XI. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) Nama Sekolah : ……………………………………………..

RAPBS TAHUN KE I
PROGRAM DAN KEGIATAN
SAT VOL UNIT

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
PUSAT SSN BOS
153,282,000 DEKONST 157,820,000

APBD PROPINSI
2,467,500

KOMITE RUTIN
77,940,000

SUKA RELA
97,375,000

APBD KAB
1,411,107,038 1,358,414,538

JUMLAH (RUPIAH)
1,999,991,538 1,358,414,538

Dana Masuk
Gaji Pegawai

100,000,000

I. STANDAR ISI
Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 1. Program Kerja 1 :Penyusunan Buku KTSP Kegiatan: a. Pembentukan Tim 200,000 1,000,000 4,060,000 740,000 4,000,000 200,000 1,000,000 8,060,000 740,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil workshop Rincian Program Kerja: Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Kegiatan: a. Pembentukan Tim

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Rincian Program Kerja:Menyusunan , pengembangan RPP dan Menyusunan KKM semua mapel kelas 7, 8 dan 9

Kegiatan: a. Pembentukan Tim 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000 100,000 1,000,000 3,500,000 400,000

b. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan Workshop

c. Dokumentasi hasil worshop

II. STANDAR PROSES
2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Pemenuhan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket c. Pelaksanaan pembelajaran: Rincian Program Kerja: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim. b. Pendataan kebutuhan implementasi CTL dalam Pembelajaran. c. Pemenuhan kebutuhan pendukung Implementasi CTL dalam KBM. Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut Rincian Program Kerja:Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 100,000 1,300,000 2,600,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000

5,000,000

5,500,000

10,500,000

5,000,000

5,000,000

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. b. c. d. Pembentukan tim. Pelaksanaan pelajaran tambahan. Penyiapan bahan pelajaran tambahan Laporan 1,000,000 10,470,000 500,000 400,000 11,470,000 500,000 400,000 3,225,000 3,225,000

Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. 90,000 90,000

b. c. d.

Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test.

1,640,000 9,690,000 200,000

1,640,000 9,690,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 4,533,000 3,882,000 200,000 4,533,000 3,882,000 200,000

Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 2,820,000 4,270,000 200,000 0 2,820,000 5,270,000 200,000 0

Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil test. 1,000,000 4,250,000 6,130,000 500,000

4,250,000 7,130,000 500,000 0 0

Rincian Program Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Kegiatan: a. b. c. d. Pembentukan tim. Penyiapan bahan bahan Test. Pelaksanaan Laporan hasil 1,000,000 3,700,000 4,600,000 400,000 2,820,000 2,467,500

3,700,000 1,149,500 12,037,000 400,000

Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan: 0 0

000 1. bulu tangkis.980.595. Tonti Kegiatan: a. Pembentukan tim Pembentukan pembina Pelaksanaan pembinaan Pembuatan materi pembinaan 100.595.400.000. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) . dan olahraga Pengiriman lomba 250.325.000.000 150. Agama Kristen dan Katolik : Paskah. bahasa Inggris.000 100. Laporan 2. Pembentukan tim Pelaksanaan Pelaporan 1.000 11.PramukaTonti Kegiatan: a. b.000 750. Musik Band. Seni tari. tata boga.000 0 0 250.000 3. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon.000 100. seni budaya. Rupa. c. Tata busana.400.000 1.000 250.000 10.000 750.2. b.000 750. d. Pembentukan tim Pelatihan bidang kreativitas.000 250.000 3. Bulu Tangkis. Seni Tari. Musik.000 14.000 8.000 750.000 4.000 e. c.000.Syawalan. Sepak bola. d.000 2.825. Sepak bola. Nuzulul Qur'an. b. Qiroah . Volley Ball.500.a. Volly.060.000.000 3.000 16.000 6.000 150.000 100. Qurban.000. Seni Rupa.080. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1. Retret 10.000 IV. Natal.000 5.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. Program Kerja 2.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer.000 1.

000 100.200.000 250. h.000 400.000 400. b.000 2.000 200. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a.000 400. g. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan Pelaporan 200.000 1. d.260.000 1. b.000 2. c.000 i.000 1.030. f.000 200.000 300.000 300.000 1. d.820.Rincian Program Kerja 1.000 400. c.000 Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a.820.500.260.000 400.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi.000 200.000 300. Pelatihan MBS c.000 200.000 e. dan bahan pelatihan Penyiapan tenaga tutor Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta Pengadaan Sertifikat Peserta Pengadaan Konsumsi Pelaporan ATK Dokumentasi 200.000 200. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat. 1.000. f.000 200.000 i. Pembentukan Tim Pelatihan Penyediaan alat. Transport Panitia dan Peserta .200.000 1.000 200.000 200.000 2.000 200. I. b.030. monitoring. g. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) 400. e.000 1.000.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000 250.000 100. dan evaluasi b.620.000 1.500.000 3.000 3.000 300.000 200.620.000 2.

Pembelian LCD .000.000 9.000 9. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Survey harga c.000 VI. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a.000 600.000.249. 1.000 64.240.000 3.300 9.000 4.000 13.000 11. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: .Perencanaan Instalasi dan pemasangan .Biaya pemeliharaan bangunan gedung .Pembelian Lap top .000 .000 100.030.200.900 11.000 23.219. Transport 7.Mengikutsertakan pada MGMP.900 1.000 100.500 23.Jaringan Internet .000 2. foto kopi . Pembentukan tim b.500 46.000.000.300 3. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1..000 1. telepon) .582.Pembangunan ruang Lab TIK 150.310.000.000.000 100.000.000 600.Pengadaan Printer 2 buah .Pemindahan KWH meter .000 10.582. Penyiapan bahan-bahan b.Pembelian TV Edukasi 6 buah . bahan habis pakai.892.000.240.300 6. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a.000 6.000 200. Rincian Program Kerja1.000 1.Perawatan ringan sekolah d.000 9.200 6.000 3.Percontohan .000 214.900 1.ATK.000 200.000 400.000 450.375. pelatihan .000 c.007.892. air.Pembelian white board .000.000 14.375.000. Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2 100.000.000 4.Pengadaan Scanner .000.000 800.000 400.Daya dan jasa( listrik.000 400.428.000 4. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a.000.428.workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.000 450.318.000.000.000 7.000 13.000.200.000 10.000 V.000 800. Pembelian buku d.000 4.000 400.000.

000.Pengumpulan alat dokumentasi b.000.000 100. Penyiapan materi rumusan monitoring d. Penyiapan bahan-bahan dan alat b.000 100.000 400.000 3.100 145. Penggandaan format instrumen d.000 100.000 200.000 100.000 200.000.000 145.Pengumpulan bahan dokumenter c.000 7.000 300.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 d.000 100.000 200.000 200.000 100.355. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2 . Penentuan langkah tindak lanjut 1.Sosialisasi tim khusus e.000 300. monitoring.000 200.000 100.000 .000 200.Pelaksanaan pendokumentasian d.000 200. Pembuatan format instrumen c.Pelebelan dokumentasi e.Pembentukan Tim Khusus b.000 200. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: .500.000 500.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV Kegiatan: a.000 550.355.Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c. dan akreditasi sekolah Kegiatan: a.664. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS c. Pembuatan program tindak lanjut b.000.000.000 100.000 720.000 1.000 720.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring Kegiatan: a. Persiapan alat dan bahan instrumen b.Pelaksanaan pendaftaran d.c.000 100.000 100.000 100. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian Kegiatan: a.000 1.000 950.000 200.664.Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Kegiatan: a.000 100.000 300. Pembagian tugas monitoring dan supervisi c.000 100.100 1.000 1.000.000 1.000 1.000 100. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS b.000 7.Melengkapi struktur organisasi . Sosialisasi format instrumen e. Program Kerja : Supervisi.000 100.000 200.000 100.000 500.000 100.000 1.000 3.000 100. evaluasi.000 300.000 100.400.

000 200.000 100.000 500.000 100. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b.000 2.000 100.200.000 100.c. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) 300.000 100. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a.000.000 1.000 400.000. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e.000.000 400.000 1.000.000 1. Pelaporan tindak lanjut d. Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a.700.000 200.000 400.000 .000 400. Pelaksanaan tindak lanjut d. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e.000 1. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d.000.000 500. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d.000 100.000 300.000 300.000.000.700.000 9.000 12.000 150. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f.000 300.000.000 7.000 13.000 9.000.000 200. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g.000 5.000 100.000 200. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c.000 100.200.000 1.000 100.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan Kegiatan: a.000 100.000 100.000 1. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.000 100. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c.000 150.

Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e Penentuan Obyek Standar yang didanai f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a. PTT b. Akses ke sumber dana yang dituju f. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Pembentukan Tim 100.000 17. Bantuan siswa 3. meliputi Ulangan harian. HR. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Analisa kenaikan harga barang d.000. Urusan-urusan Rincian Program 6.VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1. Analisa kebutuhan barang dan jasa c.000 10.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a.000 11.000 17.710.000 1.000 .000 VIII. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d.000 3.680.000 100.030.600. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4.600. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b.000. ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya Kegiatan: a.

Deseminasi hasil workshop 500. B.538 500.282.000 2.000.000 500. asri. indah.000 1.000 1. dll (tamanisasi): 50% Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan.000 500.000 1.000 1.500 77.000.375.038 JUMLAH Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.000 97.000 500.820. Penyiapan Bahan b. rindang. sejuk.000.000 3.000 1.411.000 1. dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60% 1.000.000 1.000 400.000.000 IX.000 153. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat.000 1.000 500.000 500.000 500.000 500.940.000.000.000. NIP.000.000 1.467.999.000. kesehatan.000 3. Dokumentasi hasil worKshop d.000 400. Pelaksanaan Workshop c.A.b.000 500.000. .991.000 157.107.000 100.

STANDAR ISI KEGIATAN 1 Jul-08 2 3 4 1 Aug-08 Sep-08 4 1 2 3 4 1 Oct-08 2 3 4 1 Nov 08 2 3 4 1 Dec-08 2 3 4 1 Jan-09 2 3 4 1 Feb-09 2 3 4 1 Mar-09 2 3 4 1 Apt 09 2 3 4 1 May-09 2 3 4 1 Jun-09 2 3 4 2 3 Penyusunan Buku KTSP 1 2 3 Rincian Penyusunan silabus kelas 7. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA . Evaluasi. ………………………………………………………………. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran 2 3 Pelaksanaan pembelajaran: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen. Analisa.pelaporan dan tindak lanjut III. Bidang Akademik 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulangan Harian Tambahan pelajaran Ulangan tengah Semester Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II Pendalaman Materi Kelas IX Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris ) 1 4 5 # .XII.supervisi. analisis dan tindak lanjut Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan. variasi model. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. TAHUN 2008/2009 NO I.8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II.

Sepak bola. Musik. Qurban. workshop V.Pembelian LCD . Volly. Musik Band. Nuzulul Qur'an. Seni Rupa. Natal. bahasa Inggris. Volley Ball. Qiroah . tata boga. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10 Peningkatan Potensi Siswa meliputi 1 Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ. pelatihan. Bulu Tangkis. monitoring dan evaluasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru) Pelaksanaan pelatihan CTL Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Mengikutsertakan MGMP. bulu tangkis.Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92 . Tonti Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer.Pemindahan KWH meter . Agama Kristen dan Katolik : Paskah. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA 1 a b c Pemenuhan sarana dan prasarana minimal Pembangunan ruang Lab TIK Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas pembelajaran .Syawalan.PramukaTonti 2 3 Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon. Sepak bola.Pembelian Lap top .Jaringan Internet .2. Retret 1 a b c 2 a b c IV. Tata busana. Seni tari.Pengadaan Scanner .Pembelian TV Edukasi 6 buah .Pengadaan Printer 2 buah . Rupa. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah) Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Pelatihan MBS Pelatihan supervisi. Seni Tari.

Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi.ATK. Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) . STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 1 3 4 Peningkatan Sumber Dana Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kesejahteraan Pegawai 93 .. dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV d Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan e Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII.Percontohan .Perawatan ringan sekolah d Pengadaan buku VI. telepon) . PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a 1 Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.Pembelian white board .Daya dan jasa( listrik. evaluasi. monitoring. bahan habis pakai. air.Biaya pemeliharaan bangunan gedung . foto kopi .

rindang. dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi ………. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih 1 2 3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan. NIP.1 VIII. . ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. indah. asri. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian. sejuk. …………………… Nama Sekolah: ………… ………………………. kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8 Penciptaan lingkungan sehat. ulangan tengah semester. meliputi Ulangan harian..

00 5.000.000.00 5.000.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 4.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 5.500.00 4.00 74.000.000.00 5.000..991. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 100.500.000.000.00 2.00 5.820.000 APBD PROV 2.000.107.000.500.000.538.00 b.000.038 1.000 5.000.282.000.000.000. PEMBIAYAAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………………………….414.000 4.000.137.150.000.940.999. c d e 3 a b c d 5.000 DEKONST 157.XII.00 63.000.358.000.000.000.000.000.000.000.00 5.538 JUMLAH (RUPIAH) 1.411.000.000.000.000.467.00 1.00 49.700.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77.000 10.000.00 47 .000.000.000 BOS 153.00 10.00 5.00 2.00 1.000 APBD KAB 1.000.000.538 1.500.149.00 5.467.358.00 5.000.00 a 1.000 97.820.00 4.000.000.000.500.375.00 5.000.00 11.414.000.080.00 33.730.000.000 1.

200.00 2. Workshop 1.00 3.000.200.900.00 25. Pustakawan.000.100.00 34.00 Supervisi.00 3.00 500.000.000.000.000.000.00 21.230.000.00 3.000.000.000.00 5.120.350.000 9.00 33.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 4.320.000.00 138.00 7.170.000.000.240. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa 48 .000 64.030. c d e f g 2. monitoring.550.000.00 3.000.000.00 0.664.950.000.00 6.433.000.000. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.000.000.600.714. pelatihan.00 2.900.375.000.770.000.00 850.00 4.00 3.00 9.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.707.00 850.100.00 4.000.000.000.000.000.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.000.00 3.000.00 0. evaluasi.900.00 28.00 1.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.240.000.00 5.000.000.375.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.460.00 1.00 6. Laboran.00 c Tenaga TU.00 46.000 4.00 b.000.00 214.000.230.900.320.000.000.000.00 7.00 0.550.000.

000.000.000.000.00 1.000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Peningkatan sumber dana 2.000.280.00 97.000.00 2. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 5.00 5.00 157.00 100.000.00 5.107.00 49 .000.411. Kesejahteraan Pegawai 28.282.000.00 1.038.940.000.000.7.00 1.999.00 5.000. STANDAR PEMBIAYAAN 1.00 77.991.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.467.000.820.538.375.000.00 153.500.310.030.000 29.

000.728.000 BOS 150.000.00 2.00 5.137. 8.000 APBD KAB 1.000.000.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7.000.000.500.000.500.00 1.00 2.414.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 3.00 6.980.00 2.000 3.000..000.436.000.00 50.358.438.000.000.000.000.223.00 4.080.000..00 a 1.00 5.000.000 106.000.00 2.00 1.00 18.00 13.938 1. c d e 3 a b c d 3.000.00 5.000.070.00 4.000.400.000.00 1.000.000.00 500.000.300.000.00 2.00 32.500.000.00 2.538 18.00 4.467.096.000.000 DEKONST 152.345.00 2. 9 127.000.00 1.820.000.000.00 10.000.000.414.00 2.TAHUN AJARAN 2009/2010 RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 70.000.800.00 77.000 1.223.00 63.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: …………………………….000.500.000.820.467.00 APBD PROV 27.000 3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.500.000.500.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 2.000.300 1.149.650.00 3.000.00 6.000.000.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.00 b.700.00 1.650.000.200.000.000.000.000.00 50 .000.00 4.00 2.538.358.000.

000.500.000.500.000.000.00 23.00 7.00 3.230.770.00 2.000.000.00 1.000.500.000.000.00 10.000.00 4.00 1.00 0.000.00 3.500.529.00 1.000.000.000.200.00 c Tenaga TU.500.000. evaluasi.000.000.000.00 3.000.800.000.00 201.320.500.500.000.00 1.000 1.500.00 0.230.000.000.00 1.000.000.00 8.00 4.000.00 12.00 12.00 37.000.500.00 52.00 3.00 1. Pustakawan.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 33.00 7.400. Workshop 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.800.707.000.000.200.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.00 4.00 0.820. Laboran.00 170.00 2.00 27.000.500.00 7.000.00 770. c d e f 2.240.00 2.00 32.000.000.000.00 Supervisi.000 10.000.000.000.000.000.00 1.504.800.000 50.000.000.000.000.000.500.000.000.021.240.00 2.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1. pelatihan.000.000.000.00 5.000.00 4.000.900.00 4.500. dll: (bersifat ratarata) MGMP.000.00 14.004.00 5. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 51 .00 b.00 2.000.000. monitoring.000.000.00 1.300.000.500.500.00 3.000.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.

000 3. Peningkatan Pengalokasian 3.000.345. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.00 32.00 2.00 127.00 30.820. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 8.00 2.000.000.000.000.000. Kesejahteraan Pegawai 3.00 27.00 1.00 152.000.728.00 3.000.467.000.000.00 3.500.00 7.200.00 106.000.000.000.00 8.070.000.00 52 .938.00 10.800.000.000.436.030.000.000.096.500.00 70.000. Peningkatan sumber dana 2.500.7.00 3.500.030.000.500.00 150.00 1.000.438.000.

000.000.000.255.532 1.000 APBD KAB 1. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN 50.820.515.270. c d e 3 a b c d 2.500.000.000.00 2.000.000.000.149.467.600.500.000.000.494.00 2.000.000.494.992.00 46.000 BOS 141.00 2.000.820.00 a 1.00 APBD PROV 27.00 30.00 4.00 74.500.00 1.488.000.00 2.00 3.00 3.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 2.500.000.000.000.000.000.500.00 2.000.000.000.579.865.270.500.00 1.000.000.000 7.000.467.000.000.00 1.00 5.00 53 .000 1.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 1.937.500.752.00 2.000 124.000.00 b.00 2.000.000.000.500.000.000.00 1.00 11.00 62.000.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….00 1.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168.243.000..255.032 1.000.000.00 5.000.000.500.988.000.00 1.000.992 20.000.500.000 DEKONST 152.00 3.000.000.000.000.000.00 1.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.

000.00 4.000. dll: (bersifat ratarata) MGMP. c d e f 1.000.00 1. evaluasi.000.00 c Tenaga TU.00 2.000.00 3.00 3.000.00 9.000 77.000.000.213.000.000 b.000.00 Supervisi.080.000.000.000.00 2.540.00 5.500.320.00 3.000.000.000 75.000.000.030.00 0.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.00 28.00 0.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 150.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000.320.000.00 4.000.00 3.000.000.000.000.000.000.00 500.000.000.000.460.00 7.500.223.080. Laboran.00 57.00 2.000. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 54 .240.00 5.000.000.000.00 1.000.00 33.000.540.000.00 135.00 9.000.000.200.200. pelatihan.00 38. Pustakawan.00 327.00 4.000.000.000.00 1.00 1.240.000.00 22.00 500.000.000.000.000.000. monitoring.00 2.000.000.00 7.000.000.000.000.00 2.500.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 1.00 4.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2. Workshop 1.000 25.500.00 4.500.000.000.00 0.

500. Peningkatan sumber dana 2.000.865.032.000 34.243.000.000. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 4.000.00 2.467.000.00 55 .000.00 50.233.000.000.500.00 27. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.00 STANDAR PENILAIAN 8.752.000.00 1.00 2.500.00 2.00 168.500.7.00 152.00 2.00 2.000.532.000.579.000.00 1.000.000.000.000.00 141.820.000.00 5.600.00 124.00 32.00 6.000.000.500.000.233. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai 2.000.000.

000 5.000.000.000.579.000.437.000.00 a 1.000 APBD KAB 1.488.00 2.500.000.000.00 76.000.149.RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….488.000.00 43.000.00 5.000.820.000.000.00 4.00 1.500 KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230.00 5.00 1.000.00 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi: 57.00 12.000.000.000.00 10.992 20.00 5.00 13.00 10.000.000.000..000.400.000 DEKONST 2.000.00 b.288.00 5.132.000.500.000.000.000.00 5.00 56 .865.00 4.515.000.494.00 6.000.000.000.000.992.000.800.820.00 JUMLAH (RUPIAH) 2.00 5.000 140.000.000.500.000.000.000.000.00 2.00 27.000.000. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN NO PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PUSAT SSN BOS 135.000.467.532 1.00 1.000.000.000.00 5.000. c d e 3 a b c d 6.000.500.00 5.00 4.467.000.494.255.00 1 a b c 2 Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran 4.000.000.00 APBD PROV 42.936.032 1.255.

800.000.000.00 c Tenaga TU. c d e f Supervisi.460.000.320.000.00 0.540.000.00 0.320.540.000.00 4.000.00 3.000.000. evaluasi.000.000.000.240.000.00 8.00 22.12: Pelaksanaan pelatihan Internet 1.200.00 2.000.000.000.00 STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja 6.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.000 79.00 2.00 3.800.00 4.00 10.00 10.00 3. dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa 5. dll: (bersifat ratarata) MGMP.00 1.000.000.4 a b STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.223.00 0.000.000.200.00 38.000.000.000.000.000.000.000.00 3.00 5.000.796. pelatihan.00 6.00 5 a b c 6 a STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian 25.000.00 2.00 57 .240.000.000.00 3.000.000 89. Pustakawan.00 3.000 b.000.000.00 136.800.683.000.00 0. monitoring.796.000.00 31.000.000.000.00 57.00 194. Workshop 1.000.200. Laboran.000.00 32.000.

000. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kulon Progo Komite Sekolah Kepala sekolah MUHAMMAD MASTUR.467.032.200.000.000.800.000.000 34.233.000.00 135. STANDAR PEMBIAYAAN 1.000.000.000.936.A.233. B.820.000.579. Kesejahteraan Pegawai 5. 8 Agustus 2008 Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab.000.00 Sentolo.619.200.00 230.00 2.00 42.00 2.000.00 3.00 140.288.132.000. NIP 130530785 58 .00 5.00 619.00 32.500.000.000.00 5.400.532.7.00 5.00 1.000.00 STANDAR PENILAIAN 8. Peningkatan sumber dana 2.000.000.865. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH 9 3.00 2.

.

.

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KOREKTOR agama pkn IPS BHs jw pkk tik elektro bhs ind seni budaya .