Anda di halaman 1dari 162

[Type text]

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2012
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2012
LAMPIRAN 1 BUKU II: Matriks Target Kinerja dan Alokasi Pendanaan Pembangunan
LAMPIRAN 1 BUKU II:
Matriks Target Kinerja dan
Alokasi Pendanaan Pembangunan
MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat  

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

 

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

 

Rencana

Prakiraan

Rencana

 

Prakiraan Maju

   

No

 

Indikator

Tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2012

     

Program

Pelaksana

 

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

 

Fokus Prioritas : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care

 
 

1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

1.

Persentase ibu hamil yang

88

88

90

93

95

95

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kementerian

mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

Kesehatan

 

2 Pembinaan Pelayanan

1.

Cakupan kunjungan neonatal

86

86

88

89

90

90

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kementerian

Kesehatan Anak

pertama (KN1)

Kesehatan

2.

Cakupan pelayanan kesehatan

85

85

86

87

90

90

 

bayi

3.

Cakupan pelayanan kesehatan

80

80

81

83

85

85

balita

Fokus Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat

 

3

Pembinaan Gizi Masyarakat

1.

Persentase balita gizi buruk yang

100

100

100

100

100

100

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kementerian

mendapat perawatan

Kesehatan

2.

Persentase balita ditimbang berat

70

70

75

80

85

85

 

badannya (D/S)

II.1.M.A-1

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat   Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas   Rencana
 

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

 

Rencana

Prakiraan

Rencana

 

Prakiraan Maju

   

No

 

Indikator

Tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2012

     

Program

Pelaksana

 

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

II

Prioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan

 

Fokus Prioritas : Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan

 

1

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

1.

Jumlah kelembagaan yang

4.020

4.020

5.000

8.000

10.000

10.000

Program Peningkatan

Kementerian

diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman (Desa)

Diversifikasi dan

Pertanian

Ketahanan Pangan

Masyarakat

 

2.

Jumlah Hasil Pemantauan,

286

286

444

484

484

484

monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan)

3.

Jumlah hasil promosi tentang

444

444

444

34

34

34

peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (Laporan)

4.

Jumlah Hasil Analisis Pola Konsumsi

34

34

34

34

34

34

pangan penduduk (Laporan)

5.

Semakin berperannya Perguruan

30

30

29

29

29

29

Tinggi (Universitas dan STPP) dalam mendukung gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan))

6.

Semakin meningkatnya kesadaran

34

34

34

34

34

34

masyarakat (konsumen, produsen, pedagang) terhadap pentingnya keamanan pangan (Laporan)

II.1.M.A-2

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat   Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas   Rencana
 

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

 

Rencana

Prakiraan

Rencana

 

Prakiraan Maju

   

No

 

Indikator

Tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2012

     

Program

Pelaksana

 

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

   

7.

Jumlah hasil pemantauan,

134

134

184

234

284

284

   

monitoring, evaluasi dan perumusan

serta pengawasan keamanan pangan (Laporan)

III

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

 

Fokus Prioritas : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

 

1

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

1.

Persentase makanan yang

20

20

17

15

12

12

Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM

mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang (dihitung dari 10.000 sampel)

2

Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

1.

Jumlah sarana produksi dan

15.150

38.162

40.000

40.400

40.800

40.800

Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM

distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar

 

150.000)

 

2.

Jumlah produk Obat dan

97.970

97.970

98.950

99.939

100.939

100.939

Makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar)

3

Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan

1.

Persentase penyelesaian tindak lanjut

70

70

80

85

90

90

Pengawasan Obat dan Makanan

BPOM

informasi jejaring nasional, regional, dan internasional terkait rapid alert dan

 

response permasalahan keamanan makanan (dihitung dari jumlah informasi yang masuk)

 

2.

Persentase pangan jajanan anak

_

_

70

80

90

90

sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi

II.1.M.A-3

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat   Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas   Rencana
 

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

 

Rencana

Prakiraan

Rencana

 

Prakiraan Maju

   

No

Indikator

Tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2012

     

Program

Pelaksana

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

IV

Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan

 

Fokus Prioritas : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata

 

1.

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Jumlah siswa SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Program Pendidikan Dasar

Kementerian

Pendidikan

 

Nasional

2

Penyediaan Subsidi

Jumlah siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

Program Pendidikan Islam

Kementerian

Pendidikan Madrasah

Agama

Bermutu

Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anask usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal

 

1

Penyediaan Layanan PAUD

Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education (persen)

10

10

20

35

50

65

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal

Kementerian

Pendidikan

Nasional

V

Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk

 

Fokus Prioritas : Revitalisasi program keluarga berencana

 

1

Peningkatan Kualitas

1. Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi, anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, peta kerja)

6

6

6

6

6

6

 

BKKBN

Kesehatan Reproduksi

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

II.1.M.A-4

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Lintas Bidang : Peningkatan Status Gizi Masyarakat   Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas   Rencana
 

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

 

Rencana

Prakiraan

Rencana

 

Prakiraan Maju

   

No

 

Indikator

Tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2012

     

Program

Pelaksana

 

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

   

2.

Jumlah mitra kerja yang

8

8

8

8

8

8

   

mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

2

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

1.

Jumlah kebijakan, strategi dan

4

4

2

2

2

2

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

BKKBN

materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan (peta kerja)

 

2.

Persentase keluarga yang

74,4

74,4

78.4

79.6

80.9

80.9

 

mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh

(dari 3 juta anggota aktif)

(dari 3 juta anggota aktif)

(dari 3,45 juta anggota aktif)

(dari 3,9 juta anggota aktif)

(dari 4,45 juta anggota aktif)

(dari 4,45 juta anggota aktif)

3.

Jumlah sarana dan prasarana

1 (paket/pusat-

1 (paket/pusat-

1 (paket/pusat-

1 (paket/pusat-

1 (paket/pusat-

1 (paket/pusat-

pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA, dll)

provinsi

provinsi

provinsi

provinsi

provinsi

provinsi

II.1.M.A-5

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT   Prioritas/

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT

 

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Prakiraan

Rencana

Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)

No

Tahun

Pencapaian

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2011

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

430,6

409,1

538,5

609,3

656,2

656,2

Fokus Prioritas : Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care

 

1

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

53,3

50,6

119,9

132,0

140,0

140,0

2

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

52,7

50,1

104,1

115,3

122,7

122,7

Fokus Prioritas : Perbaikan status gizi masyarakat

 

1

Pembinaan Gizi Masyarakat

324,6

308,4

314,5

362,0

393,5

393,5

II

Prioritas : Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan

197,7

197,7

195,2

258,0

316,3

316,3

Fokus Prioritas : Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan

 

1

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

197,7

197,7

195,2

258,0

316,3

316,3

II.1.M.B-1

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT   Prioritas/ Rencana Prakiraan Rencana Prakiraan Maju

LINTAS BIDANG PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT

 

Prioritas/

Rencana

Prakiraan

Rencana

Prakiraan Maju (Miliar Rupiah)

No

Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Tahun

Pencapaian

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2011

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

III

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

450,5

427,9

583,9

625,7

623,3

623,3

Fokus Prioritas : Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

 

1

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

3,0

2,9

11,9

12,3

14,2

14,2

2

Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

444,5

422,2

558,0

599,5

599,1

599,1

3

Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan

3,0

2,9

14,0

14,0

10,0

10,0

IV

Peningkatan Akses, Kualitas dan Relevansi Pendidikan

27.795,6

27.795,6

7.152,0

8.268,2

8.933,4

9.140,9

Fokus Prioritas : Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata

 

1.

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

2.160,2

2.160,2

2.606,0

3.052,6

3.465,6

3.465,6

2

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

24.306,9

24.306,9

3.183,0

3.535,0

3.588,0

3.588,0

Fokus Prioritas : Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan pendidikan non formal

 

1

Penyediaan Layanan PAUD

1.328,5

1.328,5

1.363,0

1.680,6

1.879,8

2.087,3

V

Prioritas : Pengendalian kuantitas penduduk

9,0

9,0

10,3

17,6

18,0

18,0

Fokus Prioritas : Revitalisasi program keluarga berencana

 

1

Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi

4,2

4,2

5,0

12,6

12,9

12,9

2

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

4,8

4,8

5,3

5,0

5,1

5,1

II.1.M.B-2

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN

 

1

Penelitian Oceanografi

Jumlah makalah ilmiah

47

47

58

58

59

59

Program Penelitian, Penguasaan,

LIPI

Jumlah penelitian biodiversitas laut dan coral triangle initiatives

1

1

0

0

0

0

dan Pemanfaatan IPTEK

Jumlah peta

17

17

17

17

17

17

Jumlah buku/monografi

1

1

2

2

2

2

Revitalisasi Fasilitas Penelitian Kelautan Wilayah Timur Indonesia

1

1

2

1

1

1

Upgrading Fasilitas Laboratorium Penelitian Kelautan Ancol

0

0

1

0

0

0

 

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

               

2

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar)

15; 68; 0

15; 68; 0

18; 30; 35

19; 34 ; 40

23 ; 53 ; 48

23 ; 53 ; 48

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kemen. Perhubungan

Unit (Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar; lampu suar; bouy) - PHLN

-

-

71; 215; 50

-

-

-

Unit suku cadang SBNP

118

118

185

182

217

217

Unit SROP melalui Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-520

 

47

29

40

30

30

Unit perangkat radio SSB (unit)

100

100

100

100

100

100

II.1.M.A-1

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   
 

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

   

Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya

4

4

5

 

6

7

7

   

Suku Cadang SROP (paket)

1

1

1

 

1

1

1

unit CCTV Pemantauan Kapal (unit)

4

4

2

 

3

2

2

Unit AIS (paket)

1

1

4

 

5

5

5

Dermaga kapal kenavigasian (lokasi)

1 (Kupang)

1 (Kupang)

2 (Sibolga; Sorong)

1

(Pontianak)

3 (Benoa,

3

 

Banjarmasin,

Tarakan)

Kapal inspeksi navigasi (unit)

2

2

4

 

4

5

5

3

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan

Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun

15

15

17

 

11

12

12

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kemen. Perhubungan

di

Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

(unit)

 
 

Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran (paket)

4

4

3

 

3

3

3

 

4

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai

5

5

6

 

6

7

7

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kemen. Perhubungan

di

bidang Perkapalan dan Kepelautan

dibangun (unit)

 

5

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan

Pembangunan kapal perintis dan penumpang

5

5

9

 

10

10

10

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kemen. Perhubungan

di

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

(unit)

 
 

Jumlah trayek angkutan laut perintis (trayek)

61

61

75

 

72

76

76

 

Terselenggaranya NSW (lokasi)

1 (lanjutan kantor pusat)

1 (lanjutan kantor pusat)

4 (Palembang,

4

(Makassar,

5 (Samarinda,

5

Panjang, Bitung,

Banjarmasin,

Sorong, Jayapura,

   

Ambon)

Pekanbaru,

Benoa, Ternate)

Pontianak)

II.1.M.A-2

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

   

Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase I

-

-

-

-

1

1

   

Jumlah Sistem Informasi Ruang Muat Kargo (paket)

0

0

1

1

1

1

6

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)

11,1

11,1

11,5

16,1

13,5

13,5

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kemen. Perhubungan

Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

20

20

20

20

22

22

Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

7

7

4

4

4

4

Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (paket)

1

1

1

1

1

1

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket)

1

1

1

1

1

1

Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi)

25

25

25

25

25

25

Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

25

25

25

25

25

25

7

Pelayanan Angkutan Udara Perintis

Jumlah rute perintis yang terlayani

127

127

139

153

160

160

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi

Kemen. Perhubungan

drum BBM

3779

3779

4270

4697

5167

5167

Udara

8

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah unit terpasang PLT Arus Laut

   

2

2

2

2

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

KESDM

II.1.M.A-3

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

     

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

 

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

 

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

(10)

(11)

 

BIDANG POLITIK

                 

9

Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan

1.

Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan

 

8

kali

 

8

kali

 

8

kali

 

8

kali

 

8

kali

 

8

kali

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian

Kemenlu/Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional/Direktor

pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri

           
 

2.

Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan

18

telaahan

18

telaahan

9

telaahan

18

telaahan

18

telaahan

18

telaahan

Internasional

at Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan

hukum internasional

           

3.

Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan

15

telaahan

15

telaahan

15

telaahan

15

telaahan

15

telaahan

15

telaahan

 

hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional

           

4.

Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria,

49

dokumen

49

dokumen

49 dokumen

49

dokumen

49

dokumen

49

dokumen

prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional

         

5.

Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait

 

12

kali

 

12

kali

 

12

kali

 

19

kali

 

12

kali

 

12

kali

   

dengan pembuatan perjanjian bilateral, dan trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

           

6.

Tersusunnya dokumen telaahan terhadap

6

dokumen

6

dokumen

6

dokumen

6

dokumen

6

dokumen

6

dokumen

dokumen Ocean Policy

           
 

BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN

                 

10

Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut

Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah yurisdiksi Indonesia

 

7

kali

 

7

kali

 

8

kali

 

9

kali

 

10

kali

 

11

kali

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

Bakorkamla

11

Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut

Terbangunnya sarana dan prasarana beserta fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di daerah

 

3 paket

 

3 paket

 

3 paket

 

3 paket

 

0

 

0

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

Bakorkamla

II.1.M.A-4

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

BIDANG WILAYAH TATA RUANG

                 

12

Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan

Kualitas kerjasama,sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional

2

2

2

2

2

2

Program Survei dan Pemetaan Nasional

Bakosurtanal

Survei batimetri lepas pantai line km.

13.680

13.680

13.680

13.680

13.680

13.680

Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km.

50.000

50.000

55.000

60.000

66.000

55.000

Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km.

40.000

40.000

45.000

50.000

60.000

45.000

Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K.

55

55

56

62

67

56

Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan.

2

2

2

2

2

2

Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan.

6

6

8

10

13

8

Pembuatan Peta LBI

2

2

3

4

4

3

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart).

15

15

15

15

15

15

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami.

2

2

3

4

5

3

II.1.M.A-5

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

     

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

 

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8)

 

(9)

(10)

(11)

13

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH tematik matra laut

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

Program Survei dan Pemetaan Nasional

Bakosurtanal

Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta , remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional

18 NLP(@5 tema)

18 NLP(@5 tema)

18 NLP(@5 tema)

18

NLP(@5

18

NLP(@5

18

NLP(@5

tema)

tema)

tema)

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik SDA dan LH matra laut

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

33 Prov, 6 K/L

Jumlah dokumen database SDA laut

4 Dok

4 Dok

 

4 Dok

 

4 Dok

 

4 Dok

 

4 Dok

 

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

               

14

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut

Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model implementasi dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut

3 dokumen

3 dokumen

5 dokumen

5

dokumen

5

dokumen

5

dokumen

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KLH

Persentase capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis kabupaten

20%

20%

 

30%

 

40%

 

50%

 

50%

15

Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi meteorologi penerbangan untuk untuk take-off dan landing

           

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan

BMKG

20

bandara

20

bandara

20

bandara

20

bandara

Geofisika

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan

   

30

bandara

35

bandara

40

bandara

40

bandara

Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang laut

   

99 pelabuhan

110 pelabuhan

120 pelabuhan

120 pelabuhan

II.1.M.A-6

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

16

Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan

14

14

15

16

17

17

Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

KESDM

17

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang teridentifikasi sumber daya ikannya (Provinsi)

1 WPP PUD, 33 Provinsi

1 WPP PUD, 33 Provinsi

8

8

8

8

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber daya ikannya (WPP)

2 WPP, 33 provinsi

2 WPP, 33 provinsi

11

11

11

11

Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumberdaya ikannya dengan dokumen Catch Documentation Scheme (CDS) and IOTC Bigeye Statistical Document (WPP)

1 WPP

1 WPP

4

5

6

6

18

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)

550

550

600

650

700

700

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

Jumlah pengadaan kapal perikanan ≥ 30GT (kapal)

125 (125 lainnya dari DAK KP)

125 (125 lainnya dari DAK KP)

125 (125 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK)

250

190

190

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit)

976

976

1.552

2.259

2.929

2.929

Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang)

1.980

1.980

180

210

240

240

II.1.M.A-7

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

19

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina, termasuk pelabuhan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (unit)

816

816

816

816

816

816

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)

15

15

20

30

119

119

Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (Lokasi)

22

22

22

22

22

22

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)

35

35

20

25

30

30

Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, Operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi)

20

20

20

20

20

20

20

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan

Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang ditertibkan (dokumen)

9.000

9.000

10.000

11.000

12.000

12.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan hukum)

3.000

3.000

3.500

4.000

4.500

4.500

Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan menangkap di seluruh WPP

5.900

5.900

6.900

7.900

8.900

8.900

II.1.M.A-8

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN         Prakiraan     Prakiraan

KEBIJAKAN LINTAS BIDANG : KELAUTAN BERDIMENSI KEPULAUAN

       

Prakiraan

   

Prakiraan Maju

   

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana

Recana tahun

     

No

Indikator

tahun 2011

Pencapaian

Tahun 2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

21

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi)

37

37

43

63

83

83

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

Jumlah pengembangan kelembagaan usaha (KUB) yang mandiri

1.200

1.200

1.400

1.600

1.800

1.800

Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP

1.000

1.000

3.700

3.000

2.000

2.000

22

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikat dan memenuhi standar (Unit)

2.000

2.000

4.000

7.000

10.000

10.000

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

KKP

23

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

Jumlah produksi induk unggul (juta induk)

8

8

10

13

15

15

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

KKP

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)

63

63

115

140

165

165

Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar benih)

42,2

42,2

50,3

61

72

72

Jumlah bibit Rumput Laut (ton)

350.420

350.420

510.000

750.000