P. 1
RAPBS-RKAS 1-2 ( B ) 8 Standar

RAPBS-RKAS 1-2 ( B ) 8 Standar

|Views: 793|Likes:
Dipublikasikan oleh Muhammad Syam
sip
sip

More info:

Published by: Muhammad Syam on Sep 21, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2015

pdf

text

original

XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT SSN BOS
153,282,000 DEKONST 157,820,000

APBD PROPINSI
2,467,500

KOMITE RUTIN
77,940,000

SUKA RELA
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,999,991,538 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

100,000,000

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 200,000 1,000,000 4,060,000 740,000 4,000,000 200,000 1,000,000 8,060,000 740,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000

5,500,000

10,500,000

5,000,000

5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 1,000,000 10,470,000 500,000 400,000 11,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0 2,820,000 5,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 7,130,000 500,000 0 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 1,000,000 3,700,000 4,600,000 400,000 2,820,000 2,467,500

3,700,000 1,149,500 12,037,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0 0

000 0 0 250. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.400. Natal.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ.000 16.PramukaTonti Kegiatan: a. bulu tangkis.000 150. Qurban. bahasa Inggris. b. b. Tonti Kegiatan: a.000 100.000 8. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas. Seni Tari.000 3.000.400.000 4.000 14.000 11.000 5.000 750. Rupa.000 1.000 1. Agama Kristen dan Katolik : Paskah. Seni tari.000 IV. Volly.000 750.000 10.000.Syawalan. Bulu Tangkis.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) . c.000 250.000. dan olahraga Pengiriman lomba 250.000. Laporan 2. Sepak bola.500.980. Program Kerja 2. Volley Ball.000 100. Seni Rupa.080. Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan 100.000 1. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.000 250. c. Qiroah . d.000 6.2.000 3. seni budaya.060.000 750.595.595.000 150. Tata busana. d.000 3.825. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 1. Retret 10. Nuzulul Qur'an.325.000 e. tata boga.000 750. b.a. Musik Band. Musik. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a.000 100. Sepak bola.000 2.000.

f. h.000 200.000 300. c.620.000.000 2. dan evaluasi b.000 100.000 400.000 250.000 1.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi.000 2.820.000 300.820.000 3. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 200.500.000 Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.000 250.000.030.000 400. Pelatihan MBS c. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a.500.260. c.000 200.000 1.000 i.000 1.000 3.000 200.000 300.000 1.000 200. e.000 1.000 2.200.000 200.000 200. I.000 2.Rincian Program Kerja 1. g. d.000 300.000 200.000 200.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) 400.000 1. Transport Panitia dan Peserta . b. g.620. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.000 400. monitoring.000 1.260.030. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi 200.200.000 200. 1. d.000 e.000 100.000 400. b.000 200.000 i. b. f.000 400. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.

000 400.200.000 4.000 9.workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000.Perencanaan Instalasi dan pemasangan .Pembelian LCD .Pembelian white board .000 200.000 23.000 450.000. Pembentukan tim b.000 14. Transport 7.000 100.Jaringan Internet .000 9. telepon) .000. Rincian Program Kerja1.000 800.219.900 1. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a. pelatihan .000. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.030.582.000 VI.Perawatan ringan sekolah d.892. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: .000.ATK.000 100. foto kopi .300 6.000 200.Mengikutsertakan pada MGMP.Pemindahan KWH meter .000 3.000 600.000 64.500 46.000.428. Pembelian buku d.582.000 800.Biaya pemeliharaan bangunan gedung .000 V.000 400. Penyiapan bahan-bahan b.240.000 10.900 1.Pengadaan Printer 2 buah .000 4. air.Daya dan jasa( listrik.000 . Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. Survey harga c.000 600.000.Pembelian Lap top .200 6.000.375.000 13.Pembelian TV Edukasi 6 buah .000 4.300 3.500 23..Percontohan .000.310.000 2.375. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a.000 1.000 450.000 400.000 3.000. bahan habis pakai. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1.900 11. 1.892.000.000 11.000 c.Pembangunan ruang Lab TIK 150. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a.428.240.000.000.000.000 6.000 100. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 100.000.249.318.000 10.007.200.300 9.000 9.000 214.Pengadaan Scanner .000 4.000.000 1.000 7.000 400.000.000 13.

Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d.000 550.000 100.000 100.000 200.Pengumpulan bahan dokumenter c. Pembuatan program tindak lanjut b.000 100.Sosialisasi tim khusus e.355.Melengkapi struktur organisasi .664. Penyiapan materi rumusan monitoring d. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c.000 950.Pelebelan dokumentasi e.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a.000 100.000.000 300.000 100.Pembentukan Tim Khusus b.000 100. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: .000 300.000 100.000 100.000 7.400.000 200.Pelaksanaan pendaftaran d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 . monitoring.000 .000 500.000 200. evaluasi.000 200.000 200.000 720. Pembuatan format instrumen c.000 720.000 100. Sosialisasi format instrumen e.000 1.355.000 1.000 1.000 7.000 3.000.000 400.000 100.Pengumpulan alat dokumentasi b. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b. Penggandaan format instrumen d. dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.000 100.000.000 300.000. Program Kerja : Supervisi.000 1. Penyiapan bahan-bahan dan alat b.000 500.000 145.000 200.000 200.000 1.000 300.000 3.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a.000 100.000.Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c.000 100.000 200.100 145.000 100.000 100.000 100.000 100.c.500. Persiapan alat dan bahan instrumen b. Penentuan langkah tindak lanjut 1.Pelaksanaan pendokumentasian d.664.000 100.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a.000 200.000 200.000 1.000.100 1. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c.000 100.

pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f.000 1.000.000 300.000 1. Pelaporan tindak lanjut d.000 100.000 9.200.000 400.000 100.000 200.000 13. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a.000 .000 400.000 100.000.000 100.000 150. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c.000 300.000 100.000 9.000 100. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 300.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b.000 100.000 7.000 1. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g.000 12.000 500.000.000 100. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e.c.000 100.000 1.700.200. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e.000 400.000. Pelaksanaan tindak lanjut d.000 200.000. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c.000 100.000 200.000 200.000.000 500.000 300.000 150. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f.000.000 100. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d.700.000 100.000 5.000 2.000 400. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d.000.000.000 1. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.000 1.

7 : Bantuan siswa Kegiatan a.000.000 VIII.600.680. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a.710. PTT b.000 11. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya Kegiatan: a. meliputi Ulangan harian. Bantuan siswa 3. Analisa kenaikan harga barang d. Urusan-urusan Rincian Program 6. Pembentukan Tim 100.000 10.030. HR.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a.000 1. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a.000 17. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b.600. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4.000 100.VII. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b.000 . Akses ke sumber dana yang dituju f.000 3. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.000 17.

000.500 77.b.000 500.000 1.000 1. dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 1.000 400.000 500.000 500.000 400.940. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR. Dokumentasi hasil worKshop d.411.000. NIP.375.000 IX.000 2.000.000 1.000 153.107.000 3.038 JUMLAH Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Penyiapan Bahan b.000.000. Pelaksanaan Workshop c.000 157.000.000.820.000.000 100. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat.000 500.A.000. dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan.991.000.000 1.000 500.000 1.000.000 1.000 1.538 500.000 1. asri.000 97. kesehatan.000 500.999.467. indah. B. rindang.000 500. .000 500.000 1. Deseminasi hasil workshop 500.282.000 3. sejuk.

STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA . TAHUN 2008/2009 NO I. Evaluasi. STANDAR ISI KEGIATAN 1 Jul-08 2 3 4 1 Aug-08 Sep-08 4 1 2 3 4 1 Oct-08 2 3 4 1 Nov 08 2 3 4 1 Dec-08 2 3 4 1 Jan-09 2 3 4 1 Feb-09 2 3 4 1 Mar-09 2 3 4 1 Apt 09 2 3 4 1 May-09 2 3 4 1 Jun-09 2 3 4 2 3 Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7.XII.pelaporan dan tindak lanjut III. Analisa. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) 1 4 5 # . analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1.8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II.supervisi. ………………………………………………………………. variasi model.

Sepak bola. monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP. Qiroah .Pengadaan Scanner .PramukaTonti 2 3 Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.Jaringan Internet .Pembelian Lap top . pelatihan. Volley Ball. Rupa.Pembelian TV Edukasi 6 buah . tata boga. Agama Kristen dan Katolik : Paskah. bahasa Inggris. Musik Band. Seni Tari.Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92 . Tata busana. Tonti Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer.Pemindahan KWH meter . workshop V. Sepak bola.2. Volly.Pengadaan Printer 2 buah . Seni tari.Pembelian LCD . Natal. Retret 1 a b c 2 a b c IV. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi 1 Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. bulu tangkis. Bulu Tangkis. Nuzulul Qur'an. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi. Musik. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA 1 a b c Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran .Syawalan. Seni Rupa. Qurban.

dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. air.Pembelian white board . telepon) . foto kopi . evaluasi.Percontohan . Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) . bahan habis pakai..Biaya pemeliharaan bangunan gedung .Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi.ATK. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 1 3 4 Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai 93 . PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. monitoring.Perawatan ringan sekolah d Pengadaan buku VI.Daya dan jasa( listrik.

rindang.. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian. …………………… Nama Sekolah: ………… ………………………. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih 1 2 3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan. sejuk. indah. . asri. meliputi Ulangan harian. kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat.1 VIII. ulangan tengah semester. dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi ………. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. NIP.

000 1.414.000.00 a 1. c d e 3 a b c d 5.467.00 2.080.00 49.000.820.000.00 47 .358.000. PEMBIAYAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….000 10.000.000.00 2.00 1.00 5.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5.467.000.000.000.00 b.000.000.00 5.000..000.000.000.000.000.000.000.00 10.000.000.000.000 DEKONST 157.000.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 4.000 5.000 97.00 5.000.991.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77.00 5.00 5.00 4.000.000.000.00 1.137.00 5.538 JUMLAH (RUPIAH) 1.000.038 1.500.000.375.149.000.000 APBD PROV 2.999.000.940.00 11.000.500.107.00 4.000.730.000 BOS 153.00 74.000. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 100.820.00 63.000 4.500.538.XII.00 33.358.000 APBD KAB 1.000.538 1.000.500.500.000.000.00 5.700.411.00 5.150.000.000.00 5.000.282.414.

000.000.000.00 7.550.000.000.170.000.230.375.100.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1. monitoring.900.00 4.00 3. Laboran.664.600.000.000.375.00 1.00 0.240.320.200.000. c d e f g 2.000.000.000.000 9.00 c Tenaga TU.00 3.00 6.000.00 33.000.00 21.770.000 4.000.230.00 2.00 0.000.00 3.000.000. pelatihan.00 25.200.00 3.00 46.433.000.00 5.000.000. Pustakawan.550.00 500.030.460.000.000.00 5.00 138.950.000.240.320.000.100.000.000.350.00 850.00 4.00 2.00 3.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.900. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.000.714.000 64. evaluasi.000.000.00 6.000.00 4.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.000.00 0.000.00 214.00 34.00 9.00 3.707.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa 48 . Workshop 1.00 b.00 1.00 850.900.000.120.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.00 28.000.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.900.00 7.000.000.00 Supervisi.

000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 5.310.467.940.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.00 5.00 153.000.00 97.000.00 1.999.538. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.030.00 5.00 157.000.280.991.00 1.00 2. Peningkatan sumber dana 2.411.00 77.00 STANDAR PENILAIAN 8.00 5.000.000.000.107.000 29.282.00 100.000. Kesejahteraan Pegawai 28.820.000.038.00 1.000.00 49 .500.7.000.000.000.375.

00 2.00 50.00 5.000.728.000.000.080.000.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3. 8..00 a 1.500.000 3.00 77.438.000.223.00 2.820.000.414.000.000.00 b.000.500.000.467.000.000.980.149.345.000.000.000.000.000 BOS 150.650.820.00 2.000.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 2.000.000 106.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7.000.000.000.000.00 2.000.000.00 63. c d e 3 a b c d 3.300.00 6.223.938 1.000.000.000.000.467.000.00 1.00 4.00 4.000. 9 127.436.500.00 1.000.000 APBD KAB 1.00 4.00 6.00 2.000 DEKONST 152.000.000.00 1.000.000.00 18.800.00 13.000.00 5.00 1.070.000.00 2.00 3.096.00 5.200.000.00 2.00 32.00 4.000.538.650.000.00 50 .500.700.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000 3.00 2.000.00 2.538 18.500.00 500.00 APBD PROV 27.000.000 1.358.400..000.TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 70.00 10.000.500.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: …………………………….00 1.000.000.000.000.414.000.000.000.000.137.000.358.000.000.300 1.

000.00 5. monitoring.00 c Tenaga TU.00 3. Laboran.500.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 10.00 1.000.000.000.00 3.000.820.500.000.00 32.000.00 Supervisi.00 0.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 2.00 1.00 2.000 10.800.00 37.00 1.000.240.200.000 50.000.000.00 7.000.000.000.000.000.000.00 5.000.000.00 4. pelatihan.00 b.00 1.00 27.000.00 3.00 1.000.000.500.000.300.00 4.000.000.000.400.500.240.00 770.500.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 170.00 0.000 1.504.000.230.00 4. Pustakawan.00 3.00 23.000.00 33.00 8.000.800.00 7. c d e f 2.500.00 4.000.00 2. evaluasi.800.000.000.000.000.000.00 12.000.000.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 51 .000. Workshop 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000.00 1.500.000.00 1.00 2.00 7. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 3.000.000.00 4.230.320.900.000.00 52.000.000.500.500.500.000.707.000.000.021.00 2.000.00 201.00 0.500.200.500.000.000.500.000.529.000.004.00 12.000.000.000.00 1.000.00 14.500.770.000.000.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.

500.000.000.000.00 2.000.467.00 32.500.000 3.000.500.00 150.000.000.000.728.000.00 3. Kesejahteraan Pegawai 3.00 52 .00 70.7.00 30.000.500.00 1.938. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 8.820.000.00 152.00 2.436.00 27.800.000.070.00 8.00 1.000.096.000.00 127.00 10.030.345.00 106.00 3.00 3.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.438.000.000.000. Peningkatan sumber dana 2.000.030.500.000.200.00 7. Peningkatan Pengalokasian 3.000.000.000.

000.000.00 53 .000.00 5.00 2.000.992.000.000.00 2.000 DEKONST 152.000..000.00 1.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….500.000.000.000.000.000.00 74.00 2.00 30.000 BOS 141.149.00 3.500.00 5.000.752.000.500.000.243.488.000.000 1.00 1.00 3.494.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168.00 2.00 46.937.500.000.00 1.255.000.00 1.000.820.000.467.000.00 3.515.00 1.000.000.500.270.000.000 7.000. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 50.000.255.00 APBD PROV 27.00 a 1.00 4.00 b.000 124.00 11.000 APBD KAB 1.000.500.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 1.532 1.494.000.600.00 1.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.500.032 1.820.000.00 1.500.00 2.000.00 62.000.467.000.000.000.000.270.000.579.000.865.500.988.00 2.500.000.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 2.00 2.000. c d e 3 a b c d 2.992 20.000.000.000.000.

00 2.500.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 54 .000.000.00 4.00 22.000 75.000.000.00 33.320.00 c Tenaga TU.000.000.000.00 1.240.00 1.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000 b.00 38.000 77.000.00 0.00 Supervisi.00 1.000.000 25.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.000.000.500.000.00 4.000.00 2.000.000.000.000.500.00 9.240.00 135.000.000.223.540. evaluasi.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.500.00 500. c d e f 1.00 4. Workshop 1.000.00 7.000. pelatihan.00 2.000.00 2.460.000.00 0.000.200.00 3.000.320. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 5.080.00 28.00 3. Laboran.00 57.00 2.000. Pustakawan.500.000. monitoring.540.200.00 5.000.000.00 327.000.000.00 9.00 4.00 500.00 0.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.000.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.000.00 1.000.000.000.00 4.000.000.00 7.000.000.030.00 3.000.000.213.080.00 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

500.00 55 .00 1.000.000.000.865. Peningkatan sumber dana 2.00 STANDAR PENILAIAN 8.000.532.00 50.7.752.000.00 168.000 34.000.00 2.233.500.000.000.00 27.233.00 2.000.00 141. Kesejahteraan Pegawai 2.600.000.00 2.243.000.579. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.000.500.000.00 6.00 32.00 2.00 2.00 124. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 4.000.000.000.820.00 152.000.467.500.032.000.00 1. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.000.500.000.00 5.000.

000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230.936.00 4.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.000.000.00 1.000.00 1.437.00 5.000 APBD KAB 1.579.00 2.000.000.000 5.494.000.494.00 13.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4.149.00 10.000.000.532 1.000.000.000.992.00 5.467.032 1.000.255.000.00 5.500.000.800.000.000.00 12.00 b.865.00 10.000.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….000.00 27.500.488.000 DEKONST 2.000.00 2.000.000.000.00 1.000 140.000.500.00 a 1.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 57.820.000.00 4.000.000.132. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN BOS 135. c d e 3 a b c d 6.000.500..000.400.000.488.288.00 4.000.00 5.000.000.000.992 20.000.000.000.000.467.000.00 5.000.000.820.000.00 56 .255.000.000.00 76.000.00 43.00 APBD PROV 42.00 5.00 5.00 6.00 5.515.000.000.

00 10.000.00 6.200.000.000.000.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 25.000. evaluasi.00 22.000.00 0.000 79.000.000.00 194.000.00 0.683.000.00 31.000. Pustakawan.000.000.000.000.540. pelatihan.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.000.000.00 57.000.000.000.320.000.240.000.00 3.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 5.00 2.000.200.000.320.800.000.00 c Tenaga TU.000 89.00 3.000.800.00 3.240.00 1.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 5.000.00 38.00 4.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6.000.000. Workshop 1.00 2.223.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.00 8.00 10.00 0.00 136.000. Laboran.00 32.000. c d e f Supervisi.000.00 57 .00 3.00 2.800.460. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000 b.00 3.200.000.00 4.796.00 3.000.796.000.00 0. monitoring.000.000.540.000.000.000.

500.000.00 2.200.288.032.00 5.000.865.619.200.000.400. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000. B.00 135.000.000.233.00 32.00 619.936.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 3.467.000.000.800. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.000.000. NIP 130530785 58 .00 Sentolo.00 STANDAR PENILAIAN 8.00 2.132.532. 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kesejahteraan Pegawai 5. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.000.00 5.00 140.000.7.579.000.000.00 5.00 2.000.00 42.820.00 230.00 1.00 3. Peningkatan sumber dana 2.A.233.000 34.

.

.

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->