NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik” Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh; Salam sejahtera bagi kita semua; Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat; Yang terhormat Pimpinan Dewan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; serta Jajaran Pemerintah Kota Surakarta dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kota Surakarta. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Kepala Daerah

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

1

sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 berisi tentang penjabaran program dan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, meliputi Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Berkenaan dengan realisasi anggaran, dalam laporan ini disajikan angka realisasi sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan yang berlaku akan disampaikan dalam Daerah tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 disusun dalam dua buku, yaitu buku pertama berupa Nota Pengantar LKPJ yang berisi ikhtisar LKPJ dan buku kedua berisi materi kebijakan pemerintahan, alokasi anggaran, program dan kegiatan Tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Tahun 2011 merupakan tahun pertama masa jabatan Walikota maka dan Wakil Walikota arah periode 2010-2015. kota Dengan periode berbekal hasil pelaksanaan pada masa jabatan yang pertama, perlu ditentukan pembangunan berikutnya menuju masyarakat dengan budaya yang maju dan sejahtera. Tema pelaksanaan pembangunan tahun 2011 adalah “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik”.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

2

Memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2011 adalah melalui : 1) Peningkatan kegiatan riil ekonomi berbasis kerakyatan pengembangan sektor

masyarakat, pemberdayaan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan daya saing produk, dan pengembangan pariwisata berbasis perdagangan; 2) Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4) Peningkatan aksesiblitas dan derajat kesehatan; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kota, pengembangan kawasan, konservasi lingkungan hidup, dan brand image kota sebagai eco cultural city; 6) Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui e-government; 7) Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta iklim investasi kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan kapasitas keuangan daerah; dan 8) Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil pelaksanaannya secara umum dirangkum dalam 6 kinerja yaitu: Kinerja Perekonomian Kota; Kinerja Pendidikan dan Budaya; Kinerja Kesehatan Masyarakat; Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik; Sosial; dan Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Perekonomian Kota Arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan pada : pertama, pengembangan sektor riil melalui peningkatan daya saing produk industri dan UMKM, peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

3

kedua. Pada tahun 2011 inflasi Kota Surakarta sebesar 1.23% dari tahun lalu sebesar 5.17 % meningkat 0. b.93% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6.koperasi dan UMKM. Inflasi. inflasi Kota Surakarta menunjukkan angka yang lebih rendah. meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya investasi untuk menunjang perekonomian kota.94%. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan pariwisata dan budaya.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 . /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. aktivitas mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung pelayanan peningkatan perijinan investasi keempat. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2011 secara makro memperlihatkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator statistik sebagai berikut : a. melakukan restrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 6.79%. Pertumbuhan ekonomi. peningkatan pengelolaan BUMD.16% dibandingkan dengan provinsi.65%. Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif lebih baik dari provinsi.68% maupun nasional sebesar 3. UMKM. dan revitalisasi ketiga. Rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan perubahan harga komoditi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh signifikan akibat kondisi perekonomian yang relatif terkendali. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0.

570. lebih tinggi 7.260. meningkat 6. 5.000. angka sementara tercatat sebesar Rp.17 % dibandingkan tahun 2010. d. 12.271. angka tingkat kesejahteraan huruf. Pendapatan perkapita Kota Surakarta tahun 2011.418. Pendapatan perkapita ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.00 (sepuluh trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau meningkat 8.878. PDRB (Produk Domestik Rata-Rata Bruto) . 18.70 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen).761.00 (lima trilyun empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).744.728. pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menggambarkan hidup. Berdasarkan harga konstan tahun 2000. 10.c. PDRB Tahun 2011 angka sementara adalah Rp. Secara umum.712.03 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan perkapita rupiah tiga sen) .85 % dibandingkan tahun 2010.000. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.136.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 5 . Nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan harga berlaku. Peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya. berpengaruh sekolah. dengan pada serta Indeks kualitas pembangunan manusia melalui cerminan angka harapan bebas per buta lamanya pengeluaran kapita yang ditunjukkan Pembangunan Manusia atau IPM. Angka sementara Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah Rp.25% dari Tahun 2010.

32 tahun.16 tahun yang artinya memiliki usia untuk hidup sampai 72. kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi kelompok miskin.86 meningkat dibanding tahun sebelumnya 77. Pada tingkat nasional. diikuti Kota Semarang sebesar 77.270. IPM Kota Surakarta berada di peringkat ke-17. sekolah menengah maupun pendidikan non formal. dan Kinerja Pendidikan dan Budaya Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diarahkan dikembangkan seluruh ditujukan untuk lapisan mewujudkan masyarakat. berkarakter.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 6 . sekolah dasar. 2. pada tahun 2011 sasaran pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif.00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) . Pada tingkat provinsi Jawa Tengah. dan kompetitif. Untuk mendukung tujuan tersebut. Pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Surakarta dalam sebulan yang menunjuk angka Rp. berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini.11.00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) . Kota Vokasi dan yang menjangkau dilakukan Pendidikan untuk membentuk insan yang cerdas. Angka bebas buta huruf mencapai 96. kerjasama pemerintah dengan dunia usaha /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.430. 652.07 tahun. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72.68 persen dan angka ratarata lamanya sekolah adalah 10.49. lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp. IPM Kota Surakarta menduduki peringkat pertama. 637.Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta mencapai usia 72.16 tahun. Formulasi keempat indikator tersebut menghasilkan IPM Kota Surakarta sebesar 77.

SMP dan 1 Negeri/swasta. jenjang SMK adalah 94.00 ( dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cakupan 65.000. SMP dan SMK.02. Pencapaian kinerja pendidikan dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang dengan jumlah penduduk usia sekolah. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) penyediaan pendidikan berupa Sekolah Plus jenjang SD. menambah perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 hingga tahun 2011 terdapat 5 SMA dan 43 SMK telah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. jenjang SMA/MA/SMA-LB adalah 97.18 dan SMA adalah 111. meningkatnya kinerja guru dan manajemen pelayanan pendidikan. SMA/MA/SMK/SMALB meliputi 9 SD.35.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 7 .333 kartu Silver. meliputi siswa SD/MI/SDLB Negeri/Swasta.untuk pengembangan pendidikan.77%. Capaian APM tahun 2011 untuk SD adalah 117.312 kartu Platinum.170.846 kartu Gold dan 15. 21.33%. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs/SMP-LB adalah 92.491 siswa. 2 SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2011 diantaranya adalah : a.83%. terbagi 47. BPMKS Tahun 2011 sebesar Rp. SMP adalah 111. serta meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan. kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang diwujudkan 2.480. Meningkatkan dengan akses pendidikan melalui Sekolah Plus yang sampai tahun 2011 SMK.

SMA 30 buah dan SMK 217 buah. dan mobil. SMP 29 buah. untuk dan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri. menyelenggarakan 114 Sekolah Standar Nasional dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA/SMK. pada tahun 2011 tenaga pendidik yang lulus sertifikasi guru sebanyak 1. khususnya jenjang SMK. Memberdayakan Solo Technopark (STP) sebagai pusat vokasi dan inovasi teknologi yang dibangun dengan sinergi antara dunia pendidikan. SD Kentingan dan SMK Negeri 4. d.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 8 . STP dikembangkan serta penelitian di beberapa SMK yang mampu berprestasi dalam merakit laptop.bersertifikat. jasa produksi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. c.699 orang dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif melalui rehabilitasi bangunan gedung SD Gading. sekolah. bisnis dan pemerintah melalui strategi kemitraan antara dunia pendidikan dan usaha.092 dan hingga saat ini guru yang telah bersertifikat sebanyak 4. dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu juga diberikan bantuan laptop untuk siswa dari keluarga miskin di sekolah RSBI sebanyak 281 buah yang meliputi jenjang SD sebanyak 5 buah. patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga. e. b. Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi guru. serta mengembangkan Teaching Factory sepeda inkubator motor bisnis.

Dalam bidang seni meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai juara II mata lomba menyanyi solo/vocal putra dan Juara III mata lomba cipta dan baca puisi putri. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prestasi siswa yang diraih diantaranya adalah Juara Lomba Matematika Tingkat Internasional SD dan SMP. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. prestasi pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional. Prestasi pendidik yang diraih adalah Juara I Pemilihan guru. SMP dan SMA. Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya.daya manusia. pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi Tingkat Nasional. dan seluruhnya telah terserap di berbagai bidang kerja. Juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD. Dalam bidang olahraga juga meraih beberapa prestasi dalam Olimpiade Olah Raga Tingkat Sekolah Dasar se-Asia Tenggara baik juara tingkat SD dan SMP. kepala sekolah. dan Juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Mata Lomba IPS dan Humaniora. meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri. bidang budaya pelestarian terintegrasi dan untuk pengembangan mendukung budaya lokal dilakukan pariwisata pengembangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. sehingga jumlah siswa yang telah lulus adalah 1000 orang. Pada tahun 2011 STP meluluskan 303 orang.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 9 . Selain itu. Kreativitas budaya dikemas secara sistematis dalam Kalender Acara Budaya Tahun 2011 (Calendar of Cultural Events 2011) yang diharapkan semakin memperkuat citra Kota Solo sebagai Kota Budaya.

17 UPT Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium kesehatan ikut berperan menjamin Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi.055 kegiatan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya 3. Kinerja Kesehatan Masyarakat Indikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 0. Untuk kegiatan berupa pertemuan.44% diantaranya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.73 per 1.sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. yaitu penurunan angka kematian ibu dari 91. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.99 per 1.000 balita.42 per 100. kematian bayi 4. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1. 143 industri rumah tangga (IRT). Serangkaian kegiatan budaya yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 10 . konferensi dan pameran pada tahun 2011 adalah 4.273 orang dibandingkan tahun 2010 tercatat sebanyak 1. Upaya pengawasan obat dan makanan telah dilakukan dengan sasaran 70 lokasi peredaran makanan.000 kelahiran hidup tahun 2011.36 per 100.496 orang sehingga meningkat signifikan sebesar 70. status gizi balita : tidak ada lagi kasus balita gizi buruk. 3. serta pengujian sampel sebanyak 318.016.41%.686 kegiatan.732.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 39. dan 81.

436 orang dan Gold sebanyak 12.310.934.327 menjadi 16. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS. sampai akhir tahun 2011 mampu melayani 226. 16. Klaim rumah sakit pada tahun 2010.00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) . Rp.31% penduduk Kota Surakarta.600 tahun 2010 menjadi 318.terhindar dari efek negatif atas penggunaan obat-obatan dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan.254 atau 45. Puskesmas dan tempat lain. askes PNS dan askes swasta lainnya sebesar 82. Kunjungan rawat jalan peserta PKMS di Puskesmas mengalami sedikit penurunan dari 329.00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima pilih tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai Rp. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sakit dari 19. sejak tahun 2010 telah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan akan diselesaikan dan dioperasikan pada tahun 2012 yang menjadi rujukan pasien PKMS. 18.377 pada tahun 2011.125.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 11 . Jumlah tersebut terdiri dari kelompok Silver sebanyak 213.818 orang.722. Jamkesmas. Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS baik rawat jalan maupun rawat inap.252.75%. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.216. Upaya peningkatan kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.757. diharapkan sebagai indikasi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1 Dr. porselenisasi bak mandi. Kegiatan tersebut. PKK dan Warga Peduli AIDS di 8 (delapan) kalurahan resiko tinggi.9 per 10. Moewardi. Penemuan kasus yang meningkat menjadi keprihatinan kita bersama untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta sedini mungkin.Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular.000 penduduk. dan AIDS sebanyak 125 kasus dari 105 kasus. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penanggulangan penyakit menular Demam Berdarah (DB) melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah berhasil menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dengan pola partisipasi masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu gerakan PSN. antara lain penanggulangan penyakit TBC mampu meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC dari 90% menjadi 96. dan abatisasi massal selektif.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pencegahan penyebaran 12 . nyamuk Namun baik di demikian penyakit DB di Kota Surakarta masih perlu mendapat perhatian. Upaya pencegahan telah dilakukan pula melalui SMA/SMK. mengingat angka kepadatan pemukiman maupun disekolah melebihi target angka nasional. guru Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT) di Puskesmas Manahan dan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr. mampu menurunkan angka kesakitan demam berdarah dari 10. yaitu HIV sebanyak 76 kasus dari 59 kasus. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dilakukan melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Manahan dan Sangkrah. Penanggulangan penyakit menular. Penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 mengalami peningkatan.46%.19 menjadi 1. Oen dan RSUD sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada siswa SMA/SMK.

Puskesmas Sangkrah. Cakupan kelurahan yang telah mencapai Imunisasi bagi semua Anak (Universal pelayanan Child Imunisation) untuk meningkat dari 50 kelurahan menjadi 51 kelurahan. anak usia sekolah dasar. Puskesmas Jayengan. Puskesmas Penumping. Nusukan. sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi. Program standarisasi kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Puskesmas Ngoresan. polio. dan campak. Puskesmas Sibela. dana program pemberdayaan 2010 telah Posyandu masyarakat di bidang pada tahun stimulan operasional kepada 594 Posyandu Balita dan 314 Posyandu Lansia. dilakukan melalui sertifikasi ISO Puskesmas. Hepatitis B. Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan tingkat paling dasar. untuk tahun 2011 dana stimulan operasional Posyandu diberikan kepada 594 Posyandu Balita dan 324 Posyandu Lansia. pelayanan dokter spesialis anak. ibu hamil. dan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC. yaitu Puskesmas Pajang. kesehatan masyarakat di /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. wanita usia subur. Diptheri. Sistem Puskesmas Manahan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 13 . On line Simkesda. Pertusis. Puskesmas Banyuanyar. Dalam dilakukan rangka pemberian meningkatkan kesehatan. tetanus. Jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001:2008 bertambah dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) Puskesmas. Informasi Kesehatan dan Puskesmas secara on line merupakan sistem peringatan dini bagi pengamatan penyakit.Program imunisasi yang ditujukan bagi bayi.

Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu. Selanjutnya. sejak bulan Pebruari 2011 diselenggarakan ambulan rakyat di 4 Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas Kratonan. ibu nifas dan ibu menyusui. Pendidikan Tenaga Kesehatan kesehatan.Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga. pendirian Klinik Berhenti Merokok (KBM) di 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Penumping. 4. Selain itu dalam rangka meningkatkan perilaku pemberian ASI eksklusif telah dikembangkan Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) sebanyak 37 kelompok. prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah juara harapan II tingkat provinsi untuk dokter kecil dan juara kedua tingkat provinsi untuk Kader Kesehatan Remaja SLTP. telah dilakukan kampanye anti rokok bagi anak sekolah. Keberhasilan program kesehatan selama tahun 2011 tidak terlepas Institusi dari dukungan peran serta masyarakat dan LSM melalui peduli kemitraan dengan berbagai pihak seperti Posyandu. dan Puskesmas Nusukan. dan tatanan sekolah terutama terkait dengan perilaku merokok. yaitu model pembelajaran sebaya dari kelompok ibu hamil. LPMK. Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Peningkatan sebagai upaya Kapasitas menciptakan Pelayanan Publik merupakan kepada agenda yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta pelayanan prima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Puskesmas Purwodiningratan. PKK. pembentukan 92 Kader Anti Asap Rokok (KAAR) dari unsur Karang Taruna. Rotary Club.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 14 .

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 15 . yang akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan. telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon. Di samping itu. Pada tahun 2011 telah dirintis penyusunan pelimpahan urusan kepada Lurah. Dari manajemen. Prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah Juara I Tingkat Provinsi untuk pengelolaan pasar tradisional. Birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan SMS Gateway /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. optimalisasi fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Pelaksanaan kantor sisi pendidikan dan latihan baik struktural maupun teknis bagi pegawai sipil pembangunan yang terus gedung pemerintah adalah upaya dilakukan. Oleh karenanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah telah dilakukan yang bertujuan untuk penyerasian. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan. Pelimpahan urusan kepada Lurah merupakan Surakarta usaha untuk yang dilaksanakan oleh dan Pemerintah Kota menyederhanakan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang dibutuhkan. Sebagai salah satu contoh adalah penyatuan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi sebagai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT).masyarakat. penyesuaian dan pembenahan organisasi perangkat daerah. Aspek kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan negeri kualitas dan pelayanan publik.

068 orang dari target 350. penyelesaian dan pengaduan perijinan. pada tahun 2011 telah dimulai secara bertahap proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik.000. Peningkatan pelayanan kependudukan dilakukan dengan melaksanakan program e-KTP sebagai tindaklanjut pemutakhiran data penduduk yang telah dilakukan sebelumnya.365 orang atau mencapai kurang lebih 72%. 9. Adapun jumlah rekanan penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di LPSE sebanyak 135 penyedia.00 (sembilan milyar rupiah) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan di kelurahan. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000. Perekaman data penduduk wajib KTP sampai dengan akhir Desember 2011 telah mecapai 252. Walaupun dengan persiapan dan pelaksanaan yang relatif terbatas. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp.yang memuat informasi tentang syarat. dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif. namun pada kenyataannya pelaksanaan program e-KTP di Kota Surakarta dinyatakan terbaik pada saat evaluasi 2 bulan pertama dikarenakan capaiannya tertinggi di tingkat nasional maupun provinsi dari 197 kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP tahun 2011. meliputi 69 penyedia dalam kota dan 66 penyedia dari luar kota. 13 paket lelang dengan efisiensi yang didapat dari harga kontrak atau penawaran total sebesar 5%. Selanjutnya. Pada bulan Agustus tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 16 .000. efisien dan terbuka.

dengan kriteria penilaian yang paling menonjol karena telah memiliki grand design bidang transportasi untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan melalui potensi berbagai sumber program kesejahteraan seperti dan Orang sosial diupayakan penanganan Terlantar. Pengemis. pendidikan dan kesehatan. Pekerja Seks Komersial serta Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan.pembangunan di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prestasi Kota Surakarta tahun 2011 dalam hal Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dibidang perhubungan memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha 5 kali berturutturut. Kesejahteraan Sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih Gelandangan. Pengamen. Kota Surakarta memperoleh penghargaan Piala ICT Pura Kategori Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelatihan keterampilan bagi diffabel. 5.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 17 . Kebijakan kemandirian tersebut bagi dimaksudkan Penyandang untuk Masalah menciptakan luas. Kinerja Sosial Kota Surakarta dalam pembangunan di bidang sosial di diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial yang adil dan lebih merata. ekonomi bisnis. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dibidang pelayanan pemerintahan. anak putus /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

salah satunya dilakukan dengan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu sebuah wadah pembinaan yang diberikan bantuan uang untuk simpan pinjam. pembinaan kerohanian.00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan perhatian kepada orang jompo yang ditangani di Panti Wreda dilakukan melalui pemeliharaan kesehatan. bantuan biaya sekolah dan kegiatan berkesenian untuk keseimbangan perkembangan psikologis anak. dan Klaster Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. melakukan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 serta melaksanakan Rapat Koordinasi kelompok program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster yaitu Klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Disamping itu perhatian terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim piatu ditangani melalui di dalam Panti Asuhan Pamardi Yoga. berbagai program penanggulangan kemiskinan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. yaitu pemenuhan makan minum sehari-hari. Selain itu.000. serta pemberian bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 25. dan pemberian keterampilan.000. hal ini diupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.sekolah dan anak dari warga yang kurang mampu. Pada tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan kepada 10 KUBE di Kecamatan Serengan masing-masing sebesar Rp. Penanggulangan kemiskinan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 18 . Klaster Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Surakarta melakukan rangka penanggulangan Tim kemiskinan di Kota telah dibentuk Koordinasi Penanggulangan penyusunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan di tahun 2011 telah selesai penataan organisasi.

Beberapa prestasi yang dicapai berkaitan dengan kinerja bidang sosial adalah Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya. Selain itu. Selain itu. gotong royong dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondusif di Kota Surakarta. bentuk saling fasilitasi peningkatan dan perkuatan keamanan dan ketertiban pertahanan suasana diupayakan melalui sinergi antara aparat dan masyarakat dalam kelembagaan sipil/linmas. Subsidi gas 3 kg. Kota Surakarta pada tahun 2011 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional ke-2 Kota Layak Anak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Juara II PIK Remaja Mahardika katagori tegar Tingkat Provinsi Jawa Tengah. BOS.seperti PKMS. yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. bantuan RTLH. budaya tertib hukum/peraturan. pendidikan serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi yang kondusif berdampak pada menurunnya gejolak dan konflik sosial.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pula program atas biaya bantuan pemakaman yang masyarakat kurang mampu. bantuan alat kontrasepsi. Juara I KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juara III Duta Mahasiswa Putri bidang KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah. yang bertujuan untuk membantu beban pemakaman dikeluarkan disamping sebagai wujud empati terhadap musibah 19 . program P2MBG. bantuan raskin. yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesehatan. bagi harus diselenggarakan meringankan yang dialami. BPMKS. Selanjutnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain terlibat dalam kegiatan internasional seperti GTZ – Paklim untuk advis kebijakan perubahan iklim dan GTZ – Udara Bersih untuk Lingkup Kota-Kota Kecil (Clean Air for Smaller Cities).se-Asia Pasifik (2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific “Engaging Children”). 6. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan kondisi lingkungan terang. namun kita dapat mengelola iklim mikro dan atmosfer kota yang sejuk dan teduh untuk mewujudkan Kota di dalam Hutan sebagai salah satu misi kota budaya berwawasan lingkungan. pengelolaan sampah pada sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tinggalnya. Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kota. Ruang Terbuka Hijau tahun 2010 sebesar 15%. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah tempat pada Kota Dalam Hutan. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk lebih memberikan penekanan pada aksesbilitas publik dan sarana-prasarana lingkungan yang bebas dari hunian kumuh dan liar. Wilayah Kota Surakarta sangat kecil pengaruhnya terhadap iklim global. Pengelolaan sarana prasarana kota harus bersinergi dengan penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap fenomena alam perubahan iklim akibat dari pemanasan global. penambahan aksentuasi Jawa bangunan-bangunan dan tempat umum. nyaman dan berkarakter sebagai kota warisan budaya. yang ditindaklanjuti dengan pemantauan kualitas udara untuk mewujudkan udara bersih perkotaan. aman. untuk tahun 2011 sebesar 18%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 20 .

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif. Pada tahun 2011. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2011.Keberhasilan kinerja pengelolaan sarana prasarana kota. Penilaian evaluasi 2011 perkotaan untuk periode tahun menghasilkan penghargaan peringkat pertama yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kita patut bersyukur bahwa penilaian WTP tersebut untuk tingkat Provinsi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. yang merupakan penilaian tertinggi opini BPK.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 21 . Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upayaupaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang akuntabel serta perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga memenuhi standart penilaian akuntansi pemerintah (SAP). penataan ruang dan lingkungan hidup mampu mewujudkan penampilan wajah kota dan memberikan kontribusi yang besar untuk kualitas mewujudkan udara lingkungan nyaman. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan pada tahun 2010. Secara umum kebijakan APBD Tahun 2011 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam paket regulasi tentang keuangan daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. dan selanjutnya telah diikuti pula dengan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. efektif dan efisien.Jawa Tengah merupakan yang pertama kali diperoleh kabupaten/ kota. transparan. Secara normatif. Berikut ini disampaikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 22 . Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta telah mempunyai payung hukum dalam mengelola PAD yang menjadi kewenangannya. masih menjadi tugas kita bersama untuk segera menetapkan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta persiapan pengalihan sumber daya dan teknologinya guna pengelolaan penuh PBB pada tahun 2014. implementasi peraturanperaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang terencana. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan diharapkan mampu meningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat serta memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian kota.

dianggarkan sebesar Rp.152. Pelampauan target PAD terutama berasal dari pos pajak daerah.000. (seratus tujuh puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 181.523.79% dari anggaran.41% dari anggaran.005.00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau melampaui 102. Retribusi Daerah.yang meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.688. Pajak Daerah.538.00 (satu trilyun lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.65%.doc 9/29/2013 a9/p9 23 .176.096.886. yang disebabkan mulai tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.527. Kebijakan Umum dan Kinerja Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah tahun 2011 sebesar Rp. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.060.258.00 Rp. Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : 1. Realisasi tersebut meningkat 3.76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98. 176. 1.000.21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99.58%. Adapun perincian pendapatan daerah terdiri atas: a.00 (satu trilyun dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 102.029. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi tersebut meningkat 3.

382. 659.891.45%.00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. Pencapaian tersebut terutama disebabkan c. yang sah. Realisasi tersebut meningkat 1. peningkatan pertemuan kunjungan dan pameran. mendorong Surakarta wisatawan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel. Disamping itu dengan semakin banyaknya event pariwisata. Bersifat pemberian dari pemerintah pusat.437. ke hiburan kota serta konferensi. b.776.00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 100. meliputi Pendapatan Hibah. dari Provinsi atau Pemerintah dianggarkan sebesar Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 24 . Lain–lain peningkatan Pendapatan penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.312.191. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. 169. Dana perimbangan. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp. sedangkan penetapan pagu dana perimbangan tahun 2011 oleh Pemerintah Pusat.sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. 665.000. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Daerah Keuangan Lainnya.166.49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99.000. pajak hiburan dan pajak restoran. meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.94% dari anggaran. sehingga mampu digali potensinya secara optimal.00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

kepercayaan Pusat dan atas penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang transparan dan mampu komitmen meningkatkan Pemerintah wajib usaha.044. BBNKB. 183.867. Realisasi tersebut meningkat 13. Hal utama dari pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan akuntabel masyarakat. pajak/retribusi kewajibannya merupakan langkah strategis ke depan. 1. DPPID.434. Dana BOS. Dana tambahan penghasilan guru PNSD. disamping terus meningkatkan kesadaran masyarakat.belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah.912.469. penerimaan bagi hasil PKB.053.00 (satu trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94.00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah ) atau 107. Provinsi.74% dari anggaran. prioritas APBD Tahun pembangunan yang telah disampaikan pada bagian pembukaan laporan ini. DPID. Meningkatnya pendapatan dari sektor ini antara lain diperoleh dari penerimaan hibah dari pemerintah pusat. serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. investor.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 25 . 2. PBBKB. Kebijakan Umum dan Kinerja Belanja Daerah Berkenaan pelaksanaan dengan Kebijakan 2011 Umum diarahkan Belanja pada Daerah. profesionalisme sehingga dunia Membangun aparat pengelola pendapatan. Belanja Daerah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.47%.601.

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dapat direalisasikan Rp. 982.645.954.738,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93,24% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga; sebesar Rp. 696.649.666.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 668.505.644.379,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,96% dari anggaran. Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2011 sebesar Rp. 357.263.200.869,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasinya sebesar Rp. 314.140.310.359,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 87,93% dari anggaran. 3. Kebijakan Umum dan Kinerja Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran untuk 2011 adalah kemampuan penerimaan pembiayaan memenuhi kekurangan sumber-sumber
6:22

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

26

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya membiayai rencana pembangunan daerah RSUD, serta dalam pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah khususnya pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Bergulir, Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Penerimaan Kembali dari Pemberian Ketiga Pinjaman/Dana dan Pihak Penerimaan/Penarikan

Deposito. Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp. 59.522.225.331,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan realisasinya Rp. 56.684.600.172,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 95,23% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah (kredit bergulir) dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga dianggarkan Rp. 10.867.895.862,00 (sepuluh

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan realisasinya Rp. 7.856.072.718,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 72,29% dari anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

27

Sejalan yang meliputi

dengan urusan

amanat wajib

otonomi urusan

daerah pilihan,

maka tugas Berikut

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

disampaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut : A. Penyelenggaraan Urusan Wajib : Penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan urusan-urusan wajib pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 1.005.970.626.469,00 ( satu trilyun lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 937.122.283.292,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen). Urusan wajib tersebut meliputi urusan sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan; Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 494.710.096.400,00 ( empat ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 457.588.287.925,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ) atau 92,50%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

28

GTT/GTY dan PTT/PTY.dan Tenaga Kependidikan. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. dan Bantuan kesejahteraan guru bantu. Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Seleksi Calon Kepala Sekolah. bakat. Pembangunan perpustakaan sekolah. Output dari program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya program kegiatan pemerintah pusat. SD Penyediaan dan SMP.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 29 . Pemberdayaan tenaga pendidik non formal. operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Salafiyah Pendidikan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar. Pembangunan Gedung Sekolah. Tersedianya alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan. Tersedianya buku SD dan SMP penerima DAK. pengadaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pelayanan dan Program Peningkatan yang Menejemen Pendidikan.buku dan Alat Tulis Siswa. Pengadaan Siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa. Penyelenggaran Gerakan Vokasi. Bantuan buku perpustakaan (Bangub). Pengadaan Buku . Kegiatan dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Terlaksananya buku buku untuk SD/SDLB (DAK SD). Pengembangan Pembelajaran Langsung diluar Ruang Kelas. Pembinaan minat. dan kreativitas siswa. Pengadaan buku – buku SMP (DAK SMP). Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. bantuan Pembinaan Rehabilitasi Kompetensi dan Satuan sedang/berat bangunan sekolah. Pelatihan Berprestasi. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini diantaranya dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. dan SMK. Bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1 / D4. SMA.898. Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya.00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94. 75. Terlaksananya kreaso sebagai wahana dalam kreasi.TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran (DAK SD). 80. pengadaan peralatan peraga (DAK SMP).doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 30 . Peningkatan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. UNPK Paket B dan C. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita. Program Pengawasan Obat dan Makanan.546. Bantuan kesejahteraan guru bantu.889.469. Prasarana Standardisasi Kesehatan. Terlaksananya Jambore PNF (Bangub). dan Pelayanan kartu BPMKS di Kota Surakarta. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Kesehatan. Peningkatnya pengembangan dan pelestarian buta aksara di Kota Surakarta.623. GTT/GTY dan PTT/PTY. Kegiatan pembukaan lomba lomba kompetensi siswa. Terlaksanaya Sosialisasi BOS SD dan SMP. Pelatihan guru Mapel UN SMP.37%. Penyakit Sarana Program Pencegahan Program dan Penanggulangan Pelayanan dan Menular. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.00 ( delapan puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhasil terserap Rp. 2.134. Program Pengadaan.

Terselenggaranya pelayanan puskesmas yang terstandardisasi. dan dan vitamin. Tersedianya cakupan untuk Merokok. Output dari 5 kegiatan-kegiatan (lima) air Ruang bersih tersebut Khusus yang antara lain Meningkatnya keamanan makanan yang beredar di pasaran. syarat Membaiknya status gizi kualitas anak SD dan TK. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu.8% dan tidak ditemukan balita kasus gizi buruk. Tersusunnya Standard Pelayanan Minimal. Peningkatan Peningkatan surveilance Evaluasi epidemiologi pengembangan standar pelayanan kesehatan. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.00 ( lima puluh satu /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pemberian tambahan sarang makanan nyamuk.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 31 . 51.Kegiatannya antara lain Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. dan Penyemprotan/ imunisasi.371. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD. Pengadaan obat-obatan dan logistik Rumah Sakit. 3. serta berhasil ditekannya jumlah kematian Ibu hingga 41. pembangunan RSUD.860. Terlengkapinya peralatan kedokteran di RSUD. Meningkatnya memenuhi kesehatan.500. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Kemitraan asuransi kesehatan Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. fogging penyakit. penanggulangan masyarakat. Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap. Meningkatkan penanganan balita dengan gangguan tumbuh kembang. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

000. Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. 7. Output dari kegiatan tersebut antara lain Perbaikan jalan Slamet Riyadi dan jalan Urip Sumoharjo.813. Peningkatan Simpang Komplang. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 32 . Rehabilitasi talud kali Gajah Putih. Peningkatan dan perbaikan beberapa jalan kota. 3. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. adalah Program Pembangunan Jalan jalan dan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Urusan Wajib Perumahan. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp.410. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.980.00 (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Perbaikan prasarana pintu air Demangan. 49. Program Pembangunan turup/talud/bronjong.29%. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penanggulangan banjir pada daerah-daerah tangkapan air.475.171.00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh pulu satu rupiah) atau 97.milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). sedang realisasinya Rp. dan Program Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. Program Pembangunan saluran/drainase/goronggorong. Program yang dilaksanakan Jembatan.

650. Pembangunan Sarana Air bersih.790. Verifikasi buku merah dan Apraisal tanah (Kelurahan Pucang Sawit.944.921.72% yang digunakan untuk melaksanakan Program lingkungan sehat perumahan. Jebres). Kelurahan Danukusuman.387. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. serta Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam. dan Sosilaisasi WPH relokasi. Urusan Wajib Penataan Ruang. Outputnya antara lain Pembangunan Sambungan Rumah di Kelurahan Semanggi. IPAL komunal.131. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.terealisasi Rp. kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.00 ( empat milyar 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kelurahan Tipes. peningkatan Pemakaman. Sarana dan Utilitas (PSU) Sanitasi (DAK Perkim). Pembangunan Prasarana. 4.doc 9/29/2013 a9/p9 33 . Alokasi anggaran ini Rp.244.000.668.00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92. Terciptanya Pelayanan Pemakaman Umum yang lebih baik. 4. 7.00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp. Pengelolaan Program Areal pengembangan Program perumahan. Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Air limbah di Kelurahan Mojosongo. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi dan Air Bersih Terutama Bagi Masyarakat Miskin. 4. Sewu.

000.013. sedang realisasinya Rp 6. Gerbang taman Sriwedari berornamen kayu. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. yaitu 86. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang.542.00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). DED koridor jalan Perintis Kemerdekaan.23% dari alokasi anggaran. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan rupiah) . Usulan 55 obyek sebagai bangunan/benda cagar budaya. DED Rehabilitasi gedung DHC 45 Surakarta. Program yang dilaksanakan antara lain Perencanaan tata ruang. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.967. Data base rencana jalan kota di kecamatan Banjarsari.74%. dan Program Pengendalian pemanfaatan ruang. Survey dan pemetaan. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota.537. Data base bagunan kawasan Laweyan.978. serta Pengadaan dan pemeliharaan taman di Kelurahan. Program Pemanfaatan ruang.00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 93. 5. Output dari kegiatannya antara lain penataan RTBL kawasan banyuanyar dan Nusukan RTBL Monumen 45 dan Pasar Legi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 34 . Koordinasi teknis perijinan. Program yang dilaksanakan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 6. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.

Pembangunan Ekonomi. Pengendalian Pemanfaat Ruang. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Pengolahan data gakin dan Surakarta dalam angka. Tersusunnya grand design BUMM dan fasilitasi pendampingan BUMM. tumbuh. Terselenggaranya temu Pengembangan Ekonomi Lokal.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 35 . Pembentukan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. evaluasi dan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan dan rancangan perumusan Penyusunan Penyelenggaran musrenbang RKPD. monitoring.adalah Program Pengembangan data/Informasi. penyusunan RKPD. Penyusunan profil klaster/workshop/seminar daerah. Penyusunan profil daerah. penanganan masyarakat layanan pelaporan. Sayembara perencanaan kawasan Jl. asistensi Perumahan Dana perencanaan Pendampingan Pembangunan Kelurahan kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan strategis dokumen cepat perencanaan. dan Program Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bayangkara. Program Kerjasama Pembangunan. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan Koordinasi program perencanaan partisipasi kebijakan RKPD. Kajian model aksentuasi khas jawa. dalam publik. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. serta Penataan taman di lingkungan STP. Dokumen Kawasan Rencana Perkotaan Program kawasan dan Pembangunan V. perumahan.

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.500.139.315. 20. jasa keselamatan penumpang.163. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. tepat. Peningkatan Pengamanan Lalu Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. terserap sebesar Rp. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah). Kebijakan pembangunan urusan ini diarahkan pada pada pelaksanaan program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. cepat. rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. dan Peningkatan pelayanan Lintas. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.doc 9/29/2013 a9/p9 36 . dan Penciptaan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengadaan marka jalan.60%. di mudi untuk peningkatan disiplin mudah. Penyuluhan menggunakan pelayanan angkutan. yang bagi sopir/juru angkutan. Penciptaan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Fasilitasi perijinan perhubungan.967. Urusan Wajib Perhubungan. 21.00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94. dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.991. dan fasilitas LLAJ. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.6. Peningkatan disiplin masyarakat Pengendalian murah bidang dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

439.261.doc 9/29/2013 a9/p9 37 . 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pembangunan median jalan. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.952.500. pengadaan marka jalan. terpeliharanya berbagai peralatan uji kendaraan dan pengadaan alat uji emisi gas buang. 55. 7. Hasil kegiatan antara lain berupa operasionalisasi kereta wisata Jaladara dan bus wisata Werkudara. pembangunan 10 halte Bus Solo Trans (BST). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. pembuatan DED perluasan terminal. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. penambahan fasilitas sarana prasarana halte BST dan sosialisasi BST. pelatihan juru parkir serta sosialisasi perda parkir. 52. Urusan Wajib Lingkungan Hidup. pemasangan RPPJ. sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS). Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.51% dari alokasi anggaran. pemasangan trafic ligth ATCS di 3 titik simpang jalan. bimbingan teknis dasar DLLAJ.948.00 ( lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp.keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. Program yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.913.00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yaitu 95. pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas.

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah. dan Peningkatan peringkat serta kerja perusahaan dalam air. Pengkajian dampak lingkungan. Konservasi sumber daya air pengendalian kerusakan sumber-sumber Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. Pemantauan kualitas lingkungan. Pembangunan 89 sumur resapan air. (proper). Pengelolaan RTH. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi 50 orang.Peningkatan Pengendalian Polusi. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kalianyar dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peningkatan peran masyarakat pengendalian lingkungan hidup. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 38 . Penanaman pohon. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. Pemeliharaan RTH. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. Peringatan hari lingkungan hidup. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Pemantauan baku mutu kualitas air. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura.

00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.160 (Tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ) atau 76. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.00 (enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94. 74.45% dari alokasi anggaran.00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. pemilikan . Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). pertanahan 96. Penyusunan rencana investasi pengelolaan TPA.500. Realisasi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Urusan Wajib pada Pertanahan.024.714. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. 6. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi Kegiatan Penataan penguasaan. Pembangunan taman dan pemeliharaan taman kota.230. tahun 2011 Alokasi adalah untuk sebesar urusan Rp.068. penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Penyusunan sistem pendaftaran tanah.634. kecamatan dan kelurahan.bengawan solo. Output dari kegiatan tersebut antara lain pengadaan tanah untuk Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gandekan serta sertifikasi aset Pemerintah Kota Surakarta dan tersedianya data pertanahan yang terbaharui. 7.000. 8. 9. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.58%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Publik 39 .752. pemilikan. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan Program Penataan penguasaan.700.

779.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 . Pemegang kartu ini mendapatkan fasilitas diskon untuk fasilitas pendidikan.371. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan penanggulangan narkoba /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.950. Pengembangan data base kependudukan. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. busana. Koordinasi pelaksanaan kependudukan. kuliner. 1. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan monitoring. wisata.492. olahraga.Pemegang KIA pada tahun 2011 sejumlah 5886 orang meningkat dari tahun 2010 sejumlah 3659. Tersedianya analisis data statistis vital dan tersedianya Kartu Insentif Anak (KIA) bagi anak usia di bawah 18 tahun.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) adapun realisasinya sebesar 91. Sejahtera. Program yang dilaksanakan meliputi Program Program Keluarga Peningkatan Berencana. dan Terpeliharanya data kependudukan.90% yaitu Rp. Evaluasi dan pelaporan. Alokasi anggaran 1. Urusan Wajib Keluarga Berencana urusan dan ini Keluarga adalah Rp. 10.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Peningkatan pelayanan KK dan KTP. Penerbitan Akta Catatan Sipil. Program Pelayanan PMS 40 Kontrasepsi.kegiatan antara lain implementasi Sistem Administrasi kebijakan Kependudukan.000.934. Output kegiatannya antara lain Pemutakhiran data penduduk dan pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK.

Urusan Wajib Sosial. 5.889. Sampai dengan tahun 2011. 2. 11.782 atau mencapai 108. Bina Keluarga Lansia sebanyak 160 kelompok. Bina Keluarga Balita sebanyak 312 kelompok. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja.termasuk HIV/AIDS.343.000.00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (lima juta 41 . Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelayanan KIE. Output kegiatan tersebut antara lain pembinaan KB di 51 kelurahan.949. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Capaian urusan ini pada tahun 2011 antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB Baru sebanyak 11. serta KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR). serta pembinaan peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Sosialisasi manfaat KB bagi calon pengantin. Pengadaan berbagai macam alat kontrasepsi. secara kumulatif sebanyak 514 kelompok UPPKS telah menerima bantuan dana bergulir rupiah) setiap kelompok.726. 2.38% atau sebesar Rp.41% dari seluruh pasangan subur yang berjumlah 71.62% dari target. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Pengadaan alat kontrasepsi dan advokasi.164 atau 79.989.000. Pembinaan Keluarga Berencana.000. Membina peserta KB aktif sebanyak 57.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Rp.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan penyerapan 94.722. Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok.

6. 12. pendataan bagi PMKS di 51 kelurahan. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.ratus dua puluh dua rupiah). dan Program pelayanan. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Output dari kegiatan tersebut antara lain Penjaringan PGOT dan gelandangan psikotik : 189 orang. Program pembinaan anak terlantar. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.28% dari anggaran. Program Peningkatan kesempatan kerja.00 (enam milyar lima puluh lima delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berarti 96. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. penanganan anak jalanan : 27 orang.855. 6. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000. serta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial.806.055.00 ( enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Pelatihan ketrampilan bagi panyandang cacat : 20 orang. Program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.289.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 42 . Program yang dilaksanakan antara lain Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.708. serta Pelatihan ketrampilan bagi penyandang penyakit sosial : 30 orang. Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar : 25 orang. dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. pembinaan eks penyandang penyakit sosial. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Peningkatan kualitas sarana. Penanganan para penyandang cacat.

500. pramuniaga dan terapi.945. Program-program tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. garmen. Alokasi anggaran sebesar Rp.998. 13. Pelatihan teknisi komputer.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 43 . Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. dan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Penyebarluasan informasi secara Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 3. Job Market Fair.168.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 95.93% dari alokasi anggaran.415. dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.serta Program perluasan pengembangan kesempatan kerja. Urusan Wajib Koperasi.00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp. Output kegiatannya adalah Buku Profil Ketenagakerjaan dan rancangan naskah akademik. 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek. Usaha Kecil dan Menengah . Program yang dilaksanakan antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. tenaga kerja Pendidikan online. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan data base tenaga kerja daerah dan penyusunan naskah akademis tentang bursa ketenagakerjaan.517.

Pengemasan Makanan Industri Makanan. Pelatihan akuntansi dan kelembagan bagi pengurus koperasi. Pemekaran serta cadangan klaim penjaminan kredit. Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian.090. Sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian.009. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. 2. Urusan Wajib Penanaman Modal.Menengah. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.28% dari /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Sertifikasi manajer koperasi.000. Output dari kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi dan sosialisasi HAKI. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. Pelatihan Kewirausahaan. 14. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan. Pameran dan promosi produk koperasi dan UMKM di dalam negeri. dan Rekrutmen. Alokasi anggaran untuk urusan ini Rp.00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Fasilitasi akses permodalan dan bantuan keuangan RT. Pendataan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 44 . dan Pembinaan. 2.00 (dua milyar sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau 93.154. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD.013.197. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Pemberdayaan Satya Lencana Pembangunan dan di bidang Ekonomi Kerakyatan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik pada Pameran Asean Women melalui KUB Bina Mandiri dan Usaha Limbah Koran.

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. Penyelenggaraan urusan ini melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Alokasi urusan ini anggaran untuk Rp 2. Peningkatan pengembangan nilai dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.alokasi anggaran. 15. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. promosi potensi investasi Kota Surakarta.00 ( dua milyar seratus Rp.139.001. dan Sosialisasi prosedur perijinan bagi usaha perbengkelan. profil investasi.337. Kebijakan pembangunan urusan ini dijabarkan dalam Program pengelolaan kekayaan budaya serta Program pengelolaan keragaman budaya. Dokumen Standar Operasional Pelayanan Minimal. Pengembangan SIMPEDAL. Melalui program yang dilaksanakan di bidang penanaman modal telah menempatkan Kota Surakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat ketiga di tingkat Nasional dalam hal kemudahan investasi menurut versi Bank Dunia.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 45 . dan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil.300. Output dari kegiatan tersebut adalah Tersusunnya peraturan daerah di bidang penanaman modal. Urusan Wajib Kebudayaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal.00 (satu tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terealisasi milyar lima ratus lima puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yaitu 72. dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi.500. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. 1.64%.554. Realisasi kegiatannya adalah Pelestarian dan akutualisasi adat budaya daerah.

geografi sejarah.185.000. dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah. Penyelenggaraan kompetisi olahraga .doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 46 . pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Pengadaan Kereta Kencana untuk menambah aksentuasi budaya dan daya tarik wisata. Alokasi Anggaran lima ribu urusan ini adalah dengan Rp. Pemasalahan olahraga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.98% ( satu atau milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh rupiah) Rp.1. Den Haag Negeri Belanda. Output dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Pemandu Wisata sebagai usaha peningkatan kualitas SDM pariwisata. dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan umum. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan malalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.00 (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).109. Bengawan Travel Mart (BTM) sebagai forum bertemunya penyedia dan pembeli jasa perjalanan wisata.1.321. 16. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan pemuda.250.532. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Pengiriman duta seni pada even SBC di MATTA Fair dan SBC di Pasar Malam Indonesia. dan berbagai acara yang terangkum dalam Calendar of Cultural Event 2011. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.00 realisasi 83. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga .

SMP.912.bagi pelajar.00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp 13.048. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Penyelenggaraan urusan ini meliputi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.417. Pemilihan pelajar teladan. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. serta Kegiatan POPDA SD. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.59%. 14.doc 9/29/2013 a9/p9 . Diklat pendidikan berkarakter. mahasiswa dan masyarakat. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengendalian Talk Keamanan Diskusi. Lingkungan.569. Program Pendidikan Politik Masyarakat. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus dua belas rupiah) atau sebesar 96. Show. 17. Wawasan Kebangsaan. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam.000.SMA dan Liga Pendidikan Indonesia. Output kegiatannya antara lain Pendidikan bela Negara SMP. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Minuman Keras dan Alkohol. Peningkatan Fasilitasi dan 47 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Penggunaan Seminar. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.763.

dan pengawasan peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Program yang dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Program kapasitas Peningkatan lembaga dan Program 6:22 perwakilan rakyat daerah. Pembentukan Pengurus dan Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB Kota Surakarta. Penertiban Hunian Liar. LSM.100. Dialog Interaktif Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme. 18. urusan ini Anggaran sebesar yang Rp.00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terserap 92. Kepegawaian dialokasikan dan untuk Persandian.284. Administrasi Keuangan Daerah. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.30% atau Rp. Perangkat Daerah.807. Pemerintahan Umum. 227. 209. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (dua ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).doc 9/29/2013 a9/p9 48 . pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Pengamanan hari besar.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan. Penegakan Perda. Pembinaan Hansip/Linmas Surakarta.111.620.958. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Urusan Wajib Otonomi Daerah. Bantuan Keuangan pada Parpol dan Ormas. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Output dari kegiatan tersebut Anggota antara lain Koordinasi se Kota KOMINDA. Paguyuban.

Program dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. fasilitasi/pembentukan perundang-undangan. 2 Permit dan 3 Raperda Hasil Inisiatif. asuransi aset milik Daerah. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. legislasi rancangan peraturan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. rapat-rapat penyusunan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. daerah. belanja. dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. terselenggaranya Kartu Gelar Pengawasan pendistribusian Pegawai kerjasama fasilitasi daerah penyediaan pelayanan publik. pendidikan dan pelatihan CPNS dan Elektronik (KPE) sebanyak 6.164 buah yang multifungsi. daerah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 49 . PNS Daerah. tindak lanjut temuan hasil pengawasan. standar dengan rancangan peningkatan harga. Program dan Penyempurnaan Program dan internal kebijakan sistem pengawasan. Output dari Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembahasan 13 Perda. tersebut antara diimplementasikan lain pembahasan paripurna. Program-program kegiatan-kegiatan peraturan standar daerah. daerah. Penyusunan analisa satuan penyusunan daerah. terdapatnya standar satuan harga. kebijakan akuntansi manajemen kasus pemerintah asset/barang di penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan peningkatan penanganan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pengaduan antar lingkungan dalam pemerintah daerah. daerah.Peningkatan Penataan prosedur kapasitas sumberdaya aparatur.

19. Penyelenggaraan Grebeg Pangan Sehat 2011 dalam rangka Hari Pangan Sedunia guna terpenuhinya penggalian pangan lokal. Meningkatnya mutu keamanan pangan melalui terselenggaranya lomba cipta menu berbasis gizi seimbang dan aman.504.923.475.646.00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan ketahanan pangan / pertanian Peningkatan mutu pangan pokok. III dan IV sebanyak 24 orang.662. Output yang dicapai adalah Pendataan dan penyusunan konsumsi pangan 2011 berbasis pola pangan harapan. Penyuluhan sumber analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan. dan Pengadaan SMS Gateway. 1.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 50 . pangan alternatif. II dan III sebanyak 260 orang.00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 99. Tersusunnya Perda Perubahan Organisasi dan Tata Kerja. pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II. dan perkebunan dengan kegiatan-kegiatan keamanan pangan.terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.01% yaitu Rp. 1. dan Pemantauan dan analisis akses harga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik. guna terpenuhinya analisa konsumsi pangan. Tersusunnya naskah akademik pembentukan Unit Layanan Pengadaan. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

pembinaan kelompok masyarakat pembangunan.500. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 51 . Lomba Kelurahan (Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperoleh pemenang yang akan diajukan ke tingkat Provinsi.888. evaluasi dan pelaporan. Output yang dicapai Sosialisasi RTLH terhadap 51 Kelurahan yang untuk terciptanya rumah sehat. 21.00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) . 20.185.769.250.00 ( empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan realisasi 95.566. 51. dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. meliputi: bermanfaat Pelaksanaan karya Monitoring.77% yaitu Rp. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan antara lain.351. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .000. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 7. 6. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. yang dan dilakukan sebagai berikut. dan Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR) untuk menumbuhkan semangat gotong royong.068.00 ( lima puluh satu juta delapan ratus rupiah) yang terserap RP 49.Pembaharuan data stok dan harga pangan pokok guna terciptanya stabilitas harga pangan.800. Urusan Wajib Statistik. Kegiatan-kegiatan bhakti daerah.

Output yang dicapai updating data dan terdistribusinya data PDRB ke instansi terkait. 183.00 ( seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 97.000. Dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.00 sebesar Rp. 22. 23. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah dua ribu rupiah) dengan Rp.816. Kebijakan urusan ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.903. (seratus Alokasi delapan anggaran puluh sebesar 187. Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan hardware.443. dan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 97.000.27%.800. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.77%.97%.puluh rupiah) atau 95.994. updating dan analisis data PDRB. Wajib Kearsipan. sofware dan tersedianya perlengkapan kantor.00 tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap Rp. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pengelolaan sistem kearsipan melalui sosialisasi/penyuluhan dan penyediaan peralatan.200.462. (tiga milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh realisasi 3.675.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 52 . Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan. 3. Urusan Rp.

website www. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyebarluasan informasi informasi penyelenggaran. 1. pembangunan dan daerah dan Pembinaan pengembangan sumberdaya dan jaringan komunikasi dan informasi.68%.746.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 53 . Layanan Telepon Pengaduan Masyarakat (call center).go. Output dari kegiatan tersebut adalah Layanan dokumentasi. Dialog interaktif televisi dan radio serta iklan layanan masyarakat. Pelayanan Hotline SMS Walikota dan Wakil Walikota.Massa. 24. 1.803.707.00 ( satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. Pemeliharaan hotspot. publikasi pembangunan daerah. Urusan Wajib Perpustakaan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. legislasi. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan Program pembinaan perpustakaan dengan realisasi kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar serta Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dan minat baca di daerah.id.surakarta. Penerbitan tabloid Solo Berseri dan media luar ruang seperti spanduk dan baliho.00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.604. serta Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.000. Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).858. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.

45.523. Promosi penerapan teknologi peternakan. 47.000. 5.24%.241.Output kegiatan ini adalah Meningkatnya lokasi layanan perpustakaan keliling serta terpenuhinya bahan pustaka untuk masyarakat.662.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 54 . Penyediaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.446.236. pertanian/perkebunan.00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direalisasikan Rp.395.942. dan hasil produksi produksi dan rupiah) atau terserap 96. B.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua peningkatan pemasaran Program Program ternak. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. penanggulangan produksi dilakukan hasil penyakit peningkatan pencegahan Program Program hasil peningkatan peningkatan produksi peternakan.00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) dan realisasinya adalah sembilan Program Rp 5.440. Pelaksanaan urusan ini melalui pertanian/perkebunan. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan-urusan pilihan pada tahun anggaran 2011 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran Rp. Realisasi kegiatan pelaksanaan urusan-urusan pilihan sebagai berikut : 1.853.00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.671.96%.000. Urusan Pilihan Pertanian. Kegiatan-kegiatan yang yaitu atas pertanian/perkebunan unggulan daerah.

00 (lima puluh juta rupiah) yang terserap Rp. serta Pembibitan dan perawatan ternak. Outputnya adalah terwujudnya kelancaran pendistribusian LPG 3 kg.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99.92%. Urusan Pilihan Kepariwisataan. dan 100 batang penyakit lavender. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan LPG.00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 3.000. pemeriksaan hewan kurban di 5 Kecamatan. Pengadaan empon-empon.00 ( sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp.546. pemantauan Pengawas Obat Hewan (POH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan) di 10 lokasi. 900 batang mangga. menular di monitoring 5 dan evaluasi Kecamatan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 55 . 50. pemantauan peredaran daging di 5 pasar.000.144. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 9.000.065.960. 8. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral . 49. Alokasi anggaran urusan pariwisata adalah sebesar Rp.produksi pertanian/perkebunan.673. dan percontohan budidaya ternak sapi. Pemeliharaan.131.000. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. hewan Surveilans. 100 batang jeruk purut. 2. Adapun outputnya antara lain Pameran Soropadan Agro Expo untuk mempromosikan produk olahan lokal. vaksinasi anthraks di 5 Kecamatan.

300. Kirab Apem Sewu. festival gethek.00 ( satu milyar Rp. 4. Alokasi Rp. TP2URHU. pemasaran pariwisata. serta Terselenggaranya pusat Pemeliharaan turis.95. 1.764. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Terselenggaranya Grebeg Sudiro. siaran media massa. Pelatihan pemandu wisata terpadu. Urusan anggaran rupiah). dan pengembangan Realisasi kegiatannya informasi jaringan teknologi Pengembangan kerjasama pariwisata. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri. media promosi. Taman Sriwedari. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. pemanfaatan pariwisata.00 delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 95.92%.793. Penyelenggaraan urusan ini dititikberatkan pada sektor /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.67%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 56 . Output dari kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan Web kepariwisataan dalam 15 bahasa.000. Kebijakan pembangunan urusan ini adalah Program pengembangan kemitraan. adalah dalam Program Peningkatan pemasaran promosi pengembangan destinasi pariwisata. paper bag. Solo Batik Carnival dan Pemilihan Putra Putri Solo. Pembuatan leaflet. yang digunakan Pilihan Kelautan dan Perikanan. dan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.155. Pengiriman duta wisata. kirab tumpeng purwodiningratan. informasi terselenggaranya Solo Batik Fashion. 1.870. terselenggaranya diklat guide. Pementasan Wayang Orang Sriwedari.

Program urusan ini diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. dan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang.perikanan.356. Mengikuti 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 30. kemitraan. dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Bentuk kegiatannya adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Adapun program yang dilakukan adalah Pengembangan Budidaya perikanan dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan bibit ikan unggul serta Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. Pembangunan promosi perdagangan internasional.80%. Pengembangan sistem kelembagaan dan jaringan kerjasama informasi Peningkatan perdagangan.795. 5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Output yang dari kegiatannya adalah Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).doc 9/29/2013 a9/p9 57 . Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan. ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi 28. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait.237.00 ( tiga puluh milyar tiga Rp. Output kegiatannya adalah Pengadaan sarana prasarana produksi perikanan serta terbangunnya pasar ikan hias.000. Urusan Pilihan Perdagangan.00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 94.430.376. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.

doc 9/29/2013 a9/p9 58 .00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau 85. Pembinaan Industri. Terselenggaranya pembinaan pekerja.000.berbagai pameran produk industri. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. C. 974. Urusan Pilihan Perindustrian. dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri. DED Galabo. Pendataan dan pemberian bantuan peralatan kompresor. Bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. Output dari kegiatannya adalah operasional Solo Techno Park.976.00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. pembinaan. tenun lidi. dan Program Penataan Struktur Industri. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan ini adalah Rp. sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak.997. dan Bantuan peralatan industri. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. manajemen.139. Program urusan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. pembatikan dan diversifikasi tempe. Terdaftarnya calon siswa dibidang teknik permesinan bagi anak pekerja dilingkungan perusahaan rokok dan terdidiknya pekerja dibidang pelatihan boga. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. penataan dan pengendalian PKL. 1. DED Taman IPTEK.450.57%. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. serta Terlaksananya pembuatan 6. terlaksananya penyuluhan. Pelatihan warna alam.

Urusan anggaran Wajib Kesehatan.230. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan terapan tepat guna dan informasi pasar kerja. memperoleh alokasi anggaran Rp.138.06% /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 5. Perikanan dan Kelautan.02%.00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupah) atau 79.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 di 59 . Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). padat karya infrastruktur keduk walet.00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Rp.775.131.00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau 79. 464. Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan di 17 UPTD Puskesmas dan Pengadaan 12 unit Alat Kedokteran. 5. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta pada tahun anggaran 2011.1.300.000. Urusan Wajib Pertanian.735. Kehutanan. 386. meliputi antara lain : a.660.00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. Urusan Wajib Ketenagakerjaan memperoleh alokasi anggaran Rp. b.872.00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 98.000. 586.000. c. dan 498.13%.00 ( lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan terealisasi Rp.650. penutupan selokan dan pembersihan taman urban forest Kelurahan Pucangsawit.000. memperoleh alokasi Rp.000.

152.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 60 . Urusan Wajib Kesehatan.900.anggaran ini digunakan untuk pengadaan 35 paket cool box besar. 165. Ibu Hamil dan Jangkauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita dan Pra /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 15 cool box kecil dan 50 timbangan yang diberikan kepada pedagang pasar ikan segar di 17 pasar tradisional. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Inspeksi Sanitasi Terpadu Pertemuan Kasus Resiko dan Tinggi Tindaklanjutnya Sekolah. dan dan akselerasi Rangka pencapaian Penanggulangan Universal Desa DBD. Sosialisasi dan Advokasi Layanan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. Pengembangan Pemantapan Kawasan Bebas Jentik Child Imunisasi (KBJ) dalam Desa Peningkatan Supervisi Suportif. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi. meliputi antara lain : a. Fasilitasi Peningkatan Sanitasi Depot Air Minum. Peningkatan Rumah Sakit. Pelatihan Comunity Lead Total Sanitation (CLTS). Intervensi Faktor Resiko Demam Berdarah/Inspeksi Sanitasi Terpadu (IST) Sekolah.00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah). 2. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Kegiatan yang dilaksanakan Siaga adalah (DESI).

Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2011.000.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 (empat) kelompok keseluruhannya sebesar Rp. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan di Kelurahan Sewu sebesar Rp.00 61 .000.00 (delapan ratus empat juta seratus tiga rupiah) 797.000. bantuan sosial pembentukan desa mandiri pangan di Kelurahan Gandekan. kerjasama antar daerah yang dilakukan adalah : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (dua puluh lima juta rupiah). penyiapan berkeluarga bagi remaja dan promosi pemberdayaan dan ekonomi.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Urusan Wajib Ketahanan Pangan.( tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan terealisasi 100%. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pengembangan dan pembinaan Ketahanan keluarga. 399. puluh tiga Mendapat ribu alokasi dan anggaran terealisasi Rp.000.000. Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi.b. 374. Kadipiro dan Sangkrah yang diterimakan kepada masing-masing (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Rp. 804. serta Peningkatan penggerakan pembinaan kependudukan dan KB. c.833.. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1. Alokasi anggaran sebesar Rp. D.000. 25. Adapun realisasi kegiatannya adalah Peningkatan pengendalian penduduk.133.000.

Koperasi dan UMKM. Provinsi program rangka Penyelanggaraan Bidang Lingkungan Hidup seWilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang telah berakhir pada tahun transmigrasi di lokasi Longgi Pangea SP. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Trans Jogja dan Batik Solo Trans. KA PRAMEKS.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 62 . 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 antara lain : a. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011 antara lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Sukoharjo.4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. adapun yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyusunan draf kerjasama di Bidang Pertanian. Melanjutkan kerjasama antara Kota Surakarta. Perdagangan. Kabupaten Boyolali. Wonogiri. Perjanjian kerjasama antar daerah berikutnya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Gorontalo Pemerintah dalam Kabupaten Boalemo. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penciptaan sistem pembayaran tiket Trans. Pada tahun 2011 juga dikoordinasikan perpanjangan Kerjasama 2008.a. Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). b. Tbk dan PT. Perum DAMRI. PT. Bank Negara Indonesia (persero). Kereta Api Indonesia (persero). Perikanan dan Kehutanan serta di bidang Perindustrian.

di samping itu juga masih berlaku kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan magang mahasiswa. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Penggunaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan Hutan Kota di Kawasan Stadion Manahan. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kota Surakarta dengan Universitas Slamet Riyadi dengan penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di instansi Pemerintah Kota Surakarta. Garuda Maintenance Facility Aero Pengembangan Kemampuan kerjasama Kelautan dan dan Perikanan usaha RI Tentang dan pengembangan teknologi kelautan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang. Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah dengan hasil DED Taman Iptek beserta pengadaan alatalat peraganya. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian perikanan. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang f.b. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 63 . c. Provinsi Jawa Tengah dengan PT. e. namun juga kerjasama untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Surakarta. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan Asia tentang PT.

yang telah Dukungan yang diberikan meliputi dan Rp. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha baik milik negara maupun swasta yang merupakan wujud komitmen dunia usaha (Corporate Social Responsibility) untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya. ekonomi dan lingkungan bangunan direalisasikan nilai berupa barang sebesar dengan keseluruhan 2. 3.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ). antara lain : a.000.g. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan GTZ/CDIA (Cities Development Initiative for Asia ) Tentang Kerjasama Teknis di bidang Transportasi Perkotaan melalui bantuan konsultan ahli di bidang transportasi perkotaan dengan hasil tersusunnya Urban Transport Pre Feasibility Study Kota Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 64 .922. h.950. beberapa bidang yaitu pendidikan. Kerjasama Luar Negeri Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kerjasama luar negeri. kesehatan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan Mas Agus tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang.

Tentang Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dengan hasil Laporan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses Pendidikan Dasar (PBPSAPD) Kota Surakarta 2011 dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kota (SIPPK). d. Data harapan kebutuhan anak terhadap upaya mewujudkan Kota Layak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF berdasarkan Rencana Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF tentang Kelangsungan Hidup. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia Pasific) Tentang Proyek Pendanaan Uni Eropa : Kerjasama Teknis di bidang Fiscal Management/Local Economic Development khususnya Penataan PKL dengan hasil Tersusunnya buku Best Practise dan Pilot Project Cities dalam Penyelenggaraan Good Governance di Asia Tenggara. Sinkronisasi antara program ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) dengan program Kota Layak Anak.b. Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dengan hasil Rekomendasi capaian pelaksanaan program Kota Layak Anak. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan Decentralized Basic Education : Management and Governance (DBE1)-USAID (The United States Agency For International Development ). Perkembangan. c.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 65 .

Koordinasi berikutnya adalah masih adanya kerjasama pendampingan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan BPKP. Badan Pusat Statistik dan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PAKLIM GTZ Tentang Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu Dalam Perubahan Iklim dengan hasil perjanjian peringkat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan laporan fenomena dampak perubahan Iklim. Bulog. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang meliputi unsur Kepolisian. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan antara lain Bank Indonesia.Anak. Pengadilan. Kepolisian. dan Dokumen draft Raperda Perlindungan Anak yang sudah disempurnakan. Kejaksaan dalam rangka menjaga stabilitas kota Surakarta sepanjang tahun 2011 demi mendukung terciptanya kota ramah investasi. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pada Tahun 2011 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 66 . Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun PDRB Kota Surakarta Tahun 2010 dan Surakarta Dalam Angka Tahun 2010. 4. e. TNI.

Pemerintah Kota Surakarta pada saat ini disamping memiliki Tim Penanggulangan Bencana. yang telah dan akan terus dilatih menghadapi bencana mungkin Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir juga terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan Gladi Posko yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. membuat Pemerintah Kota Surakarta terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. untuk juga memiliki Tim Tanggap yang Bencana yang terjadi. Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemasangan dua Pilar Batas Utama (PBU) dan tiga Pilar Batas Antara (PBA) dan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. bencana beranggotakan paramedis.5. 6. Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan jalan penghubung antara jembatan Mipidan menuju Ring Road di perbatasan Wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Wilayah Pengalaman beberapa tahun terakhir dengan bencana banjir di Kota Surakarta. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan penegasan batas wilayah antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 67 .

Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Khusus. 8. Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian. Solo memiliki kekayaan warisan budaya dan peninggalan sejarah. seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Lainnya. PSK. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural. PKL liar.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 68 . persuasif. Patroli secara periodik. PKL liar. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan. PGOT dan PSK. humanis untuk gangguan hunian liar. Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang patut dipelihara demi memperkuat karakter kota Solo. PGOT. Narkoba. penertiban. Namun demikian. sosialisasi. Narkoba. Taman Sriwedari. yaitu: /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pornografi. berupa penyediaan pelayanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh beberapa badan usaha milik daerah.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi sepanjang tahun 2011 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya hunian liar. Gangguan berupa Pornografi. sebagai kota budaya. Perjudian dan Penipuan. Taman Balekambang. maka Kota Surakarta pada saat ini belum memiliki kawasan khusus.

000. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian PD. 49.010. Saat dapat ini telah berhasil kinerja melaksanakan perbaikan manajemen SDM.doc 9/29/2013 a9/p9 69 .386. 61% dibanding tahun sebelumnya. BPR Bank Solo tidak hanya melayani lingkungan Pasar tapi juga melayani seluruh lapisan perbaikan masyarakat citra Solo.47 m3 untuk melayani 55. 2.440. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.021. Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Tontonan Kolam Renang. RPKD. Jumlah produksi air bersih sebanyak 23.44 liter/detik meningkat 35. melalui rehabilitasi Upaya jaringan peningkatan kapasitas pelayanan penambahan distribusi.448 pelanggan dengan kapasitas produksi sebanyak 858. BPR Bank Pasar selaku Badan Usaha Milik Daerah sejak tanggal 14 April 2011 berubah nama menjadi PD.00 (empat puluh 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. PD.799. Kontribusi dimaksud meliputi bagian laba BUMD.418.45 liter/detik. 2.1. meningkatkan dilakukan dan perluasan pelayanan. penambahan sambungan rumah dan peningkatan kapasitas produksi IPAL Mojosongo untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan perkotaan. perkreditan dan sehingga meningkatkan dengan jumlah aktiva Rp.00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah) menurun 14.99 liter/detik dari tahun lalu sebanyak 822. BPR Bank Solo dengan tujuan mengubah image PD. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta sebagai penyedia dan pengelola air limbah rumah tangga terus berupaya produksi.841.

Jumlah penabung adalah 10.00 ( dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).409. 3.000.522 nasabah dengan total nilai tabungan sebesar Rp. 216. 39.000. Hal ini berpengaruh pada pendapatan provisi yang semula dapat diakui langsung sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta mempunyai usaha dalam jasa pelayanan pergudangan.633.476. Jumlah peminjam 2. perubahan Penurunan Pedoman ini disebabkan Standar karena adanya BPR yang Akuntansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga sistem pencatatan yang semula menggunakan cash basic menjadi accrual basic.185.900.sembilan milyar empat ratus delapan belas juta duapuluh satu ribu rupiah). BPR Bank Solo telah menyetor pembagian laba untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp.00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah). /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. PD. PD. 9.000.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) .15% dibanding tahun sebelumnya. menjadi harus diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan dan laba tahun berjalan.245.00(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) .439 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp. Jumlah deposan tercatat 776 nasabah dengan total nilai Rp.214.810. 29. menurun 29.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 70 .

4. sedangkan Pajak Parkir sebesar Rp. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” terus meningkatkan peran dan fungsi dengan layanan profesional.69% dibandingkan tahun sebelumnya.942. cepat dan akurat.629.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 71 .45%. Perkembangan positif telah ditunjukkan melalui pencapaian laba yang meningkat. namun yang lebih penting adalah bahwa terdapat indikasi kegiatan yang meningkat sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar di masa mendatang lebih meningkat lagi.495. 129.34% dari tahun sebelumnya.160. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp. 276. Taman Satwa Taru Jurug merupakan sarana layanan untuk wisata sekaligus wahana edukasi. konservasi flora dan fauna. Sebagai salah satu sumber PAD.37 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).043.logistik dan perdagangan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. meningkat 15.208.000. 4.00 ( empat juta seratus enam puluh ribu rupiah ) meningkat 43.00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) meningkat 37. Kontribusi terhadap PAD pada tahun 2011 berupa Pajak Hiburan sebesar Rp. PD. Pada akhir Desember 2011 laba bersih setelah pajak sebelum diaudit yang dapat diraih adalah sebesar Rp. Meskipun relatif kecil kontribusi yang disumbangkan. 639.82% dari tahun sebelumnya.251. serta tempat penyelenggaraan event budaya. PD.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ) meningkat 33.

76%. Tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.00 (sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau meningkat 11. Rapat paripurna Dewan yang Terhormat. Pendapatan yang diperoleh juga meningkat seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya penyaluran kredit. PD. saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.793. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. BKK Pasar Kliwon Surakarta yang merupakan hasil merger 5 PD BKK yang ada sebelumnya menjadi PD.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 72 .99%. yang Pada telah kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan kasih seluruh masyarakat dalam berpartisipasi bekerja sama pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta di tahun 2011 serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan. 11.994. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam nota pengantar terima LKPJ Walikota kepada dan Surakarta Tahun 2011. Total asset pada akhir Desember 2011 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp.451. 2.197.5. BKK Pasar Kliwon. motivasi.00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) atau meningkat 5. menunjukkan kinerja yang positif. pemikiran.893.335.

Amin. catatan-catatan perbaikan yang ada akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta pada masa mendatang. JOKO WIDODO /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Oleh karena itu. Surakarta.Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”. bimbingan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanat masyarakat ini. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2011. 2012 Maret WALIKOTA SURAKARTA Ir.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 73 . Akhirnya. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan. H. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful