553.513.835,00

(4.097.276.403,00)

(4.272.689.640,00)

Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

16.294.083.012,00

(32.502.685.327,00)

Saldo Awal Kas di BUD

60.944.519.376,00

93.447.204.703,00

Saldo Akhir Kas di BUD

Jumlah Arus Kas Keluar


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Saldo Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Saldo Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

77.238.602.388,00

60.944.519.376,00

Kas di Bendahara Penerimaan

22.107.975,00

125.917.319,21

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.177.734.696,00

1.137.368.784,00

0,00

4.117.184.785,00

82.438.445.059,00

66.324.990.264,21

Kas di Puskesmas (Sisa Jamkesmas)


Saldo Akhir Kas

BUPATI BOYOLALI
SRI MOELJANTO

Anda mungkin juga menyukai