RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN

TAHUN 2010 – 2011

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
Telp. 081332732464

1

HALAMAN PENGESAHAN
RKT ini disahkan dalam rapat pleno sekolah, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, Pengurus Komite, Pengurus Paguyuban SDN Maduran dan Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa

Pada tanggal Bertempat di

: 20 Juli 2010 : Gedung SDN Maduran

Ketua Komite

Kepala Sekolah

S U W O NO

Drs. FARCHAN NIP. 19541211198201 1 002

Mengetahui : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran

Drs. SUPIKIN, M.M NIP. 19630717198703 1 017

2

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran tahun pelajaran 2010/2011, dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : peningkatan kwalitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkeprobadian, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Maduran Senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan kwalitas pendidikan dari segala aspek dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ini dibuat dan disusun secara bersama-sama yang melibatkan berbagai setakeholder di tingkat sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite, Wali Murid melalui Pengurus Paguyuban, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mampu menjawab tantangantantangan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

3

19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran adalah: 1. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perkembangannya. prestasi dan lain sebagainya. Pasal 1 : Setiap satuan Pendidikan wajib memenuhi standart pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Pasal 4 : Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada keadilan. PP No. 2. pedagang dan pertanian. 2. pembelajaran. LATAR BELAKANG. efisiensi. C. meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada baik fisik. 3. Menentukan rencana biaya dan penanggung jawab. 3. Pasal 53 : Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan. mudah dijangkau dari berbagai arah dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang agamis. Karena letaknya yang setrategis. MANFAAT RENCANA KERJA TAHUNAN Manfaat Rencana Kerja Tahunan SDN MADURAN Adalah : 1. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. LANDASAN HUKUM 1. Permendiknas No. transparansi dan akuntabilitas. Sebagai arah yang harus dituju dan dilaksanakan program. non fisik. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah / Madrasah 4 . kurikulum.BAB I PENDAHULUAN A. D. kesiswaan. Sekolah membuat Rencana Kerja Menengah (RKJM) 4 tahun. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program sekolah. pendidik. 2. Sekolah Dasar Negeri Maduran Adalah Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dasar negeri yang berada di desa Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. manajemen. Menentukan indikator keberhasilan program. industri. 3. B. tenaga kependidikan. menata. Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. Sehingga kelak SD ini mampu menjadi sekolah faforit yang diminati masyarakat dan menjadi satu-satunya alternatif masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. UU No. 4. dari tahun ke tahun Sekolah Dasar Negeri Maduran ini berusaha merencanakan. Mampu merumuskan dan menerapkan sasaran yang ingin dicapai.

Pembentukan KKRPS/M 2. Merumuskan Penanggung Jawab Program C. 5 . Pengesahan RKT oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Merumuskan Program 4. dilakukan dengan : 1.(RKJS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. paguyuban. 2. tokoh masyarakat dan lain-lain. Stakeholder. Persiapan. Perumusan RKT 1. Guru. PROSES PENYUSUNAN RKT A. E. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite Sekolah. Menganmalisis Pemecahan masalah 3. Pembekalan (orientasi) KKRPS/M B. Pengesahan RKT 1. Mensosialisasikan RKT pada Komite. Mengidentifikasi Tantanganm 2.

SD Komite Ka. tingkat kabupaten Terpenuhinya Pembinaan rutin 1 kebutuhan . mendatangkan pembina Silabus dan RPP kelas 1-6 sudah tersusun 6 guru mengikuti Bimtek PAKEM Bimbingan dan try out kelas VI terlaksana secara intensif. Teraihnya prestasi olimpiade mapel di tingkat kabupaten.00 Sumber daya Pendidikan 1. Besaran sekolah dan perkembangannya 2. Peningkatan nilai ujian Peningkatan nilai sekolah UAN rata-rata mencapai 7.SD Guru Ka. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademin. Mengikutkan 6 siswa pada olympiade IPA. PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 B.SD Komite Ka.SD .00 Kualifikasi pendidikan 3 guru minimal S1 Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPS 3 Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1-6 Bimtek PAKEM Terpenuhinya pengiriman 6 guru pada Bimtek PAKEM 3. Mengadakan bimbingan Terlaksananya dan try out bimbingan dan try out kelas VI 4. 1.SD Guru Ka. MTK.SD Guru Ka.SD Guru Ka. 2 Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. Melaksanakan program ekstra kurikuler. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 Meraih juara olimpiade mapel minimal tingkat kabupaten.SD Guru Ka. RENCANA / KEGIATAN STRATEGIS NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Kesiswaan 1. Pelatihan RPM. dan X 1 minggu. Nilai rata-rata UAN naik tahun 20102011 mencapai 7. SASARAN Terpenuhinya jumlah siswa masing-masing kelas 20-25 siswa. Terpenuhinya pengetahuan dalam penyusuna RPS 6 Ka. Peningkatan Terpenuhinya kwali pendidikan. IPS. kualifikasi pendidikan 2 guru dari Diploma ke S1 2. 4. INDIKATOR KEBERHASILAN Jumlah siswa tiap kelas 20-25 PENGG JAWAB Ka. Teraihnya prestasi Meraih juara lomba non akademik non akademik ditingkat Kabupaten.BAB II PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH A.Sd Guru 3.

6 sudah diterima LKS. finis. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Budaya dan lingkungan sekolah. Pengadaan buku LKS kelas 1-6. Alat tulis kantor Belanja peralatan ATK 7 Terpenuhinya belanja ATK . Kunjungan ( supervisi ) ke sekolah 2. Pengembangan paguyuban kelas. Pertemuan Anggota Komite secara berkala dan terprogram. Paguyuban kelas dapat berkembang dengan baik dan subur.SD Komite 2 Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Gaji pegawai tetap 2. Pemavingan Pemavingan. Tunjangan pegawai SASARAN Terpenuhinya gsji 9 pegawai tetap Terpenuhinya honor 2 GTT dan PTT Terpenuhinya Insentif dan tunjangan fungsional non PNS INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Terbayarnya gaji pegawai tetap Terbayarnya honor Terbayarnya Insentif dan insentif fungsional non PNS Kepala Komite Ka. Penambahan ruang kelas kelas. Supervisi Komite terlaksana secara rutin Pelaksanaan jadwal pertemuan anggota komite secara rutin.SD Komite Ka. 1. 3.Komite NO 4 INDIKATOR KEBERHASILAN Sarana Prasarana Trpenuhinya buku Buku LKS kelas 11.SD Komite 5 6 Trpenuhinya fungsi kontrol (supervisi) Komite sekolah Tersusunnya jadwal pertemuan anggota secara intensif. 1.SD Komite Guru Siswa Ka. Halaman Terpenuhinya Penambahan 3 penambahan 3 ruang ruang kelas baru 3. Honor GTT dan PTT 3.SD Komite Ka. terwujud.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Terlaksanya siswa.SD Komite Ka. C. Trpenuhinya perbaikan taman kelas 1-6 Taman terawat dengan baik PENGG JAWAB Ka. RENCANA / KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Gaji pegawai 1. Perbaikan taman sekolah. Terbentuknya paguyuban kelas. Peran serta masyarakat dan kemitraan.SD Komite Ka. penyeleseian Pemavingan sudah 2.SD Komite Ka.

Perayaan hari besar SASARAN INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Ka. Pengadaan buku paket 8 . Pemeliharaan sarana dan prasarana 4.SD Komite Ka. Pengadaan alat peraga 2.SD Komite Ka.SD Komite Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Terbayarnya listrik 12 bulan secara rutin Transport rapat dan Terpenuhinya biaya konsumsi transport dan konsumsi Sarana dan Terpeliharanya prasarana terpelihara sarana dan prasarana dengan baik Pembayaran PPh Terbayarnya PPh dan PPn dan PPn secara rutin Perayaan hari besar Terlaksananya Islam dan Nasional PHBI/PHBN Alat peraga matematika Buku paket PKn kelas VI Terpenuhinya alat peraga matematika Terpenuhinya buku paket PKn kelas VI 4 Belanja Investasi Modal 1. Transportasi dan konsumsi 3. Listrik 2.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Pajak 5.NO 3 PROGRAM/KEGIATAN Belanja Tak Langsung 1.SD Komite Ka.

Besaran sekolah dan perkembangannya 2. Penambahan ruang kelas baru Budaya dan lingkungan sekolah 1. Kunjungan (supervisi) ke Sekolah 2. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademik 4. Pemavingan halaman 3. Pengembangan paguyuban kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 x x x 9 . Pertemuan Anggota Komite secara berkala 3. Peningkatan nilai ujian Sekolah Sumber Daya Pendidikan 1. Pengadaanbuku LKS 2. Mengikutkan 6 siswa pada olimpiade mapel 3. Bintek PAKEM 3. melaksanakan program ekstra kurikuler Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 1. Peningkatan kualifikasi pendidikan 2. Mengadakan bimbingan dan try out 4. Perbaikan taman sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan 1. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 2. Pelatihan RPM Sarana Prasarana 1. JADWAL KEGIATAN STRATEGIS NO PROGRAM/KEGIATAN 7 1 Kesiswaan 1.JADWAL KEGIATAN RUTIN 2010-2011 A.

Pengadaan buku paket PKn x x x x x x x x x x x x x 8 9 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x 1 2 x x x 1 2 3 x x x x x x x x X 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x 10 .B. Honor GTT dan PTT 3. Pengadaan alat peraga MTK 2. Alat tulis kantos Belanja Tak Langsung 1. JADWAL KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 7 Gaji pegawai 1. Tunjang pegawai Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Perayaan hari besar Belanja Investasi Modal 1. Transportasi dan konsumsi 3. Gaji pegawai tetap 2. Pemeliharaan sarana prasarana 4. Listrik 2. Pajak 5.

Rapat guru. Gaji Pegawai tetap 2. pembiayaan e. Iuran Wali Murid 2. Belanja barang(ATK) b.000 6.000.000 600.000. g. e.000 3.000 4.000.000 Belanja Investasi 1.200. Keuangan.500.000 250. Bantuan APBD/Kab 3.000. Tunj.588.175.Investasi sarpras a. BOS 2.000 4. Budi daya ling skl f.000 2.ulangan) JUMLAH 3.000 1.BAB III A. Belanja tidak langsung Air Telephon Listrik PSB.000 500. c. a.000 1.550. Gaji pegawai tetap 2. Gaji Pegawai tidak tetap 3. c.000 250. Belanja lain-lain 218.000.000 1. Tunj. Dekonsentr asi 48. Belanja barang 5.000 NO I URAIAN 1. Program kesiswaan b.200.000 4.000 1.000. Iuran k.500.000 750. Pemeliharaan gedung Investasi SDM a.760.845. Komite dan wali murid JUMLAH JUMLAH 216.048. Bantuan APBD/Prop 4. Penddk dan tng pnddk d.200.000.575.760.000. Pegawai tetap 4. Peran serta masy dan kemitraan III JUMLAH Dana Komite 1.500.000 9.000 3. Belanja Pegawai 1.000 10.000 8.000 2. Iuran Komite 3. Belanja pemeliharaan 6. PBM(ujian. Perayaan PHB/PHBN j.000 1.760. Prog. Transport.000 2. Belanja pemeliharaan 2. Donatur 7.250.000 236.000 1.000.000 279. Lab. Pegawai tidak tetap 5.000. Gaji pegawai tidak tetap 3. Pengadaan alat peraga b.000 2.195.708.000. Komputer d. Kurik dan Pembelj. d. DAK 5. h.000 II 298.000 9. Tunjangan non PNS 4.708. b. Bahan/perltn hbs pakai a.000 JUMLAH 11 . RENCANA ANGGARAN SEKOLAH NO URAIAN Pendapatan Rutin I JUMLAH 216.000. Pengadaan buku c.000 II JUMLAH Bantuan 1.000 2. konsumsi Pemeliharaan sarpras Perjalanan dinas Asuransi i. f. Pemb.000 2.

000.000 JUMLAH 526.000.000 JUMLAH BIAYA 800.000 6. Bahan alat habis pakai 2.475.000 684.000 800.000 50.000 3. Pelatihan RPM Sarana Prasarana Pengadaan buku LKS Pengadaan buku PKN VI Penambahan RKB Budaya dan ling.000 800.000 JUMLAH JUMLAH AKHIR C.000 2. Kesiswaan 1.000.000 230. Kunjungan supervisi komite 6.200.500.000 500.468.000 3. ATK 2.468.526. MIPA Kurikulum dan KBM Peny.000.200.2.000 1.2. Ekstrakuri 1.000.200.000 2 760.000 6.000 200. Kualifikasi pend. Pengiriman lomba mapel 1.000 100.000 1. Telephon 3.495.000. PROGRAM RUTIN Gaji pegawai Gaji pegawai tetap Gaji Pegawai tidak tetap Tunj. konsumsi VOLUME BIAYA SATUAN 50. Melaksanakan prog.000.700. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 PROGRAM KEGIATAN A.000 1.000 2.000 1.1.3.000 2.1.000. POR 1.100. 100.1.000 3.000 1.475.3.000 74.000 250.500.000 12 .000 4. Tidak tetap 2. PROGRAM STRATEGIS 1.000 1.000 APBN BOS/APBN APBN/APBD BOS/APBN BOS/APBN APBN/BOS APBN/BOS APBN/BOS SUMBER DANA BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS/APBN WALI MURID WALI MURID BOS BOS/APBN BOS BOS KOMITE 4 X 4 Anak 4 X 4 Anak 1 th 2X4 2X 4 1 th 1 th 4 eks 18x3 4x 7x 4x 123/6 50 4 2 4 6 11 5.000 100.000 800.500 216.000 1.000 62.000 500.970.000 1.000 280.3. Pengiriman lmb non akdmk 1. ujian dll) 3.000 1.200.000 12/12 12/12 12/12 12 4 12 12 8 18.000 500.000 600.000 3.738. Transportasi.000. Pengembangan Paguyuban kelas JUMLAH B.000.000 1.000.2. Listrik 3.1.000 250.500.000 800.000 800.1.000 1. Silabus dan RPP 1-6 Dintek PAKEM Bimbingan dan try out Pening nilai ujian Sumber daya Pendidikan Peningk. Pertemuan anggota komite 6. PBM (pembelajaran. Peg.000.2.000.4.5. Belanja tak langsung 3. Pegawai tetap Tunj.000 100.000 1.000 250.000 200.000 500. Sekolah dan Perbaikan taman sekolah Peran serta masy & kemitraan 6.

000 2.1.-000 LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.000 3. 262.000 APBN/BOS APBN/BOS BOS/MASY BOS BOS/MASY 526. Belanja investasi modal 4.000 500.5. Kegiatan Romadhon 4.3.000 500.234. Perayaan Hari Besar 3.000. Pendanaan Sumber Pendanaan BOS Jumlah yang Jumlah yang direncanakan didapatkan Rp.498. Pemeliharaan sarpras 3.000 3.000 : Semester /I : : Kepala Sekolah.000.200. Tersusunnya proposal untuk perbaikan gedung dan pengadaan gedung baru ke Pemda 3.234.000 Rp. Terbentuknya donatur dari orang tua siswa dan masyarakat melalalui peran serta komite 4.000.000 500. Terpenuhi pengetahuan Kepala Sekolah dlm menyusun RPM 2. Pajak 3.440.000 600. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan : Kepala Sekolah : Rp.234.7.000 245.6. Komite. 263.000 7.468. 262.000 600. NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL MONITORING PEMONITORING 1.000 Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi 13 . Terbentuknya paguyuban kelas. Pengadaan alat peraga JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA 5 12 4 1 1 1 1.4.

Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. terus ditingkatkan. Pelaksanaan kegiatan baru tercapai di kelas VI. perlu dijadwal ulang pada tahun berikutnya 4. Pembuatan Proposal KETERLAKSANAAN % 75 % 80 % KOMENTAR 1. terus ditingkatkan 3. Pembuatan dan mengedarkan proposal bantual kepada orang tua siswa dan masyarakat 4. Mengikuti pelatihan RPS 2. 3. Perlu ditingkatkan peranserta masyarakat. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Rapat Wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas 30 % 100% 14 . Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.2. Pelaksanaan Kegiatan KEGIATAN 1. 2.

LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 692. Terlaksananya bimbingan dan Try out. : Peningkatan Kualitas Prestasi Peserta didik : Kepala Sekolah : Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Komite. Kabupaten 3.000.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 4. Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih.000. 2. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. Jumlah yang didapatkan Rp. Teraihnya Prtestasi Olympiade Mapel minimal Tk. 692.- 15 . 692.000.

Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.5. meraih juara harapan II lomba pidato Bahasa Arab. Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba non akademik KETERLAK SANAAN % 100 % 30 % 50 % KOMENTAR 1. Kegiatan belum terlaksana karena tidak lolos dalam seleksi kcamatan 3. perlu ditingkatkan terus 2. perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan pembinaannya 16 . Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. Mengikutsertakan peserta didik dalam olympiade Mapel IPA dan MTK 3. Mengadakan bimbingan dan try out 2. MTQ Juara II.

Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. Jumlah yang didapatkan Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.000. Komite. 210. 210. 2.- 17 . Tersusunnya Jadwal Pertemuan Anggota Komite Sekolah. 210.000.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.000. Tersusunnya Program Kerja Komite Sekolah.

Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.Pertemuan Anggota Komite 30 % 18 .Menyusun Program Kerja Komite Sekolah KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1.2. dan masih membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan program kerjanya 2. Kegiatan belum terlaksana 2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.

LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Komite. 2. 495.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1 sampai 6. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.- 19 .: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah.000. Terlaksananya pelatihan-pelatihan PAKEM. Jumlah yang didapatkan Rp. 495. 495.000.000. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.

perlu diprogram ulang pada tahun 2011-2012 2. tapi membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan pengawas dalam penyusunan silabus dan RPP secara lebih intensif 2. Pelaksanaan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran. Kegiatan belum terlaksana 100 % karena pendanaan terlalu kecil.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 KETERLAK SANAAN % 50 % KOMENTAR 1.2.Mengadakan pelatihan PAKEM 80 % 20 . Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.

IPS.- 21 . Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK.372.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Komite. Jumlah yang didapatkan Rp. Tercapainya prestasi mapel. BI. : Peningkatan Kualitas Sekolah Ramah Anak : Kepala Sekolah : Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. seni dan olahraga. 7. Terlaksananya penambahan jam pelajaran.372. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.525.372. 3. 7. 2.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. 7.525.525.

bisa dijadwal ulang 2. 70%berupa buku pakt asli. IPA KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1.2. seni dan olahraga 50 % 22 . Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana karena pendanaan terlalu kecil. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.Mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler mapel. BI.Pengadaan buku teks pelajaran MTK. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. bisa dijadwal ulang 2. 30% berupa foto copy.

- 23 . Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. 70.000. 70.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 70. Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah Tapel 2010-2011. : Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah : Kepala Sekolah : Rp.000.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.000. Komite. Jumlah yang didapatkan Rp.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.

Pelaksanaan kegiatan sangat mendukung pencapaian sasaran.Menyusun AD/ART Komite Sekolah 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan progaram perlu dijadwal ulang. 2. prlu peningkatan peran serta paguyuban kelas 24 . Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.2.Penambahan jam pelajaran 5 x 1 minggu selama 1 jam KETERLAK SANAAN % 100 % 50 % KOMENTAR 1.

seni dan Olahraga 1. Terpilih untu Thun 2009/2010 √ √ Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 Penambahan buku teks pelajaran Agama kls 1 s/d 6 Pengintensifa n latihanlatihan pembinaan Koordinasi aktif Sekolah dengan komite √ 30 % Penjadwalan kembali √ √ Terpenuhinya 50 % Perencanaan Penjadwalan 25 Terpenuhinya Alokasi dana . Tdk SASARAN 2009/2010 Solusi/Tindak Lanjut (penghapusan / penjadwalan kembali.3. Mengadakan buku teks pelajaran MTK. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 100 % - - - 50 % Kurang Latihan Dana terlalu kecil Kurang adanya koordinasi antar paguyuban dan sekolah Penjadwalan kembali Tercapainya prestasi mapel. IPA kelas I s/d VI 150 eks Tercapainya prestasi mapel.BI. mapel. Peningkatan kualitas pembelajaran 2.2. BI. Penambahan jam pelajaran 5X1 minggu selama 1 jam 2.Tabel Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010/2011 Dilaksan akan Program/Kegiat an Ya 1.1.IPA 1.1. Peningkatan kualitas buku sekolah 1. Mengadakan kegiatan ekstra. penambahan program/kegia tan) Keterc apaian Sasara n Penyebab Sasaran tidak tercapai 100% SASARAN 2010/2011 (Penyesuaian) Solusi/Tindak Lanjut Keg.

Mengadakan/ mengikutserta kan pelatihan Pakem Penyempurna an manakala ada yng tidak sesuai dengan perkembanga n Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 2. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Menyusun AD/ART Komite sekolah √ √ Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah 80 % Perencanaan Penjadwalan dana terlalu kembali kecil Peninjauan kembali 100 % Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM - 4.2. Sibuk masing masing - Dijadwal ulang Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan Mengadakan bimbingan dan try out kls VI Dijadwal ulang Dijadwal ulang Dibina lebih intensif dan optimal 26 . Pertemuan Anggota komite sekolah secara berkala 5. Mengadakan pelatihan2 PAKEM 3.1.1.1.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 silabus & RPP kelas 1 s/d 6 dana terlalu kecil Keterbatasa n kemampuan guru kembali silabus & RPP kelas 1 s/d 6 perlu ditingkatkan Mengoptimalk an SDM guru untuk dapat menyeleseika n pembuatan Silabus dan RPP kelas 1-6. Menyusun program kerja Komite sekolah 4. Mengadakan bimbingan dan try out kelas VI √ Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite Sekolah Terlaksananya bimbingan dan try out 30 % √ 30 % 100 % Kurang komunikasi.2.

Sibuk masing 27 Penjadwalan program terus 4. Pembuatan proposal 80 % Sudah terealisasi satu unit.1. Kab ulang kurang pembinaan Penjadwalan program terus Mengikuti lomba non akademik Terpenuhinya pengetahuan Kepala sekolah dalam menyusun RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan 75 % 6.3.5. 30 % Dijadwal ulang 30 % Dijadwal ulang .2. Mengikuti pelatihan penyusunan RPS 7. Mengikutsertak an peserta didik dalam olympiade mapel IPA dan MTK 5. Menyusun Program kerja Komite Sekolah 4. Kab ulang kurang pembinaan Mengikutkan lomba non akademik Dilatih lebih intensif dan optimal Dana ditingkatkan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Pengajuan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. kurang satu unit Kurang komunikasi. Mengikuti lomba non akademik Teraihnya prestasi olympiade Mapel nasional tingkat Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih Terpenuhinya pengetahuan kepala sekolah dalam penyusunan RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk.2.1.1. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Pertemuan anggota komite sekolah secara berkala.

Sekolah masing 28 .

Pembangunan lab sekolah 2. Bantuan Operasional sekolah 2. Gaji Pegawai Tetap 2. Donatur 63. Bantuan APBD/Kab.00 0 0 0 0 0 URAIAN Sisa tahun lalu Pendapatan Rutin 1.754.000 1. Ttp e.640.200. Bahan dan peralatan habis pakai. Gaji Pegawai tdk ttp 3.000. Alat tulis dan kapur tulis i.000 0 0 85.260.000 1.500.000 IV 20. Kertas HVS h. Iuran wali murid 2.876. Tunjangan Peg.000 1. Tunjangan Peg. Tetap d.000. Insentif guru dan karyawan 2. Investasi Sumberdaya Manusia a.500. Usaha lain 0 0 0 0 Belanja investasi/Modal 1. Listrik d.000 275. Telephon c. Usaha Kansek 4.080. Sampah/kebersihan b. Gaji Pegawai tdk ttp c.848. Bantuan APBD Prop Dana Komite 1.00 0 2 V Lain-lain 1. Pendidik dan Kependidikan d. Usaha Kepsek 3.000 375.080.SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN …………………… KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PENDAPATAN N O I II BELANJA JUMLA H (Rp) 0 80. Program kurikulum c.00 0 49. Program kesiswaan / seragam b.917. Usaha Warsek 2.500 2. Transportasi f.000 III Bantuan 1. Belanja pemeliharaan 5. Investasi sarana Prasarana a. Budaya dan 750.000 1. Tinta komputer JUMLA H (Rp) 80. Keuangan dan pembiayaan e. Belanja operasional a.00 1 .500.00 0 0 0 6. Pengadaan alat peraga b.000 1. Iuran Komite 4.000 1. Perayaan hari besar/Nasional j. 3.00 0 6.400.000 200.640.200. a. Belanja barang 4.000 2. Pengadaan buku pegangan gr c. Tdk. Belanja Pegawai b.000 0 10.000 0 1. Belanja lain-lain N O 1 URAIAN 1. Pemeliharaan sarpras g. Lemburan e.

_________________________ NIP 2 .000 1.837.155.734.000. Pembinaan guru h. 000 1.000 1.000 lingkungan skl f.855.500 2.000 170. 1.650.800.000 5. Peran serta Masy & Kemitraan g. 1.000 3 Orang (1 th) a Rp.Jumlah Pendapatan Catatan Gaji Tetap 1 Orang (1 th) a Rp.565.734. Program guru/seragam i.155. Kegiatan ujian dan semester Jumlah Pengeluaran 0 1. 000 Komite Sekolah Maduran 29 Juli 2010 Kepala Sekolah ___________________ NIP.000 170.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful