P. 1
Rapbs-rkas Sd n Kamal

Rapbs-rkas Sd n Kamal

|Views: 346|Likes:
Dipublikasikan oleh Santi Rahmawati
education
education

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Santi Rahmawati on Feb 28, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. STANDAR ISI
1 Penyusunan Buku KTSP
2 Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9
3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
II. STANDAR PROSES
1
Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat
instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik
siswa
2 Persyaratan pembelajaran
3 Pelaksanaan pembelajaran:
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran
4
Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen,
variasi model, analisis dan tindak lanjut
5
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi
Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan
tindak lanjut
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Bidang Akademik
1 Ulangan Harian
2 Tambahan pelajaran
3 Ulangan tengah Semester
4 Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
5 Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6 Pendalaman Materi Kelas IX
7 Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8
Peningkatan pembinaan potensi siswa
( MIPA dan Bahasa Inggris )
#
NO KEGIATAN Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov 08 Apt 09 May-09 Jun-09 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ……………………………………………………………….
TAHUN 2008/2009
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik
10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam
bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu
Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
2
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni
tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis,
Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris,
Qiroah ,PramukaTonti
3
Keagamaan
Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren
Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan.
Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 
1
Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan (
Kepala Sekolah)
a Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b Pelatihan MBS
c Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a Pelaksanaan pelatihan CTL
b Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop
V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN
PRASARANA
1 Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a Pembangunan ruang Lab TIK
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter
- Pembelian Lap top
- Jaringan Internet
- Pembelian LCD
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
- Pengadaan Printer 2 buah
- Pengadaan Scanner
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
92
- Pembelian white board
- Daya dan jasa( listrik, air, telepon)
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
- Percontohan
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
- Perawatan ringan sekolah
d Pengadaan buku
VI. PEMENUHAN STANDAR
PENGELOLAAN
a
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana kerja/program.
1
Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
- Pendokumentasian panduan khusus
pengelolaan berbagai aspek
2 Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
b Struktur organisasi dan mekanisme kerja
c Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
Pembentukan Tim
Pembuatan Instrumen monitoring
Pendokumentasian
Tindak lnjut MONEV
d Kemitraan dan peranserta masyarakat
Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen
Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
VII. STANDAR KEUANGAN
DAN PEMBIAYAAN 
1 Peningkatan Sumber Dana
3
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8
SNP
4 Kesejahteraan Pegawai
93
VIII. STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
1
Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan
harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir
semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik
pelaksanaanya
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN
LINGKUNGAN SEKOLAH
1
Pengembangan budaya bersih
2
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk,
dll (tamanisasi)
3
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
4
Penciptaan budaya tata krama “in action
5
Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan
6
Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan
7
Penciptaan lingkungan aman
8
Penciptaan lingkungan agamis
………, ……………………
Nama Sekolah: …………
………………………..
NIP.
Nama Sekolah : SD NEGERI KAMAL
Kecamatan : Girimulyo
Kabupaten : Kulon Progo
Provinsi : D I Y
RUTIN BOS BOS PROPINSI BOS KAB
BANTUAN
LAIN
Pendapatan Asli
Sekolah
1 2 3 4
I PENERIMAAN 28,623,000 18,659,000 6,110,000 3,854,000
II PENGELUARAN/ BELANJA
1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
1.1.1 Penerimaan Peserta Didik Baru
1.1.1.1 Rapat PPDB 100,000 100,000
1.1.1.2 Fotokopi Formulir 20,000 20,000
1.1.1.3 Pembelian ATK 10,000 10,000
1.1.2 Lomba
1.1.2.1 Lomba 17 Agustus 200,000 200,000
1.1.2.2 Sapta lomba keagamaan 100,000 100,000
1.1.2.3 Olimpiade MIPA 200,000 200,000
1.1.2.4 Lomba dalam rangka Hardiknas 200,000 200,000
1.1.4 Les
1.1.4.1 Fotokopi Les 37,500 37,500
1.1.4.2 Honor Les 1,680,000 1,680,000
1.1.5 Latihan UASBN/USEK
1.1.5.1 Pengadaan soal, dll 700,000 700,000
1.1.5.2 Makan minum pelaksanaan Latihan Ujian 450,000 450,000
1.1.5.3 Transport pengawas 150,000 150,000
1.1.5.4 Pembuatan laporan Latihan Ujian 50,000 50,000
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN 2010/2011
PERIODE TANGGAL 01 Juli 2010 S.D . 30 Juni 2011
Uraian Kegiatan Jumlah
Penggunaan dana per sumber dana
FORMAT BOS K-2
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
5
No.
Urut
No.Kode
1.1.6 Pesantren 200,000 200,000
1.2 PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.2.1 Pembuatan dokumen Kurikulum 200,000 200,000
1.2.2 Uji Publik / Sosialisasi Kurikulum 100,000 100,000
1.2.3 Penggandaan Kurikulum 100,000 100,000
1.3 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN
1.3.1 Persiapan pembelajaran 600,000 600,000
1.3.2 Pengadaan alat peraga pembelajaran 310,000 100,000 210,000
1.3.3 Penambahan buku Paket 1,141,000 1,141,000
1.3.4 Pemenuhan administrasi pembelajaran 100,000 100,000
1.3.5 Pembelian LKS 460,000 460,000
1.4 PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN
1.4.1 Ulangan harian semester I
1.4.1.1 Fotokopi ulangan harian 187,500 187,500
1.4.1.2 Honor pengawas ulangan harian 612,500 612,500
1.4.2 Ulangan harian semester II
1.4.2.1 Fotokopi ulangan harian 187,500 187,500
1.4.3 Ulangan Tengah Semester I
1.4.3.1 Pembuatan soal 50,000 50,000
1.4.3.2 Fotokopi UTS 187,500 187,500
1.4.3.3 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,000
1.4.3.4 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,000
1.4.3.5 Honor pengawas UTS 525,000 525,000
1.4.4 Ulangan Tengah Semester II
1.4.4.1 Pembuatan soal 50,000 50,000
1.4.4.2 Fotokopi UTS 187,500 187,500
1.4.4.3 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,000
1.4.4.4 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,000
1.4.5 Ulangan Akhir Semester
1.4.5.1 Pembuatan soal 20,000 20,000
1.4.5.2 Fotokopi UAS 75,000 75,000
1.4.5.3 Makan Minum pelaksanaan UAS 150,000 150,000
1.4.5.4 Pembuatan laporan UAS 50,000 50,000
1.4.5.5 Honor Pengawas UAS 525,000 525,000
1.4.6 Ulangan Kenaikan Kelas
1.4.6.1 Pembuatan soal 20,000 20,000
1.4.6.2 Fotokopi UKK 75,000 75,000
1.4.6.3 Makan Minum pelaksanaan UKK 150,000 150,000
1.4.6.4 Pembuatan laporan UKK 50,000 50,000
1.4.7 UASBN
1.4.7.1 Makan Minum pelaksanaan UASBN 180,000 180,000
1.4.7.2 Pembuatan laporan UASBN 50,000 50,000
1.4.8 USEK
1.4.8.1 Makan Minum pelaksanaan USEK 180,000 180,000
1.4.8.2 Pembuatan laporan USEK 50,000 50,000
1.4.9 Ujian Praktek
1.4.9.1 Pembelian bahan ujian praktek 100,000 100,000
1.4.9.2 Makan Minum pelaksanaan Ujian praktek 240,000 240,000
1.4.9.3 Pembuatan laporan Ujian praktek 50,000 50,000
1.5 PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.5.1 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K-3 S ) 300,000 300,000
1.5.2 Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ( Guru ) 800,000 800,000
1.5.3 Honor Guru Tidak Tetap 2,100,000 2,100,000
1.6 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
1.6.1 ATK Kantor 1,314,000 1,314,000
1.6.2 ATK KBM 1,583,500 1,056,000 527,500
1.6.3 Pembelian buku pengayaan perpustakaan 255,000 255,000
1.6.4 Pembelian seragam sekolah 1,250,000 1,250,000
1.6.5 Perawatan kamar mandi/WC 100,000 100,000
1.6.6 Perawatan gedung sekolah 500,000 500,000
1.6.7 Langganan koran 660,000 660,000
1.6.8 Pembayaran rekening listrik 720,000 720,000
1.6.9 Biaya cetak 103,000 103,000
1.6.10 Pembelian alat listrik dan elektronik 2,748,500 2,748,500
1.6.11 Pembelian alat kebersihan dan pembersih 255,000 255,000
1.7 PENGEMBANGAN MENEGEMEN SEKOLAH
1.7.1 Penyusunan dokumen RKAS 200,000 200,000
1.7.2 Sosialisasi RKAS dan Rapat Komite 100,000 100,000
1.7.3 Pembagian tugas 100,000 100,000
1.7.4 Pengelolaan keuangan 600,000 600,000
1.7.5 Pelaksanaan supervisi 100,000 100,000
1.7.6 Makanan dan minuman rapat guru 580,000 400,000 180,000
1.7.7 Makanan dan minuman untuk kantor 1,200,000 1,200,000
1.8 PEMBINAAN KESISWAAN /EKSTRAKURIKULER
1.8.1 Pramuka
1.8.1.1 Perlengkapan pramuka 100,000 100,000
1.8.1.2 Honor pembina pramuka 480,000 480,000
1.8.1.3 Persami 225,000 225,000
1.8.5 Peringatan Hari Besar Agama 270,000 100,000 170,000
1.8.6 Peringatan Hari Besar Nasional 100,000 100,000
1.9 BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
1.9.1 Pengadaan administrasi kelas 118,000 118,000
1.9.2 Pengembangan tata tertib 150,000 150,000
1.10
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA DAN
KEWIRAUSAHAAN
1.10.1 Pembinaan siswa dalam persiapan UASBN 100,000 100,000
1.10.2 Upacara Bendera 50,000 50,000
Sub total Program sekolah 28,623,000 18,659,000 6,110,000 3,854,000
2 NON PROGRAM SEKOLAH
2.1 Belanja Pegawai
Gaji Guru PNS 350,626,900 350,626,900
2.2 Belanja Barang dan Jasa
Sub total Non Program Sekolah 350,626,900 350,626,900
TOTAL PENGELUARAN BELANJA 379,249,900 350,626,900 18,659,000 6,110,000 3,854,000
III SISA DANA = I - II 0 0 0 0 0
Kamal, 19 Juli 2010
Mengetahui Menyetujui Dibuat
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
SUKIDJAN, S.Pd. RUBIJATMI, S.Pd. YASINTA RUSTANTI
Pembina, IV/a Pengatur Muda, II/a
NIP 19510728 197210 2 002 NIP 19700315 200801 2 012
0 4,060,000 37,500 0 0
0 400,000 0 0 0
0 2,401,000 210,000 0 0
0 2,240,000 450,000 1,662,500 0
0 3,200,000 0 0 0
0 5,435,000 5,412,500 527,500 0
0 2,700,000 0 180,000 0
0 1,005,000 0 170,000 0
0 268,000 0 0 0
0 150,000 0 0 0
XII. PEMBIAYAAN
SSN BOS DEKONST RUTIN
SUKA RELA
KELAS
100,000,000 153,282,000 157,820,000 2,467,500 77,940,000 97,375,000 1,411,107,038
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538
Daya dan jasa
1 STANDAR ISI
a
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
5,000,000.00 5,000,000.00
b
Silabus
5,000,000.00
c
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP): 5,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000
b. Persyaratan pembelajaran 5,000,000 5,500,000
c
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 4,000,000
d
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
5,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 4,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 1,149,500.00
b Bidang non akademik: 1,000,000.00 33,150,000.00 11,500,000.00 4,080,000.00
c Kelulusan:
d Melanjutkan studi:
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ……………………………………………..
RAPBS TAHUN KE I
APBD PROV
PUSAT KOMITE
APBD KAB
NO
PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
47
4 STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
a Kepala sekolah: 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan CTL 3,770,000.00 0.00 2,460,000.00
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 6,230,000.00 3,120,000.00
c
Tenaga TU, Laboran,
Pustakawan, dll: (bersifat rata-
rata)
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 64,375,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 25,000,000.00 34,707,900.00
4,030,000
28,000,000.00 46,433,000.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
1,550,000.00 7,664,100.00
500,000.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00
b.
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja 2,000,000.00
c
Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 3,600,000.00 1,950,000.00
d
Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 7,000,000.00 21,900,000.00 5,000,000
e SIM sekolah: 850,000.00
f Kesejahteraan Pegawai
g Bantuan siswa 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN 
48
1. Peningkatan sumber dana
2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
3. Kesejahteraan Pegawai 28,280,000.00 1,030,000
8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN 5,000,000.00
9
PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH 5,000,000.00
JUMLAH 100,000,000.00 153,282,000.00 157,820,000.00 2,467,500.00 77,940,000.00 97,375,000.00 1,411,107,038.00
49
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010
SSN BOS DEKONST RUTIN
SUKA RELA
KELAS 7, 8, 9
70,000,000 150,096,000 152,820,000.00 27,467,500 127,200,000 106,800,000 1,436,345,438.00
Gaji guru dan karyawan 1,358,414,538
Daya dan jasa 18,650,000.00
1 STANDAR ISI
a
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
b Silabus 2,000,000.00 2,000,000.00
c
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP): 2,000,000.00 2,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000
b. Persyaratan pembelajaran 3,500,000 5,223,300 1,500,000.00
c
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 3,500,000 500,000.00
d
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
3,000,000.00 2,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 2,000,000.00 63,700,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00
b Bidang non akademik: 1,500,000.00 32,400,000.00 13,000,000.00 4,080,000.00
c Kelulusan:
d Melanjutkan studi:
4 STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
a Kepala sekolah: 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00
50
KOMITE
APBD KAB
NO
PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT
APBD PROV
RAPBS TAHUN KE II
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 3,000,000.00 0.00 770,000.00 5,000,000.00
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 4,000,000.00 2,230,000.00 4,000,000.00
c
Tenaga TU, Laboran,
Pustakawan, dll: (bersifat rata-
rata) 1,500,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 1,500,000.00 50,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya 12,000,000.00
c
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 14,000,000.00 32,707,900.00 7,000,000.00
27,000,000
37,800,000.00 52,021,400.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
1,000,000.00 7,504,800.00
1,500,000.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00 1,500,000.00
b.
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja 1,000,000.00 1,500,000.00
c
Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 2,500,000.00 2,000,000.00
d
Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 3,500,000.00 23,000,000.00 7,000,000
e SIM sekolah: 2,500,000.00
f Bantuan siswa 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN 
1. Peningkatan sumber dana
2. Peningkatan Pengalokasian 3,500,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 30,000,000.00 2,030,000
51
8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN 7,000,000.00 3,000,000.00
9
PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH 3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
JUMLAH 70,000,000.00 150,096,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 127,200,000.00 106,800,000.00 1,436,345,438.00
52
RAPBS TAHUN KE III
NO
PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT
APBD PROV
KOMITE
APBD KAB
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011
SSN BOS DEKONST RUTIN
SUKA RELA
KELAS
50,000,000 141,600,000 152,820,000.00 27,467,500 168,000,000 124,000,000 1,579,865,032
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992
Daya dan jasa 20,515,000.00
1 STANDAR ISI
a
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
2,000,000.00
b Silabus 1,500,000.00 1,000,000.00
c
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP): 1,500,000.00
2 STANDAR PROSES
a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000
b. Persyaratan pembelajaran 2,000,000.00 5,500,000
c
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 3,000,000.00
d
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran 2,000,000.00 1,270,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
2,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik:
1,500,000.00 62,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 5,000,000.00 1,149,500.00
b Bidang non akademik:
1,000,000.00 30,000,000.00 11,500,000.00 4,488,000.00
c Kelulusan:
d Melanjutkan studi:
4 STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
a Kepala sekolah: 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata) 0.00
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 2,000,000.00 3,000,000.00
53
NO
PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS APBD PROV APBD KAB
c
Tenaga TU, Laboran,
Pustakawan, dll: (bersifat rata-
rata) 1,000,000.00
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 3,000,000.00
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 150,000,000 25,000,000 75,000,000.00 77,000,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 7,500,000.00 28,460,000.00
4,030,000
38,000,000.00 57,223,540.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
1,000,000.00 7,080,000.00 1,000,000.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00
b.
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja 1,000,000.00
c
Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 2,500,000.00 2,000,000.00
d
Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 2,500,000.00 22,000,000.00 9,000,000
e
SIM sekolah:
500,000.00
f
Bantuan siswa 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN 
1. Peningkatan sumber dana 2,500,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 2,500,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000
8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN 5,000,000.00 1,000,000.00
54
9
PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH 2,500,000.00 2,000,000.00
JUMLAH 50,000,000.00 141,600,000.00 152,820,000.00 27,467,500.00 168,000,000.00 124,000,000.00 1,579,865,032.00
SSN BOS DEKONST RUTIN
SUKA RELA
KELAS
135,936,000 2,820,000.00 42,467,500 230,400,000 140,800,000 1,579,865,032
Gaji guru dan karyawan 1,494,255,992
Daya dan jasa 20,515,000.00
55
APBD KAB
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
NO
PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT
APBD PROV
KOMITE
1 STANDAR ISI
a
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
5,000,000.00 5,000,000.00
b Silabus 5,000,000.00 1,000,000.00
c
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP): 5,000,000.00
2 STANDAR PROSES
a
Rincian Program Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik siswa
1,000,000.00
b. Persyaratan pembelajaran 4,500,000 6,000,000.00
c
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran 4,000,000.00
d
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran 5,000,000.00
e Pengawasan proses pembelajaran
5,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
a Bidang akademik: 57,000,000.00 2,820,000.00 2,467,500.00 13,000,000.00 1,149,500.00
b Bidang non akademik: 27,000,000.00 12,000,000.00 4,488,000.00
c Kelulusan:
d Melanjutkan studi:
4 STANDAR TENAGA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
a Kepala sekolah: 1,200,000.00
b Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris 0.00 3,000,000.00
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet 3,000,000.00
c
Tenaga TU, Laboran,
Pustakawan, dll: (bersifat rata-
rata)
MGMP, pelatihan, Workshop 1,240,000.00 4,000,000.00
56
5
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
a Sarana dan Prasarana Minimal 25,000,000 79,200,000.00 89,800,000.00
b Sarana dan Prasarana Lainnya
c
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian 31,460,000.00
10,000,000
38,000,000.00 57,223,540.00
6
STANDAR
PENGELOLAAN
a
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
6,796,800.00 2,000,000.00
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS 4,320,000.00 2,000,000.00
b.
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja
c
Supervisi, monitoring, evaluasi,
dan akreditasi sekolah: 2,000,000.00 3,000,000.00
d
Kemitraan dan peranserta
masyarakat: 22,000,000.00 10,000,000
e SIM sekolah:
f Bantuan siswa 3,000,000.00
7.
STANDAR
PEMBIAYAAN 
1. Peningkatan sumber dana 5,000,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 5,000,000.00
3. Kesejahteraan Pegawai 32,000,000.00 2,233,000
8.
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN 5,000,000.00
9
PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH 619,200.00 3,000,000.00
57
JUMLAH 135,936,000.00 2,820,000.00 42,467,500.00 230,400,000.00 140,800,000.00 1,579,865,032.00
Sentolo, 8 Agustus 2008
Mengetahui/menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A.
NIP 130530785
58
1,999,991,538
1,358,414,538.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
10,500,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
74,137,000.00
49,730,000.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : ……………………………………………..
RAPBS TAHUN KE I
JUMLAH
(RUPIAH)
47
1,200,000.00
0.00
6,230,000.00
9,350,000.00
4,240,000.00
214,375,000.00
138,170,900.00
9,714,100.00
4,320,000.00
2,000,000.00
5,550,000.00
33,900,000.00
850,000.00
3,000,000.00
48
29,310,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,999,991,538.00
49
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010
2,070,728,938
1,358,414,538.00
18,650,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
10,223,300.00
4,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
77,137,000.00
50,980,000.00
1,200,000.00
0.00
50
JUMLAH
(RUPIAH)
RAPBS TAHUN KE II
8,770,000.00
10,230,000.00
1,500,000.00
4,240,000.00
201,500,000.00
12,000,000.00
170,529,300.00
10,004,800.00
5,820,000.00
2,500,000.00
4,500,000.00
33,500,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
32,030,000.00
51
10,000,000.00
8,000,000.00
2,070,728,938.00
52
RAPBS TAHUN KE III
JUMLAH
(RUPIAH)
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011
2,243,752,532
1,494,255,992.00
2,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
7,500,000.00
3,000,000.00
3,270,000.00
2,000,000.00
74,937,000.00
46,988,000.00
1,200,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
53
JUMLAH
(RUPIAH)
4,240,000.00
327,000,000.00
135,213,540.00
9,080,000.00
4,320,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00
33,500,000.00
500,000.00
34,233,000.00
6,000,000.00
54
4,500,000.00
2,243,752,532.00
2,132,288,532
1,494,255,992.00
55
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
JUMLAH
(RUPIAH)
10,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
10,500,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
76,437,000.00
43,488,000.00
1,200,000.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00
5,240,000.00
56
194,000,000.00
136,683,540.00
8,796,800.00
6,320,000.00
0.00
5,000,000.00
32,000,000.00
0.00
34,233,000.00
5,000,000.00
3,619,200.00
57
2,132,288,532.00
58
Nama Sekolah : SD Negeri Kamal
Desa/ Kecamatan : Pendoworejo, Girimulyo
Kabupaten /Kota : Kulon Progo
Provinsi : D I Y
No.
Urut
No.Kode Jumlah
No.
Urut
No.Kode Jumlah
1 2 4 5 6 8
I 1 0 I 1
1.1 4,097,500
II 2 1.2 400,000
2.1 350,626,900 1.3 Pengembangan proses pembelajaran 2,611,000
1.4 4,352,500
III 3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1.5 3,200,000
3.1 18,659,000 1.6 9,489,000
3.2 6,110,000 1.7 2,880,000
3.3 3,854,000 1.8 1,175,000
1.9 268,000
1.10 150,000
II 2
2.1 350,626,900
2.2
379,249,900 379,249,900
Kamal, 19 Juli 2010
Mengetahui, Menyetujui Dibuat
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
SUKIDJAN, S.Pd. RUBIJATMI, S.Pd. YASINTA RUSTANTI
Pembina, IV/a Pengatur Muda, II/a
NIP 19510728 197210 2 002 NIP 19700315 200801 2 012
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )
TAHUN AJARAN 2010/2011
Format BOS -K 1
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS
Kab/Kota
Sisa Tahun lalu PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan kurikulum
PENERIMAAN PENGELUARAN/BELANJA
Uraian Uraian
3 7
Pengembangan sistem penilaian
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
PENDAPATAN RUTIN
Gaji PNS
Pengembangan managemen sekolah BOS Provinsi
BOS Pusat
BOS Kabupaten Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler
Budaya dan lingkungan sekolah
Belanja pegawai
Pendidikan karakter dan Budaya bangsa
dan Kewirausahaan
NON PROGRAM SEKOLAH
Belanja barang dan jasa
Jumlah Penerimaan Jumlah Pengeluaran
Nama Sekolah : SD Negeri Kamal
Desa/Kecamatan: Pendoworejo, Girimulyo
Kabupaten/Kota : Kulon Progo
Provinsi : DIY
Triwulan : I - IV
Sumber dana : Bos Reguler
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1.1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
1.1.1 Penerimaan Peserta Didik Baru
1.1.1.1 Rapat PPDB 100,000 100,000
1.1.1.2 Fotokopi Formulir 20,000 20,000
1.1.1.3 Pembelian ATK 10,000 10,000
1.1.2 Lomba
1.1.2.1 Lomba 17 Agustus 200,000 200,000
1.1.2.2 Sapta lomba keagamaan 100,000 100,000
1.1.2.3 Olimpiade MIPA 200,000 200,000
1.1.2.4 Lomba dalam rangka Hardiknas 200,000 200,000
1.1.4 Les
1.1.4.1 Honor Les 1,680,000 840,000 840,000
1.1.5 Latihan UASBN/USEK
1.1.5.1 Pengadaan soal, dll 700,000 700,000
1.1.5.2 Makan minum pelaksanaan Latihan Ujian 450,000 450,000
1.1.5.3 Transport pengawas 150,000 150,000
1.1.5.4 Pembuatan laporan Latihan Ujian 50,000 50,000
1.1.6 Pesantren 200,000 200,000
2 1.2 PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.2.1 Pembuatan dokumen Kurikulum 200,000 200,000
1.2.2 Uji Publik / Sosialisasi Kurikulum 100,000 100,000
1.2.3 Penggandaan Kurikulum 100,000 100,000
3 1.3 PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN
1.3.1 Persiapan pembelajaran 600,000 300,000 300,000
1.3.2 Pengadaan alat peraga pembelajaran 100,000 100,000
1.3.3 Penambahan buku Paket 1,141,000 1,141,000
1.3.4 Pemenuhan administrasi pembelajaran 100,000 100,000
1.3.5 Pembelian LKS 460,000 460,000
4 1.4 PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN
1.4.1 Ulangan harian semester II
1.4.1.1 Fotokopi ulangan harian 187,500 187,500
1.4.2 Ulangan Tengah Semester I
1.4.2.1 Pembuatan soal 50,000 50,000
1.4.2.2 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,000
1.4.2.3 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,000
1.4.3 Ulangan Tengah Semester II
1.4.3.1 Pembuatan soal 50,000 50,000
1.4.3.2 Fotokopi UTS 187,500 187,500
1.4.3.3 Makan Minum pelaksanaan UTS 150,000 150,000
1.4.3.4 Pembuatan laporan UTS 50,000 50,000
1.4.4 Ulangan Akhir Semester
1.4.4.1 Pembuatan soal 20,000 20,000
1.4.4.2 Makan Minum pelaksanaan UAS 150,000 150,000
1.4.4.3 Pembuatan laporan UAS 50,000 50,000
1.4.5 Ulangan Kenaikan Kelas
1.4.5.1 Pembuatan soal 20,000 20,000
1.4.5.2 Fotokopi UKK 75,000 75,000
1.4.5.3 Makan Minum pelaksanaan UKK 150,000 150,000
1.4.5.4 Pembuatan laporan UKK 50,000 50,000
Diis oleh Sekolah
Format BOS-K1A
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN 2010/2011
Triwulan No.
Urut
No. Kode Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
1.4.6 UASBN
1.4.6.1 Makan Minum pelaksanaan UASBN 180,000 180,000
1.4.6.2 Pembuatan laporan UASBN 50,000 50,000
1.4.7 USEK
1.4.7.1 Makan Minum pelaksanaan USEK 180,000 180,000
1.4.7.2 Pembuatan laporan USEK 50,000 50,000
1.4.8 Ujian Praktek
1.4.8.1 Pembelian bahan ujian praktek 100,000 100,000
1.4.8.2 Makan Minum pelaksanaan Ujian praktek 240,000 240,000
1.4.8.3 Pembuatan laporan Ujian praktek 50,000 50,000
5 1.5
PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
1.5.1 Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K-3 S ) 300,000 150,000 150,000
1.5.2 Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ( Guru ) 800,000 400,000 400,000
1.5.3 Honor Guru Tidak Tetap 2,100,000 525,000 525,000 525,000 525,000
6 1.6 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
1.6.1 Pembelian buku pengayaan perpustakaan 255,000 255,000
1.6.2 Perawatan kamar mandi/WC 100,000 100,000
1.6.3 Perawatan gedung sekolah 500,000 500,000
1.6.4 Langganan koran 660,000 165,000 165,000 165,000 165,000
1.6.5 Pembayaran rekening listrik 720,000 180,000 180,000 180,000 180,000
7 1.7 PENGEMBANGAN MENEGEMEN SEKOLAH
1.7.1 Penyusunan dokumen RKAS 200,000 200,000
1.7.2 Sosialisasi RKAS dan Rapat Komite 100,000 100,000
1.7.3 Pembagian tugas 100,000 100,000
1.7.4 Pengelolaan keuangan 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000
1.7.5 Pelaksanaan supervisi 100,000 50,000 50,000
1.7.6 Makanan dan minuman rapat guru 400,000 200,000 200,000
1.7.7 Makanan dan minuman untuk kantor 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
8 1.8 PEMBINAAN KESISWAAN /EKSTRAKURIKULER
1.8.1 Pramuka
1.8.1.1 Perlengkapan pramuka 100,000 100,000
1.8.1.2 Honor pembina pramuka 480,000 240,000 240,000
1.8.1.3 Persami 225,000 225,000
1.8.2 Peringatan Hari Besar Agama 100,000 50,000 50,000
1.8.3 Peringatan Hari Besar Nasional 100,000 50,000 50,000
9 1.9 BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
1.9.1 Pengadaan administrasi kelas 118,000 118,000
1.9.2 Pengembangan tata tertib 150,000 100,000 50,000
10 1.10
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA
DAN KEWIRAUSAHAAN
1.10.1 Pembinaan siswa dalam persiapan UASBN 100,000 100,000
1.10.2 Upacara Bendera 50,000 50,000
Jumlah 18,659,000 4,646,000 4,058,000 5,275,000 4,680,000
Kamal, 19 Juli 2010
Mengetahui Menyetujui Dibuat
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
SUKIDJAN, S.Pd. RUBIJATMI, S.Pd. YASINTA RUSTANTI
Pembina, IV/a Pengatur Muda, II/a
NIP 19510728 197210 2 002 NIP 19700315 200801 2 012

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->