NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik” Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh; Salam sejahtera bagi kita semua; Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat; Yang terhormat Pimpinan Dewan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; serta Jajaran Pemerintah Kota Surakarta dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kota Surakarta. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Kepala Daerah

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

1

sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 berisi tentang penjabaran program dan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, meliputi Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Berkenaan dengan realisasi anggaran, dalam laporan ini disajikan angka realisasi sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan yang berlaku akan disampaikan dalam Daerah tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 disusun dalam dua buku, yaitu buku pertama berupa Nota Pengantar LKPJ yang berisi ikhtisar LKPJ dan buku kedua berisi materi kebijakan pemerintahan, alokasi anggaran, program dan kegiatan Tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Tahun 2011 merupakan tahun pertama masa jabatan Walikota maka dan Wakil Walikota arah periode 2010-2015. kota Dengan periode berbekal hasil pelaksanaan pada masa jabatan yang pertama, perlu ditentukan pembangunan berikutnya menuju masyarakat dengan budaya yang maju dan sejahtera. Tema pelaksanaan pembangunan tahun 2011 adalah “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik”.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

2

Memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2011 adalah melalui : 1) Peningkatan kegiatan riil ekonomi berbasis kerakyatan pengembangan sektor

masyarakat, pemberdayaan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan daya saing produk, dan pengembangan pariwisata berbasis perdagangan; 2) Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4) Peningkatan aksesiblitas dan derajat kesehatan; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kota, pengembangan kawasan, konservasi lingkungan hidup, dan brand image kota sebagai eco cultural city; 6) Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui e-government; 7) Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta iklim investasi kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan kapasitas keuangan daerah; dan 8) Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil pelaksanaannya secara umum dirangkum dalam 6 kinerja yaitu: Kinerja Perekonomian Kota; Kinerja Pendidikan dan Budaya; Kinerja Kesehatan Masyarakat; Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik; Sosial; dan Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Perekonomian Kota Arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan pada : pertama, pengembangan sektor riil melalui peningkatan daya saing produk industri dan UMKM, peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

3

koperasi dan UMKM. Rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan perubahan harga komoditi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh signifikan akibat kondisi perekonomian yang relatif terkendali. Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2. Pada tahun 2011 inflasi Kota Surakarta sebesar 1. peningkatan pengelolaan BUMD. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Inflasi. inflasi Kota Surakarta menunjukkan angka yang lebih rendah. kedua. UMKM.65%. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan pariwisata dan budaya. melakukan restrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis.68% maupun nasional sebesar 3.23% dari tahun lalu sebesar 5.17 % meningkat 0. dan revitalisasi ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif lebih baik dari provinsi. aktivitas mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung pelayanan peningkatan perijinan investasi keempat. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2011 secara makro memperlihatkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator statistik sebagai berikut : a.16% dibandingkan dengan provinsi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 . Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 6.94%. meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya investasi untuk menunjang perekonomian kota. b. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0. Pertumbuhan ekonomi.93% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6.79%.

Pendapatan perkapita Kota Surakarta tahun 2011.00 (sepuluh trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau meningkat 8.570. Berdasarkan harga konstan tahun 2000. Secara umum.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 5 . 12.418. 18.000. meningkat 6. PDRB (Produk Domestik Rata-Rata Bruto) .03 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan perkapita rupiah tiga sen) .136. Pendapatan perkapita ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. Peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya.25% dari Tahun 2010.000. pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menggambarkan hidup. PDRB Tahun 2011 angka sementara adalah Rp. angka sementara tercatat sebesar Rp.00 (lima trilyun empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).260. angka tingkat kesejahteraan huruf. dengan pada serta Indeks kualitas pembangunan manusia melalui cerminan angka harapan bebas per buta lamanya pengeluaran kapita yang ditunjukkan Pembangunan Manusia atau IPM. d.878.c.271. Nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan harga berlaku. 10.17 % dibandingkan tahun 2010.70 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen). Angka sementara Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah Rp.728. lebih tinggi 7.761.85 % dibandingkan tahun 2010. berpengaruh sekolah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.744. 5.712.

kerjasama pemerintah dengan dunia usaha /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.16 tahun.07 tahun.86 meningkat dibanding tahun sebelumnya 77. berkarakter. lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp. 652. dan kompetitif. dan Kinerja Pendidikan dan Budaya Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diarahkan dikembangkan seluruh ditujukan untuk lapisan mewujudkan masyarakat.16 tahun yang artinya memiliki usia untuk hidup sampai 72.68 persen dan angka ratarata lamanya sekolah adalah 10.32 tahun.Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta mencapai usia 72. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah. berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini.11. sekolah dasar. Angka bebas buta huruf mencapai 96.49. Untuk mendukung tujuan tersebut. kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi kelompok miskin. pada tahun 2011 sasaran pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. IPM Kota Surakarta berada di peringkat ke-17.270. Pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Surakarta dalam sebulan yang menunjuk angka Rp.00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) .doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 6 . IPM Kota Surakarta menduduki peringkat pertama.00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) . meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72. sekolah menengah maupun pendidikan non formal.430. Pada tingkat nasional. 2. diikuti Kota Semarang sebesar 77. Kota Vokasi dan yang menjangkau dilakukan Pendidikan untuk membentuk insan yang cerdas. 637. Formulasi keempat indikator tersebut menghasilkan IPM Kota Surakarta sebesar 77.

Pencapaian kinerja pendidikan dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang dengan jumlah penduduk usia sekolah. SMP dan SMK. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) penyediaan pendidikan berupa Sekolah Plus jenjang SD.000. SMP adalah 111. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2011 diantaranya adalah : a. menambah perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 hingga tahun 2011 terdapat 5 SMA dan 43 SMK telah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Meningkatkan dengan akses pendidikan melalui Sekolah Plus yang sampai tahun 2011 SMK. serta meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan. BPMKS Tahun 2011 sebesar Rp. SMA/MA/SMK/SMALB meliputi 9 SD.83%.02.35. SMP dan 1 Negeri/swasta. kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang diwujudkan 2. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs/SMP-LB adalah 92. Capaian APM tahun 2011 untuk SD adalah 117.untuk pengembangan pendidikan. terbagi 47.480.00 ( dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cakupan 65. 2 SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta.18 dan SMA adalah 111. jenjang SMK adalah 94.491 siswa.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 7 .170. jenjang SMA/MA/SMA-LB adalah 97. meliputi siswa SD/MI/SDLB Negeri/Swasta.333 kartu Silver. meningkatnya kinerja guru dan manajemen pelayanan pendidikan.846 kartu Gold dan 15. 21.77%.33%.312 kartu Platinum.

d. menyelenggarakan 114 Sekolah Standar Nasional dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA/SMK.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 8 . dan di dalam kehidupan bermasyarakat. jasa produksi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. b. sekolah. STP dikembangkan serta penelitian di beberapa SMK yang mampu berprestasi dalam merakit laptop. c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif melalui rehabilitasi bangunan gedung SD Gading. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi guru.699 orang dan secara bertahap akan terus ditingkatkan.092 dan hingga saat ini guru yang telah bersertifikat sebanyak 4. khususnya jenjang SMK.bersertifikat. bisnis dan pemerintah melalui strategi kemitraan antara dunia pendidikan dan usaha. SMP 29 buah. untuk dan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri. e. Memberdayakan Solo Technopark (STP) sebagai pusat vokasi dan inovasi teknologi yang dibangun dengan sinergi antara dunia pendidikan. serta mengembangkan Teaching Factory sepeda inkubator motor bisnis. patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga. SMA 30 buah dan SMK 217 buah. Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme. Disamping itu juga diberikan bantuan laptop untuk siswa dari keluarga miskin di sekolah RSBI sebanyak 281 buah yang meliputi jenjang SD sebanyak 5 buah. dan mobil. SD Kentingan dan SMK Negeri 4. pada tahun 2011 tenaga pendidik yang lulus sertifikasi guru sebanyak 1.

SMP dan SMA. Dalam bidang seni meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai juara II mata lomba menyanyi solo/vocal putra dan Juara III mata lomba cipta dan baca puisi putri. Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. Prestasi siswa yang diraih diantaranya adalah Juara Lomba Matematika Tingkat Internasional SD dan SMP. prestasi pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. Juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD.daya manusia. Dalam bidang olahraga juga meraih beberapa prestasi dalam Olimpiade Olah Raga Tingkat Sekolah Dasar se-Asia Tenggara baik juara tingkat SD dan SMP. dan seluruhnya telah terserap di berbagai bidang kerja. meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri. pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi Tingkat Nasional. Kreativitas budaya dikemas secara sistematis dalam Kalender Acara Budaya Tahun 2011 (Calendar of Cultural Events 2011) yang diharapkan semakin memperkuat citra Kota Solo sebagai Kota Budaya. kepala sekolah. Prestasi pendidik yang diraih adalah Juara I Pemilihan guru. Pada tahun 2011 STP meluluskan 303 orang. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. sehingga jumlah siswa yang telah lulus adalah 1000 orang. Selain itu. dan Juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Mata Lomba IPS dan Humaniora. bidang budaya pelestarian terintegrasi dan untuk pengembangan mendukung budaya lokal dilakukan pariwisata pengembangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 9 .

055 kegiatan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya 3. 17 UPT Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium kesehatan ikut berperan menjamin Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.99 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 39. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan 81.73 per 1. Untuk kegiatan berupa pertemuan.42 per 100. status gizi balita : tidak ada lagi kasus balita gizi buruk.41%.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 0. 143 industri rumah tangga (IRT).000 balita.sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. yaitu penurunan angka kematian ibu dari 91. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 10 . Kinerja Kesehatan Masyarakat Indikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja. serta pengujian sampel sebanyak 318.44% diantaranya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. 3.000 kelahiran hidup tahun 2011.016.36 per 100. kematian bayi 4.496 orang sehingga meningkat signifikan sebesar 70.686 kegiatan. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi.732.273 orang dibandingkan tahun 2010 tercatat sebanyak 1. Serangkaian kegiatan budaya yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung. Upaya pengawasan obat dan makanan telah dilakukan dengan sasaran 70 lokasi peredaran makanan. konferensi dan pameran pada tahun 2011 adalah 4.

934.818 orang.600 tahun 2010 menjadi 318.75%.252.terhindar dari efek negatif atas penggunaan obat-obatan dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan.436 orang dan Gold sebanyak 12. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS.216. askes PNS dan askes swasta lainnya sebesar 82.254 atau 45. Upaya peningkatan kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) .327 menjadi 16. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sakit dari 19.00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima pilih tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai Rp. Jumlah tersebut terdiri dari kelompok Silver sebanyak 213. 18. Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS baik rawat jalan maupun rawat inap. Klaim rumah sakit pada tahun 2010.125. Puskesmas dan tempat lain. 16. sampai akhir tahun 2011 mampu melayani 226. diharapkan sebagai indikasi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.377 pada tahun 2011.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 11 .757. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS. sejak tahun 2010 telah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan akan diselesaikan dan dioperasikan pada tahun 2012 yang menjadi rujukan pasien PKMS. Kunjungan rawat jalan peserta PKMS di Puskesmas mengalami sedikit penurunan dari 329.310. Rp.722. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.31% penduduk Kota Surakarta. Jamkesmas.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular.19 menjadi 1. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kegiatan tersebut. yaitu HIV sebanyak 76 kasus dari 59 kasus. dan AIDS sebanyak 125 kasus dari 105 kasus. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dilakukan melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Manahan dan Sangkrah.46%. Oen dan RSUD sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada siswa SMA/SMK. Upaya pencegahan telah dilakukan pula melalui SMA/SMK. dan abatisasi massal selektif. antara lain penanggulangan penyakit TBC mampu meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC dari 90% menjadi 96. Penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Penemuan kasus yang meningkat menjadi keprihatinan kita bersama untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta sedini mungkin. guru Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT) di Puskesmas Manahan dan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr.9 per 10. mengingat angka kepadatan pemukiman maupun disekolah melebihi target angka nasional. mampu menurunkan angka kesakitan demam berdarah dari 10. nyamuk Namun baik di demikian penyakit DB di Kota Surakarta masih perlu mendapat perhatian. Penanggulangan penyakit menular. PKK dan Warga Peduli AIDS di 8 (delapan) kalurahan resiko tinggi. Moewardi. 1 Dr.000 penduduk. Penanggulangan penyakit menular Demam Berdarah (DB) melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah berhasil menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dengan pola partisipasi masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu gerakan PSN. porselenisasi bak mandi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pencegahan penyebaran 12 .

Pertusis. yaitu Puskesmas Pajang. Nusukan. Informasi Kesehatan dan Puskesmas secara on line merupakan sistem peringatan dini bagi pengamatan penyakit. Cakupan kelurahan yang telah mencapai Imunisasi bagi semua Anak (Universal pelayanan Child Imunisation) untuk meningkat dari 50 kelurahan menjadi 51 kelurahan. Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan tingkat paling dasar. Dalam dilakukan rangka pemberian meningkatkan kesehatan. Hepatitis B. pelayanan dokter spesialis anak. Puskesmas Sangkrah. wanita usia subur. Puskesmas Penumping. polio. dan campak. Puskesmas Jayengan. Program standarisasi kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Puskesmas Ngoresan. Puskesmas Banyuanyar. merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC. On line Simkesda. dilakukan melalui sertifikasi ISO Puskesmas. Diptheri. Jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001:2008 bertambah dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) Puskesmas.Program imunisasi yang ditujukan bagi bayi. dana program pemberdayaan 2010 telah Posyandu masyarakat di bidang pada tahun stimulan operasional kepada 594 Posyandu Balita dan 314 Posyandu Lansia. Puskesmas Sibela. anak usia sekolah dasar. kesehatan masyarakat di /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Sistem Puskesmas Manahan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 13 . dan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. ibu hamil. tetanus. untuk tahun 2011 dana stimulan operasional Posyandu diberikan kepada 594 Posyandu Balita dan 324 Posyandu Lansia. sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi.

pendirian Klinik Berhenti Merokok (KBM) di 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Penumping. PKK. Selain itu dalam rangka meningkatkan perilaku pemberian ASI eksklusif telah dikembangkan Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) sebanyak 37 kelompok. Puskesmas Kratonan. yaitu model pembelajaran sebaya dari kelompok ibu hamil. pembentukan 92 Kader Anti Asap Rokok (KAAR) dari unsur Karang Taruna. sejak bulan Pebruari 2011 diselenggarakan ambulan rakyat di 4 Puskesmas Rawat Inap. Pendidikan Tenaga Kesehatan kesehatan. 4.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 14 . prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah juara harapan II tingkat provinsi untuk dokter kecil dan juara kedua tingkat provinsi untuk Kader Kesehatan Remaja SLTP. LPMK. Rotary Club. ibu nifas dan ibu menyusui. Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Peningkatan sebagai upaya Kapasitas menciptakan Pelayanan Publik merupakan kepada agenda yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta pelayanan prima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Puskesmas Nusukan. Selanjutnya. Puskesmas Purwodiningratan. Keberhasilan program kesehatan selama tahun 2011 tidak terlepas Institusi dari dukungan peran serta masyarakat dan LSM melalui peduli kemitraan dengan berbagai pihak seperti Posyandu. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu.Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga. dan tatanan sekolah terutama terkait dengan perilaku merokok. telah dilakukan kampanye anti rokok bagi anak sekolah.

Pada tahun 2011 telah dirintis penyusunan pelimpahan urusan kepada Lurah. Dari manajemen. Prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah Juara I Tingkat Provinsi untuk pengelolaan pasar tradisional. optimalisasi fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Pelimpahan urusan kepada Lurah merupakan Surakarta usaha untuk yang dilaksanakan oleh dan Pemerintah Kota menyederhanakan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang dibutuhkan. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan SMS Gateway /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Oleh karenanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah telah dilakukan yang bertujuan untuk penyerasian. telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon. penyesuaian dan pembenahan organisasi perangkat daerah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 15 . Birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Sebagai salah satu contoh adalah penyatuan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi sebagai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT). Pelaksanaan kantor sisi pendidikan dan latihan baik struktural maupun teknis bagi pegawai sipil pembangunan yang terus gedung pemerintah adalah upaya dilakukan. Di samping itu.masyarakat. Aspek kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan negeri kualitas dan pelayanan publik. yang akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan.

068 orang dari target 350.00 (sembilan milyar rupiah) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan di kelurahan. 9. Adapun jumlah rekanan penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di LPSE sebanyak 135 penyedia. efisien dan terbuka. meliputi 69 penyedia dalam kota dan 66 penyedia dari luar kota.000. 13 paket lelang dengan efisiensi yang didapat dari harga kontrak atau penawaran total sebesar 5%. Peningkatan pelayanan kependudukan dilakukan dengan melaksanakan program e-KTP sebagai tindaklanjut pemutakhiran data penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. Selanjutnya.000. penyelesaian dan pengaduan perijinan.000. Perekaman data penduduk wajib KTP sampai dengan akhir Desember 2011 telah mecapai 252. namun pada kenyataannya pelaksanaan program e-KTP di Kota Surakarta dinyatakan terbaik pada saat evaluasi 2 bulan pertama dikarenakan capaiannya tertinggi di tingkat nasional maupun provinsi dari 197 kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP tahun 2011. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.365 orang atau mencapai kurang lebih 72%. dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif. Pada bulan Agustus tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement. Walaupun dengan persiapan dan pelaksanaan yang relatif terbatas.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 16 .yang memuat informasi tentang syarat. pada tahun 2011 telah dimulai secara bertahap proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik.

Kesejahteraan Sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih Gelandangan. Kebijakan kemandirian tersebut bagi dimaksudkan Penyandang untuk Masalah menciptakan luas. Pekerja Seks Komersial serta Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. Kota Surakarta memperoleh penghargaan Piala ICT Pura Kategori Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengamen. dengan kriteria penilaian yang paling menonjol karena telah memiliki grand design bidang transportasi untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. Pengemis.pembangunan di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan melalui potensi berbagai sumber program kesejahteraan seperti dan Orang sosial diupayakan penanganan Terlantar.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 17 . ekonomi bisnis. Kinerja Sosial Kota Surakarta dalam pembangunan di bidang sosial di diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial yang adil dan lebih merata. Pelatihan keterampilan bagi diffabel. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dibidang pelayanan pemerintahan. 5. anak putus /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Prestasi Kota Surakarta tahun 2011 dalam hal Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dibidang perhubungan memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha 5 kali berturutturut. pendidikan dan kesehatan.

000. dan Klaster Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.sekolah dan anak dari warga yang kurang mampu. Selain itu. Pada tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan kepada 10 KUBE di Kecamatan Serengan masing-masing sebesar Rp. melakukan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 serta melaksanakan Rapat Koordinasi kelompok program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster yaitu Klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Dalam Surakarta melakukan rangka penanggulangan Tim kemiskinan di Kota telah dibentuk Koordinasi Penanggulangan penyusunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan di tahun 2011 telah selesai penataan organisasi. salah satunya dilakukan dengan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu sebuah wadah pembinaan yang diberikan bantuan uang untuk simpan pinjam. Disamping itu perhatian terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim piatu ditangani melalui di dalam Panti Asuhan Pamardi Yoga. Klaster Pemberdayaan Masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 18 . pembinaan kerohanian. dan pemberian keterampilan.00 (dua puluh lima juta rupiah).000. Sedangkan perhatian kepada orang jompo yang ditangani di Panti Wreda dilakukan melalui pemeliharaan kesehatan. bantuan biaya sekolah dan kegiatan berkesenian untuk keseimbangan perkembangan psikologis anak. 25. serta pemberian bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Penanggulangan kemiskinan. hal ini diupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. yaitu pemenuhan makan minum sehari-hari. berbagai program penanggulangan kemiskinan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

Kota Surakarta pada tahun 2011 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional ke-2 Kota Layak Anak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kondisi yang kondusif berdampak pada menurunnya gejolak dan konflik sosial. Selain itu. bantuan raskin. bagi harus diselenggarakan meringankan yang dialami.seperti PKMS. gotong royong dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondusif di Kota Surakarta. Selanjutnya. yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesehatan. Juara II PIK Remaja Mahardika katagori tegar Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu. yang bertujuan untuk membantu beban pemakaman dikeluarkan disamping sebagai wujud empati terhadap musibah 19 . Juara III Duta Mahasiswa Putri bidang KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah. budaya tertib hukum/peraturan. bantuan RTLH. BOS. Juara I KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah. program P2MBG. Beberapa prestasi yang dicapai berkaitan dengan kinerja bidang sosial adalah Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya. yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. bentuk saling fasilitasi peningkatan dan perkuatan keamanan dan ketertiban pertahanan suasana diupayakan melalui sinergi antara aparat dan masyarakat dalam kelembagaan sipil/linmas. bantuan alat kontrasepsi. pendidikan serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pula program atas biaya bantuan pemakaman yang masyarakat kurang mampu. BPMKS. Subsidi gas 3 kg.

se-Asia Pasifik (2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific “Engaging Children”). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain terlibat dalam kegiatan internasional seperti GTZ – Paklim untuk advis kebijakan perubahan iklim dan GTZ – Udara Bersih untuk Lingkup Kota-Kota Kecil (Clean Air for Smaller Cities). pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah tempat pada Kota Dalam Hutan. yang ditindaklanjuti dengan pemantauan kualitas udara untuk mewujudkan udara bersih perkotaan. untuk tahun 2011 sebesar 18%. Ruang Terbuka Hijau tahun 2010 sebesar 15%. Pengelolaan sarana prasarana kota harus bersinergi dengan penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap fenomena alam perubahan iklim akibat dari pemanasan global. aman. nyaman dan berkarakter sebagai kota warisan budaya. namun kita dapat mengelola iklim mikro dan atmosfer kota yang sejuk dan teduh untuk mewujudkan Kota di dalam Hutan sebagai salah satu misi kota budaya berwawasan lingkungan. 6.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 20 . Wilayah Kota Surakarta sangat kecil pengaruhnya terhadap iklim global. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kota. penambahan aksentuasi Jawa bangunan-bangunan dan tempat umum. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan kondisi lingkungan terang. pengelolaan sampah pada sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tinggalnya. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk lebih memberikan penekanan pada aksesbilitas publik dan sarana-prasarana lingkungan yang bebas dari hunian kumuh dan liar.

Pada tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. Kita patut bersyukur bahwa penilaian WTP tersebut untuk tingkat Provinsi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upayaupaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang akuntabel serta perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga memenuhi standart penilaian akuntansi pemerintah (SAP). Penilaian evaluasi 2011 perkotaan untuk periode tahun menghasilkan penghargaan peringkat pertama yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.Keberhasilan kinerja pengelolaan sarana prasarana kota. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2011. Pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif. yang merupakan penilaian tertinggi opini BPK.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 21 . Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang direncanakan. penataan ruang dan lingkungan hidup mampu mewujudkan penampilan wajah kota dan memberikan kontribusi yang besar untuk kualitas mewujudkan udara lingkungan nyaman.

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta telah mempunyai payung hukum dalam mengelola PAD yang menjadi kewenangannya. Secara normatif. dan diharapkan mampu meningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat serta memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian kota. Secara umum kebijakan APBD Tahun 2011 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam paket regulasi tentang keuangan daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. implementasi peraturanperaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang terencana. transparan. Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan pada tahun 2010. masih menjadi tugas kita bersama untuk segera menetapkan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta persiapan pengalihan sumber daya dan teknologinya guna pengelolaan penuh PBB pada tahun 2014.Jawa Tengah merupakan yang pertama kali diperoleh kabupaten/ kota. Berikut ini disampaikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan selanjutnya telah diikuti pula dengan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 22 . Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. efektif dan efisien.

yang meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah. Pelampauan target PAD terutama berasal dari pos pajak daerah.096.060. Kebijakan Umum dan Kinerja Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah tahun 2011 sebesar Rp.00 (satu trilyun dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 102.538. Pajak Daerah.76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98.79% dari anggaran. Realisasi tersebut meningkat 3.029. Adapun perincian pendapatan daerah terdiri atas: a.527.doc 9/29/2013 a9/p9 23 . 1.41% dari anggaran. dianggarkan sebesar Rp.65%.00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau melampaui 102. Pendapatan Asli Daerah (PAD). 176. Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : 1.258.176.152. yang disebabkan mulai tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.005. Realisasi tersebut meningkat 3.688.00 Rp.523.58%. 1.000.000. Retribusi Daerah. (seratus tujuh puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 181. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.886.21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99.00 (satu trilyun lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.

659.00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.94% dari anggaran. Lain–lain peningkatan Pendapatan penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Daerah Keuangan Lainnya.00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 100.891.000.776. Bersifat pemberian dari pemerintah pusat. yang sah. dari Provinsi atau Pemerintah dianggarkan sebesar Rp.00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. b. ke hiburan kota serta konferensi.sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.312.437.382. pajak hiburan dan pajak restoran.45%. sedangkan penetapan pagu dana perimbangan tahun 2011 oleh Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp. meliputi Pendapatan Hibah. sehingga mampu digali potensinya secara optimal.191. Pencapaian tersebut terutama disebabkan c. peningkatan pertemuan kunjungan dan pameran. meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 24 . 665. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99. Disamping itu dengan semakin banyaknya event pariwisata. Dana perimbangan.166. Realisasi tersebut meningkat 1.000. mendorong Surakarta wisatawan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel. 169.

DPPID.00 (satu trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.74% dari anggaran. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah. DPID.27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94.053.601. Provinsi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 25 . 2. Dana BOS. BBNKB. kepercayaan Pusat dan atas penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang transparan dan mampu komitmen meningkatkan Pemerintah wajib usaha. Kebijakan Umum dan Kinerja Belanja Daerah Berkenaan pelaksanaan dengan Kebijakan 2011 Umum diarahkan Belanja pada Daerah.867. Belanja Daerah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp.912.434.belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp. Hal utama dari pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan akuntabel masyarakat. Dana tambahan penghasilan guru PNSD. Realisasi tersebut meningkat 13.469.044. penerimaan bagi hasil PKB. 1. profesionalisme sehingga dunia Membangun aparat pengelola pendapatan. serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. pajak/retribusi kewajibannya merupakan langkah strategis ke depan. Meningkatnya pendapatan dari sektor ini antara lain diperoleh dari penerimaan hibah dari pemerintah pusat. 183. PBBKB. prioritas APBD Tahun pembangunan yang telah disampaikan pada bagian pembukaan laporan ini.00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah ) atau 107. investor. disamping terus meningkatkan kesadaran masyarakat.47%.

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dapat direalisasikan Rp. 982.645.954.738,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93,24% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga; sebesar Rp. 696.649.666.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 668.505.644.379,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,96% dari anggaran. Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2011 sebesar Rp. 357.263.200.869,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasinya sebesar Rp. 314.140.310.359,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 87,93% dari anggaran. 3. Kebijakan Umum dan Kinerja Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran untuk 2011 adalah kemampuan penerimaan pembiayaan memenuhi kekurangan sumber-sumber
6:22

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

26

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya membiayai rencana pembangunan daerah RSUD, serta dalam pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah khususnya pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Bergulir, Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Penerimaan Kembali dari Pemberian Ketiga Pinjaman/Dana dan Pihak Penerimaan/Penarikan

Deposito. Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp. 59.522.225.331,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan realisasinya Rp. 56.684.600.172,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 95,23% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah (kredit bergulir) dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga dianggarkan Rp. 10.867.895.862,00 (sepuluh

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan realisasinya Rp. 7.856.072.718,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 72,29% dari anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

27

Sejalan yang meliputi

dengan urusan

amanat wajib

otonomi urusan

daerah pilihan,

maka tugas Berikut

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

disampaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut : A. Penyelenggaraan Urusan Wajib : Penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan urusan-urusan wajib pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 1.005.970.626.469,00 ( satu trilyun lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 937.122.283.292,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen). Urusan wajib tersebut meliputi urusan sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan; Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 494.710.096.400,00 ( empat ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 457.588.287.925,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ) atau 92,50%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

28

Pengembangan Pembelajaran Langsung diluar Ruang Kelas. Tersedianya alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan. Bantuan buku perpustakaan (Bangub). Pembangunan Gedung Sekolah. SD Penyediaan dan SMP. Pembangunan perpustakaan sekolah. dan kreativitas siswa. Tersedianya buku SD dan SMP penerima DAK. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pelayanan dan Program Peningkatan yang Menejemen Pendidikan.buku dan Alat Tulis Siswa. Penyelenggaran Gerakan Vokasi. Pengadaan Buku . Pemberdayaan tenaga pendidik non formal. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. Seleksi Calon Kepala Sekolah. Pembinaan minat. Kegiatan dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 29 .dan Tenaga Kependidikan. Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Pengadaan Siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa. Pengadaan buku – buku SMP (DAK SMP). Terlaksananya buku buku untuk SD/SDLB (DAK SD). pengadaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Bantuan kesejahteraan guru bantu. bantuan Pembinaan Rehabilitasi Kompetensi dan Satuan sedang/berat bangunan sekolah. bakat. GTT/GTY dan PTT/PTY. Pelatihan Berprestasi. operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Salafiyah Pendidikan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Output dari program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya program kegiatan pemerintah pusat.

Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Program Pengawasan Obat dan Makanan.898. Terlaksananya Jambore PNF (Bangub). Penyelenggaraan urusan ini diantaranya dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. dan Pelayanan kartu BPMKS di Kota Surakarta. Pelatihan guru Mapel UN SMP. Peningkatan.37%. Terlaksananya kreaso sebagai wahana dalam kreasi. 75. Urusan Wajib Kesehatan. GTT/GTY dan PTT/PTY.134. Bantuan kesejahteraan guru bantu.623. Program Pengadaan. Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peningkatnya pengembangan dan pelestarian buta aksara di Kota Surakarta.469.00 ( delapan puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhasil terserap Rp. dan SMK.546.889.00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita. Bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1 / D4. Terlaksanaya Sosialisasi BOS SD dan SMP. Prasarana Standardisasi Kesehatan. 80.TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran (DAK SD). Penyakit Sarana Program Pencegahan Program dan Penanggulangan Pelayanan dan Menular. pengadaan peralatan peraga (DAK SMP). Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi. SMA.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 30 . Kegiatan pembukaan lomba lomba kompetensi siswa. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. UNPK Paket B dan C.

Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Tersusunnya Standard Pelayanan Minimal. serta berhasil ditekannya jumlah kematian Ibu hingga 41.8% dan tidak ditemukan balita kasus gizi buruk. Meningkatnya memenuhi kesehatan. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. penanggulangan masyarakat.500. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya. Urusan Wajib Pekerjaan Umum. 3. dan Penyemprotan/ imunisasi. dan dan vitamin. Tersedianya cakupan untuk Merokok. pembangunan RSUD.860. Pemberian tambahan sarang makanan nyamuk. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 31 . Meningkatkan penanganan balita dengan gangguan tumbuh kembang. Peningkatan Peningkatan surveilance Evaluasi epidemiologi pengembangan standar pelayanan kesehatan. Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap. Kemitraan asuransi kesehatan Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita.00 ( lima puluh satu /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.Kegiatannya antara lain Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Terselenggaranya pelayanan puskesmas yang terstandardisasi. syarat Membaiknya status gizi kualitas anak SD dan TK. Pengadaan obat-obatan dan logistik Rumah Sakit. 51. Output dari 5 kegiatan-kegiatan (lima) air Ruang bersih tersebut Khusus yang antara lain Meningkatnya keamanan makanan yang beredar di pasaran. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD. fogging penyakit. Terlengkapinya peralatan kedokteran di RSUD.371.

00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh pulu satu rupiah) atau 97. 7.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 32 . dan Program Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. sedang realisasinya Rp. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penanggulangan banjir pada daerah-daerah tangkapan air.171. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp.000. Peningkatan dan perbaikan beberapa jalan kota. 3. Program Pembangunan saluran/drainase/goronggorong.00 (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan Perbaikan prasarana pintu air Demangan.813.475. Program Pembangunan turup/talud/bronjong. Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. Rehabilitasi talud kali Gajah Putih. Peningkatan Simpang Komplang.410.milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Urusan Wajib Perumahan. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Output dari kegiatan tersebut antara lain Perbaikan jalan Slamet Riyadi dan jalan Urip Sumoharjo. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Program yang dilaksanakan Jembatan. adalah Program Pembangunan Jalan jalan dan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.29%. 49.980.

000. Alokasi anggaran ini Rp. Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Air limbah di Kelurahan Mojosongo. Kelurahan Tipes. Pembangunan Sarana Air bersih.00 ( empat milyar 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.72% yang digunakan untuk melaksanakan Program lingkungan sehat perumahan. Sarana dan Utilitas (PSU) Sanitasi (DAK Perkim). Jebres). peningkatan Pemakaman. IPAL komunal. Pembangunan Prasarana.terealisasi Rp. Outputnya antara lain Pembangunan Sambungan Rumah di Kelurahan Semanggi.790. Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi dan Air Bersih Terutama Bagi Masyarakat Miskin. Verifikasi buku merah dan Apraisal tanah (Kelurahan Pucang Sawit. 7.00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92.387.944. Terciptanya Pelayanan Pemakaman Umum yang lebih baik. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.doc 9/29/2013 a9/p9 33 . Urusan Wajib Penataan Ruang.650. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. Pengelolaan Program Areal pengembangan Program perumahan.244. dan Sosilaisasi WPH relokasi. 4.668. serta Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam. 4.131. Sewu. Kelurahan Danukusuman.00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp. kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. 4.921.

yaitu 86. Program yang dilaksanakan antara lain Perencanaan tata ruang. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Program yang dilaksanakan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan rupiah) . Data base rencana jalan kota di kecamatan Banjarsari.967.542. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang. 6. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan. serta Pengadaan dan pemeliharaan taman di Kelurahan. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan. DED Rehabilitasi gedung DHC 45 Surakarta. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Koordinasi teknis perijinan. sedang realisasinya Rp 6. Program Pemanfaatan ruang. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Data base bagunan kawasan Laweyan.537.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 34 .00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 93.978.00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Gerbang taman Sriwedari berornamen kayu. 5. dan Program Pengendalian pemanfaatan ruang.013.23% dari alokasi anggaran.000.74%. Output dari kegiatannya antara lain penataan RTBL kawasan banyuanyar dan Nusukan RTBL Monumen 45 dan Pasar Legi. Survey dan pemetaan. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Usulan 55 obyek sebagai bangunan/benda cagar budaya. DED koridor jalan Perintis Kemerdekaan.

adalah Program Pengembangan data/Informasi. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Pengolahan data gakin dan Surakarta dalam angka.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 35 . Sayembara perencanaan kawasan Jl. Pengendalian Pemanfaat Ruang. Penyusunan profil klaster/workshop/seminar daerah. dan Program Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. tumbuh. Tersusunnya grand design BUMM dan fasilitasi pendampingan BUMM. penyusunan RKPD. perumahan. Penyusunan profil daerah. Pembentukan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. asistensi Perumahan Dana perencanaan Pendampingan Pembangunan Kelurahan kelurahan. penanganan masyarakat layanan pelaporan. Bayangkara. dalam publik. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar. evaluasi dan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Pengembangan dan rancangan perumusan Penyusunan Penyelenggaran musrenbang RKPD. Terselenggaranya temu Pengembangan Ekonomi Lokal. Program Kerjasama Pembangunan. Kajian model aksentuasi khas jawa. Pembangunan Ekonomi. serta Penataan taman di lingkungan STP. monitoring. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan strategis dokumen cepat perencanaan. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan Koordinasi program perencanaan partisipasi kebijakan RKPD. Dokumen Kawasan Rencana Perkotaan Program kawasan dan Pembangunan V.

Pengadaan marka jalan.doc 9/29/2013 a9/p9 36 . terserap sebesar Rp. dan Penciptaan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 21.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah). di mudi untuk peningkatan disiplin mudah. jasa keselamatan penumpang.139.500. dan fasilitas LLAJ.6.163. cepat. dan Peningkatan pelayanan Lintas. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.967. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. tepat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 20. dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Urusan Wajib Perhubungan. rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.60%.315. Peningkatan disiplin masyarakat Pengendalian murah bidang dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya. Kebijakan pembangunan urusan ini diarahkan pada pada pelaksanaan program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. yang bagi sopir/juru angkutan.991. Penyuluhan menggunakan pelayanan angkutan. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. Peningkatan Pengamanan Lalu Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Penciptaan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Fasilitasi perijinan perhubungan. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94.

7. 55. terpeliharanya berbagai peralatan uji kendaraan dan pengadaan alat uji emisi gas buang. pengadaan marka jalan. Hasil kegiatan antara lain berupa operasionalisasi kereta wisata Jaladara dan bus wisata Werkudara. Program yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 52. pemasangan trafic ligth ATCS di 3 titik simpang jalan.keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.948. pemasangan RPPJ.500.00 ( lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp. bimbingan teknis dasar DLLAJ. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yaitu 95. penambahan fasilitas sarana prasarana halte BST dan sosialisasi BST. pembangunan median jalan. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Urusan Wajib Lingkungan Hidup. sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS).doc 9/29/2013 a9/p9 37 . 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas.261.51% dari alokasi anggaran.913. pembangunan 10 halte Bus Solo Trans (BST). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.439. pelatihan juru parkir serta sosialisasi perda parkir. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. pembuatan DED perluasan terminal.952.

Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Pengelolaan RTH.Peningkatan Pengendalian Polusi. Peringatan hari lingkungan hidup. dan Peningkatan peringkat serta kerja perusahaan dalam air. Konservasi sumber daya air pengendalian kerusakan sumber-sumber Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemeliharaan RTH. Pengkajian dampak lingkungan. Peningkatan peran masyarakat pengendalian lingkungan hidup. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. (proper).doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 38 . Pembangunan 89 sumur resapan air. Pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kalianyar dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi 50 orang. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. Pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan baku mutu kualitas air. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Penanaman pohon. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

bengawan solo.700.068. pemilikan. 8.752.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Publik 39 . Urusan Wajib pada Pertanahan. Output dari kegiatan tersebut antara lain pengadaan tanah untuk Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gandekan serta sertifikasi aset Pemerintah Kota Surakarta dan tersedianya data pertanahan yang terbaharui. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi Kegiatan Penataan penguasaan.00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan Program Penataan penguasaan. 6. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. kecamatan dan kelurahan.160 (Tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ) atau 76.230. pemilikan .024. Penyusunan rencana investasi pengelolaan TPA.45% dari alokasi anggaran.58%.000. Realisasi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.500.00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).00 (enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94.634.714. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. pertanahan 96. 7. 74. tahun 2011 Alokasi adalah untuk sebesar urusan Rp. Pembangunan taman dan pemeliharaan taman kota. 9. penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Penyusunan sistem pendaftaran tanah.

wisata. Alokasi anggaran 1. Peningkatan pelayanan KK dan KTP. 1. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Tersedianya analisis data statistis vital dan tersedianya Kartu Insentif Anak (KIA) bagi anak usia di bawah 18 tahun.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) adapun realisasinya sebesar 91. Pemegang kartu ini mendapatkan fasilitas diskon untuk fasilitas pendidikan.000. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan penanggulangan narkoba /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 . kuliner. Output kegiatannya antara lain Pemutakhiran data penduduk dan pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan monitoring. busana. 10. Koordinasi pelaksanaan kependudukan. Pengembangan data base kependudukan. Urusan Wajib Keluarga Berencana urusan dan ini Keluarga adalah Rp. Penerbitan Akta Catatan Sipil.Pemegang KIA pada tahun 2011 sejumlah 5886 orang meningkat dari tahun 2010 sejumlah 3659. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.950. Program Pelayanan PMS 40 Kontrasepsi.kegiatan antara lain implementasi Sistem Administrasi kebijakan Kependudukan. Program yang dilaksanakan meliputi Program Program Keluarga Peningkatan Berencana.90% yaitu Rp. Evaluasi dan pelaporan. olahraga.371.492.779. Sejahtera. dan Terpeliharanya data kependudukan.934.

Pengadaan alat kontrasepsi dan advokasi. Sosialisasi manfaat KB bagi calon pengantin.00 (lima juta 41 . Pengadaan berbagai macam alat kontrasepsi.343.38% atau sebesar Rp.989.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan penyerapan 94.000. Bina Keluarga Balita sebanyak 312 kelompok.00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.722.949.889. Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok.726. 11. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja. Output kegiatan tersebut antara lain pembinaan KB di 51 kelurahan. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.62% dari target.782 atau mencapai 108. 5. Capaian urusan ini pada tahun 2011 antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB Baru sebanyak 11. Bina Keluarga Lansia sebanyak 160 kelompok. Urusan Wajib Sosial. Sampai dengan tahun 2011.164 atau 79. Membina peserta KB aktif sebanyak 57.000. 2. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.termasuk HIV/AIDS. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelayanan KIE. serta KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR). serta pembinaan peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Rp. secara kumulatif sebanyak 514 kelompok UPPKS telah menerima bantuan dana bergulir rupiah) setiap kelompok. 2.41% dari seluruh pasangan subur yang berjumlah 71. Pembinaan Keluarga Berencana.

28% dari anggaran. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. Penanganan para penyandang cacat. Program Peningkatan kesempatan kerja.855.00 ( enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp. pendataan bagi PMKS di 51 kelurahan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Ketenagakerjaan. Output dari kegiatan tersebut antara lain Penjaringan PGOT dan gelandangan psikotik : 189 orang. dan Program pelayanan.000. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 6.806. Program pembinaan anak terlantar.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 42 . Program yang dilaksanakan antara lain Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 6.ratus dua puluh dua rupiah). serta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial.055. Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar : 25 orang. 12.708. penanganan anak jalanan : 27 orang.289. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Peningkatan kualitas sarana. pembinaan eks penyandang penyakit sosial.00 (enam milyar lima puluh lima delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berarti 96. dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Pelatihan ketrampilan bagi panyandang cacat : 20 orang. serta Pelatihan ketrampilan bagi penyandang penyakit sosial : 30 orang.

517. 13. pramuniaga dan terapi. 3. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan data base tenaga kerja daerah dan penyusunan naskah akademis tentang bursa ketenagakerjaan.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 95.168. Usaha Kecil dan Menengah . Job Market Fair. garmen. Penyebarluasan informasi secara Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. dan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Alokasi anggaran sebesar Rp. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek.415. tenaga kerja Pendidikan online.serta Program perluasan pengembangan kesempatan kerja.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 43 . Urusan Wajib Koperasi.93% dari alokasi anggaran. Program yang dilaksanakan antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Output kegiatannya adalah Buku Profil Ketenagakerjaan dan rancangan naskah akademik.998. Pelatihan teknisi komputer. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp.500. Program-program tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.945. 4.

Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 44 . Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian.00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian. Pendataan.00 (dua milyar sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau 93. dan Pembinaan. Fasilitasi akses permodalan dan bantuan keuangan RT. 2. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis. Pengemasan Makanan Industri Makanan. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.009. Urusan Wajib Penanaman Modal. 2. Pemekaran serta cadangan klaim penjaminan kredit.28% dari /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Alokasi anggaran untuk urusan ini Rp. Pelatihan Kewirausahaan. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Pemberdayaan Satya Lencana Pembangunan dan di bidang Ekonomi Kerakyatan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik pada Pameran Asean Women melalui KUB Bina Mandiri dan Usaha Limbah Koran.000.013.090. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. 14. Pelatihan akuntansi dan kelembagan bagi pengurus koperasi.154. Sertifikasi manajer koperasi.Menengah.197. dan Rekrutmen. Output dari kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi dan sosialisasi HAKI. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. Pameran dan promosi produk koperasi dan UMKM di dalam negeri.

Peningkatan pengembangan nilai dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.alokasi anggaran.300. Alokasi urusan ini anggaran untuk Rp 2. Penyelenggaraan urusan ini melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Melalui program yang dilaksanakan di bidang penanaman modal telah menempatkan Kota Surakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat ketiga di tingkat Nasional dalam hal kemudahan investasi menurut versi Bank Dunia.337. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal. promosi potensi investasi Kota Surakarta.64%. Output dari kegiatan tersebut adalah Tersusunnya peraturan daerah di bidang penanaman modal. dan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil.00 (satu tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terealisasi milyar lima ratus lima puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yaitu 72. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah. Pengembangan SIMPEDAL. Kebijakan pembangunan urusan ini dijabarkan dalam Program pengelolaan kekayaan budaya serta Program pengelolaan keragaman budaya.139. dan Sosialisasi prosedur perijinan bagi usaha perbengkelan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 45 .554. 15.00 ( dua milyar seratus Rp. profil investasi. Urusan Wajib Kebudayaan. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya. Dokumen Standar Operasional Pelayanan Minimal.500. dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi.001. Realisasi kegiatannya adalah Pelestarian dan akutualisasi adat budaya daerah. 1.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan malalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Den Haag Negeri Belanda.000. Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan umum. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan pemuda. Pengiriman duta seni pada even SBC di MATTA Fair dan SBC di Pasar Malam Indonesia.109. Bengawan Travel Mart (BTM) sebagai forum bertemunya penyedia dan pembeli jasa perjalanan wisata.00 (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). 16.00 realisasi 83. Penyelenggaraan kompetisi olahraga . dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Pengadaan Kereta Kencana untuk menambah aksentuasi budaya dan daya tarik wisata.532.321. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan. dan berbagai acara yang terangkum dalam Calendar of Cultural Event 2011.1.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 46 . Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.98% ( satu atau milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh rupiah) Rp. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga . Output dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Pemandu Wisata sebagai usaha peningkatan kualitas SDM pariwisata. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.geografi sejarah. Alokasi Anggaran lima ribu urusan ini adalah dengan Rp.185.1. pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.250. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Pemasalahan olahraga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

417. Wawasan Kebangsaan.912.SMP. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. 17. Lingkungan. Penyelenggaraan urusan ini meliputi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Pemilihan pelajar teladan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengendalian Talk Keamanan Diskusi.763.59%. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Show. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 . 14. Output kegiatannya antara lain Pendidikan bela Negara SMP. Peningkatan Fasilitasi dan 47 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.bagi pelajar. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam. Penggunaan Seminar. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Minuman Keras dan Alkohol. serta Kegiatan POPDA SD.SMA dan Liga Pendidikan Indonesia.048. mahasiswa dan masyarakat. Diklat pendidikan berkarakter. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam. Program Pendidikan Politik Masyarakat.569.000. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal.00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp 13.00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus dua belas rupiah) atau sebesar 96.

Pemerintahan Umum. Pembentukan Pengurus dan Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan. urusan ini Anggaran sebesar yang Rp.284.958.807. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kepegawaian dialokasikan dan untuk Persandian. Output dari kegiatan tersebut Anggota antara lain Koordinasi se Kota KOMINDA.00 (dua ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Dialog Interaktif Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme.100. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Bantuan Keuangan pada Parpol dan Ormas.620. pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Program yang dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Program kapasitas Peningkatan lembaga dan Program 6:22 perwakilan rakyat daerah. Urusan Wajib Otonomi Daerah. Pengamanan hari besar. Penegakan Perda. 209. Penertiban Hunian Liar. Administrasi Keuangan Daerah.111. Perangkat Daerah. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).30% atau Rp.00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terserap 92. LSM. dan pengawasan peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB Kota Surakarta. 227. Pembinaan Hansip/Linmas Surakarta. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Paguyuban.doc 9/29/2013 a9/p9 48 . 18.

fasilitasi/pembentukan perundang-undangan. tindak lanjut temuan hasil pengawasan.164 buah yang multifungsi. pendidikan dan pelatihan CPNS dan Elektronik (KPE) sebanyak 6. legislasi rancangan peraturan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. 2 Permit dan 3 Raperda Hasil Inisiatif. belanja. Peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. terselenggaranya Kartu Gelar Pengawasan pendistribusian Pegawai kerjasama fasilitasi daerah penyediaan pelayanan publik. Program-program kegiatan-kegiatan peraturan standar daerah. daerah. standar dengan rancangan peningkatan harga. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.Peningkatan Penataan prosedur kapasitas sumberdaya aparatur. daerah. Program dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. asuransi aset milik Daerah. Output dari Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembahasan 13 Perda. dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. PNS Daerah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 49 . Penyusunan analisa satuan penyusunan daerah. Program dan Penyempurnaan Program dan internal kebijakan sistem pengawasan. rapat-rapat penyusunan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. terdapatnya standar satuan harga. kebijakan akuntansi manajemen kasus pemerintah asset/barang di penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan peningkatan penanganan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pengaduan antar lingkungan dalam pemerintah daerah. daerah. daerah. tersebut antara diimplementasikan lain pembahasan paripurna.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Penyelenggaraan Grebeg Pangan Sehat 2011 dalam rangka Hari Pangan Sedunia guna terpenuhinya penggalian pangan lokal. pangan alternatif.00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 99. 1. Penyuluhan sumber analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.662.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 50 .504. dan Pengadaan SMS Gateway. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II. II dan III sebanyak 260 orang.646. dan perkebunan dengan kegiatan-kegiatan keamanan pangan. Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan ketahanan pangan / pertanian Peningkatan mutu pangan pokok. Output yang dicapai adalah Pendataan dan penyusunan konsumsi pangan 2011 berbasis pola pangan harapan. III dan IV sebanyak 24 orang. pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I. Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik. Tersusunnya naskah akademik pembentukan Unit Layanan Pengadaan. Tersusunnya Perda Perubahan Organisasi dan Tata Kerja.00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).923. 1.01% yaitu Rp. dan Pemantauan dan analisis akses harga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian. guna terpenuhinya analisa konsumsi pangan. Meningkatnya mutu keamanan pangan melalui terselenggaranya lomba cipta menu berbasis gizi seimbang dan aman. 19.475.

00 ( lima puluh satu juta delapan ratus rupiah) yang terserap RP 49. 6. 21.250.888. evaluasi dan pelaporan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 7. meliputi: bermanfaat Pelaksanaan karya Monitoring.068. yang dan dilakukan sebagai berikut. Urusan Wajib Statistik. 51.500.566.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 51 .800. Output yang dicapai Sosialisasi RTLH terhadap 51 Kelurahan yang untuk terciptanya rumah sehat. dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.00 ( empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Lomba Kelurahan (Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperoleh pemenang yang akan diajukan ke tingkat Provinsi. 20.77% yaitu Rp.185. dan Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR) untuk menumbuhkan semangat gotong royong. Kegiatan-kegiatan bhakti daerah.000. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan antara lain.00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) . Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .769.00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan realisasi 95.351. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan.Pembaharuan data stok dan harga pangan pokok guna terciptanya stabilitas harga pangan.

27%. sofware dan tersedianya perlengkapan kantor.00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 97.816.675. (tiga milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh realisasi 3.200.462.00 ( seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 97. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan. Urusan Rp. dan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah dua ribu rupiah) dengan Rp. Wajib Kearsipan.903. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. Output yang dicapai updating data dan terdistribusinya data PDRB ke instansi terkait. Dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. (seratus Alokasi delapan anggaran puluh sebesar 187.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 52 .77%.puluh rupiah) atau 95.00 sebesar Rp. 3.00 tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap Rp. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pengelolaan sistem kearsipan melalui sosialisasi/penyuluhan dan penyediaan peralatan. 22. 23. 183. updating dan analisis data PDRB. Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan hardware. Kebijakan urusan ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.800.97%.000.994.000.443.

1. Dialog interaktif televisi dan radio serta iklan layanan masyarakat. 1.surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 53 .858. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan Program pembinaan perpustakaan dengan realisasi kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar serta Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dan minat baca di daerah. website www. publikasi pembangunan daerah.000. Urusan Wajib Perpustakaan.746. Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Output dari kegiatan tersebut adalah Layanan dokumentasi. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.00 ( satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.604. Pemeliharaan hotspot.68%.Massa. 24. Penerbitan tabloid Solo Berseri dan media luar ruang seperti spanduk dan baliho. serta Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi. legislasi.00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 94. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyebarluasan informasi informasi penyelenggaran. Pelayanan Hotline SMS Walikota dan Wakil Walikota.707.803. pembangunan dan daerah dan Pembinaan pengembangan sumberdaya dan jaringan komunikasi dan informasi.id. Layanan Telepon Pengaduan Masyarakat (call center).go.

Output kegiatan ini adalah Meningkatnya lokasi layanan perpustakaan keliling serta terpenuhinya bahan pustaka untuk masyarakat.395.00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direalisasikan Rp. Penyediaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan hasil produksi produksi dan rupiah) atau terserap 96.24%.241. 47.662.446. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. penanggulangan produksi dilakukan hasil penyakit peningkatan pencegahan Program Program hasil peningkatan peningkatan produksi peternakan.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua peningkatan pemasaran Program Program ternak.00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.440. Kegiatan-kegiatan yang yaitu atas pertanian/perkebunan unggulan daerah. 45. Promosi penerapan teknologi peternakan. pertanian/perkebunan.236. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan-urusan pilihan pada tahun anggaran 2011 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 54 . Urusan Pilihan Pertanian.000.853. B.523. Pelaksanaan urusan ini melalui pertanian/perkebunan.671.000. 5.942.96%. Realisasi kegiatan pelaksanaan urusan-urusan pilihan sebagai berikut : 1.00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) dan realisasinya adalah sembilan Program Rp 5.

065. 2. dan 100 batang penyakit lavender.131. 900 batang mangga. menular di monitoring 5 dan evaluasi Kecamatan. vaksinasi anthraks di 5 Kecamatan.00 (lima puluh juta rupiah) yang terserap Rp.000. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.673. Adapun outputnya antara lain Pameran Soropadan Agro Expo untuk mempromosikan produk olahan lokal. Alokasi anggaran urusan pariwisata adalah sebesar Rp.144. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral . Pemeliharaan. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan LPG. 9.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 55 .produksi pertanian/perkebunan. 3. 8.000. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.546. Pengadaan empon-empon. 50. 100 batang jeruk purut.000. pemantauan peredaran daging di 5 pasar. 49. hewan Surveilans. Urusan Pilihan Kepariwisataan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.00 ( sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp.000. Outputnya adalah terwujudnya kelancaran pendistribusian LPG 3 kg. dan percontohan budidaya ternak sapi.00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pemeriksaan hewan kurban di 5 Kecamatan. pemantauan Pengawas Obat Hewan (POH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan) di 10 lokasi.92%.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99.960. serta Pembibitan dan perawatan ternak.

92%.764.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 56 . Pembuatan leaflet. Pelatihan pemandu wisata terpadu.00 ( satu milyar Rp.95. informasi terselenggaranya Solo Batik Fashion.870. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. Pementasan Wayang Orang Sriwedari. 1. Urusan anggaran rupiah). terselenggaranya diklat guide. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.00 delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 95. 1.300. pemasaran pariwisata. TP2URHU. Solo Batik Carnival dan Pemilihan Putra Putri Solo. kirab tumpeng purwodiningratan.155. pemanfaatan pariwisata. media promosi.793.67%. Penyelenggaraan urusan ini dititikberatkan pada sektor /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pengiriman duta wisata. yang digunakan Pilihan Kelautan dan Perikanan. 4.000. Terselenggaranya Grebeg Sudiro. dan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. dan pengembangan Realisasi kegiatannya informasi jaringan teknologi Pengembangan kerjasama pariwisata. Taman Sriwedari. adalah dalam Program Peningkatan pemasaran promosi pengembangan destinasi pariwisata. Kebijakan pembangunan urusan ini adalah Program pengembangan kemitraan. siaran media massa. paper bag. Alokasi Rp. Output dari kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan Web kepariwisataan dalam 15 bahasa. Kirab Apem Sewu. festival gethek. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. serta Terselenggaranya pusat Pemeliharaan turis.

30.356. Urusan Pilihan Perdagangan.795. dan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang.80%.000. dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program urusan ini diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.376.doc 9/29/2013 a9/p9 57 . Adapun program yang dilakukan adalah Pengembangan Budidaya perikanan dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan bibit ikan unggul serta Pembinaan dan Pengembangan Perikanan. 5.perikanan. Output yang dari kegiatannya adalah Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).237.430. Output kegiatannya adalah Pengadaan sarana prasarana produksi perikanan serta terbangunnya pasar ikan hias. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait. Mengikuti 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi 28. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.00 ( tiga puluh milyar tiga Rp. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Pengembangan sistem kelembagaan dan jaringan kerjasama informasi Peningkatan perdagangan. kemitraan. Bentuk kegiatannya adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 94. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Pembangunan promosi perdagangan internasional.

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.976. serta Terlaksananya pembuatan 6. Program urusan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. terlaksananya penyuluhan. C. dan Bantuan peralatan industri. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri. Bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.450. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan ini adalah Rp.000.doc 9/29/2013 a9/p9 58 .139. tenun lidi.57%. DED Taman IPTEK. 1. Pelatihan warna alam.berbagai pameran produk industri. Pembinaan Industri.00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. penataan dan pengendalian PKL. manajemen. pembatikan dan diversifikasi tempe. pembinaan. Output dari kegiatannya adalah operasional Solo Techno Park. DED Galabo. dan Program Penataan Struktur Industri. Terdaftarnya calon siswa dibidang teknik permesinan bagi anak pekerja dilingkungan perusahaan rokok dan terdidiknya pekerja dibidang pelatihan boga. Urusan Pilihan Perindustrian. Terselenggaranya pembinaan pekerja. Pendataan dan pemberian bantuan peralatan kompresor. 974. dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri.997.00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau 85.

00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupah) atau 79.775. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan terapan tepat guna dan informasi pasar kerja.735.00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp.131. 5.872.00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Rp. meliputi antara lain : a. Urusan Wajib Pertanian.1.000. padat karya infrastruktur keduk walet.138. c. 586.02%. Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan di 17 UPTD Puskesmas dan Pengadaan 12 unit Alat Kedokteran.000. memperoleh alokasi Rp. Urusan anggaran Wajib Kesehatan.06% /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan 498. Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).230.13%.000.650. 386. Perikanan dan Kelautan.000. 464. Urusan Wajib Ketenagakerjaan memperoleh alokasi anggaran Rp. 5.660.000. penutupan selokan dan pembersihan taman urban forest Kelurahan Pucangsawit.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 di 59 . memperoleh alokasi anggaran Rp. Kehutanan.00 ( lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan terealisasi Rp. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta pada tahun anggaran 2011.300.00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 98. b.00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau 79.

Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 60 .900.00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah). Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 165. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Pengembangan Pemantapan Kawasan Bebas Jentik Child Imunisasi (KBJ) dalam Desa Peningkatan Supervisi Suportif. Peningkatan Rumah Sakit. Intervensi Faktor Resiko Demam Berdarah/Inspeksi Sanitasi Terpadu (IST) Sekolah. Fasilitasi Peningkatan Sanitasi Depot Air Minum. Inspeksi Sanitasi Terpadu Pertemuan Kasus Resiko dan Tinggi Tindaklanjutnya Sekolah. Ibu Hamil dan Jangkauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita dan Pra /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 15 cool box kecil dan 50 timbangan yang diberikan kepada pedagang pasar ikan segar di 17 pasar tradisional. meliputi antara lain : a. Kegiatan yang dilaksanakan Siaga adalah (DESI). Sosialisasi dan Advokasi Layanan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. Urusan Wajib Kesehatan. Pelatihan Comunity Lead Total Sanitation (CLTS).anggaran ini digunakan untuk pengadaan 35 paket cool box besar. dan dan akselerasi Rangka pencapaian Penanggulangan Universal Desa DBD. 2.152.

Adapun realisasi kegiatannya adalah Peningkatan pengendalian penduduk.b.000.133. puluh tiga Mendapat ribu alokasi dan anggaran terealisasi Rp. kerjasama antar daerah yang dilakukan adalah : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi anggaran sebesar Rp. penyiapan berkeluarga bagi remaja dan promosi pemberdayaan dan ekonomi.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 374.000. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2011.833. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.00 (dua puluh lima juta rupiah). serta Peningkatan penggerakan pembinaan kependudukan dan KB. D..000. c.000.000. Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi.000. Pengembangan dan pembinaan Ketahanan keluarga. bantuan sosial pembentukan desa mandiri pangan di Kelurahan Gandekan. 804. 399.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 (empat) kelompok keseluruhannya sebesar Rp.( tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan terealisasi 100%. Kadipiro dan Sangkrah yang diterimakan kepada masing-masing (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).00 61 . Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.000.000. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1.00 (delapan ratus empat juta seratus tiga rupiah) 797. 25. Rp. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan di Kelurahan Sewu sebesar Rp.

Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011 antara lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero). Perjanjian kerjasama antar daerah berikutnya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Gorontalo Pemerintah dalam Kabupaten Boalemo. PT. Perdagangan. Pada tahun 2011 juga dikoordinasikan perpanjangan Kerjasama 2008. Sukoharjo. Melanjutkan kerjasama antara Kota Surakarta. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 antara lain : a. Kabupaten Boyolali. 2. b. adapun yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyusunan draf kerjasama di Bidang Pertanian. Trans Jogja dan Batik Solo Trans.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 62 . Tbk dan PT.4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Provinsi program rangka Penyelanggaraan Bidang Lingkungan Hidup seWilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang telah berakhir pada tahun transmigrasi di lokasi Longgi Pangea SP. Perum DAMRI. Wonogiri. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). Bank Negara Indonesia (persero). Perikanan dan Kehutanan serta di bidang Perindustrian. Koperasi dan UMKM.a. KA PRAMEKS. Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penciptaan sistem pembayaran tiket Trans.

c. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian perikanan. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 63 . Penggunaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan Hutan Kota di Kawasan Stadion Manahan. Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah dengan hasil DED Taman Iptek beserta pengadaan alatalat peraganya.b. Garuda Maintenance Facility Aero Pengembangan Kemampuan kerjasama Kelautan dan dan Perikanan usaha RI Tentang dan pengembangan teknologi kelautan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang. namun juga kerjasama untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Surakarta. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang f. di samping itu juga masih berlaku kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan magang mahasiswa. Provinsi Jawa Tengah dengan Asia tentang PT. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. e. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kota Surakarta dengan Universitas Slamet Riyadi dengan penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di instansi Pemerintah Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan PT.

000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 64 .922. 3. ekonomi dan lingkungan bangunan direalisasikan nilai berupa barang sebesar dengan keseluruhan 2. antara lain : a. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha baik milik negara maupun swasta yang merupakan wujud komitmen dunia usaha (Corporate Social Responsibility) untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya. h.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ). Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan GTZ/CDIA (Cities Development Initiative for Asia ) Tentang Kerjasama Teknis di bidang Transportasi Perkotaan melalui bantuan konsultan ahli di bidang transportasi perkotaan dengan hasil tersusunnya Urban Transport Pre Feasibility Study Kota Surakarta. Kerjasama Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan Mas Agus tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang.g. beberapa bidang yaitu pendidikan.950. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. kesehatan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Luar Negeri Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kerjasama luar negeri. yang telah Dukungan yang diberikan meliputi dan Rp.

Perkembangan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta.b. c.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 65 . Data harapan kebutuhan anak terhadap upaya mewujudkan Kota Layak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Provinsi Jawa Tengah dengan Decentralized Basic Education : Management and Governance (DBE1)-USAID (The United States Agency For International Development ). Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia Pasific) Tentang Proyek Pendanaan Uni Eropa : Kerjasama Teknis di bidang Fiscal Management/Local Economic Development khususnya Penataan PKL dengan hasil Tersusunnya buku Best Practise dan Pilot Project Cities dalam Penyelenggaraan Good Governance di Asia Tenggara. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF berdasarkan Rencana Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF tentang Kelangsungan Hidup. Tentang Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dengan hasil Laporan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses Pendidikan Dasar (PBPSAPD) Kota Surakarta 2011 dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kota (SIPPK). Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dengan hasil Rekomendasi capaian pelaksanaan program Kota Layak Anak. Sinkronisasi antara program ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) dengan program Kota Layak Anak.

Kejaksaan dalam rangka menjaga stabilitas kota Surakarta sepanjang tahun 2011 demi mendukung terciptanya kota ramah investasi. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun PDRB Kota Surakarta Tahun 2010 dan Surakarta Dalam Angka Tahun 2010. Koordinasi berikutnya adalah masih adanya kerjasama pendampingan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan BPKP. e. dan Dokumen draft Raperda Perlindungan Anak yang sudah disempurnakan. Pengadilan. 4. Badan Pusat Statistik dan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah. Kepolisian. Pada Tahun 2011 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 66 .Anak. Bulog. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang meliputi unsur Kepolisian. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PAKLIM GTZ Tentang Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu Dalam Perubahan Iklim dengan hasil perjanjian peringkat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan laporan fenomena dampak perubahan Iklim. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan antara lain Bank Indonesia. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. TNI.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 67 . /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. bencana beranggotakan paramedis. Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemasangan dua Pilar Batas Utama (PBU) dan tiga Pilar Batas Antara (PBA) dan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan penegasan batas wilayah antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali. untuk juga memiliki Tim Tanggap yang Bencana yang terjadi. yang telah dan akan terus dilatih menghadapi bencana mungkin Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir juga terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan Gladi Posko yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan jalan penghubung antara jembatan Mipidan menuju Ring Road di perbatasan Wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.5. 6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Wilayah Pengalaman beberapa tahun terakhir dengan bencana banjir di Kota Surakarta. membuat Pemerintah Kota Surakarta terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Pemerintah Kota Surakarta pada saat ini disamping memiliki Tim Penanggulangan Bencana.

maka Kota Surakarta pada saat ini belum memiliki kawasan khusus. PSK. persuasif. Gangguan berupa Pornografi. berupa penyediaan pelayanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh beberapa badan usaha milik daerah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan. PGOT dan PSK. pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural. yaitu: /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Namun demikian. Pornografi. Perjudian dan Penipuan. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Khusus.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 68 . penertiban. PKL liar. PKL liar. humanis untuk gangguan hunian liar.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi sepanjang tahun 2011 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya hunian liar. Taman Sriwedari. sosialisasi. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian. Narkoba. Patroli secara periodik. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Lainnya. Taman Balekambang. PGOT. seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang patut dipelihara demi memperkuat karakter kota Solo. 8. Solo memiliki kekayaan warisan budaya dan peninggalan sejarah. Narkoba. sebagai kota budaya.

44 liter/detik meningkat 35.1. Saat dapat ini telah berhasil kinerja melaksanakan perbaikan manajemen SDM. 2.440. Kontribusi dimaksud meliputi bagian laba BUMD. perkreditan dan sehingga meningkatkan dengan jumlah aktiva Rp. 61% dibanding tahun sebelumnya.00 (empat puluh 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta sebagai penyedia dan pengelola air limbah rumah tangga terus berupaya produksi.799.841.418.doc 9/29/2013 a9/p9 69 . PD.010. Jumlah produksi air bersih sebanyak 23.000. 49. BPR Bank Pasar selaku Badan Usaha Milik Daerah sejak tanggal 14 April 2011 berubah nama menjadi PD.99 liter/detik dari tahun lalu sebanyak 822.021. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian PD. penambahan sambungan rumah dan peningkatan kapasitas produksi IPAL Mojosongo untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan perkotaan. BPR Bank Solo dengan tujuan mengubah image PD.448 pelanggan dengan kapasitas produksi sebanyak 858. 2. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp. BPR Bank Solo tidak hanya melayani lingkungan Pasar tapi juga melayani seluruh lapisan perbaikan masyarakat citra Solo.00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah) menurun 14. melalui rehabilitasi Upaya jaringan peningkatan kapasitas pelayanan penambahan distribusi.386. Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Tontonan Kolam Renang.45 liter/detik. meningkatkan dilakukan dan perluasan pelayanan.47 m3 untuk melayani 55. RPKD.

9. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Jumlah deposan tercatat 776 nasabah dengan total nilai Rp. menjadi harus diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan dan laba tahun berjalan.476.000.810.000.15% dibanding tahun sebelumnya.214. PD.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 70 . 29.522 nasabah dengan total nilai tabungan sebesar Rp.00(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) .00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah). menurun 29. BPR Bank Solo telah menyetor pembagian laba untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp. Hal ini berpengaruh pada pendapatan provisi yang semula dapat diakui langsung sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta mempunyai usaha dalam jasa pelayanan pergudangan.245. Jumlah penabung adalah 10.000. Jumlah peminjam 2.sembilan milyar empat ratus delapan belas juta duapuluh satu ribu rupiah).409.900.439 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp.633. perubahan Penurunan Pedoman ini disebabkan Standar karena adanya BPR yang Akuntansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga sistem pencatatan yang semula menggunakan cash basic menjadi accrual basic.00 ( dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). PD. 3. 216.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) . 39.185.

69% dibandingkan tahun sebelumnya.208. cepat dan akurat.160. 4. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.942. Kontribusi terhadap PAD pada tahun 2011 berupa Pajak Hiburan sebesar Rp. 639.34% dari tahun sebelumnya. 129. namun yang lebih penting adalah bahwa terdapat indikasi kegiatan yang meningkat sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar di masa mendatang lebih meningkat lagi. 4. 276.37 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen). Taman Satwa Taru Jurug merupakan sarana layanan untuk wisata sekaligus wahana edukasi.00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) meningkat 37. konservasi flora dan fauna. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp. Pada akhir Desember 2011 laba bersih setelah pajak sebelum diaudit yang dapat diraih adalah sebesar Rp.logistik dan perdagangan. meningkat 15.251.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 71 .45%. serta tempat penyelenggaraan event budaya. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” terus meningkatkan peran dan fungsi dengan layanan profesional. Meskipun relatif kecil kontribusi yang disumbangkan.000.00 ( empat juta seratus enam puluh ribu rupiah ) meningkat 43. sedangkan Pajak Parkir sebesar Rp. PD.495. Perkembangan positif telah ditunjukkan melalui pencapaian laba yang meningkat. PD.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ) meningkat 33.629. Sebagai salah satu sumber PAD.82% dari tahun sebelumnya.043.

BKK Pasar Kliwon Surakarta yang merupakan hasil merger 5 PD BKK yang ada sebelumnya menjadi PD.451.76%.335. yang Pada telah kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan kasih seluruh masyarakat dalam berpartisipasi bekerja sama pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta di tahun 2011 serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan. Pendapatan yang diperoleh juga meningkat seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya penyaluran kredit. pemikiran. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) atau meningkat 5. Tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.197.893. PD. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam nota pengantar terima LKPJ Walikota kepada dan Surakarta Tahun 2011.00 (sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau meningkat 11. menunjukkan kinerja yang positif. Rapat paripurna Dewan yang Terhormat.994.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 72 . motivasi.5.793. BKK Pasar Kliwon.99%. Total asset pada akhir Desember 2011 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 2. saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 11.

bimbingan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanat masyarakat ini. catatan-catatan perbaikan yang ada akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta pada masa mendatang. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”. Akhirnya. Amin. disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2011. H. JOKO WIDODO /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Oleh karena itu. 2012 Maret WALIKOTA SURAKARTA Ir. Surakarta.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 73 . semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful