XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT SSN BOS
153,282,000 DEKONST 157,820,000

APBD PROPINSI
2,467,500

KOMITE RUTIN
77,940,000

SUKA RELA
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,999,991,538 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

100,000,000

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 200,000 1,000,000 4,060,000 740,000 4,000,000 200,000 1,000,000 8,060,000 740,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000

5,500,000

10,500,000

5,000,000

5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 1,000,000 10,470,000 500,000 400,000 11,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0 2,820,000 5,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 7,130,000 500,000 0 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 1,000,000 3,700,000 4,600,000 400,000 2,820,000 2,467,500

3,700,000 1,149,500 12,037,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0 0

Agama Kristen dan Katolik : Paskah. Seni Tari. Seni Rupa.000.325. c.000 3. Program Kerja 2.000 3.000 8.000 750.000 1.2.980.000 e. b. Tata busana. seni budaya.595.000 250. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.000 250. Volley Ball. Seni tari.400.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ.000 750. Qurban. Laporan 2. Sepak bola.000 100. Rupa.000.000 150. Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan 100. c.000 750. b.000 150.000 6.Syawalan.000 16.000 IV.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer.500.000 5.060.000.000 1.000 100. Tonti Kegiatan: a. dan olahraga Pengiriman lomba 250.000.000 3.595. Volly. tata boga.000.000 14.PramukaTonti Kegiatan: a. Musik.000 2. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas.a.080. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) .000 1.000 0 0 250. Qiroah . Bulu Tangkis. Musik Band. bulu tangkis.000 100. Natal. b.000 10. d. Nuzulul Qur'an. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 1.400. Sepak bola.000 4.000 750. bahasa Inggris. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1. d.825. Retret 10.000 11.

000 100.000 200. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 200.000 200. dan evaluasi b.000 e.000 1.000 3.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi.000 2.000 400.000 1.000 1. Pelatihan MBS c.820.200.000 1. c.000. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.000 i.000 Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.000 200.500. I. c.030. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.820.000 2.Rincian Program Kerja 1.000 200.000 200.000 400.500.260. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi 200.000 200.000 1. g. b.000 3. f.030.000 1. d.260.000 250. monitoring.000 200. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) 400.000 100. f.000 300. b. e. 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000 400.000 1.620.000 i. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a.000 300. d.000. Transport Panitia dan Peserta .000 250.620.000 400. h.200.000 300.000 200.000 200.000 2.000 400.000 200.000 2.000 300. g. b.

.000 600.300 9.582.000 400.000.000 3.000. Penyiapan bahan-bahan b.ATK.000 450.007.000.000.000. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: .318. bahan habis pakai.000 13.Biaya pemeliharaan bangunan gedung .000 VI. Survey harga c.892. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.000 200.Daya dan jasa( listrik.375.Pengadaan Scanner .000 100.240.900 1.300 3.000.000 2. telepon) . 1. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a.Pembelian white board .200.000 400.000 400.030.428.000 1.000 9.000 23. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. Pembelian buku d.Perawatan ringan sekolah d.000 100. Transport 7.000 c.Jaringan Internet .500 46.000.Mengikutsertakan pada MGMP. Rincian Program Kerja1.000 4.Pembelian LCD .200 6.000 100.Pembelian Lap top .000 450.Perencanaan Instalasi dan pemasangan .000 9.000.000 200.Pembangunan ruang Lab TIK 150.Pembelian TV Edukasi 6 buah .000 11.000. pelatihan .000. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a.900 1.000 600.000 6.249.000 13.000 10. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a.375.428.Pemindahan KWH meter .000 10.000 800.000.000. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 100.000.000 4.000.000 7. foto kopi .000 800.000 64.300 6.000 3. Pembentukan tim b.workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000.000 400.240.Pengadaan Printer 2 buah .000 14.892.000 V.582.500 23.900 11.Percontohan .000.000 4.310. air.200.219. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a.000 9.000 1.000 .000 214.000 4.000.

000 100.000 7.000 1.000 300.000.000 400.664.000 550.355.000 300. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c.000 1.Pelaksanaan pendaftaran d.664.000 .Pengumpulan alat dokumentasi b.Pengumpulan bahan dokumenter c.000 100. Pembuatan program tindak lanjut b.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b.355.000 3.000.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a.000 200.400.000 200.000 100.000 200. Program Kerja : Supervisi. Persiapan alat dan bahan instrumen b.000 200.000.000 200.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000.000 100. Penyiapan materi rumusan monitoring d. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: . Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.Pelebelan dokumentasi e.000 100.000 1.Sosialisasi tim khusus e.Pembentukan Tim Khusus b.Pelaksanaan pendokumentasian d.000 100. monitoring.000 145. Pembuatan format instrumen c. Penentuan langkah tindak lanjut 1.000 1.500. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 .Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a.000 200.000 100.000 100. Penggandaan format instrumen d.000 100.000 100.000.000 200.000 100.000 7.000 100.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a. dan akreditasi sekolah Kegiatan: a. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c.000 720.000 1.000 200. Sosialisasi format instrumen e.000 100.100 145.000 200. Penyiapan bahan-bahan dan alat b.100 1.000. evaluasi.000 1.000 500.000 950.000 100.000 100.000 300.000 3.000 200.000 720.Melengkapi struktur organisasi .000 500.Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c.c.

Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d.000 100.000 100.000 100.000 400.000 100.000 500.000.000 200.000 300.000 1. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d.000.000.000.000 .000 100.000 200.000 2.000 400.700.000 150.000 100.000 5.000 500.000. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e.000 100.000 1. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.000 1.000 200.000 200. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c.c.000.000 300. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e.000 100.000 1.000.000 400. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Pelaksanaan tindak lanjut d.000. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f.000 150.000 1.000 400.000 300. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.000 100.700.200.200. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e.000 7.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a.000 9.000 9.000 1. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 300.000 100. Pelaporan tindak lanjut d.000 12.000 13.000.000 100. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b.000 100.

000 17. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e.000.710. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a.000.7 : Bantuan siswa Kegiatan a.000 100.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. meliputi Ulangan harian. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.000 1. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya Kegiatan: a. Analisa kenaikan harga barang d.680. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. HR. Pembentukan Tim 100.600. Bantuan siswa 3.VII. Urusan-urusan Rincian Program 6.000 11.000 3. PTT b. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000 17.000 .000 VIII. Akses ke sumber dana yang dituju f.600.000 10.030. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b.

940.000.500 77.000 400.000.000.000 1.000 3.411. indah.038 JUMLAH Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. .000 1.000 1.000 500.282.000.000 157.000 500.000 500.999. sejuk.000 1. rindang.000.000 2.000.000 IX.000 1.b.000.000 1.000 1. Penyiapan Bahan b. dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan.000 153.000 500. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat.000 400.000 1.820.000 1.000 500.375.000 100.000 500.538 500.000. Pelaksanaan Workshop c.A. asri. NIP.107.000 500.000. B.000.991.000 97.000 3. dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 1.000. Dokumentasi hasil worKshop d.467.000 500. kesehatan. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR. Deseminasi hasil workshop 500.

TAHUN 2008/2009 NO I. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) 1 4 5 # . JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA . ……………………………………………………………….pelaporan dan tindak lanjut III. variasi model. Evaluasi.8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II. Analisa.XII. analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen.supervisi. STANDAR ISI KEGIATAN 1 Jul-08 2 3 4 1 Aug-08 Sep-08 4 1 2 3 4 1 Oct-08 2 3 4 1 Nov 08 2 3 4 1 Dec-08 2 3 4 1 Jan-09 2 3 4 1 Feb-09 2 3 4 1 Mar-09 2 3 4 1 Apt 09 2 3 4 1 May-09 2 3 4 1 Jun-09 2 3 4 2 3 Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7.

Volly. bulu tangkis. Tata busana.Jaringan Internet . Nuzulul Qur'an. Seni Rupa. Qurban. Volley Ball. Rupa. Sepak bola. Musik.Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92 .Pemindahan KWH meter .Pengadaan Printer 2 buah .Pengadaan Scanner . Bulu Tangkis. Musik Band.PramukaTonti 2 3 Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.Syawalan. workshop V.Pembelian TV Edukasi 6 buah . Sepak bola. pelatihan.Pembelian LCD . Agama Kristen dan Katolik : Paskah. Seni Tari. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA 1 a b c Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran . monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP. Tonti Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer. Qiroah . tata boga. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi. Natal.Pembelian Lap top . Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi 1 Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ.2. Retret 1 a b c 2 a b c IV. Seni tari. bahasa Inggris.

air.Biaya pemeliharaan bangunan gedung . bahan habis pakai. telepon) ..Percontohan .Daya dan jasa( listrik.ATK. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 1 3 4 Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai 93 .Perawatan ringan sekolah d Pengadaan buku VI. dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. monitoring.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi.Pembelian white board . foto kopi . Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) . PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. evaluasi.

indah..1 VIII. …………………… Nama Sekolah: ………… ………………………. kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat. ulangan tengah semester. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian. rindang. dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi ………. asri. sejuk. meliputi Ulangan harian. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih 1 2 3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. NIP. .

000 1.000.538 1.375.000.700.358.000.000.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77.000.414.000.000.00 11.00 49.149.00 5.00 b.000 10.00 4.000.080.730.000.00 33.000.00 63.000.000 4.000.000.00 4.940.467. c d e 3 a b c d 5.282.038 1.00 5.000.500.150.000.538.500.000.000.000 APBD PROV 2.00 5.000.000.991.820.00 2.00 1.467.00 74.000.000.500.00 10. PEMBIAYAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….000.000.00 5.000 97.000.000.00 5.000.000 5.00 a 1.XII.000 APBD KAB 1.000.000.00 2.00 5.000.00 47 .000.000.000. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 100.00 5.000.000.000.00 1.358.137.000 DEKONST 157.00 5.000.107.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5.000.000 BOS 153.820.414.500.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 4.411.500.00 5.000..999.000.000.000.538 JUMLAH (RUPIAH) 1.

000.000.200.000.00 850.600.000.00 138.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa 48 .550.000. c d e f g 2.350.00 3.320.00 500.433.460.000.000.000.00 34.00 6.000.375. evaluasi.240.00 850.000.000.000.000.000.950.00 214.000 4.200.00 3.000.000.000.000.000.320.00 7.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.170.100. Workshop 1.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.900.00 3.000.00 7.664.00 5.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.230.00 33.00 25.714.900.00 1.00 4.00 b.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.100.000.00 46.375.00 6.000.000.900.000.00 Supervisi. Laboran.00 3. Pustakawan.000.00 3.000.240.900.00 3.030.00 9. monitoring.00 4.000.00 1.000.000.00 2.000.00 0.000.120.707.000 9.00 4.00 28.00 0.770.000.00 5.000.000.000.000 64.00 c Tenaga TU.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.000. pelatihan.00 2.000.230.00 0.550.00 21.

000.280.000.000.000.000.000.00 5.940.991.00 153.00 49 .000.000 29.282.000.00 1.467.000.00 5.411.310.00 1.000. Kesejahteraan Pegawai 28.00 100.820.000.030.107. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.00 5.038. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 5.00 157.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.000.00 97. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 1.000.538.00 2. Peningkatan sumber dana 2.999.000.7.500.00 77.375.000.

000.00 1.438.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.00 2.000.000.000.000.500.000.00 77.000.00 2.00 APBD PROV 27.000 1.000.080.000.000.820.000 BOS 150.00 2.500.00 6.000.345. 8.000.200.000.00 6.414.500.00 13.000.00 4.00 b.000.00 1.000.00 50.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: …………………………….000.300 1.000.000.000.000..00 63.096.000.000.00 4.820.000.000.00 1.728.000 APBD KAB 1.000.00 5.00 2.000.00 5.538.TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 70.000.00 4.800.000.149.467.000..00 2.000.000.00 3.000.538 18.00 4.000.00 2.000.980.00 18.000.358.000.00 5.414.000.00 2.000.000 106.223.000.000.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 2.00 10.436.500.00 32.000.000 3.000.000. c d e 3 a b c d 3.00 2.650.000.070.000.000.00 50 .500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7.938 1.000.650.223.000 DEKONST 152.467.000.00 1.358.000.300.000.000.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3.00 500.00 2.700.400.000.137.00 a 1. 9 127.500.000.000.000.500.000 3.00 1.

000.000.00 4.000.000.021.00 8.000 10.000.00 12.240.00 4.00 1.000.000.800.500.500.000.000.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 2.000.00 3.00 1.000.00 3.500.000.00 170. c d e f 2.000.240.00 33.000.000.800.000.00 2.00 37. monitoring.00 1.00 14.000.00 1.00 7.200.00 b.500.500.500.000.00 Supervisi.00 201.00 23.00 3.000.300.00 12.00 0.504.500.230.000.000.000.00 7.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.00 32.000.800.000.00 2.320.00 27. Laboran.00 1.00 c Tenaga TU.500.000.000.00 1.000.820.000. evaluasi.00 5.000.400. pelatihan.00 4.200.000.00 770.000.00 2.00 2.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.500.004.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 51 .00 52.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.770.000.000. Workshop 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.00 0.529.707. Pustakawan.000.00 4.000 50.000.500.000.000.500.000.500.00 7.000.000.500. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 1.000.000.00 3.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.900.230.000.00 3.00 0.000.00 10.00 1.500.000.000.00 5.000 1.00 4.

00 150.00 27.500.00 3.000.00 7.00 127.436.500.000.00 106.000.000.000.00 8.00 3.000.000.800.820. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 152.000.00 10. Kesejahteraan Pegawai 3.467.070.000.00 2.00 52 .438.000 3.030.00 32.000.500.000.00 1.500.030. Peningkatan Pengalokasian 3.00 30.500.00 3. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 8.000.000.00 2.200.000.938.000.345.000.000.000.00 1.728.000.7. Peningkatan sumber dana 2.096.000.000.00 70.000.000.

494.00 2.00 1.000.255.500.000.988.000 124.000.00 2.00 2.270.820.500.000.000.243.00 62.000.000.00 1.000.467.532 1.000.865.579.000.000.000.00 3.00 46.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.00 2.000 BOS 141.00 53 .000.032 1.00 4.000.000.000.00 2.500. c d e 3 a b c d 2.270.000.00 a 1.000 APBD KAB 1.149.000.00 1.494.752.500..000.000.000.00 1.467.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 2.00 2.000.00 3.000.00 3.000.000.000 1.000.000 7.000.000.515.000.500.000.000.000.992.00 1.500.500.00 74.00 11.000.600.00 1. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 50.000.00 5.000.000.000.500.937.000 DEKONST 152.488.00 30.000.000.00 APBD PROV 27.255.000.000.000.00 2.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….000.500.000.500.992 20.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168.820.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 1.000.00 1.00 b.00 5.000.

000.00 1.00 2.00 38.000.000.000.00 500.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 5.000.460.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.000.000 75.00 3.000.000.000.200. Pustakawan.000.00 3.000.00 500.00 2.000.00 4.00 5.00 4.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000.000.000.000.000.500.000.000 b.000.080.000.00 57.200.320.000.540.00 9.000.00 1.000.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 54 .320.000 77.00 3.000.000.00 28.000.500.500.000.00 c Tenaga TU.00 135.00 7. c d e f 1.000.000.00 2.500.00 33.000. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000. pelatihan.000.000 25.240.000.000.00 0.000.000.000.00 0. Laboran.000.00 7.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.000.000.000.000.00 0.000.00 1.000.080.213.00 4.00 2.030.000.000. evaluasi.00 Supervisi.00 1.000. Workshop 1.00 4.00 9.000.500.00 4.000.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.240.00 22.000.00 327.540.00 3.223.000.00 2. monitoring.

000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 1. Kesejahteraan Pegawai 2.500.467.000.233.00 STANDAR PENILAIAN 8.500.000.752.000.00 2.000.000.233.00 152.00 32.500.000.579.000.00 2.00 5.00 2.243.000.000.00 55 .00 124. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 4.000.032.600.000.00 168.000.000.00 2.865.000.500.00 27.7.000 34.000.00 141.000.000.820. Peningkatan sumber dana 2.532.000.000.500.00 50.000.00 1.000.000.00 6. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.00 2.

.000.000 140.000.800.000.000.000.00 5.132.000.000.494.000.000.000.000.500.00 5.149.000.000.000.000.00 APBD PROV 42.000.532 1.000.000.00 b.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230.00 4.00 5.000 DEKONST 2.000.000.820.00 5.000.820.255.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….00 5.032 1.488.579.00 1.500.500. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN BOS 135.00 10.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4.500.255.00 10.467.00 2.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.000.00 5.000.00 4.000.000.865.494.000 5.00 6.00 2.000 APBD KAB 1.936.000.000.000.000.00 43.000.00 12.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 57.00 4.000.00 13.000.000.00 5.00 5.000.00 76.00 1.000.288. c d e 3 a b c d 6.00 27.000.00 1.000.000.400.515.000.000.437.992 20.488.000.00 56 .000.000.000.000.992.467.00 a 1.000.

540.00 5.800.000.000 b.00 0.00 2.00 38.683.000.796.200.000.000.000.000.000 89.796.540.00 194.000.00 57.000.00 4.00 32. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 8.000.000.00 136.800.240.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 25.000.00 0.00 0.460. evaluasi.000.00 3.000. pelatihan.00 31. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 5.00 10.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2. monitoring.800.000.000.000.000.00 2.00 3.00 1.000.000.000.240.000.200.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2. Pustakawan.00 c Tenaga TU.000.000.000.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6.000.000.00 3.000. Workshop 1.000.000.000.000.00 4.00 3.00 22.00 2.000 79.00 57 .320.000. Laboran.000.200.00 0.000.00 10.000.00 3.00 6.000.223.000.320.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.00 3.000. c d e f Supervisi.

8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. B.00 Sentolo.000.000.579.233.000.000.000.000. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 3.000.00 3.000 34.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.400.820.865.000. Kesejahteraan Pegawai 5.7.00 619.000.000.000.00 5.000.800.00 2.132. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 1. NIP 130530785 58 .500.00 5.936.532.288.000.00 230.00 42.000.200.000.467.032.00 135.00 2.200.00 5.00 32.00 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.00 140. Peningkatan sumber dana 2.619.000.233.A.

.

.

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful