NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik” Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh; Salam sejahtera bagi kita semua; Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat; Yang terhormat Pimpinan Dewan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; serta Jajaran Pemerintah Kota Surakarta dan tamu undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota pengantar Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dalam rangka penyampaian LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kota Surakarta. Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban Kepala Daerah

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

1

sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 berisi tentang penjabaran program dan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011, meliputi Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Berkenaan dengan realisasi anggaran, dalam laporan ini disajikan angka realisasi sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan yang berlaku akan disampaikan dalam Daerah tentang Pertanggung-jawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. LKPJ Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2011 disusun dalam dua buku, yaitu buku pertama berupa Nota Pengantar LKPJ yang berisi ikhtisar LKPJ dan buku kedua berisi materi kebijakan pemerintahan, alokasi anggaran, program dan kegiatan Tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, Tahun 2011 merupakan tahun pertama masa jabatan Walikota maka dan Wakil Walikota arah periode 2010-2015. kota Dengan periode berbekal hasil pelaksanaan pada masa jabatan yang pertama, perlu ditentukan pembangunan berikutnya menuju masyarakat dengan budaya yang maju dan sejahtera. Tema pelaksanaan pembangunan tahun 2011 adalah “Penguatan Dasar Tata Kelola untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Manifestasi Karakter Budaya Jawa/Lokal dalam Lingkungan Fisik”.
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

2

Memperhatikan keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka prioritas kebijakan pembangunan tahun 2011 adalah melalui : 1) Peningkatan kegiatan riil ekonomi berbasis kerakyatan pengembangan sektor

masyarakat, pemberdayaan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan daya saing produk, dan pengembangan pariwisata berbasis perdagangan; 2) Pengembangan modal sosial dalam reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 4) Peningkatan aksesiblitas dan derajat kesehatan; 5) Peningkatan sarana dan prasarana kota, pengembangan kawasan, konservasi lingkungan hidup, dan brand image kota sebagai eco cultural city; 6) Optimalisasi kualitas pelayanan publik melalui e-government; 7) Penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta iklim investasi kondusif untuk perluasan lapangan kerja dan kapasitas keuangan daerah; dan 8) Pengembangan Kota Layak Anak. Hasil pelaksanaannya secara umum dirangkum dalam 6 kinerja yaitu: Kinerja Perekonomian Kota; Kinerja Pendidikan dan Budaya; Kinerja Kesehatan Masyarakat; Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik; Sosial; dan Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kinerja Perekonomian Kota Arah kebijakan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah difokuskan pada : pertama, pengembangan sektor riil melalui peningkatan daya saing produk industri dan UMKM, peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

3

79%. aktivitas mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung pelayanan peningkatan perijinan investasi keempat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 . melakukan restrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis.94%. Perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2011 secara makro memperlihatkan perkembangan yang baik ditunjukkan dengan beberapa indikator statistik sebagai berikut : a.17 % meningkat 0. Inflasi.65%.68% maupun nasional sebesar 3.koperasi dan UMKM. UMKM. dan revitalisasi ketiga. kedua. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 6. meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya investasi untuk menunjang perekonomian kota. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta relatif lebih baik dari provinsi.16% dibandingkan dengan provinsi. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0. b.23% dari tahun lalu sebesar 5. Pertumbuhan ekonomi. Rendahnya angka inflasi tersebut dikarenakan perubahan harga komoditi yang terjadi tidak terlalu berpengaruh signifikan akibat kondisi perekonomian yang relatif terkendali. inflasi Kota Surakarta menunjukkan angka yang lebih rendah. perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta pengembangan pariwisata dan budaya.93% jauh lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6. Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. peningkatan pengelolaan BUMD. Pada tahun 2011 inflasi Kota Surakarta sebesar 1.

00 (sepuluh trilyun tujuh ratus enam puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau meningkat 8. PDRB (Produk Domestik Rata-Rata Bruto) . 12. Berdasarkan harga konstan tahun 2000.744. Angka sementara Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku adalah Rp.c. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.70 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen).25% dari Tahun 2010. d. angka sementara tercatat sebesar Rp. Pendapatan perkapita Kota Surakarta tahun 2011. berpengaruh sekolah.728. meningkat 6.000. pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang menggambarkan hidup.03 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan perkapita rupiah tiga sen) .00 (lima trilyun empat ratus delapan belas milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). dengan pada serta Indeks kualitas pembangunan manusia melalui cerminan angka harapan bebas per buta lamanya pengeluaran kapita yang ditunjukkan Pembangunan Manusia atau IPM.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 5 .000.418.712. Pendapatan perkapita ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 10.260.136.761.85 % dibandingkan tahun 2010. 18. Nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada berdasarkan harga berlaku.570. lebih tinggi 7. PDRB Tahun 2011 angka sementara adalah Rp. Secara umum. 5. Peningkatan pendapatan menggambarkan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara umum dibandingkan periode sebelumnya.878.17 % dibandingkan tahun 2010. angka tingkat kesejahteraan huruf.271.

dan kompetitif.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 6 . diikuti Kota Semarang sebesar 77.68 persen dan angka ratarata lamanya sekolah adalah 10.86 meningkat dibanding tahun sebelumnya 77. kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi kelompok miskin. IPM Kota Surakarta berada di peringkat ke-17. meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72. sekolah dasar. 2.00 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) . Pengeluaran perkapita menggambarkan kemampuan daya beli penduduk Kota Surakarta dalam sebulan yang menunjuk angka Rp. berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini. IPM Kota Surakarta menduduki peringkat pertama.00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) . pada tahun 2011 sasaran pembangunan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Kota Vokasi dan yang menjangkau dilakukan Pendidikan untuk membentuk insan yang cerdas. kerjasama pemerintah dengan dunia usaha /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.49. Untuk mendukung tujuan tersebut.32 tahun. berkarakter.16 tahun yang artinya memiliki usia untuk hidup sampai 72. Pada tingkat provinsi Jawa Tengah. Formulasi keempat indikator tersebut menghasilkan IPM Kota Surakarta sebesar 77.430. 652. Angka bebas buta huruf mencapai 96.07 tahun. sekolah menengah maupun pendidikan non formal.Angka Harapan Hidup di Kota Surakarta mencapai usia 72. Pada tingkat nasional. 637.11. dan Kinerja Pendidikan dan Budaya Penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta diarahkan dikembangkan seluruh ditujukan untuk lapisan mewujudkan masyarakat.270.16 tahun. lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar Rp.

meliputi siswa SD/MI/SDLB Negeri/Swasta.00 ( dua puluh satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cakupan 65. SMP adalah 111. kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang diwujudkan 2. Meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) penyediaan pendidikan berupa Sekolah Plus jenjang SD. Pencapaian kinerja pendidikan dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni yaitu rasio jumlah siswa suatu jenjang dengan jumlah penduduk usia sekolah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2011 diantaranya adalah : a. serta meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan.02. 2 SMP/MTs/SMPLB Negeri/Swasta. SMP dan SMK. meningkatnya kinerja guru dan manajemen pelayanan pendidikan. jenjang SMA/MA/SMA-LB adalah 97.312 kartu Platinum. SMP dan 1 Negeri/swasta.846 kartu Gold dan 15.170. menambah perolehan sertifikasi ISO 9001:2000 hingga tahun 2011 terdapat 5 SMA dan 43 SMK telah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. terbagi 47. Capaian APM tahun 2011 untuk SD adalah 117.480. Meningkatkan dengan akses pendidikan melalui Sekolah Plus yang sampai tahun 2011 SMK. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs/SMP-LB adalah 92.83%.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 7 .000.491 siswa. BPMKS Tahun 2011 sebesar Rp.untuk pengembangan pendidikan. SMA/MA/SMK/SMALB meliputi 9 SD.333 kartu Silver.77%.18 dan SMA adalah 111. jenjang SMK adalah 94. 21.35.33%.

khususnya jenjang SMK. dan di dalam kehidupan bermasyarakat. pada tahun 2011 tenaga pendidik yang lulus sertifikasi guru sebanyak 1. c. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi guru.092 dan hingga saat ini guru yang telah bersertifikat sebanyak 4. jasa produksi pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. dan mobil. bisnis dan pemerintah melalui strategi kemitraan antara dunia pendidikan dan usaha. Disamping itu juga diberikan bantuan laptop untuk siswa dari keluarga miskin di sekolah RSBI sebanyak 281 buah yang meliputi jenjang SD sebanyak 5 buah. d. sekolah. serta mengembangkan Teaching Factory sepeda inkubator motor bisnis. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menciptakan tempat pendidikan yang representatif melalui rehabilitasi bangunan gedung SD Gading. untuk dan memberikan layanan pendidikan dan pelatihan bidang industri. Pendidikan karakter kepada siswa berkenaan dengan bela negara nilai-nilai semangat nasionalisme.699 orang dan secara bertahap akan terus ditingkatkan. menyelenggarakan 114 Sekolah Standar Nasional dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA/SMK. e.bersertifikat. Memberdayakan Solo Technopark (STP) sebagai pusat vokasi dan inovasi teknologi yang dibangun dengan sinergi antara dunia pendidikan. STP dikembangkan serta penelitian di beberapa SMK yang mampu berprestasi dalam merakit laptop. b. SMA 30 buah dan SMK 217 buah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 8 . SD Kentingan dan SMK Negeri 4. SMP 29 buah. patriotisme dan budaya bangsa yang dijabarkan dalam etika budi pekerti di keluarga.

Prestasi siswa yang diraih diantaranya adalah Juara Lomba Matematika Tingkat Internasional SD dan SMP. SMP dan SMA. dan Juara Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Mata Lomba IPS dan Humaniora. Juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD.daya manusia. kepala sekolah. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan. prestasi pendidikan pada tahun 2011 menunjukkan nilai tambah yang signifikan pada tingkat nasional maupun internasional.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 9 . Pada tahun 2011 STP meluluskan 303 orang. Dalam bidang seni meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai juara II mata lomba menyanyi solo/vocal putra dan Juara III mata lomba cipta dan baca puisi putri. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. bidang budaya pelestarian terintegrasi dan untuk pengembangan mendukung budaya lokal dilakukan pariwisata pengembangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu. dan seluruhnya telah terserap di berbagai bidang kerja. sehingga jumlah siswa yang telah lulus adalah 1000 orang. Dalam bidang olahraga juga meraih beberapa prestasi dalam Olimpiade Olah Raga Tingkat Sekolah Dasar se-Asia Tenggara baik juara tingkat SD dan SMP. Kreativitas budaya dikemas secara sistematis dalam Kalender Acara Budaya Tahun 2011 (Calendar of Cultural Events 2011) yang diharapkan semakin memperkuat citra Kota Solo sebagai Kota Budaya. Melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya. pengawas sekolah berprestasi dan guru PLB berdedikasi Tingkat Nasional. meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan industri. Prestasi pendidik yang diraih adalah Juara I Pemilihan guru.

99 per 1. Untuk kegiatan berupa pertemuan.016. dan 81. serta pengujian sampel sebanyak 318. Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.36 per 100.44% diantaranya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.000 kelahiran hidup tahun 2011. 143 industri rumah tangga (IRT).000 balita. kematian bayi 4. konferensi dan pameran pada tahun 2011 adalah 4. 3.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 39. 17 UPT Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium kesehatan ikut berperan menjamin Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Serangkaian kegiatan budaya yang dilaksanakan tersebut cukup berhasil menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berkunjung. status gizi balita : tidak ada lagi kasus balita gizi buruk.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 10 . Kinerja Kesehatan Masyarakat Indikator derajat kesehatan tahun 2011 menunjukkan perbaikan kinerja.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 0.055 kegiatan meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya 3. yaitu penurunan angka kematian ibu dari 91.496 orang sehingga meningkat signifikan sebesar 70.41%. Upaya pengawasan obat dan makanan telah dilakukan dengan sasaran 70 lokasi peredaran makanan.42 per 100.686 kegiatan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.732.273 orang dibandingkan tahun 2010 tercatat sebanyak 1. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di UPT Instalasi Farmasi.sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.73 per 1.

436 orang dan Gold sebanyak 12. sampai akhir tahun 2011 mampu melayani 226. Klaim rumah sakit pada tahun 2010. Jamkesmas.31% penduduk Kota Surakarta.600 tahun 2010 menjadi 318. askes PNS dan askes swasta lainnya sebesar 82.00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima pilih tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sedangkan realisasi pembayaran klaim rumah sakit pada tahun 2011 mencapai Rp.75%.252.327 menjadi 16. Jumlah tersebut terdiri dari kelompok Silver sebanyak 213. Untuk mendukung peningkatan pelayanan PKMS. 16.310.757. Upaya peningkatan kesehatan melalui Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. 18. Menurunnya kunjungan pelayanan kesehatan peserta PKMS baik rawat jalan maupun rawat inap.377 pada tahun 2011.125.254 atau 45. sejak tahun 2010 telah dibangun secara bertahap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan akan diselesaikan dan dioperasikan pada tahun 2012 yang menjadi rujukan pasien PKMS. Kunjungan rawat jalan peserta PKMS di Puskesmas mengalami sedikit penurunan dari 329. Sedangkan untuk persentase penduduk Kota Surakarta yang telah mendapatkan jaminan kesehatan baik dari PKMS. Puskesmas dan tempat lain.722. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.terhindar dari efek negatif atas penggunaan obat-obatan dan bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar kesehatan.216. diharapkan sebagai indikasi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.00 (enam belas milyar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) . Rp. Demikian juga kunjungan rawat inap di rumah sakit dari 19.934.818 orang.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 11 .

dan abatisasi massal selektif.46%.9 per 10. antara lain penanggulangan penyakit TBC mampu meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC dari 90% menjadi 96. yaitu HIV sebanyak 76 kasus dari 59 kasus.Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit meliputi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penanggulangan penyakit menular. nyamuk Namun baik di demikian penyakit DB di Kota Surakarta masih perlu mendapat perhatian. Kegiatan tersebut. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pencegahan penyebaran 12 .000 penduduk. mampu menurunkan angka kesakitan demam berdarah dari 10. Upaya pencegahan telah dilakukan pula melalui SMA/SMK. Penanggulangan penyakit menular Demam Berdarah (DB) melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang telah berhasil menekan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue dengan pola partisipasi masyarakat dengan beberapa kegiatan yaitu gerakan PSN. porselenisasi bak mandi. Oen dan RSUD sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada siswa SMA/SMK. PKK dan Warga Peduli AIDS di 8 (delapan) kalurahan resiko tinggi. dan AIDS sebanyak 125 kasus dari 105 kasus. 1 Dr. guru Puskesmas Voluntary Clinic Test (VCT) di Puskesmas Manahan dan 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Dr. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS dilakukan melalui Puskesmas dengan pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Puskesmas Manahan dan Sangkrah.19 menjadi 1. mengingat angka kepadatan pemukiman maupun disekolah melebihi target angka nasional. Penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Penemuan kasus yang meningkat menjadi keprihatinan kita bersama untuk lebih meningkatkan sosialisasi serta sedini mungkin. Moewardi.

Puskesmas Jayengan. Nusukan. On line Simkesda. Puskesmas Ngoresan. Sistem Puskesmas Manahan. Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan tingkat paling dasar. Puskesmas Penumping. pelayanan dokter spesialis anak. wanita usia subur. yaitu Puskesmas Pajang. Program standarisasi kesehatan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. polio. ibu hamil. Informasi Kesehatan dan Puskesmas secara on line merupakan sistem peringatan dini bagi pengamatan penyakit.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 13 . kesehatan masyarakat di /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.Program imunisasi yang ditujukan bagi bayi. Cakupan kelurahan yang telah mencapai Imunisasi bagi semua Anak (Universal pelayanan Child Imunisation) untuk meningkat dari 50 kelurahan menjadi 51 kelurahan. merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti TBC. Puskesmas Banyuanyar. dana program pemberdayaan 2010 telah Posyandu masyarakat di bidang pada tahun stimulan operasional kepada 594 Posyandu Balita dan 314 Posyandu Lansia. dan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Hepatitis B. Puskesmas Sangkrah. Jumlah Puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001:2008 bertambah dari 7 (tujuh) menjadi 9 (sembilan) Puskesmas. Puskesmas Sibela. Pertusis. sehingga apabila terjadi kejadian luar biasa dapat segera diatasi. anak usia sekolah dasar. Diptheri. dan campak. untuk tahun 2011 dana stimulan operasional Posyandu diberikan kepada 594 Posyandu Balita dan 324 Posyandu Lansia. dilakukan melalui sertifikasi ISO Puskesmas. Dalam dilakukan rangka pemberian meningkatkan kesehatan. tetanus.

ibu nifas dan ibu menyusui. sejak bulan Pebruari 2011 diselenggarakan ambulan rakyat di 4 Puskesmas Rawat Inap. pembentukan 92 Kader Anti Asap Rokok (KAAR) dari unsur Karang Taruna. Keberhasilan program kesehatan selama tahun 2011 tidak terlepas Institusi dari dukungan peran serta masyarakat dan LSM melalui peduli kemitraan dengan berbagai pihak seperti Posyandu. dan Puskesmas Nusukan. pendirian Klinik Berhenti Merokok (KBM) di 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Penumping. Selanjutnya.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 14 . Selain itu dalam rangka meningkatkan perilaku pemberian ASI eksklusif telah dikembangkan Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu) sebanyak 37 kelompok. Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Peningkatan sebagai upaya Kapasitas menciptakan Pelayanan Publik merupakan kepada agenda yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta pelayanan prima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pendidikan Tenaga Kesehatan kesehatan. telah dilakukan kampanye anti rokok bagi anak sekolah. PKK. LPMK. 4. Puskesmas Purwodiningratan. yaitu model pembelajaran sebaya dari kelompok ibu hamil. prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah juara harapan II tingkat provinsi untuk dokter kecil dan juara kedua tingkat provinsi untuk Kader Kesehatan Remaja SLTP.Upaya untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga. Rotary Club. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu. dan tatanan sekolah terutama terkait dengan perilaku merokok. Puskesmas Kratonan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan. optimalisasi fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Oleh karenanya evaluasi kelembagaan perangkat daerah telah dilakukan yang bertujuan untuk penyerasian. Birokrasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. yang akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan. Aspek kualitas sumber daya manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan negeri kualitas dan pelayanan publik. Di samping itu. Pelimpahan urusan kepada Lurah merupakan Surakarta usaha untuk yang dilaksanakan oleh dan Pemerintah Kota menyederhanakan mendekatkan masyarakat dengan pelayanan yang dibutuhkan. Dari manajemen. Pada tahun 2011 telah dirintis penyusunan pelimpahan urusan kepada Lurah. penyesuaian dan pembenahan organisasi perangkat daerah. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengadaan SMS Gateway /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pelaksanaan kantor sisi pendidikan dan latihan baik struktural maupun teknis bagi pegawai sipil pembangunan yang terus gedung pemerintah adalah upaya dilakukan.masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 15 . telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui sertifikasi ISO 9001:2008 di Kecamatan Serengan dan Pasarkliwon. Sebagai salah satu contoh adalah penyatuan Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal menjadi sebagai Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT). Prestasi yang diraih pada tahun 2011 adalah Juara I Tingkat Provinsi untuk pengelolaan pasar tradisional.

pada tahun 2011 telah dimulai secara bertahap proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik. dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif.000.yang memuat informasi tentang syarat.000. meliputi 69 penyedia dalam kota dan 66 penyedia dari luar kota. Adapun jumlah rekanan penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang di LPSE sebanyak 135 penyedia. Peningkatan pelayanan kependudukan dilakukan dengan melaksanakan program e-KTP sebagai tindaklanjut pemutakhiran data penduduk yang telah dilakukan sebelumnya. 13 paket lelang dengan efisiensi yang didapat dari harga kontrak atau penawaran total sebesar 5%. Perekaman data penduduk wajib KTP sampai dengan akhir Desember 2011 telah mecapai 252.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 16 . Selanjutnya. Walaupun dengan persiapan dan pelaksanaan yang relatif terbatas. efisien dan terbuka. Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. namun pada kenyataannya pelaksanaan program e-KTP di Kota Surakarta dinyatakan terbaik pada saat evaluasi 2 bulan pertama dikarenakan capaiannya tertinggi di tingkat nasional maupun provinsi dari 197 kabupaten/kota yang menerapkan e-KTP tahun 2011.365 orang atau mencapai kurang lebih 72%. 9. mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.00 (sembilan milyar rupiah) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan di kelurahan. penyelesaian dan pengaduan perijinan.000. Pada bulan Agustus tahun 2011 Pemerintah Kota telah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-Procurement.068 orang dari target 350.

Kesejahteraan Sosial melalui penyediaan kesempatan yang lebih Gelandangan. Prestasi Kota Surakarta tahun 2011 dalam hal Kinerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik dibidang perhubungan memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha 5 kali berturutturut. Pengemis. pendidikan dan kesehatan.pembangunan di tingkat kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Surakarta memperoleh penghargaan Piala ICT Pura Kategori Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kebijakan kemandirian tersebut bagi dimaksudkan Penyandang untuk Masalah menciptakan luas. Pengamen. Pekerja Seks Komersial serta Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. ekonomi bisnis.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 17 . Pelatihan keterampilan bagi diffabel. Kinerja Sosial Kota Surakarta dalam pembangunan di bidang sosial di diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi masyarakat luas demi tercapainya keadilan sosial yang adil dan lebih merata. dengan kriteria penilaian yang paling menonjol karena telah memiliki grand design bidang transportasi untuk jangka waktu 20 tahun kedepan. anak putus /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Dalam penerapan dan pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dibidang pelayanan pemerintahan. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan melalui potensi berbagai sumber program kesejahteraan seperti dan Orang sosial diupayakan penanganan Terlantar. 5.

serta pemberian bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.00 (dua puluh lima juta rupiah). Disamping itu perhatian terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak yatim piatu ditangani melalui di dalam Panti Asuhan Pamardi Yoga. dan Klaster Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Sedangkan perhatian kepada orang jompo yang ditangani di Panti Wreda dilakukan melalui pemeliharaan kesehatan. bantuan biaya sekolah dan kegiatan berkesenian untuk keseimbangan perkembangan psikologis anak. Pada tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memberikan bantuan kepada 10 KUBE di Kecamatan Serengan masing-masing sebesar Rp. Selain itu. Dalam Surakarta melakukan rangka penanggulangan Tim kemiskinan di Kota telah dibentuk Koordinasi Penanggulangan penyusunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan di tahun 2011 telah selesai penataan organisasi. dan pemberian keterampilan. hal ini diupayakan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. yaitu pemenuhan makan minum sehari-hari. Penanggulangan kemiskinan.000.000. pembinaan kerohanian. melakukan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta tahun 2011-2015 serta melaksanakan Rapat Koordinasi kelompok program yang dikelompokkan ke dalam 3 klaster yaitu Klaster Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. berbagai program penanggulangan kemiskinan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. salah satunya dilakukan dengan penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu sebuah wadah pembinaan yang diberikan bantuan uang untuk simpan pinjam.sekolah dan anak dari warga yang kurang mampu. 25. Klaster Pemberdayaan Masyarakat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 18 .

yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan menghambat kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Subsidi gas 3 kg. yang bertujuan untuk membantu beban pemakaman dikeluarkan disamping sebagai wujud empati terhadap musibah 19 . Juara I KB Lestari 20 Tahun Tingkat Provinsi Jawa Tengah. pendidikan serta peningkatan sosial ekonomi masyarakat. bantuan RTLH. Juara III Duta Mahasiswa Putri bidang KB Tingkat Provinsi Jawa Tengah.seperti PKMS. budaya tertib hukum/peraturan. gotong royong dan menghargai sehingga dapat menciptakan kondusif di Kota Surakarta. yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) telah mendorong terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin di bidang kesehatan. bantuan alat kontrasepsi. BPMKS. BOS. Kondisi yang kondusif berdampak pada menurunnya gejolak dan konflik sosial. Selain itu. Selain itu. Selanjutnya. Beberapa prestasi yang dicapai berkaitan dengan kinerja bidang sosial adalah Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kota Layak Anak Kategori Madya.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 pula program atas biaya bantuan pemakaman yang masyarakat kurang mampu. bentuk saling fasilitasi peningkatan dan perkuatan keamanan dan ketertiban pertahanan suasana diupayakan melalui sinergi antara aparat dan masyarakat dalam kelembagaan sipil/linmas. Kota Surakarta pada tahun 2011 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional ke-2 Kota Layak Anak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. program P2MBG. bagi harus diselenggarakan meringankan yang dialami. Juara II PIK Remaja Mahardika katagori tegar Tingkat Provinsi Jawa Tengah. bantuan raskin.

Wilayah Kota Surakarta sangat kecil pengaruhnya terhadap iklim global. 6. pada tahun 2011 telah dilaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana untuk lebih memberikan penekanan pada aksesbilitas publik dan sarana-prasarana lingkungan yang bebas dari hunian kumuh dan liar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta antara lain terlibat dalam kegiatan internasional seperti GTZ – Paklim untuk advis kebijakan perubahan iklim dan GTZ – Udara Bersih untuk Lingkup Kota-Kota Kecil (Clean Air for Smaller Cities). Kinerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kota.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 20 . pengelolaan sampah pada sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tinggalnya. nyaman dan berkarakter sebagai kota warisan budaya. yang ditindaklanjuti dengan pemantauan kualitas udara untuk mewujudkan udara bersih perkotaan. Ruang Terbuka Hijau tahun 2010 sebesar 15%. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Untuk mewujudkan kondisi lingkungan terang. untuk tahun 2011 sebesar 18%.se-Asia Pasifik (2nd International Conference on Child Friendly Asia Pacific “Engaging Children”). pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah tempat pada Kota Dalam Hutan. namun kita dapat mengelola iklim mikro dan atmosfer kota yang sejuk dan teduh untuk mewujudkan Kota di dalam Hutan sebagai salah satu misi kota budaya berwawasan lingkungan. Pengelolaan sarana prasarana kota harus bersinergi dengan penataan ruang dan lingkungan hidup sebagai antisipasi terhadap fenomena alam perubahan iklim akibat dari pemanasan global. penambahan aksentuasi Jawa bangunan-bangunan dan tempat umum. aman.

Penilaian evaluasi 2011 perkotaan untuk periode tahun menghasilkan penghargaan peringkat pertama yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang direncanakan.Keberhasilan kinerja pengelolaan sarana prasarana kota. penataan ruang dan lingkungan hidup mampu mewujudkan penampilan wajah kota dan memberikan kontribusi yang besar untuk kualitas mewujudkan udara lingkungan nyaman. Pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upayaupaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang akuntabel serta perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan tahun-tahun sebelumnya sehingga memenuhi standart penilaian akuntansi pemerintah (SAP). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2010 dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2011. Pada tahun 2011. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 21 . yang merupakan penilaian tertinggi opini BPK. Kita patut bersyukur bahwa penilaian WTP tersebut untuk tingkat Provinsi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

dan selanjutnya telah diikuti pula dengan penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Perda tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan pada tahun 2010. Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Surakarta telah mempunyai payung hukum dalam mengelola PAD yang menjadi kewenangannya. Berikut ini disampaikan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.Jawa Tengah merupakan yang pertama kali diperoleh kabupaten/ kota. dan diharapkan mampu meningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat serta memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan investasi dan perekonomian kota. masih menjadi tugas kita bersama untuk segera menetapkan Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta persiapan pengalihan sumber daya dan teknologinya guna pengelolaan penuh PBB pada tahun 2014. efektif dan efisien. implementasi peraturanperaturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah yang terencana. Secara normatif. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan regulasi-regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum kebijakan APBD Tahun 2011 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam paket regulasi tentang keuangan daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. transparan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 22 .

886.yang meliputi Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.58%. Realisasi tersebut meningkat 3.79% dari anggaran. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.00 (satu trilyun lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.029.41% dari anggaran. Retribusi Daerah.00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau melampaui 102. Realisasi tersebut meningkat 3.00 (satu trilyun dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau 102.000.000.688.21% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99. Pelampauan target PAD terutama berasal dari pos pajak daerah. dianggarkan sebesar Rp.538.096.060. Kebijakan Umum dan Kinerja Pendapatan Daerah Anggaran pendapatan daerah tahun 2011 sebesar Rp.258.65%.523. Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah : 1. 176.005. 1.76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98. Pajak Daerah. yang disebabkan mulai tahun 2011 pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pendapatan Asli Daerah (PAD).527.176. (seratus tujuh puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar 181. Adapun perincian pendapatan daerah terdiri atas: a.doc 9/29/2013 a9/p9 23 . 1.00 Rp.152.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 24 . pajak hiburan dan pajak restoran.94% dari anggaran. Pencapaian tersebut terutama disebabkan c. sehingga mampu digali potensinya secara optimal.166. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan Rp.000. meliputi Pendapatan Hibah. Dana perimbangan. Realisasi tersebut meningkat 1.437. dari Provinsi atau Pemerintah dianggarkan sebesar Rp.312. Bersifat pemberian dari pemerintah pusat. Disamping itu dengan semakin banyaknya event pariwisata. b.00 (seratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 169. 659. 665. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Daerah Keuangan Lainnya. meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.191.00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.45%.00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 100. yang sah. mendorong Surakarta wisatawan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel.49% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99.776. ke hiburan kota serta konferensi. sedangkan penetapan pagu dana perimbangan tahun 2011 oleh Pemerintah Pusat.000. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.382.sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. peningkatan pertemuan kunjungan dan pameran.891. Lain–lain peningkatan Pendapatan penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 25 . 1.601. Belanja Daerah pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. Realisasi tersebut meningkat 13. investor.belas ribu rupiah) dan terealisasi Rp. prioritas APBD Tahun pembangunan yang telah disampaikan pada bagian pembukaan laporan ini. Hal utama dari pengelolaan pendapatan daerah adalah peningkatan akuntabel masyarakat. DPPID. 2. Meningkatnya pendapatan dari sektor ini antara lain diperoleh dari penerimaan hibah dari pemerintah pusat.912. DPID.469.434.74% dari anggaran. disamping terus meningkatkan kesadaran masyarakat. profesionalisme sehingga dunia Membangun aparat pengelola pendapatan.867. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah.044. 183. pajak/retribusi kewajibannya merupakan langkah strategis ke depan.47%. Dana tambahan penghasilan guru PNSD. Dana BOS. serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi. penerimaan bagi hasil PKB. Kebijakan Umum dan Kinerja Belanja Daerah Berkenaan pelaksanaan dengan Kebijakan 2011 Umum diarahkan Belanja pada Daerah.00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu rupiah ) atau 107.00 (satu trilyun lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. kepercayaan Pusat dan atas penyusunan dan pelaksanaan regulasi yang transparan dan mampu komitmen meningkatkan Pemerintah wajib usaha. PBBKB.053. BBNKB.27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94.

ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dapat direalisasikan Rp. 982.645.954.738,00 (sembilan ratus delapan puluh dua milyar enam ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) atau 93,24% dari anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tak Terduga; sebesar Rp. 696.649.666.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 668.505.644.379,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,96% dari anggaran. Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2011 sebesar Rp. 357.263.200.869,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasinya sebesar Rp. 314.140.310.359,00 (tiga ratus empat belas milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) atau 87,93% dari anggaran. 3. Kebijakan Umum dan Kinerja Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran untuk 2011 adalah kemampuan penerimaan pembiayaan memenuhi kekurangan sumber-sumber
6:22

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

26

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya membiayai rencana pembangunan daerah RSUD, serta dalam pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah khususnya pembayaran hutang kepada pemerintah pusat. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Bergulir, Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, Penerimaan Penerimaan Kembali dari Pemberian Ketiga Pinjaman/Dana dan Pihak Penerimaan/Penarikan

Deposito. Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan Rp. 59.522.225.331,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan realisasinya Rp. 56.684.600.172,00 (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) atau 95,23% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2011 meliputi Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah (kredit bergulir) dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga dianggarkan Rp. 10.867.895.862,00 (sepuluh

milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), dengan realisasinya Rp. 7.856.072.718,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 72,29% dari anggaran. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9

6:22

27

Sejalan yang meliputi

dengan urusan

amanat wajib

otonomi urusan

daerah pilihan,

maka tugas Berikut

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Desentralisasi dan pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

disampaikan penyelenggaraan urusan desentralisasi tersebut : A. Penyelenggaraan Urusan Wajib : Penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dalam penanganan urusan-urusan wajib pada Tahun Anggaran 2011 dialokasikan Rp. 1.005.970.626.469,00 ( satu trilyun lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 937.122.283.292,00. (sembilan ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 93,16% (sembilan puluh tiga koma enam belas persen). Urusan wajib tersebut meliputi urusan sebagai berikut: 1. Urusan Wajib Pendidikan; Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp. 494.710.096.400,00 ( empat ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan berhasil diserap sebesar Rp. 457.588.287.925,00 (empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah ) atau 92,50%. Program yang dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu Pendidik
/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22

28

Pelatihan Berprestasi. dan Bantuan kesejahteraan guru bantu. pengadaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. SD Penyediaan dan SMP. Tersedianya buku SD dan SMP penerima DAK. Pelayanan dan Program Peningkatan yang Menejemen Pendidikan. Penyelenggaran Gerakan Vokasi. Seleksi Calon Kepala Sekolah. bantuan Pembinaan Rehabilitasi Kompetensi dan Satuan sedang/berat bangunan sekolah.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 29 . Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar. Kegiatan dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. GTT/GTY dan PTT/PTY. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. bakat. Penyaluran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Pengadaan buku – buku SMP (DAK SMP). operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan Salafiyah Pendidikan kelembagaan dan menejemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.buku dan Alat Tulis Siswa. Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pembangunan perpustakaan sekolah. Pengembangan Pembelajaran Langsung diluar Ruang Kelas. Bantuan buku perpustakaan (Bangub). Tersedianya alat peraga pendidikan dan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan. Output dari program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya program kegiatan pemerintah pusat. Pengadaan Siswa Alat Praktek dan Peraga Siswa. dan kreativitas siswa. Terlaksananya buku buku untuk SD/SDLB (DAK SD). Pengadaan Buku . Pembangunan Gedung Sekolah. Pembinaan minat.dan Tenaga Kependidikan.

Bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1 / D4.469.898. GTT/GTY dan PTT/PTY. Penyakit Sarana Program Pencegahan Program dan Penanggulangan Pelayanan dan Menular. 2. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita.00 ( delapan puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan berhasil terserap Rp. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah Rp.134. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Peningkatan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Program Pengadaan.37%. Kegiatan pembukaan lomba lomba kompetensi siswa.546. Peningkatnya pengembangan dan pelestarian buta aksara di Kota Surakarta. 75. SMA.TIK penunjang perpustakaan dan multimedia interaktif pembelajaran (DAK SD).623.889. 80. Terlaksanaya Sosialisasi BOS SD dan SMP. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Terlaksananya kreaso sebagai wahana dalam kreasi. dan Pelayanan kartu BPMKS di Kota Surakarta. Program Pengawasan Obat dan Makanan. Terlaksananya Jambore PNF (Bangub). pengadaan peralatan peraga (DAK SMP). dan SMK. UNPK Paket B dan C. Penyelenggaraan urusan ini diantaranya dengan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.00 (tujuh puluh lima milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 94. Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu jaringannya. Prasarana Standardisasi Kesehatan. Bantuan kesejahteraan guru bantu. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi. Urusan Wajib Kesehatan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 30 . Pelatihan guru Mapel UN SMP.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 31 . pembangunan RSUD. Pengadaan obat-obatan dan logistik Rumah Sakit. Meningkatnya cakupan imunisasi lengkap. dan Penyemprotan/ imunisasi.8% dan tidak ditemukan balita kasus gizi buruk. Pemberian tambahan sarang makanan nyamuk. Meningkatkan penanganan balita dengan gangguan tumbuh kembang.500. dan dan vitamin. Output dari 5 kegiatan-kegiatan (lima) air Ruang bersih tersebut Khusus yang antara lain Meningkatnya keamanan makanan yang beredar di pasaran. Peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.00 ( lima puluh satu /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Terselenggaranya pelayanan puskesmas yang terstandardisasi. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. penanggulangan masyarakat. Terlengkapinya peralatan kedokteran di RSUD. 3.Kegiatannya antara lain Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. fogging penyakit.371. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat DBD. 51. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.860. serta berhasil ditekannya jumlah kematian Ibu hingga 41. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Peningkatan Peningkatan surveilance Evaluasi epidemiologi pengembangan standar pelayanan kesehatan. Meningkatnya memenuhi kesehatan. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. Tersusunnya Standard Pelayanan Minimal. Tersedianya cakupan untuk Merokok. syarat Membaiknya status gizi kualitas anak SD dan TK. Kemitraan asuransi kesehatan Pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita.

475. Program yang dilaksanakan Jembatan. Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai. Output dari kegiatan tersebut antara lain Perbaikan jalan Slamet Riyadi dan jalan Urip Sumoharjo. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. 49.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 32 . adalah Program Pembangunan Jalan jalan dan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. dan Perbaikan prasarana pintu air Demangan.171. sedang realisasinya Rp. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.813.milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Peningkatan dan perbaikan beberapa jalan kota. 7.29%. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Peningkatan Simpang Komplang.00 (tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.980.410.000. Rehabilitasi talud kali Gajah Putih. Urusan Wajib Perumahan. 3. Program Pembangunan saluran/drainase/goronggorong. dan Program Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penanggulangan banjir pada daerah-daerah tangkapan air. Program Pembangunan turup/talud/bronjong.00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh pulu satu rupiah) atau 97.

Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Air limbah di Kelurahan Mojosongo. peningkatan Pemakaman.921.doc 9/29/2013 a9/p9 33 . Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi dan Air Bersih Terutama Bagi Masyarakat Miskin.00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi Rp.790. Sewu.00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu enam ratus lima puluh rupiah) atau 92. Pembangunan Sarana Air bersih. Outputnya antara lain Pembangunan Sambungan Rumah di Kelurahan Semanggi. 7.000. IPAL komunal.944. Urusan Wajib Penataan Ruang. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Sarana dan Utilitas (PSU) Sanitasi (DAK Perkim).131.244. 4.00 ( empat milyar 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Jebres). Pembangunan Prasarana. Alokasi anggaran ini Rp. Terciptanya Pelayanan Pemakaman Umum yang lebih baik. Kelurahan Danukusuman. dan Sosilaisasi WPH relokasi.668.72% yang digunakan untuk melaksanakan Program lingkungan sehat perumahan.650. serta Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam. Verifikasi buku merah dan Apraisal tanah (Kelurahan Pucang Sawit.terealisasi Rp. Pengelolaan Program Areal pengembangan Program perumahan. Kelurahan Tipes.387. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman. 4. kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran serta Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. 4.

74%. Koordinasi teknis perijinan. 5.00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.542.000. Program Pemanfaatan ruang. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota. Program yang dilaksanakan antara lain Perencanaan tata ruang. Survey dan pemetaan.00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 93.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 34 .537. Penyusunan rencana teknis ruang kawasan. Output dari kegiatannya antara lain penataan RTBL kawasan banyuanyar dan Nusukan RTBL Monumen 45 dan Pasar Legi. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. dan Program Pengendalian pemanfaatan ruang. Program yang dilaksanakan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.978. 6. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang. Gerbang taman Sriwedari berornamen kayu. Data base rencana jalan kota di kecamatan Banjarsari. serta Pengadaan dan pemeliharaan taman di Kelurahan.013.23% dari alokasi anggaran. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan. Usulan 55 obyek sebagai bangunan/benda cagar budaya. DED koridor jalan Perintis Kemerdekaan.seratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh enam ratus enam puluh delapan rupiah) . Data base bagunan kawasan Laweyan.967. yaitu 86. DED Rehabilitasi gedung DHC 45 Surakarta. sedang realisasinya Rp 6.

Sayembara perencanaan kawasan Jl.adalah Program Pengembangan data/Informasi. serta Penataan taman di lingkungan STP. penanganan masyarakat layanan pelaporan. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan Koordinasi program perencanaan partisipasi kebijakan RKPD. Penyusunan profil daerah. Penyusunan profil klaster/workshop/seminar daerah. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Pengolahan data gakin dan Surakarta dalam angka. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan strategis dokumen cepat perencanaan. Bayangkara. dalam publik. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Terselenggaranya temu Pengembangan Ekonomi Lokal. Pengembangan dan rancangan perumusan Penyusunan Penyelenggaran musrenbang RKPD. perumahan. Dokumen Kawasan Rencana Perkotaan Program kawasan dan Pembangunan V. tumbuh. monitoring. dan Program Program Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 35 . Pembangunan Ekonomi. Kajian model aksentuasi khas jawa. Program Kerjasama Pembangunan. penyusunan RKPD. Pengendalian Pemanfaat Ruang. Tersusunnya grand design BUMM dan fasilitasi pendampingan BUMM. evaluasi dan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Pembentukan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. asistensi Perumahan Dana perencanaan Pendampingan Pembangunan Kelurahan kelurahan.

Penciptaan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Fasilitasi perijinan perhubungan. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.500. Kebijakan pembangunan urusan ini diarahkan pada pada pelaksanaan program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.991.967.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah). 21.6. dan Penciptaan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan. 20.139. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana angkutan. Urusan Wajib Perhubungan.doc 9/29/2013 a9/p9 36 . Penyuluhan menggunakan pelayanan angkutan.00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 94. rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.60%. tepat. dan Peningkatan pelayanan Lintas. terserap sebesar Rp. cepat. dan fasilitas LLAJ. Pengadaan marka jalan. Peningkatan Pengamanan Lalu Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.163. yang bagi sopir/juru angkutan. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. jasa keselamatan penumpang. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.315. di mudi untuk peningkatan disiplin mudah. dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. Peningkatan disiplin masyarakat Pengendalian murah bidang dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

439. pembuatan DED perluasan terminal. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.948.913. pemasangan RPPJ. pemasangan trafic ligth ATCS di 3 titik simpang jalan. terpeliharanya berbagai peralatan uji kendaraan dan pengadaan alat uji emisi gas buang. 55. bimbingan teknis dasar DLLAJ.261. pelatihan juru parkir serta sosialisasi perda parkir. 7.keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. 52. penambahan fasilitas sarana prasarana halte BST dan sosialisasi BST. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.51% dari alokasi anggaran. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. pembangunan median jalan. Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil kegiatan antara lain berupa operasionalisasi kereta wisata Jaladara dan bus wisata Werkudara. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yaitu 95. pembangunan 10 halte Bus Solo Trans (BST). Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. sosialisasi zona selamat sekolah (ZoSS). pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas. Urusan Wajib Lingkungan Hidup. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Program yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.952. pengadaan marka jalan.500.doc 9/29/2013 a9/p9 37 .00 ( lima puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi Rp.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 38 . Pemantauan baku mutu kualitas air. dan Peningkatan peringkat serta kerja perusahaan dalam air. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. (proper). Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Konservasi sumber daya air pengendalian kerusakan sumber-sumber Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air. Pengelolaan RTH. Pembangunan taman hijau di bantaran sungai Kalianyar dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Peningkatan peran masyarakat pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan 89 sumur resapan air. Pemantauan kualitas lingkungan. Pemeliharaan RTH.Peningkatan Pengendalian Polusi. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga bagi 50 orang. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Peringatan hari lingkungan hidup. Penanaman pohon. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan. Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Pengkajian dampak lingkungan.

74.634. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).00 (Sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat belas juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. Output dari kegiatan tersebut antara lain pengadaan tanah untuk Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gandekan serta sertifikasi aset Pemerintah Kota Surakarta dan tersedianya data pertanahan yang terbaharui. tahun 2011 Alokasi adalah untuk sebesar urusan Rp. 8.068.160 (Tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah ) atau 76. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.700. penggunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi Kegiatan Penataan penguasaan.45% dari alokasi anggaran. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.024.00 (tujuh milyar dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9. Realisasi /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. pertanahan 96.714.230.bengawan solo. kecamatan dan kelurahan. pemilikan. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.752. 6. penggunaan dan pemanfaatan tanah serta Penyusunan sistem pendaftaran tanah. 7.58%. Urusan Wajib pada Pertanahan.000.500. Pembangunan taman dan pemeliharaan taman kota.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Publik 39 . Penyusunan rencana investasi pengelolaan TPA. Urusan Pertanahan dilaksanakan dengan Program Penataan penguasaan.00 (enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94. pemilikan .

Alokasi anggaran 1. dan Terpeliharanya data kependudukan. Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan penanggulangan narkoba /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. olahraga. Program yang dilaksanakan meliputi Program Program Keluarga Peningkatan Berencana.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pengembangan data base kependudukan. Koordinasi pelaksanaan kependudukan.00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah ) adapun realisasinya sebesar 91. Peningkatan pelayanan KK dan KTP.000. Urusan Wajib Keluarga Berencana urusan dan ini Keluarga adalah Rp. Program Pelayanan PMS 40 Kontrasepsi. Output kegiatannya antara lain Pemutakhiran data penduduk dan pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK. busana.Pemegang KIA pada tahun 2011 sejumlah 5886 orang meningkat dari tahun 2010 sejumlah 3659. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan monitoring. kuliner.934. Sejahtera.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 . 10. Tersedianya analisis data statistis vital dan tersedianya Kartu Insentif Anak (KIA) bagi anak usia di bawah 18 tahun. Pemegang kartu ini mendapatkan fasilitas diskon untuk fasilitas pendidikan.371. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.779.90% yaitu Rp.kegiatan antara lain implementasi Sistem Administrasi kebijakan Kependudukan.492. wisata. 1. Evaluasi dan pelaporan. Penerbitan Akta Catatan Sipil.950.

Bina Keluarga Remaja sebanyak 66 kelompok. Pengadaan berbagai macam alat kontrasepsi.722.000.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 Rp.41% dari seluruh pasangan subur yang berjumlah 71.00 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. serta KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR). Pengadaan alat kontrasepsi dan advokasi. 2.782 atau mencapai 108. Sosialisasi manfaat KB bagi calon pengantin. Capaian urusan ini pada tahun 2011 antara lain Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB Baru sebanyak 11.889.343. Output kegiatan tersebut antara lain pembinaan KB di 51 kelurahan.000.989.62% dari target. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. Bina Keluarga Balita sebanyak 312 kelompok. Sampai dengan tahun 2011.726. secara kumulatif sebanyak 514 kelompok UPPKS telah menerima bantuan dana bergulir rupiah) setiap kelompok.949. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Sosial.termasuk HIV/AIDS.164 atau 79.00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan penyerapan 94. 11. 5.000. Membina peserta KB aktif sebanyak 57. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelayanan KIE.00 (lima juta 41 . Bina Keluarga Lansia sebanyak 160 kelompok. serta pembinaan peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).38% atau sebesar Rp. 2. Pembinaan Keluarga Berencana. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja.

serta Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial. Program Peningkatan kesempatan kerja. Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar : 25 orang. Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.000. 6.855. pendataan bagi PMKS di 51 kelurahan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.289. Program yang dilaksanakan antara lain Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Program yang dilaksanakan antara lain Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Penanganan para penyandang cacat. penanganan anak jalanan : 27 orang. 6. pembinaan eks penyandang penyakit sosial. Output dari kegiatan tersebut antara lain Penjaringan PGOT dan gelandangan psikotik : 189 orang. serta Pelatihan ketrampilan bagi penyandang penyakit sosial : 30 orang.708. Pelatihan ketrampilan bagi panyandang cacat : 20 orang. dan Program pelayanan. 12. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Peningkatan kualitas sarana.28% dari anggaran.ratus dua puluh dua rupiah). Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.00 ( enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Program pembinaan anak terlantar.806.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 42 . Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.00 (enam milyar lima puluh lima delapan ratus enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang berarti 96. dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.055.

Program-program tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Usaha Kecil dan Menengah . Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.945. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Urusan Wajib Koperasi. dan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Pelatihan teknisi komputer.93% dari alokasi anggaran. Output kegiatannya adalah Buku Profil Ketenagakerjaan dan rancangan naskah akademik.998. tenaga kerja Pendidikan online. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Penyusunan data base tenaga kerja daerah dan penyusunan naskah akademis tentang bursa ketenagakerjaan.00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah) atau 95.00 (empat milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi Rp.517.168. Alokasi anggaran sebesar Rp. Program yang dilaksanakan antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif. Job Market Fair. 4. dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.500. dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Penyebarluasan informasi secara Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. 3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jamsostek. 13.serta Program perluasan pengembangan kesempatan kerja. garmen.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 43 .415. pramuniaga dan terapi.

Fasilitasi akses permodalan dan bantuan keuangan RT. dan Pembinaan.28% dari /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surakarta memperoleh penghargaan Pemberdayaan Satya Lencana Pembangunan dan di bidang Ekonomi Kerakyatan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik pada Pameran Asean Women melalui KUB Bina Mandiri dan Usaha Limbah Koran. Pelatihan Kewirausahaan. Pengemasan Makanan Industri Makanan. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan.197. Pameran dan promosi produk koperasi dan UMKM di dalam negeri. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. Pelatihan akuntansi dan kelembagan bagi pengurus koperasi. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis.00 (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD.000.00 (dua milyar sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) atau 93.009. Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. dan Rekrutmen.154.090. 2. Output dari kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi dan sosialisasi HAKI. Sosialisasi PrinsipPrinsip Pemahaman Perkoperasian. Pendataan. 14. Urusan Wajib Penanaman Modal. Pemekaran serta cadangan klaim penjaminan kredit. Alokasi anggaran untuk urusan ini Rp. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 44 . Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan. 2. Sertifikasi manajer koperasi.013.Menengah. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Sosialisasi peraturan perundangan perkoperasian.

001.139. Urusan Wajib Kebudayaan. dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi.500. profil investasi. Dokumen Standar Operasional Pelayanan Minimal. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.554.00 (satu tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terealisasi milyar lima ratus lima puluh empat juta seribu tiga ratus rupiah) yaitu 72. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Kajian Kebijakan Penanaman Modal. dan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil. Kebijakan pembangunan urusan ini dijabarkan dalam Program pengelolaan kekayaan budaya serta Program pengelolaan keragaman budaya. Melalui program yang dilaksanakan di bidang penanaman modal telah menempatkan Kota Surakarta pada tahun 2011 menduduki peringkat ketiga di tingkat Nasional dalam hal kemudahan investasi menurut versi Bank Dunia.alokasi anggaran. Peningkatan pengembangan nilai dan /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. promosi potensi investasi Kota Surakarta.64%.337. 1. Output dari kegiatan tersebut adalah Tersusunnya peraturan daerah di bidang penanaman modal. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.300. Penyelenggaraan urusan ini melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. Alokasi urusan ini anggaran untuk Rp 2.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 45 . Realisasi kegiatannya adalah Pelestarian dan akutualisasi adat budaya daerah. dan Sosialisasi prosedur perijinan bagi usaha perbengkelan. Pengembangan SIMPEDAL. 15.00 ( dua milyar seratus Rp.

Alokasi Anggaran lima ribu urusan ini adalah dengan Rp. dan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. Pemasalahan olahraga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 16. dan berbagai acara yang terangkum dalam Calendar of Cultural Event 2011.532.321. Pembinaan dan pengawasan usaha hiburan umum.109.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 46 . Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah. dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Den Haag Negeri Belanda. Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan pemuda. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan malalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. Output dari kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Pemandu Wisata sebagai usaha peningkatan kualitas SDM pariwisata.98% ( satu atau milyar tiga ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh rupiah) Rp. Pengadaan Kereta Kencana untuk menambah aksentuasi budaya dan daya tarik wisata. pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.250.185. Penyelenggaraan kompetisi olahraga .00 realisasi 83.000. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga .geografi sejarah. Pengiriman duta seni pada even SBC di MATTA Fair dan SBC di Pasar Malam Indonesia.1. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.00 (satu milyar seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan.1. Bengawan Travel Mart (BTM) sebagai forum bertemunya penyedia dan pembeli jasa perjalanan wisata. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi bencana Alam. Lingkungan. Output kegiatannya antara lain Pendidikan bela Negara SMP. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.SMP. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Diklat pendidikan berkarakter. 17. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Minuman Keras dan Alkohol. mahasiswa dan masyarakat. Wawasan Kebangsaan.00 (empat belas milyar empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan realisasi Rp 13. Penyelenggaraan urusan ini meliputi Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Show.00 (tiga belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga sembilan ratus dua belas rupiah) atau sebesar 96. Peningkatan Fasilitasi dan 47 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. serta Kegiatan POPDA SD.SMA dan Liga Pendidikan Indonesia. 14. 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000.bagi pelajar.59%.569. Program Pendidikan Politik Masyarakat.912. Penggunaan Seminar. Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam.doc 9/29/2013 a9/p9 . Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengendalian Talk Keamanan Diskusi. dan Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan tindak Kriminal. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pemilihan pelajar teladan. Penyelesaian Perselisihan Partai Politik. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.763.417.048.

958. 227. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).doc 9/29/2013 a9/p9 48 . Perangkat Daerah.807. Paguyuban. Penegakan Perda. Pembinaan Hansip/Linmas Surakarta. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. LSM.100. Program yang dilaksanakan antara lain Program Peningkatan Program kapasitas Peningkatan lembaga dan Program 6:22 perwakilan rakyat daerah. 209. Dialog Interaktif Revitalisasi Nilai-nilai Nasionalisme. Pengamanan hari besar. pengembangan pengelolaan keuangan daerah.00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terserap 92. Pemerintahan Umum. urusan ini Anggaran sebesar yang Rp. dan pengawasan peredaran cukai hasil tembakau ilegal.30% atau Rp. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB Kota Surakarta. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 18. Bantuan Keuangan pada Parpol dan Ormas.00 (dua ratus sembilan milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Output dari kegiatan tersebut Anggota antara lain Koordinasi se Kota KOMINDA. Urusan Wajib Otonomi Daerah.620.284.111. Administrasi Keuangan Daerah. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Penertiban Hunian Liar.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/ Polri dan Kejaksaan. Pembentukan Pengurus dan Pelantikan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surakarta. Kepegawaian dialokasikan dan untuk Persandian.

Peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. kebijakan akuntansi manajemen kasus pemerintah asset/barang di penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan peningkatan penanganan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pengaduan antar lingkungan dalam pemerintah daerah. tindak lanjut temuan hasil pengawasan.Peningkatan Penataan prosedur kapasitas sumberdaya aparatur. Program dan Penyempurnaan Program dan internal kebijakan sistem pengawasan. terdapatnya standar satuan harga. legislasi rancangan peraturan sosialisasi peraturan perundangan-undangan. tersebut antara diimplementasikan lain pembahasan paripurna. standar dengan rancangan peningkatan harga. PNS Daerah. daerah. fasilitasi/pembentukan perundang-undangan. dan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penyusunan analisa satuan penyusunan daerah. Output dari Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pembahasan 13 Perda. Program-program kegiatan-kegiatan peraturan standar daerah.164 buah yang multifungsi. asuransi aset milik Daerah. terselenggaranya Kartu Gelar Pengawasan pendistribusian Pegawai kerjasama fasilitasi daerah penyediaan pelayanan publik. pendidikan dan pelatihan CPNS dan Elektronik (KPE) sebanyak 6.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 49 . /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. daerah. Program dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. daerah. belanja. daerah. rapat-rapat penyusunan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 2 Permit dan 3 Raperda Hasil Inisiatif.

Program yang dilaksanakan adalah Program peningkatan ketahanan pangan / pertanian Peningkatan mutu pangan pokok. pangan alternatif.00 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi 99. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp. Meningkatnya mutu keamanan pangan melalui terselenggaranya lomba cipta menu berbasis gizi seimbang dan aman.475. 1.923.646. guna terpenuhinya analisa konsumsi pangan. Tersusunnya naskah akademik pembentukan Unit Layanan Pengadaan. 1. dan perkebunan dengan kegiatan-kegiatan keamanan pangan.00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). 19.662. dan Pemantauan dan analisis akses harga /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Tersusunnya Perda Perubahan Organisasi dan Tata Kerja. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.504.terselenggaranya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 50 . Penyelenggaraan Grebeg Pangan Sehat 2011 dalam rangka Hari Pangan Sedunia guna terpenuhinya penggalian pangan lokal. Sertifikasi ISO 9001 : 2000 bagi unit pelayanan publik. dan Pengadaan SMS Gateway. Penyuluhan sumber analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan. Output yang dicapai adalah Pendataan dan penyusunan konsumsi pangan 2011 berbasis pola pangan harapan. pengiriman Diklat Prajabatan bagi CPNSD golongan I.01% yaitu Rp. III dan IV sebanyak 24 orang. II dan III sebanyak 260 orang.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.000. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp 7.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 51 .351. 6. dan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah) .185.068. Output yang dicapai Sosialisasi RTLH terhadap 51 Kelurahan yang untuk terciptanya rumah sehat. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . 20. yang dan dilakukan sebagai berikut.566. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan.250. Kegiatan-kegiatan bhakti daerah. meliputi: bermanfaat Pelaksanaan karya Monitoring.800. 21. evaluasi dan pelaporan.77% yaitu Rp.00 ( lima puluh satu juta delapan ratus rupiah) yang terserap RP 49.769. Urusan Wajib Statistik. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan antara lain. 51. dan Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR) untuk menumbuhkan semangat gotong royong.Pembaharuan data stok dan harga pangan pokok guna terciptanya stabilitas harga pangan.888.500. Lomba Kelurahan (Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperoleh pemenang yang akan diajukan ke tingkat Provinsi.00 (tujuh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) dengan realisasi 95.00 ( empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.

200. (seratus Alokasi delapan anggaran puluh sebesar 187. dan Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. 3. Output yang dicapai updating data dan terdistribusinya data PDRB ke instansi terkait.816.00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 97. Dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 52 .800. 183. Kebijakan urusan ini adalah Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media.462.00 sebesar Rp. Output dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan hardware. Alokasi Anggaran untuk urusan ini adalah dua ribu rupiah) dengan Rp.443.00 tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terserap Rp.675.27%.00 ( seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 97. 23. Urusan Rp.000.903. sofware dan tersedianya perlengkapan kantor. (tiga milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus enam puluh realisasi 3.77%. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan Pengolahan.puluh rupiah) atau 95.97%.000.994. Wajib Kearsipan. 22. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika. updating dan analisis data PDRB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan pengelolaan sistem kearsipan melalui sosialisasi/penyuluhan dan penyediaan peralatan.

Pelayanan Hotline SMS Walikota dan Wakil Walikota. Pemeliharaan hotspot. serta Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.000.id.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 53 . 1. 24. Program yang dilaksanakan adalah Program pengembangan budaya baca dan Program pembinaan perpustakaan dengan realisasi kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar serta Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dan minat baca di daerah. Urusan Wajib Perpustakaan. publikasi pembangunan daerah.803. Output dari kegiatan tersebut adalah Layanan dokumentasi.604.746. Layanan Telepon Pengaduan Masyarakat (call center). legislasi. website www.go. 1. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Penyebarluasan informasi informasi penyelenggaran. pembangunan dan daerah dan Pembinaan pengembangan sumberdaya dan jaringan komunikasi dan informasi.68%.858.surakarta.Massa.707. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp. Penerbitan tabloid Solo Berseri dan media luar ruang seperti spanduk dan baliho.00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) atau 94. Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dialog interaktif televisi dan radio serta iklan layanan masyarakat.00 ( satu milyar delapan ratus tiga juta enam ratus empat ribu rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp.

Realisasi kegiatan pelaksanaan urusan-urusan pilihan sebagai berikut : 1. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.446.00 (lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua peningkatan pemasaran Program Program ternak.523. Promosi penerapan teknologi peternakan.24%. dan hasil produksi produksi dan rupiah) atau terserap 96. 47.96%. penanggulangan produksi dilakukan hasil penyakit peningkatan pencegahan Program Program hasil peningkatan peningkatan produksi peternakan.000. B. 5.942.395.00 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau 94.662.00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan direalisasikan Rp. pertanian/perkebunan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 54 . 45.853. Pelaksanaan urusan ini melalui pertanian/perkebunan.671. Penyelenggaraan Urusan Pilihan Penyelenggaraan urusan-urusan pilihan pada tahun anggaran 2011 yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta mendapat alokasi anggaran Rp.236. Kegiatan-kegiatan yang yaitu atas pertanian/perkebunan unggulan daerah.Output kegiatan ini adalah Meningkatnya lokasi layanan perpustakaan keliling serta terpenuhinya bahan pustaka untuk masyarakat.440. Penyediaan sarana /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.000.00 (lima milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) dan realisasinya adalah sembilan Program Rp 5.241. Urusan Pilihan Pertanian.

673. 50.144. Adapun outputnya antara lain Pameran Soropadan Agro Expo untuk mempromosikan produk olahan lokal. hewan Surveilans.00 ( sembilan milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terserap sebesar Rp. 3. Outputnya adalah terwujudnya kelancaran pendistribusian LPG 3 kg.000. Pengadaan empon-empon. pemeriksaan hewan kurban di 5 Kecamatan.065.00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral . Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.000. menular di monitoring 5 dan evaluasi Kecamatan. 2.produksi pertanian/perkebunan. dan percontohan budidaya ternak sapi. 100 batang jeruk purut. 49. pemantauan peredaran daging di 5 pasar. pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. vaksinasi anthraks di 5 Kecamatan. serta Pembibitan dan perawatan ternak.131. 9.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 55 . 8.000. Urusan Pilihan Kepariwisataan.00 (lima puluh juta rupiah) yang terserap Rp. pemantauan Pengawas Obat Hewan (POH) dan Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan) di 10 lokasi.92%.546. dan 100 batang penyakit lavender. Pemeliharaan. Program yang dilaksanakan adalah pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dengan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan LPG. 900 batang mangga.00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau 99.960. Alokasi anggaran urusan pariwisata adalah sebesar Rp. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.000.

Pembuatan leaflet. Pementasan Wayang Orang Sriwedari.155. Pengiriman duta wisata.000. Pelatihan pemandu wisata terpadu.95. pemasaran pariwisata. terselenggaranya diklat guide. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. Taman Sriwedari. Kebijakan pembangunan urusan ini adalah Program pengembangan kemitraan.300.92%. 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. 4. yang digunakan Pilihan Kelautan dan Perikanan. serta Terselenggaranya pusat Pemeliharaan turis. pemanfaatan pariwisata. siaran media massa. kirab tumpeng purwodiningratan. Penyelenggaraan urusan ini dititikberatkan pada sektor /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.67%. Kirab Apem Sewu. dan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya. paper bag. Terselenggaranya Grebeg Sudiro. 1. Alokasi Rp. adalah dalam Program Peningkatan pemasaran promosi pengembangan destinasi pariwisata.793. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.00 ( satu milyar Rp. media promosi.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 56 .764. Output dari kegiatan tersebut meliputi pemeliharaan Web kepariwisataan dalam 15 bahasa. festival gethek. Solo Batik Carnival dan Pemilihan Putra Putri Solo.870. informasi terselenggaranya Solo Batik Fashion. TP2URHU.00 delapan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau 95. dan pengembangan Realisasi kegiatannya informasi jaringan teknologi Pengembangan kerjasama pariwisata. Urusan anggaran rupiah).

Pengembangan sistem kelembagaan dan jaringan kerjasama informasi Peningkatan perdagangan. Urusan Pilihan Perdagangan. 30. Pembangunan promosi perdagangan internasional.perikanan. Adapun program yang dilakukan adalah Pengembangan Budidaya perikanan dengan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengembangan bibit ikan unggul serta Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.376.000.00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau 94.00 ( tiga puluh milyar tiga Rp. Output kegiatannya adalah Pengadaan sarana prasarana produksi perikanan serta terbangunnya pasar ikan hias. Mengikuti 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.80%.430.795. dan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang. dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan. kemitraan. ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi 28. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait. Program urusan ini diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Output yang dari kegiatannya adalah Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).doc 9/29/2013 a9/p9 57 . Bentuk kegiatannya adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen.237. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Alokasi anggaran urusan ini adalah Rp.356. 5.

00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah ) atau 85. terlaksananya penyuluhan.139. penataan dan pengendalian PKL. tenun lidi. Urusan Pilihan Perindustrian.450. Bentuk kegiatannya adalah Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.000. Pendataan dan pemberian bantuan peralatan kompresor.doc 9/29/2013 a9/p9 58 .00 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi Rp. Pembinaan Industri. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri.berbagai pameran produk industri. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan ini adalah Rp. C. dan Program Penataan Struktur Industri. dan Bantuan peralatan industri.976. Output dari kegiatannya adalah operasional Solo Techno Park. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Terdaftarnya calon siswa dibidang teknik permesinan bagi anak pekerja dilingkungan perusahaan rokok dan terdidiknya pekerja dibidang pelatihan boga. 974. sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. serta Terlaksananya pembuatan 6. pembatikan dan diversifikasi tempe. Program urusan ini diarahkan pada Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. DED Galabo. 1. manajemen. DED Taman IPTEK. Pelatihan warna alam.997. Terselenggaranya pembinaan pekerja.57%. pembinaan.

872.06% /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. penutupan selokan dan pembersihan taman urban forest Kelurahan Pucangsawit. 386.00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan realisasi Rp.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 di 59 . 5. Urusan anggaran Wajib Kesehatan.000. 586.00 ( lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan terealisasi Rp. Anggaran ini digunakan untuk pelatihan terapan tepat guna dan informasi pasar kerja. Urusan Wajib Ketenagakerjaan memperoleh alokasi anggaran Rp. meliputi antara lain : a. Perikanan dan Kelautan.000. Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta pada tahun anggaran 2011.230. dan 498.00 (lima milyar enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 98.000. Urusan Wajib Pertanian.00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terealisasi Rp.1.000. 5.02%.775.735. 464. padat karya infrastruktur keduk walet.00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah) atau 79.13%.000.650. Anggaran ini digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan di 17 UPTD Puskesmas dan Pengadaan 12 unit Alat Kedokteran. b. memperoleh alokasi anggaran Rp.300. c. Kehutanan.00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupah) atau 79.131.660. memperoleh alokasi Rp.138.

doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 60 . Urusan Wajib Kesehatan. Pengembangan Pemantapan Kawasan Bebas Jentik Child Imunisasi (KBJ) dalam Desa Peningkatan Supervisi Suportif. 2. Kegiatan yang dilaksanakan Siaga adalah (DESI). Pelatihan Comunity Lead Total Sanitation (CLTS).900. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 mendapat alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah Provinsi. dan dan akselerasi Rangka pencapaian Penanggulangan Universal Desa DBD.anggaran ini digunakan untuk pengadaan 35 paket cool box besar. Sosialisasi dan Advokasi Layanan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah. Fasilitasi Peningkatan Sanitasi Depot Air Minum.00 (seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah). Peningkatan Rumah Sakit. 165. Ibu Hamil dan Jangkauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita dan Pra /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. meliputi antara lain : a. Inspeksi Sanitasi Terpadu Pertemuan Kasus Resiko dan Tinggi Tindaklanjutnya Sekolah. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi. Intervensi Faktor Resiko Demam Berdarah/Inspeksi Sanitasi Terpadu (IST) Sekolah.152. 15 cool box kecil dan 50 timbangan yang diberikan kepada pedagang pasar ikan segar di 17 pasar tradisional. Alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp.

Urusan Wajib Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 1.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 4 (empat) kelompok keseluruhannya sebesar Rp.000. penyiapan berkeluarga bagi remaja dan promosi pemberdayaan dan ekonomi. serta Peningkatan penggerakan pembinaan kependudukan dan KB. Pengembangan dan peningkatan pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan di Kelurahan Sewu sebesar Rp. Alokasi anggaran sebesar Rp..00 61 . Adapun realisasi kegiatannya adalah Peningkatan pengendalian penduduk. 804.833.00 (delapan ratus empat juta seratus tiga rupiah) 797. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).133.000. 399. 25. Kerjasama Antar Daerah Pada tahun 2011.000. Rp. bantuan sosial pembentukan desa mandiri pangan di Kelurahan Gandekan. c. D.00 (dua puluh lima juta rupiah).( tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan terealisasi 100%.000.000. Kadipiro dan Sangkrah yang diterimakan kepada masing-masing (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Pengembangan dan pembinaan Ketahanan keluarga. 374.000. puluh tiga Mendapat ribu alokasi dan anggaran terealisasi Rp.000. kerjasama antar daerah yang dilakukan adalah : /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.b.000.

Perjanjian kerjasama antar daerah berikutnya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Gorontalo Pemerintah dalam Kabupaten Boalemo. Perum DAMRI. Perikanan dan Kehutanan serta di bidang Perindustrian. Tbk dan PT. KA PRAMEKS. Pada tahun 2011 juga dikoordinasikan perpanjangan Kerjasama 2008.a. Kabupaten Boyolali. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011 antara lain adalah kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT.4 Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Melanjutkan kerjasama antara Kota Surakarta. Perdagangan. Bank Negara Indonesia (persero). adapun yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah penyusunan draf kerjasama di Bidang Pertanian.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 62 . Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penciptaan sistem pembayaran tiket Trans. PT. Provinsi program rangka Penyelanggaraan Bidang Lingkungan Hidup seWilayah SUBOSUKAWONOSRATEN yang telah berakhir pada tahun transmigrasi di lokasi Longgi Pangea SP. Wonogiri. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kereta Api Indonesia (persero). Koperasi dan UMKM. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 antara lain : a. Sukoharjo. Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). b. Trans Jogja dan Batik Solo Trans. 2.

/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama di bidang pendidikan dilaksanakan melalui kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kota Surakarta dengan Universitas Slamet Riyadi dengan penyelenggaraan kegiatan magang mahasiswa di instansi Pemerintah Kota Surakarta. di samping itu juga masih berlaku kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan magang mahasiswa. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang f.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 63 . Kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI dalam rangka pengembangan sistem inovasi daerah dengan hasil DED Taman Iptek beserta pengadaan alatalat peraganya. e. c. Provinsi Jawa Tengah dengan Asia tentang PT. Penggunaan Tanah Milik Pemerintah untuk Pembangunan Hutan Kota di Kawasan Stadion Manahan. d. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian perikanan. namun juga kerjasama untuk menyusun indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Surakarta.b. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta. Garuda Maintenance Facility Aero Pengembangan Kemampuan kerjasama Kelautan dan dan Perikanan usaha RI Tentang dan pengembangan teknologi kelautan Penyediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Perawatan Pesawat Terbang.

Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Mahkamah Konstitusi RI Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2011 juga mendapatkan dukungan dari kalangan pelaku usaha baik milik negara maupun swasta yang merupakan wujud komitmen dunia usaha (Corporate Social Responsibility) untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya.922. 3.950. ekonomi dan lingkungan bangunan direalisasikan nilai berupa barang sebesar dengan keseluruhan 2. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan GTZ/CDIA (Cities Development Initiative for Asia ) Tentang Kerjasama Teknis di bidang Transportasi Perkotaan melalui bantuan konsultan ahli di bidang transportasi perkotaan dengan hasil tersusunnya Urban Transport Pre Feasibility Study Kota Surakarta. antara lain : a.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ). kesehatan. beberapa bidang yaitu pendidikan. h. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Dinas Pertanian Kota Surakarta dengan Gule Kepala Ikan Mas Agus tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Pengelolaan Pasar Ikan Balekambang.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 64 . Kerjasama Luar Negeri Tahun 2011 telah dilakukan beberapa kerjasama luar negeri.000. yang telah Dukungan yang diberikan meliputi dan Rp.g.

Tentang Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan dengan hasil Laporan Penghitungan Biaya Pencapaian Standar dan Akses Pendidikan Dasar (PBPSAPD) Kota Surakarta 2011 dan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan Kota (SIPPK). Provinsi Jawa Tengah dengan Decentralized Basic Education : Management and Governance (DBE1)-USAID (The United States Agency For International Development ). Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) dengan hasil Rekomendasi capaian pelaksanaan program Kota Layak Anak. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dan UCLG ASPAC (United Cities Local Government Asia Pasific) Tentang Proyek Pendanaan Uni Eropa : Kerjasama Teknis di bidang Fiscal Management/Local Economic Development khususnya Penataan PKL dengan hasil Tersusunnya buku Best Practise dan Pilot Project Cities dalam Penyelenggaraan Good Governance di Asia Tenggara.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 65 . d. Perkembangan. Data harapan kebutuhan anak terhadap upaya mewujudkan Kota Layak /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta.b. Sinkronisasi antara program ASIA (Analisis Situasi Ibu dan Anak) dengan program Kota Layak Anak. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan UNICEF berdasarkan Rencana Program Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan UNICEF tentang Kelangsungan Hidup. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak. c.

4. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta dengan Badan Pusat Statistik juga berhasil menyusun PDRB Kota Surakarta Tahun 2010 dan Surakarta Dalam Angka Tahun 2010. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah diwujudkan dengan pembentukan Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang meliputi unsur Kepolisian. Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan PAKLIM GTZ Tentang Pengembangan Strategi Kota yang Terpadu Dalam Perubahan Iklim dengan hasil perjanjian peringkat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan laporan fenomena dampak perubahan Iklim. Pengadilan. Badan Pusat Statistik dan Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah. dan Dokumen draft Raperda Perlindungan Anak yang sudah disempurnakan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 66 . Koordinasi berikutnya adalah masih adanya kerjasama pendampingan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan BPKP. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pada Tahun 2011 dilakukan pula koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun 2011 telah dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan antara lain Bank Indonesia.Anak. Kejaksaan dalam rangka menjaga stabilitas kota Surakarta sepanjang tahun 2011 demi mendukung terciptanya kota ramah investasi. e. TNI. Kepolisian. Bulog.

yang telah dan akan terus dilatih menghadapi bencana mungkin Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir juga terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan Gladi Posko yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 67 . Pada tahun 2011 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar yang menghasilkan rekomendasi rencana pembangunan jalan penghubung antara jembatan Mipidan menuju Ring Road di perbatasan Wilayah Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. untuk juga memiliki Tim Tanggap yang Bencana yang terjadi.5. 6. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan batas dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan penegasan batas wilayah antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Boyolali. membuat Pemerintah Kota Surakarta terus melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Pemerintah Kota Surakarta pada saat ini disamping memiliki Tim Penanggulangan Bencana. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Wilayah Pengalaman beberapa tahun terakhir dengan bencana banjir di Kota Surakarta. bencana beranggotakan paramedis. Pada Tahun 2011 telah dilaksanakan pemasangan dua Pilar Batas Utama (PBU) dan tiga Pilar Batas Antara (PBA) dan telah diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

PKL liar. maka Kota Surakarta pada saat ini belum memiliki kawasan khusus. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat. Kampung Batik Laweyan dan Kauman yang patut dipelihara demi memperkuat karakter kota Solo. Perjudian dan Penipuan. berupa penyediaan pelayanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh beberapa badan usaha milik daerah. seperti Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 68 . PKL liar. Pornografi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan gangguan. PGOT. Gangguan berupa Pornografi. Taman Balekambang. humanis untuk gangguan hunian liar. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Khusus. Solo memiliki kekayaan warisan budaya dan peninggalan sejarah. pembinaan yang dilaksanakan dengan pendekatan yang prosedural. 8.7. PGOT dan PSK. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi sepanjang tahun 2011 masih terdapat beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi adanya hunian liar. Patroli secara periodik. yaitu: /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. sosialisasi. PSK. penertiban. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Lainnya. sebagai kota budaya. Narkoba. Namun demikian. Narkoba. persuasif. Taman Sriwedari. Perjudian dan Penipuan lebih dilaksanakan dengan koordinasi yang aktif dengan pihak kepolisian.

386. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta sebagai penyedia dan pengelola air limbah rumah tangga terus berupaya produksi.841. 61% dibanding tahun sebelumnya.1. BPR Bank Pasar selaku Badan Usaha Milik Daerah sejak tanggal 14 April 2011 berubah nama menjadi PD.44 liter/detik meningkat 35. Jumlah produksi air bersih sebanyak 23. Kontribusi dimaksud meliputi bagian laba BUMD. perkreditan dan sehingga meningkatkan dengan jumlah aktiva Rp. 2.45 liter/detik. RPKD. Saat dapat ini telah berhasil kinerja melaksanakan perbaikan manajemen SDM.000. BPR Bank Solo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian PD.47 m3 untuk melayani 55.00 (empat puluh 6:22 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805. PD.418.010. meningkatkan dilakukan dan perluasan pelayanan. BPR Bank Solo dengan tujuan mengubah image PD. BPR Bank Solo tidak hanya melayani lingkungan Pasar tapi juga melayani seluruh lapisan perbaikan masyarakat citra Solo. 2.448 pelanggan dengan kapasitas produksi sebanyak 858. penambahan sambungan rumah dan peningkatan kapasitas produksi IPAL Mojosongo untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan perkotaan.00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sepuluh rupiah) menurun 14. Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Tontonan Kolam Renang.440.doc 9/29/2013 a9/p9 69 .021. melalui rehabilitasi Upaya jaringan peningkatan kapasitas pelayanan penambahan distribusi.99 liter/detik dari tahun lalu sebanyak 822. 49.799. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.

00 ( dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).sembilan milyar empat ratus delapan belas juta duapuluh satu ribu rupiah). 216.522 nasabah dengan total nilai tabungan sebesar Rp.185. 29. Hal ini berpengaruh pada pendapatan provisi yang semula dapat diakui langsung sebagai pendapatan pada periode tahun berjalan. PD.476.245. perubahan Penurunan Pedoman ini disebabkan Standar karena adanya BPR yang Akuntansi dikeluarkan oleh Bank Indonesia sehingga sistem pencatatan yang semula menggunakan cash basic menjadi accrual basic. menurun 29. 39. 3. Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta mempunyai usaha dalam jasa pelayanan pergudangan. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.15% dibanding tahun sebelumnya.00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).000. Jumlah deposan tercatat 776 nasabah dengan total nilai Rp. BPR Bank Solo telah menyetor pembagian laba untuk Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebesar Rp.214. Jumlah penabung adalah 10.00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) . menjadi harus diamortisasi sepanjang jangka waktu kredit secara garis lurus sehingga berpengaruh terhadap perolehan pendapatan dan laba tahun berjalan.00(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) . PD.439 nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp.000.810. Jumlah peminjam 2.900. 9.409.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 70 .000.633.

namun yang lebih penting adalah bahwa terdapat indikasi kegiatan yang meningkat sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar di masa mendatang lebih meningkat lagi. serta tempat penyelenggaraan event budaya.82% dari tahun sebelumnya. Meskipun relatif kecil kontribusi yang disumbangkan.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 71 . /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.629.00 (seratus duapuluh sembilan juta enam ratus duapuluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah ) meningkat 37.160.043.208. 4.942. 276. Pada akhir Desember 2011 laba bersih setelah pajak sebelum diaudit yang dapat diraih adalah sebesar Rp.34% dari tahun sebelumnya.495.45%. Kontribusi terhadap PAD pada tahun 2011 berupa Pajak Hiburan sebesar Rp. konservasi flora dan fauna.251.69% dibandingkan tahun sebelumnya.logistik dan perdagangan. Sebagai salah satu sumber PAD. PD. Taman Satwa Taru Jurug merupakan sarana layanan untuk wisata sekaligus wahana edukasi.00 ( empat juta seratus enam puluh ribu rupiah ) meningkat 43. sedangkan Pajak Parkir sebesar Rp. cepat dan akurat. 129. 4.37 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu empat puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen). Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” terus meningkatkan peran dan fungsi dengan layanan profesional. 639.00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah ) meningkat 33. Kontribusi pada PAD tahun 2011 sebesar Rp.000. meningkat 15. PD. Perkembangan positif telah ditunjukkan melalui pencapaian laba yang meningkat.

PD.793. pemikiran. BKK Pasar Kliwon. yang Pada telah kesempatan yang baik ini disampaikan penghargaan dan ucapan kasih seluruh masyarakat dalam berpartisipasi bekerja sama pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta di tahun 2011 serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta yang telah memberikan dukungan. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam nota pengantar terima LKPJ Walikota kepada dan Surakarta Tahun 2011. Rapat paripurna Dewan yang Terhormat. /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 72 .00 (sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau meningkat 11.00 (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah ) atau meningkat 5. menunjukkan kinerja yang positif. BKK Pasar Kliwon Surakarta yang merupakan hasil merger 5 PD BKK yang ada sebelumnya menjadi PD. saran dan kritik dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.5.994. 2.197. Total asset pada akhir Desember 2011 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. Pendapatan yang diperoleh juga meningkat seiring dengan meningkatnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito serta meningkatnya penyaluran kredit. Tahun 2011 berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp.451. motivasi.76%.335.893.99%. 11.

Surakarta. JOKO WIDODO /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/175958805.doc 9/29/2013 a9/p9 6:22 73 . disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2011. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 2012 Maret WALIKOTA SURAKARTA Ir. H. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. catatan-catatan perbaikan yang ada akan menjadi bahan masukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta pada masa mendatang. semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan. Oleh karena itu. Akhirnya. bimbingan dan hidayah kepada kita dalam menjalankan amanat masyarakat ini.Pepatah mengatakan “Tiada gading yang tak retak”. Amin.