Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ACUAN

Alvin. A. Arens, James. K. Loebbecke. Alih bahasa oleh Yusuf. A. A. (2003). Auditing pendekatan terpadu. Jakarta. Salemba Empat. Amrizal. (2004). Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh internal auditor . Jurnal Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Sumatra. Bayangkara. I. B. K (2008). Audit manajemen prosedur dan implementasi. Jakarta. Salemba Empat. Boyton. W. C, Jhonson. R. N, Kell. W. G. Alih bahasa oleh Rajoe. P. A. Modern auditing. (edisi 7). Jakarta. Erlangga. Hartati. D. (2009). Analisis pengendalian intern piutang usaha pada PT.SFI medan. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Sumatra Utara. Sumatra. Hernie. (2008). Peranan pengendalian intern atas penjualan, piutang dan penerimaan kas pada PT. Geotechnical Systemindo. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Bina Nusantara. Jakarta. Juliana. E. T. (2010). Audit operasional atas fungsi penjualan dalam penilaian kinerja manajemen PT. Goenta Indonesia. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Sumatra Utara. Sumatra. Mulyadi. (2001). Sistem akuntansi. Jakarta. Salemba Empat. Nasution. M. (2003). Sekilas tentang internal auditor. Jurnal Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Sumatra. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1221 . Diakses tanggal 25 Maret 2011.

Nasution. M. U. (2004). Bukti dan prosedur sebagai suatu cara pengumpulan bukti. Jurnal Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Sumatra. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1192 . Diakses tanggal 25 Maret 2011. Paramitha. S. (2009). Evaluasi pengendalian internal pada prosedur penjualan kredit (studi kasus pada service point wilayah tangerang PT. Jasatama Polamedia. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Bina Nusantara. Jakarta. Parno. (2005). Pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern terhadap keberhasilan usaha koperasi pegawai republic Indonesia (KPRI) do kota semarang. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. universitas negri semarang. Semarang. Pontoh. S. (2009). Evaluasi pengendalian internal pada siklus pengeluaran, produksi, dan pendapatan untuk meningkatkan pengamanan asset sediaan pada industry rekondisi mesin fotocopy PT.X di Surabaya. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Surabaya Surabaya. Surabaya. Pulasari. R. (2010). Evaluasi sistem pengendalian intern penjualan jasa perawatan lift pada PT. Industri Lift Indo Nusantara kantor cabang semarang. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. Simatupang. H. A. (2010). Penerapan sistem informasi penjualan sparepart pada PT. Generation Computer System Pemantang Siantar. Tesis S1 Tidak Dipublikasikan. Universitas Sumatra Utara. Sumatra. Suharlin. (2007). Audit financial, audit manajemen dan sistem pengendalian intern. http://jurnal.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2007/01/BEJ-v3-n1-artikel3agustus2006.pdf . Diakses tanggal 30 maret 2011

Tunggal. A. W. (2008). Dasar-dasar audit operasional (edisi revisi). Jakarta. Havarindo. Weygandt. J. J, Kieso.D. E, Kimmel. P. D. (2005). Accounting principle. (7th edition). Canada. Jhon Wiley & Sons Inc.

Anda mungkin juga menyukai