P. 1
PROKER

PROKER

|Views: 26|Likes:
Dipublikasikan oleh QifniYasa'AshShiddiqi

More info:

Published by: QifniYasa'AshShiddiqi on Nov 13, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN

TAHUN 2010 – 2011

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
Telp. 081332732464

1

HALAMAN PENGESAHAN
RKT ini disahkan dalam rapat pleno sekolah, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, Pengurus Komite, Pengurus Paguyuban SDN Maduran dan Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa

Pada tanggal Bertempat di

: 20 Juli 2010 : Gedung SDN Maduran

Ketua Komite

Kepala Sekolah

S U W O NO

Drs. FARCHAN NIP. 19541211198201 1 002

Mengetahui : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran

Drs. SUPIKIN, M.M NIP. 19630717198703 1 017

2

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran tahun pelajaran 2010/2011, dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : peningkatan kwalitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkeprobadian, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Maduran Senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan kwalitas pendidikan dari segala aspek dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ini dibuat dan disusun secara bersama-sama yang melibatkan berbagai setakeholder di tingkat sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite, Wali Murid melalui Pengurus Paguyuban, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mampu menjawab tantangantantangan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

3

Pasal 53 : Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan. PP No. non fisik. manajemen. pembelajaran. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU No. 3. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran adalah: 1. Menentukan rencana biaya dan penanggung jawab. 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah / Madrasah 4 . tenaga kependidikan. kesiswaan. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program sekolah. 4. dari tahun ke tahun Sekolah Dasar Negeri Maduran ini berusaha merencanakan. Sebagai arah yang harus dituju dan dilaksanakan program. D. Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. B. Sekolah membuat Rencana Kerja Menengah (RKJM) 4 tahun. Sekolah Dasar Negeri Maduran Adalah Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dasar negeri yang berada di desa Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. 3. Dalam perkembangannya. meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada baik fisik. LATAR BELAKANG. Karena letaknya yang setrategis. industri. pedagang dan pertanian. C. Pasal 4 : Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada keadilan. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Pasal 1 : Setiap satuan Pendidikan wajib memenuhi standart pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. 2. 2. pendidik. transparansi dan akuntabilitas. MANFAAT RENCANA KERJA TAHUNAN Manfaat Rencana Kerja Tahunan SDN MADURAN Adalah : 1. LANDASAN HUKUM 1. prestasi dan lain sebagainya. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. menata. 3. kurikulum. Sehingga kelak SD ini mampu menjadi sekolah faforit yang diminati masyarakat dan menjadi satu-satunya alternatif masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Mampu merumuskan dan menerapkan sasaran yang ingin dicapai. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Permendiknas No. efisiensi.BAB I PENDAHULUAN A. Menentukan indikator keberhasilan program. mudah dijangkau dari berbagai arah dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang agamis.

Pengesahan RKT oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. PROSES PENYUSUNAN RKT A. 2. Merumuskan Program 4. Mensosialisasikan RKT pada Komite. dilakukan dengan : 1. 5 . Guru. Persiapan. Pembentukan KKRPS/M 2. Perumusan RKT 1. E. tokoh masyarakat dan lain-lain. paguyuban. Pembekalan (orientasi) KKRPS/M B. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite Sekolah. Menganmalisis Pemecahan masalah 3. Stakeholder. Mengidentifikasi Tantanganm 2. Pengesahan RKT 1.(RKJS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. Merumuskan Penanggung Jawab Program C.

kualifikasi pendidikan 2 guru dari Diploma ke S1 2.SD . Teraihnya prestasi olimpiade mapel di tingkat kabupaten. Nilai rata-rata UAN naik tahun 20102011 mencapai 7.Sd Guru 3. Teraihnya prestasi Meraih juara lomba non akademik non akademik ditingkat Kabupaten. Mengadakan bimbingan Terlaksananya dan try out bimbingan dan try out kelas VI 4. dan X 1 minggu. SASARAN Terpenuhinya jumlah siswa masing-masing kelas 20-25 siswa. IPS. MTK.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Terpenuhinya pengetahuan dalam penyusuna RPS 6 Ka. Mengikutkan 6 siswa pada olympiade IPA. Melaksanakan program ekstra kurikuler. Peningkatan Terpenuhinya kwali pendidikan. Besaran sekolah dan perkembangannya 2. tingkat kabupaten Terpenuhinya Pembinaan rutin 1 kebutuhan .00 Kualifikasi pendidikan 3 guru minimal S1 Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPS 3 Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1-6 Bimtek PAKEM Terpenuhinya pengiriman 6 guru pada Bimtek PAKEM 3.00 Sumber daya Pendidikan 1. 4. 2 Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran.SD Guru Ka. Pelatihan RPM. mendatangkan pembina Silabus dan RPP kelas 1-6 sudah tersusun 6 guru mengikuti Bimtek PAKEM Bimbingan dan try out kelas VI terlaksana secara intensif.SD Guru Ka.SD Guru Ka. PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 B.BAB II PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH A. RENCANA / KEGIATAN STRATEGIS NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Kesiswaan 1. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademin. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 Meraih juara olimpiade mapel minimal tingkat kabupaten. Peningkatan nilai ujian Peningkatan nilai sekolah UAN rata-rata mencapai 7.SD Guru Ka. 1.SD Guru Ka. INDIKATOR KEBERHASILAN Jumlah siswa tiap kelas 20-25 PENGG JAWAB Ka.

Terlaksanya siswa. Penambahan ruang kelas kelas. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Budaya dan lingkungan sekolah. Supervisi Komite terlaksana secara rutin Pelaksanaan jadwal pertemuan anggota komite secara rutin. Gaji pegawai tetap 2. Alat tulis kantor Belanja peralatan ATK 7 Terpenuhinya belanja ATK . Kunjungan ( supervisi ) ke sekolah 2. 1. 1.SD Komite Ka.SD Komite Ka. penyeleseian Pemavingan sudah 2.SD Komite Ka. RENCANA / KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Gaji pegawai 1. Tunjangan pegawai SASARAN Terpenuhinya gsji 9 pegawai tetap Terpenuhinya honor 2 GTT dan PTT Terpenuhinya Insentif dan tunjangan fungsional non PNS INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Terbayarnya gaji pegawai tetap Terbayarnya honor Terbayarnya Insentif dan insentif fungsional non PNS Kepala Komite Ka.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Terbentuknya paguyuban kelas. Pertemuan Anggota Komite secara berkala dan terprogram.SD Komite Guru Siswa Ka.SD Komite Ka. Pengembangan paguyuban kelas. 6 sudah diterima LKS. C.Komite NO 4 INDIKATOR KEBERHASILAN Sarana Prasarana Trpenuhinya buku Buku LKS kelas 11. 3.SD Komite 5 6 Trpenuhinya fungsi kontrol (supervisi) Komite sekolah Tersusunnya jadwal pertemuan anggota secara intensif. Halaman Terpenuhinya Penambahan 3 penambahan 3 ruang ruang kelas baru 3. Pemavingan Pemavingan.SD Komite 2 Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Honor GTT dan PTT 3. Peran serta masyarakat dan kemitraan. terwujud. Trpenuhinya perbaikan taman kelas 1-6 Taman terawat dengan baik PENGG JAWAB Ka. Pengadaan buku LKS kelas 1-6.SD Komite Ka. finis. Paguyuban kelas dapat berkembang dengan baik dan subur. Perbaikan taman sekolah.

SD Komite Ka.NO 3 PROGRAM/KEGIATAN Belanja Tak Langsung 1.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Pajak 5. Listrik 2.SD Komite Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Terbayarnya listrik 12 bulan secara rutin Transport rapat dan Terpenuhinya biaya konsumsi transport dan konsumsi Sarana dan Terpeliharanya prasarana terpelihara sarana dan prasarana dengan baik Pembayaran PPh Terbayarnya PPh dan PPn dan PPn secara rutin Perayaan hari besar Terlaksananya Islam dan Nasional PHBI/PHBN Alat peraga matematika Buku paket PKn kelas VI Terpenuhinya alat peraga matematika Terpenuhinya buku paket PKn kelas VI 4 Belanja Investasi Modal 1. Perayaan hari besar SASARAN INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Ka.SD Komite Ka. Transportasi dan konsumsi 3.SD Komite Ka. Pengadaan alat peraga 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana 4. Pengadaan buku paket 8 .

Pertemuan Anggota Komite secara berkala 3. Pengadaanbuku LKS 2. Peningkatan nilai ujian Sekolah Sumber Daya Pendidikan 1. Bintek PAKEM 3.JADWAL KEGIATAN RUTIN 2010-2011 A. Pengembangan paguyuban kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 x x x 9 . Peningkatan kualifikasi pendidikan 2. Pemavingan halaman 3. JADWAL KEGIATAN STRATEGIS NO PROGRAM/KEGIATAN 7 1 Kesiswaan 1. Kunjungan (supervisi) ke Sekolah 2. Mengadakan bimbingan dan try out 4. Penambahan ruang kelas baru Budaya dan lingkungan sekolah 1. Perbaikan taman sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan 1. Pelatihan RPM Sarana Prasarana 1. Mengikutkan 6 siswa pada olimpiade mapel 3. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademik 4. melaksanakan program ekstra kurikuler Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 1. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 2. Besaran sekolah dan perkembangannya 2.

Perayaan hari besar Belanja Investasi Modal 1. Transportasi dan konsumsi 3. Honor GTT dan PTT 3.B. Pengadaan alat peraga MTK 2. JADWAL KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 7 Gaji pegawai 1. Alat tulis kantos Belanja Tak Langsung 1. Listrik 2. Gaji pegawai tetap 2. Pengadaan buku paket PKn x x x x x x x x x x x x x 8 9 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x 1 2 x x x 1 2 3 x x x x x x x x X 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x 10 . Pajak 5. Tunjang pegawai Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Pemeliharaan sarana prasarana 4.

000 750. Belanja tidak langsung Air Telephon Listrik PSB.000. Pegawai tetap 4.000 1. Tunj. Gaji Pegawai tidak tetap 3.760.000 2. h.550. RENCANA ANGGARAN SEKOLAH NO URAIAN Pendapatan Rutin I JUMLAH 216. Lab.000. Belanja pemeliharaan 6.000 3.195. Transport. Iuran k.200.175.708.000 II JUMLAH Bantuan 1. Iuran Wali Murid 2. Pengadaan buku c. Program kesiswaan b.000.000. Budi daya ling skl f. Pemb.500. Kurik dan Pembelj. Dekonsentr asi 48. Donatur 7. Gaji pegawai tidak tetap 3.000 250. Perayaan PHB/PHBN j.000 9. Tunj.000 2.000.000 4.000.000 2.048.000. Gaji pegawai tetap 2.000 10.500.500. e. a.760. Iuran Komite 3.588. b.000 279. Rapat guru. BOS 2.000 2. Gaji Pegawai tetap 2.000 2.000 6.708.000 236. Belanja barang(ATK) b. Pengadaan alat peraga b. Belanja lain-lain 218. Pegawai tidak tetap 5. Penddk dan tng pnddk d. Belanja Pegawai 1.000 2. Tunjangan non PNS 4.000.000 JUMLAH 11 .000.000 1.000 II 298. g.000 1.000 500.250. Belanja barang 5. DAK 5.200. Keuangan.760. c.000 9. Bahan/perltn hbs pakai a. Peran serta masy dan kemitraan III JUMLAH Dana Komite 1. pembiayaan e.000 8. f.000 1. Bantuan APBD/Kab 3. Komite dan wali murid JUMLAH JUMLAH 216.000 4.845. d.000.000 NO I URAIAN 1. Komputer d.000 4.575. PBM(ujian.ulangan) JUMLAH 3.000 Belanja Investasi 1.Investasi sarpras a.000. Prog.000 3.000.200. Belanja pemeliharaan 2.000 600.BAB III A. c.000 250.000 1. konsumsi Pemeliharaan sarpras Perjalanan dinas Asuransi i. Pemeliharaan gedung Investasi SDM a. Bantuan APBD/Prop 4.000 1.

000 800.000 2.000 1.000. Melaksanakan prog.000 JUMLAH 526.000 APBN BOS/APBN APBN/APBD BOS/APBN BOS/APBN APBN/BOS APBN/BOS APBN/BOS SUMBER DANA BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS/APBN WALI MURID WALI MURID BOS BOS/APBN BOS BOS KOMITE 4 X 4 Anak 4 X 4 Anak 1 th 2X4 2X 4 1 th 1 th 4 eks 18x3 4x 7x 4x 123/6 50 4 2 4 6 11 5.4.000 50.1.000 800.000.000 2.700.000.000 1.468.000 1.200.000 JUMLAH JUMLAH AKHIR C. 100. Listrik 3.2.000 4. Kualifikasi pend.3.000 1.000 230.000.000 JUMLAH BIAYA 800.100. Kesiswaan 1.000. POR 1.000.000.000 500.2.000 12 .000 250. PROGRAM STRATEGIS 1. PROGRAM RUTIN Gaji pegawai Gaji pegawai tetap Gaji Pegawai tidak tetap Tunj.000 500.1.000.000 3.200. PBM (pembelajaran.000.970.3.000 500. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 PROGRAM KEGIATAN A.000. Pengiriman lomba mapel 1.000 1.000 1.526. ATK 2. Ekstrakuri 1. Tidak tetap 2.000 250.000 800.000 200. Transportasi.200.5. Pegawai tetap Tunj.000 100.000 1. Sekolah dan Perbaikan taman sekolah Peran serta masy & kemitraan 6.000 6.475. Belanja tak langsung 3.000 12/12 12/12 12/12 12 4 12 12 8 18. Kunjungan supervisi komite 6. Bahan alat habis pakai 2.000 500.000 200. ujian dll) 3.000.1.000 1.000 3. Pengembangan Paguyuban kelas JUMLAH B.000.200. Pertemuan anggota komite 6.738. MIPA Kurikulum dan KBM Peny.000 100.000 1.3.475.1. Silabus dan RPP 1-6 Dintek PAKEM Bimbingan dan try out Pening nilai ujian Sumber daya Pendidikan Peningk.000 1.000 62.1. Peg.000 684. Pengiriman lmb non akdmk 1.000 100.000 600.000 6. konsumsi VOLUME BIAYA SATUAN 50.2.500.000 250.000 74.000 800.2.000 3.500.000 2. Telephon 3. Pelatihan RPM Sarana Prasarana Pengadaan buku LKS Pengadaan buku PKN VI Penambahan RKB Budaya dan ling.000 2 760.000 1.000 280.000 1.495.468.000 3.500.000.500 216.000 800.

NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL MONITORING PEMONITORING 1.200.000. Pendanaan Sumber Pendanaan BOS Jumlah yang Jumlah yang direncanakan didapatkan Rp. Pemeliharaan sarpras 3. 263. 262.7. 262. Kegiatan Romadhon 4.1. Tersusunnya proposal untuk perbaikan gedung dan pengadaan gedung baru ke Pemda 3.000 600. Terbentuknya donatur dari orang tua siswa dan masyarakat melalalui peran serta komite 4.000 245.000 7.000 3.000 : Semester /I : : Kepala Sekolah. Perayaan Hari Besar 3.000 APBN/BOS APBN/BOS BOS/MASY BOS BOS/MASY 526. Pajak 3.468. Terpenuhi pengetahuan Kepala Sekolah dlm menyusun RPM 2. Terbentuknya paguyuban kelas.000 600.498.000 Rp.000 3. Komite.3. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan : Kepala Sekolah : Rp.000 500.5.000 Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi 13 .000 500.000 2.000.440.234. Belanja investasi modal 4.6. Pengadaan alat peraga JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA 5 12 4 1 1 1 1.234.000 500.4.234.000.-000 LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.

Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. terus ditingkatkan. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. terus ditingkatkan 3. Pelaksanaan Kegiatan KEGIATAN 1. 3. perlu dijadwal ulang pada tahun berikutnya 4. Pembuatan dan mengedarkan proposal bantual kepada orang tua siswa dan masyarakat 4. Pembuatan Proposal KETERLAKSANAAN % 75 % 80 % KOMENTAR 1.2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Perlu ditingkatkan peranserta masyarakat. Pelaksanaan kegiatan baru tercapai di kelas VI. 2. Mengikuti pelatihan RPS 2. Rapat Wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas 30 % 100% 14 .

000. Komite.000. Teraihnya Prtestasi Olympiade Mapel minimal Tk. 692. Kabupaten 3.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. : Peningkatan Kualitas Prestasi Peserta didik : Kepala Sekolah : Rp. 2.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 4. 692. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih. 692. Jumlah yang didapatkan Rp.- 15 . Terlaksananya bimbingan dan Try out.000.

Mengikutsertakan peserta didik dalam olympiade Mapel IPA dan MTK 3. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran.5. Mengadakan bimbingan dan try out 2. MTQ Juara II. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba non akademik KETERLAK SANAAN % 100 % 30 % 50 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. perlu ditingkatkan terus 2. perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan pembinaannya 16 . Kegiatan belum terlaksana karena tidak lolos dalam seleksi kcamatan 3. meraih juara harapan II lomba pidato Bahasa Arab.

Jumlah yang didapatkan Rp.000. Tersusunnya Jadwal Pertemuan Anggota Komite Sekolah.- 17 .Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.000. 2. 210. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. Tersusunnya Program Kerja Komite Sekolah.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 210. Komite. 210.000.

Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. dan masih membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan program kerjanya 2.Pertemuan Anggota Komite 30 % 18 . Kegiatan belum terlaksana 2.Menyusun Program Kerja Komite Sekolah KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.2.

000. 495. 495. Jumlah yang didapatkan Rp. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.000.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.000. 495. Komite.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1 sampai 6. Terlaksananya pelatihan-pelatihan PAKEM. 2.- 19 .

Mengadakan pelatihan PAKEM 80 % 20 . Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.2.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 KETERLAK SANAAN % 50 % KOMENTAR 1. tapi membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan pengawas dalam penyusunan silabus dan RPP secara lebih intensif 2. Pelaksanaan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran. perlu diprogram ulang pada tahun 2011-2012 2. Kegiatan belum terlaksana 100 % karena pendanaan terlalu kecil.

372.372. 2. 7. 3.525. Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK.372. Terlaksananya penambahan jam pelajaran. IPS. Komite.525. 7.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.525. Jumlah yang didapatkan Rp. 7.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah.- 21 . Tercapainya prestasi mapel. seni dan olahraga. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. BI. : Peningkatan Kualitas Sekolah Ramah Anak : Kepala Sekolah : Rp.

seni dan olahraga 50 % 22 .2. IPA KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1.Pengadaan buku teks pelajaran MTK. 70%berupa buku pakt asli. BI. bisa dijadwal ulang 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana karena pendanaan terlalu kecil. 30% berupa foto copy. bisa dijadwal ulang 2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.Mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler mapel.

000. 70.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah Tapel 2010-2011. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.000.- 23 . Komite.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. 70. Jumlah yang didapatkan Rp. 70.000. : Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah : Kepala Sekolah : Rp.

Menyusun AD/ART Komite Sekolah 2.Penambahan jam pelajaran 5 x 1 minggu selama 1 jam KETERLAK SANAAN % 100 % 50 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan progaram perlu dijadwal ulang. Pelaksanaan kegiatan sangat mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. prlu peningkatan peran serta paguyuban kelas 24 . 2.2.

Tabel Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010/2011 Dilaksan akan Program/Kegiat an Ya 1. IPA kelas I s/d VI 150 eks Tercapainya prestasi mapel. seni dan Olahraga 1.BI.1. Penambahan jam pelajaran 5X1 minggu selama 1 jam 2. Terpilih untu Thun 2009/2010 √ √ Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK.1. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 Penambahan buku teks pelajaran Agama kls 1 s/d 6 Pengintensifa n latihanlatihan pembinaan Koordinasi aktif Sekolah dengan komite √ 30 % Penjadwalan kembali √ √ Terpenuhinya 50 % Perencanaan Penjadwalan 25 Terpenuhinya Alokasi dana . Mengadakan kegiatan ekstra.2. mapel. penambahan program/kegia tan) Keterc apaian Sasara n Penyebab Sasaran tidak tercapai 100% SASARAN 2010/2011 (Penyesuaian) Solusi/Tindak Lanjut Keg. Tdk SASARAN 2009/2010 Solusi/Tindak Lanjut (penghapusan / penjadwalan kembali.3. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 100 % - - - 50 % Kurang Latihan Dana terlalu kecil Kurang adanya koordinasi antar paguyuban dan sekolah Penjadwalan kembali Tercapainya prestasi mapel. Peningkatan kualitas pembelajaran 2. Peningkatan kualitas buku sekolah 1.IPA 1. Mengadakan buku teks pelajaran MTK. BI.

Menyusun AD/ART Komite sekolah √ √ Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah 80 % Perencanaan Penjadwalan dana terlalu kembali kecil Peninjauan kembali 100 % Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM - 4. Mengadakan bimbingan dan try out kelas VI √ Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite Sekolah Terlaksananya bimbingan dan try out 30 % √ 30 % 100 % Kurang komunikasi.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 silabus & RPP kelas 1 s/d 6 dana terlalu kecil Keterbatasa n kemampuan guru kembali silabus & RPP kelas 1 s/d 6 perlu ditingkatkan Mengoptimalk an SDM guru untuk dapat menyeleseika n pembuatan Silabus dan RPP kelas 1-6. Mengadakan/ mengikutserta kan pelatihan Pakem Penyempurna an manakala ada yng tidak sesuai dengan perkembanga n Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 2.1. Menyusun program kerja Komite sekolah 4. Mengadakan pelatihan2 PAKEM 3.2. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Sibuk masing masing - Dijadwal ulang Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan Mengadakan bimbingan dan try out kls VI Dijadwal ulang Dijadwal ulang Dibina lebih intensif dan optimal 26 .1.2.1. Pertemuan Anggota komite sekolah secara berkala 5.

Kab ulang kurang pembinaan Penjadwalan program terus Mengikuti lomba non akademik Terpenuhinya pengetahuan Kepala sekolah dalam menyusun RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan 75 % 6. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Sibuk masing 27 Penjadwalan program terus 4.2. 30 % Dijadwal ulang 30 % Dijadwal ulang . Mengikuti pelatihan penyusunan RPS 7. Pembuatan proposal 80 % Sudah terealisasi satu unit. Menyusun Program kerja Komite Sekolah 4. Mengikutsertak an peserta didik dalam olympiade mapel IPA dan MTK 5. Mengikuti lomba non akademik Teraihnya prestasi olympiade Mapel nasional tingkat Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih Terpenuhinya pengetahuan kepala sekolah dalam penyusunan RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. kurang satu unit Kurang komunikasi.5.1.1.1.2. Kab ulang kurang pembinaan Mengikutkan lomba non akademik Dilatih lebih intensif dan optimal Dana ditingkatkan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Pengajuan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk.3. Pertemuan anggota komite sekolah secara berkala.

Sekolah masing 28 .

876.080. Pemeliharaan sarpras g.000 1. a. Pengadaan alat peraga b. Bahan dan peralatan habis pakai. Investasi sarana Prasarana a. Sampah/kebersihan b.754. Investasi Sumberdaya Manusia a. Gaji Pegawai tdk ttp 3. Belanja barang 4. Belanja Pegawai b. Bantuan Operasional sekolah 2. Bantuan APBD Prop Dana Komite 1.000 1.500 2.000 III Bantuan 1.000 1.260. Budaya dan 750.000 0 10. Ttp e.500. Belanja lain-lain N O 1 URAIAN 1. Usaha Kansek 4. Lemburan e.000 0 0 85. Tinta komputer JUMLA H (Rp) 80. Iuran wali murid 2.200.080. Transportasi f.000 1.00 0 2 V Lain-lain 1.640. 3.500. Tetap d. Belanja operasional a.00 0 6.00 1 .640. Bantuan APBD/Kab.917. Program kesiswaan / seragam b. Usaha Kepsek 3. Iuran Komite 4.000. Tunjangan Peg.400.00 0 0 0 6.SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN …………………… KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PENDAPATAN N O I II BELANJA JUMLA H (Rp) 0 80. Pembangunan lab sekolah 2. Gaji Pegawai Tetap 2. Telephon c. Usaha Warsek 2. Program kurikulum c. Tdk. Pengadaan buku pegangan gr c. Perayaan hari besar/Nasional j. Tunjangan Peg.000 2.000 200.200. Listrik d. Usaha lain 0 0 0 0 Belanja investasi/Modal 1. Alat tulis dan kapur tulis i.848.000 IV 20. Gaji Pegawai tdk ttp c. Pendidik dan Kependidikan d. Keuangan dan pembiayaan e.000 0 1.00 0 0 0 0 0 URAIAN Sisa tahun lalu Pendapatan Rutin 1.00 0 49. Kertas HVS h. Insentif guru dan karyawan 2.000 375. Belanja pemeliharaan 5.000 1.000 1.000 275.500.000. Donatur 63.

000. Peran serta Masy & Kemitraan g. 1.000 5. Pembinaan guru h.155.000 170.000 1.734.000 3 Orang (1 th) a Rp. 1.855.565.734.000 lingkungan skl f.000 1.837.000 170. 000 Komite Sekolah Maduran 29 Juli 2010 Kepala Sekolah ___________________ NIP.800. Program guru/seragam i. _________________________ NIP 2 .Jumlah Pendapatan Catatan Gaji Tetap 1 Orang (1 th) a Rp.500 2.650. Kegiatan ujian dan semester Jumlah Pengeluaran 0 1. 000 1.155.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->