NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik” Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh; Salam sejahtera bagi kita semua; Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat; Yang terhormat Pimpinan Dewan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; serta Jajaran Pemerintah Kota Surakarta dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kota Surakarta. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Kepala Daerah

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

1

sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 berisi tentang penjabaran program dan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, meliputi Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Berkenaan dengan realisasi anggaran, dalam laporan ini disajikan angka realisasi sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan yang berlaku akan disampaikan dalam Daerah tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 disusun dalam dua buku, yaitu buku pertama berupa Nota Pengantar LKPJ yang berisi ikhtisar LKPJ dan buku kedua berisi materi kebijakan pemerintahan, alokasi anggaran, program dan kegiatan Tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Tahun 2011 merupakan tahun pertama masa jabatan Walikota maka dan Wakil Walikota arah periode 2010-2015. kota Dengan periode berbekal hasil pelaksanaan pada masa jabatan yang pertama, perlu ditentukan pembangunan berikutnya menuju masyarakat dengan budaya yang maju dan sejahtera. Tema pelaksanaan pembangunan tahun 2011 adalah “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik”.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

2

Memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2011 adalah melalui : 1) Peningkatan kegiatan riil ekonomi berbasis kerakyatan pengembangan sektor

masyarakat, pemberdayaan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan daya saing produk, dan pengembangan pariwisata berbasis perdagangan; 2) Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4) Peningkatan aksesiblitas dan derajat kesehatan; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kota, pengembangan kawasan, konservasi lingkungan hidup, dan brand image kota sebagai eco cultural city; 6) Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui e-government; 7) Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta iklim investasi kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan kapasitas keuangan daerah; dan 8) Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil pelaksanaannya secara umum dirangkum dalam 6 kinerja yaitu: Kinerja Perekonomian Kota; Kinerja Pendidikan dan Budaya; Kinerja Kesehatan Masyarakat; Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik; Sosial; dan Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Perekonomian Kota Arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan pada : pertama, pengembangan sektor riil melalui peningkatan daya saing produk industri dan UMKM, peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

3

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.68% maupun nasional sebesar 3.94%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 . Pertumbuhan ekonomi. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 6. Rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan perubahan harga komoditi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh signifikan akibat kondisi perekonomian yang relatif terkendali. Pada tahun 2011 inflasi Kota Surakarta sebesar 1.23% dari tahun lalu sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif lebih baik dari provinsi.79%. kedua.17 % meningkat 0. dan revitalisasi ketiga.93% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6. peningkatan pengelolaan BUMD. inflasi Kota Surakarta menunjukkan angka yang lebih rendah.koperasi dan UMKM. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0. melakukan restrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis. Inflasi. b.16% dibandingkan dengan provinsi. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2011 secara makro memperlihatkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator statistik sebagai berikut : a. UMKM. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan pariwisata dan budaya.65%. aktivitas mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung pelayanan peningkatan perijinan investasi keempat. Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2. meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya investasi untuk menunjang perekonomian kota.

angka tingkat kesejahteraan huruf.712. angka sementara tercatat sebesar Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 5 .418.570. Berdasarkan harga konstan tahun 2000. Secara umum. dengan pada serta Indeks kualitas pembangunan manusia melalui cerminan angka harapan bebas per buta lamanya pengeluaran kapita yang ditunjukkan Pembangunan Manusia atau IPM. 10.878.744.00 (sepuluh trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau meningkat 8. PDRB (Produk Domestik Rata-Rata Bruto) .271. Nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan harga berlaku.260.136.17 % dibandingkan tahun 2010. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Angka sementara Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah Rp.761.c. pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menggambarkan hidup.70 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen). meningkat 6. d. berpengaruh sekolah. lebih tinggi 7. Peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. PDRB Tahun 2011 angka sementara adalah Rp. Pendapatan perkapita ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 5.03 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan perkapita rupiah tiga sen) .728.85 % dibandingkan tahun 2010. 18.000. Pendapatan perkapita Kota Surakarta tahun 2011.00 (lima trilyun empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).000.25% dari Tahun 2010. 12.

Angka bebas buta huruf mencapai 96.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 6 . 652. 2.07 tahun. 637. Kota Vokasi dan yang menjangkau dilakukan Pendidikan untuk membentuk insan yang cerdas.32 tahun. dan kompetitif. pada tahun 2011 sasaran pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. dan Kinerja Pendidikan dan Budaya Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diarahkan dikembangkan seluruh ditujukan untuk lapisan mewujudkan masyarakat. diikuti Kota Semarang sebesar 77.16 tahun yang artinya memiliki usia untuk hidup sampai 72. berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini.270. berkarakter. IPM Kota Surakarta menduduki peringkat pertama.49.68 persen dan angka ratarata lamanya sekolah adalah 10.00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) . Pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Surakarta dalam sebulan yang menunjuk angka Rp. sekolah menengah maupun pendidikan non formal. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung tujuan tersebut. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72. Pada tingkat nasional.Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta mencapai usia 72. IPM Kota Surakarta berada di peringkat ke-17.16 tahun.430.11.00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) . lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp. kerjasama pemerintah dengan dunia usaha /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. sekolah dasar. kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi kelompok miskin.86 meningkat dibanding tahun sebelumnya 77. Formulasi keempat indikator tersebut menghasilkan IPM Kota Surakarta sebesar 77.

jenjang SMK adalah 94. BPMKS Tahun 2011 sebesar Rp.846 kartu Gold dan 15. SMP adalah 111. 2 SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta. meliputi siswa SD/MI/SDLB Negeri/Swasta. SMP dan SMK.333 kartu Silver. Pencapaian kinerja pendidikan dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang dengan jumlah penduduk usia sekolah.480. serta meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan. SMA/MA/SMK/SMALB meliputi 9 SD. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs/SMP-LB adalah 92.170. Capaian APM tahun 2011 untuk SD adalah 117.33%.35.18 dan SMA adalah 111. SMP dan 1 Negeri/swasta. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2011 diantaranya adalah : a. 21.83%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 7 .02.77%. jenjang SMA/MA/SMA-LB adalah 97.untuk pengembangan pendidikan. Meningkatkan dengan akses pendidikan melalui Sekolah Plus yang sampai tahun 2011 SMK.000.491 siswa. meningkatnya kinerja guru dan manajemen pelayanan pendidikan. menambah perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 hingga tahun 2011 terdapat 5 SMA dan 43 SMK telah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. terbagi 47. kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang diwujudkan 2.312 kartu Platinum.00 ( dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cakupan 65. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) penyediaan pendidikan berupa Sekolah Plus jenjang SD.

699 orang dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. khususnya jenjang SMK. Memberdayakan Solo Technopark (STP) sebagai pusat vokasi dan inovasi teknologi yang dibangun dengan sinergi antara dunia pendidikan. Disamping itu juga diberikan bantuan laptop untuk siswa dari keluarga miskin di sekolah RSBI sebanyak 281 buah yang meliputi jenjang SD sebanyak 5 buah.092 dan hingga saat ini guru yang telah bersertifikat sebanyak 4. SMP 29 buah. dan mobil. serta mengembangkan Teaching Factory sepeda inkubator motor bisnis. patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga. Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme. dan di dalam kehidupan bermasyarakat. jasa produksi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. STP dikembangkan serta penelitian di beberapa SMK yang mampu berprestasi dalam merakit laptop. pada tahun 2011 tenaga pendidik yang lulus sertifikasi guru sebanyak 1. c. bisnis dan pemerintah melalui strategi kemitraan antara dunia pendidikan dan usaha.bersertifikat. e. untuk dan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 8 . Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi guru. d. b. menyelenggarakan 114 Sekolah Standar Nasional dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA/SMK. SMA 30 buah dan SMK 217 buah. SD Kentingan dan SMK Negeri 4. sekolah. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif melalui rehabilitasi bangunan gedung SD Gading.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam bidang seni meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai juara II mata lomba menyanyi solo/vocal putra dan Juara III mata lomba cipta dan baca puisi putri. SMP dan SMA. meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 9 . Kreativitas budaya dikemas secara sistematis dalam Kalender Acara Budaya Tahun 2011 (Calendar of Cultural Events 2011) yang diharapkan semakin memperkuat citra Kota Solo sebagai Kota Budaya. Pada tahun 2011 STP meluluskan 303 orang. sehingga jumlah siswa yang telah lulus adalah 1000 orang. Dalam bidang olahraga juga meraih beberapa prestasi dalam Olimpiade Olah Raga Tingkat Sekolah Dasar se-Asia Tenggara baik juara tingkat SD dan SMP. Selain itu. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi Tingkat Nasional. prestasi pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional. dan seluruhnya telah terserap di berbagai bidang kerja. bidang budaya pelestarian terintegrasi dan untuk pengembangan mendukung budaya lokal dilakukan pariwisata pengembangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD. Prestasi pendidik yang diraih adalah Juara I Pemilihan guru. kepala sekolah. Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya.daya manusia. Prestasi siswa yang diraih diantaranya adalah Juara Lomba Matematika Tingkat Internasional SD dan SMP. dan Juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Mata Lomba IPS dan Humaniora.

000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 39. serta pengujian sampel sebanyak 318.496 orang sehingga meningkat signifikan sebesar 70. Kinerja Kesehatan Masyarakat Indikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja.99 per 1.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 10 .73 per 1. Untuk kegiatan berupa pertemuan. status gizi balita : tidak ada lagi kasus balita gizi buruk.686 kegiatan.44% diantaranya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.732. yaitu penurunan angka kematian ibu dari 91. Upaya pengawasan obat dan makanan telah dilakukan dengan sasaran 70 lokasi peredaran makanan. 3.016. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.055 kegiatan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya 3.sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Serangkaian kegiatan budaya yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung. 17 UPT Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium kesehatan ikut berperan menjamin Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.42 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2011. 143 industri rumah tangga (IRT). dan 81.273 orang dibandingkan tahun 2010 tercatat sebanyak 1.000 balita. kematian bayi 4.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 0. konferensi dan pameran pada tahun 2011 adalah 4. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.36 per 100.41%.

757.00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima pilih tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai Rp. askes PNS dan askes swasta lainnya sebesar 82. Puskesmas dan tempat lain. diharapkan sebagai indikasi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.254 atau 45. 16.125. Upaya peningkatan kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS baik rawat jalan maupun rawat inap.75%. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS.818 orang. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS.terhindar dari efek negatif atas penggunaan obat-obatan dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan.600 tahun 2010 menjadi 318.31% penduduk Kota Surakarta. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sakit dari 19. Jamkesmas. 18.252. Klaim rumah sakit pada tahun 2010.327 menjadi 16.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 11 .310.934. Kunjungan rawat jalan peserta PKMS di Puskesmas mengalami sedikit penurunan dari 329. Rp.216.436 orang dan Gold sebanyak 12. sejak tahun 2010 telah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan akan diselesaikan dan dioperasikan pada tahun 2012 yang menjadi rujukan pasien PKMS.00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) .377 pada tahun 2011. Jumlah tersebut terdiri dari kelompok Silver sebanyak 213.722. sampai akhir tahun 2011 mampu melayani 226.

antara lain penanggulangan penyakit TBC mampu meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC dari 90% menjadi 96. dan abatisasi massal selektif. Upaya pencegahan telah dilakukan pula melalui SMA/SMK. dan AIDS sebanyak 125 kasus dari 105 kasus.19 menjadi 1.9 per 10.Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penanggulangan penyakit menular Demam Berdarah (DB) melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah berhasil menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dengan pola partisipasi masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu gerakan PSN. Kegiatan tersebut. Penemuan kasus yang meningkat menjadi keprihatinan kita bersama untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta sedini mungkin. Moewardi. Oen dan RSUD sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada siswa SMA/SMK. Penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 mengalami peningkatan.000 penduduk. guru Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT) di Puskesmas Manahan dan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr. yaitu HIV sebanyak 76 kasus dari 59 kasus. Penanggulangan penyakit menular. PKK dan Warga Peduli AIDS di 8 (delapan) kalurahan resiko tinggi. porselenisasi bak mandi. mampu menurunkan angka kesakitan demam berdarah dari 10. nyamuk Namun baik di demikian penyakit DB di Kota Surakarta masih perlu mendapat perhatian.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pencegahan penyebaran 12 . 1 Dr. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.46%. mengingat angka kepadatan pemukiman maupun disekolah melebihi target angka nasional. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dilakukan melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Manahan dan Sangkrah.

dana program pemberdayaan 2010 telah Posyandu masyarakat di bidang pada tahun stimulan operasional kepada 594 Posyandu Balita dan 314 Posyandu Lansia. Hepatitis B.Program imunisasi yang ditujukan bagi bayi. merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC. Puskesmas Penumping. Puskesmas Sibela. dan campak. Cakupan kelurahan yang telah mencapai Imunisasi bagi semua Anak (Universal pelayanan Child Imunisation) untuk meningkat dari 50 kelurahan menjadi 51 kelurahan. Puskesmas Sangkrah. Nusukan. Sistem Puskesmas Manahan. dan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Pertusis. anak usia sekolah dasar. Puskesmas Banyuanyar. wanita usia subur. dilakukan melalui sertifikasi ISO Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001:2008 bertambah dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) Puskesmas.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 13 . Puskesmas Ngoresan. pelayanan dokter spesialis anak. Dalam dilakukan rangka pemberian meningkatkan kesehatan. Program standarisasi kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. tetanus. On line Simkesda. Puskesmas Jayengan. yaitu Puskesmas Pajang. Diptheri. sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi. kesehatan masyarakat di /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan tingkat paling dasar. untuk tahun 2011 dana stimulan operasional Posyandu diberikan kepada 594 Posyandu Balita dan 324 Posyandu Lansia. ibu hamil. polio. Informasi Kesehatan dan Puskesmas secara on line merupakan sistem peringatan dini bagi pengamatan penyakit.

yaitu model pembelajaran sebaya dari kelompok ibu hamil. dan tatanan sekolah terutama terkait dengan perilaku merokok. ibu nifas dan ibu menyusui. Puskesmas Kratonan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu. Selanjutnya. prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah juara harapan II tingkat provinsi untuk dokter kecil dan juara kedua tingkat provinsi untuk Kader Kesehatan Remaja SLTP. pendirian Klinik Berhenti Merokok (KBM) di 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Penumping. Puskesmas Purwodiningratan. Selain itu dalam rangka meningkatkan perilaku pemberian ASI eksklusif telah dikembangkan Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) sebanyak 37 kelompok. Keberhasilan program kesehatan selama tahun 2011 tidak terlepas Institusi dari dukungan peran serta masyarakat dan LSM melalui peduli kemitraan dengan berbagai pihak seperti Posyandu. LPMK. dan Puskesmas Nusukan. Rotary Club. telah dilakukan kampanye anti rokok bagi anak sekolah.Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga. 4. Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Peningkatan sebagai upaya Kapasitas menciptakan Pelayanan Publik merupakan kepada agenda yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta pelayanan prima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 14 . Pendidikan Tenaga Kesehatan kesehatan. PKK. sejak bulan Pebruari 2011 diselenggarakan ambulan rakyat di 4 Puskesmas Rawat Inap. pembentukan 92 Kader Anti Asap Rokok (KAAR) dari unsur Karang Taruna.

Aspek kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan negeri kualitas dan pelayanan publik. optimalisasi fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. penyesuaian dan pembenahan organisasi perangkat daerah. Oleh karenanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah telah dilakukan yang bertujuan untuk penyerasian. telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon. Birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 15 . Pelimpahan urusan kepada Lurah merupakan Surakarta usaha untuk yang dilaksanakan oleh dan Pemerintah Kota menyederhanakan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang dibutuhkan. Di samping itu. Sebagai salah satu contoh adalah penyatuan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi sebagai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT). yang akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan. Pada tahun 2011 telah dirintis penyusunan pelimpahan urusan kepada Lurah. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan SMS Gateway /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.masyarakat. Dari manajemen. Pelaksanaan kantor sisi pendidikan dan latihan baik struktural maupun teknis bagi pegawai sipil pembangunan yang terus gedung pemerintah adalah upaya dilakukan. Prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah Juara I Tingkat Provinsi untuk pengelolaan pasar tradisional.

mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Perekaman data penduduk wajib KTP sampai dengan akhir Desember 2011 telah mecapai 252.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 16 . Selanjutnya. Peningkatan pelayanan kependudukan dilakukan dengan melaksanakan program e-KTP sebagai tindaklanjut pemutakhiran data penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. pada tahun 2011 telah dimulai secara bertahap proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik.000.000. 9.068 orang dari target 350. namun pada kenyataannya pelaksanaan program e-KTP di Kota Surakarta dinyatakan terbaik pada saat evaluasi 2 bulan pertama dikarenakan capaiannya tertinggi di tingkat nasional maupun provinsi dari 197 kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP tahun 2011. Pada bulan Agustus tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement. 13 paket lelang dengan efisiensi yang didapat dari harga kontrak atau penawaran total sebesar 5%.000. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif.yang memuat informasi tentang syarat.365 orang atau mencapai kurang lebih 72%. penyelesaian dan pengaduan perijinan.00 (sembilan milyar rupiah) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan di kelurahan. Walaupun dengan persiapan dan pelaksanaan yang relatif terbatas. meliputi 69 penyedia dalam kota dan 66 penyedia dari luar kota. Adapun jumlah rekanan penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di LPSE sebanyak 135 penyedia. efisien dan terbuka.

Prestasi Kota Surakarta tahun 2011 dalam hal Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dibidang perhubungan memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha 5 kali berturutturut. Pelatihan keterampilan bagi diffabel. Pekerja Seks Komersial serta Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. dengan kriteria penilaian yang paling menonjol karena telah memiliki grand design bidang transportasi untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. Pengamen. ekonomi bisnis. Kinerja Sosial Kota Surakarta dalam pembangunan di bidang sosial di diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial yang adil dan lebih merata. Pengemis.pembangunan di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan melalui potensi berbagai sumber program kesejahteraan seperti dan Orang sosial diupayakan penanganan Terlantar. Kota Surakarta memperoleh penghargaan Piala ICT Pura Kategori Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. 5.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 17 . Kesejahteraan Sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih Gelandangan. pendidikan dan kesehatan. anak putus /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dibidang pelayanan pemerintahan. Kebijakan kemandirian tersebut bagi dimaksudkan Penyandang untuk Masalah menciptakan luas.

yaitu pemenuhan makan minum sehari-hari. 25. berbagai program penanggulangan kemiskinan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 18 . dan pemberian keterampilan.00 (dua puluh lima juta rupiah). Disamping itu perhatian terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim piatu ditangani melalui di dalam Panti Asuhan Pamardi Yoga. hal ini diupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. dan Klaster Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Selain itu. melakukan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 serta melaksanakan Rapat Koordinasi kelompok program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster yaitu Klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. bantuan biaya sekolah dan kegiatan berkesenian untuk keseimbangan perkembangan psikologis anak. Dalam Surakarta melakukan rangka penanggulangan Tim kemiskinan di Kota telah dibentuk Koordinasi Penanggulangan penyusunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan di tahun 2011 telah selesai penataan organisasi. Penanggulangan kemiskinan. Sedangkan perhatian kepada orang jompo yang ditangani di Panti Wreda dilakukan melalui pemeliharaan kesehatan. pembinaan kerohanian.000. salah satunya dilakukan dengan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu sebuah wadah pembinaan yang diberikan bantuan uang untuk simpan pinjam.000.sekolah dan anak dari warga yang kurang mampu. serta pemberian bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Klaster Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan kepada 10 KUBE di Kecamatan Serengan masing-masing sebesar Rp.

bantuan alat kontrasepsi. budaya tertib hukum/peraturan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pula program atas biaya bantuan pemakaman yang masyarakat kurang mampu. program P2MBG. yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesehatan. yang bertujuan untuk membantu beban pemakaman dikeluarkan disamping sebagai wujud empati terhadap musibah 19 . Subsidi gas 3 kg. yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Juara II PIK Remaja Mahardika katagori tegar Tingkat Provinsi Jawa Tengah.seperti PKMS. Selain itu. bagi harus diselenggarakan meringankan yang dialami. BOS. pendidikan serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Juara I KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah. bantuan raskin. gotong royong dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondusif di Kota Surakarta. Beberapa prestasi yang dicapai berkaitan dengan kinerja bidang sosial adalah Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya. Selain itu. BPMKS. Selanjutnya. Kota Surakarta pada tahun 2011 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional ke-2 Kota Layak Anak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Juara III Duta Mahasiswa Putri bidang KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah. bantuan RTLH. bentuk saling fasilitasi peningkatan dan perkuatan keamanan dan ketertiban pertahanan suasana diupayakan melalui sinergi antara aparat dan masyarakat dalam kelembagaan sipil/linmas. Kondisi yang kondusif berdampak pada menurunnya gejolak dan konflik sosial.

6. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk lebih memberikan penekanan pada aksesbilitas publik dan sarana-prasarana lingkungan yang bebas dari hunian kumuh dan liar. yang ditindaklanjuti dengan pemantauan kualitas udara untuk mewujudkan udara bersih perkotaan. Wilayah Kota Surakarta sangat kecil pengaruhnya terhadap iklim global. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah tempat pada Kota Dalam Hutan.se-Asia Pasifik (2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific “Engaging Children”). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain terlibat dalam kegiatan internasional seperti GTZ – Paklim untuk advis kebijakan perubahan iklim dan GTZ – Udara Bersih untuk Lingkup Kota-Kota Kecil (Clean Air for Smaller Cities). Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan kondisi lingkungan terang. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. untuk tahun 2011 sebesar 18%. pengelolaan sampah pada sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tinggalnya. nyaman dan berkarakter sebagai kota warisan budaya. aman.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 20 . penambahan aksentuasi Jawa bangunan-bangunan dan tempat umum. Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kota. namun kita dapat mengelola iklim mikro dan atmosfer kota yang sejuk dan teduh untuk mewujudkan Kota di dalam Hutan sebagai salah satu misi kota budaya berwawasan lingkungan. Pengelolaan sarana prasarana kota harus bersinergi dengan penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap fenomena alam perubahan iklim akibat dari pemanasan global. Ruang Terbuka Hijau tahun 2010 sebesar 15%.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upayaupaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang akuntabel serta perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga memenuhi standart penilaian akuntansi pemerintah (SAP).Keberhasilan kinerja pengelolaan sarana prasarana kota. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. yang merupakan penilaian tertinggi opini BPK. penataan ruang dan lingkungan hidup mampu mewujudkan penampilan wajah kota dan memberikan kontribusi yang besar untuk kualitas mewujudkan udara lingkungan nyaman. Pada tahun 2011.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 21 . Penilaian evaluasi 2011 perkotaan untuk periode tahun menghasilkan penghargaan peringkat pertama yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2011. Kita patut bersyukur bahwa penilaian WTP tersebut untuk tingkat Provinsi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 22 . efektif dan efisien. Secara umum kebijakan APBD Tahun 2011 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam paket regulasi tentang keuangan daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. masih menjadi tugas kita bersama untuk segera menetapkan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta persiapan pengalihan sumber daya dan teknologinya guna pengelolaan penuh PBB pada tahun 2014. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Jawa Tengah merupakan yang pertama kali diperoleh kabupaten/ kota. Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta telah mempunyai payung hukum dalam mengelola PAD yang menjadi kewenangannya. Secara normatif. transparan. implementasi peraturanperaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang terencana. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Berikut ini disampaikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan diharapkan mampu meningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat serta memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian kota. dan selanjutnya telah diikuti pula dengan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan pada tahun 2010.

00 (satu trilyun lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.688.060. Pelampauan target PAD terutama berasal dari pos pajak daerah.538. Retribusi Daerah. Adapun perincian pendapatan daerah terdiri atas: a.096. dianggarkan sebesar Rp. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.005.152.65%. Kebijakan Umum dan Kinerja Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah tahun 2011 sebesar Rp. Realisasi tersebut meningkat 3.76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98.doc 9/29/2013 a9/p9 23 .258.527.00 Rp. 176.029. Pajak Daerah.yang meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.000.00 (satu trilyun dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 102.523. (seratus tujuh puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 181.21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99. Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang disebabkan mulai tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.886.79% dari anggaran. Realisasi tersebut meningkat 3.41% dari anggaran.00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau melampaui 102.176. 1. 1. Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : 1.58%.000.

000. b. 665.45%.00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 659.00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 100. peningkatan pertemuan kunjungan dan pameran. sehingga mampu digali potensinya secara optimal. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp.000. Disamping itu dengan semakin banyaknya event pariwisata. pajak hiburan dan pajak restoran.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 24 . Realisasi tersebut meningkat 1. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Daerah Keuangan Lainnya.sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99.776. yang sah.891. Lain–lain peningkatan Pendapatan penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.191. Pencapaian tersebut terutama disebabkan c. dari Provinsi atau Pemerintah dianggarkan sebesar Rp. meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.437. ke hiburan kota serta konferensi.312.166. sedangkan penetapan pagu dana perimbangan tahun 2011 oleh Pemerintah Pusat. mendorong Surakarta wisatawan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Bersifat pemberian dari pemerintah pusat.00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. meliputi Pendapatan Hibah. 169.94% dari anggaran.382. Dana perimbangan.

Dana BOS.867.belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp. Provinsi. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah. profesionalisme sehingga dunia Membangun aparat pengelola pendapatan. Hal utama dari pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan akuntabel masyarakat. Meningkatnya pendapatan dari sektor ini antara lain diperoleh dari penerimaan hibah dari pemerintah pusat.47%. Belanja Daerah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94.469. DPID. penerimaan bagi hasil PKB.912. BBNKB. 2. kepercayaan Pusat dan atas penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang transparan dan mampu komitmen meningkatkan Pemerintah wajib usaha. pajak/retribusi kewajibannya merupakan langkah strategis ke depan.74% dari anggaran.601.044.00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah ) atau 107. 183. Dana tambahan penghasilan guru PNSD. disamping terus meningkatkan kesadaran masyarakat.00 (satu trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 25 . prioritas APBD Tahun pembangunan yang telah disampaikan pada bagian pembukaan laporan ini.053. Kebijakan Umum dan Kinerja Belanja Daerah Berkenaan pelaksanaan dengan Kebijakan 2011 Umum diarahkan Belanja pada Daerah. PBBKB. 1. serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. investor. Realisasi tersebut meningkat 13.434. DPPID.

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dapat direalisasikan Rp. 982.645.954.738,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93,24% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga; sebesar Rp. 696.649.666.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 668.505.644.379,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,96% dari anggaran. Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2011 sebesar Rp. 357.263.200.869,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasinya sebesar Rp. 314.140.310.359,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 87,93% dari anggaran. 3. Kebijakan Umum dan Kinerja Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran untuk 2011 adalah kemampuan penerimaan pembiayaan memenuhi kekurangan sumber-sumber
6:22

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

26

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya membiayai rencana pembangunan daerah RSUD, serta dalam pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah khususnya pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Bergulir, Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Penerimaan Kembali dari Pemberian Ketiga Pinjaman/Dana dan Pihak Penerimaan/Penarikan

Deposito. Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp. 59.522.225.331,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan realisasinya Rp. 56.684.600.172,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 95,23% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah (kredit bergulir) dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga dianggarkan Rp. 10.867.895.862,00 (sepuluh

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan realisasinya Rp. 7.856.072.718,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 72,29% dari anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

27

Sejalan yang meliputi

dengan urusan

amanat wajib

otonomi urusan

daerah pilihan,

maka tugas Berikut

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

disampaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut : A. Penyelenggaraan Urusan Wajib : Penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan urusan-urusan wajib pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 1.005.970.626.469,00 ( satu trilyun lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 937.122.283.292,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen). Urusan wajib tersebut meliputi urusan sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan; Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 494.710.096.400,00 ( empat ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 457.588.287.925,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ) atau 92,50%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

28

Tersedianya alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan. Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.dan Tenaga Kependidikan. SD Penyediaan dan SMP. operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Salafiyah Pendidikan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar. Pelatihan Berprestasi. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pengembangan Pembelajaran Langsung diluar Ruang Kelas. Penyelenggaran Gerakan Vokasi. bantuan Pembinaan Rehabilitasi Kompetensi dan Satuan sedang/berat bangunan sekolah. bakat. dan Bantuan kesejahteraan guru bantu.buku dan Alat Tulis Siswa. GTT/GTY dan PTT/PTY. Kegiatan dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Pengadaan Buku . Pembinaan minat. Seleksi Calon Kepala Sekolah. Pembangunan perpustakaan sekolah. Pembangunan Gedung Sekolah. Pengadaan Siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa. Bantuan buku perpustakaan (Bangub). pengadaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Output dari program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya program kegiatan pemerintah pusat. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal. Pengadaan buku – buku SMP (DAK SMP).doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 29 . Terlaksananya buku buku untuk SD/SDLB (DAK SD). Pelayanan dan Program Peningkatan yang Menejemen Pendidikan. dan kreativitas siswa. Tersedianya buku SD dan SMP penerima DAK.

80. SMA. dan SMK. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Pengadaan.546.TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran (DAK SD). Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp.623. 75. pengadaan peralatan peraga (DAK SMP). Terlaksanaya Sosialisasi BOS SD dan SMP.469. Kegiatan pembukaan lomba lomba kompetensi siswa.00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.889.00 ( delapan puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhasil terserap Rp. 2. Terlaksananya kreaso sebagai wahana dalam kreasi. Peningkatan. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 30 . Bantuan kesejahteraan guru bantu. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya. Peningkatnya pengembangan dan pelestarian buta aksara di Kota Surakarta. Bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1 / D4. dan Pelayanan kartu BPMKS di Kota Surakarta. Penyelenggaraan urusan ini diantaranya dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. Terlaksananya Jambore PNF (Bangub).898. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita. Urusan Wajib Kesehatan. Prasarana Standardisasi Kesehatan.37%. Pelatihan guru Mapel UN SMP. Penyakit Sarana Program Pencegahan Program dan Penanggulangan Pelayanan dan Menular. UNPK Paket B dan C. GTT/GTY dan PTT/PTY.134.

Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya. pembangunan RSUD. Meningkatkan penanganan balita dengan gangguan tumbuh kembang. Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. dan Penyemprotan/ imunisasi. Terselenggaranya pelayanan puskesmas yang terstandardisasi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 31 . Tersedianya cakupan untuk Merokok. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. Peningkatan Peningkatan surveilance Evaluasi epidemiologi pengembangan standar pelayanan kesehatan. Kemitraan asuransi kesehatan Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita. Pemberian tambahan sarang makanan nyamuk. Tersusunnya Standard Pelayanan Minimal. Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap. serta berhasil ditekannya jumlah kematian Ibu hingga 41.500.Kegiatannya antara lain Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Output dari 5 kegiatan-kegiatan (lima) air Ruang bersih tersebut Khusus yang antara lain Meningkatnya keamanan makanan yang beredar di pasaran.371.00 ( lima puluh satu /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.860. dan dan vitamin. syarat Membaiknya status gizi kualitas anak SD dan TK. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.8% dan tidak ditemukan balita kasus gizi buruk. Terlengkapinya peralatan kedokteran di RSUD. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 3. Pengadaan obat-obatan dan logistik Rumah Sakit. penanggulangan masyarakat. Meningkatnya memenuhi kesehatan. 51. fogging penyakit.

Peningkatan dan perbaikan beberapa jalan kota. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 7.980. Output dari kegiatan tersebut antara lain Perbaikan jalan Slamet Riyadi dan jalan Urip Sumoharjo.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 32 . Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Program Pembangunan turup/talud/bronjong.475. sedang realisasinya Rp. Program Pembangunan saluran/drainase/goronggorong. dan Perbaikan prasarana pintu air Demangan. 3.00 (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Urusan Wajib Perumahan. 49. Peningkatan Simpang Komplang.milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).000. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh pulu satu rupiah) atau 97. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penanggulangan banjir pada daerah-daerah tangkapan air. adalah Program Pembangunan Jalan jalan dan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.29%.813. Rehabilitasi talud kali Gajah Putih. dan Program Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai.410. Program yang dilaksanakan Jembatan. Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai.171.

244.000. Kelurahan Danukusuman. Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Air limbah di Kelurahan Mojosongo. Verifikasi buku merah dan Apraisal tanah (Kelurahan Pucang Sawit.668. dan Sosilaisasi WPH relokasi.00 ( empat milyar 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengelolaan Program Areal pengembangan Program perumahan. Pembangunan Sarana Air bersih. peningkatan Pemakaman. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Urusan Wajib Penataan Ruang. Terciptanya Pelayanan Pemakaman Umum yang lebih baik. Jebres). Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92.790. serta Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam.944. Outputnya antara lain Pembangunan Sambungan Rumah di Kelurahan Semanggi.72% yang digunakan untuk melaksanakan Program lingkungan sehat perumahan.387. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi dan Air Bersih Terutama Bagi Masyarakat Miskin. IPAL komunal.131. kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.terealisasi Rp. Pembangunan Prasarana. 4.650. 4. Kelurahan Tipes. Sewu. Alokasi anggaran ini Rp. 7. 4.921.doc 9/29/2013 a9/p9 33 .00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp. Sarana dan Utilitas (PSU) Sanitasi (DAK Perkim).

00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan rupiah) . Output dari kegiatannya antara lain penataan RTBL kawasan banyuanyar dan Nusukan RTBL Monumen 45 dan Pasar Legi.537.000. Program yang dilaksanakan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Survey dan pemetaan. Koordinasi teknis perijinan. Usulan 55 obyek sebagai bangunan/benda cagar budaya. DED Rehabilitasi gedung DHC 45 Surakarta. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan. yaitu 86. 6.978. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang. DED koridor jalan Perintis Kemerdekaan.967.013. Data base rencana jalan kota di kecamatan Banjarsari. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota. sedang realisasinya Rp 6.542. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Program Pemanfaatan ruang. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Data base bagunan kawasan Laweyan.23% dari alokasi anggaran. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan. 5. serta Pengadaan dan pemeliharaan taman di Kelurahan.74%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 34 . Program yang dilaksanakan antara lain Perencanaan tata ruang.00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 93. Gerbang taman Sriwedari berornamen kayu. dan Program Pengendalian pemanfaatan ruang.

Bayangkara. Pembangunan Ekonomi. asistensi Perumahan Dana perencanaan Pendampingan Pembangunan Kelurahan kelurahan. Tersusunnya grand design BUMM dan fasilitasi pendampingan BUMM. penyusunan RKPD. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Pengolahan data gakin dan Surakarta dalam angka. Penyusunan profil klaster/workshop/seminar daerah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 35 . Pengembangan dan rancangan perumusan Penyusunan Penyelenggaran musrenbang RKPD. Penyusunan profil daerah. Dokumen Kawasan Rencana Perkotaan Program kawasan dan Pembangunan V. penanganan masyarakat layanan pelaporan. evaluasi dan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan strategis dokumen cepat perencanaan. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan Koordinasi program perencanaan partisipasi kebijakan RKPD. monitoring. Terselenggaranya temu Pengembangan Ekonomi Lokal. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar. Pengendalian Pemanfaat Ruang. Sayembara perencanaan kawasan Jl. dan Program Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kajian model aksentuasi khas jawa.adalah Program Pengembangan data/Informasi. serta Penataan taman di lingkungan STP. tumbuh. perumahan. dalam publik. Program Kerjasama Pembangunan. Pembentukan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

967. dan Peningkatan pelayanan Lintas. Penyuluhan menggunakan pelayanan angkutan. 20.doc 9/29/2013 a9/p9 36 . Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. Pengadaan marka jalan. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.60%. rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. dan fasilitas LLAJ. terserap sebesar Rp. Peningkatan disiplin masyarakat Pengendalian murah bidang dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya. jasa keselamatan penumpang. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.163. Penciptaan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Fasilitasi perijinan perhubungan.500. dan Penciptaan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 21. yang bagi sopir/juru angkutan. di mudi untuk peningkatan disiplin mudah. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. cepat. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan. tepat. dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.6.315. Urusan Wajib Perhubungan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.991.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah). Kebijakan pembangunan urusan ini diarahkan pada pada pelaksanaan program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Peningkatan Pengamanan Lalu Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.139.

sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS). 7. Program yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 55.500. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.261. pemasangan trafic ligth ATCS di 3 titik simpang jalan. penambahan fasilitas sarana prasarana halte BST dan sosialisasi BST. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp.00 ( lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp.00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yaitu 95. pembuatan DED perluasan terminal. pengadaan marka jalan. bimbingan teknis dasar DLLAJ. terpeliharanya berbagai peralatan uji kendaraan dan pengadaan alat uji emisi gas buang. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pembangunan median jalan. Hasil kegiatan antara lain berupa operasionalisasi kereta wisata Jaladara dan bus wisata Werkudara. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.952. pembangunan 10 halte Bus Solo Trans (BST). pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas.51% dari alokasi anggaran. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.doc 9/29/2013 a9/p9 37 .948. pemasangan RPPJ.913. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. pelatihan juru parkir serta sosialisasi perda parkir. 52.439.

Pembangunan 89 sumur resapan air. dan Peningkatan peringkat serta kerja perusahaan dalam air. Pemantauan kualitas lingkungan. Pengelolaan RTH. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Hasil dari kegiatan tersebut adalah Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi 50 orang. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Pemeliharaan RTH. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.Peningkatan Pengendalian Polusi. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. Pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kalianyar dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 38 . Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. (proper). Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura. Pengkajian dampak lingkungan. Pemantauan baku mutu kualitas air. Konservasi sumber daya air pengendalian kerusakan sumber-sumber Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air. Penanaman pohon. Peningkatan peran masyarakat pengendalian lingkungan hidup. Peringatan hari lingkungan hidup. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan.

pertanahan 96. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi Kegiatan Penataan penguasaan.bengawan solo. kecamatan dan kelurahan.752. Penyusunan rencana investasi pengelolaan TPA. pemilikan . 7. penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Penyusunan sistem pendaftaran tanah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Publik 39 .068. Urusan Wajib pada Pertanahan. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan Program Penataan penguasaan.634. pemilikan.45% dari alokasi anggaran. 8. 9.00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.500. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).000. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Output dari kegiatan tersebut antara lain pengadaan tanah untuk Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gandekan serta sertifikasi aset Pemerintah Kota Surakarta dan tersedianya data pertanahan yang terbaharui. Pembangunan taman dan pemeliharaan taman kota. 6.714. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.160 (Tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ) atau 76. tahun 2011 Alokasi adalah untuk sebesar urusan Rp. 74. Realisasi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.024.230.00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.58%.700.00 (enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94.

000.Pemegang KIA pada tahun 2011 sejumlah 5886 orang meningkat dari tahun 2010 sejumlah 3659. Pemegang kartu ini mendapatkan fasilitas diskon untuk fasilitas pendidikan. Output kegiatannya antara lain Pemutakhiran data penduduk dan pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK. dan Terpeliharanya data kependudukan.90% yaitu Rp.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).934.371. Urusan Wajib Keluarga Berencana urusan dan ini Keluarga adalah Rp. Program yang dilaksanakan meliputi Program Program Keluarga Peningkatan Berencana. 1. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan monitoring. Evaluasi dan pelaporan.779. busana. kuliner. Tersedianya analisis data statistis vital dan tersedianya Kartu Insentif Anak (KIA) bagi anak usia di bawah 18 tahun. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Koordinasi pelaksanaan kependudukan. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat. wisata. Sejahtera.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 . 10. Peningkatan pelayanan KK dan KTP. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan penanggulangan narkoba /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengembangan data base kependudukan. Program Pelayanan PMS 40 Kontrasepsi.950. Alokasi anggaran 1. Penerbitan Akta Catatan Sipil.kegiatan antara lain implementasi Sistem Administrasi kebijakan Kependudukan.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) adapun realisasinya sebesar 91.492. olahraga.

Pengadaan berbagai macam alat kontrasepsi.989. secara kumulatif sebanyak 514 kelompok UPPKS telah menerima bantuan dana bergulir rupiah) setiap kelompok. Urusan Wajib Sosial.889.00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.949.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Rp. Output kegiatan tersebut antara lain pembinaan KB di 51 kelurahan.726.782 atau mencapai 108.000. Pembinaan Keluarga Berencana. Bina Keluarga Balita sebanyak 312 kelompok.41% dari seluruh pasangan subur yang berjumlah 71.000. Membina peserta KB aktif sebanyak 57. serta KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).343.000. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 2. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelayanan KIE.00 (lima juta 41 . 2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja.164 atau 79. Sosialisasi manfaat KB bagi calon pengantin. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. 11.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan penyerapan 94.termasuk HIV/AIDS.38% atau sebesar Rp. Pengadaan alat kontrasepsi dan advokasi. Capaian urusan ini pada tahun 2011 antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB Baru sebanyak 11. Sampai dengan tahun 2011. serta pembinaan peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Bina Keluarga Lansia sebanyak 160 kelompok. Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok.722.62% dari target. 5.

Program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.708. penanganan anak jalanan : 27 orang. dan Program pelayanan. pendataan bagi PMKS di 51 kelurahan. Output dari kegiatan tersebut antara lain Penjaringan PGOT dan gelandangan psikotik : 189 orang. Urusan Wajib Ketenagakerjaan. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. Program pembinaan anak terlantar. serta Pelatihan ketrampilan bagi penyandang penyakit sosial : 30 orang.806. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Peningkatan kualitas sarana. Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar : 25 orang. dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.00 ( enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp.289.000.055.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 42 .28% dari anggaran. Pelatihan ketrampilan bagi panyandang cacat : 20 orang. Penanganan para penyandang cacat. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 12. Program Peningkatan kesempatan kerja. Program yang dilaksanakan antara lain Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 6. pembinaan eks penyandang penyakit sosial. 6.00 (enam milyar lima puluh lima delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berarti 96.855.ratus dua puluh dua rupiah). serta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. tenaga kerja Pendidikan online. 3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek.517.998.serta Program perluasan pengembangan kesempatan kerja.168. Job Market Fair. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan data base tenaga kerja daerah dan penyusunan naskah akademis tentang bursa ketenagakerjaan. Program-program tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pelatihan teknisi komputer.00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp. Penyebarluasan informasi secara Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Alokasi anggaran sebesar Rp. Usaha Kecil dan Menengah . 4.500. Output kegiatannya adalah Buku Profil Ketenagakerjaan dan rancangan naskah akademik.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 95.415.93% dari alokasi anggaran. pramuniaga dan terapi.945. garmen.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 43 . Urusan Wajib Koperasi. 13. dan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program yang dilaksanakan antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan. Pendataan. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan. Urusan Wajib Penanaman Modal. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.013. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Pemberdayaan Satya Lencana Pembangunan dan di bidang Ekonomi Kerakyatan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik pada Pameran Asean Women melalui KUB Bina Mandiri dan Usaha Limbah Koran. Pameran dan promosi produk koperasi dan UMKM di dalam negeri. dan Pembinaan. 2.28% dari /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.154. Pelatihan Kewirausahaan. Pemekaran serta cadangan klaim penjaminan kredit.00 (dua milyar sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau 93. Sertifikasi manajer koperasi. 14.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 44 .090. Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian.197. Output dari kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi dan sosialisasi HAKI. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan.009. dan Rekrutmen. Fasilitasi akses permodalan dan bantuan keuangan RT.000. Alokasi anggaran untuk urusan ini Rp.00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. 2. Pelatihan akuntansi dan kelembagan bagi pengurus koperasi. Sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.Menengah. Pengemasan Makanan Industri Makanan.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 45 . dan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil. dan Sosialisasi prosedur perijinan bagi usaha perbengkelan.554.500. profil investasi. Peningkatan pengembangan nilai dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.alokasi anggaran. Output dari kegiatan tersebut adalah Tersusunnya peraturan daerah di bidang penanaman modal. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.00 (satu tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terealisasi milyar lima ratus lima puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yaitu 72.001. 15. 1.64%. promosi potensi investasi Kota Surakarta. Pengembangan SIMPEDAL.337.139. Melalui program yang dilaksanakan di bidang penanaman modal telah menempatkan Kota Surakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat ketiga di tingkat Nasional dalam hal kemudahan investasi menurut versi Bank Dunia. Penyelenggaraan urusan ini melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi. Kebijakan pembangunan urusan ini dijabarkan dalam Program pengelolaan kekayaan budaya serta Program pengelolaan keragaman budaya. Alokasi urusan ini anggaran untuk Rp 2. Realisasi kegiatannya adalah Pelestarian dan akutualisasi adat budaya daerah.300.00 ( dua milyar seratus Rp. Urusan Wajib Kebudayaan. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal. Dokumen Standar Operasional Pelayanan Minimal. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah. Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan umum.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 46 .000. pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Pengiriman duta seni pada even SBC di MATTA Fair dan SBC di Pasar Malam Indonesia. Den Haag Negeri Belanda. Penyelenggaraan kompetisi olahraga . Alokasi Anggaran lima ribu urusan ini adalah dengan Rp.321. dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Pemasalahan olahraga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan berbagai acara yang terangkum dalam Calendar of Cultural Event 2011. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan.98% ( satu atau milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh rupiah) Rp.00 realisasi 83.00 (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). 16. Bengawan Travel Mart (BTM) sebagai forum bertemunya penyedia dan pembeli jasa perjalanan wisata. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan malalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Output dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Pemandu Wisata sebagai usaha peningkatan kualitas SDM pariwisata.250.185.1.1. dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga .109.geografi sejarah. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan pemuda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan. Pengadaan Kereta Kencana untuk menambah aksentuasi budaya dan daya tarik wisata.532.

59%. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.doc 9/29/2013 a9/p9 .SMP. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal.763. Peningkatan Fasilitasi dan 47 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.000. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Minuman Keras dan Alkohol. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.912. mahasiswa dan masyarakat. Penggunaan Seminar. 17.SMA dan Liga Pendidikan Indonesia. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam.417. Diklat pendidikan berkarakter. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengendalian Talk Keamanan Diskusi. Wawasan Kebangsaan.bagi pelajar. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam.048. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Show.00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus dua belas rupiah) atau sebesar 96. serta Kegiatan POPDA SD. Penyelenggaraan urusan ini meliputi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp 13. Lingkungan.569. 14. Pemilihan pelajar teladan. Output kegiatannya antara lain Pendidikan bela Negara SMP.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Output dari kegiatan tersebut Anggota antara lain Koordinasi se Kota KOMINDA. 227.807. dan pengawasan peredaran cukai hasil tembakau ilegal. LSM.284.958. 209. Bantuan Keuangan pada Parpol dan Ormas.00 (dua ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Paguyuban. Pembentukan Pengurus dan Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta. Program yang dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Program kapasitas Peningkatan lembaga dan Program 6:22 perwakilan rakyat daerah. 18.100. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terserap 92. Penertiban Hunian Liar.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan.doc 9/29/2013 a9/p9 48 . urusan ini Anggaran sebesar yang Rp. Penegakan Perda. Dialog Interaktif Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme. pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Pemerintahan Umum.111. Pembinaan Hansip/Linmas Surakarta.620. Urusan Wajib Otonomi Daerah. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB Kota Surakarta. Kepegawaian dialokasikan dan untuk Persandian. Pengamanan hari besar. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).30% atau Rp.

daerah. terdapatnya standar satuan harga. tindak lanjut temuan hasil pengawasan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 49 . pendidikan dan pelatihan CPNS dan Elektronik (KPE) sebanyak 6. Penyusunan analisa satuan penyusunan daerah. dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.164 buah yang multifungsi. Program-program kegiatan-kegiatan peraturan standar daerah. rapat-rapat penyusunan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. belanja. legislasi rancangan peraturan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. daerah. daerah.Peningkatan Penataan prosedur kapasitas sumberdaya aparatur. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Output dari Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembahasan 13 Perda. kebijakan akuntansi manajemen kasus pemerintah asset/barang di penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan peningkatan penanganan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pengaduan antar lingkungan dalam pemerintah daerah. tersebut antara diimplementasikan lain pembahasan paripurna. daerah. PNS Daerah. standar dengan rancangan peningkatan harga. terselenggaranya Kartu Gelar Pengawasan pendistribusian Pegawai kerjasama fasilitasi daerah penyediaan pelayanan publik. Program dan Penyempurnaan Program dan internal kebijakan sistem pengawasan. 2 Permit dan 3 Raperda Hasil Inisiatif. fasilitasi/pembentukan perundang-undangan. asuransi aset milik Daerah.

646. pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I.475. Output yang dicapai adalah Pendataan dan penyusunan konsumsi pangan 2011 berbasis pola pangan harapan. III dan IV sebanyak 24 orang. II dan III sebanyak 260 orang. Tersusunnya Perda Perubahan Organisasi dan Tata Kerja. dan perkebunan dengan kegiatan-kegiatan keamanan pangan. pangan alternatif. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik. 1.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 50 .00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 99.terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II. dan Pemantauan dan analisis akses harga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 1. Meningkatnya mutu keamanan pangan melalui terselenggaranya lomba cipta menu berbasis gizi seimbang dan aman. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan ketahanan pangan / pertanian Peningkatan mutu pangan pokok.662. dan Pengadaan SMS Gateway. Tersusunnya naskah akademik pembentukan Unit Layanan Pengadaan. guna terpenuhinya analisa konsumsi pangan.00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Penyuluhan sumber analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.504. Penyelenggaraan Grebeg Pangan Sehat 2011 dalam rangka Hari Pangan Sedunia guna terpenuhinya penggalian pangan lokal.01% yaitu Rp. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.923. 19.

evaluasi dan pelaporan.00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan realisasi 95.769.351. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 20.250.00 ( empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.566. yang dan dilakukan sebagai berikut. dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. dan Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR) untuk menumbuhkan semangat gotong royong.500.185.800.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 51 . Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan antara lain.00 ( lima puluh satu juta delapan ratus rupiah) yang terserap RP 49.Pembaharuan data stok dan harga pangan pokok guna terciptanya stabilitas harga pangan. 51.000.068.77% yaitu Rp. Urusan Wajib Statistik. Lomba Kelurahan (Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperoleh pemenang yang akan diajukan ke tingkat Provinsi. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan. 6. Output yang dicapai Sosialisasi RTLH terhadap 51 Kelurahan yang untuk terciptanya rumah sehat. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 7. 21. Kegiatan-kegiatan bhakti daerah. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.888.00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) . Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . meliputi: bermanfaat Pelaksanaan karya Monitoring.

27%. Output yang dicapai updating data dan terdistribusinya data PDRB ke instansi terkait.00 sebesar Rp.200. Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan hardware.00 tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap Rp. dan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 97.994.675.800. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan.443. Kebijakan urusan ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.000. sofware dan tersedianya perlengkapan kantor. updating dan analisis data PDRB. 3. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah dua ribu rupiah) dengan Rp. Dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. (seratus Alokasi delapan anggaran puluh sebesar 187. Wajib Kearsipan. Urusan Rp.816.puluh rupiah) atau 95. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.000.77%. (tiga milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh realisasi 3. 22.00 ( seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 97. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pengelolaan sistem kearsipan melalui sosialisasi/penyuluhan dan penyediaan peralatan.903.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 52 .97%.462. 183. 23.

00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.707. Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 1. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. pembangunan dan daerah dan Pembinaan pengembangan sumberdaya dan jaringan komunikasi dan informasi. 1. 24.803.surakarta. Urusan Wajib Perpustakaan.id.000. website www.68%. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan Program pembinaan perpustakaan dengan realisasi kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar serta Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dan minat baca di daerah. Dialog interaktif televisi dan radio serta iklan layanan masyarakat.858. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyebarluasan informasi informasi penyelenggaran. Layanan Telepon Pengaduan Masyarakat (call center). serta Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.Massa.00 ( satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.604. Output dari kegiatan tersebut adalah Layanan dokumentasi. Penerbitan tabloid Solo Berseri dan media luar ruang seperti spanduk dan baliho.go. publikasi pembangunan daerah.746. Pemeliharaan hotspot.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 53 . legislasi. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pelayanan Hotline SMS Walikota dan Wakil Walikota.

24%. Realisasi kegiatan pelaksanaan urusan-urusan pilihan sebagai berikut : 1.236.Output kegiatan ini adalah Meningkatnya lokasi layanan perpustakaan keliling serta terpenuhinya bahan pustaka untuk masyarakat. Urusan Pilihan Pertanian.440.671. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.662.446. B. penanggulangan produksi dilakukan hasil penyakit peningkatan pencegahan Program Program hasil peningkatan peningkatan produksi peternakan.00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direalisasikan Rp.000. Pelaksanaan urusan ini melalui pertanian/perkebunan. 45.523.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 54 . Penyediaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua peningkatan pemasaran Program Program ternak. 5. dan hasil produksi produksi dan rupiah) atau terserap 96.241.942.00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) dan realisasinya adalah sembilan Program Rp 5. Kegiatan-kegiatan yang yaitu atas pertanian/perkebunan unggulan daerah. 47. Promosi penerapan teknologi peternakan.96%.395. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan-urusan pilihan pada tahun anggaran 2011 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran Rp.853. pertanian/perkebunan.

Alokasi anggaran urusan pariwisata adalah sebesar Rp. dan 100 batang penyakit lavender. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.000. Urusan Pilihan Kepariwisataan.00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 ( sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp.065.000. serta Pembibitan dan perawatan ternak. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.546. pemantauan Pengawas Obat Hewan (POH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan) di 10 lokasi.000. Adapun outputnya antara lain Pameran Soropadan Agro Expo untuk mempromosikan produk olahan lokal. 2.00 (lima puluh juta rupiah) yang terserap Rp. 100 batang jeruk purut.131. 9. hewan Surveilans. dan percontohan budidaya ternak sapi. 3. 50.673. pemantauan peredaran daging di 5 pasar. 49. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral . Pemeliharaan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 55 . menular di monitoring 5 dan evaluasi Kecamatan. 900 batang mangga.produksi pertanian/perkebunan. vaksinasi anthraks di 5 Kecamatan. Outputnya adalah terwujudnya kelancaran pendistribusian LPG 3 kg. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. pemeriksaan hewan kurban di 5 Kecamatan.000.92%.960. Pengadaan empon-empon. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan LPG.144. 8.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99.

Terselenggaranya Grebeg Sudiro. Taman Sriwedari. informasi terselenggaranya Solo Batik Fashion. siaran media massa. Pembuatan leaflet.95. 4. TP2URHU. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.00 ( satu milyar Rp. yang digunakan Pilihan Kelautan dan Perikanan. adalah dalam Program Peningkatan pemasaran promosi pengembangan destinasi pariwisata. Penyelenggaraan urusan ini dititikberatkan pada sektor /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.300.870.764. Pelatihan pemandu wisata terpadu. 1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri. pemasaran pariwisata. Alokasi Rp. terselenggaranya diklat guide.793. Pengiriman duta wisata. Kebijakan pembangunan urusan ini adalah Program pengembangan kemitraan.000.92%. pemanfaatan pariwisata.155. festival gethek.67%. Urusan anggaran rupiah). Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. 1. Output dari kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan Web kepariwisataan dalam 15 bahasa. media promosi. Kirab Apem Sewu. kirab tumpeng purwodiningratan. serta Terselenggaranya pusat Pemeliharaan turis.00 delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 95. Solo Batik Carnival dan Pemilihan Putra Putri Solo. Pementasan Wayang Orang Sriwedari.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 56 . dan pengembangan Realisasi kegiatannya informasi jaringan teknologi Pengembangan kerjasama pariwisata. paper bag.

Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. Pengembangan sistem kelembagaan dan jaringan kerjasama informasi Peningkatan perdagangan. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Adapun program yang dilakukan adalah Pengembangan Budidaya perikanan dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan bibit ikan unggul serta Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. 30.000. Mengikuti 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan.237.doc 9/29/2013 a9/p9 57 . Pembangunan promosi perdagangan internasional.376.356. Urusan Pilihan Perdagangan. Program urusan ini diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Output yang dari kegiatannya adalah Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).795. ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi 28. Output kegiatannya adalah Pengadaan sarana prasarana produksi perikanan serta terbangunnya pasar ikan hias.80%. 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.00 ( tiga puluh milyar tiga Rp. dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. dan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang.430.perikanan.00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 94. Bentuk kegiatannya adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. kemitraan.

974. 1. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan ini adalah Rp. C.000. tenun lidi.139. Bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. pembinaan. Terdaftarnya calon siswa dibidang teknik permesinan bagi anak pekerja dilingkungan perusahaan rokok dan terdidiknya pekerja dibidang pelatihan boga. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.450. sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak. Pendataan dan pemberian bantuan peralatan kompresor.berbagai pameran produk industri. Program urusan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.57%. Urusan Pilihan Perindustrian. dan Program Penataan Struktur Industri. Pembinaan Industri. Pelatihan warna alam. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.997.doc 9/29/2013 a9/p9 58 . penataan dan pengendalian PKL. DED Galabo.00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. serta Terlaksananya pembuatan 6. DED Taman IPTEK. dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri. Terselenggaranya pembinaan pekerja. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Output dari kegiatannya adalah operasional Solo Techno Park. dan Bantuan peralatan industri.00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau 85. pembatikan dan diversifikasi tempe. manajemen. terlaksananya penyuluhan.976.

5.650. memperoleh alokasi anggaran Rp. penutupan selokan dan pembersihan taman urban forest Kelurahan Pucangsawit.00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau 79. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan terapan tepat guna dan informasi pasar kerja.000.06% /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.775. 586. Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).872. Kehutanan. 5.02%. Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan di 17 UPTD Puskesmas dan Pengadaan 12 unit Alat Kedokteran. c. Urusan anggaran Wajib Kesehatan. meliputi antara lain : a. 464.00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupah) atau 79. memperoleh alokasi Rp.000. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta pada tahun anggaran 2011.660. Urusan Wajib Ketenagakerjaan memperoleh alokasi anggaran Rp.00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 98.00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp.13%.131. 386. b.230. Urusan Wajib Pertanian.300.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 di 59 .00 ( lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan terealisasi Rp.735. dan 498. Perikanan dan Kelautan.1. padat karya infrastruktur keduk walet.138.000.00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Rp.000.000.

Peningkatan Rumah Sakit. 165. Sosialisasi dan Advokasi Layanan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 60 . Kegiatan yang dilaksanakan Siaga adalah (DESI).anggaran ini digunakan untuk pengadaan 35 paket cool box besar. Fasilitasi Peningkatan Sanitasi Depot Air Minum. Pelatihan Comunity Lead Total Sanitation (CLTS). Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 15 cool box kecil dan 50 timbangan yang diberikan kepada pedagang pasar ikan segar di 17 pasar tradisional. Pengembangan Pemantapan Kawasan Bebas Jentik Child Imunisasi (KBJ) dalam Desa Peningkatan Supervisi Suportif. meliputi antara lain : a.900. 2. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Inspeksi Sanitasi Terpadu Pertemuan Kasus Resiko dan Tinggi Tindaklanjutnya Sekolah. Urusan Wajib Kesehatan.152. dan dan akselerasi Rangka pencapaian Penanggulangan Universal Desa DBD. Intervensi Faktor Resiko Demam Berdarah/Inspeksi Sanitasi Terpadu (IST) Sekolah. Ibu Hamil dan Jangkauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita dan Pra /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah). Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 (empat) kelompok keseluruhannya sebesar Rp.000. 804. 25. puluh tiga Mendapat ribu alokasi dan anggaran terealisasi Rp.833. Alokasi anggaran sebesar Rp. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1. serta Peningkatan penggerakan pembinaan kependudukan dan KB. Pengembangan dan pembinaan Ketahanan keluarga. Kadipiro dan Sangkrah yang diterimakan kepada masing-masing (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi. Rp. kerjasama antar daerah yang dilakukan adalah : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (dua puluh lima juta rupiah). Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan di Kelurahan Sewu sebesar Rp.00 61 . 399.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).000.000. c.000. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2011. 374.000.b.000. Adapun realisasi kegiatannya adalah Peningkatan pengendalian penduduk. penyiapan berkeluarga bagi remaja dan promosi pemberdayaan dan ekonomi.. bantuan sosial pembentukan desa mandiri pangan di Kelurahan Gandekan. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. D.000.00 (delapan ratus empat juta seratus tiga rupiah) 797. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.133.( tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan terealisasi 100%.

4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Provinsi program rangka Penyelanggaraan Bidang Lingkungan Hidup seWilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang telah berakhir pada tahun transmigrasi di lokasi Longgi Pangea SP.a. Koperasi dan UMKM. Tbk dan PT. Trans Jogja dan Batik Solo Trans. adapun yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyusunan draf kerjasama di Bidang Pertanian. Kabupaten Boyolali. Sukoharjo. b. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011 antara lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Perdagangan. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penciptaan sistem pembayaran tiket Trans. Melanjutkan kerjasama antara Kota Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 62 . KA PRAMEKS. Perjanjian kerjasama antar daerah berikutnya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Gorontalo Pemerintah dalam Kabupaten Boalemo. Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 antara lain : a. Perum DAMRI. Bank Negara Indonesia (persero). 2. Kereta Api Indonesia (persero). Perikanan dan Kehutanan serta di bidang Perindustrian. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pada tahun 2011 juga dikoordinasikan perpanjangan Kerjasama 2008. PT. Wonogiri.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang f. c. di samping itu juga masih berlaku kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan magang mahasiswa. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian perikanan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. e. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kota Surakarta dengan Universitas Slamet Riyadi dengan penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di instansi Pemerintah Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan Asia tentang PT.b. Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah dengan hasil DED Taman Iptek beserta pengadaan alatalat peraganya. Garuda Maintenance Facility Aero Pengembangan Kemampuan kerjasama Kelautan dan dan Perikanan usaha RI Tentang dan pengembangan teknologi kelautan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang. Penggunaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan Hutan Kota di Kawasan Stadion Manahan. namun juga kerjasama untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 63 . Provinsi Jawa Tengah dengan PT.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 64 . Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. 3. antara lain : a. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan GTZ/CDIA (Cities Development Initiative for Asia ) Tentang Kerjasama Teknis di bidang Transportasi Perkotaan melalui bantuan konsultan ahli di bidang transportasi perkotaan dengan hasil tersusunnya Urban Transport Pre Feasibility Study Kota Surakarta.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ).922. ekonomi dan lingkungan bangunan direalisasikan nilai berupa barang sebesar dengan keseluruhan 2. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000. yang telah Dukungan yang diberikan meliputi dan Rp.g. beberapa bidang yaitu pendidikan. Kerjasama Luar Negeri Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kerjasama luar negeri. Kerjasama Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan Mas Agus tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang.950. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha baik milik negara maupun swasta yang merupakan wujud komitmen dunia usaha (Corporate Social Responsibility) untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya. kesehatan. h.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 65 . c. Sinkronisasi antara program ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) dengan program Kota Layak Anak.b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Perkembangan. Provinsi Jawa Tengah dengan Decentralized Basic Education : Management and Governance (DBE1)-USAID (The United States Agency For International Development ). Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia Pasific) Tentang Proyek Pendanaan Uni Eropa : Kerjasama Teknis di bidang Fiscal Management/Local Economic Development khususnya Penataan PKL dengan hasil Tersusunnya buku Best Practise dan Pilot Project Cities dalam Penyelenggaraan Good Governance di Asia Tenggara. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. d. Data harapan kebutuhan anak terhadap upaya mewujudkan Kota Layak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF berdasarkan Rencana Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF tentang Kelangsungan Hidup. Tentang Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dengan hasil Laporan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses Pendidikan Dasar (PBPSAPD) Kota Surakarta 2011 dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kota (SIPPK). Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dengan hasil Rekomendasi capaian pelaksanaan program Kota Layak Anak.

Pada Tahun 2011 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang meliputi unsur Kepolisian. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun PDRB Kota Surakarta Tahun 2010 dan Surakarta Dalam Angka Tahun 2010. Bulog. e. Pengadilan. Badan Pusat Statistik dan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah. TNI. Kepolisian. dan Dokumen draft Raperda Perlindungan Anak yang sudah disempurnakan.Anak. Kejaksaan dalam rangka menjaga stabilitas kota Surakarta sepanjang tahun 2011 demi mendukung terciptanya kota ramah investasi. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PAKLIM GTZ Tentang Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu Dalam Perubahan Iklim dengan hasil perjanjian peringkat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan laporan fenomena dampak perubahan Iklim. 4. Koordinasi berikutnya adalah masih adanya kerjasama pendampingan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan BPKP. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 66 . Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan antara lain Bank Indonesia.

Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemasangan dua Pilar Batas Utama (PBU) dan tiga Pilar Batas Antara (PBA) dan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Wilayah Pengalaman beberapa tahun terakhir dengan bencana banjir di Kota Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 67 . 6. untuk juga memiliki Tim Tanggap yang Bencana yang terjadi.5. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan penegasan batas wilayah antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kota Surakarta pada saat ini disamping memiliki Tim Penanggulangan Bencana. yang telah dan akan terus dilatih menghadapi bencana mungkin Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir juga terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan Gladi Posko yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan jalan penghubung antara jembatan Mipidan menuju Ring Road di perbatasan Wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. bencana beranggotakan paramedis. membuat Pemerintah Kota Surakarta terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

PGOT dan PSK. sosialisasi. PKL liar. Taman Sriwedari. PGOT. Taman Balekambang. yaitu: /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. PSK. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan. Patroli secara periodik. maka Kota Surakarta pada saat ini belum memiliki kawasan khusus. Gangguan berupa Pornografi. Solo memiliki kekayaan warisan budaya dan peninggalan sejarah. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi sepanjang tahun 2011 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya hunian liar. Perjudian dan Penipuan. Namun demikian. Narkoba.7. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Lainnya. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Khusus. PKL liar. Narkoba. Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang patut dipelihara demi memperkuat karakter kota Solo. humanis untuk gangguan hunian liar. penertiban. Pornografi. pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural. persuasif. 8. berupa penyediaan pelayanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh beberapa badan usaha milik daerah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 68 . Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian. sebagai kota budaya.

47 m3 untuk melayani 55.841.440. Saat dapat ini telah berhasil kinerja melaksanakan perbaikan manajemen SDM. RPKD. meningkatkan dilakukan dan perluasan pelayanan.00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah) menurun 14. penambahan sambungan rumah dan peningkatan kapasitas produksi IPAL Mojosongo untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan perkotaan.doc 9/29/2013 a9/p9 69 .45 liter/detik.000. BPR Bank Solo dengan tujuan mengubah image PD. melalui rehabilitasi Upaya jaringan peningkatan kapasitas pelayanan penambahan distribusi.418.00 (empat puluh 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.386. Kontribusi dimaksud meliputi bagian laba BUMD.010. BPR Bank Solo tidak hanya melayani lingkungan Pasar tapi juga melayani seluruh lapisan perbaikan masyarakat citra Solo. BPR Bank Pasar selaku Badan Usaha Milik Daerah sejak tanggal 14 April 2011 berubah nama menjadi PD. PD. 2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta sebagai penyedia dan pengelola air limbah rumah tangga terus berupaya produksi. Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Tontonan Kolam Renang.799. 49. Jumlah produksi air bersih sebanyak 23.021.99 liter/detik dari tahun lalu sebanyak 822.1. 2. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp. perkreditan dan sehingga meningkatkan dengan jumlah aktiva Rp.44 liter/detik meningkat 35.448 pelanggan dengan kapasitas produksi sebanyak 858. 61% dibanding tahun sebelumnya. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian PD.

185.245.000. PD.214. Jumlah penabung adalah 10. PD. menurun 29. 9.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 70 . Hal ini berpengaruh pada pendapatan provisi yang semula dapat diakui langsung sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan.00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah). BPR Bank Solo telah menyetor pembagian laba untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp.522 nasabah dengan total nilai tabungan sebesar Rp. 3. perubahan Penurunan Pedoman ini disebabkan Standar karena adanya BPR yang Akuntansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga sistem pencatatan yang semula menggunakan cash basic menjadi accrual basic. 29.sembilan milyar empat ratus delapan belas juta duapuluh satu ribu rupiah).00 ( dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).476.000.000.633. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta mempunyai usaha dalam jasa pelayanan pergudangan. 39.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) . Jumlah deposan tercatat 776 nasabah dengan total nilai Rp.900.810. menjadi harus diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan dan laba tahun berjalan.15% dibanding tahun sebelumnya. 216.439 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp.00(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) . Jumlah peminjam 2.409.

129.00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) meningkat 37. Meskipun relatif kecil kontribusi yang disumbangkan. PD. PD. Sebagai salah satu sumber PAD.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ) meningkat 33. 639.69% dibandingkan tahun sebelumnya.495. meningkat 15. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pada akhir Desember 2011 laba bersih setelah pajak sebelum diaudit yang dapat diraih adalah sebesar Rp. 4.45%. 4.043.82% dari tahun sebelumnya. sedangkan Pajak Parkir sebesar Rp. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.37 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).logistik dan perdagangan.942. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” terus meningkatkan peran dan fungsi dengan layanan profesional. Kontribusi terhadap PAD pada tahun 2011 berupa Pajak Hiburan sebesar Rp. cepat dan akurat. Taman Satwa Taru Jurug merupakan sarana layanan untuk wisata sekaligus wahana edukasi.34% dari tahun sebelumnya. 276.160. Perkembangan positif telah ditunjukkan melalui pencapaian laba yang meningkat.000.208. namun yang lebih penting adalah bahwa terdapat indikasi kegiatan yang meningkat sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar di masa mendatang lebih meningkat lagi.00 ( empat juta seratus enam puluh ribu rupiah ) meningkat 43.629. konservasi flora dan fauna.251. serta tempat penyelenggaraan event budaya.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 71 .

BKK Pasar Kliwon.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 72 .99%. Total asset pada akhir Desember 2011 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp.197. motivasi. saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.00 (sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau meningkat 11. pemikiran.5. 2. menunjukkan kinerja yang positif. Pendapatan yang diperoleh juga meningkat seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya penyaluran kredit. PD. yang Pada telah kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan kasih seluruh masyarakat dalam berpartisipasi bekerja sama pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta di tahun 2011 serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan. Rapat paripurna Dewan yang Terhormat. BKK Pasar Kliwon Surakarta yang merupakan hasil merger 5 PD BKK yang ada sebelumnya menjadi PD. Tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.76%. 11. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.335.00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) atau meningkat 5.994.793. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam nota pengantar terima LKPJ Walikota kepada dan Surakarta Tahun 2011.893.451.

Amin. bimbingan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanat masyarakat ini. 2012 Maret WALIKOTA SURAKARTA Ir. JOKO WIDODO /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. catatan-catatan perbaikan yang ada akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta pada masa mendatang. H. Surakarta. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2011. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan.Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”. Akhirnya.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 73 . Oleh karena itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful