RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN

TAHUN 2010 – 2011

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
Telp. 081332732464

1

HALAMAN PENGESAHAN
RKT ini disahkan dalam rapat pleno sekolah, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, Pengurus Komite, Pengurus Paguyuban SDN Maduran dan Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa

Pada tanggal Bertempat di

: 20 Juli 2010 : Gedung SDN Maduran

Ketua Komite

Kepala Sekolah

S U W O NO

Drs. FARCHAN NIP. 19541211198201 1 002

Mengetahui : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran

Drs. SUPIKIN, M.M NIP. 19630717198703 1 017

2

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran tahun pelajaran 2010/2011, dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : peningkatan kwalitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkeprobadian, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Maduran Senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan kwalitas pendidikan dari segala aspek dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ini dibuat dan disusun secara bersama-sama yang melibatkan berbagai setakeholder di tingkat sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite, Wali Murid melalui Pengurus Paguyuban, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mampu menjawab tantangantantangan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

3

meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada baik fisik. PP No. D. 2. menata. Permendiknas No. dari tahun ke tahun Sekolah Dasar Negeri Maduran ini berusaha merencanakan. B. Sekolah membuat Rencana Kerja Menengah (RKJM) 4 tahun. prestasi dan lain sebagainya. manajemen.BAB I PENDAHULUAN A. Menentukan rencana biaya dan penanggung jawab. Sebagai arah yang harus dituju dan dilaksanakan program. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. MANFAAT RENCANA KERJA TAHUNAN Manfaat Rencana Kerja Tahunan SDN MADURAN Adalah : 1. kesiswaan. non fisik. Mampu merumuskan dan menerapkan sasaran yang ingin dicapai. 3. transparansi dan akuntabilitas. mudah dijangkau dari berbagai arah dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang agamis. kurikulum. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah / Madrasah 4 . industri. Pasal 53 : Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program sekolah. pedagang dan pertanian. Dalam perkembangannya. 2. Pasal 4 : Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada keadilan. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Sehingga kelak SD ini mampu menjadi sekolah faforit yang diminati masyarakat dan menjadi satu-satunya alternatif masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Pasal 1 : Setiap satuan Pendidikan wajib memenuhi standart pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Karena letaknya yang setrategis. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran adalah: 1. tenaga kependidikan. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. pendidik. 3. UU No. efisiensi. C. pembelajaran. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menentukan indikator keberhasilan program. 4. Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. LANDASAN HUKUM 1. 2. Sekolah Dasar Negeri Maduran Adalah Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dasar negeri yang berada di desa Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. 3. LATAR BELAKANG.

Persiapan. Guru. Merumuskan Penanggung Jawab Program C. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite Sekolah. Stakeholder. E. dilakukan dengan : 1. Mensosialisasikan RKT pada Komite. Perumusan RKT 1. Menganmalisis Pemecahan masalah 3. Pembekalan (orientasi) KKRPS/M B. PROSES PENYUSUNAN RKT A. Pengesahan RKT oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Mengidentifikasi Tantanganm 2. Pembentukan KKRPS/M 2. Merumuskan Program 4. tokoh masyarakat dan lain-lain. paguyuban. 2.(RKJS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. 5 . Pengesahan RKT 1.

Terpenuhinya pengetahuan dalam penyusuna RPS 6 Ka. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademin.SD Guru Ka. INDIKATOR KEBERHASILAN Jumlah siswa tiap kelas 20-25 PENGG JAWAB Ka.SD Komite Ka. SASARAN Terpenuhinya jumlah siswa masing-masing kelas 20-25 siswa. Peningkatan nilai ujian Peningkatan nilai sekolah UAN rata-rata mencapai 7. 2 Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. kualifikasi pendidikan 2 guru dari Diploma ke S1 2. PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 B. Besaran sekolah dan perkembangannya 2.00 Kualifikasi pendidikan 3 guru minimal S1 Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPS 3 Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1-6 Bimtek PAKEM Terpenuhinya pengiriman 6 guru pada Bimtek PAKEM 3. dan X 1 minggu. 1. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 Meraih juara olimpiade mapel minimal tingkat kabupaten.BAB II PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH A.00 Sumber daya Pendidikan 1.SD Guru Ka. mendatangkan pembina Silabus dan RPP kelas 1-6 sudah tersusun 6 guru mengikuti Bimtek PAKEM Bimbingan dan try out kelas VI terlaksana secara intensif. Teraihnya prestasi Meraih juara lomba non akademik non akademik ditingkat Kabupaten.Sd Guru 3. Melaksanakan program ekstra kurikuler. 4. MTK. Mengadakan bimbingan Terlaksananya dan try out bimbingan dan try out kelas VI 4.SD . Pelatihan RPM. Teraihnya prestasi olimpiade mapel di tingkat kabupaten. Mengikutkan 6 siswa pada olympiade IPA.SD Guru Ka. Peningkatan Terpenuhinya kwali pendidikan.SD Guru Ka.SD Guru Ka.SD Komite Ka. Nilai rata-rata UAN naik tahun 20102011 mencapai 7. tingkat kabupaten Terpenuhinya Pembinaan rutin 1 kebutuhan . IPS. RENCANA / KEGIATAN STRATEGIS NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Kesiswaan 1.

SD Komite Guru Siswa Ka. Gaji pegawai tetap 2.SD Komite 5 6 Trpenuhinya fungsi kontrol (supervisi) Komite sekolah Tersusunnya jadwal pertemuan anggota secara intensif. C. Kunjungan ( supervisi ) ke sekolah 2. Alat tulis kantor Belanja peralatan ATK 7 Terpenuhinya belanja ATK . Pertemuan Anggota Komite secara berkala dan terprogram. Terlaksanya siswa. Peran serta masyarakat dan kemitraan. terwujud. 6 sudah diterima LKS. 1. penyeleseian Pemavingan sudah 2. Perbaikan taman sekolah.SD Komite Ka. Trpenuhinya perbaikan taman kelas 1-6 Taman terawat dengan baik PENGG JAWAB Ka. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Budaya dan lingkungan sekolah.SD Komite Ka. Penambahan ruang kelas kelas. Pengadaan buku LKS kelas 1-6.Komite NO 4 INDIKATOR KEBERHASILAN Sarana Prasarana Trpenuhinya buku Buku LKS kelas 11.SD Komite Ka. 1. Pemavingan Pemavingan. Halaman Terpenuhinya Penambahan 3 penambahan 3 ruang ruang kelas baru 3.SD Komite Ka.SD Komite 2 Bahan Peralatan Habis Pakai 1.SD Komite Ka. 3. Supervisi Komite terlaksana secara rutin Pelaksanaan jadwal pertemuan anggota komite secara rutin. Terbentuknya paguyuban kelas.SD Komite Ka.SD Komite Ka. finis. Honor GTT dan PTT 3. Tunjangan pegawai SASARAN Terpenuhinya gsji 9 pegawai tetap Terpenuhinya honor 2 GTT dan PTT Terpenuhinya Insentif dan tunjangan fungsional non PNS INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Terbayarnya gaji pegawai tetap Terbayarnya honor Terbayarnya Insentif dan insentif fungsional non PNS Kepala Komite Ka. Paguyuban kelas dapat berkembang dengan baik dan subur. RENCANA / KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Gaji pegawai 1. Pengembangan paguyuban kelas.

Pengadaan alat peraga 2. Listrik 2.SD Komite Ka. Perayaan hari besar SASARAN INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Ka.SD Komite Ka.SD Komite Ka.NO 3 PROGRAM/KEGIATAN Belanja Tak Langsung 1.SD Komite Ka. Transportasi dan konsumsi 3. Pajak 5.SD Komite Ka. Pengadaan buku paket 8 . Pemeliharaan sarana dan prasarana 4.SD Komite Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Terbayarnya listrik 12 bulan secara rutin Transport rapat dan Terpenuhinya biaya konsumsi transport dan konsumsi Sarana dan Terpeliharanya prasarana terpelihara sarana dan prasarana dengan baik Pembayaran PPh Terbayarnya PPh dan PPn dan PPn secara rutin Perayaan hari besar Terlaksananya Islam dan Nasional PHBI/PHBN Alat peraga matematika Buku paket PKn kelas VI Terpenuhinya alat peraga matematika Terpenuhinya buku paket PKn kelas VI 4 Belanja Investasi Modal 1.

JADWAL KEGIATAN STRATEGIS NO PROGRAM/KEGIATAN 7 1 Kesiswaan 1. Kunjungan (supervisi) ke Sekolah 2. Mengikutkan 6 siswa pada olimpiade mapel 3. Mengadakan bimbingan dan try out 4. Pengembangan paguyuban kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 x x x 9 . Pelatihan RPM Sarana Prasarana 1. Pertemuan Anggota Komite secara berkala 3. Peningkatan kualifikasi pendidikan 2. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 2. melaksanakan program ekstra kurikuler Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 1.JADWAL KEGIATAN RUTIN 2010-2011 A. Peningkatan nilai ujian Sekolah Sumber Daya Pendidikan 1. Penambahan ruang kelas baru Budaya dan lingkungan sekolah 1. Bintek PAKEM 3. Pemavingan halaman 3. Besaran sekolah dan perkembangannya 2. Perbaikan taman sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan 1. Pengadaanbuku LKS 2. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademik 4.

Listrik 2. Alat tulis kantos Belanja Tak Langsung 1. Perayaan hari besar Belanja Investasi Modal 1. JADWAL KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 7 Gaji pegawai 1. Pemeliharaan sarana prasarana 4. Gaji pegawai tetap 2. Tunjang pegawai Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Honor GTT dan PTT 3. Transportasi dan konsumsi 3. Pengadaan alat peraga MTK 2.B. Pajak 5. Pengadaan buku paket PKn x x x x x x x x x x x x x 8 9 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x 1 2 x x x 1 2 3 x x x x x x x x X 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x 10 .

760. Pengadaan buku c.250.000 3. Prog. Gaji pegawai tetap 2.000.000. Belanja Pegawai 1. Budi daya ling skl f. Iuran k.000 4.000 600. Donatur 7.000 6.000. konsumsi Pemeliharaan sarpras Perjalanan dinas Asuransi i.000 1. Pegawai tetap 4. Gaji Pegawai tidak tetap 3.000 1.000 250. d. Pengadaan alat peraga b.000 1.000 1.500. Bantuan APBD/Kab 3.200.000 1. Program kesiswaan b.195. Tunj. PBM(ujian.500. Gaji Pegawai tetap 2.000.000 8. Belanja barang(ATK) b. Belanja lain-lain 218.Investasi sarpras a. a.000 II 298. e.175. Belanja tidak langsung Air Telephon Listrik PSB.000 250. h.588.000 10. c. Transport. Rapat guru. Pegawai tidak tetap 5.000 NO I URAIAN 1. f.000 2.000. pembiayaan e.000 9. Lab.000 2.000 JUMLAH 11 .000 2. c.000 2.000.048. BOS 2. Tunjangan non PNS 4.200.000 236.000 750. Dekonsentr asi 48.708.200. Pemeliharaan gedung Investasi SDM a.575.000.000 2. Belanja barang 5. Bantuan APBD/Prop 4. Penddk dan tng pnddk d. Gaji pegawai tidak tetap 3. Keuangan.000 4.000.000 279. Bahan/perltn hbs pakai a. Iuran Wali Murid 2. Kurik dan Pembelj.708.000 9. Iuran Komite 3.760.000. Komite dan wali murid JUMLAH JUMLAH 216.500.BAB III A.000 1. Tunj.845. Komputer d. Pemb.000. g. b.000 Belanja Investasi 1. Perayaan PHB/PHBN j. DAK 5.000 3. Peran serta masy dan kemitraan III JUMLAH Dana Komite 1.000. RENCANA ANGGARAN SEKOLAH NO URAIAN Pendapatan Rutin I JUMLAH 216.000 500.000 4.000.550.000 2.000 II JUMLAH Bantuan 1. Belanja pemeliharaan 2.ulangan) JUMLAH 3. Belanja pemeliharaan 6.760.

000 74.000 500. Pengembangan Paguyuban kelas JUMLAH B.000 1. Pengiriman lomba mapel 1. ATK 2.000 800.000.000.000 62.000.000 3.000 6.000. PBM (pembelajaran.000 1.000 800.000 3.000 200. PROGRAM STRATEGIS 1.5.000 280.000.000.000 1.000 230.495.000 100.000 2 760. Bahan alat habis pakai 2.000 600.200.468.468.000 500.4. Sekolah dan Perbaikan taman sekolah Peran serta masy & kemitraan 6.000. Ekstrakuri 1. Peg.000 1.2.000 3.000 100. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 PROGRAM KEGIATAN A. Pengiriman lmb non akdmk 1.738. Kunjungan supervisi komite 6.000 50.000 6.200.200.000 1.000 1.000. Belanja tak langsung 3. Tidak tetap 2.970. Pelatihan RPM Sarana Prasarana Pengadaan buku LKS Pengadaan buku PKN VI Penambahan RKB Budaya dan ling. MIPA Kurikulum dan KBM Peny. PROGRAM RUTIN Gaji pegawai Gaji pegawai tetap Gaji Pegawai tidak tetap Tunj.475.000. ujian dll) 3.3.3. Melaksanakan prog.500.000 3. POR 1.000 250.000 JUMLAH JUMLAH AKHIR C.1. Kesiswaan 1.475.000 200.000 1.500.2.000 1.000 100.000 250.1.000 2.1.000 500.2.000 800.000 250.1. Transportasi.000 1.200.1.000 684. Pertemuan anggota komite 6.000. Silabus dan RPP 1-6 Dintek PAKEM Bimbingan dan try out Pening nilai ujian Sumber daya Pendidikan Peningk.000 4.000 1.500 216.000. 100.000 800.000 JUMLAH 526.000 JUMLAH BIAYA 800. Kualifikasi pend.000 12 . Telephon 3. konsumsi VOLUME BIAYA SATUAN 50.100.000.000.000 1.2.000 1.000 APBN BOS/APBN APBN/APBD BOS/APBN BOS/APBN APBN/BOS APBN/BOS APBN/BOS SUMBER DANA BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS/APBN WALI MURID WALI MURID BOS BOS/APBN BOS BOS KOMITE 4 X 4 Anak 4 X 4 Anak 1 th 2X4 2X 4 1 th 1 th 4 eks 18x3 4x 7x 4x 123/6 50 4 2 4 6 11 5.000 800.000 12/12 12/12 12/12 12 4 12 12 8 18.000 500.000 2.3.000 2.700. Pegawai tetap Tunj.500.526. Listrik 3.

440.000 Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi 13 .6. Pajak 3.000 600. NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL MONITORING PEMONITORING 1.4.-000 LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.234. 263.000. Terbentuknya donatur dari orang tua siswa dan masyarakat melalalui peran serta komite 4.000 500. Terbentuknya paguyuban kelas.7.1.000.000 245.000 : Semester /I : : Kepala Sekolah.234. Pemeliharaan sarpras 3.000 Rp. 262. Perayaan Hari Besar 3. Pengadaan alat peraga JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA 5 12 4 1 1 1 1.000 7.000 APBN/BOS APBN/BOS BOS/MASY BOS BOS/MASY 526.000. Terpenuhi pengetahuan Kepala Sekolah dlm menyusun RPM 2.000 3.498. Tersusunnya proposal untuk perbaikan gedung dan pengadaan gedung baru ke Pemda 3.200.000 500.000 3.000 600. 262.5. Kegiatan Romadhon 4.000 2. Komite. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan : Kepala Sekolah : Rp.000 500. Belanja investasi modal 4.468. Pendanaan Sumber Pendanaan BOS Jumlah yang Jumlah yang direncanakan didapatkan Rp.3.234.

Pembuatan Proposal KETERLAKSANAAN % 75 % 80 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan Kegiatan KEGIATAN 1. Pembuatan dan mengedarkan proposal bantual kepada orang tua siswa dan masyarakat 4. Mengikuti pelatihan RPS 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. perlu dijadwal ulang pada tahun berikutnya 4. Pelaksanaan kegiatan baru tercapai di kelas VI.2. terus ditingkatkan. 2. 3. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Perlu ditingkatkan peranserta masyarakat. terus ditingkatkan 3. Rapat Wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas 30 % 100% 14 .

Terlaksananya bimbingan dan Try out. 692.- 15 . Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih. Teraihnya Prtestasi Olympiade Mapel minimal Tk. 692. 2. Komite.000.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 4. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. 692. Jumlah yang didapatkan Rp.000.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. : Peningkatan Kualitas Prestasi Peserta didik : Kepala Sekolah : Rp.000. Kabupaten 3.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.

Mengadakan bimbingan dan try out 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba non akademik KETERLAK SANAAN % 100 % 30 % 50 % KOMENTAR 1. perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan pembinaannya 16 . perlu ditingkatkan terus 2. Kegiatan belum terlaksana karena tidak lolos dalam seleksi kcamatan 3. meraih juara harapan II lomba pidato Bahasa Arab. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Mengikutsertakan peserta didik dalam olympiade Mapel IPA dan MTK 3. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. MTQ Juara II.5.

Komite. Tersusunnya Program Kerja Komite Sekolah. Jumlah yang didapatkan Rp.- 17 . Tersusunnya Jadwal Pertemuan Anggota Komite Sekolah.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. 2.000. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 210. 210.000. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp. 210.000.

Kegiatan belum terlaksana 2.2.Pertemuan Anggota Komite 30 % 18 .Menyusun Program Kerja Komite Sekolah KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. dan masih membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan program kerjanya 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.

- 19 . 495. 495. Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1 sampai 6.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.000.000. Jumlah yang didapatkan Rp. 495.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Komite. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.000. Terlaksananya pelatihan-pelatihan PAKEM.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 2.

Pelaksanaan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran. Kegiatan belum terlaksana 100 % karena pendanaan terlalu kecil. perlu diprogram ulang pada tahun 2011-2012 2.2. tapi membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan pengawas dalam penyusunan silabus dan RPP secara lebih intensif 2.Mengadakan pelatihan PAKEM 80 % 20 . Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 KETERLAK SANAAN % 50 % KOMENTAR 1.

525. Komite. seni dan olahraga. Tercapainya prestasi mapel.372.372. BI. 2.372. Jumlah yang didapatkan Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 7.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. : Peningkatan Kualitas Sekolah Ramah Anak : Kepala Sekolah : Rp. Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK. 7.525.525. IPS. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. 3.- 21 . Terlaksananya penambahan jam pelajaran. 7.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.

IPA KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. 30% berupa foto copy. bisa dijadwal ulang 2.2. bisa dijadwal ulang 2. seni dan olahraga 50 % 22 . Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana karena pendanaan terlalu kecil.Mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler mapel. 70%berupa buku pakt asli.Pengadaan buku teks pelajaran MTK. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. BI. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.

000.000. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. 70. : Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah : Kepala Sekolah : Rp. 70.- 23 .Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. 70. Jumlah yang didapatkan Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Komite.000. Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah Tapel 2010-2011.

Pelaksanaan kegiatan sangat mendukung pencapaian sasaran. prlu peningkatan peran serta paguyuban kelas 24 .Menyusun AD/ART Komite Sekolah 2. 2.2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan progaram perlu dijadwal ulang.Penambahan jam pelajaran 5 x 1 minggu selama 1 jam KETERLAK SANAAN % 100 % 50 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.

Penambahan jam pelajaran 5X1 minggu selama 1 jam 2. Tdk SASARAN 2009/2010 Solusi/Tindak Lanjut (penghapusan / penjadwalan kembali. seni dan Olahraga 1.1.Tabel Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010/2011 Dilaksan akan Program/Kegiat an Ya 1. penambahan program/kegia tan) Keterc apaian Sasara n Penyebab Sasaran tidak tercapai 100% SASARAN 2010/2011 (Penyesuaian) Solusi/Tindak Lanjut Keg.BI. Terpilih untu Thun 2009/2010 √ √ Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK. Mengadakan buku teks pelajaran MTK. BI. mapel. Peningkatan kualitas buku sekolah 1. IPA kelas I s/d VI 150 eks Tercapainya prestasi mapel. Mengadakan kegiatan ekstra.2.IPA 1.3. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 100 % - - - 50 % Kurang Latihan Dana terlalu kecil Kurang adanya koordinasi antar paguyuban dan sekolah Penjadwalan kembali Tercapainya prestasi mapel. Peningkatan kualitas pembelajaran 2. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 Penambahan buku teks pelajaran Agama kls 1 s/d 6 Pengintensifa n latihanlatihan pembinaan Koordinasi aktif Sekolah dengan komite √ 30 % Penjadwalan kembali √ √ Terpenuhinya 50 % Perencanaan Penjadwalan 25 Terpenuhinya Alokasi dana .1.

Mengadakan bimbingan dan try out kelas VI √ Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite Sekolah Terlaksananya bimbingan dan try out 30 % √ 30 % 100 % Kurang komunikasi. Menyusun AD/ART Komite sekolah √ √ Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah 80 % Perencanaan Penjadwalan dana terlalu kembali kecil Peninjauan kembali 100 % Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM - 4.1.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 silabus & RPP kelas 1 s/d 6 dana terlalu kecil Keterbatasa n kemampuan guru kembali silabus & RPP kelas 1 s/d 6 perlu ditingkatkan Mengoptimalk an SDM guru untuk dapat menyeleseika n pembuatan Silabus dan RPP kelas 1-6.1. Mengadakan/ mengikutserta kan pelatihan Pakem Penyempurna an manakala ada yng tidak sesuai dengan perkembanga n Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 2.1. Mengadakan pelatihan2 PAKEM 3.2. Sibuk masing masing - Dijadwal ulang Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan Mengadakan bimbingan dan try out kls VI Dijadwal ulang Dijadwal ulang Dibina lebih intensif dan optimal 26 . Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Menyusun program kerja Komite sekolah 4. Pertemuan Anggota komite sekolah secara berkala 5.2.

Kab ulang kurang pembinaan Mengikutkan lomba non akademik Dilatih lebih intensif dan optimal Dana ditingkatkan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Pengajuan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. kurang satu unit Kurang komunikasi.2. Kab ulang kurang pembinaan Penjadwalan program terus Mengikuti lomba non akademik Terpenuhinya pengetahuan Kepala sekolah dalam menyusun RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan 75 % 6. Sibuk masing 27 Penjadwalan program terus 4.1. Pertemuan anggota komite sekolah secara berkala. Mengikutsertak an peserta didik dalam olympiade mapel IPA dan MTK 5.1. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. 30 % Dijadwal ulang 30 % Dijadwal ulang .2. Mengikuti pelatihan penyusunan RPS 7. Mengikuti lomba non akademik Teraihnya prestasi olympiade Mapel nasional tingkat Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih Terpenuhinya pengetahuan kepala sekolah dalam penyusunan RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. Menyusun Program kerja Komite Sekolah 4. Pembuatan proposal 80 % Sudah terealisasi satu unit.3.1.5.

Sekolah masing 28 .

Keuangan dan pembiayaan e.500 2.000 1.640.000 1. Ttp e. Listrik d. Insentif guru dan karyawan 2. Bahan dan peralatan habis pakai.000 1. Investasi Sumberdaya Manusia a. Usaha Kepsek 3.754. Belanja pemeliharaan 5.200. Pendidik dan Kependidikan d.260. Belanja lain-lain N O 1 URAIAN 1. Gaji Pegawai tdk ttp c. Perayaan hari besar/Nasional j.000 1.000 2. Telephon c.000 0 10.000 275. Belanja Pegawai b. Tunjangan Peg. Sampah/kebersihan b.000 0 1.500.000 200. 3.000 375.200. Program kurikulum c. Pengadaan buku pegangan gr c. Investasi sarana Prasarana a.00 0 49.00 0 0 0 0 0 URAIAN Sisa tahun lalu Pendapatan Rutin 1.00 0 2 V Lain-lain 1.500.000 IV 20. Program kesiswaan / seragam b.000.00 0 6. Pembangunan lab sekolah 2. Tinta komputer JUMLA H (Rp) 80. Belanja operasional a.500. Tdk.848. Gaji Pegawai tdk ttp 3.000 III Bantuan 1. Budaya dan 750. Bantuan APBD Prop Dana Komite 1. Transportasi f.00 0 0 0 6.00 1 .000 0 0 85.917. Kertas HVS h. Usaha lain 0 0 0 0 Belanja investasi/Modal 1. Usaha Warsek 2. Donatur 63. a. Pemeliharaan sarpras g. Usaha Kansek 4.400.876.SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN …………………… KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PENDAPATAN N O I II BELANJA JUMLA H (Rp) 0 80. Bantuan APBD/Kab.000. Tetap d. Belanja barang 4.000 1. Tunjangan Peg. Iuran Komite 4. Alat tulis dan kapur tulis i.080. Lemburan e. Iuran wali murid 2.640. Gaji Pegawai Tetap 2. Bantuan Operasional sekolah 2.000 1.080. Pengadaan alat peraga b.

000. Pembinaan guru h. 000 1.000 lingkungan skl f. Kegiatan ujian dan semester Jumlah Pengeluaran 0 1.000 1.565.800. 000 Komite Sekolah Maduran 29 Juli 2010 Kepala Sekolah ___________________ NIP.Jumlah Pendapatan Catatan Gaji Tetap 1 Orang (1 th) a Rp.734.155. Peran serta Masy & Kemitraan g.000 170.855.000 1.650. 1.837.734. _________________________ NIP 2 .155. 1. Program guru/seragam i.500 2.000 170.000 3 Orang (1 th) a Rp.000 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful