RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN

TAHUN 2010 – 2011

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
Telp. 081332732464

1

HALAMAN PENGESAHAN
RKT ini disahkan dalam rapat pleno sekolah, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, Pengurus Komite, Pengurus Paguyuban SDN Maduran dan Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa

Pada tanggal Bertempat di

: 20 Juli 2010 : Gedung SDN Maduran

Ketua Komite

Kepala Sekolah

S U W O NO

Drs. FARCHAN NIP. 19541211198201 1 002

Mengetahui : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran

Drs. SUPIKIN, M.M NIP. 19630717198703 1 017

2

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran tahun pelajaran 2010/2011, dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : peningkatan kwalitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkeprobadian, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Maduran Senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan kwalitas pendidikan dari segala aspek dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ini dibuat dan disusun secara bersama-sama yang melibatkan berbagai setakeholder di tingkat sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite, Wali Murid melalui Pengurus Paguyuban, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mampu menjawab tantangantantangan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

3

Mampu merumuskan dan menerapkan sasaran yang ingin dicapai. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. mudah dijangkau dari berbagai arah dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang agamis. kurikulum. LANDASAN HUKUM 1. prestasi dan lain sebagainya. non fisik. manajemen. LATAR BELAKANG. Menentukan rencana biaya dan penanggung jawab. 3. Sehingga kelak SD ini mampu menjadi sekolah faforit yang diminati masyarakat dan menjadi satu-satunya alternatif masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. 2. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagai arah yang harus dituju dan dilaksanakan program. MANFAAT RENCANA KERJA TAHUNAN Manfaat Rencana Kerja Tahunan SDN MADURAN Adalah : 1. 3. Menentukan indikator keberhasilan program. pembelajaran. 2. Dalam perkembangannya. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran adalah: 1. Karena letaknya yang setrategis. Pasal 1 : Setiap satuan Pendidikan wajib memenuhi standart pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Pasal 53 : Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan. B. UU No. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 4. menata. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. D. industri. efisiensi. kesiswaan. 2. transparansi dan akuntabilitas. Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. Pasal 4 : Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada keadilan. C. dari tahun ke tahun Sekolah Dasar Negeri Maduran ini berusaha merencanakan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah / Madrasah 4 . tenaga kependidikan. pendidik.BAB I PENDAHULUAN A. meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada baik fisik. pedagang dan pertanian. Sekolah membuat Rencana Kerja Menengah (RKJM) 4 tahun. PP No. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program sekolah. Sekolah Dasar Negeri Maduran Adalah Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dasar negeri yang berada di desa Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Permendiknas No. 3.

Pengesahan RKT 1. dilakukan dengan : 1. paguyuban.(RKJS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. Mengidentifikasi Tantanganm 2. tokoh masyarakat dan lain-lain. Perumusan RKT 1. Pengesahan RKT oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Menganmalisis Pemecahan masalah 3. Stakeholder. PROSES PENYUSUNAN RKT A. Guru. Persiapan. 5 . Pembentukan KKRPS/M 2. E. 2. Pembekalan (orientasi) KKRPS/M B. Merumuskan Penanggung Jawab Program C. Mensosialisasikan RKT pada Komite. Merumuskan Program 4. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite Sekolah.

kualifikasi pendidikan 2 guru dari Diploma ke S1 2. IPS. dan X 1 minggu. Nilai rata-rata UAN naik tahun 20102011 mencapai 7. Peningkatan nilai ujian Peningkatan nilai sekolah UAN rata-rata mencapai 7. Peningkatan Terpenuhinya kwali pendidikan. SASARAN Terpenuhinya jumlah siswa masing-masing kelas 20-25 siswa. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademin.SD Komite Ka. PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 B.SD .SD Guru Ka. Besaran sekolah dan perkembangannya 2.SD Guru Ka. MTK.BAB II PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH A. 2 Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. Mengikutkan 6 siswa pada olympiade IPA.00 Sumber daya Pendidikan 1. Teraihnya prestasi Meraih juara lomba non akademik non akademik ditingkat Kabupaten.SD Komite Ka.SD Guru Ka. Pelatihan RPM. mendatangkan pembina Silabus dan RPP kelas 1-6 sudah tersusun 6 guru mengikuti Bimtek PAKEM Bimbingan dan try out kelas VI terlaksana secara intensif. Mengadakan bimbingan Terlaksananya dan try out bimbingan dan try out kelas VI 4. RENCANA / KEGIATAN STRATEGIS NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Kesiswaan 1.SD Guru Ka. 1. Teraihnya prestasi olimpiade mapel di tingkat kabupaten. INDIKATOR KEBERHASILAN Jumlah siswa tiap kelas 20-25 PENGG JAWAB Ka. Terpenuhinya pengetahuan dalam penyusuna RPS 6 Ka.Sd Guru 3.SD Guru Ka. tingkat kabupaten Terpenuhinya Pembinaan rutin 1 kebutuhan . Melaksanakan program ekstra kurikuler. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 Meraih juara olimpiade mapel minimal tingkat kabupaten.00 Kualifikasi pendidikan 3 guru minimal S1 Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPS 3 Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1-6 Bimtek PAKEM Terpenuhinya pengiriman 6 guru pada Bimtek PAKEM 3. 4.

SD Komite Ka. C. RENCANA / KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Gaji pegawai 1. penyeleseian Pemavingan sudah 2.SD Komite Ka. 6 sudah diterima LKS.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Terlaksanya siswa. 1.SD Komite Ka.SD Komite 5 6 Trpenuhinya fungsi kontrol (supervisi) Komite sekolah Tersusunnya jadwal pertemuan anggota secara intensif.Komite NO 4 INDIKATOR KEBERHASILAN Sarana Prasarana Trpenuhinya buku Buku LKS kelas 11.SD Komite 2 Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Halaman Terpenuhinya Penambahan 3 penambahan 3 ruang ruang kelas baru 3.SD Komite Ka. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Budaya dan lingkungan sekolah. Pengembangan paguyuban kelas. Pertemuan Anggota Komite secara berkala dan terprogram. Tunjangan pegawai SASARAN Terpenuhinya gsji 9 pegawai tetap Terpenuhinya honor 2 GTT dan PTT Terpenuhinya Insentif dan tunjangan fungsional non PNS INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Terbayarnya gaji pegawai tetap Terbayarnya honor Terbayarnya Insentif dan insentif fungsional non PNS Kepala Komite Ka. 1. terwujud. Terbentuknya paguyuban kelas. Peran serta masyarakat dan kemitraan.SD Komite Ka. Pengadaan buku LKS kelas 1-6. finis.SD Komite Guru Siswa Ka. Pemavingan Pemavingan. Paguyuban kelas dapat berkembang dengan baik dan subur. Trpenuhinya perbaikan taman kelas 1-6 Taman terawat dengan baik PENGG JAWAB Ka. Gaji pegawai tetap 2. Supervisi Komite terlaksana secara rutin Pelaksanaan jadwal pertemuan anggota komite secara rutin. 3. Honor GTT dan PTT 3. Alat tulis kantor Belanja peralatan ATK 7 Terpenuhinya belanja ATK . Perbaikan taman sekolah. Kunjungan ( supervisi ) ke sekolah 2. Penambahan ruang kelas kelas.

SD Komite Ka.SD Komite Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Terbayarnya listrik 12 bulan secara rutin Transport rapat dan Terpenuhinya biaya konsumsi transport dan konsumsi Sarana dan Terpeliharanya prasarana terpelihara sarana dan prasarana dengan baik Pembayaran PPh Terbayarnya PPh dan PPn dan PPn secara rutin Perayaan hari besar Terlaksananya Islam dan Nasional PHBI/PHBN Alat peraga matematika Buku paket PKn kelas VI Terpenuhinya alat peraga matematika Terpenuhinya buku paket PKn kelas VI 4 Belanja Investasi Modal 1.SD Komite Ka.SD Komite Ka. Pemeliharaan sarana dan prasarana 4. Pengadaan alat peraga 2. Perayaan hari besar SASARAN INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Ka. Transportasi dan konsumsi 3. Pengadaan buku paket 8 . Pajak 5.SD Komite Ka.NO 3 PROGRAM/KEGIATAN Belanja Tak Langsung 1. Listrik 2.SD Komite Ka.

Kunjungan (supervisi) ke Sekolah 2. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademik 4. Bintek PAKEM 3. Besaran sekolah dan perkembangannya 2. Peningkatan kualifikasi pendidikan 2. Peningkatan nilai ujian Sekolah Sumber Daya Pendidikan 1. melaksanakan program ekstra kurikuler Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 1. Penambahan ruang kelas baru Budaya dan lingkungan sekolah 1. Pengembangan paguyuban kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 x x x 9 . Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 2.JADWAL KEGIATAN RUTIN 2010-2011 A. Perbaikan taman sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan 1. Mengadakan bimbingan dan try out 4. Mengikutkan 6 siswa pada olimpiade mapel 3. Pelatihan RPM Sarana Prasarana 1. Pengadaanbuku LKS 2. JADWAL KEGIATAN STRATEGIS NO PROGRAM/KEGIATAN 7 1 Kesiswaan 1. Pertemuan Anggota Komite secara berkala 3. Pemavingan halaman 3.

Pengadaan buku paket PKn x x x x x x x x x x x x x 8 9 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x 1 2 x x x 1 2 3 x x x x x x x x X 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x 10 . Alat tulis kantos Belanja Tak Langsung 1. Listrik 2. Perayaan hari besar Belanja Investasi Modal 1. Gaji pegawai tetap 2. Pengadaan alat peraga MTK 2. JADWAL KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 7 Gaji pegawai 1. Tunjang pegawai Bahan Peralatan Habis Pakai 1.B. Honor GTT dan PTT 3. Transportasi dan konsumsi 3. Pajak 5. Pemeliharaan sarana prasarana 4.

760. Belanja barang(ATK) b.500.000. a. Bahan/perltn hbs pakai a.000. PBM(ujian. c.708. Iuran k.200.250. Belanja pemeliharaan 2.200.000 500.575. Pegawai tidak tetap 5.000 9. Komite dan wali murid JUMLAH JUMLAH 216. h.000 2.000 Belanja Investasi 1. Belanja lain-lain 218. Pengadaan alat peraga b. Belanja barang 5.000 9.000 1. konsumsi Pemeliharaan sarpras Perjalanan dinas Asuransi i.000 6.000 1.550. Donatur 7. Kurik dan Pembelj. Bantuan APBD/Kab 3. Tunjangan non PNS 4.000 II JUMLAH Bantuan 1. Bantuan APBD/Prop 4.000 2. Dekonsentr asi 48.000. Pemb.200.000 2.500.000 JUMLAH 11 . g.000. Belanja pemeliharaan 6.BAB III A. Transport.000 8. Gaji Pegawai tidak tetap 3.000 NO I URAIAN 1. Iuran Wali Murid 2. Prog.845. Gaji Pegawai tetap 2. Tunj.175. Program kesiswaan b.000 3.Investasi sarpras a. Budi daya ling skl f. Keuangan.000 250. Gaji pegawai tetap 2. Lab. DAK 5.000. b.000 2.000 2.ulangan) JUMLAH 3.000.000 1. RENCANA ANGGARAN SEKOLAH NO URAIAN Pendapatan Rutin I JUMLAH 216.195. Peran serta masy dan kemitraan III JUMLAH Dana Komite 1. Gaji pegawai tidak tetap 3.588. Pemeliharaan gedung Investasi SDM a.000 2.000.000 4. pembiayaan e.760.000.000. Penddk dan tng pnddk d. d.000 250. Pengadaan buku c.000.000 4. Komputer d. c. Perayaan PHB/PHBN j.000 4. Iuran Komite 3. Belanja Pegawai 1.000 236. f. e.000 1.000 10.000 279. Belanja tidak langsung Air Telephon Listrik PSB.000 750.000 600.000 3.760.048. BOS 2. Rapat guru.500.708. Pegawai tetap 4. Tunj.000.000 1.000 II 298.000.000 1.

Ekstrakuri 1.000 800.500 216.1.000 2.2.000 500.000.000 12/12 12/12 12/12 12 4 12 12 8 18.3.000.000 1. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 PROGRAM KEGIATAN A.2.468.000 200.2. PBM (pembelajaran.000 1. 100.000.000 800.000 250.000 250.000.3.000.000.700.200.3.000 500.000 500. Tidak tetap 2.000 1.000. Pegawai tetap Tunj.000 JUMLAH 526.200.000.000 250. Melaksanakan prog.000 6.000.000 1.000 6.468. PROGRAM RUTIN Gaji pegawai Gaji pegawai tetap Gaji Pegawai tidak tetap Tunj. Pelatihan RPM Sarana Prasarana Pengadaan buku LKS Pengadaan buku PKN VI Penambahan RKB Budaya dan ling.000 600. Kualifikasi pend.738.000 200.000 230.000 JUMLAH JUMLAH AKHIR C.000 1.4. konsumsi VOLUME BIAYA SATUAN 50. Listrik 3.000 1.970. POR 1.1. Transportasi. Bahan alat habis pakai 2. Kesiswaan 1.000 2. PROGRAM STRATEGIS 1.200.5.000 1.000. Kunjungan supervisi komite 6.500.000 1. Belanja tak langsung 3.000 APBN BOS/APBN APBN/APBD BOS/APBN BOS/APBN APBN/BOS APBN/BOS APBN/BOS SUMBER DANA BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS/APBN WALI MURID WALI MURID BOS BOS/APBN BOS BOS KOMITE 4 X 4 Anak 4 X 4 Anak 1 th 2X4 2X 4 1 th 1 th 4 eks 18x3 4x 7x 4x 123/6 50 4 2 4 6 11 5. Pengiriman lomba mapel 1.100. Pertemuan anggota komite 6.500.000 1.000 1.000 800. Pengiriman lmb non akdmk 1.000 3.495.200.000 2.000 2 760.500. Pengembangan Paguyuban kelas JUMLAH B.000 100.1.000 800. MIPA Kurikulum dan KBM Peny.000 62.000 800.000 100.475.475. Peg.000 280.526.000 4. ATK 2.000 500. Telephon 3. Sekolah dan Perbaikan taman sekolah Peran serta masy & kemitraan 6.000 JUMLAH BIAYA 800.000.1.000 1.000.000 50. Silabus dan RPP 1-6 Dintek PAKEM Bimbingan dan try out Pening nilai ujian Sumber daya Pendidikan Peningk.000 684.000 74.000 12 .000 3. ujian dll) 3.2.000 100.000 1.000 3.1.000 3.000.

000 2.000 3. Tersusunnya proposal untuk perbaikan gedung dan pengadaan gedung baru ke Pemda 3.468.000.440. Pendanaan Sumber Pendanaan BOS Jumlah yang Jumlah yang direncanakan didapatkan Rp. Komite. Terpenuhi pengetahuan Kepala Sekolah dlm menyusun RPM 2.000 600. 262. Terbentuknya paguyuban kelas.1. 262. NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL MONITORING PEMONITORING 1.4. Terbentuknya donatur dari orang tua siswa dan masyarakat melalalui peran serta komite 4.-000 LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 263. Belanja investasi modal 4.000 500.234.000 500. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan : Kepala Sekolah : Rp.6.000 : Semester /I : : Kepala Sekolah.000 Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi 13 .000.000 7.000 3. Pengadaan alat peraga JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA 5 12 4 1 1 1 1.200.7.000.000 600. Perayaan Hari Besar 3.234.498.000 Rp.5.3.000 APBN/BOS APBN/BOS BOS/MASY BOS BOS/MASY 526.000 245. Pemeliharaan sarpras 3. Kegiatan Romadhon 4.000 500.234. Pajak 3.

Mengikuti pelatihan RPS 2.2. Perlu ditingkatkan peranserta masyarakat. Pembuatan dan mengedarkan proposal bantual kepada orang tua siswa dan masyarakat 4. 3. perlu dijadwal ulang pada tahun berikutnya 4. Pelaksanaan kegiatan baru tercapai di kelas VI. terus ditingkatkan. 2. Pelaksanaan Kegiatan KEGIATAN 1. Rapat Wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas 30 % 100% 14 . Pembuatan Proposal KETERLAKSANAAN % 75 % 80 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. terus ditingkatkan 3. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.

Teraihnya Prtestasi Olympiade Mapel minimal Tk. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. Terlaksananya bimbingan dan Try out.000. 692. Komite. Kabupaten 3. 2.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 4.000.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 692.000. 692.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. : Peningkatan Kualitas Prestasi Peserta didik : Kepala Sekolah : Rp. Jumlah yang didapatkan Rp. Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih.- 15 .

Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba non akademik KETERLAK SANAAN % 100 % 30 % 50 % KOMENTAR 1. MTQ Juara II. perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan pembinaannya 16 . Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. Kegiatan belum terlaksana karena tidak lolos dalam seleksi kcamatan 3. perlu ditingkatkan terus 2. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Mengadakan bimbingan dan try out 2.5. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. meraih juara harapan II lomba pidato Bahasa Arab. Mengikutsertakan peserta didik dalam olympiade Mapel IPA dan MTK 3.

2.000. 210. Tersusunnya Jadwal Pertemuan Anggota Komite Sekolah. Tersusunnya Program Kerja Komite Sekolah.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Komite.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 210. Jumlah yang didapatkan Rp.- 17 . : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.000. 210.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.000.

Kegiatan belum terlaksana 2. dan masih membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan program kerjanya 2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.2.Menyusun Program Kerja Komite Sekolah KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1.Pertemuan Anggota Komite 30 % 18 .

000.000. 2. 495. Jumlah yang didapatkan Rp. Terlaksananya pelatihan-pelatihan PAKEM.000.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Komite. 495. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.- 19 . Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1 sampai 6. 495.

2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.Mengadakan pelatihan PAKEM 80 % 20 . perlu diprogram ulang pada tahun 2011-2012 2. Kegiatan belum terlaksana 100 % karena pendanaan terlalu kecil.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 KETERLAK SANAAN % 50 % KOMENTAR 1. tapi membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan pengawas dalam penyusunan silabus dan RPP secara lebih intensif 2. Pelaksanaan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran.

Jumlah yang didapatkan Rp. 3.372. Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK. 7. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. BI.525. IPS. seni dan olahraga. 7.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Komite.372.525. Terlaksananya penambahan jam pelajaran. Tercapainya prestasi mapel.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. : Peningkatan Kualitas Sekolah Ramah Anak : Kepala Sekolah : Rp.525. 7.372. 2.- 21 .

2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. IPA KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. BI.Pengadaan buku teks pelajaran MTK. bisa dijadwal ulang 2.Mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler mapel. bisa dijadwal ulang 2. 30% berupa foto copy. 70%berupa buku pakt asli. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana karena pendanaan terlalu kecil. seni dan olahraga 50 % 22 .

Jumlah yang didapatkan Rp. : Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah : Kepala Sekolah : Rp. Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah Tapel 2010-2011.000. Komite.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 70.000.000.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 70. 70. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.- 23 .

Penambahan jam pelajaran 5 x 1 minggu selama 1 jam KETERLAK SANAAN % 100 % 50 % KOMENTAR 1. prlu peningkatan peran serta paguyuban kelas 24 .Menyusun AD/ART Komite Sekolah 2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. 2. Pelaksanaan kegiatan sangat mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan progaram perlu dijadwal ulang.2.

seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 Penambahan buku teks pelajaran Agama kls 1 s/d 6 Pengintensifa n latihanlatihan pembinaan Koordinasi aktif Sekolah dengan komite √ 30 % Penjadwalan kembali √ √ Terpenuhinya 50 % Perencanaan Penjadwalan 25 Terpenuhinya Alokasi dana . Peningkatan kualitas buku sekolah 1. seni dan Olahraga 1.Tabel Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010/2011 Dilaksan akan Program/Kegiat an Ya 1. BI. penambahan program/kegia tan) Keterc apaian Sasara n Penyebab Sasaran tidak tercapai 100% SASARAN 2010/2011 (Penyesuaian) Solusi/Tindak Lanjut Keg.IPA 1. mapel. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 100 % - - - 50 % Kurang Latihan Dana terlalu kecil Kurang adanya koordinasi antar paguyuban dan sekolah Penjadwalan kembali Tercapainya prestasi mapel.1. Peningkatan kualitas pembelajaran 2.2. Mengadakan kegiatan ekstra.BI. Tdk SASARAN 2009/2010 Solusi/Tindak Lanjut (penghapusan / penjadwalan kembali. IPA kelas I s/d VI 150 eks Tercapainya prestasi mapel. Penambahan jam pelajaran 5X1 minggu selama 1 jam 2. Mengadakan buku teks pelajaran MTK. Terpilih untu Thun 2009/2010 √ √ Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK.1.3.

1. Pertemuan Anggota komite sekolah secara berkala 5. Menyusun program kerja Komite sekolah 4.1. Sibuk masing masing - Dijadwal ulang Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan Mengadakan bimbingan dan try out kls VI Dijadwal ulang Dijadwal ulang Dibina lebih intensif dan optimal 26 . Sibuk masing masing Kurang komunikasi.1.2. Mengadakan pelatihan2 PAKEM 3. Mengadakan bimbingan dan try out kelas VI √ Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite Sekolah Terlaksananya bimbingan dan try out 30 % √ 30 % 100 % Kurang komunikasi. Menyusun AD/ART Komite sekolah √ √ Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah 80 % Perencanaan Penjadwalan dana terlalu kembali kecil Peninjauan kembali 100 % Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM - 4. Mengadakan/ mengikutserta kan pelatihan Pakem Penyempurna an manakala ada yng tidak sesuai dengan perkembanga n Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 2.2.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 silabus & RPP kelas 1 s/d 6 dana terlalu kecil Keterbatasa n kemampuan guru kembali silabus & RPP kelas 1 s/d 6 perlu ditingkatkan Mengoptimalk an SDM guru untuk dapat menyeleseika n pembuatan Silabus dan RPP kelas 1-6.

2. Pembuatan proposal 80 % Sudah terealisasi satu unit. 30 % Dijadwal ulang 30 % Dijadwal ulang .2. Sibuk masing 27 Penjadwalan program terus 4. Pertemuan anggota komite sekolah secara berkala. Menyusun Program kerja Komite Sekolah 4.3.5.1.1. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Mengikutsertak an peserta didik dalam olympiade mapel IPA dan MTK 5.1. Kab ulang kurang pembinaan Mengikutkan lomba non akademik Dilatih lebih intensif dan optimal Dana ditingkatkan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Pengajuan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. Mengikuti pelatihan penyusunan RPS 7. kurang satu unit Kurang komunikasi. Kab ulang kurang pembinaan Penjadwalan program terus Mengikuti lomba non akademik Terpenuhinya pengetahuan Kepala sekolah dalam menyusun RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan 75 % 6. Mengikuti lomba non akademik Teraihnya prestasi olympiade Mapel nasional tingkat Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih Terpenuhinya pengetahuan kepala sekolah dalam penyusunan RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk.

Sekolah masing 28 .

Lemburan e.000 1. Program kurikulum c.876.000 0 10.260. Budaya dan 750.000 1. Bantuan Operasional sekolah 2.000 III Bantuan 1. Investasi Sumberdaya Manusia a. Usaha Kansek 4.754. Belanja lain-lain N O 1 URAIAN 1. Pendidik dan Kependidikan d.080. Usaha Warsek 2. Ttp e.000 1. Gaji Pegawai Tetap 2.000 1. Tdk. Usaha lain 0 0 0 0 Belanja investasi/Modal 1. Insentif guru dan karyawan 2. Pengadaan alat peraga b. Investasi sarana Prasarana a. Pemeliharaan sarpras g.00 0 2 V Lain-lain 1.917.200. Pengadaan buku pegangan gr c.00 0 6. Iuran Komite 4. Belanja pemeliharaan 5. Tetap d. Iuran wali murid 2. Program kesiswaan / seragam b. Gaji Pegawai tdk ttp 3.400.000 200.500. Donatur 63.000.640.000 0 1. Tinta komputer JUMLA H (Rp) 80. Tunjangan Peg.000 1. Bahan dan peralatan habis pakai. Belanja barang 4.00 0 49. Transportasi f. Bantuan APBD/Kab. a. Sampah/kebersihan b. Belanja Pegawai b.640. Bantuan APBD Prop Dana Komite 1.080.200.000 IV 20.SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN …………………… KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PENDAPATAN N O I II BELANJA JUMLA H (Rp) 0 80. Belanja operasional a.000 275. Perayaan hari besar/Nasional j. Keuangan dan pembiayaan e.500.000.000 0 0 85.848. 3. Kertas HVS h.000 2.500.00 1 .00 0 0 0 6. Alat tulis dan kapur tulis i. Listrik d. Telephon c.500 2. Gaji Pegawai tdk ttp c.000 1. Usaha Kepsek 3. Tunjangan Peg.000 375. Pembangunan lab sekolah 2.00 0 0 0 0 0 URAIAN Sisa tahun lalu Pendapatan Rutin 1.

Peran serta Masy & Kemitraan g.565. 1.000. Kegiatan ujian dan semester Jumlah Pengeluaran 0 1.734.000 170.837.000 5.155. 000 1.500 2.800.000 1. 000 Komite Sekolah Maduran 29 Juli 2010 Kepala Sekolah ___________________ NIP. 1.000 3 Orang (1 th) a Rp.650.734.000 170. Program guru/seragam i. _________________________ NIP 2 .155.855. Pembinaan guru h.Jumlah Pendapatan Catatan Gaji Tetap 1 Orang (1 th) a Rp.000 lingkungan skl f.000 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful