Anda di halaman 1dari 39

XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; .

TAHUN 2008/2009

NO

Aug-08

Jul-08

KEGIATAN
1

Sep-08
4

Oct-08
4

Nov 08
4

Dec-08
4

Jan-09
4

Feb-09
4

Mar-09
4

Apt 09
4

May-09
4

Jun-09
4

I. STANDAR ISI

Penyusunan Buku KTSP

Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):


II. STANDAR PROSES

Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat


instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik
siswa

Persyaratan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran:

Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran


Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen,
variasi model, analisis dan tindak lanjut

Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi


Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan
tindak lanjut
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Bidang Akademik

Ulangan Harian

Tambahan pelajaran

Ulangan tengah Semester

Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I

Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II

Pendalaman Materi Kelas IX

Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

Peningkatan pembinaan potensi siswa


( MIPA dan Bahasa Inggris )

2. Program Kerja : Bidang Non Akademik


10

Peningkatan Potensi Siswa meliputi

Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam


bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu
Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti

Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni


tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis,
Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris,
Qiroah ,PramukaTonti

Keagamaan
Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren
Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan.
Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret

IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA


PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan (
Kepala Sekolah)

Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris

Pelatihan MBS

Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)

Pelaksanaan pelatihan CTL

Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet

Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop


V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN
PRASARANA

Pemenuhan sarana dan prasarana minimal

Pembangunan ruang Lab TIK

Sarana dan Prasarana Lainnya

Fasilitas pembelajaran

- Pemindahan KWH meter


- Pembelian Lap top
- Jaringan Internet
- Pembelian LCD
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
- Pengadaan Printer 2 buah
- Pengadaan Scanner
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
92

- Pembelian white board


- Daya dan jasa( listrik, air, telepon)
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
- Percontohan
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
- Perawatan ringan sekolah
d

Pengadaan buku
VI. PEMENUHAN STANDAR
PENGELOLAAN

Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman


pelaksanaan rencana kerja/program.

Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)

- Pendokumentasian panduan khusus


pengelolaan berbagai aspek
2

Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS

Struktur organisasi dan mekanisme kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah


Pembentukan Tim
Pembuatan Instrumen monitoring
Pendokumentasian
Tindak lnjut MONEV

Kemitraan dan peranserta masyarakat


Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah
Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen


Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
VII. STANDAR KEUANGAN
DAN PEMBIAYAAN

Peningkatan Sumber Dana

Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8


SNP

Kesejahteraan Pegawai

93

VIII. STANDAR PENILAIAN


PENDIDIKAN
Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan
harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir
semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik
pelaksanaanya
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN
LINGKUNGAN SEKOLAH
Pengembangan budaya bersih

1
2

Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk,


dll (tamanisasi)
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

3
Penciptaan budaya tata krama in action
4
Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan
5
Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan
6
Penciptaan lingkungan aman
7
Penciptaan lingkungan agamis
8

,
Nama Sekolah:

..
NIP.

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN


TAHUN AJARAN 2010/2011
PERIODE TANGGAL 01 Juli 2010 S.D . 30 Juni 2011
Nama Sekolah
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No.
Urut

1
I

: SD NEGERI KAMAL
: Girimulyo
: Kulon Progo
:DIY

FORMAT BOS K-2


Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan dana per sumber dana


No.Kode

Uraian Kegiatan

3
PENERIMAAN

II
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4

PENGELUARAN/ BELANJA
PROGRAM SEKOLAH
PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
Penerimaan Peserta Didik Baru
Rapat PPDB
Fotokopi Formulir
Pembelian ATK
Lomba
Lomba 17 Agustus
Sapta lomba keagamaan
Olimpiade MIPA
Lomba dalam rangka Hardiknas
Les
Fotokopi Les
Honor Les
Latihan UASBN/USEK
Pengadaan soal, dll
Makan minum pelaksanaan Latihan Ujian
Transport pengawas
Pembuatan laporan Latihan Ujian

Jumlah

RUTIN

BOS

4
28,623,000

18,659,000

100,000
20,000
10,000

100,000
20,000
10,000

200,000
100,000
200,000
200,000

200,000
100,000
200,000
200,000

37,500
1,680,000

1,680,000

700,000
450,000
150,000
50,000

700,000
450,000
150,000
50,000

BOS PROPINSI

5
6,110,000

37,500

BOS KAB

3,854,000

BANTUAN
LAIN

Pendapatan Asli
Sekolah

1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.3.4
1.4.3.5
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.4.4
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3
1.4.5.4
1.4.5.5
1.4.6
1.4.6.1

Pesantren
PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pembuatan dokumen Kurikulum
Uji Publik / Sosialisasi Kurikulum
Penggandaan Kurikulum
PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN
Persiapan pembelajaran
Pengadaan alat peraga pembelajaran
Penambahan buku Paket
Pemenuhan administrasi pembelajaran
Pembelian LKS
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN
Ulangan harian semester I
Fotokopi ulangan harian
Honor pengawas ulangan harian
Ulangan harian semester II
Fotokopi ulangan harian
Ulangan Tengah Semester I
Pembuatan soal
Fotokopi UTS
Makan Minum pelaksanaan UTS
Pembuatan laporan UTS
Honor pengawas UTS
Ulangan Tengah Semester II
Pembuatan soal
Fotokopi UTS
Makan Minum pelaksanaan UTS
Pembuatan laporan UTS
Ulangan Akhir Semester
Pembuatan soal
Fotokopi UAS
Makan Minum pelaksanaan UAS
Pembuatan laporan UAS
Honor Pengawas UAS
Ulangan Kenaikan Kelas
Pembuatan soal

200,000

200,000

200,000
100,000
100,000

200,000
100,000
100,000

600,000
310,000
1,141,000
100,000
460,000

600,000
100,000
1,141,000
100,000
460,000

187,500
612,500

187,500
612,500

187,500

187,500

50,000
187,500
150,000
50,000
525,000

50,000
187,500
150,000
50,000
525,000

50,000
187,500
150,000
50,000

50,000
187,500
150,000
50,000

20,000
75,000
150,000
50,000
525,000

20,000

20,000

210,000

75,000
150,000
50,000
525,000
20,000

1.4.6.2
1.4.6.3
1.4.6.4
1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.2
1.4.8
1.4.8.1
1.4.8.2
1.4.9
1.4.9.1
1.4.9.2
1.4.9.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

Fotokopi UKK
Makan Minum pelaksanaan UKK
Pembuatan laporan UKK
UASBN
Makan Minum pelaksanaan UASBN
Pembuatan laporan UASBN
USEK
Makan Minum pelaksanaan USEK
Pembuatan laporan USEK
Ujian Praktek
Pembelian bahan ujian praktek
Makan Minum pelaksanaan Ujian praktek
Pembuatan laporan Ujian praktek

75,000
150,000
50,000

75,000
150,000
50,000

180,000
50,000

180,000
50,000

180,000
50,000

180,000
50,000

100,000
240,000
50,000

100,000
240,000
50,000

300,000
800,000
2,100,000

300,000
800,000
2,100,000

PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K-3 S )
Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ( Guru )
Honor Guru Tidak Tetap
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
ATK Kantor
ATK KBM
Pembelian buku pengayaan perpustakaan
Pembelian seragam sekolah
Perawatan kamar mandi/WC
Perawatan gedung sekolah
Langganan koran
Pembayaran rekening listrik
Biaya cetak
Pembelian alat listrik dan elektronik
Pembelian alat kebersihan dan pembersih
PENGEMBANGAN MENEGEMEN SEKOLAH
Penyusunan dokumen RKAS
Sosialisasi RKAS dan Rapat Komite
Pembagian tugas
Pengelolaan keuangan

1,314,000
1,583,500
255,000
1,250,000
100,000
500,000
660,000
720,000
103,000
2,748,500
255,000
200,000
100,000
100,000
600,000

1,056,000
255,000
1,250,000
100,000
500,000
660,000
720,000
103,000
2,748,500
255,000
200,000
100,000
100,000
600,000

1,314,000
527,500

1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.8
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3
1.8.5
1.8.6
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2
2
2.1
2.2

III

Pelaksanaan supervisi
Makanan dan minuman rapat guru
Makanan dan minuman untuk kantor
PEMBINAAN KESISWAAN /EKSTRAKURIKULER
Pramuka
Perlengkapan pramuka
Honor pembina pramuka
Persami
Peringatan Hari Besar Agama
Peringatan Hari Besar Nasional
BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Pengadaan administrasi kelas
Pengembangan tata tertib
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA DAN
KEWIRAUSAHAAN
Pembinaan siswa dalam persiapan UASBN
Upacara Bendera
Sub total Program sekolah

100,000
580,000
1,200,000

100,000
400,000
1,200,000

100,000
480,000
225,000
270,000
100,000

100,000
480,000
225,000
100,000
100,000

118,000
150,000

118,000
150,000

100,000
50,000
28,623,000

100,000
50,000
18,659,000

6,110,000

3,854,000

180,000

170,000

NON PROGRAM SEKOLAH


Belanja Pegawai
Gaji Guru PNS
Belanja Barang dan Jasa
Sub total Non Program Sekolah

350,626,900

350,626,900

350,626,900

350,626,900

TOTAL PENGELUARAN BELANJA

379,249,900

350,626,900

18,659,000

6,110,000

3,854,000

SISA DANA = I - II
Mengetahui
Ketua Komite Sekolah

Menyetujui
Kepala Sekolah

Kamal, 19 Juli 2010


Dibuat
Bendahara Sekolah

SUKIDJAN, S.Pd.

RUBIJATMI, S.Pd.
Pembina, IV/a
NIP 19510728 197210 2 002

YASINTA RUSTANTI
Pengatur Muda, II/a
NIP 19700315 200801 2 012

0 4,060,000

37,500

400,000

0 2,401,000

210,000

0 2,240,000

0 3,200,000

450,000 1,662,500

0 5,435,000 5,412,500

527,500

0 2,700,000

180,000

0 1,005,000

170,000

268,000

150,000

XII. PEMBIAYAAN

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN


Nama Sekolah : ..
RAPBS TAHUN KE I
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS

1
a

Gaji guru dan karyawan


Daya dan jasa
STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):

Silabus

c
2

Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP):
STANDAR PROSES
Rincian
Program
Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman
guru
terhadap
karakteristik siswa

Persyaratan pembelajaran
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran

b.
c

STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN

a
b
c
d

Bidang akademik:
Bidang non akademik:
Kelulusan:
Melanjutkan studi:

PUSAT
SSN

BOS

DEKONST

100,000,000

153,282,000

157,820,000

5,000,000.00

APBD PROV
2,467,500

KOMITE
SUKA RELA
RUTIN
KELAS
77,940,000
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038
1,358,414,538

5,000,000.00

5,000,000.00
5,000,000.00

1,000,000

5,000,000

5,500,000

4,000,000
5,000,000.00
5,000,000.00

4,000,000.00
1,000,000.00

63,700,000.00
33,150,000.00

2,820,000.00

2,467,500.00
11,500,000.00

47

1,149,500.00
4,080,000.00

STANDAR TENAGA PENDIDIK


DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a
b

Kepala sekolah:
Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan CTL
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet

5
a
b
c
6
a

b.
c
d
e
f
g

1,200,000.00
0.00
3,770,000.00

0.00

2,460,000.00

6,230,000.00

Tenaga TU, Laboran,


Pustakawan, dll: (bersifat ratarata)
MGMP, pelatihan, Workshop

3,120,000.00

1,240,000.00

3,000,000.00

STANDAR SARANA DAN


PRASARANA
Sarana dan Prasarana Minimal
Sarana dan Prasarana Lainnya
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian

64,375,000.00

150,000,000

25,000,000.00

4,030,000

34,707,900.00

28,000,000.00

STANDAR
PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi,


dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta
masyarakat:
SIM sekolah:
Kesejahteraan Pegawai
Bantuan siswa

1,550,000.00

7,664,100.00
500,000.00

4,320,000.00
2,000,000.00
3,600,000.00

1,950,000.00

7,000,000.00
850,000.00

21,900,000.00

3,000,000.00

48

STANDAR
7.
PEMBIAYAAN

5,000,000

46,433,000.00

1. Peningkatan sumber dana


2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
3. Kesejahteraan Pegawai

28,280,000.00

STANDAR PENILAIAN
8.
PENDIDIKAN

5,000,000.00

PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH

5,000,000.00

JUMLAH

100,000,000.00

153,282,000.00

157,820,000.00

2,467,500.00

77,940,000.00

1,030,000

97,375,000.00

49

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN


Nama Sekolah: ...TAHUN AJARAN 2009/2010

1,411,107,038.00

RAPBS TAHUN KE II
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

1
a
b
c
2

PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS

Silabus
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP):
STANDAR PROSES
Rincian
Program
Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman
guru
terhadap
karakteristik siswa

d
e

Pengawasan proses pembelajaran

SSN

BOS

70,000,000

150,096,000

APBD PROV

DEKONST
152,820,000.00

27,467,500

KOMITE
SUKA RELA
RUTIN
KELAS 7, 8, 9
127,200,000
106,800,000

Gaji guru dan karyawan


Daya dan jasa
STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):

Persyaratan pembelajaran
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran

b.

PUSAT

STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN

a
b
c
d

Bidang akademik:
Bidang non akademik:
Kelulusan:
Melanjutkan studi:

3,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

STANDAR TENAGA PENDIDIK


DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a
b

Kepala sekolah:
Guru: (bersifat rata-rata)

1,436,345,438.00
1,358,414,538
18,650,000.00

1,000,000.00

1,000,000

3,500,000

5,223,300

1,500,000.00
500,000.00

3,500,000
3,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00
1,500,000.00

63,700,000.00
32,400,000.00

2,820,000.00

2,467,500.00

1,000,000.00

5,000,000.00
13,000,000.00

50
4

APBD KAB

1,200,000.00
0.00

1,149,500.00
4,080,000.00

5
a
b
c
6
a

b.
c
d
e
f

Rincian Program Kerja 2.11:


Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris

3,000,000.00

Rincian Program Kerja 2.12:


Pelaksanaan pelatihan Internet

4,000,000.00

Tenaga TU, Laboran,


Pustakawan, dll: (bersifat ratarata)
MGMP, pelatihan, Workshop

0.00

770,000.00

5,000,000.00

2,230,000.00

4,000,000.00

1,500,000.00
3,000,000.00

1,240,000.00

STANDAR SARANA DAN


PRASARANA
Sarana dan Prasarana Minimal
Sarana dan Prasarana Lainnya
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian

150,000,000

14,000,000.00

32,707,900.00

50,000,000.00
12,000,000.00

1,500,000.00

7,000,000.00

27,000,000

37,800,000.00

52,021,400.00

STANDAR
PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja

Supervisi, monitoring, evaluasi,


dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta
masyarakat:
SIM sekolah:

1,000,000.00

7,504,800.00
1,500,000.00

4,320,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

3,500,000.00
2,500,000.00

23,000,000.00

Bantuan siswa

7,000,000

3,000,000.00

51

7.

STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana
2. Peningkatan Pengalokasian
3. Kesejahteraan Pegawai

3,500,000.00
30,000,000.00

2,030,000

8.

STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN

7,000,000.00

PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH

3,500,000.00

JUMLAH

70,000,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00
150,096,000.00

152,820,000.00

3,000,000.00

27,467,500.00 127,200,000.00

106,800,000.00

1,436,345,438.00

52

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN


Nama Sekolah: .. TAHUN AJARAN 2010/2011
RAPBS TAHUN KE III
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS

PUSAT

KOMITE
APBD PROV

APBD KAB

NO

1
a
b
c
2

PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS

Gaji guru dan karyawan


Daya dan jasa
STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
Silabus
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP):
STANDAR PROSES
Rincian
Program
Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman
guru
terhadap
karakteristik siswa

Persyaratan pembelajaran
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran

b.
c

STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN

a
b
c
d

Bidang akademik:
Bidang non akademik:
Kelulusan:
Melanjutkan studi:

SSN

BOS

50,000,000

141,600,000

APBD PROV

DEKONST
152,820,000.00

27,467,500

2,000,000.00
1,500,000.00

RUTIN
168,000,000

STANDAR TENAGA PENDIDIK


DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a
b

Kepala sekolah:
Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet

APBD KAB
1,579,865,032
1,494,255,992
20,515,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000

2,000,000.00

5,500,000

3,000,000.00
2,000,000.00

1,270,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

62,000,000.00

1,000,000.00

30,000,000.00

2,820,000.00

2,467,500.00

5,000,000.00

1,149,500.00

11,500,000.00

4,488,000.00

53
4

SUKA RELA
KELAS
124,000,000

1,200,000.00
0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

5
a
b
c
6
a

b.

Tenaga TU, Laboran,


Pustakawan, dll: (bersifat ratarata)
MGMP, pelatihan, Workshop

Sarana dan Prasarana Minimal


Sarana dan Prasarana Lainnya
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian

3,000,000.00

150,000,000

7,500,000.00

25,000,000

75,000,000.00
4,030,000

28,460,000.00

77,000,000.00

38,000,000.00

57,223,540.00

STANDAR
PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja

e
f

Bantuan siswa

1,240,000.00

STANDAR SARANA DAN


PRASARANA

Supervisi, monitoring, evaluasi,


dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta
masyarakat:
SIM sekolah:

1,000,000.00

1,000,000.00

7,080,000.00

1,000,000.00

4,320,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

22,000,000.00

9,000,000

500,000.00
3,000,000.00

54

7.

STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana

2,500,000.00

2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
3. Kesejahteraan Pegawai

2,500,000.00

STANDAR PENILAIAN
8.
PENDIDIKAN

32,000,000.00
5,000,000.00

1,000,000.00

2,233,000

PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH
JUMLAH

2,500,000.00
50,000,000.00

2,000,000.00
141,600,000.00

152,820,000.00

27,467,500.00

168,000,000.00

124,000,000.00

1,579,865,032.00

55

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN


Nama Sekolah : .. TAHUN AJARAN 2011/2012
RAPBS TAHUN KE IV
SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

NO

PROGRAM-PROGRAM
STRATEGIS

PUSAT
SSN

BOS
135,936,000

Gaji guru dan karyawan


Daya dan jasa

DEKONST
2,820,000.00

APBD PROV
42,467,500

KOMITE
SUKA RELA
RUTIN
KELAS
230,400,000
140,800,000

APBD KAB
1,579,865,032
1,494,255,992
20,515,000.00

1
a
b
c
2

STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):

d
e

Pengawasan proses pembelajaran

STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN

a
b
c
d

Bidang akademik:
Bidang non akademik:
Kelulusan:
Melanjutkan studi:

5,000,000.00
1,000,000.00

5,000,000.00

Rincian
Program
Kerja:
Pengembangan Kepemilkan silabus
dan perangkat instrumen untuk
pemahaman
guru
terhadap
karakteristik siswa
Persyaratan pembelajaran
Program Implementasi CTL dalam
Pembelajaran
Pelaksanaan penilaian
pembelajaran

b.

5,000,000.00
5,000,000.00

Silabus
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP):
STANDAR PROSES

1,000,000.00

4,500,000

6,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

57,000,000.00
27,000,000.00

2,820,000.00

2,467,500.00

13,000,000.00
12,000,000.00

56
4

STANDAR TENAGA PENDIDIK


DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a
b

Kepala sekolah:
Guru: (bersifat rata-rata)
Rincian Program Kerja 2.11:
Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
Rincian Program Kerja 2.12:
Pelaksanaan pelatihan Internet

Tenaga TU, Laboran,


Pustakawan, dll: (bersifat ratarata)
MGMP, pelatihan, Workshop

1,200,000.00

0.00

3,000,000.00
3,000,000.00

1,240,000.00

4,000,000.00

1,149,500.00
4,488,000.00

5
a
b
c
6
a

b.
c
d
e
f

STANDAR SARANA DAN


PRASARANA
Sarana dan Prasarana Minimal
Sarana dan Prasarana Lainnya
Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian

25,000,000

79,200,000.00
10,000,000

31,460,000.00

89,800,000.00

38,000,000.00

57,223,540.00

STANDAR
PENGELOLAAN
Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana
kerja/kegiatan:
Penyiapan Dokumen PPDB dan
MOS
Struktur organisasi dan mekanisme
kerja

6,796,800.00

2,000,000.00

4,320,000.00

2,000,000.00

Supervisi, monitoring, evaluasi,


dan akreditasi sekolah:
Kemitraan dan peranserta
masyarakat:
SIM sekolah:
Bantuan siswa

2,000,000.00

3,000,000.00

22,000,000.00

10,000,000

3,000,000.00

57
7.

STANDAR
PEMBIAYAAN
1. Peningkatan sumber dana

5,000,000.00

2. Peningkatan Pengalokasian
Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
3. Kesejahteraan Pegawai

5,000,000.00
32,000,000.00

STANDAR PENILAIAN
8.
PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN
BUDAYA DAN
LINGKUNGAN
SEKOLAH

5,000,000.00

619,200.00

3,000,000.00

2,233,000

JUMLAH

135,936,000.00

2,820,000.00

42,467,500.00

230,400,000.00

140,800,000.00

1,579,865,032.00

Sentolo, 8 Agustus 2008

Mengetahui/menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo

Komite Sekolah

Kepala sekolah

MUHAMMAD MASTUR, B.A.


NIP 130530785

58

JUMLAH
(RUPIAH)
1,999,991,538
1,358,414,538.00

10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

1,000,000.00

10,500,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

74,137,000.00
49,730,000.00

1,200,000.00
0.00
6,230,000.00
9,350,000.00

4,240,000.00

214,375,000.00
138,170,900.00

9,714,100.00

4,320,000.00
2,000,000.00
5,550,000.00
33,900,000.00
850,000.00
3,000,000.00

29,310,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

1,999,991,538.00

JUMLAH
(RUPIAH)
2,070,728,938
1,358,414,538.00
18,650,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00

1,000,000.00

10,223,300.00
4,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00

77,137,000.00
50,980,000.00

1,200,000.00
0.00

8,770,000.00

10,230,000.00

1,500,000.00
4,240,000.00

201,500,000.00
12,000,000.00
170,529,300.00

10,004,800.00

5,820,000.00
2,500,000.00
4,500,000.00
33,500,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00

3,500,000.00
32,030,000.00

10,000,000.00

8,000,000.00

2,070,728,938.00

JUMLAH
(RUPIAH)

JUMLAH
(RUPIAH)
2,243,752,532
1,494,255,992.00

2,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00

1,000,000.00

7,500,000.00
3,000,000.00
3,270,000.00
2,000,000.00

74,937,000.00
46,988,000.00

1,200,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00

4,240,000.00

327,000,000.00
135,213,540.00

9,080,000.00

4,320,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00
33,500,000.00
500,000.00

34,233,000.00
6,000,000.00

4,500,000.00

2,243,752,532.00

JUMLAH
(RUPIAH)
2,132,288,532
1,494,255,992.00

10,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00

1,000,000.00

10,500,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

76,437,000.00
43,488,000.00

1,200,000.00
0.00
3,000,000.00
3,000,000.00

5,240,000.00

194,000,000.00
136,683,540.00

8,796,800.00

6,320,000.00
0.00
5,000,000.00
32,000,000.00
0.00

34,233,000.00
5,000,000.00

3,619,200.00

2,132,288,532.00

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( RAPBS )


TAHUN AJARAN 2010/2011
Nama Sekolah
Desa/ Kecamatan
Kabupaten /Kota
Provinsi

: SD Negeri Kamal
: Pendoworejo, Girimulyo
: Kulon Progo
:DIY

Format BOS -K 1
Diisi oleh sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS
Kab/Kota

PENERIMAAN
No.
Urut
1
I
II

III

No.Kode
2
1

PENGELUARAN/BELANJA

Uraian

Jumlah

Sisa Tahun lalu

2
2.1

PENDAPATAN RUTIN
Gaji PNS

3
3.1
3.2
3.3

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)


BOS Pusat
BOS Provinsi
BOS Kabupaten

No.
Urut
5
0 I

350,626,900

18,659,000
6,110,000
3,854,000

II

Jumlah Penerimaan

Uraian

No.Kode

379,249,900

6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Jumlah

7
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan kurikulum
Pengembangan proses pembelajaran
Pengembangan sistem penilaian
Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
Pengembangan managemen sekolah
Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler
Budaya dan lingkungan sekolah
Pendidikan karakter dan Budaya bangsa
dan Kewirausahaan

8
4,097,500
400,000
2,611,000
4,352,500
3,200,000
9,489,000
2,880,000
1,175,000
268,000
150,000

NON PROGRAM SEKOLAH

2.1

Belanja pegawai

350,626,900

2.2

Belanja barang dan jasa

Jumlah Pengeluaran

Mengetahui,
Ketua Komite Sekolah

Menyetujui
Kepala Sekolah

Kamal, 19 Juli 2010


Dibuat
Bendahara Sekolah

SUKIDJAN, S.Pd.

RUBIJATMI, S.Pd.
Pembina, IV/a
NIP 19510728 197210 2 002

YASINTA RUSTANTI
Pengatur Muda, II/a
NIP 19700315 200801 2 012

379,249,900

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)


TAHUN AJARAN 2010/2011
Nama Sekolah : SD Negeri Kamal
Desa/Kecamatan: Pendoworejo, Girimulyo
Kabupaten/Kota : Kulon Progo
Provinsi
: DIY
Triwulan
: I - IV
Sumber dana
No.
Urut
1
1

No. Kode
2
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.4
1.1.4.1
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.1.6
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.3.4
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.4.3
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.3
1.4.5.4

Format BOS-K1A
Diis oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

: Bos Reguler
Uraian
3
PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
Penerimaan Peserta Didik Baru
Rapat PPDB
Fotokopi Formulir
Pembelian ATK
Lomba
Lomba 17 Agustus
Sapta lomba keagamaan
Olimpiade MIPA
Lomba dalam rangka Hardiknas
Les
Honor Les
Latihan UASBN/USEK
Pengadaan soal, dll
Makan minum pelaksanaan Latihan Ujian
Transport pengawas
Pembuatan laporan Latihan Ujian
Pesantren
PENGEMBANGAN KURIKULUM
Pembuatan dokumen Kurikulum
Uji Publik / Sosialisasi Kurikulum
Penggandaan Kurikulum
PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN
Persiapan pembelajaran
Pengadaan alat peraga pembelajaran
Penambahan buku Paket
Pemenuhan administrasi pembelajaran
Pembelian LKS
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN
Ulangan harian semester II
Fotokopi ulangan harian
Ulangan Tengah Semester I
Pembuatan soal
Makan Minum pelaksanaan UTS
Pembuatan laporan UTS
Ulangan Tengah Semester II
Pembuatan soal
Fotokopi UTS
Makan Minum pelaksanaan UTS
Pembuatan laporan UTS
Ulangan Akhir Semester
Pembuatan soal
Makan Minum pelaksanaan UAS
Pembuatan laporan UAS
Ulangan Kenaikan Kelas
Pembuatan soal
Fotokopi UKK
Makan Minum pelaksanaan UKK
Pembuatan laporan UKK

Jumlah
(dalam Rp)
4

Triwulan
I
5

100,000
20,000
10,000

100,000
20,000
10,000

200,000
100,000
200,000
200,000

200,000
100,000

II
6

III
7

200,000
200,000

1,680,000

840,000

700,000
450,000
150,000
50,000
200,000

700,000
450,000
150,000
50,000
200,000

200,000
100,000
100,000

200,000
100,000
100,000

600,000
100,000
1,141,000
100,000
460,000

300,000

300,000

1,141,000
100,000
460,000

187,500
50,000
150,000
50,000

50,000
187,500
150,000
50,000
20,000
150,000
50,000
20,000
75,000
150,000
50,000

840,000

100,000

187,500
50,000
150,000
50,000

IV
8

50,000
187,500
150,000
50,000
20,000
150,000
50,000
20,000
75,000
150,000
50,000

10

1.4.6
1.4.6.1
1.4.6.2

UASBN
Makan Minum pelaksanaan UASBN

1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.2
1.4.8
1.4.8.1
1.4.8.2
1.4.8.3

USEK
Makan Minum pelaksanaan USEK

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.8
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.10.1
1.10.2

Pembuatan laporan UASBN

Pembuatan laporan USEK


Ujian Praktek
Pembelian bahan ujian praktek
Makan Minum pelaksanaan Ujian praktek
Pembuatan laporan Ujian praktek
PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( K-3 S )
Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik ( Guru )
Honor Guru Tidak Tetap
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
Pembelian buku pengayaan perpustakaan
Perawatan kamar mandi/WC
Perawatan gedung sekolah
Langganan koran
Pembayaran rekening listrik
PENGEMBANGAN MENEGEMEN SEKOLAH
Penyusunan dokumen RKAS
Sosialisasi RKAS dan Rapat Komite
Pembagian tugas
Pengelolaan keuangan
Pelaksanaan supervisi
Makanan dan minuman rapat guru
Makanan dan minuman untuk kantor
PEMBINAAN KESISWAAN /EKSTRAKURIKULER
Pramuka
Perlengkapan pramuka
Honor pembina pramuka
Persami
Peringatan Hari Besar Agama
Peringatan Hari Besar Nasional
BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Pengadaan administrasi kelas
Pengembangan tata tertib
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA
DAN KEWIRAUSAHAAN
Pembinaan siswa dalam persiapan UASBN
Upacara Bendera
Jumlah

180,000
50,000

180,000
50,000

180,000
50,000

180,000
50,000

100,000
240,000
50,000

100,000
240,000
50,000

150,000
400,000
525,000

525,000

165,000
180,000

165,000
180,000

500,000
165,000
180,000

150,000
50,000

150,000

300,000

300,000

100,000
480,000
225,000
100,000
100,000

100,000
240,000

240,000

118,000
150,000

118,000
100,000

100,000
50,000

50,000

300,000
800,000
2,100,000
255,000
100,000
500,000
660,000
720,000
200,000
100,000
100,000
600,000
100,000
400,000
1,200,000

18,659,000

525,000

150,000
400,000
525,000

255,000
100,000
165,000
180,000
200,000
100,000
100,000
150,000
200,000
300,000

150,000
50,000
200,000
300,000

225,000
50,000
50,000

50,000
50,000

50,000

100,000

4,646,000

4,058,000

5,275,000

4,680,000

Mengetahui
Ketua Komite Sekolah

Menyetujui
Kepala Sekolah

Kamal, 19 Juli 2010


Dibuat
Bendahara Sekolah

SUKIDJAN, S.Pd.

RUBIJATMI, S.Pd.
Pembina, IV/a
NIP 19510728 197210 2 002

YASINTA RUSTANTI
Pengatur Muda, II/a
NIP 19700315 200801 2 012

Anda mungkin juga menyukai