XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT SSN BOS
153,282,000 DEKONST 157,820,000

APBD PROPINSI
2,467,500

KOMITE RUTIN
77,940,000

SUKA RELA
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,999,991,538 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

100,000,000

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 200,000 1,000,000 4,060,000 740,000 4,000,000 200,000 1,000,000 8,060,000 740,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000

5,500,000

10,500,000

5,000,000

5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 1,000,000 10,470,000 500,000 400,000 11,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0 2,820,000 5,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 7,130,000 500,000 0 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 1,000,000 3,700,000 4,600,000 400,000 2,820,000 2,467,500

3,700,000 1,149,500 12,037,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0 0

Retret 10. Tata busana. Sepak bola.2.000 100.000 IV. Sepak bola.000.000.000 1.000 100.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) . Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.000 1.000.000 3. c.000 750.060.000. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Rupa. Seni Tari. tata boga.000 16.000 750.325.825. Bulu Tangkis.400.PramukaTonti Kegiatan: a. seni budaya. Seni tari.000 150.000 0 0 250. dan olahraga Pengiriman lomba 250.000 750. bulu tangkis. Qurban.000 3.080.000 100. Musik Band.000 11.980.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer. d.000 14.000 5.000 3. Nuzulul Qur'an. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.000 4. Agama Kristen dan Katolik : Paskah.000 2.500.400.Syawalan. Volly. Natal. b. Musik.000 e.595. Laporan 2. b. Seni Rupa.a.595. b. Tonti Kegiatan: a.000 6. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 1.000 10. Volley Ball. c.000 150.000 250. bahasa Inggris.000 250. Program Kerja 2. Qiroah .000.000 8.000 750.000 1. Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan 100. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas. d.

000 100.620.500.000 200. g.000 200.000 Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) 400.260.000 1.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi. c.000 200.000 200. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.000 200. h. d. c.030.000 3.000 2.000 400. dan evaluasi b.000 2.000 1.000 1. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a. Pelatihan MBS c.030.000 i.000 2. e.000 300.000 1.000 200.000 1.000 300.000 400.000 200.000 250.620.000 e.000 2. d. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 200.000 i. 1. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi 200. g.200. monitoring.000 1.000.000 300. b.000 300.000 200.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000 3.500. f.000 400.820.000 250. I. b. Transport Panitia dan Peserta .000 200.200.820.000.000 400.000 1. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat. f.000 400.000 200. b.260.000 100.Rincian Program Kerja 1.

000.000 10.Perawatan ringan sekolah d.000 64.000 400.Mengikutsertakan pada MGMP.000 450.000 3.240.300 6.000.900 1.Pembangunan ruang Lab TIK 150.000 214.428.310.000 600.500 46.000.Pembelian white board .219. pelatihan .000 13.000 9.000. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a.240.000 100.000 9.Pembelian TV Edukasi 6 buah .000.000 V. Pembelian buku d.000.Pembelian Lap top .000 . Rincian Program Kerja1.000 7.Pengadaan Printer 2 buah .000.900 11.000 800.582.000 23. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: .000 600.000. foto kopi .Pemindahan KWH meter .000 2.892.428.000 VI.375.Pengadaan Scanner . bahan habis pakai.workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000.000.000 6.892.000 100. air.249.000 400.318.. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1.000 4.000 1.000 200.000 3.000 c.000.Percontohan . Survey harga c. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a.200.300 9.000 4.Jaringan Internet .000 450. Transport 7.000 4.000 400.000.000 4. 1.Daya dan jasa( listrik.000. Penyiapan bahan-bahan b.200.000 100.Pembelian LCD .582.300 3. Pembentukan tim b. telepon) . Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a.007.000 10.000.000 14.Biaya pemeliharaan bangunan gedung . Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 100.000 9.000.000. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.000 400.000 200.500 23.200 6.000 13.000.900 1. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a.375.000 800.Perencanaan Instalasi dan pemasangan .030.000 1.000 11.ATK.

000 200.000 1.000 550.000 300.000 300.000 200.000 100. Penyiapan bahan-bahan dan alat b.c.000 3.000 1. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 .000 100. Penyiapan materi rumusan monitoring d.000 100.000 145.000 200.Sosialisasi tim khusus e.000 100.000 3.100 1.000 720. evaluasi.000 100.400. Penggandaan format instrumen d.000 100.000 200.000 100.664.664.000 200.000 100. Sosialisasi format instrumen e.Pelaksanaan pendaftaran d.000 300.Pengumpulan bahan dokumenter c.000 200.000 720.000 100.000. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c. monitoring.000 200.000 300. Program Kerja : Supervisi.000 100. dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.000 1.000.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a.000 200.000 100.000.000. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: .Pelebelan dokumentasi e.000 500. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c.000 .000 100.355. Penentuan langkah tindak lanjut 1.000 100. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b.000. Persiapan alat dan bahan instrumen b.Pelaksanaan pendokumentasian d.000 500.000 200.000 100.000 1.000 1.Melengkapi struktur organisasi .000 7.000 200.000 100.000 100.000. Pembuatan format instrumen c.000 400.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d.000 100.100 145.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a.Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c.000 7.000 100.000 1.000 100. Pembuatan program tindak lanjut b.Pengumpulan alat dokumentasi b.500.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a.355.Pembentukan Tim Khusus b.000 950.

000 400.000 100.000 200.000 200.000 100. Pelaksanaan tindak lanjut d.000 100.000 100.000.000 1.c.000 7.000 2.000 .000 300.000 5. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d.000 150.000 9.700.000 200. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 300.000 400.000 100.000.700.000 300.000 1. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c.000 400.000 1.000 1.000 100.200.000 100.000.000.000 9. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e.000 300.000. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a.000 1.000 150. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b.000 100.000. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.000 400. Pelaporan tindak lanjut d.000 100.000 13.000.000.000 1.000 100.200.000 500.000 100.000 100.000 12.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a.000. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.000 200. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f.000 500.

Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a.680. PTT b.000 .000 11. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya Kegiatan: a. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.000. Urusan-urusan Rincian Program 6.000 17.030.000 100. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian.600. Bantuan siswa 3.000 VIII. Analisa kenaikan harga barang d.000 10. STANDAR PEMBIAYAAN 1. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Akses ke sumber dana yang dituju f. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. meliputi Ulangan harian.000.710. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4.000 1.000 3. HR.600.000 17. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b.VII. Pembentukan Tim 100.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a.

038 JUMLAH Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.000 1.000 97.375.000 1. dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 1.000 2.107. .538 500.000. dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan.411.467.000 3.000.000. rindang. indah.000 400.000. NIP.000 400.000 1.000.000 1.000 100.000 500.000 500.000 1.000.282. asri.991.000 1. Dokumentasi hasil worKshop d. Penyiapan Bahan b.000 500. Deseminasi hasil workshop 500.000 1.A.b. Pelaksanaan Workshop c.000 3.000. B. kesehatan. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat.000 1. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.000 500.000 500.000 500.000.000 IX.000 500.820.000 153.000. sejuk.000 1.500 77.000.000 500.999.000.000 157.940.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.supervisi. Analisa. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA . ………………………………………………………………. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) 1 4 5 # .pelaporan dan tindak lanjut III.XII. TAHUN 2008/2009 NO I. STANDAR ISI KEGIATAN 1 Jul-08 2 3 4 1 Aug-08 Sep-08 4 1 2 3 4 1 Oct-08 2 3 4 1 Nov 08 2 3 4 1 Dec-08 2 3 4 1 Jan-09 2 3 4 1 Feb-09 2 3 4 1 Mar-09 2 3 4 1 Apt 09 2 3 4 1 May-09 2 3 4 1 Jun-09 2 3 4 2 3 Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7. variasi model. Evaluasi. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen. analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan.8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II.

tata boga.Jaringan Internet . Qurban. Seni Tari.Pembelian Lap top . Agama Kristen dan Katolik : Paskah. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi.Pembelian TV Edukasi 6 buah .PramukaTonti 2 3 Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.Pengadaan Printer 2 buah . Volly. Tonti Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer. Retret 1 a b c 2 a b c IV. Rupa. monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP. bulu tangkis. workshop V.Pemindahan KWH meter . Sepak bola. Qiroah . Natal. Bulu Tangkis. Musik Band. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi 1 Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. Volley Ball. Seni tari. Musik. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA 1 a b c Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran . bahasa Inggris. pelatihan.Pembelian LCD . Tata busana.Syawalan.Pengadaan Scanner . Sepak bola.Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92 . Nuzulul Qur'an. Seni Rupa.2.

Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) .Pembelian white board .ATK. dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 1 3 4 Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai 93 .Percontohan . air. bahan habis pakai.Daya dan jasa( listrik. monitoring.Perawatan ringan sekolah d Pengadaan buku VI.Biaya pemeliharaan bangunan gedung . evaluasi.. foto kopi . telepon) . PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.

. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian. asri. …………………… Nama Sekolah: ………… ………………………. NIP. rindang. meliputi Ulangan harian. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. sejuk.. indah. ulangan tengah semester. kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat. dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi ……….1 VIII. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih 1 2 3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan.

500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77.000.467.000.820.000.000.000.000.00 5.000 APBD KAB 1.414.375.107.000.00 5.00 1.000.00 5.000. PEMBIAYAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….00 10.500.00 5.000 APBD PROV 2.000.000.00 63.999.00 5.137.000.000.000.00 5.000.00 5.000.000.000.538.00 5.000 DEKONST 157.080.000.414.358.467.000 BOS 153..150.358.730.000.500.500.000.000.940.500.000.00 2.820.000.000.000.000.149.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5.000 4.00 49.00 a 1.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 4.00 11.000.000.038 1.282. c d e 3 a b c d 5.991.00 74.000 5.000.000.00 47 .000.538 JUMLAH (RUPIAH) 1.00 5.500.000.000 10.000.000.000 97.00 33.411.000.00 4.000.000 1.000.XII.00 1.000.00 4.700.00 b.00 2. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 100.538 1.000.000.000.

000.000.000.00 6.230.120.900.000.770.00 21.000.350.00 1.170. Pustakawan.000.000.000.000.00 7. evaluasi.00 b.00 4.200.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.000.375.000.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.100.000.000 64.714.000.433. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.00 46.000.00 3.00 1.900.240.00 0.000.00 5.00 3.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.000.00 3.00 2.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.030.664.000.000.00 214.00 7.00 850.000.00 2. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa 48 .00 3.230.00 28.00 6.000.00 25.00 500.000. pelatihan.100. Workshop 1.000.550.000. Laboran.240.00 138.000.000.375.900.000.000.00 c Tenaga TU.200.000 4.600.000.000.000.00 4.00 33.00 3.000.00 3.00 34.320.000.707.00 4.320.000.000.00 5.00 Supervisi.000. c d e f g 2.950.000 9.000.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150. monitoring.00 0.000.00 0.000.00 9.000.460.000.550.900.00 850.

000.000 29.000.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 5.991. Peningkatan sumber dana 2.940.000.00 97.038.00 STANDAR PENILAIAN 8.999.282.000.000.000.7.000.00 1.000.000.00 100.280.411.310.375.000.00 49 .00 5.00 1.467. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.00 5.500.000.107.000.030.00 157.00 77.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 5.00 153.000.538.000.820.00 1. Kesejahteraan Pegawai 28.00 2.

00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 70.000.000.149.438.00 77.00 a 1.000.000.096.000.467.000.000.00 5.400.728.00 2.000.000.000.00 2.000.223.000.938 1. 8.358.800.500.000.980.00 1.000.000. c d e 3 a b c d 3.00 4.00 2.000 3.000.00 b.500.000.00 50 .00 1.000.00 18.000.070.00 500.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7.223.650.000.000 3.000.000.00 2.000.00 1.000.000.000.000.000.820.345.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 2.00 3.467.000.00 5.00 6.000.000.500.000.00 2.00 2.000.00 2.500.00 32.080.00 6.500.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: …………………………….000.000.000.00 13.00 4.00 4..00 2.000.00 APBD PROV 27.500.000 APBD KAB 1.000..000.000.000 1.000.000 DEKONST 152.820.414.000.200.000.00 10.00 1.000.00 4.000.00 63.000.436.000.00 1.650.700.414.000 106.538 18.00 5.000.137. 9 127.000.00 2.000.000.538.000.000.000 BOS 150.000.000.000.300 1.358.00 50.300.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3.

00 1.00 27.000.00 2.00 7.000.000.000.000.00 23.004.000.00 1.000 50.00 37.000. pelatihan.000.00 3.000.500.000. Laboran.000.021.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.000.00 12.000.000.00 1.500.000. Pustakawan.000.000.000.00 4.000.000.00 5.00 0.00 12.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.800.000.000.000.500.000. evaluasi.500.00 0.500.00 3.00 5.00 c Tenaga TU.000.500.240.000.000.000.000.000.000.000.00 2.500.00 4.00 7.00 52.00 170.00 10.500.000.00 2.00 7.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.800.300.200.500.00 3.00 0.00 1.529.200.500.504.820.00 4.500.00 770.00 Supervisi.500.000.00 32.00 3.000 10.00 1. Workshop 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.00 2.00 14.900.000.230.770.000.800. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.000.000.320.000.500.000.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 51 .000.000.000.000.00 4.000.000.000. monitoring.000.00 1. c d e f 2.000.240.000 1.707.000.00 1.00 201.00 4.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.00 33.000.000.00 3.00 1.500.00 b.000.00 8.000.230.000.00 2.000.400.

00 150.000.728.938.000.000.00 52 .030.00 127.000.000.000.820.436.467.00 3.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000. Kesejahteraan Pegawai 3.000.7.00 70.00 3.000 3.00 7.000.000.000.000.070.000.000.000. Peningkatan sumber dana 2.500.000.000.00 30.345.500.00 2.000.00 152.00 1.00 106.00 2.500. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 8.800.00 1.438.200.000.00 8. Peningkatan Pengalokasian 3.00 3.000.030.500.000.00 10.000.00 32.500.00 27.096.

000.149.00 53 .000.494.000.500.865.00 1.00 3.000.00 74.988.000.494.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 1.00 1.500.000.000.752.000.00 1.820.000.488.600.000. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 50.000.000 1.00 62.500.500.255.000.00 APBD PROV 27.000.579.000.00 2.00 2.00 4.032 1.00 3.255.00 11.00 46.000 DEKONST 152.00 30.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….243.000.000.820.000.000.00 1..00 2.532 1.000 APBD KAB 1.000.000.500.467.000.500.00 2.00 5.00 5.00 2.000.000.00 b.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.000.000.00 2.00 2.992 20.000.000.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 2.270.500.467.00 1.000. c d e 3 a b c d 2.000.500.937.000.500.00 1.000.000.000.992.000 BOS 141.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168.000.515.000.000.000 7.000.000.00 1.500.000.000.000 124.000.00 3.000.000.00 a 1.000.000.270.

00 2.320.000 77.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 2.000.000.000.00 5.320.000.00 135.00 2.000 25.000.000.000.00 4.500.00 500.200. evaluasi.000.500.000.000.000. Pustakawan.00 3.00 7. monitoring. pelatihan.000.500.00 33.030.000.00 57.00 c Tenaga TU.000.00 1.000.00 1.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.000.000.000.080.000.000.000.000.00 7.000. Workshop 1.000. c d e f 1.000.000.000.000.000.000.000.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000 b.540.000. dll: (bersifat ratarata) MGMP.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.000.00 0.00 4.00 4.00 2.00 0.000.000.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 500.00 2.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 54 .000.00 9.00 1.000.500.000.000.00 327.00 3.540.000.00 4.000.00 3.000.000.000.213.000.000 75.240.000.00 0.200. Laboran.00 5.00 28.00 22.080.223.000.460.00 Supervisi.00 9.000.000.000.00 3.000.00 4.00 1.00 38.240.000.500.

00 2.000.000.000.00 2.233.00 152.000.000.600.000.500.532.032.000.00 2.00 2.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 4.000.000. Peningkatan sumber dana 2.752.000.000.000.00 2.00 STANDAR PENILAIAN 8.000.579.000.500.000.00 168.865.00 1.00 6.000.467.500.00 1. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 124.000.000.233.000.00 32.500.00 5.000 34.00 50.820.7. Kesejahteraan Pegawai 2.00 141.00 55 .000.000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.243.500.00 27.

132.000.00 1.000.00 1.000.000.000.000.000.000.000.579.000.000.000.500.288.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4.00 5.000.500.437.000.000 DEKONST 2.000.000 APBD KAB 1.000.488.00 4.00 1.00 4.00 43.467.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230.000.500.000.000.00 13.000.820.000.532 1.000.000 5.032 1.00 10.00 12.00 5.800.00 b.000.00 6.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….000.00 5.149.00 5.00 5.00 5.00 2.400.000 140.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.00 5.000.000.000.865. c d e 3 a b c d 6.000.000.00 10..000.000.467.000.000.000.00 56 .00 4.00 5.000.00 APBD PROV 42.00 a 1.936.000.000.000.000.992 20.494.000.000.000.000.000.00 76.494.00 27.488.000.820.992.255.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 57.000.500.255. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN BOS 135.000.000.000.515.00 2.

000.000.00 4.000.00 194.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 38.000.000. Laboran.00 1.00 c Tenaga TU.000.00 3. c d e f Supervisi.800.000.000.683.00 2.223.00 0.000.000.00 6.800.000.000.00 3.00 5.320.00 136.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6.00 8.796.00 32.000.000.000. monitoring.000.000.540.00 10.00 0.200.000.000.240.000.000 b.000 79.540.00 2.000.000.000.000.000.00 3.000 89.000.00 3.00 2.800.000.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 25.000.000.200.00 57 .00 31.00 3. evaluasi. pelatihan. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.200. Workshop 1.00 3. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 5.000.000.000.000.000.460.000.796.000.000.00 0.00 57.240.00 0.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.00 22.000.000.00 10.000.00 4. Pustakawan.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.320.

000.400.000.00 3.00 2.000.000 34.00 1.00 5.000.936.A.00 2. NIP 130530785 58 . B.820.000.000.00 230.200.00 2.000.000.000.500. Peningkatan sumber dana 2.000.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 3. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.132.000.00 32.233.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 619.00 5.032. 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.00 140.619.00 STANDAR PENILAIAN 8.467.800.200.000.865.00 5.7.233.00 135. Kesejahteraan Pegawai 5.00 42.000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.000.532.00 Sentolo.288.579.

.

.

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful