P. 1
Nota Pengantar LKPJ 2011

Nota Pengantar LKPJ 2011

|Views: 18|Likes:
Dipublikasikan oleh Agung Wibowo
free
free

More info:

Published by: Agung Wibowo on Sep 29, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik” Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh; Salam sejahtera bagi kita semua; Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat; Yang terhormat Pimpinan Dewan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; serta Jajaran Pemerintah Kota Surakarta dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kota Surakarta. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Kepala Daerah

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

1

sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 berisi tentang penjabaran program dan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, meliputi Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Berkenaan dengan realisasi anggaran, dalam laporan ini disajikan angka realisasi sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan yang berlaku akan disampaikan dalam Daerah tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 disusun dalam dua buku, yaitu buku pertama berupa Nota Pengantar LKPJ yang berisi ikhtisar LKPJ dan buku kedua berisi materi kebijakan pemerintahan, alokasi anggaran, program dan kegiatan Tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Tahun 2011 merupakan tahun pertama masa jabatan Walikota maka dan Wakil Walikota arah periode 2010-2015. kota Dengan periode berbekal hasil pelaksanaan pada masa jabatan yang pertama, perlu ditentukan pembangunan berikutnya menuju masyarakat dengan budaya yang maju dan sejahtera. Tema pelaksanaan pembangunan tahun 2011 adalah “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik”.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

2

Memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2011 adalah melalui : 1) Peningkatan kegiatan riil ekonomi berbasis kerakyatan pengembangan sektor

masyarakat, pemberdayaan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan daya saing produk, dan pengembangan pariwisata berbasis perdagangan; 2) Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4) Peningkatan aksesiblitas dan derajat kesehatan; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kota, pengembangan kawasan, konservasi lingkungan hidup, dan brand image kota sebagai eco cultural city; 6) Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui e-government; 7) Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta iklim investasi kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan kapasitas keuangan daerah; dan 8) Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil pelaksanaannya secara umum dirangkum dalam 6 kinerja yaitu: Kinerja Perekonomian Kota; Kinerja Pendidikan dan Budaya; Kinerja Kesehatan Masyarakat; Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik; Sosial; dan Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Perekonomian Kota Arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan pada : pertama, pengembangan sektor riil melalui peningkatan daya saing produk industri dan UMKM, peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

3

17 % meningkat 0. b. Pertumbuhan ekonomi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 . aktivitas mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung pelayanan peningkatan perijinan investasi keempat. meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya investasi untuk menunjang perekonomian kota.79%. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 6. Inflasi. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan pariwisata dan budaya. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2011 secara makro memperlihatkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator statistik sebagai berikut : a. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.68% maupun nasional sebesar 3. Pada tahun 2011 inflasi Kota Surakarta sebesar 1.koperasi dan UMKM. peningkatan pengelolaan BUMD. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0.94%. dan revitalisasi ketiga. Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2. kedua.93% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6.16% dibandingkan dengan provinsi. UMKM.65%. Rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan perubahan harga komoditi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh signifikan akibat kondisi perekonomian yang relatif terkendali. melakukan restrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis. inflasi Kota Surakarta menunjukkan angka yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif lebih baik dari provinsi.23% dari tahun lalu sebesar 5.

25% dari Tahun 2010.260.70 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen).136.570.712.418. pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menggambarkan hidup.00 (lima trilyun empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).761.85 % dibandingkan tahun 2010.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 5 .000.17 % dibandingkan tahun 2010. PDRB (Produk Domestik Rata-Rata Bruto) . Angka sementara Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah Rp.03 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan perkapita rupiah tiga sen) .878. Pendapatan perkapita ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. Pendapatan perkapita Kota Surakarta tahun 2011.c.271. 12. angka tingkat kesejahteraan huruf. lebih tinggi 7. angka sementara tercatat sebesar Rp. meningkat 6. dengan pada serta Indeks kualitas pembangunan manusia melalui cerminan angka harapan bebas per buta lamanya pengeluaran kapita yang ditunjukkan Pembangunan Manusia atau IPM. Berdasarkan harga konstan tahun 2000. berpengaruh sekolah. d.744. Secara umum. PDRB Tahun 2011 angka sementara adalah Rp.728. Peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. 10. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan harga berlaku. 5.000. 18.00 (sepuluh trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau meningkat 8.

637.68 persen dan angka ratarata lamanya sekolah adalah 10.32 tahun. IPM Kota Surakarta berada di peringkat ke-17. sekolah menengah maupun pendidikan non formal.16 tahun. diikuti Kota Semarang sebesar 77.49. Pada tingkat nasional. sekolah dasar. dan kompetitif. kerjasama pemerintah dengan dunia usaha /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pada tahun 2011 sasaran pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif.Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta mencapai usia 72.270.430. Angka bebas buta huruf mencapai 96. lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp.86 meningkat dibanding tahun sebelumnya 77. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72. Pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Surakarta dalam sebulan yang menunjuk angka Rp.16 tahun yang artinya memiliki usia untuk hidup sampai 72. 652. berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 6 .11. 2.00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) .00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) . IPM Kota Surakarta menduduki peringkat pertama. berkarakter. kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi kelompok miskin. Untuk mendukung tujuan tersebut.07 tahun. dan Kinerja Pendidikan dan Budaya Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diarahkan dikembangkan seluruh ditujukan untuk lapisan mewujudkan masyarakat. Kota Vokasi dan yang menjangkau dilakukan Pendidikan untuk membentuk insan yang cerdas. Formulasi keempat indikator tersebut menghasilkan IPM Kota Surakarta sebesar 77. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah.

Meningkatkan dengan akses pendidikan melalui Sekolah Plus yang sampai tahun 2011 SMK. kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang diwujudkan 2. SMA/MA/SMK/SMALB meliputi 9 SD.77%. meningkatnya kinerja guru dan manajemen pelayanan pendidikan. 2 SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta.333 kartu Silver. menambah perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 hingga tahun 2011 terdapat 5 SMA dan 43 SMK telah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.170. SMP dan 1 Negeri/swasta. meliputi siswa SD/MI/SDLB Negeri/Swasta.000.83%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 7 . Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2011 diantaranya adalah : a. BPMKS Tahun 2011 sebesar Rp. serta meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs/SMP-LB adalah 92.491 siswa. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) penyediaan pendidikan berupa Sekolah Plus jenjang SD.480. Capaian APM tahun 2011 untuk SD adalah 117. jenjang SMK adalah 94.33%. jenjang SMA/MA/SMA-LB adalah 97.02. SMP dan SMK.35.untuk pengembangan pendidikan.00 ( dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cakupan 65.18 dan SMA adalah 111. Pencapaian kinerja pendidikan dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang dengan jumlah penduduk usia sekolah.846 kartu Gold dan 15. terbagi 47. 21. SMP adalah 111.312 kartu Platinum.

pada tahun 2011 tenaga pendidik yang lulus sertifikasi guru sebanyak 1. SD Kentingan dan SMK Negeri 4.092 dan hingga saat ini guru yang telah bersertifikat sebanyak 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif melalui rehabilitasi bangunan gedung SD Gading. Disamping itu juga diberikan bantuan laptop untuk siswa dari keluarga miskin di sekolah RSBI sebanyak 281 buah yang meliputi jenjang SD sebanyak 5 buah. dan mobil. d. bisnis dan pemerintah melalui strategi kemitraan antara dunia pendidikan dan usaha. SMA 30 buah dan SMK 217 buah. Memberdayakan Solo Technopark (STP) sebagai pusat vokasi dan inovasi teknologi yang dibangun dengan sinergi antara dunia pendidikan. Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme. SMP 29 buah. jasa produksi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi guru. STP dikembangkan serta penelitian di beberapa SMK yang mampu berprestasi dalam merakit laptop. menyelenggarakan 114 Sekolah Standar Nasional dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA/SMK. patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga. dan di dalam kehidupan bermasyarakat. sekolah. c.bersertifikat. e. khususnya jenjang SMK. serta mengembangkan Teaching Factory sepeda inkubator motor bisnis. untuk dan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 8 .699 orang dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. b.

Selain itu. Juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD. Dalam bidang olahraga juga meraih beberapa prestasi dalam Olimpiade Olah Raga Tingkat Sekolah Dasar se-Asia Tenggara baik juara tingkat SD dan SMP. Prestasi siswa yang diraih diantaranya adalah Juara Lomba Matematika Tingkat Internasional SD dan SMP. Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri. dan Juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Mata Lomba IPS dan Humaniora. Prestasi pendidik yang diraih adalah Juara I Pemilihan guru. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. prestasi pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. sehingga jumlah siswa yang telah lulus adalah 1000 orang. kepala sekolah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 9 . dan seluruhnya telah terserap di berbagai bidang kerja.daya manusia. SMP dan SMA. pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi Tingkat Nasional. Pada tahun 2011 STP meluluskan 303 orang. Dalam bidang seni meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai juara II mata lomba menyanyi solo/vocal putra dan Juara III mata lomba cipta dan baca puisi putri. Kreativitas budaya dikemas secara sistematis dalam Kalender Acara Budaya Tahun 2011 (Calendar of Cultural Events 2011) yang diharapkan semakin memperkuat citra Kota Solo sebagai Kota Budaya. bidang budaya pelestarian terintegrasi dan untuk pengembangan mendukung budaya lokal dilakukan pariwisata pengembangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 10 . konferensi dan pameran pada tahun 2011 adalah 4. Upaya pengawasan obat dan makanan telah dilakukan dengan sasaran 70 lokasi peredaran makanan. Kinerja Kesehatan Masyarakat Indikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja. yaitu penurunan angka kematian ibu dari 91. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.273 orang dibandingkan tahun 2010 tercatat sebanyak 1. 17 UPT Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium kesehatan ikut berperan menjamin Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.016.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 39. dan 81. status gizi balita : tidak ada lagi kasus balita gizi buruk.732.000 balita.686 kegiatan. serta pengujian sampel sebanyak 318. 3.41%.36 per 100. 143 industri rumah tangga (IRT). Serangkaian kegiatan budaya yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung.99 per 1. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.496 orang sehingga meningkat signifikan sebesar 70. Untuk kegiatan berupa pertemuan.055 kegiatan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya 3.44% diantaranya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 0.42 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2011. kematian bayi 4.73 per 1.

310.327 menjadi 16.436 orang dan Gold sebanyak 12.722. 16. sejak tahun 2010 telah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan akan diselesaikan dan dioperasikan pada tahun 2012 yang menjadi rujukan pasien PKMS.254 atau 45.125. Jamkesmas.818 orang.377 pada tahun 2011. Klaim rumah sakit pada tahun 2010. Puskesmas dan tempat lain. Jumlah tersebut terdiri dari kelompok Silver sebanyak 213. Rp.600 tahun 2010 menjadi 318. Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS baik rawat jalan maupun rawat inap. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS. 18.252.31% penduduk Kota Surakarta.75%. Kunjungan rawat jalan peserta PKMS di Puskesmas mengalami sedikit penurunan dari 329. sampai akhir tahun 2011 mampu melayani 226. askes PNS dan askes swasta lainnya sebesar 82. diharapkan sebagai indikasi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima pilih tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai Rp. Upaya peningkatan kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.934.757.216. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sakit dari 19.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 11 .terhindar dari efek negatif atas penggunaan obat-obatan dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan.00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) .

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 1 Dr. Penemuan kasus yang meningkat menjadi keprihatinan kita bersama untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta sedini mungkin. Penanggulangan penyakit menular Demam Berdarah (DB) melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah berhasil menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dengan pola partisipasi masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu gerakan PSN.Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular. nyamuk Namun baik di demikian penyakit DB di Kota Surakarta masih perlu mendapat perhatian. yaitu HIV sebanyak 76 kasus dari 59 kasus. porselenisasi bak mandi.9 per 10. Oen dan RSUD sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada siswa SMA/SMK. mengingat angka kepadatan pemukiman maupun disekolah melebihi target angka nasional. antara lain penanggulangan penyakit TBC mampu meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC dari 90% menjadi 96.19 menjadi 1. Moewardi. Penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Upaya pencegahan telah dilakukan pula melalui SMA/SMK. Kegiatan tersebut.000 penduduk. dan AIDS sebanyak 125 kasus dari 105 kasus. PKK dan Warga Peduli AIDS di 8 (delapan) kalurahan resiko tinggi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pencegahan penyebaran 12 . mampu menurunkan angka kesakitan demam berdarah dari 10. Penanggulangan penyakit menular. dan abatisasi massal selektif. guru Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT) di Puskesmas Manahan dan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr.46%. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dilakukan melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Manahan dan Sangkrah.

Nusukan. Puskesmas Penumping. wanita usia subur.Program imunisasi yang ditujukan bagi bayi. dan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Cakupan kelurahan yang telah mencapai Imunisasi bagi semua Anak (Universal pelayanan Child Imunisation) untuk meningkat dari 50 kelurahan menjadi 51 kelurahan. Puskesmas Sangkrah. yaitu Puskesmas Pajang. Hepatitis B. Puskesmas Ngoresan. Diptheri.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 13 . Puskesmas Banyuanyar. On line Simkesda. Jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001:2008 bertambah dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) Puskesmas. Puskesmas Jayengan. ibu hamil. dilakukan melalui sertifikasi ISO Puskesmas. Sistem Puskesmas Manahan. dan campak. Pertusis. pelayanan dokter spesialis anak. polio. Dalam dilakukan rangka pemberian meningkatkan kesehatan. untuk tahun 2011 dana stimulan operasional Posyandu diberikan kepada 594 Posyandu Balita dan 324 Posyandu Lansia. sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi. merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC. Informasi Kesehatan dan Puskesmas secara on line merupakan sistem peringatan dini bagi pengamatan penyakit. kesehatan masyarakat di /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program standarisasi kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Puskesmas Sibela. Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan tingkat paling dasar. anak usia sekolah dasar. tetanus. dana program pemberdayaan 2010 telah Posyandu masyarakat di bidang pada tahun stimulan operasional kepada 594 Posyandu Balita dan 314 Posyandu Lansia.

Pendidikan Tenaga Kesehatan kesehatan. sejak bulan Pebruari 2011 diselenggarakan ambulan rakyat di 4 Puskesmas Rawat Inap. Keberhasilan program kesehatan selama tahun 2011 tidak terlepas Institusi dari dukungan peran serta masyarakat dan LSM melalui peduli kemitraan dengan berbagai pihak seperti Posyandu. Selanjutnya. Selain itu dalam rangka meningkatkan perilaku pemberian ASI eksklusif telah dikembangkan Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) sebanyak 37 kelompok. 4. Puskesmas Purwodiningratan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu. ibu nifas dan ibu menyusui. prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah juara harapan II tingkat provinsi untuk dokter kecil dan juara kedua tingkat provinsi untuk Kader Kesehatan Remaja SLTP. Puskesmas Kratonan. dan tatanan sekolah terutama terkait dengan perilaku merokok. LPMK.Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga. dan Puskesmas Nusukan. Rotary Club. Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Peningkatan sebagai upaya Kapasitas menciptakan Pelayanan Publik merupakan kepada agenda yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta pelayanan prima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pembentukan 92 Kader Anti Asap Rokok (KAAR) dari unsur Karang Taruna. yaitu model pembelajaran sebaya dari kelompok ibu hamil.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 14 . pendirian Klinik Berhenti Merokok (KBM) di 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Penumping. PKK. telah dilakukan kampanye anti rokok bagi anak sekolah.

Pada tahun 2011 telah dirintis penyusunan pelimpahan urusan kepada Lurah. Sebagai salah satu contoh adalah penyatuan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi sebagai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT). Pelimpahan urusan kepada Lurah merupakan Surakarta usaha untuk yang dilaksanakan oleh dan Pemerintah Kota menyederhanakan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang dibutuhkan.masyarakat. Birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Di samping itu. penyesuaian dan pembenahan organisasi perangkat daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan. optimalisasi fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon. Dari manajemen. Prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah Juara I Tingkat Provinsi untuk pengelolaan pasar tradisional. Oleh karenanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah telah dilakukan yang bertujuan untuk penyerasian. Aspek kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan negeri kualitas dan pelayanan publik. Pelaksanaan kantor sisi pendidikan dan latihan baik struktural maupun teknis bagi pegawai sipil pembangunan yang terus gedung pemerintah adalah upaya dilakukan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 15 . yang akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan SMS Gateway /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

efisien dan terbuka. Peningkatan pelayanan kependudukan dilakukan dengan melaksanakan program e-KTP sebagai tindaklanjut pemutakhiran data penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp.000. namun pada kenyataannya pelaksanaan program e-KTP di Kota Surakarta dinyatakan terbaik pada saat evaluasi 2 bulan pertama dikarenakan capaiannya tertinggi di tingkat nasional maupun provinsi dari 197 kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP tahun 2011.068 orang dari target 350. penyelesaian dan pengaduan perijinan.00 (sembilan milyar rupiah) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan di kelurahan.365 orang atau mencapai kurang lebih 72%. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 16 . Walaupun dengan persiapan dan pelaksanaan yang relatif terbatas. dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif. meliputi 69 penyedia dalam kota dan 66 penyedia dari luar kota. 9. Selanjutnya.yang memuat informasi tentang syarat. Perekaman data penduduk wajib KTP sampai dengan akhir Desember 2011 telah mecapai 252. Pada bulan Agustus tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement. 13 paket lelang dengan efisiensi yang didapat dari harga kontrak atau penawaran total sebesar 5%.000. Adapun jumlah rekanan penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di LPSE sebanyak 135 penyedia. pada tahun 2011 telah dimulai secara bertahap proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik.

Kinerja Sosial Kota Surakarta dalam pembangunan di bidang sosial di diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial yang adil dan lebih merata. Kebijakan kemandirian tersebut bagi dimaksudkan Penyandang untuk Masalah menciptakan luas. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dibidang pelayanan pemerintahan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 17 . Kesejahteraan Sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih Gelandangan. Pengamen. Prestasi Kota Surakarta tahun 2011 dalam hal Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dibidang perhubungan memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha 5 kali berturutturut. dengan kriteria penilaian yang paling menonjol karena telah memiliki grand design bidang transportasi untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. anak putus /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 5. Pengemis. Pekerja Seks Komersial serta Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. ekonomi bisnis. Kota Surakarta memperoleh penghargaan Piala ICT Pura Kategori Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan melalui potensi berbagai sumber program kesejahteraan seperti dan Orang sosial diupayakan penanganan Terlantar. Pelatihan keterampilan bagi diffabel. pendidikan dan kesehatan.pembangunan di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

pembinaan kerohanian. hal ini diupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Selain itu.000. dan Klaster Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. berbagai program penanggulangan kemiskinan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. serta pemberian bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. melakukan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 serta melaksanakan Rapat Koordinasi kelompok program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster yaitu Klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Klaster Pemberdayaan Masyarakat.sekolah dan anak dari warga yang kurang mampu. yaitu pemenuhan makan minum sehari-hari. bantuan biaya sekolah dan kegiatan berkesenian untuk keseimbangan perkembangan psikologis anak.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 18 . Penanggulangan kemiskinan.00 (dua puluh lima juta rupiah).000. 25. dan pemberian keterampilan. Dalam Surakarta melakukan rangka penanggulangan Tim kemiskinan di Kota telah dibentuk Koordinasi Penanggulangan penyusunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan di tahun 2011 telah selesai penataan organisasi. Pada tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan kepada 10 KUBE di Kecamatan Serengan masing-masing sebesar Rp. Sedangkan perhatian kepada orang jompo yang ditangani di Panti Wreda dilakukan melalui pemeliharaan kesehatan. Disamping itu perhatian terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim piatu ditangani melalui di dalam Panti Asuhan Pamardi Yoga. salah satunya dilakukan dengan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu sebuah wadah pembinaan yang diberikan bantuan uang untuk simpan pinjam.

Kondisi yang kondusif berdampak pada menurunnya gejolak dan konflik sosial. bentuk saling fasilitasi peningkatan dan perkuatan keamanan dan ketertiban pertahanan suasana diupayakan melalui sinergi antara aparat dan masyarakat dalam kelembagaan sipil/linmas. bagi harus diselenggarakan meringankan yang dialami. Beberapa prestasi yang dicapai berkaitan dengan kinerja bidang sosial adalah Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya. pendidikan serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat. program P2MBG. BPMKS. budaya tertib hukum/peraturan. Selain itu. yang bertujuan untuk membantu beban pemakaman dikeluarkan disamping sebagai wujud empati terhadap musibah 19 . BOS. Subsidi gas 3 kg. yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesehatan.seperti PKMS. bantuan RTLH. bantuan alat kontrasepsi. Juara I KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pula program atas biaya bantuan pemakaman yang masyarakat kurang mampu. Kota Surakarta pada tahun 2011 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional ke-2 Kota Layak Anak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Selanjutnya. gotong royong dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondusif di Kota Surakarta. Juara II PIK Remaja Mahardika katagori tegar Tingkat Provinsi Jawa Tengah. bantuan raskin. Selain itu. Juara III Duta Mahasiswa Putri bidang KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah. yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 20 . namun kita dapat mengelola iklim mikro dan atmosfer kota yang sejuk dan teduh untuk mewujudkan Kota di dalam Hutan sebagai salah satu misi kota budaya berwawasan lingkungan. Pengelolaan sarana prasarana kota harus bersinergi dengan penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap fenomena alam perubahan iklim akibat dari pemanasan global. untuk tahun 2011 sebesar 18%. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. nyaman dan berkarakter sebagai kota warisan budaya.se-Asia Pasifik (2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific “Engaging Children”). pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah tempat pada Kota Dalam Hutan. 6. pengelolaan sampah pada sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tinggalnya. yang ditindaklanjuti dengan pemantauan kualitas udara untuk mewujudkan udara bersih perkotaan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain terlibat dalam kegiatan internasional seperti GTZ – Paklim untuk advis kebijakan perubahan iklim dan GTZ – Udara Bersih untuk Lingkup Kota-Kota Kecil (Clean Air for Smaller Cities). pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk lebih memberikan penekanan pada aksesbilitas publik dan sarana-prasarana lingkungan yang bebas dari hunian kumuh dan liar. Ruang Terbuka Hijau tahun 2010 sebesar 15%. penambahan aksentuasi Jawa bangunan-bangunan dan tempat umum. aman. Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kota. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan kondisi lingkungan terang. Wilayah Kota Surakarta sangat kecil pengaruhnya terhadap iklim global.

penataan ruang dan lingkungan hidup mampu mewujudkan penampilan wajah kota dan memberikan kontribusi yang besar untuk kualitas mewujudkan udara lingkungan nyaman. Pada tahun 2011.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 21 . Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2011. Pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif. Kita patut bersyukur bahwa penilaian WTP tersebut untuk tingkat Provinsi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang direncanakan. yang merupakan penilaian tertinggi opini BPK. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upayaupaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang akuntabel serta perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga memenuhi standart penilaian akuntansi pemerintah (SAP).Keberhasilan kinerja pengelolaan sarana prasarana kota. Penilaian evaluasi 2011 perkotaan untuk periode tahun menghasilkan penghargaan peringkat pertama yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. masih menjadi tugas kita bersama untuk segera menetapkan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta persiapan pengalihan sumber daya dan teknologinya guna pengelolaan penuh PBB pada tahun 2014. dan selanjutnya telah diikuti pula dengan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta telah mempunyai payung hukum dalam mengelola PAD yang menjadi kewenangannya. Berikut ini disampaikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 22 . implementasi peraturanperaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang terencana. efektif dan efisien. Secara normatif. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah.Jawa Tengah merupakan yang pertama kali diperoleh kabupaten/ kota. transparan. Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan pada tahun 2010. Secara umum kebijakan APBD Tahun 2011 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam paket regulasi tentang keuangan daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. dan diharapkan mampu meningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat serta memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian kota. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

152. yang disebabkan mulai tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau melampaui 102. 1.688.00 (satu trilyun dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 102.79% dari anggaran.527. (seratus tujuh puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 181. Pajak Daerah.886. Kebijakan Umum dan Kinerja Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah tahun 2011 sebesar Rp. Pelampauan target PAD terutama berasal dari pos pajak daerah.538. 176.005. Realisasi tersebut meningkat 3.000. Adapun perincian pendapatan daerah terdiri atas: a.176.00 Rp.523.41% dari anggaran.76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98.doc 9/29/2013 a9/p9 23 .096.21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99. dianggarkan sebesar Rp.65%. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Daerah.yang meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.258.00 (satu trilyun lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.029. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.060.000.58%. 1. Realisasi tersebut meningkat 3. Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : 1.

pajak hiburan dan pajak restoran. meliputi Pendapatan Hibah.891. meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. 169.776. Pencapaian tersebut terutama disebabkan c.000.312.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 24 . Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. ke hiburan kota serta konferensi. Disamping itu dengan semakin banyaknya event pariwisata. Dana perimbangan. sedangkan penetapan pagu dana perimbangan tahun 2011 oleh Pemerintah Pusat. sehingga mampu digali potensinya secara optimal.000. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp.166.437. b. peningkatan pertemuan kunjungan dan pameran. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Daerah Keuangan Lainnya. Bersifat pemberian dari pemerintah pusat.45%.191. 659.49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99.sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Lain–lain peningkatan Pendapatan penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. mendorong Surakarta wisatawan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Realisasi tersebut meningkat 1.94% dari anggaran. dari Provinsi atau Pemerintah dianggarkan sebesar Rp. yang sah.382.00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 665.00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 100.

belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp. prioritas APBD Tahun pembangunan yang telah disampaikan pada bagian pembukaan laporan ini. DPPID.47%.434.00 (satu trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pajak/retribusi kewajibannya merupakan langkah strategis ke depan. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah. Kebijakan Umum dan Kinerja Belanja Daerah Berkenaan pelaksanaan dengan Kebijakan 2011 Umum diarahkan Belanja pada Daerah. serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. profesionalisme sehingga dunia Membangun aparat pengelola pendapatan.469. penerimaan bagi hasil PKB. Provinsi.044.912.053.74% dari anggaran. 183. Meningkatnya pendapatan dari sektor ini antara lain diperoleh dari penerimaan hibah dari pemerintah pusat.867. DPID. disamping terus meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal utama dari pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan akuntabel masyarakat. Belanja Daerah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. Dana tambahan penghasilan guru PNSD.00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah ) atau 107. 2. kepercayaan Pusat dan atas penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang transparan dan mampu komitmen meningkatkan Pemerintah wajib usaha.601. BBNKB. Realisasi tersebut meningkat 13.27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94. Dana BOS.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 25 . investor. 1. PBBKB.

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dapat direalisasikan Rp. 982.645.954.738,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93,24% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga; sebesar Rp. 696.649.666.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 668.505.644.379,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,96% dari anggaran. Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2011 sebesar Rp. 357.263.200.869,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasinya sebesar Rp. 314.140.310.359,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 87,93% dari anggaran. 3. Kebijakan Umum dan Kinerja Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran untuk 2011 adalah kemampuan penerimaan pembiayaan memenuhi kekurangan sumber-sumber
6:22

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

26

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya membiayai rencana pembangunan daerah RSUD, serta dalam pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah khususnya pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Bergulir, Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Penerimaan Kembali dari Pemberian Ketiga Pinjaman/Dana dan Pihak Penerimaan/Penarikan

Deposito. Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp. 59.522.225.331,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan realisasinya Rp. 56.684.600.172,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 95,23% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah (kredit bergulir) dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga dianggarkan Rp. 10.867.895.862,00 (sepuluh

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan realisasinya Rp. 7.856.072.718,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 72,29% dari anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

27

Sejalan yang meliputi

dengan urusan

amanat wajib

otonomi urusan

daerah pilihan,

maka tugas Berikut

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

disampaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut : A. Penyelenggaraan Urusan Wajib : Penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan urusan-urusan wajib pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 1.005.970.626.469,00 ( satu trilyun lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 937.122.283.292,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen). Urusan wajib tersebut meliputi urusan sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan; Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 494.710.096.400,00 ( empat ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 457.588.287.925,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ) atau 92,50%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

28

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar.buku dan Alat Tulis Siswa. bantuan Pembinaan Rehabilitasi Kompetensi dan Satuan sedang/berat bangunan sekolah. pengadaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pelayanan dan Program Peningkatan yang Menejemen Pendidikan. Terlaksananya buku buku untuk SD/SDLB (DAK SD). GTT/GTY dan PTT/PTY. Pembangunan Gedung Sekolah. dan Bantuan kesejahteraan guru bantu. Seleksi Calon Kepala Sekolah. Tersedianya alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 29 . Kegiatan dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Pembinaan minat. operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Salafiyah Pendidikan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar. Pelatihan Berprestasi. Output dari program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya program kegiatan pemerintah pusat. Tersedianya buku SD dan SMP penerima DAK. Bantuan buku perpustakaan (Bangub). Pengadaan Siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa.dan Tenaga Kependidikan. Penyelenggaran Gerakan Vokasi. SD Penyediaan dan SMP. Pengadaan Buku . Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pembangunan perpustakaan sekolah. Pengadaan buku – buku SMP (DAK SMP). Pengembangan Pembelajaran Langsung diluar Ruang Kelas. Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. dan kreativitas siswa. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. bakat. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.

889. Bantuan kesejahteraan guru bantu. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita.898. SMA.37%.469. Terlaksananya Jambore PNF (Bangub). Kegiatan pembukaan lomba lomba kompetensi siswa. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Prasarana Standardisasi Kesehatan.00 ( delapan puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhasil terserap Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 30 . pengadaan peralatan peraga (DAK SMP). Pelatihan guru Mapel UN SMP. Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya. 80.546.TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran (DAK SD).134. Terlaksanaya Sosialisasi BOS SD dan SMP. Program Pengadaan.00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94. Penyakit Sarana Program Pencegahan Program dan Penanggulangan Pelayanan dan Menular. Peningkatan. 2. dan SMK. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini diantaranya dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi. Peningkatnya pengembangan dan pelestarian buta aksara di Kota Surakarta. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. GTT/GTY dan PTT/PTY. dan Pelayanan kartu BPMKS di Kota Surakarta. Urusan Wajib Kesehatan. Bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1 / D4. 75. UNPK Paket B dan C. Terlaksananya kreaso sebagai wahana dalam kreasi. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.623.

Output dari 5 kegiatan-kegiatan (lima) air Ruang bersih tersebut Khusus yang antara lain Meningkatnya keamanan makanan yang beredar di pasaran. Tersusunnya Standard Pelayanan Minimal. Meningkatkan penanganan balita dengan gangguan tumbuh kembang. fogging penyakit. 51. 3.860. Peningkatan Peningkatan surveilance Evaluasi epidemiologi pengembangan standar pelayanan kesehatan. Terselenggaranya pelayanan puskesmas yang terstandardisasi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 31 . Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Pengadaan obat-obatan dan logistik Rumah Sakit. Terlengkapinya peralatan kedokteran di RSUD. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap. Meningkatnya memenuhi kesehatan. penanggulangan masyarakat. dan Penyemprotan/ imunisasi. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD.8% dan tidak ditemukan balita kasus gizi buruk. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya. Pemberian tambahan sarang makanan nyamuk.00 ( lima puluh satu /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.371.500. pembangunan RSUD. syarat Membaiknya status gizi kualitas anak SD dan TK.Kegiatannya antara lain Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tersedianya cakupan untuk Merokok. Kemitraan asuransi kesehatan Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita. dan dan vitamin. serta berhasil ditekannya jumlah kematian Ibu hingga 41. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.

475. dan Program Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penanggulangan banjir pada daerah-daerah tangkapan air. Output dari kegiatan tersebut antara lain Perbaikan jalan Slamet Riyadi dan jalan Urip Sumoharjo. adalah Program Pembangunan Jalan jalan dan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. 49. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. Rehabilitasi talud kali Gajah Putih.00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh pulu satu rupiah) atau 97.410. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.813. 7. Program Pembangunan turup/talud/bronjong. dan Perbaikan prasarana pintu air Demangan. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Peningkatan dan perbaikan beberapa jalan kota.171.000. Program yang dilaksanakan Jembatan. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.29%.00 (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Urusan Wajib Perumahan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 32 . Peningkatan Simpang Komplang. sedang realisasinya Rp.980. 3. Program Pembangunan saluran/drainase/goronggorong.

Jebres). Pembangunan Sarana Air bersih. Alokasi anggaran ini Rp. 4. 7.terealisasi Rp.790. serta Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.668. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi dan Air Bersih Terutama Bagi Masyarakat Miskin.387. Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Air limbah di Kelurahan Mojosongo.00 ( empat milyar 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92.944. Kelurahan Tipes. Terciptanya Pelayanan Pemakaman Umum yang lebih baik.doc 9/29/2013 a9/p9 33 .72% yang digunakan untuk melaksanakan Program lingkungan sehat perumahan.921.00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp. peningkatan Pemakaman.244.650.000. Verifikasi buku merah dan Apraisal tanah (Kelurahan Pucang Sawit. Pengelolaan Program Areal pengembangan Program perumahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Outputnya antara lain Pembangunan Sambungan Rumah di Kelurahan Semanggi. IPAL komunal. dan Sosilaisasi WPH relokasi. Kelurahan Danukusuman. Pembangunan Prasarana. Sewu. 4. Urusan Wajib Penataan Ruang.131. 4. Sarana dan Utilitas (PSU) Sanitasi (DAK Perkim).

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. yaitu 86. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang.537. serta Pengadaan dan pemeliharaan taman di Kelurahan. Output dari kegiatannya antara lain penataan RTBL kawasan banyuanyar dan Nusukan RTBL Monumen 45 dan Pasar Legi.00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).000. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota. Survey dan pemetaan.967.013.00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 93.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 34 . sedang realisasinya Rp 6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.542.978. dan Program Pengendalian pemanfaatan ruang. Data base bagunan kawasan Laweyan. Data base rencana jalan kota di kecamatan Banjarsari. Program Pemanfaatan ruang. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 5. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan rupiah) . Penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Program yang dilaksanakan antara lain Perencanaan tata ruang.74%. Gerbang taman Sriwedari berornamen kayu.23% dari alokasi anggaran. Koordinasi teknis perijinan. 6. Program yang dilaksanakan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. DED koridor jalan Perintis Kemerdekaan. Usulan 55 obyek sebagai bangunan/benda cagar budaya. DED Rehabilitasi gedung DHC 45 Surakarta.

serta Penataan taman di lingkungan STP. dalam publik. perumahan. Kajian model aksentuasi khas jawa. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Pengolahan data gakin dan Surakarta dalam angka. Penyusunan profil klaster/workshop/seminar daerah. Bayangkara. evaluasi dan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. tumbuh. dan Program Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. monitoring. Program Kerjasama Pembangunan. Tersusunnya grand design BUMM dan fasilitasi pendampingan BUMM. asistensi Perumahan Dana perencanaan Pendampingan Pembangunan Kelurahan kelurahan. Terselenggaranya temu Pengembangan Ekonomi Lokal. penanganan masyarakat layanan pelaporan. Pembentukan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pembangunan Ekonomi. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan Koordinasi program perencanaan partisipasi kebijakan RKPD. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan strategis dokumen cepat perencanaan. Pengembangan dan rancangan perumusan Penyusunan Penyelenggaran musrenbang RKPD. Sayembara perencanaan kawasan Jl.adalah Program Pengembangan data/Informasi. Dokumen Kawasan Rencana Perkotaan Program kawasan dan Pembangunan V. penyusunan RKPD. Pengendalian Pemanfaat Ruang. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 35 . Penyusunan profil daerah.

315. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. dan Peningkatan pelayanan Lintas.doc 9/29/2013 a9/p9 36 . Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94. 20. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.6. tepat. cepat.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah). 21. Kebijakan pembangunan urusan ini diarahkan pada pada pelaksanaan program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Urusan Wajib Perhubungan. dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. yang bagi sopir/juru angkutan. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan.991.967.163.60%. Peningkatan disiplin masyarakat Pengendalian murah bidang dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya. di mudi untuk peningkatan disiplin mudah. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.500.139. jasa keselamatan penumpang. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. dan fasilitas LLAJ. Penyuluhan menggunakan pelayanan angkutan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Pengadaan marka jalan. terserap sebesar Rp. dan Penciptaan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penciptaan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Fasilitasi perijinan perhubungan. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. Peningkatan Pengamanan Lalu Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

pembangunan median jalan. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. 52. pelatihan juru parkir serta sosialisasi perda parkir. pemasangan trafic ligth ATCS di 3 titik simpang jalan.00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yaitu 95.913.952.948. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. pembuatan DED perluasan terminal. pembangunan 10 halte Bus Solo Trans (BST).51% dari alokasi anggaran.00 ( lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil kegiatan antara lain berupa operasionalisasi kereta wisata Jaladara dan bus wisata Werkudara.439. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.doc 9/29/2013 a9/p9 37 . terpeliharanya berbagai peralatan uji kendaraan dan pengadaan alat uji emisi gas buang. pengadaan marka jalan.500.keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. pemasangan RPPJ. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. bimbingan teknis dasar DLLAJ. 55. sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS). pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas. 7.261. Program yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Urusan Wajib Lingkungan Hidup. penambahan fasilitas sarana prasarana halte BST dan sosialisasi BST. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. Peringatan hari lingkungan hidup. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Konservasi sumber daya air pengendalian kerusakan sumber-sumber Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air. Pemantauan kualitas lingkungan. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. (proper). Pembangunan 89 sumur resapan air. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Pemantauan baku mutu kualitas air. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah. Penanaman pohon. Pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kalianyar dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura. Pengelolaan RTH. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. dan Peningkatan peringkat serta kerja perusahaan dalam air. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Pengkajian dampak lingkungan. Peningkatan peran masyarakat pengendalian lingkungan hidup.Peningkatan Pengendalian Polusi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 38 . Hasil dari kegiatan tersebut adalah Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi 50 orang. Pemeliharaan RTH. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan.

068.700.160 (Tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ) atau 76. Penyusunan rencana investasi pengelolaan TPA. Realisasi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Publik 39 .500. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). kecamatan dan kelurahan.230. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.000.00 (enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94.634.752. Urusan Wajib pada Pertanahan.714. 7. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan Program Penataan penguasaan. Output dari kegiatan tersebut antara lain pengadaan tanah untuk Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gandekan serta sertifikasi aset Pemerintah Kota Surakarta dan tersedianya data pertanahan yang terbaharui. pemilikan. 9. tahun 2011 Alokasi adalah untuk sebesar urusan Rp. pemilikan . penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Penyusunan sistem pendaftaran tanah. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.45% dari alokasi anggaran.58%. pertanahan 96. 8.00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 74.bengawan solo. Pembangunan taman dan pemeliharaan taman kota.024.00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. 6. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi Kegiatan Penataan penguasaan.

Pemegang kartu ini mendapatkan fasilitas diskon untuk fasilitas pendidikan.779. Penerbitan Akta Catatan Sipil.Pemegang KIA pada tahun 2011 sejumlah 5886 orang meningkat dari tahun 2010 sejumlah 3659. Program yang dilaksanakan meliputi Program Program Keluarga Peningkatan Berencana. dan Terpeliharanya data kependudukan. Program Pelayanan PMS 40 Kontrasepsi. wisata.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.934. 1.950. Evaluasi dan pelaporan.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) adapun realisasinya sebesar 91. Koordinasi pelaksanaan kependudukan.000.90% yaitu Rp. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan penanggulangan narkoba /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Urusan Wajib Keluarga Berencana urusan dan ini Keluarga adalah Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 . kuliner. Alokasi anggaran 1. 10. Pengembangan data base kependudukan. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan monitoring.371. Sejahtera. olahraga. Tersedianya analisis data statistis vital dan tersedianya Kartu Insentif Anak (KIA) bagi anak usia di bawah 18 tahun. Output kegiatannya antara lain Pemutakhiran data penduduk dan pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK. busana. Peningkatan pelayanan KK dan KTP. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.kegiatan antara lain implementasi Sistem Administrasi kebijakan Kependudukan.492.

2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja. serta KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR). Membina peserta KB aktif sebanyak 57. Bina Keluarga Balita sebanyak 312 kelompok. serta pembinaan peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).889. Pembinaan Keluarga Berencana. Output kegiatan tersebut antara lain pembinaan KB di 51 kelurahan. Urusan Wajib Sosial.726.000.00 (lima juta 41 . Capaian urusan ini pada tahun 2011 antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB Baru sebanyak 11.41% dari seluruh pasangan subur yang berjumlah 71.989. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.722. Sampai dengan tahun 2011.343.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan penyerapan 94. Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok.000. 2. Bina Keluarga Lansia sebanyak 160 kelompok. secara kumulatif sebanyak 514 kelompok UPPKS telah menerima bantuan dana bergulir rupiah) setiap kelompok.000.38% atau sebesar Rp. Sosialisasi manfaat KB bagi calon pengantin.949. 5.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Rp.164 atau 79. Pengadaan berbagai macam alat kontrasepsi. Pengadaan alat kontrasepsi dan advokasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelayanan KIE.62% dari target. 11.782 atau mencapai 108.00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.termasuk HIV/AIDS.

708. Program pembinaan anak terlantar. 6.289. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. Program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. serta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial. Program Peningkatan kesempatan kerja.000. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.00 (enam milyar lima puluh lima delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berarti 96. Pelatihan ketrampilan bagi panyandang cacat : 20 orang.ratus dua puluh dua rupiah).855.00 ( enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 42 . Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar : 25 orang. dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. 12.806.055. Program yang dilaksanakan antara lain Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.28% dari anggaran. penanganan anak jalanan : 27 orang. Output dari kegiatan tersebut antara lain Penjaringan PGOT dan gelandangan psikotik : 189 orang. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. pendataan bagi PMKS di 51 kelurahan. serta Pelatihan ketrampilan bagi penyandang penyakit sosial : 30 orang. 6. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Peningkatan kualitas sarana. pembinaan eks penyandang penyakit sosial. Penanganan para penyandang cacat. Urusan Wajib Ketenagakerjaan. dan Program pelayanan.

13.serta Program perluasan pengembangan kesempatan kerja. 3. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan data base tenaga kerja daerah dan penyusunan naskah akademis tentang bursa ketenagakerjaan. Urusan Wajib Koperasi. Pelatihan teknisi komputer. Usaha Kecil dan Menengah . Output kegiatannya adalah Buku Profil Ketenagakerjaan dan rancangan naskah akademik.168.517.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 95. Program yang dilaksanakan antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.415.945. Penyebarluasan informasi secara Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. Job Market Fair.00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp. dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 43 . dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Alokasi anggaran sebesar Rp. garmen. Program-program tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 4.500. tenaga kerja Pendidikan online.998.93% dari alokasi anggaran. pramuniaga dan terapi. dan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek.

013. Sertifikasi manajer koperasi.009. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis. Pengemasan Makanan Industri Makanan.197. Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian. 2. 2. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan. Sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian. 14. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.28% dari /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000. Alokasi anggaran untuk urusan ini Rp.154. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Urusan Wajib Penanaman Modal. dan Rekrutmen. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Pemberdayaan Satya Lencana Pembangunan dan di bidang Ekonomi Kerakyatan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik pada Pameran Asean Women melalui KUB Bina Mandiri dan Usaha Limbah Koran.Menengah. Pendataan. Fasilitasi akses permodalan dan bantuan keuangan RT.00 (dua milyar sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau 93. Pameran dan promosi produk koperasi dan UMKM di dalam negeri. Pelatihan Kewirausahaan. Output dari kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi dan sosialisasi HAKI. Pemekaran serta cadangan klaim penjaminan kredit.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 44 . Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD. Pelatihan akuntansi dan kelembagan bagi pengurus koperasi.00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp. dan Pembinaan.090. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi. Peningkatan pengembangan nilai dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. promosi potensi investasi Kota Surakarta. 15. Penyelenggaraan urusan ini melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Kebijakan pembangunan urusan ini dijabarkan dalam Program pengelolaan kekayaan budaya serta Program pengelolaan keragaman budaya. profil investasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal. dan Sosialisasi prosedur perijinan bagi usaha perbengkelan. Realisasi kegiatannya adalah Pelestarian dan akutualisasi adat budaya daerah.300. Alokasi urusan ini anggaran untuk Rp 2.554.00 (satu tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terealisasi milyar lima ratus lima puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yaitu 72.500. Pengembangan SIMPEDAL. dan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil. Output dari kegiatan tersebut adalah Tersusunnya peraturan daerah di bidang penanaman modal.337. Urusan Wajib Kebudayaan. Melalui program yang dilaksanakan di bidang penanaman modal telah menempatkan Kota Surakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat ketiga di tingkat Nasional dalam hal kemudahan investasi menurut versi Bank Dunia. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.64%.alokasi anggaran.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 45 .00 ( dua milyar seratus Rp. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.139.001. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. Dokumen Standar Operasional Pelayanan Minimal. 1.

dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Alokasi Anggaran lima ribu urusan ini adalah dengan Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 46 . dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.532. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan pemuda.321.1.00 realisasi 83. 16. Pengadaan Kereta Kencana untuk menambah aksentuasi budaya dan daya tarik wisata.109. Pemasalahan olahraga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan berbagai acara yang terangkum dalam Calendar of Cultural Event 2011. Bengawan Travel Mart (BTM) sebagai forum bertemunya penyedia dan pembeli jasa perjalanan wisata. Pengiriman duta seni pada even SBC di MATTA Fair dan SBC di Pasar Malam Indonesia. Penyelenggaraan kompetisi olahraga .1. Den Haag Negeri Belanda.250. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga . Output dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Pemandu Wisata sebagai usaha peningkatan kualitas SDM pariwisata.98% ( satu atau milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh rupiah) Rp. Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan umum. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.185.000.00 (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).geografi sejarah. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan malalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

Show. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. Peningkatan Fasilitasi dan 47 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.59%. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.000.912.569.00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp 13.SMA dan Liga Pendidikan Indonesia. Pemilihan pelajar teladan.doc 9/29/2013 a9/p9 . dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal.bagi pelajar.00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus dua belas rupiah) atau sebesar 96. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengendalian Talk Keamanan Diskusi. Lingkungan. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Minuman Keras dan Alkohol. Wawasan Kebangsaan. 14. 17. Penggunaan Seminar. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.763. Penyelenggaraan urusan ini meliputi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.417. Program Pendidikan Politik Masyarakat.048. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Diklat pendidikan berkarakter. Output kegiatannya antara lain Pendidikan bela Negara SMP.SMP. serta Kegiatan POPDA SD. mahasiswa dan masyarakat.

18. Pengamanan hari besar. LSM. Program yang dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Program kapasitas Peningkatan lembaga dan Program 6:22 perwakilan rakyat daerah.30% atau Rp. Pemerintahan Umum. Penegakan Perda. dan pengawasan peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Penertiban Hunian Liar.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan. Pembinaan Hansip/Linmas Surakarta. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.807.doc 9/29/2013 a9/p9 48 . urusan ini Anggaran sebesar yang Rp. Bantuan Keuangan pada Parpol dan Ormas.00 (dua ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Pembentukan Pengurus dan Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta. Administrasi Keuangan Daerah.100. Kepegawaian dialokasikan dan untuk Persandian. Urusan Wajib Otonomi Daerah. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).284.620. 227.111. Dialog Interaktif Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB Kota Surakarta. Perangkat Daerah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terserap 92. 209.958. Output dari kegiatan tersebut Anggota antara lain Koordinasi se Kota KOMINDA. Paguyuban.

Peningkatan Penataan prosedur kapasitas sumberdaya aparatur. belanja. asuransi aset milik Daerah. daerah. legislasi rancangan peraturan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. terselenggaranya Kartu Gelar Pengawasan pendistribusian Pegawai kerjasama fasilitasi daerah penyediaan pelayanan publik. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program-program kegiatan-kegiatan peraturan standar daerah.164 buah yang multifungsi. daerah. Penyusunan analisa satuan penyusunan daerah. 2 Permit dan 3 Raperda Hasil Inisiatif. daerah. tersebut antara diimplementasikan lain pembahasan paripurna. pendidikan dan pelatihan CPNS dan Elektronik (KPE) sebanyak 6. Program dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. tindak lanjut temuan hasil pengawasan. rapat-rapat penyusunan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Output dari Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembahasan 13 Perda.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 49 . terdapatnya standar satuan harga. PNS Daerah. standar dengan rancangan peningkatan harga. daerah. kebijakan akuntansi manajemen kasus pemerintah asset/barang di penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan peningkatan penanganan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pengaduan antar lingkungan dalam pemerintah daerah. Program dan Penyempurnaan Program dan internal kebijakan sistem pengawasan. fasilitasi/pembentukan perundang-undangan.

Penyuluhan sumber analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Output yang dicapai adalah Pendataan dan penyusunan konsumsi pangan 2011 berbasis pola pangan harapan. 19.475. 1. dan perkebunan dengan kegiatan-kegiatan keamanan pangan. III dan IV sebanyak 24 orang. Meningkatnya mutu keamanan pangan melalui terselenggaranya lomba cipta menu berbasis gizi seimbang dan aman. Tersusunnya Perda Perubahan Organisasi dan Tata Kerja. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan ketahanan pangan / pertanian Peningkatan mutu pangan pokok.00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 99. pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I. Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik. dan Pemantauan dan analisis akses harga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. dan Pengadaan SMS Gateway. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II. 1.01% yaitu Rp.662.504. Penyelenggaraan Grebeg Pangan Sehat 2011 dalam rangka Hari Pangan Sedunia guna terpenuhinya penggalian pangan lokal. II dan III sebanyak 260 orang. Tersusunnya naskah akademik pembentukan Unit Layanan Pengadaan.terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 50 .646. pangan alternatif. guna terpenuhinya analisa konsumsi pangan.923.

Urusan Wajib Statistik. 51. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.769.00 ( empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. evaluasi dan pelaporan. 20. 21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan antara lain. 6. dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Lomba Kelurahan (Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperoleh pemenang yang akan diajukan ke tingkat Provinsi.000.00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) .068.566. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 7.500. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.77% yaitu Rp.185.800.00 ( lima puluh satu juta delapan ratus rupiah) yang terserap RP 49. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan.888.Pembaharuan data stok dan harga pangan pokok guna terciptanya stabilitas harga pangan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 51 . Output yang dicapai Sosialisasi RTLH terhadap 51 Kelurahan yang untuk terciptanya rumah sehat.351.250. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . yang dan dilakukan sebagai berikut. Kegiatan-kegiatan bhakti daerah. dan Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR) untuk menumbuhkan semangat gotong royong. meliputi: bermanfaat Pelaksanaan karya Monitoring.00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan realisasi 95.

Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan hardware. 23. 22. 183.800.77%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 52 .00 sebesar Rp.675. Output yang dicapai updating data dan terdistribusinya data PDRB ke instansi terkait. Kebijakan urusan ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media. Wajib Kearsipan.puluh rupiah) atau 95.27%.97%. Urusan Rp.000.00 ( seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 97.816.00 tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap Rp. Dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 97. (seratus Alokasi delapan anggaran puluh sebesar 187. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pengelolaan sistem kearsipan melalui sosialisasi/penyuluhan dan penyediaan peralatan.903.462. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.443.200. sofware dan tersedianya perlengkapan kantor. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan. 3. (tiga milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh realisasi 3.000. updating dan analisis data PDRB.994. dan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah dua ribu rupiah) dengan Rp.

Pemeliharaan hotspot. 1. pembangunan dan daerah dan Pembinaan pengembangan sumberdaya dan jaringan komunikasi dan informasi. serta Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi. Layanan Telepon Pengaduan Masyarakat (call center). 24.000. Urusan Wajib Perpustakaan.go. 1. publikasi pembangunan daerah. legislasi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyebarluasan informasi informasi penyelenggaran.Massa. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. website www.803.707. Penerbitan tabloid Solo Berseri dan media luar ruang seperti spanduk dan baliho.00 ( satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.746. Output dari kegiatan tersebut adalah Layanan dokumentasi.id.604. Pelayanan Hotline SMS Walikota dan Wakil Walikota. Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).858. Dialog interaktif televisi dan radio serta iklan layanan masyarakat.68%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 53 .surakarta. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan Program pembinaan perpustakaan dengan realisasi kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar serta Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dan minat baca di daerah.00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.

penanggulangan produksi dilakukan hasil penyakit peningkatan pencegahan Program Program hasil peningkatan peningkatan produksi peternakan. 47.942.00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 94. dan hasil produksi produksi dan rupiah) atau terserap 96.000.395.000. Penyediaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.523. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan-urusan pilihan pada tahun anggaran 2011 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran Rp.Output kegiatan ini adalah Meningkatnya lokasi layanan perpustakaan keliling serta terpenuhinya bahan pustaka untuk masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang yaitu atas pertanian/perkebunan unggulan daerah.446. Urusan Pilihan Pertanian. 45.24%.00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) dan realisasinya adalah sembilan Program Rp 5.00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direalisasikan Rp.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua peningkatan pemasaran Program Program ternak. B. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.671.96%. 5.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 54 .236.662.440.241.853. Pelaksanaan urusan ini melalui pertanian/perkebunan. pertanian/perkebunan. Realisasi kegiatan pelaksanaan urusan-urusan pilihan sebagai berikut : 1. Promosi penerapan teknologi peternakan.

000.000.673. 3. Pemeliharaan. dan percontohan budidaya ternak sapi. Adapun outputnya antara lain Pameran Soropadan Agro Expo untuk mempromosikan produk olahan lokal.00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.produksi pertanian/perkebunan. hewan Surveilans. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan LPG. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.546. Urusan Pilihan Kepariwisataan.131.144. serta Pembibitan dan perawatan ternak.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 55 . menular di monitoring 5 dan evaluasi Kecamatan. dan 100 batang penyakit lavender. 8. 100 batang jeruk purut. 49.065.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99. 900 batang mangga. pemeriksaan hewan kurban di 5 Kecamatan. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 50. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Outputnya adalah terwujudnya kelancaran pendistribusian LPG 3 kg. pemantauan peredaran daging di 5 pasar.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang terserap Rp. pemantauan Pengawas Obat Hewan (POH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan) di 10 lokasi. Pengadaan empon-empon.92%. Alokasi anggaran urusan pariwisata adalah sebesar Rp.000. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral . 2.960. 9.00 ( sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp. vaksinasi anthraks di 5 Kecamatan.

adalah dalam Program Peningkatan pemasaran promosi pengembangan destinasi pariwisata. paper bag. 1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.00 ( satu milyar Rp. Taman Sriwedari. terselenggaranya diklat guide. pemasaran pariwisata. festival gethek. Output dari kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan Web kepariwisataan dalam 15 bahasa. media promosi.764. pemanfaatan pariwisata. dan pengembangan Realisasi kegiatannya informasi jaringan teknologi Pengembangan kerjasama pariwisata.300. 4. Kebijakan pembangunan urusan ini adalah Program pengembangan kemitraan. siaran media massa. Alokasi Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 56 .92%. dan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.00 delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 95. Kirab Apem Sewu. Terselenggaranya Grebeg Sudiro.95. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Urusan anggaran rupiah).870. Pementasan Wayang Orang Sriwedari. serta Terselenggaranya pusat Pemeliharaan turis. Penyelenggaraan urusan ini dititikberatkan pada sektor /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Solo Batik Carnival dan Pemilihan Putra Putri Solo. Pengiriman duta wisata. yang digunakan Pilihan Kelautan dan Perikanan.000. Pembuatan leaflet. informasi terselenggaranya Solo Batik Fashion.155.793. Pelatihan pemandu wisata terpadu. kirab tumpeng purwodiningratan. TP2URHU. 1.67%. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.

Urusan Pilihan Perdagangan. Program urusan ini diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan.00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 94. Pengembangan sistem kelembagaan dan jaringan kerjasama informasi Peningkatan perdagangan.356. Output kegiatannya adalah Pengadaan sarana prasarana produksi perikanan serta terbangunnya pasar ikan hias. Bentuk kegiatannya adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait.376. kemitraan. 5.000. dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 30. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi 28. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.237. Pembangunan promosi perdagangan internasional. dan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang. Mengikuti 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.doc 9/29/2013 a9/p9 57 .795. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.perikanan.430.80%. Output yang dari kegiatannya adalah Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun program yang dilakukan adalah Pengembangan Budidaya perikanan dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan bibit ikan unggul serta Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.00 ( tiga puluh milyar tiga Rp.

976. DED Galabo. Output dari kegiatannya adalah operasional Solo Techno Park. Pelatihan warna alam.139. Urusan Pilihan Perindustrian. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. pembatikan dan diversifikasi tempe. C.997.00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau 85. dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri. 974. terlaksananya penyuluhan. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan ini adalah Rp. serta Terlaksananya pembuatan 6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. tenun lidi.000. 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. Program urusan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Pendataan dan pemberian bantuan peralatan kompresor. Terselenggaranya pembinaan pekerja. Pembinaan Industri. sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri. Bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.450.doc 9/29/2013 a9/p9 58 . dan Bantuan peralatan industri. dan Program Penataan Struktur Industri. penataan dan pengendalian PKL. DED Taman IPTEK. Terdaftarnya calon siswa dibidang teknik permesinan bagi anak pekerja dilingkungan perusahaan rokok dan terdidiknya pekerja dibidang pelatihan boga.57%.berbagai pameran produk industri.00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. pembinaan. manajemen.

00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 98.1. Kehutanan.650.00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. memperoleh alokasi Rp. padat karya infrastruktur keduk walet.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 di 59 .230.06% /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.300. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta pada tahun anggaran 2011.735.00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau 79.131. 464. c.000. Urusan Wajib Ketenagakerjaan memperoleh alokasi anggaran Rp.872.00 ( lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan terealisasi Rp.000. 586. penutupan selokan dan pembersihan taman urban forest Kelurahan Pucangsawit.00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Rp. Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). memperoleh alokasi anggaran Rp.13%.02%. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan terapan tepat guna dan informasi pasar kerja.000. Urusan Wajib Pertanian. Perikanan dan Kelautan.00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupah) atau 79. Urusan anggaran Wajib Kesehatan.775. meliputi antara lain : a.660. Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan di 17 UPTD Puskesmas dan Pengadaan 12 unit Alat Kedokteran.000. b. 5. dan 498.000. 5. 386.138.

Inspeksi Sanitasi Terpadu Pertemuan Kasus Resiko dan Tinggi Tindaklanjutnya Sekolah. Peningkatan Rumah Sakit. dan dan akselerasi Rangka pencapaian Penanggulangan Universal Desa DBD.00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah). Urusan Wajib Kesehatan. Intervensi Faktor Resiko Demam Berdarah/Inspeksi Sanitasi Terpadu (IST) Sekolah. Ibu Hamil dan Jangkauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita dan Pra /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.152. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 2. Fasilitasi Peningkatan Sanitasi Depot Air Minum. Pelatihan Comunity Lead Total Sanitation (CLTS). Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 60 .900. Sosialisasi dan Advokasi Layanan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. 15 cool box kecil dan 50 timbangan yang diberikan kepada pedagang pasar ikan segar di 17 pasar tradisional. 165.anggaran ini digunakan untuk pengadaan 35 paket cool box besar. Pengembangan Pemantapan Kawasan Bebas Jentik Child Imunisasi (KBJ) dalam Desa Peningkatan Supervisi Suportif. meliputi antara lain : a. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan Siaga adalah (DESI).

833. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1. Pengembangan dan pembinaan Ketahanan keluarga. Kadipiro dan Sangkrah yang diterimakan kepada masing-masing (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).00 (delapan ratus empat juta seratus tiga rupiah) 797. c. puluh tiga Mendapat ribu alokasi dan anggaran terealisasi Rp. D.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 (empat) kelompok keseluruhannya sebesar Rp.000..00 (dua puluh lima juta rupiah).000. Adapun realisasi kegiatannya adalah Peningkatan pengendalian penduduk.00 61 . Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. kerjasama antar daerah yang dilakukan adalah : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Rp. penyiapan berkeluarga bagi remaja dan promosi pemberdayaan dan ekonomi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan di Kelurahan Sewu sebesar Rp. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran sebesar Rp.000. 804.000.000.133. 374.b. Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi.000. serta Peningkatan penggerakan pembinaan kependudukan dan KB.000. 399.( tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan terealisasi 100%. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2011. bantuan sosial pembentukan desa mandiri pangan di Kelurahan Gandekan. 25.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Perjanjian kerjasama antar daerah berikutnya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Gorontalo Pemerintah dalam Kabupaten Boalemo. Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). Provinsi program rangka Penyelanggaraan Bidang Lingkungan Hidup seWilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang telah berakhir pada tahun transmigrasi di lokasi Longgi Pangea SP. b. KA PRAMEKS. Perdagangan. Wonogiri. Trans Jogja dan Batik Solo Trans. 2. Kabupaten Boyolali. Perum DAMRI. PT. Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penciptaan sistem pembayaran tiket Trans.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 62 . /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pada tahun 2011 juga dikoordinasikan perpanjangan Kerjasama 2008. Koperasi dan UMKM. Perikanan dan Kehutanan serta di bidang Perindustrian.4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Melanjutkan kerjasama antara Kota Surakarta. Bank Negara Indonesia (persero).a. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011 antara lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. adapun yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyusunan draf kerjasama di Bidang Pertanian. Kereta Api Indonesia (persero). Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 antara lain : a. Sukoharjo.

Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. namun juga kerjasama untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Surakarta. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang f. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta.b. c. Penggunaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan Hutan Kota di Kawasan Stadion Manahan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian perikanan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 63 . Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah dengan hasil DED Taman Iptek beserta pengadaan alatalat peraganya. Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Garuda Maintenance Facility Aero Pengembangan Kemampuan kerjasama Kelautan dan dan Perikanan usaha RI Tentang dan pengembangan teknologi kelautan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang. d. di samping itu juga masih berlaku kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan magang mahasiswa. e. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kota Surakarta dengan Universitas Slamet Riyadi dengan penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di instansi Pemerintah Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan Asia tentang PT.

Kerjasama Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan Mas Agus tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang. Kerjasama Luar Negeri Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kerjasama luar negeri. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan GTZ/CDIA (Cities Development Initiative for Asia ) Tentang Kerjasama Teknis di bidang Transportasi Perkotaan melalui bantuan konsultan ahli di bidang transportasi perkotaan dengan hasil tersusunnya Urban Transport Pre Feasibility Study Kota Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 64 .g.950. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. 3. beberapa bidang yaitu pendidikan. ekonomi dan lingkungan bangunan direalisasikan nilai berupa barang sebesar dengan keseluruhan 2.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ).000. kesehatan. antara lain : a. yang telah Dukungan yang diberikan meliputi dan Rp.922. h. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha baik milik negara maupun swasta yang merupakan wujud komitmen dunia usaha (Corporate Social Responsibility) untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya.

Perkembangan. c. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia Pasific) Tentang Proyek Pendanaan Uni Eropa : Kerjasama Teknis di bidang Fiscal Management/Local Economic Development khususnya Penataan PKL dengan hasil Tersusunnya buku Best Practise dan Pilot Project Cities dalam Penyelenggaraan Good Governance di Asia Tenggara. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF berdasarkan Rencana Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF tentang Kelangsungan Hidup. d. Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dengan hasil Rekomendasi capaian pelaksanaan program Kota Layak Anak.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 65 . Data harapan kebutuhan anak terhadap upaya mewujudkan Kota Layak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.b. Tentang Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dengan hasil Laporan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses Pendidikan Dasar (PBPSAPD) Kota Surakarta 2011 dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kota (SIPPK). Sinkronisasi antara program ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) dengan program Kota Layak Anak. Provinsi Jawa Tengah dengan Decentralized Basic Education : Management and Governance (DBE1)-USAID (The United States Agency For International Development ). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak.

Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PAKLIM GTZ Tentang Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu Dalam Perubahan Iklim dengan hasil perjanjian peringkat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan laporan fenomena dampak perubahan Iklim. dan Dokumen draft Raperda Perlindungan Anak yang sudah disempurnakan. Koordinasi berikutnya adalah masih adanya kerjasama pendampingan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan BPKP. Pengadilan. 4.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 66 . Pada Tahun 2011 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. e. TNI. Kepolisian. Bulog. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang meliputi unsur Kepolisian. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun PDRB Kota Surakarta Tahun 2010 dan Surakarta Dalam Angka Tahun 2010. Kejaksaan dalam rangka menjaga stabilitas kota Surakarta sepanjang tahun 2011 demi mendukung terciptanya kota ramah investasi.Anak. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Badan Pusat Statistik dan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan antara lain Bank Indonesia.

Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan jalan penghubung antara jembatan Mipidan menuju Ring Road di perbatasan Wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kota Surakarta pada saat ini disamping memiliki Tim Penanggulangan Bencana.5. Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemasangan dua Pilar Batas Utama (PBU) dan tiga Pilar Batas Antara (PBA) dan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. untuk juga memiliki Tim Tanggap yang Bencana yang terjadi. membuat Pemerintah Kota Surakarta terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Wilayah Pengalaman beberapa tahun terakhir dengan bencana banjir di Kota Surakarta. bencana beranggotakan paramedis. yang telah dan akan terus dilatih menghadapi bencana mungkin Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir juga terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan Gladi Posko yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. 6. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 67 . Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan penegasan batas wilayah antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 68 . sosialisasi. seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Namun demikian. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Khusus. Narkoba. Pornografi. PGOT dan PSK. humanis untuk gangguan hunian liar. maka Kota Surakarta pada saat ini belum memiliki kawasan khusus. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi sepanjang tahun 2011 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya hunian liar. sebagai kota budaya. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan. Solo memiliki kekayaan warisan budaya dan peninggalan sejarah. Narkoba. Perjudian dan Penipuan. yaitu: /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Taman Sriwedari. PGOT. penertiban. PKL liar. 8. Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural. PSK. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Lainnya. Patroli secara periodik. Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang patut dipelihara demi memperkuat karakter kota Solo. persuasif. Taman Balekambang. Gangguan berupa Pornografi. PKL liar.7. berupa penyediaan pelayanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh beberapa badan usaha milik daerah.

BPR Bank Solo dengan tujuan mengubah image PD. BPR Bank Solo tidak hanya melayani lingkungan Pasar tapi juga melayani seluruh lapisan perbaikan masyarakat citra Solo. Kontribusi dimaksud meliputi bagian laba BUMD. 2. PD.1.00 (empat puluh 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. perkreditan dan sehingga meningkatkan dengan jumlah aktiva Rp. RPKD.47 m3 untuk melayani 55. meningkatkan dilakukan dan perluasan pelayanan.99 liter/detik dari tahun lalu sebanyak 822. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.021.00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah) menurun 14.841. melalui rehabilitasi Upaya jaringan peningkatan kapasitas pelayanan penambahan distribusi. 49.418.448 pelanggan dengan kapasitas produksi sebanyak 858.000.799.44 liter/detik meningkat 35. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian PD.440. 2.010. penambahan sambungan rumah dan peningkatan kapasitas produksi IPAL Mojosongo untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan perkotaan. Saat dapat ini telah berhasil kinerja melaksanakan perbaikan manajemen SDM. Jumlah produksi air bersih sebanyak 23. BPR Bank Pasar selaku Badan Usaha Milik Daerah sejak tanggal 14 April 2011 berubah nama menjadi PD.doc 9/29/2013 a9/p9 69 . Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Tontonan Kolam Renang.45 liter/detik.386. 61% dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta sebagai penyedia dan pengelola air limbah rumah tangga terus berupaya produksi.

BPR Bank Solo telah menyetor pembagian laba untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp. 29.439 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp. Jumlah peminjam 2. Hal ini berpengaruh pada pendapatan provisi yang semula dapat diakui langsung sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan. PD.000.15% dibanding tahun sebelumnya.00 ( dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). perubahan Penurunan Pedoman ini disebabkan Standar karena adanya BPR yang Akuntansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga sistem pencatatan yang semula menggunakan cash basic menjadi accrual basic.522 nasabah dengan total nilai tabungan sebesar Rp.476.633.000.214.810. menjadi harus diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan dan laba tahun berjalan.185. 39.900.sembilan milyar empat ratus delapan belas juta duapuluh satu ribu rupiah).409.245. PD. menurun 29. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta mempunyai usaha dalam jasa pelayanan pergudangan.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) . 9.00(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) . Jumlah penabung adalah 10. Jumlah deposan tercatat 776 nasabah dengan total nilai Rp. 216.00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah). /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 3.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 70 .000.

Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.69% dibandingkan tahun sebelumnya.000. Perkembangan positif telah ditunjukkan melalui pencapaian laba yang meningkat. namun yang lebih penting adalah bahwa terdapat indikasi kegiatan yang meningkat sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar di masa mendatang lebih meningkat lagi. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” terus meningkatkan peran dan fungsi dengan layanan profesional.942. 129.00 ( empat juta seratus enam puluh ribu rupiah ) meningkat 43. 276. sedangkan Pajak Parkir sebesar Rp.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ) meningkat 33. 4. 639. 4. serta tempat penyelenggaraan event budaya. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 71 . Meskipun relatif kecil kontribusi yang disumbangkan.00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) meningkat 37. Kontribusi terhadap PAD pada tahun 2011 berupa Pajak Hiburan sebesar Rp. konservasi flora dan fauna.495.34% dari tahun sebelumnya. Taman Satwa Taru Jurug merupakan sarana layanan untuk wisata sekaligus wahana edukasi.82% dari tahun sebelumnya.logistik dan perdagangan. PD.37 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen). cepat dan akurat. meningkat 15. PD.629.043. Pada akhir Desember 2011 laba bersih setelah pajak sebelum diaudit yang dapat diraih adalah sebesar Rp.251. Sebagai salah satu sumber PAD.160.45%.208.

saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) atau meningkat 5.197. BKK Pasar Kliwon Surakarta yang merupakan hasil merger 5 PD BKK yang ada sebelumnya menjadi PD. motivasi.994. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.793. Tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.99%. Rapat paripurna Dewan yang Terhormat. menunjukkan kinerja yang positif.893. BKK Pasar Kliwon.76%.451.335. PD. Total asset pada akhir Desember 2011 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp.00 (sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau meningkat 11. pemikiran. 11. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam nota pengantar terima LKPJ Walikota kepada dan Surakarta Tahun 2011. 2.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 72 . yang Pada telah kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan kasih seluruh masyarakat dalam berpartisipasi bekerja sama pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta di tahun 2011 serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan.5. Pendapatan yang diperoleh juga meningkat seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya penyaluran kredit.

Surakarta. bimbingan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanat masyarakat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan. Oleh karena itu. 2012 Maret WALIKOTA SURAKARTA Ir. disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2011. JOKO WIDODO /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. catatan-catatan perbaikan yang ada akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta pada masa mendatang.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 73 . H.Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Amin.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->