RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN

TAHUN 2010 – 2011

KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
Telp. 081332732464

1

HALAMAN PENGESAHAN
RKT ini disahkan dalam rapat pleno sekolah, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, Pengurus Komite, Pengurus Paguyuban SDN Maduran dan Tokoh Masyarakat serta Perangkat Desa

Pada tanggal Bertempat di

: 20 Juli 2010 : Gedung SDN Maduran

Ketua Komite

Kepala Sekolah

S U W O NO

Drs. FARCHAN NIP. 19541211198201 1 002

Mengetahui : Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Maduran

Drs. SUPIKIN, M.M NIP. 19630717198703 1 017

2

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran tahun pelajaran 2010/2011, dalam rangka mencapai Tujuan Pendidikan Nasional yaitu : peningkatan kwalitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkeprobadian, berdisiplin dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Dasar Negeri Maduran Senantiasa berusaha untuk melakukan peningkatan kwalitas pendidikan dari segala aspek dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) ini dibuat dan disusun secara bersama-sama yang melibatkan berbagai setakeholder di tingkat sekolah yaitu Kepala Sekolah, Guru, Pengurus Komite, Wali Murid melalui Pengurus Paguyuban, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mampu menjawab tantangantantangan dalam dunia pendidikan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

3

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah / Madrasah 4 . 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. efisiensi. LANDASAN HUKUM 1. C. Pasal 1 : Setiap satuan Pendidikan wajib memenuhi standart pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. non fisik. kesiswaan. 4. 3. Mampu merumuskan dan menerapkan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai pedoman untuk melaksanakan program sekolah. transparansi dan akuntabilitas. mudah dijangkau dari berbagai arah dan didukung oleh lingkungan masyarakat yang agamis. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Sekolah Dasar Negeri Maduran adalah: 1. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 3. Karena letaknya yang setrategis. PP No. LATAR BELAKANG. Pasal 4 : Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada keadilan. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. pembelajaran. UU No. Dalam perkembangannya. Pasal 53 : Setiap Satuan Pendidikan dikelola atas dasar Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan. kurikulum. prestasi dan lain sebagainya. pedagang dan pertanian. 2. Sekolah Dasar Negeri Maduran Adalah Lembaga Pendidikan Formal milik pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dasar negeri yang berada di desa Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Sehingga kelak SD ini mampu menjadi sekolah faforit yang diminati masyarakat dan menjadi satu-satunya alternatif masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya. Menentukan indikator keberhasilan program. dari tahun ke tahun Sekolah Dasar Negeri Maduran ini berusaha merencanakan. Sebagai arah yang harus dituju dan dilaksanakan program. pendidik. Permendiknas No. manajemen. tenaga kependidikan. B. menata. 3. D. MANFAAT RENCANA KERJA TAHUNAN Manfaat Rencana Kerja Tahunan SDN MADURAN Adalah : 1. 2. Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. 2. Sekolah membuat Rencana Kerja Menengah (RKJM) 4 tahun.BAB I PENDAHULUAN A. 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. industri. Menentukan rencana biaya dan penanggung jawab. meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada baik fisik.

Pengesahan RKT oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. 2. Persiapan. E. Stakeholder. Mengidentifikasi Tantanganm 2. Menganmalisis Pemecahan masalah 3. paguyuban. Perumusan RKT 1. Merumuskan Program 4. Merumuskan Penanggung Jawab Program C. PROSES PENYUSUNAN RKT A.(RKJS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. 5 . tokoh masyarakat dan lain-lain. Mensosialisasikan RKT pada Komite. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite Sekolah. Pembentukan KKRPS/M 2. dilakukan dengan : 1. Pembekalan (orientasi) KKRPS/M B. Guru. Pengesahan RKT 1.

Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademin. IPS.SD Guru Ka.SD Guru Ka. dan X 1 minggu. tingkat kabupaten Terpenuhinya Pembinaan rutin 1 kebutuhan . Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 Meraih juara olimpiade mapel minimal tingkat kabupaten.SD Komite Ka. Teraihnya prestasi Meraih juara lomba non akademik non akademik ditingkat Kabupaten. PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 B.SD Guru Ka.SD Guru Ka. kualifikasi pendidikan 2 guru dari Diploma ke S1 2.SD . Peningkatan nilai ujian Peningkatan nilai sekolah UAN rata-rata mencapai 7. Teraihnya prestasi olimpiade mapel di tingkat kabupaten. Mengikutkan 6 siswa pada olympiade IPA. 4.BAB II PROGRAM KERJA TAHUNAN SEKOLAH A. Besaran sekolah dan perkembangannya 2. Terpenuhinya pengetahuan dalam penyusuna RPS 6 Ka. Nilai rata-rata UAN naik tahun 20102011 mencapai 7. Peningkatan Terpenuhinya kwali pendidikan.SD Komite Ka. MTK.00 Sumber daya Pendidikan 1. mendatangkan pembina Silabus dan RPP kelas 1-6 sudah tersusun 6 guru mengikuti Bimtek PAKEM Bimbingan dan try out kelas VI terlaksana secara intensif. Mengadakan bimbingan Terlaksananya dan try out bimbingan dan try out kelas VI 4. 2 Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. Pelatihan RPM. INDIKATOR KEBERHASILAN Jumlah siswa tiap kelas 20-25 PENGG JAWAB Ka. 1. Melaksanakan program ekstra kurikuler.00 Kualifikasi pendidikan 3 guru minimal S1 Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan RPS 3 Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1-6 Bimtek PAKEM Terpenuhinya pengiriman 6 guru pada Bimtek PAKEM 3. SASARAN Terpenuhinya jumlah siswa masing-masing kelas 20-25 siswa.Sd Guru 3. RENCANA / KEGIATAN STRATEGIS NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Kesiswaan 1.SD Guru Ka.

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN Budaya dan lingkungan sekolah. 3. RENCANA / KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Gaji pegawai 1. 6 sudah diterima LKS.SD Komite Ka. C.Komite NO 4 INDIKATOR KEBERHASILAN Sarana Prasarana Trpenuhinya buku Buku LKS kelas 11.SD Komite Ka. 1. Terlaksanya siswa. terwujud. Kunjungan ( supervisi ) ke sekolah 2. Supervisi Komite terlaksana secara rutin Pelaksanaan jadwal pertemuan anggota komite secara rutin.SD Komite Ka.SD Komite Guru Siswa Ka.SD Komite Ka. 1.SD Komite 2 Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Penambahan ruang kelas kelas. Honor GTT dan PTT 3.SD Komite 5 6 Trpenuhinya fungsi kontrol (supervisi) Komite sekolah Tersusunnya jadwal pertemuan anggota secara intensif. finis. Pengadaan buku LKS kelas 1-6. penyeleseian Pemavingan sudah 2.SD Komite Ka. Halaman Terpenuhinya Penambahan 3 penambahan 3 ruang ruang kelas baru 3.SD Komite Ka. Tunjangan pegawai SASARAN Terpenuhinya gsji 9 pegawai tetap Terpenuhinya honor 2 GTT dan PTT Terpenuhinya Insentif dan tunjangan fungsional non PNS INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Terbayarnya gaji pegawai tetap Terbayarnya honor Terbayarnya Insentif dan insentif fungsional non PNS Kepala Komite Ka.SD Komite Ka. Terbentuknya paguyuban kelas. Peran serta masyarakat dan kemitraan. Pemavingan Pemavingan. Alat tulis kantor Belanja peralatan ATK 7 Terpenuhinya belanja ATK . Gaji pegawai tetap 2. Perbaikan taman sekolah. Paguyuban kelas dapat berkembang dengan baik dan subur. Pertemuan Anggota Komite secara berkala dan terprogram. Pengembangan paguyuban kelas. Trpenuhinya perbaikan taman kelas 1-6 Taman terawat dengan baik PENGG JAWAB Ka.

SD Komite Ka. Listrik 2. Pajak 5.SD Komite Ka. Pemeliharaan sarana dan prasarana 4.SD Komite Ka. Pengadaan buku paket 8 . Pengadaan alat peraga 2.SD Komite Pembayaran tagihan listrik 12 bulan Terbayarnya listrik 12 bulan secara rutin Transport rapat dan Terpenuhinya biaya konsumsi transport dan konsumsi Sarana dan Terpeliharanya prasarana terpelihara sarana dan prasarana dengan baik Pembayaran PPh Terbayarnya PPh dan PPn dan PPn secara rutin Perayaan hari besar Terlaksananya Islam dan Nasional PHBI/PHBN Alat peraga matematika Buku paket PKn kelas VI Terpenuhinya alat peraga matematika Terpenuhinya buku paket PKn kelas VI 4 Belanja Investasi Modal 1. Perayaan hari besar SASARAN INDIKATOR PENGG KEBERHASILAN JAWAB Ka.SD Komite Ka.SD Komite Ka.NO 3 PROGRAM/KEGIATAN Belanja Tak Langsung 1. Transportasi dan konsumsi 3.

JADWAL KEGIATAN STRATEGIS NO PROGRAM/KEGIATAN 7 1 Kesiswaan 1.JADWAL KEGIATAN RUTIN 2010-2011 A. Mengikutkan 6 siswa pada olimpiade mapel 3. Pengembangan paguyuban kelas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x 8 9 1 0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 x x x 9 . Pengadaanbuku LKS 2. Perbaikan taman sekolah Peran serta masyarakat dan kemitraan 1. Bintek PAKEM 3. Penambahan ruang kelas baru Budaya dan lingkungan sekolah 1. Pertemuan Anggota Komite secara berkala 3. Peningkatan nilai ujian Sekolah Sumber Daya Pendidikan 1. Pelatihan RPM Sarana Prasarana 1. Mengikutkan 6 siswa pada lomba non akademik 4. Mengadakan bimbingan dan try out 4. Kunjungan (supervisi) ke Sekolah 2. Peningkatan kualifikasi pendidikan 2. melaksanakan program ekstra kurikuler Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 1. Pemavingan halaman 3. Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 2. Besaran sekolah dan perkembangannya 2.

Perayaan hari besar Belanja Investasi Modal 1. Transportasi dan konsumsi 3. JADWAL KEGIATAN RUTIN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 7 Gaji pegawai 1. Listrik 2. Pajak 5. Tunjang pegawai Bahan Peralatan Habis Pakai 1. Honor GTT dan PTT 3. Gaji pegawai tetap 2.B. Pengadaan alat peraga MTK 2. Pengadaan buku paket PKn x x x x x x x x x x x x x 8 9 1 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x 1 2 x x x 1 2 3 x x x x x x x x X 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 3 x x x x x x x x x x x x 4 x x x 10 . Pemeliharaan sarana prasarana 4. Alat tulis kantos Belanja Tak Langsung 1.

Tunjangan non PNS 4.000.760. f. Belanja barang 5. Komite dan wali murid JUMLAH JUMLAH 216. Belanja pemeliharaan 6. Transport.ulangan) JUMLAH 3.000 II 298.200.000 236. b. Donatur 7. Gaji pegawai tidak tetap 3.000 2.175.000. Tunj. c.708.000 9. Belanja lain-lain 218.760.000 4. Bantuan APBD/Kab 3.000 2.Investasi sarpras a. PBM(ujian. Iuran k. BOS 2.000 1.000.000 1. DAK 5. Bahan/perltn hbs pakai a.000 JUMLAH 11 . Kurik dan Pembelj.000 2.195. c. Belanja Pegawai 1. Dekonsentr asi 48.000 4.500. Peran serta masy dan kemitraan III JUMLAH Dana Komite 1.845.000 II JUMLAH Bantuan 1.000 NO I URAIAN 1. Budi daya ling skl f.000 4. RENCANA ANGGARAN SEKOLAH NO URAIAN Pendapatan Rutin I JUMLAH 216. Penddk dan tng pnddk d.000.575. a.588.000 1.000 2. Keuangan. konsumsi Pemeliharaan sarpras Perjalanan dinas Asuransi i.000. d.000. Pegawai tetap 4.200. Pengadaan buku c.000 9. Gaji Pegawai tetap 2.550.000 279. Gaji pegawai tetap 2.000.000 3.000. h.500.000 6. Pengadaan alat peraga b.000.500. pembiayaan e. Belanja pemeliharaan 2. Prog.000 500. Belanja tidak langsung Air Telephon Listrik PSB.000 8.048.000 3.200. Perayaan PHB/PHBN j.000 1. Pemb.000 1.000 750. Komputer d.000.000 2. Lab. Iuran Komite 3.000 10.250.000 600.000 Belanja Investasi 1. Pemeliharaan gedung Investasi SDM a. Tunj.000.BAB III A.708. g.000 1.000 250.760. Gaji Pegawai tidak tetap 3. Program kesiswaan b.000 2. e.000 250. Rapat guru.000. Pegawai tidak tetap 5. Iuran Wali Murid 2. Bantuan APBD/Prop 4. Belanja barang(ATK) b.

000. RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH TAHUN 2010-2011 PROGRAM KEGIATAN A.000 250.500.000 100.000 684.200.000.000 800. Tidak tetap 2.000 12 .2.000 500. Ekstrakuri 1.000.500.2.2. ATK 2.500.3.000 1.000.000 1. 100. MIPA Kurikulum dan KBM Peny.000 3.000 12/12 12/12 12/12 12 4 12 12 8 18.1. Melaksanakan prog.000 1.000. Pelatihan RPM Sarana Prasarana Pengadaan buku LKS Pengadaan buku PKN VI Penambahan RKB Budaya dan ling.000 6.000 1.000 2.1.000. Pertemuan anggota komite 6.000 250.000 200.000. Pengiriman lomba mapel 1.3.000 200.000 800.000 APBN BOS/APBN APBN/APBD BOS/APBN BOS/APBN APBN/BOS APBN/BOS APBN/BOS SUMBER DANA BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS BOS BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS/APBN BOS BOS/APBN WALI MURID WALI MURID BOS BOS/APBN BOS BOS KOMITE 4 X 4 Anak 4 X 4 Anak 1 th 2X4 2X 4 1 th 1 th 4 eks 18x3 4x 7x 4x 123/6 50 4 2 4 6 11 5.468.000 4.1.000 100. Transportasi.000 1.700.4.500 216.1.000 500.000 1. Pengiriman lmb non akdmk 1. Sekolah dan Perbaikan taman sekolah Peran serta masy & kemitraan 6.468.000.000 600.000 1.000.000 3.970.000.200. ujian dll) 3.000 230.200. PROGRAM STRATEGIS 1. PROGRAM RUTIN Gaji pegawai Gaji pegawai tetap Gaji Pegawai tidak tetap Tunj. Kunjungan supervisi komite 6.100. Silabus dan RPP 1-6 Dintek PAKEM Bimbingan dan try out Pening nilai ujian Sumber daya Pendidikan Peningk.000 3.000 1.000 50. POR 1.000 2 760.495.526.200. Peg.3.000 2. Kesiswaan 1.000 JUMLAH BIAYA 800.000.000 280. Telephon 3. Pegawai tetap Tunj.000 100.000 3.000 6.000 1. Belanja tak langsung 3.000 1. Kualifikasi pend.000 500.000 JUMLAH 526.000 74.000 1.475.5. Listrik 3. PBM (pembelajaran.000 800.000 500.2.000.000 250.000 JUMLAH JUMLAH AKHIR C.1.000 800.000 62. konsumsi VOLUME BIAYA SATUAN 50.000 1.738.000 800. Bahan alat habis pakai 2.475.000.000 2. Pengembangan Paguyuban kelas JUMLAH B.

000 3.6.000 500. Belanja investasi modal 4.440. Terpenuhi pengetahuan Kepala Sekolah dlm menyusun RPM 2. Pajak 3. Terbentuknya paguyuban kelas.000 2. : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan : Kepala Sekolah : Rp.000 : Semester /I : : Kepala Sekolah.000.000 500.000 600. 262. NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL MONITORING PEMONITORING 1.-000 LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.468.000 500.000 Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi 13 .3. 263.000 7.234.000 3. Komite. 262. Perayaan Hari Besar 3.234.498.000.234.000 APBN/BOS APBN/BOS BOS/MASY BOS BOS/MASY 526.000 600. Terbentuknya donatur dari orang tua siswa dan masyarakat melalalui peran serta komite 4. Tersusunnya proposal untuk perbaikan gedung dan pengadaan gedung baru ke Pemda 3.000 Rp.7.5. Pendanaan Sumber Pendanaan BOS Jumlah yang Jumlah yang direncanakan didapatkan Rp.4.000 245. Pemeliharaan sarpras 3.1.000.200. Pengadaan alat peraga JUMLAH JUMLAH SELURUHNYA 5 12 4 1 1 1 1. Kegiatan Romadhon 4.

Pelaksanaan kegiatan baru tercapai di kelas VI. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Perlu ditingkatkan peranserta masyarakat. Pembuatan dan mengedarkan proposal bantual kepada orang tua siswa dan masyarakat 4. Pembuatan Proposal KETERLAKSANAAN % 75 % 80 % KOMENTAR 1. terus ditingkatkan. Rapat Wali murid dalam rangka pembentukan paguyuban kelas 30 % 100% 14 . terus ditingkatkan 3.2. Pelaksanaan Kegiatan KEGIATAN 1. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. 3. Mengikuti pelatihan RPS 2. perlu dijadwal ulang pada tahun berikutnya 4. 2.

000.- 15 .LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Teraihnya Prtestasi Olympiade Mapel minimal Tk. Jumlah yang didapatkan Rp. Komite. 692. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. : Peningkatan Kualitas Prestasi Peserta didik : Kepala Sekolah : Rp. Kabupaten 3. 692. 692. Terlaksananya bimbingan dan Try out.000.000. Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 2.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 4.

Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Mengadakan bimbingan dan try out 2. Kegiatan mendukung pencapaian sasaran. Mengikutsertakan peserta didik dalam lomba non akademik KETERLAK SANAAN % 100 % 30 % 50 % KOMENTAR 1. MTQ Juara II. perlu ditingkatkan terus 2. Kegiatan belum terlaksana karena tidak lolos dalam seleksi kcamatan 3. perlu ditingkatkan dan lebih diintensifkan pembinaannya 16 . meraih juara harapan II lomba pidato Bahasa Arab. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.5. Mengikutsertakan peserta didik dalam olympiade Mapel IPA dan MTK 3.

: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah.000. 210. Jumlah yang didapatkan Rp.000.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Komite. 2. Tersusunnya Jadwal Pertemuan Anggota Komite Sekolah.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Tersusunnya Program Kerja Komite Sekolah. 210.- 17 . 210. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.000. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.

Kegiatan belum terlaksana 2. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1.Menyusun Program Kerja Komite Sekolah KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. dan masih membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan masyarakat untuk melaksanakan program kerjanya 2.2.Pertemuan Anggota Komite 30 % 18 . Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran.

Terlaksananya pelatihan-pelatihan PAKEM.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. : Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran : Kepala Sekolah : Rp.- 19 . 495. Terpenuhinya silabus dan RPP kelas 1 sampai 6. 2.000. 495.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. Komite.000.000. 495. Jumlah yang didapatkan Rp.

Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. perlu diprogram ulang pada tahun 2011-2012 2.Mengadakan pelatihan PAKEM 80 % 20 .Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 KETERLAK SANAAN % 50 % KOMENTAR 1. Kegiatan belum terlaksana 100 % karena pendanaan terlalu kecil. tapi membutuhkan supervisi Kepala Sekolah dan pengawas dalam penyusunan silabus dan RPP secara lebih intensif 2.2. Pelaksanaan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran.

Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1.- 21 . Terlaksananya penambahan jam pelajaran.525.372. IPS. Jumlah yang didapatkan Rp.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. 7. : Peningkatan Kualitas Sekolah Ramah Anak : Kepala Sekolah : Rp. 7. Komite.525. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp. 7. seni dan olahraga.372.525. Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. 2.372. BI. Tercapainya prestasi mapel. 3.

Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya terlaksana karena pendanaan terlalu kecil. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian sasaran. 70%berupa buku pakt asli. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. IPA KETERLAK SANAAN % 100 % KOMENTAR 1. bisa dijadwal ulang 2. 30% berupa foto copy. seni dan olahraga 50 % 22 . bisa dijadwal ulang 2.Mengadakan kegiatan tambahan ekstrakurikuler mapel.Pengadaan buku teks pelajaran MTK.2. BI.

70.000. Pendanaan Sumber Jumlah yang Pendanaan direncanakan BOS Rp.- 23 . : Peningkatan Kualitas Manajemen Sekolah : Kepala Sekolah : Rp.000.Surplus/minus Imbang Komentar/Evaluasi Dana mencukupi NAMA PROGRAM PENANGGUNG JAWAB TOTAL ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN TANGGAL PELAKSANAAN PEMONITOR 1. Jumlah yang didapatkan Rp.000. 70.LEMBAR MONITORING MONITORING II (Maret 2010) PROGRAM / KEGIATAN RKT 2010-2011 SASARAN : 1. Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah Tapel 2010-2011.: Semester 1 : 5 September 2010 : Kepala Sekolah. Komite. 70.

2.Penambahan jam pelajaran 5 x 1 minggu selama 1 jam KETERLAK SANAAN % 100 % 50 % KOMENTAR 1. 2. Pelaksanaan kegiatan mendukung pelaksanaan progaram perlu dijadwal ulang. Pelaksanaan kegiatan KEGIATAN 1. prlu peningkatan peran serta paguyuban kelas 24 . Pelaksanaan kegiatan sangat mendukung pencapaian sasaran.Menyusun AD/ART Komite Sekolah 2.

Mengadakan kegiatan ekstra. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 Penambahan buku teks pelajaran Agama kls 1 s/d 6 Pengintensifa n latihanlatihan pembinaan Koordinasi aktif Sekolah dengan komite √ 30 % Penjadwalan kembali √ √ Terpenuhinya 50 % Perencanaan Penjadwalan 25 Terpenuhinya Alokasi dana .3. Mengadakan buku teks pelajaran MTK. Tdk SASARAN 2009/2010 Solusi/Tindak Lanjut (penghapusan / penjadwalan kembali.IPA 1. seni dan Olahraga 1. Terpilih untu Thun 2009/2010 √ √ Terpenuhinya buku teks pelajaran MTK.Tabel Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2010/2011 Dilaksan akan Program/Kegiat an Ya 1. penambahan program/kegia tan) Keterc apaian Sasara n Penyebab Sasaran tidak tercapai 100% SASARAN 2010/2011 (Penyesuaian) Solusi/Tindak Lanjut Keg.BI. mapel. seni dan olah raga Tercapainya penambahan jam pelajaran kls 1 sampai 6 100 % - - - 50 % Kurang Latihan Dana terlalu kecil Kurang adanya koordinasi antar paguyuban dan sekolah Penjadwalan kembali Tercapainya prestasi mapel. Peningkatan kualitas buku sekolah 1. BI. Peningkatan kualitas pembelajaran 2. IPA kelas I s/d VI 150 eks Tercapainya prestasi mapel. Penambahan jam pelajaran 5X1 minggu selama 1 jam 2.1.1.2.

1.1. Mengadakan bimbingan dan try out kelas VI √ Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite Sekolah Terlaksananya bimbingan dan try out 30 % √ 30 % 100 % Kurang komunikasi. Sibuk masing masing Kurang komunikasi. Sibuk masing masing - Dijadwal ulang Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan Mengadakan bimbingan dan try out kls VI Dijadwal ulang Dijadwal ulang Dibina lebih intensif dan optimal 26 . Pertemuan Anggota komite sekolah secara berkala 5.1.2. Menyusun AD/ART Komite sekolah √ √ Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM Tersusunnya AD/ART Komite Sekolah 80 % Perencanaan Penjadwalan dana terlalu kembali kecil Peninjauan kembali 100 % Terlaksananya pelatihanpelatihan PAKEM - 4.Penyusunan silabus dan RPP kelas 1-6 silabus & RPP kelas 1 s/d 6 dana terlalu kecil Keterbatasa n kemampuan guru kembali silabus & RPP kelas 1 s/d 6 perlu ditingkatkan Mengoptimalk an SDM guru untuk dapat menyeleseika n pembuatan Silabus dan RPP kelas 1-6. Mengadakan/ mengikutserta kan pelatihan Pakem Penyempurna an manakala ada yng tidak sesuai dengan perkembanga n Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 2.2. Menyusun program kerja Komite sekolah 4. Mengadakan pelatihan2 PAKEM 3.

5. Mengikuti lomba non akademik Teraihnya prestasi olympiade Mapel nasional tingkat Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan mendatangkan pembina atau pelatih Terpenuhinya pengetahuan kepala sekolah dalam penyusunan RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya program kerja Komite sekolah Tersusunnya jadwal Pertemuan anggota komite 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. Pembuatan proposal 80 % Sudah terealisasi satu unit.2.1. Pertemuan anggota komite sekolah secara berkala. 30 % Dijadwal ulang 30 % Dijadwal ulang .3.2. Menyusun Program kerja Komite Sekolah 4. Mengikutsertak an peserta didik dalam olympiade mapel IPA dan MTK 5. Kab ulang kurang pembinaan Mengikutkan lomba non akademik Dilatih lebih intensif dan optimal Dana ditingkatkan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Mengikuti kegiatan secara rutin dan berkelanjutan Pengajuan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Jadwal ulang lebih koordinatif Program lebih ditingkatkan 50 % Tidak lolos di Dijadwal tk. Kab ulang kurang pembinaan Penjadwalan program terus Mengikuti lomba non akademik Terpenuhinya pengetahuan Kepala sekolah dalam menyusun RPS Mengajukan proposal untuk rehab gedung ke Pemerintah daerah dan pusat Tersusunnya jadwal pertemuan Tersusunnya jadwal pertemuan 75 % 6. Sibuk masing 27 Penjadwalan program terus 4. Sibuk masing masing Kurang komunikasi.1. kurang satu unit Kurang komunikasi. Mengikuti pelatihan penyusunan RPS 7.1.

Sekolah masing 28 .

Bantuan APBD Prop Dana Komite 1. Belanja pemeliharaan 5. Bantuan APBD/Kab. Pengadaan buku pegangan gr c. Telephon c. Alat tulis dan kapur tulis i.000 IV 20.00 1 .000 1. Tdk.917. Belanja barang 4. Tunjangan Peg. Pendidik dan Kependidikan d. Tunjangan Peg.000 1.080.500.000 III Bantuan 1.200. Gaji Pegawai tdk ttp 3. Lemburan e. 3.00 0 6.000 1.00 0 0 0 6. Pengadaan alat peraga b.500.00 0 0 0 0 0 URAIAN Sisa tahun lalu Pendapatan Rutin 1. Ttp e.754. Usaha Kansek 4. Gaji Pegawai tdk ttp c. Pemeliharaan sarpras g. Usaha lain 0 0 0 0 Belanja investasi/Modal 1.848.200. Iuran Komite 4. Sampah/kebersihan b. Tinta komputer JUMLA H (Rp) 80. Belanja operasional a.400. Investasi Sumberdaya Manusia a. a. Belanja Pegawai b.000 1. Insentif guru dan karyawan 2.640.876.500 2.260. Kertas HVS h. Keuangan dan pembiayaan e.000 375.SEKOLAH DASAR NEGERI MADURAN …………………… KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 PENDAPATAN N O I II BELANJA JUMLA H (Rp) 0 80.000. Program kurikulum c. Listrik d.000 2.000 1.000 0 0 85.00 0 2 V Lain-lain 1. Belanja lain-lain N O 1 URAIAN 1. Pembangunan lab sekolah 2. Investasi sarana Prasarana a. Perayaan hari besar/Nasional j. Tetap d. Budaya dan 750. Bahan dan peralatan habis pakai.640.500. Donatur 63.000 1. Program kesiswaan / seragam b. Transportasi f. Bantuan Operasional sekolah 2. Usaha Kepsek 3. Gaji Pegawai Tetap 2.000 200.000 275.000.000 0 10.000 0 1. Usaha Warsek 2.00 0 49. Iuran wali murid 2.080.

000 3 Orang (1 th) a Rp.000 lingkungan skl f.500 2.000 170.Jumlah Pendapatan Catatan Gaji Tetap 1 Orang (1 th) a Rp. Program guru/seragam i.855.155. Kegiatan ujian dan semester Jumlah Pengeluaran 0 1.000 1. 1. Pembinaan guru h.000 1.565.800.734. 1. _________________________ NIP 2 .000.734. 000 1. Peran serta Masy & Kemitraan g. 000 Komite Sekolah Maduran 29 Juli 2010 Kepala Sekolah ___________________ NIP.000 170.837.155.000 5.650.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful