XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT SSN BOS
153,282,000 DEKONST 157,820,000

APBD PROPINSI
2,467,500

KOMITE RUTIN
77,940,000

SUKA RELA
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,999,991,538 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

100,000,000

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 200,000 1,000,000 4,060,000 740,000 4,000,000 200,000 1,000,000 8,060,000 740,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000

5,500,000

10,500,000

5,000,000

5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 1,000,000 10,470,000 500,000 400,000 11,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0 2,820,000 5,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 7,130,000 500,000 0 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 1,000,000 3,700,000 4,600,000 400,000 2,820,000 2,467,500

3,700,000 1,149,500 12,037,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0 0

Seni Tari.000 100.000 2.000 100. b. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) . Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon. Rupa.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer. Volley Ball. Qiroah . Retret 10.000 750.000 4. Musik Band.000 750.080.Syawalan. Program Kerja 2.000 1.000 750.325.000. Seni Rupa. Laporan 2.000.000 1. Tonti Kegiatan: a. Natal.000 250.595. d. tata boga.000. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 1. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.000 6.000 1.000 16. bulu tangkis.000 100.000 10. Sepak bola.000 250.000 3. Tata busana. Seni tari.000.000 8. Nuzulul Qur'an.000 14.595.825. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ.000 150.000 11.000. Sepak bola. b. c. Musik. Volly.2. bahasa Inggris.400. Agama Kristen dan Katolik : Paskah. c. b. Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan 100.980. Qurban.000 3.000 e.PramukaTonti Kegiatan: a.000 IV.000 750.400.000 0 0 250.500. Bulu Tangkis.000 150.000 3. dan olahraga Pengiriman lomba 250.060. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a.000 5.a. d. seni budaya.

000 200.000 400.000 200. dan evaluasi b.000 2.000 400.000 200.500.000 i. c. h.000 3.820. e.000 100.000 i.200.000 1.000 400.820.000 300.000 200. b.000 200.000.000 1.620.000 400.260. f.000 2. Pelatihan MBS c.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta. d. d.000 200.000 2.000 1. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) 400. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.030.000 1. 1.000 1.000 3.500.000 100.000 300.000 200.200.000 400. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi 200. I.000 200. b. Transport Panitia dan Peserta .030.000 2. c.000 300.000 300. monitoring. g.620.000 250. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat.000 200.000 200.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a.000. g.000 e. f.000 Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.260.000 250. b.000 1.000 1. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 200.Rincian Program Kerja 1.

000 3.000 9..582.000.900 1. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: .000 23.Pembangunan ruang Lab TIK 150.Pengadaan Scanner .Daya dan jasa( listrik.000 V.000.000 9. Rincian Program Kerja1. Pembentukan tim b.000 2.428. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a.900 11.240.000.300 3. Penyiapan bahan-bahan b. Pembelian buku d.000 4.375.000.000.000 800.300 9.000 600.000 400.000 450.500 46.000 450.000 c.000 64. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 100.000 400. Survey harga c.000 600.workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.007.000 9. bahan habis pakai.000 .000.000. telepon) .Pembelian TV Edukasi 6 buah .582. 1.Biaya pemeliharaan bangunan gedung .900 1.000 214.000 100.000.375.000 3.249.000 10.000 11.000 800.Pemindahan KWH meter . pelatihan . foto kopi .ATK.000 4.000 4.892.500 23.Pembelian LCD . Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.000 200. Transport 7.310.000 7. air.300 6.Perawatan ringan sekolah d.000 VI.Pembelian Lap top .000 4. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a.000 400.200.Pembelian white board .000. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a.000. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1.219.000 100.000.Perencanaan Instalasi dan pemasangan .000.892.Jaringan Internet .000.000 1.000 200. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a.000 13.000 400.200.200 6.240.428.Percontohan .000.000.000 100.Mengikutsertakan pada MGMP.000 14.030.Pengadaan Printer 2 buah .000 10.000 1.000 13.000.000 6.000.318.

Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: .Pelaksanaan pendaftaran d.Pelebelan dokumentasi e.000 1. Penyiapan bahan-bahan dan alat b.000 500. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b.000 1.Pembentukan Tim Khusus b.000 200. Program Kerja : Supervisi.000 1.664.Pelaksanaan pendokumentasian d.000 200.000 1.000.000 3.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a.000 200.664.000 100. Penentuan langkah tindak lanjut 1.000 7.000 100.000 100. Penggandaan format instrumen d.000 200.Pengumpulan bahan dokumenter c. Persiapan alat dan bahan instrumen b.000 300.000 3.000 200. Pembuatan format instrumen c.400.000 100. Pembuatan program tindak lanjut b.355. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 .000 200.355.Sosialisasi tim khusus e.Melengkapi struktur organisasi .000 200.000 100.000.000.000 .000 100.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a. dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.Pengumpulan alat dokumentasi b.000 100.000 950.100 145. Penyiapan materi rumusan monitoring d.000 100.100 1.000 200.000 100.000 100.000 550.000 200.000 100.000.000 1.000.000 500.000 100.Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c.000 100.000 100. evaluasi.000 720.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a.c.000 100.000 1.000 145.000 200.000 300.000 7.000 400.000 300.000.500.000 300.000 100. Sosialisasi format instrumen e.000 100.000 100. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.000 100. monitoring.000 720. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d.

000 100. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.700. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e.200.000 100.000 12.000 7. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d.000 . Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g.000 300.000.000 1.000 200.000 1.000 100. Pelaksanaan tindak lanjut d. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c.000.000 1. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c.000. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a.000 100.000 150. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d.000.000 400.000.000 150. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f.000 100.000 100.000 500. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f.000 400.000 5.000 9.000 100. Pelaporan tindak lanjut d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e.000 100.000. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 300.000 100.000.700.000 13.000 1. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a.000 1.000 100.000 100.000 300.000 200.000 500.000 200.000 400. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e.000 1.000.000 200.000 400.000 100.c.000. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a.000 2.200.000 9.000 300.

Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b.710. STANDAR PEMBIAYAAN 1. Akses ke sumber dana yang dituju f.000 17. Urusan-urusan Rincian Program 6.VII.000 10. Pembentukan Tim 100. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.600.000 1. meliputi Ulangan harian.000 17.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Analisa kenaikan harga barang d. PTT b.000 11. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.000. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d.000 3. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya Kegiatan: a. Bantuan siswa 3.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a.600.000 VIII. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b.000 .030.000 100. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e.680. HR.000. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a.

000.000 157.000 500.000 400.000 500.000.940. Pelaksanaan Workshop c. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.000 500. asri. indah.411.000 1.000 1.000.467. NIP.000.282.000 1.000 1.000 1. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat.999.000 2. Dokumentasi hasil worKshop d.000.038 JUMLAH Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.000 500.000 1.000 500. .000 100. Penyiapan Bahan b.000 500.538 500.000 3.000 153.000 IX.107.000 1.b.000 400. dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan.000 500.000. sejuk.000. kesehatan.820.500 77.A.000 97. B. rindang.000. Deseminasi hasil workshop 500.000 1.000 1.000 500. dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 1.000 3.375.000.991.000.000.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. STANDAR ISI KEGIATAN 1 Jul-08 2 3 4 1 Aug-08 Sep-08 4 1 2 3 4 1 Oct-08 2 3 4 1 Nov 08 2 3 4 1 Dec-08 2 3 4 1 Jan-09 2 3 4 1 Feb-09 2 3 4 1 Mar-09 2 3 4 1 Apt 09 2 3 4 1 May-09 2 3 4 1 Jun-09 2 3 4 2 3 Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7. variasi model. Evaluasi. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen. analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan.XII.8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II.pelaporan dan tindak lanjut III. ………………………………………………………………. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA . Analisa. TAHUN 2008/2009 NO I.supervisi. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) 1 4 5 # .

Bulu Tangkis. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi.Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92 . Retret 1 a b c 2 a b c IV.PramukaTonti 2 3 Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon. Musik.Jaringan Internet .Pembelian TV Edukasi 6 buah .Pembelian LCD . tata boga.Pemindahan KWH meter . bulu tangkis. Sepak bola. Volley Ball. Tonti Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer.Pembelian Lap top . bahasa Inggris. Rupa.Pengadaan Printer 2 buah . Sepak bola. Tata busana. workshop V. Qiroah . pelatihan.Pengadaan Scanner . Seni Tari. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi 1 Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. Volly. Qurban. Musik Band. Nuzulul Qur'an. Agama Kristen dan Katolik : Paskah. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA 1 a b c Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran . Seni Rupa. Natal.2. Seni tari.Syawalan. monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP.

Percontohan .Daya dan jasa( listrik.Perawatan ringan sekolah d Pengadaan buku VI. bahan habis pakai. dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 1 3 4 Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai 93 . foto kopi . telepon) .Biaya pemeliharaan bangunan gedung .Pembelian white board .. Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) .Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi.ATK. evaluasi. monitoring. air. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.

indah. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian. NIP. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih 1 2 3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. sejuk. meliputi Ulangan harian.1 VIII.. kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat. dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi ………. ulangan tengah semester. . …………………… Nama Sekolah: ………… ………………………. rindang. asri.

000 10.149.000.00 11.000. c d e 3 a b c d 5.000.080.00 5.000.150.375.000.500.538.500.940.414.000 DEKONST 157.500.999.000.00 1.730.538 1.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 4. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 100.000 5.000.00 a 1.00 5.000.00 5.000.000 BOS 153.XII.000.00 33.00 74.500.000.000.00 5.00 5.00 10.000 APBD KAB 1. PEMBIAYAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….538 JUMLAH (RUPIAH) 1.000.000.00 49.00 4.000.000.00 4.000.991.000.000 4.282.000 97.000.00 5.000.000.00 1.000.000.00 b.000.000.00 47 .411..00 5.000.000.000.000.358.414.000 APBD PROV 2.500.000 1.467.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77.000.00 2.038 1.000.00 2.000.000.820.000.000.000.00 5.000.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5.137.000.820.358.700.467.000.000.00 5.00 63.000.107.

240.900.00 21.00 28.900.000.000.000 9.000.00 138.000.375.00 25.000.00 b.000.00 33.000.240.00 6. Pustakawan.460.000.433.170.00 6.00 5.707.000.00 4.00 5.200.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.100.900.00 3.000.000.000.375.000.000.000.00 c Tenaga TU.000.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.714.000. c d e f g 2. Laboran.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000.00 1.900.000.00 3.00 3.000.030.00 3.000.00 850.600.000.000.550.00 9.000.00 4.00 2.120.950.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 7.00 0.00 46.320.770.000.000.000.00 0.00 34.230.00 214.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa 48 .000.000. monitoring.00 1.000.000.00 Supervisi.00 7. evaluasi.000.350. pelatihan.000.000.230.320.664.000.00 0.000.000.000.00 4.100. Workshop 1.000.00 3.00 2.00 850.000 64.00 500.000 4.00 3.200.000.550.000.

000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 5.940. Peningkatan sumber dana 2.000.000.00 153.00 1.107.538.000.00 5.00 2.999.310.7.375.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.411. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.000.000.500.282.000.00 49 .000.00 157.00 97.00 1.038.00 5.00 1.00 5.000 29.030.00 100.991.000.000.000.000.280.000.00 77.820. Kesejahteraan Pegawai 28.467.000.

980.00 2.000.650.000 3.000.00 32.00 77.414.223.00 3.500.00 1.TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 70.00 5.223.000.300.00 50 .500.500.000.000.00 2.000.500.00 APBD PROV 27.000.000.000.000.000.000.00 b.000 1.820.000.000.000.00 4.00 1.000.000.500.300 1.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: …………………………….000.700.000 3.070.436.000.000.00 1..00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3.00 2.000.149.000.000.000.000.000.000 APBD KAB 1.000.000.000.820.000.000.000.00 500.467.00 6.000. 8.00 50.000 106.00 a 1.00 1.345.538 18.000.000.000.00 18.000.438.358.000.000.00 5.00 13.800.000.500.00 5.00 2.000.000.00 2.938 1.358..000.00 4.000.00 2.000. 9 127.000.000 DEKONST 152.200.400. c d e 3 a b c d 3.000.137.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.650.000.080.000.000.728.00 4.000.096.000.000.00 63.00 6.00 4.00 2.000.000.00 2.467.00 1.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7.000 BOS 150.00 2.000.00 10.000.538.414.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 2.

00 52.00 1.000.000.00 4.000. evaluasi.800.000.00 4.000.000.240.00 4.240.000. pelatihan.00 12.500.000. c d e f 2.000.000 50.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.800.200.00 201.900.770.00 4.00 32.00 2.00 b.230.500.500.400.800.000.000.000 10.00 c Tenaga TU.00 1.000.000.000.000.004.000.000.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.00 1.000.500.000.00 1.000.000.00 7.000. Workshop 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.000.500.500.00 1.000.00 3.000. monitoring.00 1.500.00 37. Laboran.00 23.000.00 12.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.504.00 3.00 14. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.000.000.00 1.00 4.000.500.000.00 770.000.00 2.00 27.00 2.00 7.000.000.00 0.500.000.00 0.000 1.00 5. Pustakawan.000.00 33.000.00 2.529.000.500.200.820.00 Supervisi.000.00 3.00 3.00 2.000.000.000.000.230.00 10.000.000.000.000.000.500.707.021.000.00 8.00 170.300.000.000.000.000.500.000.500.000.00 7.000.000.00 5.00 3.000.00 1.00 0. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 51 .500.000.320.

030.000 3.500.820. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 8.000.00 152. Kesejahteraan Pegawai 3. Peningkatan Pengalokasian 3.030.7.345.00 32.500.000.938.436.000.467. Peningkatan sumber dana 2.000.000.00 70.00 8.096.200.500.500.070.00 106.00 150.000.00 7.000.000.000.000.000.00 2.500.00 52 .000.438. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.000.000.000.00 1.00 3.00 2.728.000.00 10.00 3.800.00 30.00 3.00 1.000.000.000.000.00 27.000.000.00 127.

00 11.00 62.00 74.500.937.00 5.532 1.000.000.00 1.000.00 APBD PROV 27.000 DEKONST 152.000.000 1.00 2.992.000.00 1.000.000.270.500.000.488.579.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….500.000.000.988.00 3.000.000.500.000.00 3.00 5. c d e 3 a b c d 2.00 2.000.000.500.00 1.494.00 2.00 46.500.00 2.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 2.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168.000 APBD KAB 1.000.255.000.000.000.00 2.00 1.00 30.00 1.992 20.000.000.500.000.000.500.494.000.00 2.000.000.00 1.000.000.000 7.00 53 .149.467.00 a 1.000.752.00 2.032 1.000.243.515..000.600.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 1.500.00 b.000.467.000.000.000.820.00 3.000.000.000.000.00 4.000.820.000.000. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 50.00 1.000.000 BOS 141.865.255.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.270.000.000 124.000.500.000.

00 1.00 3.000.000.000.000.223.00 2.000.000.000.460.500.000.200.00 2.00 0.080.000.00 0.213.000. evaluasi.000.000 25.000.540.000.000.000.000.00 4.000.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.00 1.000.00 2.500.00 33.000.000.200.500.00 Supervisi.00 135.00 4.000.540.000.00 500.000 77.320.000. pelatihan.00 4.00 28.000.000.240. monitoring. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 54 .000.00 5.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.000.000.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 1.240.000.000.000.000.000.000.00 2.00 c Tenaga TU.00 7.320.00 1.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.500.000 75.00 2.000.000.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.00 4.000.000.00 0.000.000.000.000.00 9.000.080.000 b.000.00 9.00 3.000.00 57.000.030.000. Workshop 1.00 22.000. Pustakawan. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.00 7.000.00 3.000. c d e f 1.000.000.00 327.00 38.00 500.500. Laboran.00 5.000.00 4.00 3.000.

000.00 27.000.00 141.000 34.000. Peningkatan sumber dana 2.500.500.000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.500.00 55 .820.00 152.00 6.00 124.000.500.00 1.00 50.752.000.000.243.00 32.000.865.00 2.032. Kesejahteraan Pegawai 2.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 4.579.00 2.00 2.600.000.000.00 5.7.000.467.000.000.000.00 1.233.532.000.000.00 168.000.000.000.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.233.00 2.000.000.500. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 2.

00 10.00 56 .000.00 27.000.000.000.032 1.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 57.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230.820.00 43.00 5.800.936.000.000.515.000.000.000.00 5.000.000.00 6.00 1.000.000. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN BOS 135.467.579.149. c d e 3 a b c d 6.00 13.000.000.000 DEKONST 2.00 2.000.000.288.00 5.00 5.00 4.000.00 APBD PROV 42.000.000.00 76.000.000 5.992.000.132.000.00 b.000.000.488.00 10.500.532 1.000.494.437.00 5.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.000.00 1.000 140.000.500.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4.000.00 5.992 20.000 APBD KAB 1.000.000.000.00 5.000.820.488.000.255.00 2.000.000.500.494.000.000.000.000.00 5.00 12.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….000.000.000.000.400.500.000.865.255.467.000.00 a 1.00 1.00 4.000.00 4.000..000.

000.00 136.000.320.00 31.00 c Tenaga TU.00 5. monitoring.460.000.320.000.200.00 32.000.000.00 0.000.00 2.00 1.000.000.00 8.000.00 22.000.000.000.800.000.200.00 10.000.240.000 b.240.000.800.000.000.200.00 10.000.000.00 0.00 57 .00 3.800. Pustakawan.00 2.000.000 89.000.683.000.000.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 5. evaluasi. Laboran.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.00 3. c d e f Supervisi.000.796.00 0.000. Workshop 1.000 79.000.000. pelatihan.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 25.00 4. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.00 3.00 4.540.00 57.00 3.00 2.796.000.00 3.000.000.00 6.00 0.540.000.000.00 194.00 38.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6.000.000.000.223.000.000.00 3.

233. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 2.00 619.000.200. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3.00 32.000.400.579.00 5.532.00 2.00 2.132.000.820.00 5.00 STANDAR PENILAIAN 8.032.00 1.000.000.000. B.00 5.467.000. Peningkatan sumber dana 2.000.000.7. Kesejahteraan Pegawai 5.000.00 135.00 Sentolo.000.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 3. NIP 130530785 58 .200.000.865. 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.A.288.000.00 140.00 3.00 230.800. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.000.000.000 34.619.233.00 42.000.936.500.

.

.

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful