RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN

TAHUN 2010 – 2011

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
Telp. 081332732464

1

HALAMAN PENGESAHAN
RKT ini disahkan dalam rapat pleno sekolah, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, Pengurus Komite, Pengurus Paguyuban SDN Maduran dan Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa

Pada tanggal Bertempat di

: 20 Juli 2010 : Gedung SDN Maduran

Ketua Komite

Kepala Sekolah

S U W O NO

Drs. FARCHAN NIP. 19541211198201 1 002

Mengetahui : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran

Drs. SUPIKIN, M.M NIP. 19630717198703 1 017

2

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran tahun pelajaran 2010/2011, dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : peningkatan kwalitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkeprobadian, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Maduran Senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan kwalitas pendidikan dari segala aspek dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ini dibuat dan disusun secara bersama-sama yang melibatkan berbagai setakeholder di tingkat sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite, Wali Murid melalui Pengurus Paguyuban, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mampu menjawab tantangantantangan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

3

Permendiknas No. mudah dijangkau dari berbagai arah dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang agamis. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. kesiswaan. C. Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. tenaga kependidikan. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran adalah: 1. transparansi dan akuntabilitas. D. LANDASAN HUKUM 1. Pasal 1 : Setiap satuan Pendidikan wajib memenuhi standart pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. 3. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. non fisik. Menentukan indikator keberhasilan program. PP No. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program sekolah. Menentukan rencana biaya dan penanggung jawab. meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada baik fisik. Sekolah Dasar Negeri Maduran Adalah Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dasar negeri yang berada di desa Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. B. 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah / Madrasah 4 . Sehingga kelak SD ini mampu menjadi sekolah faforit yang diminati masyarakat dan menjadi satu-satunya alternatif masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. 2. Dalam perkembangannya. Sebagai arah yang harus dituju dan dilaksanakan program. Karena letaknya yang setrategis. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mampu merumuskan dan menerapkan sasaran yang ingin dicapai. 2. Pasal 53 : Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan. pendidik. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Sekolah membuat Rencana Kerja Menengah (RKJM) 4 tahun. MANFAAT RENCANA KERJA TAHUNAN Manfaat Rencana Kerja Tahunan SDN MADURAN Adalah : 1. kurikulum. LATAR BELAKANG.BAB I PENDAHULUAN A. 3. UU No. pembelajaran. efisiensi. prestasi dan lain sebagainya. 3. pedagang dan pertanian. Pasal 4 : Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada keadilan. manajemen. menata. industri. dari tahun ke tahun Sekolah Dasar Negeri Maduran ini berusaha merencanakan.

Pengesahan RKT oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Menganmalisis Pemecahan masalah 3. dilakukan dengan : 1. Merumuskan Program 4. 2. E. paguyuban. Merumuskan Penanggung Jawab Program C. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite Sekolah. tokoh masyarakat dan lain-lain. Pembekalan (orientasi) KKRPS/M B. Perumusan RKT 1. Mensosialisasikan RKT pada Komite. Guru. Stakeholder. Pengesahan RKT 1. Persiapan.(RKJS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. Pembentukan KKRPS/M 2. Mengidentifikasi Tantanganm 2. PROSES PENYUSUNAN RKT A. 5 .

SD Komite Ka. tingkat kabupaten Terpenuhinya Pembinaan rutin 1 kebutuhan . RENCANA / KEGIATAN STRATEGIS NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Kesiswaan 1.SD Guru Ka. Melaksanakan program ekstra kurikuler. MTK. Mengikutkan 6 siswa pada olympiade IPA.Sd Guru 3.00 Sumber daya Pendidikan 1.00 Kualifikasi pendidikan 3 guru minimal S1 Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPS 3 Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1-6 Bimtek PAKEM Terpenuhinya pengiriman 6 guru pada Bimtek PAKEM 3. 1.SD Komite Ka. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademin. SASARAN Terpenuhinya jumlah siswa masing-masing kelas 20-25 siswa. IPS. Peningkatan Terpenuhinya kwali pendidikan. dan X 1 minggu. INDIKATOR KEBERHASILAN Jumlah siswa tiap kelas 20-25 PENGG JAWAB Ka.SD Guru Ka.SD Guru Ka. Besaran sekolah dan perkembangannya 2. 2 Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. Nilai rata-rata UAN naik tahun 20102011 mencapai 7. Terpenuhinya pengetahuan dalam penyusuna RPS 6 Ka.SD .BAB II PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH A. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 Meraih juara olimpiade mapel minimal tingkat kabupaten. Peningkatan nilai ujian Peningkatan nilai sekolah UAN rata-rata mencapai 7. kualifikasi pendidikan 2 guru dari Diploma ke S1 2. Pelatihan RPM. Teraihnya prestasi olimpiade mapel di tingkat kabupaten. mendatangkan pembina Silabus dan RPP kelas 1-6 sudah tersusun 6 guru mengikuti Bimtek PAKEM Bimbingan dan try out kelas VI terlaksana secara intensif.SD Guru Ka.SD Guru Ka. PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 B. Teraihnya prestasi Meraih juara lomba non akademik non akademik ditingkat Kabupaten. 4. Mengadakan bimbingan Terlaksananya dan try out bimbingan dan try out kelas VI 4.

Pemavingan Pemavingan.SD Komite Ka. Paguyuban kelas dapat berkembang dengan baik dan subur. Terlaksanya siswa. Honor GTT dan PTT 3. Alat tulis kantor Belanja peralatan ATK 7 Terpenuhinya belanja ATK . Gaji pegawai tetap 2. Pengadaan buku LKS kelas 1-6. Terbentuknya paguyuban kelas. Supervisi Komite terlaksana secara rutin Pelaksanaan jadwal pertemuan anggota komite secara rutin. Peran serta masyarakat dan kemitraan.SD Komite 5 6 Trpenuhinya fungsi kontrol (supervisi) Komite sekolah Tersusunnya jadwal pertemuan anggota secara intensif.SD Komite Guru Siswa Ka.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Tunjangan pegawai SASARAN Terpenuhinya gsji 9 pegawai tetap Terpenuhinya honor 2 GTT dan PTT Terpenuhinya Insentif dan tunjangan fungsional non PNS INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Terbayarnya gaji pegawai tetap Terbayarnya honor Terbayarnya Insentif dan insentif fungsional non PNS Kepala Komite Ka. finis. Kunjungan ( supervisi ) ke sekolah 2. C. Penambahan ruang kelas kelas.SD Komite Ka.Komite NO 4 INDIKATOR KEBERHASILAN Sarana Prasarana Trpenuhinya buku Buku LKS kelas 11. penyeleseian Pemavingan sudah 2.SD Komite Ka. Pengembangan paguyuban kelas. Perbaikan taman sekolah.SD Komite Ka. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Budaya dan lingkungan sekolah.SD Komite Ka. Trpenuhinya perbaikan taman kelas 1-6 Taman terawat dengan baik PENGG JAWAB Ka. Pertemuan Anggota Komite secara berkala dan terprogram. RENCANA / KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Gaji pegawai 1. 6 sudah diterima LKS. Halaman Terpenuhinya Penambahan 3 penambahan 3 ruang ruang kelas baru 3.SD Komite 2 Bahan Peralatan Habis Pakai 1. 1. 3. terwujud. 1.

Pengadaan alat peraga 2. Listrik 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana 4. Perayaan hari besar SASARAN INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Ka.SD Komite Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Terbayarnya listrik 12 bulan secara rutin Transport rapat dan Terpenuhinya biaya konsumsi transport dan konsumsi Sarana dan Terpeliharanya prasarana terpelihara sarana dan prasarana dengan baik Pembayaran PPh Terbayarnya PPh dan PPn dan PPn secara rutin Perayaan hari besar Terlaksananya Islam dan Nasional PHBI/PHBN Alat peraga matematika Buku paket PKn kelas VI Terpenuhinya alat peraga matematika Terpenuhinya buku paket PKn kelas VI 4 Belanja Investasi Modal 1.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Transportasi dan konsumsi 3. Pajak 5.SD Komite Ka. Pengadaan buku paket 8 .NO 3 PROGRAM/KEGIATAN Belanja Tak Langsung 1.SD Komite Ka.SD Komite Ka.

Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademik 4. Bintek PAKEM 3. Perbaikan taman sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan 1. Mengikutkan 6 siswa pada olimpiade mapel 3. Pengembangan paguyuban kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 x x x 9 . Peningkatan nilai ujian Sekolah Sumber Daya Pendidikan 1. Peningkatan kualifikasi pendidikan 2. Besaran sekolah dan perkembangannya 2.JADWAL KEGIATAN RUTIN 2010-2011 A. Pemavingan halaman 3. Penambahan ruang kelas baru Budaya dan lingkungan sekolah 1. Pengadaanbuku LKS 2. Mengadakan bimbingan dan try out 4. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 2. Pertemuan Anggota Komite secara berkala 3. Pelatihan RPM Sarana Prasarana 1. JADWAL KEGIATAN STRATEGIS NO PROGRAM/KEGIATAN 7 1 Kesiswaan 1. Kunjungan (supervisi) ke Sekolah 2. melaksanakan program ekstra kurikuler Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 1.

Transportasi dan konsumsi 3. Listrik 2.B. Perayaan hari besar Belanja Investasi Modal 1. Pajak 5. Pemeliharaan sarana prasarana 4. Alat tulis kantos Belanja Tak Langsung 1. Pengadaan alat peraga MTK 2. Honor GTT dan PTT 3. Gaji pegawai tetap 2. JADWAL KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 7 Gaji pegawai 1. Tunjang pegawai Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Pengadaan buku paket PKn x x x x x x x x x x x x x 8 9 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x 1 2 x x x 1 2 3 x x x x x x x x X 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x 10 .

000 10. d.000 1. a. Perayaan PHB/PHBN j. Peran serta masy dan kemitraan III JUMLAH Dana Komite 1. Tunj. Bantuan APBD/Prop 4. Belanja Pegawai 1.000 4.000 3.000 750. Bahan/perltn hbs pakai a. Pemeliharaan gedung Investasi SDM a. c.175.000.000 JUMLAH 11 .200. Lab.Investasi sarpras a.000 II JUMLAH Bantuan 1.000 1.000 2. Belanja pemeliharaan 2. Komputer d.000 2. Rapat guru. BOS 2.000 236.000.500. Pemb.550. b.500.000 1. c.575.000 9. Komite dan wali murid JUMLAH JUMLAH 216. Penddk dan tng pnddk d. Pegawai tetap 4.845.000 II 298.000.000 6.000 2.000.000 Belanja Investasi 1.000.000 2.500. g. Keuangan.000 9. Budi daya ling skl f.708. Bantuan APBD/Kab 3.000 250.708.195.000 1. Pegawai tidak tetap 5. h.000 600. Pengadaan buku c.000 1.000. Gaji Pegawai tetap 2.000 4. Belanja tidak langsung Air Telephon Listrik PSB. Transport. Pengadaan alat peraga b.000.000 NO I URAIAN 1. Gaji pegawai tidak tetap 3. Iuran k.000 500. Gaji Pegawai tidak tetap 3.048.200. PBM(ujian. Program kesiswaan b. Tunjangan non PNS 4.588. f.760.000.000 1.000 279. Donatur 7.000.ulangan) JUMLAH 3. DAK 5.000 2. Dekonsentr asi 48. Prog. Belanja pemeliharaan 6.000 8.000 2. RENCANA ANGGARAN SEKOLAH NO URAIAN Pendapatan Rutin I JUMLAH 216. Iuran Komite 3. konsumsi Pemeliharaan sarpras Perjalanan dinas Asuransi i. Gaji pegawai tetap 2. Iuran Wali Murid 2.000.000 3.000 4. e.760.000 250.BAB III A.200. Belanja barang 5. Belanja barang(ATK) b. Kurik dan Pembelj.250.000. pembiayaan e.000.760. Tunj. Belanja lain-lain 218.

Pengiriman lmb non akdmk 1. PBM (pembelajaran.5. Peg. 100.000.000 62.000 1. konsumsi VOLUME BIAYA SATUAN 50.000 JUMLAH 526.000 1. PROGRAM STRATEGIS 1.3.000 250.000 12 .000.000 230.3.000 100.000 3. Pengembangan Paguyuban kelas JUMLAH B.000 1. Belanja tak langsung 3.000 JUMLAH JUMLAH AKHIR C.000 2.000 500.000 1.000 1.000.000 50.700.200.526.1.000 1.000 800.000 684.000 2. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 PROGRAM KEGIATAN A.000 JUMLAH BIAYA 800.000 100.000. Telephon 3.000 200. Melaksanakan prog.000 4.000.000 APBN BOS/APBN APBN/APBD BOS/APBN BOS/APBN APBN/BOS APBN/BOS APBN/BOS SUMBER DANA BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS/APBN WALI MURID WALI MURID BOS BOS/APBN BOS BOS KOMITE 4 X 4 Anak 4 X 4 Anak 1 th 2X4 2X 4 1 th 1 th 4 eks 18x3 4x 7x 4x 123/6 50 4 2 4 6 11 5.000 2.000 74.2.000 200. Kualifikasi pend.000 3. Ekstrakuri 1. Bahan alat habis pakai 2. Kunjungan supervisi komite 6.000 100.000 500.000 3.000 6.2.000.200. Pelatihan RPM Sarana Prasarana Pengadaan buku LKS Pengadaan buku PKN VI Penambahan RKB Budaya dan ling. Listrik 3.000 3.000.738.000.000.000 1.2.4.200.000 800.000 500.2.000 12/12 12/12 12/12 12 4 12 12 8 18.100.000 250.1. ujian dll) 3.500.000 1.000 1. ATK 2.3.468.495.468.500.970.1.500 216. Pegawai tetap Tunj.000 1.000 1.000 800. Sekolah dan Perbaikan taman sekolah Peran serta masy & kemitraan 6. Tidak tetap 2. Silabus dan RPP 1-6 Dintek PAKEM Bimbingan dan try out Pening nilai ujian Sumber daya Pendidikan Peningk.475.000 6.000 600. MIPA Kurikulum dan KBM Peny.1.000 280.000 2 760.000.500.000.000.000 800.000 800.000 1.200.000 500. Pengiriman lomba mapel 1. PROGRAM RUTIN Gaji pegawai Gaji pegawai tetap Gaji Pegawai tidak tetap Tunj. Pertemuan anggota komite 6. POR 1.000.475. Transportasi. Kesiswaan 1.1.000 250.

200.000 3.000 500. 262.000 500. Pendanaan Sumber Pendanaan BOS Jumlah yang Jumlah yang direncanakan didapatkan Rp.000 500.000 Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi 13 .000 Rp.000.5.498. Tersusunnya proposal untuk perbaikan gedung dan pengadaan gedung baru ke Pemda 3.000. Pajak 3.000 2.3. 262. Terbentuknya paguyuban kelas. 263.440. Belanja investasi modal 4.7.000 600.234. Terpenuhi pengetahuan Kepala Sekolah dlm menyusun RPM 2.000 3. NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL MONITORING PEMONITORING 1.-000 LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.4. Pemeliharaan sarpras 3.6.000 APBN/BOS APBN/BOS BOS/MASY BOS BOS/MASY 526.000.000 7. Pengadaan alat peraga JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA 5 12 4 1 1 1 1. Komite. Terbentuknya donatur dari orang tua siswa dan masyarakat melalalui peran serta komite 4.000 600.468.234.000 : Semester /I : : Kepala Sekolah. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan : Kepala Sekolah : Rp.000 245.1. Kegiatan Romadhon 4. Perayaan Hari Besar 3.234.

perlu dijadwal ulang pada tahun berikutnya 4. Pelaksanaan Kegiatan KEGIATAN 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.2. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Perlu ditingkatkan peranserta masyarakat. Rapat Wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas 30 % 100% 14 . Pembuatan Proposal KETERLAKSANAAN % 75 % 80 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan baru tercapai di kelas VI. Pembuatan dan mengedarkan proposal bantual kepada orang tua siswa dan masyarakat 4. terus ditingkatkan. terus ditingkatkan 3. 2. 3. Mengikuti pelatihan RPS 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.

Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 4.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Jumlah yang didapatkan Rp. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. 692.000.- 15 .: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Komite. Terlaksananya bimbingan dan Try out. : Peningkatan Kualitas Prestasi Peserta didik : Kepala Sekolah : Rp. 692. Teraihnya Prtestasi Olympiade Mapel minimal Tk. Kabupaten 3. 2.000.000. 692. Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih.

Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Kegiatan belum terlaksana karena tidak lolos dalam seleksi kcamatan 3. Mengadakan bimbingan dan try out 2.5. Mengikutsertakan peserta didik dalam olympiade Mapel IPA dan MTK 3. Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba non akademik KETERLAK SANAAN % 100 % 30 % 50 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. meraih juara harapan II lomba pidato Bahasa Arab. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. perlu ditingkatkan terus 2. perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan pembinaannya 16 . MTQ Juara II.

LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 210.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 210. Jumlah yang didapatkan Rp.000. Tersusunnya Jadwal Pertemuan Anggota Komite Sekolah. Komite. 210. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Tersusunnya Program Kerja Komite Sekolah.- 17 . 2.000.000. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.

Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.Menyusun Program Kerja Komite Sekolah KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.Pertemuan Anggota Komite 30 % 18 . Kegiatan belum terlaksana 2.2. dan masih membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan program kerjanya 2.

- 19 .: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 495. Komite.000. Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1 sampai 6. Jumlah yang didapatkan Rp. Terlaksananya pelatihan-pelatihan PAKEM. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. 495. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 2.000.000. 495.

Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. Kegiatan belum terlaksana 100 % karena pendanaan terlalu kecil.Mengadakan pelatihan PAKEM 80 % 20 .Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 KETERLAK SANAAN % 50 % KOMENTAR 1. tapi membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan pengawas dalam penyusunan silabus dan RPP secara lebih intensif 2.2. perlu diprogram ulang pada tahun 2011-2012 2. Pelaksanaan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran.

IPS.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.- 21 . Terlaksananya penambahan jam pelajaran.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 7. Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK. seni dan olahraga. 7.372. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.372. Tercapainya prestasi mapel. Komite. : Peningkatan Kualitas Sekolah Ramah Anak : Kepala Sekolah : Rp.372.525.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. 2. Jumlah yang didapatkan Rp. 3. 7.525.525. BI.

BI. 70%berupa buku pakt asli. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. bisa dijadwal ulang 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.Pengadaan buku teks pelajaran MTK. IPA KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1.2.Mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler mapel. 30% berupa foto copy. seni dan olahraga 50 % 22 . bisa dijadwal ulang 2. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana karena pendanaan terlalu kecil.

70. : Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah : Kepala Sekolah : Rp.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Jumlah yang didapatkan Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.- 23 .000. 70. Komite. Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah Tapel 2010-2011. 70.000.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.000.

Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan progaram perlu dijadwal ulang.Penambahan jam pelajaran 5 x 1 minggu selama 1 jam KETERLAK SANAAN % 100 % 50 % KOMENTAR 1. prlu peningkatan peran serta paguyuban kelas 24 .Menyusun AD/ART Komite Sekolah 2. Pelaksanaan kegiatan sangat mendukung pencapaian sasaran.2.

penambahan program/kegia tan) Keterc apaian Sasara n Penyebab Sasaran tidak tercapai 100% SASARAN 2010/2011 (Penyesuaian) Solusi/Tindak Lanjut Keg. Tdk SASARAN 2009/2010 Solusi/Tindak Lanjut (penghapusan / penjadwalan kembali.2.1.3.BI. Penambahan jam pelajaran 5X1 minggu selama 1 jam 2. Peningkatan kualitas buku sekolah 1. Mengadakan buku teks pelajaran MTK. BI. Mengadakan kegiatan ekstra.1. Terpilih untu Thun 2009/2010 √ √ Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK. Peningkatan kualitas pembelajaran 2. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 Penambahan buku teks pelajaran Agama kls 1 s/d 6 Pengintensifa n latihanlatihan pembinaan Koordinasi aktif Sekolah dengan komite √ 30 % Penjadwalan kembali √ √ Terpenuhinya 50 % Perencanaan Penjadwalan 25 Terpenuhinya Alokasi dana . seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 100 % - - - 50 % Kurang Latihan Dana terlalu kecil Kurang adanya koordinasi antar paguyuban dan sekolah Penjadwalan kembali Tercapainya prestasi mapel.IPA 1. seni dan Olahraga 1. IPA kelas I s/d VI 150 eks Tercapainya prestasi mapel.Tabel Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010/2011 Dilaksan akan Program/Kegiat an Ya 1. mapel.

Menyusun AD/ART Komite sekolah √ √ Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah 80 % Perencanaan Penjadwalan dana terlalu kembali kecil Peninjauan kembali 100 % Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM - 4. Mengadakan/ mengikutserta kan pelatihan Pakem Penyempurna an manakala ada yng tidak sesuai dengan perkembanga n Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 2.1.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 silabus & RPP kelas 1 s/d 6 dana terlalu kecil Keterbatasa n kemampuan guru kembali silabus & RPP kelas 1 s/d 6 perlu ditingkatkan Mengoptimalk an SDM guru untuk dapat menyeleseika n pembuatan Silabus dan RPP kelas 1-6. Mengadakan bimbingan dan try out kelas VI √ Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite Sekolah Terlaksananya bimbingan dan try out 30 % √ 30 % 100 % Kurang komunikasi.1. Mengadakan pelatihan2 PAKEM 3. Sibuk masing masing Kurang komunikasi.2. Sibuk masing masing - Dijadwal ulang Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan Mengadakan bimbingan dan try out kls VI Dijadwal ulang Dijadwal ulang Dibina lebih intensif dan optimal 26 . Pertemuan Anggota komite sekolah secara berkala 5.2.1. Menyusun program kerja Komite sekolah 4.

1. Sibuk masing masing Kurang komunikasi.2. Sibuk masing 27 Penjadwalan program terus 4.3. Pertemuan anggota komite sekolah secara berkala. Menyusun Program kerja Komite Sekolah 4. Mengikutsertak an peserta didik dalam olympiade mapel IPA dan MTK 5. Kab ulang kurang pembinaan Penjadwalan program terus Mengikuti lomba non akademik Terpenuhinya pengetahuan Kepala sekolah dalam menyusun RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan 75 % 6. Kab ulang kurang pembinaan Mengikutkan lomba non akademik Dilatih lebih intensif dan optimal Dana ditingkatkan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Pengajuan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. Pembuatan proposal 80 % Sudah terealisasi satu unit. Mengikuti lomba non akademik Teraihnya prestasi olympiade Mapel nasional tingkat Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih Terpenuhinya pengetahuan kepala sekolah dalam penyusunan RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk.1. kurang satu unit Kurang komunikasi.2.1.5. Mengikuti pelatihan penyusunan RPS 7. 30 % Dijadwal ulang 30 % Dijadwal ulang .

Sekolah masing 28 .

640.754.200. Tdk. Transportasi f.400.000 1.500.500 2. Belanja barang 4. Pengadaan buku pegangan gr c. Usaha Kansek 4.000 1. Telephon c. Kertas HVS h. Investasi Sumberdaya Manusia a. Bantuan Operasional sekolah 2.000. Tunjangan Peg.000 275.000 1.000 1.200. Pembangunan lab sekolah 2.000 IV 20. Lemburan e. Pemeliharaan sarpras g. Gaji Pegawai tdk ttp 3. Insentif guru dan karyawan 2.000 1. Iuran wali murid 2. Bantuan APBD Prop Dana Komite 1.SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN …………………… KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PENDAPATAN N O I II BELANJA JUMLA H (Rp) 0 80. Sampah/kebersihan b.00 1 . Tetap d. Belanja Pegawai b.00 0 0 0 0 0 URAIAN Sisa tahun lalu Pendapatan Rutin 1.00 0 6. Ttp e. Alat tulis dan kapur tulis i. Budaya dan 750.000. Belanja pemeliharaan 5. Program kurikulum c. Keuangan dan pembiayaan e.500.00 0 0 0 6. Pendidik dan Kependidikan d.260. Usaha Warsek 2.876.000 200. Bahan dan peralatan habis pakai.000 2.080. a. Iuran Komite 4.917. Perayaan hari besar/Nasional j.500. Tunjangan Peg. Donatur 63. Listrik d. Program kesiswaan / seragam b.000 1.000 0 10. Usaha Kepsek 3.00 0 2 V Lain-lain 1. Gaji Pegawai Tetap 2. Bantuan APBD/Kab. Belanja lain-lain N O 1 URAIAN 1.848. Tinta komputer JUMLA H (Rp) 80.640. Belanja operasional a. Usaha lain 0 0 0 0 Belanja investasi/Modal 1. Investasi sarana Prasarana a.000 0 0 85. Pengadaan alat peraga b.000 375.080. Gaji Pegawai tdk ttp c.00 0 49.000 III Bantuan 1.000 0 1. 3.

000. Kegiatan ujian dan semester Jumlah Pengeluaran 0 1.837.155.155.000 170. _________________________ NIP 2 . 1.565. Pembinaan guru h. 1.Jumlah Pendapatan Catatan Gaji Tetap 1 Orang (1 th) a Rp.000 lingkungan skl f.734.000 170.734.855.800.000 3 Orang (1 th) a Rp.000 5. 000 Komite Sekolah Maduran 29 Juli 2010 Kepala Sekolah ___________________ NIP.500 2.650. Peran serta Masy & Kemitraan g.000 1.000 1. Program guru/seragam i. 000 1.