NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik” Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh; Salam sejahtera bagi kita semua; Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat; Yang terhormat Pimpinan Dewan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; serta Jajaran Pemerintah Kota Surakarta dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kota Surakarta. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Kepala Daerah

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

1

sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 berisi tentang penjabaran program dan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, meliputi Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Berkenaan dengan realisasi anggaran, dalam laporan ini disajikan angka realisasi sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan yang berlaku akan disampaikan dalam Daerah tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 disusun dalam dua buku, yaitu buku pertama berupa Nota Pengantar LKPJ yang berisi ikhtisar LKPJ dan buku kedua berisi materi kebijakan pemerintahan, alokasi anggaran, program dan kegiatan Tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Tahun 2011 merupakan tahun pertama masa jabatan Walikota maka dan Wakil Walikota arah periode 2010-2015. kota Dengan periode berbekal hasil pelaksanaan pada masa jabatan yang pertama, perlu ditentukan pembangunan berikutnya menuju masyarakat dengan budaya yang maju dan sejahtera. Tema pelaksanaan pembangunan tahun 2011 adalah “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik”.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

2

Memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2011 adalah melalui : 1) Peningkatan kegiatan riil ekonomi berbasis kerakyatan pengembangan sektor

masyarakat, pemberdayaan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan daya saing produk, dan pengembangan pariwisata berbasis perdagangan; 2) Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4) Peningkatan aksesiblitas dan derajat kesehatan; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kota, pengembangan kawasan, konservasi lingkungan hidup, dan brand image kota sebagai eco cultural city; 6) Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui e-government; 7) Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta iklim investasi kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan kapasitas keuangan daerah; dan 8) Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil pelaksanaannya secara umum dirangkum dalam 6 kinerja yaitu: Kinerja Perekonomian Kota; Kinerja Pendidikan dan Budaya; Kinerja Kesehatan Masyarakat; Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik; Sosial; dan Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Perekonomian Kota Arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan pada : pertama, pengembangan sektor riil melalui peningkatan daya saing produk industri dan UMKM, peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

3

16% dibandingkan dengan provinsi. Rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan perubahan harga komoditi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh signifikan akibat kondisi perekonomian yang relatif terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif lebih baik dari provinsi. aktivitas mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung pelayanan peningkatan perijinan investasi keempat.65%. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.68% maupun nasional sebesar 3. b.koperasi dan UMKM. Pertumbuhan ekonomi. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan pariwisata dan budaya. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2011 secara makro memperlihatkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator statistik sebagai berikut : a. Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.17 % meningkat 0. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 6. kedua. dan revitalisasi ketiga.79%.94%. meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya investasi untuk menunjang perekonomian kota. Pada tahun 2011 inflasi Kota Surakarta sebesar 1.23% dari tahun lalu sebesar 5. Inflasi. melakukan restrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis. peningkatan pengelolaan BUMD.93% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 . UMKM. inflasi Kota Surakarta menunjukkan angka yang lebih rendah.

5.85 % dibandingkan tahun 2010. Peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya.00 (sepuluh trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau meningkat 8.000. Berdasarkan harga konstan tahun 2000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 5 . meningkat 6. d.25% dari Tahun 2010.878.418.744. 10. Secara umum. Pendapatan perkapita Kota Surakarta tahun 2011.712.728.260. angka tingkat kesejahteraan huruf. berpengaruh sekolah.000. Angka sementara Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah Rp. angka sementara tercatat sebesar Rp.00 (lima trilyun empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).570. PDRB (Produk Domestik Rata-Rata Bruto) .271. lebih tinggi 7.c. PDRB Tahun 2011 angka sementara adalah Rp. Pendapatan perkapita ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.17 % dibandingkan tahun 2010.03 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan perkapita rupiah tiga sen) . Nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan harga berlaku.70 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen). pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menggambarkan hidup.761. dengan pada serta Indeks kualitas pembangunan manusia melalui cerminan angka harapan bebas per buta lamanya pengeluaran kapita yang ditunjukkan Pembangunan Manusia atau IPM.136. 18. 12. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

Formulasi keempat indikator tersebut menghasilkan IPM Kota Surakarta sebesar 77. lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp. 652. sekolah menengah maupun pendidikan non formal. sekolah dasar. IPM Kota Surakarta menduduki peringkat pertama. Untuk mendukung tujuan tersebut.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 6 .16 tahun. 637. berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini.86 meningkat dibanding tahun sebelumnya 77. Pada tingkat nasional. diikuti Kota Semarang sebesar 77.270.00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) . pada tahun 2011 sasaran pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi kelompok miskin.32 tahun.00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) .430.07 tahun. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72. Angka bebas buta huruf mencapai 96. Kota Vokasi dan yang menjangkau dilakukan Pendidikan untuk membentuk insan yang cerdas.68 persen dan angka ratarata lamanya sekolah adalah 10.11. berkarakter. dan kompetitif. dan Kinerja Pendidikan dan Budaya Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diarahkan dikembangkan seluruh ditujukan untuk lapisan mewujudkan masyarakat. kerjasama pemerintah dengan dunia usaha /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta mencapai usia 72. IPM Kota Surakarta berada di peringkat ke-17. 2. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah.16 tahun yang artinya memiliki usia untuk hidup sampai 72.49. Pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Surakarta dalam sebulan yang menunjuk angka Rp.

SMP dan SMK. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) penyediaan pendidikan berupa Sekolah Plus jenjang SD.000. terbagi 47.33%. meningkatnya kinerja guru dan manajemen pelayanan pendidikan. SMP dan 1 Negeri/swasta. SMP adalah 111.77%. Pencapaian kinerja pendidikan dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang dengan jumlah penduduk usia sekolah. meliputi siswa SD/MI/SDLB Negeri/Swasta. Meningkatkan dengan akses pendidikan melalui Sekolah Plus yang sampai tahun 2011 SMK.02. 2 SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs/SMP-LB adalah 92. BPMKS Tahun 2011 sebesar Rp. menambah perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 hingga tahun 2011 terdapat 5 SMA dan 43 SMK telah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang diwujudkan 2. 21.18 dan SMA adalah 111.00 ( dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cakupan 65. SMA/MA/SMK/SMALB meliputi 9 SD.333 kartu Silver.480. Capaian APM tahun 2011 untuk SD adalah 117.846 kartu Gold dan 15.170.untuk pengembangan pendidikan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2011 diantaranya adalah : a. jenjang SMK adalah 94.83%.35. serta meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan.491 siswa.312 kartu Platinum.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 7 . jenjang SMA/MA/SMA-LB adalah 97.

Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme. serta mengembangkan Teaching Factory sepeda inkubator motor bisnis. b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif melalui rehabilitasi bangunan gedung SD Gading.699 orang dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. dan di dalam kehidupan bermasyarakat. SMA 30 buah dan SMK 217 buah. c. bisnis dan pemerintah melalui strategi kemitraan antara dunia pendidikan dan usaha. Disamping itu juga diberikan bantuan laptop untuk siswa dari keluarga miskin di sekolah RSBI sebanyak 281 buah yang meliputi jenjang SD sebanyak 5 buah. pada tahun 2011 tenaga pendidik yang lulus sertifikasi guru sebanyak 1. menyelenggarakan 114 Sekolah Standar Nasional dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA/SMK. SD Kentingan dan SMK Negeri 4. jasa produksi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.092 dan hingga saat ini guru yang telah bersertifikat sebanyak 4. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi guru. Memberdayakan Solo Technopark (STP) sebagai pusat vokasi dan inovasi teknologi yang dibangun dengan sinergi antara dunia pendidikan. SMP 29 buah. d. sekolah.bersertifikat. dan mobil. khususnya jenjang SMK. untuk dan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri. STP dikembangkan serta penelitian di beberapa SMK yang mampu berprestasi dalam merakit laptop.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 8 . e. patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga.

Prestasi pendidik yang diraih adalah Juara I Pemilihan guru. Juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. bidang budaya pelestarian terintegrasi dan untuk pengembangan mendukung budaya lokal dilakukan pariwisata pengembangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya.daya manusia. Dalam bidang olahraga juga meraih beberapa prestasi dalam Olimpiade Olah Raga Tingkat Sekolah Dasar se-Asia Tenggara baik juara tingkat SD dan SMP. sehingga jumlah siswa yang telah lulus adalah 1000 orang. Pada tahun 2011 STP meluluskan 303 orang. prestasi pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam bidang seni meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai juara II mata lomba menyanyi solo/vocal putra dan Juara III mata lomba cipta dan baca puisi putri. pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi Tingkat Nasional. dan seluruhnya telah terserap di berbagai bidang kerja. kepala sekolah. dan Juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Mata Lomba IPS dan Humaniora. meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri. Kreativitas budaya dikemas secara sistematis dalam Kalender Acara Budaya Tahun 2011 (Calendar of Cultural Events 2011) yang diharapkan semakin memperkuat citra Kota Solo sebagai Kota Budaya. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. SMP dan SMA. Prestasi siswa yang diraih diantaranya adalah Juara Lomba Matematika Tingkat Internasional SD dan SMP.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 9 . Selain itu.

sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. dan 81.000 balita.016. Upaya pengawasan obat dan makanan telah dilakukan dengan sasaran 70 lokasi peredaran makanan. 143 industri rumah tangga (IRT).000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 0. serta pengujian sampel sebanyak 318.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 39.41%.99 per 1. status gizi balita : tidak ada lagi kasus balita gizi buruk. Serangkaian kegiatan budaya yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi. 3. kematian bayi 4. Untuk kegiatan berupa pertemuan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 10 . Kinerja Kesehatan Masyarakat Indikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja.36 per 100. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.273 orang dibandingkan tahun 2010 tercatat sebanyak 1.732.42 per 100. konferensi dan pameran pada tahun 2011 adalah 4. 17 UPT Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium kesehatan ikut berperan menjamin Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.000 kelahiran hidup tahun 2011. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.44% diantaranya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. yaitu penurunan angka kematian ibu dari 91.73 per 1.686 kegiatan.496 orang sehingga meningkat signifikan sebesar 70.055 kegiatan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya 3.

Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS baik rawat jalan maupun rawat inap.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 11 .252. sejak tahun 2010 telah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan akan diselesaikan dan dioperasikan pada tahun 2012 yang menjadi rujukan pasien PKMS.600 tahun 2010 menjadi 318. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sakit dari 19.75%. sampai akhir tahun 2011 mampu melayani 226. Rp.934.818 orang. Jamkesmas.00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) . Jumlah tersebut terdiri dari kelompok Silver sebanyak 213. Puskesmas dan tempat lain. Klaim rumah sakit pada tahun 2010.125.757.722.436 orang dan Gold sebanyak 12. askes PNS dan askes swasta lainnya sebesar 82.254 atau 45. 18.216. diharapkan sebagai indikasi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.310. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS.31% penduduk Kota Surakarta. 16.377 pada tahun 2011.327 menjadi 16. Upaya peningkatan kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.terhindar dari efek negatif atas penggunaan obat-obatan dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima pilih tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai Rp. Kunjungan rawat jalan peserta PKMS di Puskesmas mengalami sedikit penurunan dari 329.

Penanggulangan penyakit menular.9 per 10.19 menjadi 1. Penemuan kasus yang meningkat menjadi keprihatinan kita bersama untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta sedini mungkin.Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular. porselenisasi bak mandi. dan abatisasi massal selektif.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pencegahan penyebaran 12 . Penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Penanggulangan penyakit menular Demam Berdarah (DB) melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah berhasil menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dengan pola partisipasi masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu gerakan PSN. Moewardi. Oen dan RSUD sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada siswa SMA/SMK. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000 penduduk. guru Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT) di Puskesmas Manahan dan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr. Upaya pencegahan telah dilakukan pula melalui SMA/SMK. PKK dan Warga Peduli AIDS di 8 (delapan) kalurahan resiko tinggi. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dilakukan melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Manahan dan Sangkrah. mengingat angka kepadatan pemukiman maupun disekolah melebihi target angka nasional. antara lain penanggulangan penyakit TBC mampu meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC dari 90% menjadi 96. nyamuk Namun baik di demikian penyakit DB di Kota Surakarta masih perlu mendapat perhatian.46%. 1 Dr. Kegiatan tersebut. yaitu HIV sebanyak 76 kasus dari 59 kasus. mampu menurunkan angka kesakitan demam berdarah dari 10. dan AIDS sebanyak 125 kasus dari 105 kasus.

yaitu Puskesmas Pajang. Diptheri. On line Simkesda. dan campak. Sistem Puskesmas Manahan. anak usia sekolah dasar. Nusukan. Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan tingkat paling dasar. tetanus. Jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001:2008 bertambah dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) Puskesmas. Program standarisasi kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Hepatitis B. dan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. wanita usia subur. kesehatan masyarakat di /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Puskesmas Banyuanyar. Pertusis. Dalam dilakukan rangka pemberian meningkatkan kesehatan. Puskesmas Sangkrah. dilakukan melalui sertifikasi ISO Puskesmas. Cakupan kelurahan yang telah mencapai Imunisasi bagi semua Anak (Universal pelayanan Child Imunisation) untuk meningkat dari 50 kelurahan menjadi 51 kelurahan. Puskesmas Sibela.Program imunisasi yang ditujukan bagi bayi. Puskesmas Ngoresan. pelayanan dokter spesialis anak. merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC. Informasi Kesehatan dan Puskesmas secara on line merupakan sistem peringatan dini bagi pengamatan penyakit.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 13 . polio. dana program pemberdayaan 2010 telah Posyandu masyarakat di bidang pada tahun stimulan operasional kepada 594 Posyandu Balita dan 314 Posyandu Lansia. ibu hamil. Puskesmas Penumping. sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi. Puskesmas Jayengan. untuk tahun 2011 dana stimulan operasional Posyandu diberikan kepada 594 Posyandu Balita dan 324 Posyandu Lansia.

Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga. 4. sejak bulan Pebruari 2011 diselenggarakan ambulan rakyat di 4 Puskesmas Rawat Inap. Selanjutnya. PKK. ibu nifas dan ibu menyusui. Keberhasilan program kesehatan selama tahun 2011 tidak terlepas Institusi dari dukungan peran serta masyarakat dan LSM melalui peduli kemitraan dengan berbagai pihak seperti Posyandu. Puskesmas Kratonan. Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Peningkatan sebagai upaya Kapasitas menciptakan Pelayanan Publik merupakan kepada agenda yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta pelayanan prima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Puskesmas Nusukan. Rotary Club. yaitu model pembelajaran sebaya dari kelompok ibu hamil. Pendidikan Tenaga Kesehatan kesehatan. telah dilakukan kampanye anti rokok bagi anak sekolah. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu. LPMK. dan tatanan sekolah terutama terkait dengan perilaku merokok. prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah juara harapan II tingkat provinsi untuk dokter kecil dan juara kedua tingkat provinsi untuk Kader Kesehatan Remaja SLTP.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 14 . pendirian Klinik Berhenti Merokok (KBM) di 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Penumping. Puskesmas Purwodiningratan. pembentukan 92 Kader Anti Asap Rokok (KAAR) dari unsur Karang Taruna. Selain itu dalam rangka meningkatkan perilaku pemberian ASI eksklusif telah dikembangkan Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) sebanyak 37 kelompok.

Pada tahun 2011 telah dirintis penyusunan pelimpahan urusan kepada Lurah. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan SMS Gateway /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Oleh karenanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah telah dilakukan yang bertujuan untuk penyerasian. yang akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan. optimalisasi fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan. Aspek kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan negeri kualitas dan pelayanan publik.masyarakat. telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon. Dari manajemen. Sebagai salah satu contoh adalah penyatuan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi sebagai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT). Pelimpahan urusan kepada Lurah merupakan Surakarta usaha untuk yang dilaksanakan oleh dan Pemerintah Kota menyederhanakan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang dibutuhkan. penyesuaian dan pembenahan organisasi perangkat daerah. Birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pelaksanaan kantor sisi pendidikan dan latihan baik struktural maupun teknis bagi pegawai sipil pembangunan yang terus gedung pemerintah adalah upaya dilakukan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 15 . Di samping itu. Prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah Juara I Tingkat Provinsi untuk pengelolaan pasar tradisional.

Walaupun dengan persiapan dan pelaksanaan yang relatif terbatas.000.000. Pada bulan Agustus tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement. Peningkatan pelayanan kependudukan dilakukan dengan melaksanakan program e-KTP sebagai tindaklanjut pemutakhiran data penduduk yang telah dilakukan sebelumnya.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 16 . mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif.yang memuat informasi tentang syarat. efisien dan terbuka.365 orang atau mencapai kurang lebih 72%.00 (sembilan milyar rupiah) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan di kelurahan.068 orang dari target 350. namun pada kenyataannya pelaksanaan program e-KTP di Kota Surakarta dinyatakan terbaik pada saat evaluasi 2 bulan pertama dikarenakan capaiannya tertinggi di tingkat nasional maupun provinsi dari 197 kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP tahun 2011. 9. pada tahun 2011 telah dimulai secara bertahap proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. Adapun jumlah rekanan penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di LPSE sebanyak 135 penyedia. meliputi 69 penyedia dalam kota dan 66 penyedia dari luar kota.000. Perekaman data penduduk wajib KTP sampai dengan akhir Desember 2011 telah mecapai 252. penyelesaian dan pengaduan perijinan. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 13 paket lelang dengan efisiensi yang didapat dari harga kontrak atau penawaran total sebesar 5%. Selanjutnya.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan melalui potensi berbagai sumber program kesejahteraan seperti dan Orang sosial diupayakan penanganan Terlantar. Pengemis. Pelatihan keterampilan bagi diffabel. 5. Kebijakan kemandirian tersebut bagi dimaksudkan Penyandang untuk Masalah menciptakan luas. anak putus /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dengan kriteria penilaian yang paling menonjol karena telah memiliki grand design bidang transportasi untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. Pengamen. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dibidang pelayanan pemerintahan. Kinerja Sosial Kota Surakarta dalam pembangunan di bidang sosial di diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial yang adil dan lebih merata. Prestasi Kota Surakarta tahun 2011 dalam hal Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dibidang perhubungan memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha 5 kali berturutturut. Kesejahteraan Sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih Gelandangan. Kota Surakarta memperoleh penghargaan Piala ICT Pura Kategori Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pekerja Seks Komersial serta Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. pendidikan dan kesehatan.pembangunan di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 17 . ekonomi bisnis.

000. dan Klaster Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.00 (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu. hal ini diupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. salah satunya dilakukan dengan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu sebuah wadah pembinaan yang diberikan bantuan uang untuk simpan pinjam. Sedangkan perhatian kepada orang jompo yang ditangani di Panti Wreda dilakukan melalui pemeliharaan kesehatan. Pada tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan kepada 10 KUBE di Kecamatan Serengan masing-masing sebesar Rp. Disamping itu perhatian terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim piatu ditangani melalui di dalam Panti Asuhan Pamardi Yoga. dan pemberian keterampilan. Dalam Surakarta melakukan rangka penanggulangan Tim kemiskinan di Kota telah dibentuk Koordinasi Penanggulangan penyusunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan di tahun 2011 telah selesai penataan organisasi. melakukan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 serta melaksanakan Rapat Koordinasi kelompok program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster yaitu Klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Penanggulangan kemiskinan. berbagai program penanggulangan kemiskinan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pembinaan kerohanian. bantuan biaya sekolah dan kegiatan berkesenian untuk keseimbangan perkembangan psikologis anak. yaitu pemenuhan makan minum sehari-hari. 25.sekolah dan anak dari warga yang kurang mampu.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 18 . Klaster Pemberdayaan Masyarakat. serta pemberian bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.000.

yang bertujuan untuk membantu beban pemakaman dikeluarkan disamping sebagai wujud empati terhadap musibah 19 . bantuan RTLH. yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Selain itu. Kondisi yang kondusif berdampak pada menurunnya gejolak dan konflik sosial. Subsidi gas 3 kg.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pula program atas biaya bantuan pemakaman yang masyarakat kurang mampu. BPMKS. bantuan raskin.seperti PKMS. Kota Surakarta pada tahun 2011 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional ke-2 Kota Layak Anak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. bentuk saling fasilitasi peningkatan dan perkuatan keamanan dan ketertiban pertahanan suasana diupayakan melalui sinergi antara aparat dan masyarakat dalam kelembagaan sipil/linmas. BOS. Juara II PIK Remaja Mahardika katagori tegar Tingkat Provinsi Jawa Tengah. yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesehatan. Selanjutnya. bagi harus diselenggarakan meringankan yang dialami. pendidikan serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Juara I KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah. bantuan alat kontrasepsi. program P2MBG. budaya tertib hukum/peraturan. Beberapa prestasi yang dicapai berkaitan dengan kinerja bidang sosial adalah Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya. gotong royong dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondusif di Kota Surakarta. Juara III Duta Mahasiswa Putri bidang KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pengelolaan sampah pada sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tinggalnya. Wilayah Kota Surakarta sangat kecil pengaruhnya terhadap iklim global. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan kondisi lingkungan terang. Ruang Terbuka Hijau tahun 2010 sebesar 15%.se-Asia Pasifik (2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific “Engaging Children”).doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 20 . yang ditindaklanjuti dengan pemantauan kualitas udara untuk mewujudkan udara bersih perkotaan. penambahan aksentuasi Jawa bangunan-bangunan dan tempat umum. Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kota. untuk tahun 2011 sebesar 18%. Pengelolaan sarana prasarana kota harus bersinergi dengan penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap fenomena alam perubahan iklim akibat dari pemanasan global. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain terlibat dalam kegiatan internasional seperti GTZ – Paklim untuk advis kebijakan perubahan iklim dan GTZ – Udara Bersih untuk Lingkup Kota-Kota Kecil (Clean Air for Smaller Cities). pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah tempat pada Kota Dalam Hutan. nyaman dan berkarakter sebagai kota warisan budaya. namun kita dapat mengelola iklim mikro dan atmosfer kota yang sejuk dan teduh untuk mewujudkan Kota di dalam Hutan sebagai salah satu misi kota budaya berwawasan lingkungan. 6. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk lebih memberikan penekanan pada aksesbilitas publik dan sarana-prasarana lingkungan yang bebas dari hunian kumuh dan liar. aman.

Kita patut bersyukur bahwa penilaian WTP tersebut untuk tingkat Provinsi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upayaupaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang akuntabel serta perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga memenuhi standart penilaian akuntansi pemerintah (SAP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Keberhasilan kinerja pengelolaan sarana prasarana kota. Pada tahun 2011. Pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 21 . penataan ruang dan lingkungan hidup mampu mewujudkan penampilan wajah kota dan memberikan kontribusi yang besar untuk kualitas mewujudkan udara lingkungan nyaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang direncanakan. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2011. yang merupakan penilaian tertinggi opini BPK. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Penilaian evaluasi 2011 perkotaan untuk periode tahun menghasilkan penghargaan peringkat pertama yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta telah mempunyai payung hukum dalam mengelola PAD yang menjadi kewenangannya. implementasi peraturanperaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang terencana. efektif dan efisien.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 22 . transparan. masih menjadi tugas kita bersama untuk segera menetapkan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta persiapan pengalihan sumber daya dan teknologinya guna pengelolaan penuh PBB pada tahun 2014. Secara normatif. Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan pada tahun 2010.Jawa Tengah merupakan yang pertama kali diperoleh kabupaten/ kota. Secara umum kebijakan APBD Tahun 2011 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam paket regulasi tentang keuangan daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. dan diharapkan mampu meningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat serta memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian kota. dan selanjutnya telah diikuti pula dengan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Berikut ini disampaikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

176.538.58%.176. Realisasi tersebut meningkat 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.688.060. Pelampauan target PAD terutama berasal dari pos pajak daerah.yang meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.doc 9/29/2013 a9/p9 23 .21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99. 1.096.00 (satu trilyun lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp. Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : 1.029.00 Rp. Pajak Daerah. dianggarkan sebesar Rp.886.79% dari anggaran.41% dari anggaran.152.523.76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98.000. Adapun perincian pendapatan daerah terdiri atas: a. (seratus tujuh puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 181. Pendapatan Asli Daerah (PAD). yang disebabkan mulai tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000. Realisasi tersebut meningkat 3.00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau melampaui 102.258. 1.00 (satu trilyun dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 102.005.527. Retribusi Daerah.65%. Kebijakan Umum dan Kinerja Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah tahun 2011 sebesar Rp.

Realisasi tersebut meningkat 1.49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.776. 169.312.000. yang sah.000. Bersifat pemberian dari pemerintah pusat.191. b. Disamping itu dengan semakin banyaknya event pariwisata. peningkatan pertemuan kunjungan dan pameran. sehingga mampu digali potensinya secara optimal. 659.437. Pencapaian tersebut terutama disebabkan c.94% dari anggaran. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp.sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. dari Provinsi atau Pemerintah dianggarkan sebesar Rp. sedangkan penetapan pagu dana perimbangan tahun 2011 oleh Pemerintah Pusat. 665.00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.891. pajak hiburan dan pajak restoran. Lain–lain peningkatan Pendapatan penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.166. ke hiburan kota serta konferensi.45%.00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 100. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Daerah Keuangan Lainnya. mendorong Surakarta wisatawan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel.00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 24 .382. meliputi Pendapatan Hibah. Dana perimbangan.

Hal utama dari pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan akuntabel masyarakat. Realisasi tersebut meningkat 13.00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah ) atau 107. serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Dana tambahan penghasilan guru PNSD. profesionalisme sehingga dunia Membangun aparat pengelola pendapatan.601. pajak/retribusi kewajibannya merupakan langkah strategis ke depan. 183. penerimaan bagi hasil PKB.74% dari anggaran.867. 1. DPPID. Belanja Daerah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94. Provinsi. DPID.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 25 .00 (satu trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. kepercayaan Pusat dan atas penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang transparan dan mampu komitmen meningkatkan Pemerintah wajib usaha.044.434.belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp. Kebijakan Umum dan Kinerja Belanja Daerah Berkenaan pelaksanaan dengan Kebijakan 2011 Umum diarahkan Belanja pada Daerah. disamping terus meningkatkan kesadaran masyarakat.912. investor.053.469.47%. Dana BOS. Meningkatnya pendapatan dari sektor ini antara lain diperoleh dari penerimaan hibah dari pemerintah pusat. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah. PBBKB. prioritas APBD Tahun pembangunan yang telah disampaikan pada bagian pembukaan laporan ini. BBNKB. 2.

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dapat direalisasikan Rp. 982.645.954.738,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93,24% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga; sebesar Rp. 696.649.666.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 668.505.644.379,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,96% dari anggaran. Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2011 sebesar Rp. 357.263.200.869,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasinya sebesar Rp. 314.140.310.359,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 87,93% dari anggaran. 3. Kebijakan Umum dan Kinerja Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran untuk 2011 adalah kemampuan penerimaan pembiayaan memenuhi kekurangan sumber-sumber
6:22

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

26

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya membiayai rencana pembangunan daerah RSUD, serta dalam pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah khususnya pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Bergulir, Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Penerimaan Kembali dari Pemberian Ketiga Pinjaman/Dana dan Pihak Penerimaan/Penarikan

Deposito. Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp. 59.522.225.331,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan realisasinya Rp. 56.684.600.172,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 95,23% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah (kredit bergulir) dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga dianggarkan Rp. 10.867.895.862,00 (sepuluh

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan realisasinya Rp. 7.856.072.718,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 72,29% dari anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

27

Sejalan yang meliputi

dengan urusan

amanat wajib

otonomi urusan

daerah pilihan,

maka tugas Berikut

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

disampaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut : A. Penyelenggaraan Urusan Wajib : Penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan urusan-urusan wajib pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 1.005.970.626.469,00 ( satu trilyun lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 937.122.283.292,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen). Urusan wajib tersebut meliputi urusan sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan; Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 494.710.096.400,00 ( empat ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 457.588.287.925,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ) atau 92,50%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

28

GTT/GTY dan PTT/PTY.dan Tenaga Kependidikan. pengadaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Salafiyah Pendidikan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar. SD Penyediaan dan SMP. Seleksi Calon Kepala Sekolah. Pelayanan dan Program Peningkatan yang Menejemen Pendidikan. Bantuan buku perpustakaan (Bangub). Tersedianya alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan. Pengadaan Siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 29 . Penyelenggaran Gerakan Vokasi. Pengembangan Pembelajaran Langsung diluar Ruang Kelas. Pelatihan Berprestasi. bantuan Pembinaan Rehabilitasi Kompetensi dan Satuan sedang/berat bangunan sekolah. Output dari program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya program kegiatan pemerintah pusat. Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Kegiatan dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Pembinaan minat. Pembangunan Gedung Sekolah. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengadaan buku – buku SMP (DAK SMP). Pembangunan perpustakaan sekolah. Terlaksananya buku buku untuk SD/SDLB (DAK SD). Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal. Tersedianya buku SD dan SMP penerima DAK.buku dan Alat Tulis Siswa. dan kreativitas siswa. dan Bantuan kesejahteraan guru bantu. bakat. Pengadaan Buku .

623. Prasarana Standardisasi Kesehatan. GTT/GTY dan PTT/PTY.TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran (DAK SD). Program Pengawasan Obat dan Makanan. UNPK Paket B dan C. Terlaksananya Jambore PNF (Bangub). Program Pengadaan. 75.00 ( delapan puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhasil terserap Rp. Terlaksananya kreaso sebagai wahana dalam kreasi.889.37%. Urusan Wajib Kesehatan. Penyakit Sarana Program Pencegahan Program dan Penanggulangan Pelayanan dan Menular. 2. Peningkatnya pengembangan dan pelestarian buta aksara di Kota Surakarta. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 30 .898. Bantuan kesejahteraan guru bantu. Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya.134. dan SMK.546. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 80.00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94. Peningkatan. Terlaksanaya Sosialisasi BOS SD dan SMP.469. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi. Penyelenggaraan urusan ini diantaranya dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. SMA. Kegiatan pembukaan lomba lomba kompetensi siswa. Pelatihan guru Mapel UN SMP. pengadaan peralatan peraga (DAK SMP). Bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1 / D4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. dan Pelayanan kartu BPMKS di Kota Surakarta. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita.

Tersedianya cakupan untuk Merokok.Kegiatannya antara lain Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. fogging penyakit. dan Penyemprotan/ imunisasi. Meningkatkan penanganan balita dengan gangguan tumbuh kembang.8% dan tidak ditemukan balita kasus gizi buruk. 51. Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap. syarat Membaiknya status gizi kualitas anak SD dan TK. dan dan vitamin. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum. Terselenggaranya pelayanan puskesmas yang terstandardisasi. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. Meningkatnya memenuhi kesehatan. Kemitraan asuransi kesehatan Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita. Output dari 5 kegiatan-kegiatan (lima) air Ruang bersih tersebut Khusus yang antara lain Meningkatnya keamanan makanan yang beredar di pasaran. Terlengkapinya peralatan kedokteran di RSUD.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 31 . Pemberian tambahan sarang makanan nyamuk. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. pembangunan RSUD. Pengadaan obat-obatan dan logistik Rumah Sakit.500.00 ( lima puluh satu /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya. serta berhasil ditekannya jumlah kematian Ibu hingga 41.860. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Tersusunnya Standard Pelayanan Minimal. Peningkatan Peningkatan surveilance Evaluasi epidemiologi pengembangan standar pelayanan kesehatan. penanggulangan masyarakat.371.

Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. adalah Program Pembangunan Jalan jalan dan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.410.00 (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Program Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai.980. Rehabilitasi talud kali Gajah Putih. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 32 . Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penanggulangan banjir pada daerah-daerah tangkapan air. Program Pembangunan saluran/drainase/goronggorong.milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.171. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.475.813. 49.29%.000. Peningkatan dan perbaikan beberapa jalan kota. Program Pembangunan turup/talud/bronjong. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. sedang realisasinya Rp.00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh pulu satu rupiah) atau 97. 7. 3. Output dari kegiatan tersebut antara lain Perbaikan jalan Slamet Riyadi dan jalan Urip Sumoharjo. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. Program yang dilaksanakan Jembatan. dan Perbaikan prasarana pintu air Demangan. Peningkatan Simpang Komplang. Urusan Wajib Perumahan.

Outputnya antara lain Pembangunan Sambungan Rumah di Kelurahan Semanggi. 4. 4.387.72% yang digunakan untuk melaksanakan Program lingkungan sehat perumahan.doc 9/29/2013 a9/p9 33 .668. Pembangunan Sarana Air bersih. Sarana dan Utilitas (PSU) Sanitasi (DAK Perkim). Kelurahan Tipes. Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Air limbah di Kelurahan Mojosongo. dan Sosilaisasi WPH relokasi.00 ( empat milyar 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp. peningkatan Pemakaman.244. kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. IPAL komunal.terealisasi Rp. Terciptanya Pelayanan Pemakaman Umum yang lebih baik.000. serta Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam. Alokasi anggaran ini Rp. Jebres). Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. Pengelolaan Program Areal pengembangan Program perumahan.00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92.921.131. Urusan Wajib Penataan Ruang. Verifikasi buku merah dan Apraisal tanah (Kelurahan Pucang Sawit.944. Kelurahan Danukusuman.790. 7. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi dan Air Bersih Terutama Bagi Masyarakat Miskin. Sewu. Pembangunan Prasarana. 4.650.

DED koridor jalan Perintis Kemerdekaan.000. Data base rencana jalan kota di kecamatan Banjarsari. Survey dan pemetaan. Gerbang taman Sriwedari berornamen kayu. sedang realisasinya Rp 6. Usulan 55 obyek sebagai bangunan/benda cagar budaya. Koordinasi teknis perijinan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan.967. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota.978. 6.seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan rupiah) .542.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 34 . dan Program Pengendalian pemanfaatan ruang. Program yang dilaksanakan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 93. Output dari kegiatannya antara lain penataan RTBL kawasan banyuanyar dan Nusukan RTBL Monumen 45 dan Pasar Legi.74%. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Program yang dilaksanakan antara lain Perencanaan tata ruang. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.013.23% dari alokasi anggaran. 5. DED Rehabilitasi gedung DHC 45 Surakarta. yaitu 86. serta Pengadaan dan pemeliharaan taman di Kelurahan. Data base bagunan kawasan Laweyan.537.00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Program Pemanfaatan ruang. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan.

asistensi Perumahan Dana perencanaan Pendampingan Pembangunan Kelurahan kelurahan. penyusunan RKPD. dan Program Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. penanganan masyarakat layanan pelaporan. Kajian model aksentuasi khas jawa. Program Kerjasama Pembangunan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. tumbuh. Tersusunnya grand design BUMM dan fasilitasi pendampingan BUMM. Dokumen Kawasan Rencana Perkotaan Program kawasan dan Pembangunan V. Penyusunan profil klaster/workshop/seminar daerah. perumahan. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan Koordinasi program perencanaan partisipasi kebijakan RKPD. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar. dalam publik. Penyusunan profil daerah. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Pengolahan data gakin dan Surakarta dalam angka. Bayangkara. monitoring.adalah Program Pengembangan data/Informasi. Pengembangan dan rancangan perumusan Penyusunan Penyelenggaran musrenbang RKPD. serta Penataan taman di lingkungan STP.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 35 . Terselenggaranya temu Pengembangan Ekonomi Lokal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan strategis dokumen cepat perencanaan. evaluasi dan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengendalian Pemanfaat Ruang. Sayembara perencanaan kawasan Jl. Pembentukan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pembangunan Ekonomi.

dan Peningkatan pelayanan Lintas. terserap sebesar Rp. cepat. Pengadaan marka jalan.967. jasa keselamatan penumpang.6.doc 9/29/2013 a9/p9 36 . Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. 21.991. Penyuluhan menggunakan pelayanan angkutan. Peningkatan Pengamanan Lalu Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Urusan Wajib Perhubungan. Kebijakan pembangunan urusan ini diarahkan pada pada pelaksanaan program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94.139.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah).163. yang bagi sopir/juru angkutan. tepat.315. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. di mudi untuk peningkatan disiplin mudah. dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Peningkatan disiplin masyarakat Pengendalian murah bidang dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya.500. dan Penciptaan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.60%. 20. Penciptaan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Fasilitasi perijinan perhubungan. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. dan fasilitas LLAJ. rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

doc 9/29/2013 a9/p9 37 . 55. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.913.51% dari alokasi anggaran. pembangunan 10 halte Bus Solo Trans (BST). sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS). pelatihan juru parkir serta sosialisasi perda parkir. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 52. Program yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 7. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan.00 ( lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.439. terpeliharanya berbagai peralatan uji kendaraan dan pengadaan alat uji emisi gas buang. pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. pengadaan marka jalan. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.952. pemasangan trafic ligth ATCS di 3 titik simpang jalan.00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yaitu 95. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. penambahan fasilitas sarana prasarana halte BST dan sosialisasi BST.261. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. pembangunan median jalan. bimbingan teknis dasar DLLAJ. Hasil kegiatan antara lain berupa operasionalisasi kereta wisata Jaladara dan bus wisata Werkudara.948. pemasangan RPPJ.500. pembuatan DED perluasan terminal.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan. Pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kalianyar dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peringatan hari lingkungan hidup. Peningkatan peran masyarakat pengendalian lingkungan hidup.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 38 . Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Pengkajian dampak lingkungan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi 50 orang. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. Penanaman pohon.Peningkatan Pengendalian Polusi. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. (proper). Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Pemantauan kualitas lingkungan. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan. dan Peningkatan peringkat serta kerja perusahaan dalam air. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. Konservasi sumber daya air pengendalian kerusakan sumber-sumber Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air. Pembangunan 89 sumur resapan air. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Pengelolaan RTH. Pemantauan baku mutu kualitas air. Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura. Pemeliharaan RTH.

00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. Output dari kegiatan tersebut antara lain pengadaan tanah untuk Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gandekan serta sertifikasi aset Pemerintah Kota Surakarta dan tersedianya data pertanahan yang terbaharui. 9. 6. kecamatan dan kelurahan. Pembangunan taman dan pemeliharaan taman kota.500.000. tahun 2011 Alokasi adalah untuk sebesar urusan Rp. Realisasi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.714. 74.068. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. pemilikan . Urusan Wajib pada Pertanahan.00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.230.634. pemilikan.00 (enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94.45% dari alokasi anggaran.160 (Tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ) atau 76. 7. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).752. 8. Penyusunan rencana investasi pengelolaan TPA. penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Penyusunan sistem pendaftaran tanah.024.bengawan solo. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan Program Penataan penguasaan.700. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Publik 39 . pertanahan 96. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi Kegiatan Penataan penguasaan.58%.

Pemegang kartu ini mendapatkan fasilitas diskon untuk fasilitas pendidikan. Penerbitan Akta Catatan Sipil. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan penanggulangan narkoba /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peningkatan pelayanan KK dan KTP.000. 1. olahraga.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Sejahtera.kegiatan antara lain implementasi Sistem Administrasi kebijakan Kependudukan.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) adapun realisasinya sebesar 91. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan monitoring.934. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.371. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.950. Alokasi anggaran 1. Output kegiatannya antara lain Pemutakhiran data penduduk dan pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 . busana.779.90% yaitu Rp. dan Terpeliharanya data kependudukan. Program Pelayanan PMS 40 Kontrasepsi. Program yang dilaksanakan meliputi Program Program Keluarga Peningkatan Berencana.492. Tersedianya analisis data statistis vital dan tersedianya Kartu Insentif Anak (KIA) bagi anak usia di bawah 18 tahun.Pemegang KIA pada tahun 2011 sejumlah 5886 orang meningkat dari tahun 2010 sejumlah 3659. 10. wisata. Urusan Wajib Keluarga Berencana urusan dan ini Keluarga adalah Rp. Koordinasi pelaksanaan kependudukan. Evaluasi dan pelaporan. kuliner. Pengembangan data base kependudukan.

Bina Keluarga Lansia sebanyak 160 kelompok.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Rp. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Sosial. Pengadaan alat kontrasepsi dan advokasi. Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok. Bina Keluarga Balita sebanyak 312 kelompok.38% atau sebesar Rp.000. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.00 (lima juta 41 .343. 11.722.782 atau mencapai 108.41% dari seluruh pasangan subur yang berjumlah 71.949. Sosialisasi manfaat KB bagi calon pengantin.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan penyerapan 94. Output kegiatan tersebut antara lain pembinaan KB di 51 kelurahan.000.000. serta KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).889. serta pembinaan peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 2. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelayanan KIE. secara kumulatif sebanyak 514 kelompok UPPKS telah menerima bantuan dana bergulir rupiah) setiap kelompok. Sampai dengan tahun 2011.00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Pengadaan berbagai macam alat kontrasepsi.989.164 atau 79. Capaian urusan ini pada tahun 2011 antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB Baru sebanyak 11.62% dari target. Membina peserta KB aktif sebanyak 57.termasuk HIV/AIDS.726. Pembinaan Keluarga Berencana. 5.

dan Program pelayanan. dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Program Peningkatan kesempatan kerja. Urusan Wajib Ketenagakerjaan. Penanganan para penyandang cacat.806. Program pembinaan anak terlantar. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. pembinaan eks penyandang penyakit sosial. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pendataan bagi PMKS di 51 kelurahan.289. Output dari kegiatan tersebut antara lain Penjaringan PGOT dan gelandangan psikotik : 189 orang. Program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. serta Pelatihan ketrampilan bagi penyandang penyakit sosial : 30 orang. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 42 .28% dari anggaran. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Peningkatan kualitas sarana. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.000. Pelatihan ketrampilan bagi panyandang cacat : 20 orang. 6. serta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial. 6.055. Program yang dilaksanakan antara lain Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar : 25 orang.ratus dua puluh dua rupiah).00 ( enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp.708.00 (enam milyar lima puluh lima delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berarti 96. 12. penanganan anak jalanan : 27 orang.855.

Pelatihan teknisi komputer. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Penyebarluasan informasi secara Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.998.945. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan data base tenaga kerja daerah dan penyusunan naskah akademis tentang bursa ketenagakerjaan.serta Program perluasan pengembangan kesempatan kerja. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek.93% dari alokasi anggaran. garmen. Program-program tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 3.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 43 .415.517. Alokasi anggaran sebesar Rp. Job Market Fair. tenaga kerja Pendidikan online. Usaha Kecil dan Menengah . dan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 4. 13.500.168.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 95.00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. pramuniaga dan terapi. dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Program yang dilaksanakan antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Urusan Wajib Koperasi. Output kegiatannya adalah Buku Profil Ketenagakerjaan dan rancangan naskah akademik.

000. Pengemasan Makanan Industri Makanan. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Pemberdayaan Satya Lencana Pembangunan dan di bidang Ekonomi Kerakyatan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik pada Pameran Asean Women melalui KUB Bina Mandiri dan Usaha Limbah Koran.090. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Pameran dan promosi produk koperasi dan UMKM di dalam negeri. Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian.154. Fasilitasi akses permodalan dan bantuan keuangan RT. 14. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan. Pelatihan Kewirausahaan. Pemekaran serta cadangan klaim penjaminan kredit. Urusan Wajib Penanaman Modal. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD. Alokasi anggaran untuk urusan ini Rp. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Output dari kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi dan sosialisasi HAKI. dan Pembinaan. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan. Sertifikasi manajer koperasi.009.Menengah. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 44 . dan Rekrutmen. 2. Pendataan. 2. Pelatihan akuntansi dan kelembagan bagi pengurus koperasi. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian.28% dari /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp.013.197.00 (dua milyar sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau 93.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal.337. Realisasi kegiatannya adalah Pelestarian dan akutualisasi adat budaya daerah. Peningkatan pengembangan nilai dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Melalui program yang dilaksanakan di bidang penanaman modal telah menempatkan Kota Surakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat ketiga di tingkat Nasional dalam hal kemudahan investasi menurut versi Bank Dunia. Penyelenggaraan urusan ini melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.300.139.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 45 .500. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. Output dari kegiatan tersebut adalah Tersusunnya peraturan daerah di bidang penanaman modal. dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi.001.00 ( dua milyar seratus Rp. Urusan Wajib Kebudayaan. 1. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. dan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. profil investasi. dan Sosialisasi prosedur perijinan bagi usaha perbengkelan.alokasi anggaran. promosi potensi investasi Kota Surakarta.64%.00 (satu tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terealisasi milyar lima ratus lima puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yaitu 72. Dokumen Standar Operasional Pelayanan Minimal. Alokasi urusan ini anggaran untuk Rp 2. Pengembangan SIMPEDAL. Kebijakan pembangunan urusan ini dijabarkan dalam Program pengelolaan kekayaan budaya serta Program pengelolaan keragaman budaya.554. 15.

1. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.98% ( satu atau milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh rupiah) Rp. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan malalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.00 realisasi 83. 16. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan pemuda. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.250. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga . Den Haag Negeri Belanda. Output dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Pemandu Wisata sebagai usaha peningkatan kualitas SDM pariwisata.109.geografi sejarah.000. Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan umum.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 46 .00 (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pemasalahan olahraga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.321. Penyelenggaraan kompetisi olahraga . Bengawan Travel Mart (BTM) sebagai forum bertemunya penyedia dan pembeli jasa perjalanan wisata.532. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan. pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Pengadaan Kereta Kencana untuk menambah aksentuasi budaya dan daya tarik wisata. Alokasi Anggaran lima ribu urusan ini adalah dengan Rp. dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.185. Pengiriman duta seni pada even SBC di MATTA Fair dan SBC di Pasar Malam Indonesia. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.1. dan berbagai acara yang terangkum dalam Calendar of Cultural Event 2011.

17. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam.59%.00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp 13.bagi pelajar. Program Pendidikan Politik Masyarakat.SMP.000.048. Penggunaan Seminar. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.569. dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal. mahasiswa dan masyarakat. Output kegiatannya antara lain Pendidikan bela Negara SMP.doc 9/29/2013 a9/p9 . 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.SMA dan Liga Pendidikan Indonesia. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Minuman Keras dan Alkohol. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan urusan ini meliputi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.912. Diklat pendidikan berkarakter. Lingkungan. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Peningkatan Fasilitasi dan 47 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 14. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengendalian Talk Keamanan Diskusi. serta Kegiatan POPDA SD. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Wawasan Kebangsaan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam.417.763. Show.00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus dua belas rupiah) atau sebesar 96. Pemilihan pelajar teladan.

209.100. Program yang dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Program kapasitas Peningkatan lembaga dan Program 6:22 perwakilan rakyat daerah. Bantuan Keuangan pada Parpol dan Ormas. Output dari kegiatan tersebut Anggota antara lain Koordinasi se Kota KOMINDA.00 (dua ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).111. Paguyuban. Urusan Wajib Otonomi Daerah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. urusan ini Anggaran sebesar yang Rp. Dialog Interaktif Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme. Pembinaan Hansip/Linmas Surakarta.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan. Pemerintahan Umum.284. Pembentukan Pengurus dan Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB Kota Surakarta.958. 227. Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dialokasikan dan untuk Persandian. LSM. Perangkat Daerah.620. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).doc 9/29/2013 a9/p9 48 . Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). dan pengawasan peredaran cukai hasil tembakau ilegal. pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Pengamanan hari besar.00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terserap 92.807. 18. Penegakan Perda. Penertiban Hunian Liar.30% atau Rp.

asuransi aset milik Daerah. Program dan Penyempurnaan Program dan internal kebijakan sistem pengawasan. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Program-program kegiatan-kegiatan peraturan standar daerah. rapat-rapat penyusunan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 49 . terselenggaranya Kartu Gelar Pengawasan pendistribusian Pegawai kerjasama fasilitasi daerah penyediaan pelayanan publik. daerah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. standar dengan rancangan peningkatan harga. belanja. Penyusunan analisa satuan penyusunan daerah. tersebut antara diimplementasikan lain pembahasan paripurna. pendidikan dan pelatihan CPNS dan Elektronik (KPE) sebanyak 6.Peningkatan Penataan prosedur kapasitas sumberdaya aparatur. daerah. PNS Daerah. daerah.164 buah yang multifungsi. daerah. 2 Permit dan 3 Raperda Hasil Inisiatif. kebijakan akuntansi manajemen kasus pemerintah asset/barang di penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan peningkatan penanganan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pengaduan antar lingkungan dalam pemerintah daerah. fasilitasi/pembentukan perundang-undangan. tindak lanjut temuan hasil pengawasan. legislasi rancangan peraturan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. Output dari Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembahasan 13 Perda. terdapatnya standar satuan harga. dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Meningkatnya mutu keamanan pangan melalui terselenggaranya lomba cipta menu berbasis gizi seimbang dan aman. Tersusunnya Perda Perubahan Organisasi dan Tata Kerja.475.662. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. guna terpenuhinya analisa konsumsi pangan. 1.00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 99. Penyuluhan sumber analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). dan perkebunan dengan kegiatan-kegiatan keamanan pangan. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan ketahanan pangan / pertanian Peningkatan mutu pangan pokok.01% yaitu Rp. Urusan Wajib Ketahanan Pangan. 1. 19.923.terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. II dan III sebanyak 260 orang. III dan IV sebanyak 24 orang. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Output yang dicapai adalah Pendataan dan penyusunan konsumsi pangan 2011 berbasis pola pangan harapan. dan Pemantauan dan analisis akses harga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pangan alternatif. Penyelenggaraan Grebeg Pangan Sehat 2011 dalam rangka Hari Pangan Sedunia guna terpenuhinya penggalian pangan lokal.646.504. Tersusunnya naskah akademik pembentukan Unit Layanan Pengadaan. dan Pengadaan SMS Gateway.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 50 . pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I. Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik.

6. Lomba Kelurahan (Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperoleh pemenang yang akan diajukan ke tingkat Provinsi.00 ( empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.250. dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan.888.068. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Kegiatan-kegiatan bhakti daerah. 51. meliputi: bermanfaat Pelaksanaan karya Monitoring. dan Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR) untuk menumbuhkan semangat gotong royong.500. Urusan Wajib Statistik.351.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 51 .Pembaharuan data stok dan harga pangan pokok guna terciptanya stabilitas harga pangan.566. yang dan dilakukan sebagai berikut. evaluasi dan pelaporan. Output yang dicapai Sosialisasi RTLH terhadap 51 Kelurahan yang untuk terciptanya rumah sehat.000.769.185.800. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 21. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.77% yaitu Rp.00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan realisasi 95.00 ( lima puluh satu juta delapan ratus rupiah) yang terserap RP 49.00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) . 20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan antara lain. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 7.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pengelolaan sistem kearsipan melalui sosialisasi/penyuluhan dan penyediaan peralatan.200. Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan hardware. updating dan analisis data PDRB.00 sebesar Rp. 3. Wajib Kearsipan.443.77%. (seratus Alokasi delapan anggaran puluh sebesar 187. Urusan Rp.800.903.000. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah dua ribu rupiah) dengan Rp.00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 97.puluh rupiah) atau 95.00 ( seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 97.00 tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap Rp. sofware dan tersedianya perlengkapan kantor. (tiga milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh realisasi 3.994.27%. 22.462.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 52 . Dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Output yang dicapai updating data dan terdistribusinya data PDRB ke instansi terkait. 183. dan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.816. Kebijakan urusan ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media. 23.675. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan.000. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.97%.

surakarta. Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). serta Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.707.803. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyebarluasan informasi informasi penyelenggaran. legislasi. 1. pembangunan dan daerah dan Pembinaan pengembangan sumberdaya dan jaringan komunikasi dan informasi.00 ( satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. Dialog interaktif televisi dan radio serta iklan layanan masyarakat. website www. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pemeliharaan hotspot.00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.000. Penerbitan tabloid Solo Berseri dan media luar ruang seperti spanduk dan baliho.746. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan Program pembinaan perpustakaan dengan realisasi kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar serta Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dan minat baca di daerah. 24.68%. Pelayanan Hotline SMS Walikota dan Wakil Walikota. Layanan Telepon Pengaduan Masyarakat (call center). 1. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Perpustakaan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 53 . publikasi pembangunan daerah.Massa.604. Output dari kegiatan tersebut adalah Layanan dokumentasi.858.id.go.

523.942.00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) dan realisasinya adalah sembilan Program Rp 5.000.00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.662. B. Penyediaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kegiatan-kegiatan yang yaitu atas pertanian/perkebunan unggulan daerah.440.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua peningkatan pemasaran Program Program ternak.000. pertanian/perkebunan. Promosi penerapan teknologi peternakan. Pelaksanaan urusan ini melalui pertanian/perkebunan.236.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 54 . Realisasi kegiatan pelaksanaan urusan-urusan pilihan sebagai berikut : 1. Urusan Pilihan Pertanian. dan hasil produksi produksi dan rupiah) atau terserap 96.671.24%. 45.446.241.853. 5. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.395.Output kegiatan ini adalah Meningkatnya lokasi layanan perpustakaan keliling serta terpenuhinya bahan pustaka untuk masyarakat. penanggulangan produksi dilakukan hasil penyakit peningkatan pencegahan Program Program hasil peningkatan peningkatan produksi peternakan.00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direalisasikan Rp. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan-urusan pilihan pada tahun anggaran 2011 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran Rp. 47.96%.

produksi pertanian/perkebunan. 3.00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.065. 900 batang mangga.144. pemantauan peredaran daging di 5 pasar. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. pemeriksaan hewan kurban di 5 Kecamatan. Pengadaan empon-empon.673. 2.000.546.000. 8.000. Pemeliharaan. hewan Surveilans. Alokasi anggaran urusan pariwisata adalah sebesar Rp.960. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral . pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 49. Adapun outputnya antara lain Pameran Soropadan Agro Expo untuk mempromosikan produk olahan lokal.000. Urusan Pilihan Kepariwisataan. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan LPG. vaksinasi anthraks di 5 Kecamatan.00 ( sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp. 100 batang jeruk purut.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99. 9. 50. menular di monitoring 5 dan evaluasi Kecamatan. dan percontohan budidaya ternak sapi.131. dan 100 batang penyakit lavender. serta Pembibitan dan perawatan ternak.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 55 . Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.00 (lima puluh juta rupiah) yang terserap Rp.92%. pemantauan Pengawas Obat Hewan (POH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan) di 10 lokasi. Outputnya adalah terwujudnya kelancaran pendistribusian LPG 3 kg.

Penyelenggaraan urusan ini dititikberatkan pada sektor /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 4. adalah dalam Program Peningkatan pemasaran promosi pengembangan destinasi pariwisata. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri. Urusan anggaran rupiah). Alokasi Rp. terselenggaranya diklat guide. kirab tumpeng purwodiningratan.95. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.00 ( satu milyar Rp.000. Kebijakan pembangunan urusan ini adalah Program pengembangan kemitraan. Pengiriman duta wisata. Kirab Apem Sewu.300.67%. siaran media massa. Output dari kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan Web kepariwisataan dalam 15 bahasa. pemanfaatan pariwisata. dan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.155.764. paper bag. 1. festival gethek.00 delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 95. Pembuatan leaflet. yang digunakan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Pementasan Wayang Orang Sriwedari. informasi terselenggaranya Solo Batik Fashion. TP2URHU.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 56 . media promosi.793. Taman Sriwedari. pemasaran pariwisata. Terselenggaranya Grebeg Sudiro. Pelatihan pemandu wisata terpadu.870.92%. serta Terselenggaranya pusat Pemeliharaan turis. dan pengembangan Realisasi kegiatannya informasi jaringan teknologi Pengembangan kerjasama pariwisata. Solo Batik Carnival dan Pemilihan Putra Putri Solo. 1.

Bentuk kegiatannya adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.430.356.perikanan. dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.000. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan.795. Mengikuti 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengembangan sistem kelembagaan dan jaringan kerjasama informasi Peningkatan perdagangan. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait.00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 94. ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi 28.237.doc 9/29/2013 a9/p9 57 .00 ( tiga puluh milyar tiga Rp. Pembangunan promosi perdagangan internasional. Output kegiatannya adalah Pengadaan sarana prasarana produksi perikanan serta terbangunnya pasar ikan hias.80%.376. 30. Urusan Pilihan Perdagangan. Adapun program yang dilakukan adalah Pengembangan Budidaya perikanan dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan bibit ikan unggul serta Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. 5. Program urusan ini diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. dan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang. kemitraan. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. Output yang dari kegiatannya adalah Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. DED Galabo.450. manajemen.00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp.976. Output dari kegiatannya adalah operasional Solo Techno Park. Pelatihan warna alam. dan Program Penataan Struktur Industri. Pendataan dan pemberian bantuan peralatan kompresor. Bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. tenun lidi. dan Bantuan peralatan industri. serta Terlaksananya pembuatan 6. sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak.57%. C. terlaksananya penyuluhan. 1. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Terselenggaranya pembinaan pekerja. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.997. Terdaftarnya calon siswa dibidang teknik permesinan bagi anak pekerja dilingkungan perusahaan rokok dan terdidiknya pekerja dibidang pelatihan boga.000. dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri. penataan dan pengendalian PKL. Urusan Pilihan Perindustrian. pembatikan dan diversifikasi tempe. 974. Program urusan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan ini adalah Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 58 . Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri.00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau 85.berbagai pameran produk industri. DED Taman IPTEK. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. Pembinaan Industri. pembinaan.139.

5.00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau 79.775.00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupah) atau 79.00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 98. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta pada tahun anggaran 2011. penutupan selokan dan pembersihan taman urban forest Kelurahan Pucangsawit. Urusan anggaran Wajib Kesehatan.000.00 ( lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan terealisasi Rp. 586.000.00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Rp.1.138.131. memperoleh alokasi Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 di 59 .300. meliputi antara lain : a. Urusan Wajib Ketenagakerjaan memperoleh alokasi anggaran Rp.13%. c.000.06% /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. memperoleh alokasi anggaran Rp.02%.00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp. padat karya infrastruktur keduk walet. 5.000.872.230.735. Kehutanan. Urusan Wajib Pertanian.000.660. 386. Perikanan dan Kelautan. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan terapan tepat guna dan informasi pasar kerja.650. dan 498. Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan di 17 UPTD Puskesmas dan Pengadaan 12 unit Alat Kedokteran. b. 464.

Fasilitasi Peningkatan Sanitasi Depot Air Minum. 165. 15 cool box kecil dan 50 timbangan yang diberikan kepada pedagang pasar ikan segar di 17 pasar tradisional.00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah). Urusan Wajib Kesehatan. Inspeksi Sanitasi Terpadu Pertemuan Kasus Resiko dan Tinggi Tindaklanjutnya Sekolah. Pengembangan Pemantapan Kawasan Bebas Jentik Child Imunisasi (KBJ) dalam Desa Peningkatan Supervisi Suportif. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi.anggaran ini digunakan untuk pengadaan 35 paket cool box besar. Ibu Hamil dan Jangkauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita dan Pra /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. meliputi antara lain : a. dan dan akselerasi Rangka pencapaian Penanggulangan Universal Desa DBD. Pelatihan Comunity Lead Total Sanitation (CLTS).152. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 60 . Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Sosialisasi dan Advokasi Layanan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. Peningkatan Rumah Sakit. Intervensi Faktor Resiko Demam Berdarah/Inspeksi Sanitasi Terpadu (IST) Sekolah. 2.900. Kegiatan yang dilaksanakan Siaga adalah (DESI).

Pengembangan dan pembinaan Ketahanan keluarga. 25. 399.833.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 (empat) kelompok keseluruhannya sebesar Rp. Rp. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2011.000. Kadipiro dan Sangkrah yang diterimakan kepada masing-masing (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).00 (dua puluh lima juta rupiah).( tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan terealisasi 100%.000. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.000. 374. puluh tiga Mendapat ribu alokasi dan anggaran terealisasi Rp.133. Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi.000. D..00 61 . serta Peningkatan penggerakan pembinaan kependudukan dan KB.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). bantuan sosial pembentukan desa mandiri pangan di Kelurahan Gandekan. Alokasi anggaran sebesar Rp.000. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.000. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan di Kelurahan Sewu sebesar Rp. 804. kerjasama antar daerah yang dilakukan adalah : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.b. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1. Adapun realisasi kegiatannya adalah Peningkatan pengendalian penduduk. penyiapan berkeluarga bagi remaja dan promosi pemberdayaan dan ekonomi.000. c.00 (delapan ratus empat juta seratus tiga rupiah) 797.

2. Trans Jogja dan Batik Solo Trans. b. Perjanjian kerjasama antar daerah berikutnya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Gorontalo Pemerintah dalam Kabupaten Boalemo. Perikanan dan Kehutanan serta di bidang Perindustrian. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penciptaan sistem pembayaran tiket Trans. Pada tahun 2011 juga dikoordinasikan perpanjangan Kerjasama 2008. Bank Negara Indonesia (persero). Kabupaten Boyolali. Tbk dan PT.a. Sukoharjo. Provinsi program rangka Penyelanggaraan Bidang Lingkungan Hidup seWilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang telah berakhir pada tahun transmigrasi di lokasi Longgi Pangea SP. Perdagangan. Perum DAMRI. Melanjutkan kerjasama antara Kota Surakarta. Wonogiri. KA PRAMEKS. Kereta Api Indonesia (persero). Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 antara lain : a. PT. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011 antara lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. adapun yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyusunan draf kerjasama di Bidang Pertanian. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Koperasi dan UMKM.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 62 . Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten).

di samping itu juga masih berlaku kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan magang mahasiswa. Garuda Maintenance Facility Aero Pengembangan Kemampuan kerjasama Kelautan dan dan Perikanan usaha RI Tentang dan pengembangan teknologi kelautan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah dengan hasil DED Taman Iptek beserta pengadaan alatalat peraganya. c. Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang f. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kota Surakarta dengan Universitas Slamet Riyadi dengan penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di instansi Pemerintah Kota Surakarta.b. Provinsi Jawa Tengah dengan Asia tentang PT.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 63 . Penggunaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan Hutan Kota di Kawasan Stadion Manahan. namun juga kerjasama untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Surakarta. e. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian perikanan.

Kerjasama Luar Negeri Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kerjasama luar negeri.922. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan GTZ/CDIA (Cities Development Initiative for Asia ) Tentang Kerjasama Teknis di bidang Transportasi Perkotaan melalui bantuan konsultan ahli di bidang transportasi perkotaan dengan hasil tersusunnya Urban Transport Pre Feasibility Study Kota Surakarta. Kerjasama Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan Mas Agus tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang. yang telah Dukungan yang diberikan meliputi dan Rp. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha baik milik negara maupun swasta yang merupakan wujud komitmen dunia usaha (Corporate Social Responsibility) untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 64 .g.950. beberapa bidang yaitu pendidikan. kesehatan. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. antara lain : a.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ). ekonomi dan lingkungan bangunan direalisasikan nilai berupa barang sebesar dengan keseluruhan 2. h. 3.

c. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia Pasific) Tentang Proyek Pendanaan Uni Eropa : Kerjasama Teknis di bidang Fiscal Management/Local Economic Development khususnya Penataan PKL dengan hasil Tersusunnya buku Best Practise dan Pilot Project Cities dalam Penyelenggaraan Good Governance di Asia Tenggara. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Tentang Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dengan hasil Laporan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses Pendidikan Dasar (PBPSAPD) Kota Surakarta 2011 dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kota (SIPPK). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Sinkronisasi antara program ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) dengan program Kota Layak Anak.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 65 . Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dengan hasil Rekomendasi capaian pelaksanaan program Kota Layak Anak. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF berdasarkan Rencana Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF tentang Kelangsungan Hidup.b. Perkembangan. Data harapan kebutuhan anak terhadap upaya mewujudkan Kota Layak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Provinsi Jawa Tengah dengan Decentralized Basic Education : Management and Governance (DBE1)-USAID (The United States Agency For International Development ).

Pada Tahun 2011 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat.Anak. Kejaksaan dalam rangka menjaga stabilitas kota Surakarta sepanjang tahun 2011 demi mendukung terciptanya kota ramah investasi. dan Dokumen draft Raperda Perlindungan Anak yang sudah disempurnakan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 66 . /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Badan Pusat Statistik dan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah. 4. Kepolisian. TNI. e. Pengadilan. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PAKLIM GTZ Tentang Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu Dalam Perubahan Iklim dengan hasil perjanjian peringkat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan laporan fenomena dampak perubahan Iklim. Bulog. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan antara lain Bank Indonesia. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang meliputi unsur Kepolisian. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun PDRB Kota Surakarta Tahun 2010 dan Surakarta Dalam Angka Tahun 2010. Koordinasi berikutnya adalah masih adanya kerjasama pendampingan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan BPKP.

yang telah dan akan terus dilatih menghadapi bencana mungkin Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir juga terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan Gladi Posko yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 67 .5. membuat Pemerintah Kota Surakarta terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan jalan penghubung antara jembatan Mipidan menuju Ring Road di perbatasan Wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemasangan dua Pilar Batas Utama (PBU) dan tiga Pilar Batas Antara (PBA) dan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kota Surakarta pada saat ini disamping memiliki Tim Penanggulangan Bencana. untuk juga memiliki Tim Tanggap yang Bencana yang terjadi. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Wilayah Pengalaman beberapa tahun terakhir dengan bencana banjir di Kota Surakarta. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan penegasan batas wilayah antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. bencana beranggotakan paramedis. 6.

PGOT. sebagai kota budaya. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. PKL liar. maka Kota Surakarta pada saat ini belum memiliki kawasan khusus. PSK. Perjudian dan Penipuan. Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang patut dipelihara demi memperkuat karakter kota Solo. Narkoba. penertiban. yaitu: /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural. Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian. Gangguan berupa Pornografi. 8. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Khusus. PGOT dan PSK. humanis untuk gangguan hunian liar.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 68 . Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Lainnya. Namun demikian.7. sosialisasi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan. Patroli secara periodik. Taman Sriwedari. Pornografi. seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Solo memiliki kekayaan warisan budaya dan peninggalan sejarah. Taman Balekambang. Narkoba. berupa penyediaan pelayanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh beberapa badan usaha milik daerah. persuasif. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi sepanjang tahun 2011 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya hunian liar. PKL liar.

00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah) menurun 14.47 m3 untuk melayani 55.1.99 liter/detik dari tahun lalu sebanyak 822.000. 49. penambahan sambungan rumah dan peningkatan kapasitas produksi IPAL Mojosongo untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan perkotaan. perkreditan dan sehingga meningkatkan dengan jumlah aktiva Rp. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian PD.448 pelanggan dengan kapasitas produksi sebanyak 858. 2.44 liter/detik meningkat 35. BPR Bank Solo dengan tujuan mengubah image PD. meningkatkan dilakukan dan perluasan pelayanan.799. Kontribusi dimaksud meliputi bagian laba BUMD.440.021. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp. PD. Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Tontonan Kolam Renang. Saat dapat ini telah berhasil kinerja melaksanakan perbaikan manajemen SDM. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta sebagai penyedia dan pengelola air limbah rumah tangga terus berupaya produksi.00 (empat puluh 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. RPKD. Jumlah produksi air bersih sebanyak 23. 61% dibanding tahun sebelumnya.386.010. BPR Bank Pasar selaku Badan Usaha Milik Daerah sejak tanggal 14 April 2011 berubah nama menjadi PD. BPR Bank Solo tidak hanya melayani lingkungan Pasar tapi juga melayani seluruh lapisan perbaikan masyarakat citra Solo.45 liter/detik.doc 9/29/2013 a9/p9 69 . 2.418.841. melalui rehabilitasi Upaya jaringan peningkatan kapasitas pelayanan penambahan distribusi.

000.633. Jumlah penabung adalah 10.00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).810.409. 9. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 70 .522 nasabah dengan total nilai tabungan sebesar Rp. menurun 29.185. 29. PD. perubahan Penurunan Pedoman ini disebabkan Standar karena adanya BPR yang Akuntansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga sistem pencatatan yang semula menggunakan cash basic menjadi accrual basic.245.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) .15% dibanding tahun sebelumnya.900.439 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp. 39.214. 216. Jumlah deposan tercatat 776 nasabah dengan total nilai Rp.000. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta mempunyai usaha dalam jasa pelayanan pergudangan. Hal ini berpengaruh pada pendapatan provisi yang semula dapat diakui langsung sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan. 3.00 ( dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).sembilan milyar empat ratus delapan belas juta duapuluh satu ribu rupiah). PD.000. BPR Bank Solo telah menyetor pembagian laba untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp.00(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) . menjadi harus diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan dan laba tahun berjalan. Jumlah peminjam 2.476.

4.00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) meningkat 37. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Meskipun relatif kecil kontribusi yang disumbangkan.942.629.000.45%.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ) meningkat 33. PD. serta tempat penyelenggaraan event budaya.160. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” terus meningkatkan peran dan fungsi dengan layanan profesional. cepat dan akurat. Perkembangan positif telah ditunjukkan melalui pencapaian laba yang meningkat. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.37 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen). 129. Taman Satwa Taru Jurug merupakan sarana layanan untuk wisata sekaligus wahana edukasi. 4.043.208. Pada akhir Desember 2011 laba bersih setelah pajak sebelum diaudit yang dapat diraih adalah sebesar Rp. konservasi flora dan fauna. PD. namun yang lebih penting adalah bahwa terdapat indikasi kegiatan yang meningkat sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar di masa mendatang lebih meningkat lagi. 639. 276.00 ( empat juta seratus enam puluh ribu rupiah ) meningkat 43.69% dibandingkan tahun sebelumnya.251. Kontribusi terhadap PAD pada tahun 2011 berupa Pajak Hiburan sebesar Rp. Sebagai salah satu sumber PAD. meningkat 15.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 71 .34% dari tahun sebelumnya. sedangkan Pajak Parkir sebesar Rp.495.logistik dan perdagangan.82% dari tahun sebelumnya.

pemikiran.793.335.5.893. menunjukkan kinerja yang positif.451.00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) atau meningkat 5.99%. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam nota pengantar terima LKPJ Walikota kepada dan Surakarta Tahun 2011. saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2.994. Tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp. PD.00 (sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau meningkat 11. Pendapatan yang diperoleh juga meningkat seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya penyaluran kredit. yang Pada telah kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan kasih seluruh masyarakat dalam berpartisipasi bekerja sama pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta di tahun 2011 serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan. BKK Pasar Kliwon. 11.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 72 . Total asset pada akhir Desember 2011 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.76%. Rapat paripurna Dewan yang Terhormat. BKK Pasar Kliwon Surakarta yang merupakan hasil merger 5 PD BKK yang ada sebelumnya menjadi PD. motivasi.197.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan. Amin.Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 73 . Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. catatan-catatan perbaikan yang ada akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta pada masa mendatang. H. Surakarta. disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2011. Oleh karena itu. 2012 Maret WALIKOTA SURAKARTA Ir. bimbingan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanat masyarakat ini. JOKO WIDODO /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful