XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT SSN BOS
153,282,000 DEKONST 157,820,000

APBD PROPINSI
2,467,500

KOMITE RUTIN
77,940,000

SUKA RELA
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,999,991,538 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

100,000,000

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 200,000 1,000,000 4,060,000 740,000 4,000,000 200,000 1,000,000 8,060,000 740,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000

5,500,000

10,500,000

5,000,000

5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 1,000,000 10,470,000 500,000 400,000 11,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0 2,820,000 5,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 7,130,000 500,000 0 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 1,000,000 3,700,000 4,600,000 400,000 2,820,000 2,467,500

3,700,000 1,149,500 12,037,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0 0

400. Seni Rupa.000 1.595.000 2. Sepak bola.500.400. Seni Tari.000 750.a. c.000 16.000 1.000 100.825.000 11.000 100.000 3.000 150.080. Tata busana. Qiroah .000 750. Bulu Tangkis.000 e.Syawalan.000 150. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 1.060. c. Sepak bola.325. Qurban. Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan 100.000 10.000.000 3.000 1. b.000 IV. Seni tari. tata boga.000. d. d. Natal.000 250.2. Tonti Kegiatan: a.000 3.000 14.595.000.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer. Volley Ball. bulu tangkis.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a.000. seni budaya. Volly. Program Kerja 2. Musik Band.000 100.000 6. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon. b. Laporan 2. Rupa.000 0 0 250. Nuzulul Qur'an.000 750.000 4.000 8. Retret 10. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1. bahasa Inggris.000 250. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas.000.PramukaTonti Kegiatan: a.000 5. Musik.000 750. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) . b. dan olahraga Pengiriman lomba 250. Agama Kristen dan Katolik : Paskah.980.

000 i.000. f.000 250.000 200.000 250. g. Pelatihan MBS c.620.030.000. dan evaluasi b.000 200. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.000 2. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) 400.200.Rincian Program Kerja 1. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 200. b.000 200.000 200.000 400. d.000 300.000 2.820.820.000 400. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a. e.000 300. d. monitoring.000 3.000 1. b.000 400. Transport Panitia dan Peserta .000 300.000 200.000 400.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000 200.000 3. g.030.000 200.000 Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.000 i.000 1. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi 200. c. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.620. b.000 200.000 1.500. h.000 100. c.000 2. I.260.000 1.000 400.260.000 300.000 1.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi.000 2.000 100. 1.000 1.000 e.000 200. f.200.500.000 200.000 1.

000 100.000 450.318.000 1.200 6.000 3.000.Pembangunan ruang Lab TIK 150.582.000 400.000 1. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Pembentukan tim b. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a. Penyiapan bahan-bahan b. pelatihan .000.Pembelian Lap top .Jaringan Internet . Transport 7.000 VI.000.000 7.249.000 6.375.000.300 6.900 1.375.000 23.000.000 V.000 600.000.582.000 .000 100.000 9.030.000 10.000 13.240.900 1. Pembelian buku d.000 400.000 2.. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 100.000.500 23.000 4. air.000 4.000 9.Pengadaan Printer 2 buah .Percontohan .workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000.000.Daya dan jasa( listrik.310.000 600.219.000 4.Mengikutsertakan pada MGMP.000 400.000 c.Pembelian TV Edukasi 6 buah .200.000 10.300 3.428.Pemindahan KWH meter .000 4.300 9.ATK.240.000 64. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: .900 11.Pembelian LCD .000.000.Pembelian white board .000 11.000 9.000. Survey harga c. telepon) .000 450. 1.428.000 800.Biaya pemeliharaan bangunan gedung .000.Perawatan ringan sekolah d.200.000.Perencanaan Instalasi dan pemasangan . Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1.000 200. Rincian Program Kerja1.000 400.000.000 214.000 200.000.000 100.000 800.000. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a.892. bahan habis pakai.Pengadaan Scanner .000 13.007.000 14.000 3.892. foto kopi .500 46.

355.000 500.664.664.000 1.000 100.c.000 100. Program Kerja : Supervisi.000.000 3.000.000. Sosialisasi format instrumen e.000 500.000 200. Pembuatan program tindak lanjut b.000 100.000.000 200.000 100. monitoring.000 400.000 200. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c.000.000 300.000 100.Pelaksanaan pendaftaran d.100 1.000 720.000 100.000 100. evaluasi.000 200.000.000 100. Penggandaan format instrumen d. Persiapan alat dan bahan instrumen b.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d.Melengkapi struktur organisasi . Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.000 100.Pengumpulan bahan dokumenter c.000 300.100 145. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c.000 100.000 100.000 7.000 200.000 200. Penentuan langkah tindak lanjut 1. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: .Pelaksanaan pendokumentasian d.000 .000 100.400.000 200.000 720.Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c.000 200.Pembentukan Tim Khusus b.Pengumpulan alat dokumentasi b.000 100.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a.000 1.500.000 145.000 100. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 . Pembuatan format instrumen c.000 550.000 1.000 300. Penyiapan materi rumusan monitoring d.000 100.Sosialisasi tim khusus e.000 300. Penyiapan bahan-bahan dan alat b.000 3.000 1.000 100.000 200.000 100.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a.000 7.000 1.Pelebelan dokumentasi e.000 1.000 950.000 100.355.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a.000 200. dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.000 100.

000 1. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a.000 300.200.000 150.000 100. Pelaporan tindak lanjut d. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.000 1.000 200. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e.000 1. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b.000 100.000 100.000.000 150. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d.000 100. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d.000 400.000 13.000.000 500. Pelaksanaan tindak lanjut d.000 7.000.000 100. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b.000 100. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f.000.000 300. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c.000 1.000 5.000 100.000.000. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f.000 200. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e.000 12.000 500.000 9.000 100.000 100.000 400.000 1.000 100.000 2.000.000.000 .000 300.000 100.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 300.000 9.200.c.000 100.000 200.000 1.700.000.000 200.000 400.700. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a.000 400.

600.7 : Bantuan siswa Kegiatan a.600. meliputi Ulangan harian. HR. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a.680.000 11. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b.000 1.000 17.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. PTT b. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian.000 10. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Analisa kenaikan harga barang d. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000 .VII.000 100. Pembentukan Tim 100. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a.000. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.030.000 VIII. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya Kegiatan: a. Urusan-urusan Rincian Program 6.000 17. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.710.000.000 3. Bantuan siswa 3. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. Akses ke sumber dana yang dituju f. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4.

000 IX.000 100.000 500.000.991.940.A.b.000 500.000 1.000.000.820.000.000 400.000 1.000 500.538 500. asri.000. kesehatan.467.000 500.000 1.375. dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 1.500 77.000 3. .000 97. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.000 500. B.000 2. Penyiapan Bahan b.000 1. dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan.000 500.282.000 1.000 400. Pelaksanaan Workshop c. NIP.000 157. rindang.038 JUMLAH Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.000 500.000 1.000 500.000 1.107.000.000 3.000.000 1.000 1.000. indah. sejuk.000.999.000. Dokumentasi hasil worKshop d.000. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat.000 153.411. Deseminasi hasil workshop 500.

STANDAR ISI KEGIATAN 1 Jul-08 2 3 4 1 Aug-08 Sep-08 4 1 2 3 4 1 Oct-08 2 3 4 1 Nov 08 2 3 4 1 Dec-08 2 3 4 1 Jan-09 2 3 4 1 Feb-09 2 3 4 1 Mar-09 2 3 4 1 Apt 09 2 3 4 1 May-09 2 3 4 1 Jun-09 2 3 4 2 3 Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7. ………………………………………………………………. Analisa. TAHUN 2008/2009 NO I. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA . STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen.XII. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) 1 4 5 # . analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan.pelaporan dan tindak lanjut III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Evaluasi.supervisi. variasi model.8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II.

Volly.Pembelian LCD .Jaringan Internet .Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92 . Musik. Seni tari. Sepak bola.Pembelian Lap top . workshop V. Tonti Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer.Syawalan. Musik Band. monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP. Rupa. bahasa Inggris.Pembelian TV Edukasi 6 buah .Pengadaan Printer 2 buah . Retret 1 a b c 2 a b c IV. Tata busana. Natal. Sepak bola. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi 1 Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. Qiroah . Seni Rupa. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi.2. bulu tangkis.PramukaTonti 2 3 Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon. Bulu Tangkis. pelatihan. Qurban. Seni Tari.Pemindahan KWH meter . Volley Ball. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA 1 a b c Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran .Pengadaan Scanner . tata boga. Nuzulul Qur'an. Agama Kristen dan Katolik : Paskah.

Pembelian white board . telepon) . foto kopi .Daya dan jasa( listrik.. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.Perawatan ringan sekolah d Pengadaan buku VI. air. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 1 3 4 Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai 93 . evaluasi.ATK.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi. bahan habis pakai.Percontohan . dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) . monitoring.Biaya pemeliharaan bangunan gedung .

NIP. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian. rindang. indah. dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi ………. ulangan tengah semester. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih 1 2 3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan. meliputi Ulangan harian. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX.1 VIII. …………………… Nama Sekolah: ………… ………………………. asri. sejuk.. kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat. .

000.00 5.000.000 4.282.467.730.000.00 2.414.700.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 4.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5.000.00 33.411.500.375.500.00 47 .000.500.00 63.000.00 5.000.00 10.00 2.00 5. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 100.000.000.00 b.000.000 10.00 49.000.000.00 5.538 JUMLAH (RUPIAH) 1.358.940.000.820.00 1.000.999.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77. PEMBIAYAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….000.000.149.000.038 1.000.00 5.000.500.107.XII.000.000.000.000.00 a 1.000.000.000.538 1.000.000.000 BOS 153.000.00 11.358.137.000.000.000 APBD PROV 2.467.00 5.00 1.000.150.000 1.000 97.000.000.000.820.000.00 4. c d e 3 a b c d 5.500.414.000 APBD KAB 1.000.080.00 5.000.00 5.538.000 5.00 4.00 74..000.991.000.000 DEKONST 157.000.00 5.

600.000.000.000.000.320.00 0. Laboran.000.00 138.000.00 2.000.433.00 850.000.00 6.000 9.00 33.350.00 46.000.000.240.00 28. Pustakawan.230.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000.200.770.00 Supervisi. monitoring.00 1.200.00 4.00 c Tenaga TU. evaluasi.000.000.000.664.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 850.00 3.00 6.000.00 2.000.00 0.000.00 b.000.100.00 21.000.000.714.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 214.707.900.00 4.000.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 4.000.00 500.000.00 9. c d e f g 2.00 25.00 3.230. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa 48 .375.00 3.00 7.030. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 3.900.000.00 3.000.240.460.120.00 1.00 0.000.000.00 5.900.000.550.000.00 7.000.00 34.375.000.550.00 5.000.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.320.000.000.000 4. Workshop 1.000.000.000 64.000.900.000.170.000.100.000.00 3.950. pelatihan.000.

999.000.000.00 49 .000.030.000.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 5.411.820.310. Kesejahteraan Pegawai 28.000.991.000 29.280.000.00 97.00 1.000.000.00 1. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.00 5.282.000.000.000.038.00 2.000.538. Peningkatan sumber dana 2.500.000.467.00 1.107.000.00 153.00 5.00 STANDAR PENILAIAN 8. STANDAR PEMBIAYAAN 1.7.00 157.940.000.00 77.375.00 5.00 100.

650.000 DEKONST 152.000.00 4.345.000.000.00 1.00 2.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 2.820.000 3.000.000.223.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7.300.414.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3.000.000.00 18.070.438.538 18.700.000 BOS 150.500.00 1.436.000.820.000.000 1.000.000.000 APBD KAB 1.00 2.728.000. c d e 3 a b c d 3.000.000.538.467.00 5.000.000 3.000.300 1.000.938 1.000.00 50 .000 106.00 2.000.00 2.000.000.800.000.TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 70.358.00 63.00 1.000.000.00 4. 8.500.414.000. 9 127.149.00 5.00 10.000.000.00 5.00 2.000.000.00 13.400.358.000.000.000..00 1.223.00 2.000.096.000.00 3.000.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: …………………………….00 4.500.000.000.980.000.00 6.000.00 6.00 a 1.00 2.00 2.00 APBD PROV 27.000.00 77.500.200.00 b.000.000.000.000.000.000..000.500.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.650.00 4.00 2.00 32.500.000.000.000.000.000.000.137.00 50.000.00 1.000.467.00 500.080.000.

000.500.000. monitoring.00 52.504. c d e f 2.00 12.000.00 5.00 1.320.500.000 50.000.00 2.000.000.00 4.500.00 27.000.000.000.021.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.800.00 770.00 32.000.00 1.500.000.000.900.000.000.200.000.000.00 201.000. Pustakawan.000.00 1.500.00 Supervisi.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 51 .00 7. dll: (bersifat ratarata) MGMP.500.00 4.00 0.00 10.00 1.500.00 37.000.00 4.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000 10.000. pelatihan.240.230.500.000.400.000.00 3.00 23.000 1.000.00 1.000.000.00 2.500.000.000.000.00 2.00 14.300.707.500.000.000.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 8.000.00 4.00 170.00 b.000.800. Workshop 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.00 1.004.500.000.000.529.820.500.00 7.00 0.000.000.000.00 12.00 2.00 5.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 1.000.000.000.200.000.000.000.000.000.000.00 4. evaluasi.000.000.770.000. Laboran.00 1.000.000.000.500.00 3.000.800.240.00 0.00 3.00 3.000.00 3.500.00 2.000.000.230.00 c Tenaga TU.00 7.00 33.000.

438.000.938. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 8.467.820.00 152.500. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.00 2.00 2.00 52 .000.000.000.000.500.00 70.00 150.000.070.00 8.000.000.000 3.00 1.500.00 1.436.00 3.00 3.030.000.500.000.00 127.00 32.000.00 7.000. Peningkatan sumber dana 2.345.000. Kesejahteraan Pegawai 3.000.00 3.200.000.500.000.00 30.000.000.096. Peningkatan Pengalokasian 3.000.728.800.7.00 27.00 10.000.000.030.00 106.000.

00 2.500.992 20.00 46.00 3.000.00 2.500.500.000.467.000.270.494.00 2.255.488.500.00 2.600.000.000 BOS 141.000.00 74.00 2.000.000.752..000.515.000.000.000.00 1.149.500.00 1.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 2.00 11.000 7.000.579.000 1.467.00 5.000.500.000.000.000.000.000.992.000.000.00 APBD PROV 27.865.532 1.000 124.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168.00 4.00 5.000.000.000.00 1.00 30.820.00 2.000.000.00 1.000.032 1.270.500.243.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000. c d e 3 a b c d 2.000.500.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….000.000.00 a 1.000.00 b.000.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 1.000.000.000 APBD KAB 1.00 3.000.000.000.937.255.000.000.00 53 .000.00 2.000.000.820.988.000.000.500.00 3.00 1.00 1.00 62.494.00 1.500. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 50.000 DEKONST 152.000.

030.00 22.000.000. c d e f 1.00 2.00 327.000.000.000. Pustakawan.000.00 2.00 Supervisi.00 33.000.000. evaluasi.00 4.000.00 9.000.000.320.00 3.00 c Tenaga TU. Workshop 1.000.000.000.00 0.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000.000.080.000.00 9.00 3.000 77.000.540.00 4.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.000.500.000.000.000.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 1.000.00 0.00 7.000.00 4.500. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 54 .000. monitoring.00 3.00 0.500.000 b.000.00 57.00 1.000.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.00 4.00 38.000. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.000.000.00 1.000.00 5.000.213.000.00 135.000.00 28.00 500.000.240.460.000.00 1.000.223.000.00 2.320.000.000.000.000.000.000.240.00 7.500. Laboran.00 4.000 75.00 3.080.000 25.00 500.000.00 2.000.500.000.540.000.200.000.000.000. pelatihan.00 5.000.00 2.200.

Kesejahteraan Pegawai 2.000.233.00 50.000.7.00 6.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.500.500.820.000.233.000 34.500.865.000.000.00 27.000.752.000.000.000.600.243.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.00 55 .000.00 2.500.00 2.00 141.000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.00 1. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 4.000.00 2.00 1.00 5.00 168.000.500.579.00 2.00 124.000.467. Peningkatan sumber dana 2.000.532.000.000.000.032.00 2.000.00 152.00 32.

000.00 5.494.000.000.000.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.494.992 20.820.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4.000.000.00 5.00 4.000.000.000.579.488.000.500.132.000.000.000.000.500.000.000.000.800.000.000.992.437.000.467.820.032 1.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….000.00 2.000 5.00 a 1.000. c d e 3 a b c d 6.000.000.00 56 .00 5.400.00 1.00 13..00 2.000.00 12.000.000.000.488.00 4.000.000.00 27.000.00 10.000.000.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230.515.00 5.00 1.00 76.255.00 5.00 43.467.000. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN BOS 135.000 DEKONST 2.00 5.000.936.00 b.500.000.149.000.00 10.000.000.00 1.00 6.000.000.000.000.000.000 140.000 APBD KAB 1.000.000.000.00 APBD PROV 42.000.00 5.00 5.00 4.288.255.500.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 57.532 1.865.

00 10.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.00 57 .000 89.000.00 4.00 1.000. dll: (bersifat ratarata) MGMP.540.000.00 4.460.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6.200.796.00 3.000.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.000 b. Pustakawan.000.000.000.00 3.200. evaluasi.000. c d e f Supervisi.00 8.00 6.000.320.000.000.000.540.000.00 0.000.00 0.00 0.320.000.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 25.240.000.000.000.000.00 3. monitoring.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.00 57.000.00 2.00 c Tenaga TU.00 2.000. Workshop 1.000.800.800.00 22.00 194. pelatihan. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 5.000.00 2.00 31.000.000.000.00 0.000.000.00 10.00 5.000.796.00 32.800.00 136.00 38.000.683.000.00 3.00 3.000.000.000. Laboran.000 79.000.200.000.223.000.00 3.240.000.000.

000.233. STANDAR PEMBIAYAAN 1.865. Peningkatan sumber dana 2.000. 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.00 STANDAR PENILAIAN 8.579.000.00 2.000.000.820. Kesejahteraan Pegawai 5.00 5.00 42.00 5.000.00 230.200. NIP 130530785 58 . B.619.000.000.000.200.00 5.032.000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 3.000.500.288.800.00 3.000.00 Sentolo. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.000.00 2.132.00 619.400.000.467.A.532.00 140.7.000 34.00 1.233.00 32.936.00 2.000.000.00 135.

.

.

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful