Anda di halaman 1dari 0

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN












Nomor :14.A/LHP/XIX.KDR/05/2013
Tanggal : 10 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PerwakilanProvinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Sao-sao No. 10, Kendari
Telp. 0401-3129403, Fax 0401-3129441


BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara i
DAFTAR ISI

HALAMAN
DAFTAR ISI .. i
DAFTAR TABEL.. . ii
DAFTAR GAMBAR . iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR LAMPIRAN.. ........................................................ .. v
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. 1
LAPORAN KEUANGAN POKOK
1. NERACA 3
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN...... 5
3. LAPORAN ARUS KAS ..... 6
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ........................................................... 8
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ................................................................. 58
LAMPIRAN

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ii
DAFTAR TABEL


Tabel 3.a :
Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 24
Tabel 3.b : Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2012.
25
Tabel 3.c : Komposisi Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun
Anggaran 2012.......
25
Tabel 3.d : Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012.......
25
Tabel 3.e : Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012.......
26
Tabel 3.f :
Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2012 26
Tabel 3.g : Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012..
26
Tabel 3.h :
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 27


BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara iii
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 - 2011. 15































BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara iv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012. 24



BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara v
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kas di Kas Daerah per 31 Desember Tahun Anggaran 2012
Lampiran 2 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012
Lampiran 3 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012
Lampiran 4.a Daftar Piutang Pajak Tambang Galian Golongan C per 31 Desember
2012
Lampiran 4.b Daftar Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2012
Lampiran 5 Daftar Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2012
Lampiran 6 Daftar Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2012
Lampiran 7 Daftar Persediaan per 31 Desember 2012
Lampiran 8 Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012
Lampiran 9 Investasi Permanen Tahun 2012
Lampiran 10.a Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2012
Lampiran 10.b Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2012
Lampiran 10.c Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2012
Lampiran 10.d Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Instalasi Tahun 2012
Lampiran 10.e Daftra Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2012
Lampiran 10.f Daftar Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2012
Lampiran 11 Rekapitulasi Aset tetap SKPD Tahun 2012
Lampiran 12 Rekapitulasi Aset Lain-lain Tahun 2012
Lampiran 13 Daftar Hutang PFK Kabupaten Wakatobi per 31 Desember 2012
Lampiran 14 Daftar Hutang Retensi Per 31 Desember 2012
Lampiran 15 Daftar Hutang Kepada Rekanan Per 31 Desember 2012
Lampiran 16 Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Lampiran 17 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan






BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 1




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca
Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan
adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Tanggung jawab Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan
pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut
mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu
pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas
penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan, yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern
yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian
atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut
memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.a.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Wakatobi menyajikan perkiraan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31
Desember 2012 sebesar Rp994.361.829,00, diantaranya sebesar Rp442.323.674,00
merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 s.d. 2011 yang
belum dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar
Rp442.323.674,00 tersebut sudah tidak memenuhi karakteristik kas sebagaimana diatur
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.d.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah
Kabupaten Wakatobi menyajikan perkiraan Aset Lainnya Aset Lain-Lain per 31
Desember 2012 sebesar Rp29.529.833.569,00, diantaranya merupakan aset penyerahan
dari Pemerintah Kabupaten Buton sebesar Rp21 .324.057.259,00 yang tidak dapat
ditelusuri keberadaannya . Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI
untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan
atas nilai Aset Lainnya
-
Aset Lain-Lain sebesar Rp2l .324.057.259,00.
Menurut opini BPK kecuali untuk dampak perryajian Sisa Kas di Bendahara
Pengeluaran Tahun Anggaran 2008 s.d 201 I sebesar Rp442.323.674,00 sebagai Kas Di
Bendahara Pengeluaran dan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain sebesar Rp2l .324.057.259,00,
Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi per tanggal 3l Desember
2012 dan 2Oll,dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan
tersebut, BPK
juga
melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. laporan hasil pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Iaporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor
l4.B/LHP/XIX.KDN05120I3 dan Nomor l4.C/LHPD(IX.KDN05|20I3tanggal l0
Mei 2013,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Kendari, 10 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
IK INDONESIA
I
Sulawesi Tenggara
Pemeriksaan,
.Acc., k., cFE
t
egara N . D-17 .235
'-7
r-l
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
NERAGA
PEMERINTAH KABU PATEN WAKATOBI
Per 31 Desember 2012 dan 2011
URAIAN CATATAN 2012 2011
ASET
ASET LANCAR
Kas Di Kas Daerah
Kas Di Bendahara Pengeluaran
5.1.1
-C5.ogo.zzz.684,oo
a12.ZZe.A83,OO
sz zca3oa.00
5.1.1.a
5.1 . 1 .a.1 50.171 .550.967,00
5.1.1.a.2
5l J .C
994.361.829,00
Kas Di Bendahara Penerimaan
28.126.000,00
Piulalq
lgiak _
Piutang Dana easi Hasil
-
5.1.1.a.4 424.690.231.00 972.503.316,00
=.anr,u_la,aca,oo
9.338.192.848,00
-z.qqt
ssa.ooo,oo
0,00
5.1.1.a.5 3.s56.615.473,00
P,rtrlg Lain-lain
Persediaan
5.1 . 1 .a.6
5.1.1.a.7
9.148.282.895,00
2.181.272.053,00
43s.557.300-0
Belanja di Bayar di Muka 5.1.1.a.8
JUMLAH ASET LANCAR
IT.IVESTRSI JANGKA PANJANG
lnvestasi Non Permanen
JuMLAHlnvestasi Non Fermanen
lnvestasi Permanen
Penyertaan Modal Cemerintah Daerah
66.9/+0.456.748,00 49.086.132.935,00
5.1.1.b
__
opo
r o.oss.ii o.eas,oo
5.1.1.b.1 19.655.210.983,00
JUMLAH lnvestasi Permanen
19.655.21 0.983,00 16.655.210.983,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
19.655.210.983,00 I 6.655.210.983,00
ASET TETAP
5.1 1.c
Tanah
5.1.1.c.1.a 33.715.028.669,00 32.664.538.502,00
Peralatan dan Mesin 5.1.1.c.1.b
s.r.rc.i.C
240.294.432.965,32 232.189.670.550,00
277 .g77 .190.946,00
Gedung dan Bangunan
307 .447 .967.827,00
Jalan, Jaringan dan lnstalasi
nset retap [irnnya
Konstruksi Oatam Pengerjaan
5.1.1.c.1.d 436.264.497.019.00 404.919.315.614,00
5.1.1.c.1.e
s1r'9{--
19.848.361 .448,00
4'679.463569,00
1 8.884.1 92.949,00
zee.30-0030
Akumulasi Penyusutan
0,00 0,00
JUMLAH ASET TETAP
1.042.249.751 .497
,32
966.918.210.561,00
DANA CADANGAN
0,00
o,oo
0,00
0,00
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN
ASET LAINNYA
s.t.l.d
Aset Lain-lain 5_1 t.d 1 29.529.833.569,00 23.659.236.062,00
IJUMLAH ASET LAINNYA
29.529.833.569,00 23.659.236.062,00
JUMLAH ASET
1.158.375.252.797,32 1.056.318.790.541,00
KEWAJIBAN
5.1.2
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.1.2.1
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.1.2.1.a 407.068.989,00
326.616.991 .44
790.408.527,OO
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang
Pemerintah Kabupaten/Kota
5.1.2.1.b 326.616.991,00
Pendapatan Diterima Dimuka
0.00 0,00
utano Janoka Pendek Lainnva 5,12Js 4.964.175.024.17 6.1 16.260.988,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.697.861.004,61 7.233.286.506,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0,00
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN
5.697.861.004,61 7.233.286.506,00
EKUITAS DANA 5.{.3
EKUITAS DANA LANCAR 5.1.3.1.a
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 5.1.3.1 .a 50.757.084.153,00 33.1 1 1 .455.536,00
Cadangan Untuk Piutang 5.1.3.1.a 1 3.1 29.588.599,00 12.703.529.998,00
Cadangan Untuk Persediaan 5.1.3.1.a 2.181.272.O53.00 2.441.858.066,00
1a.i+i.ei.s7g,ooi Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran
Utano Janoka Pendek
5.1.3.1.a
(s.290.792.015,61
Pendapatan yang Ditangguhkan 5.1.3.1.a 29.885.654.00 38.880.808,00
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 5.1.3.1.a 435.557.300,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 61.242.595.743,39 41.852.8/16.429,00
URAIAT CATATAT ml2 mll
EI(IJTAE DTflA III,ESTASI i,t.3.r.b
Dffntorbflsr Ddsm lrntelsi Jangk, Pct'ang t t3r.b 19.855.210.eE3,m 16.655.2100E3,00
Diiwestarflcn D*em Ard Ttep atJ.r.b 1 .012.2&.751.197 ,n m.fi6.210.56r,m
D$nvscils&en ll*rn Ard Ufnye
OIdrft
Tsmanf
Dem Cademenl
i.t3.t.b 29.529.833.56e,(x' 23.650.?S.064.00
Dene yang FEue tlsede*an Urh$t Psttboyaran
Urrrx J!n*e Perlern
fr.&t.b 0,00 0,00
TTl.rH EI$TAs ONTA HVESTASI t.oetrt+74a0a0,12 r.oo'rilt c6r.G0qo0
E!(I.ITAS DAXA GADAilCAT
Difinreblftsr [}abn tlrn Cadangan 0,00 0,00
,IJS.AH HQTTAS DATA CADAflCATI
0r0 0,00
run/ll{ HQIAS DA,llA
t.t6ac7'"tot.7*2,74 tJao.6asa.Bc,m
ITfl.AII IGWAIBAX DAil EKUTAS OATA t.tll!"tttztatn,g2 t.0tetlet$.t.r,m
WangFwengl 10llel2013
'
'","..-'qPrrlwAn!og
PETETTTEN XABIfATEil WAKATOSI
I.AFORAT{ REAIJTTASI AT{GGARAil PEIIDAPATAI{ DAX BEI.AruA DAERAH
uilruK T lt il YAilG BEIR to{n SAFA| DE}aGAfl il OEEtFER 2012 o il 20fl
URANil CATATAil
AIGGNR/TT
zo"t2
REALISASI
ml2
{%}
REALISASI
20tt
PEIPAI'ATAII 8-1t aet-a3t.8t7.t2t 00 $t.eil.32t.ott0 ll,',,o2 {07.7{OJ4t ratt,oo
PETDAPATAfl ASLI T}AERAH t l.ar r3&m.l09.00qm It.r96.o't.t6,00 t6,17 N.$At82.tCo,00
Pefltrpstm P4Fk Darelt &74:,.l 2.338.066.500,m 3.213.,108.985,m 137,U r.000.51$.880,00
PenO+atan RGfibud IHr 5.t.ar, 2.535.853.m0,00 3.016.929.8r9,m 118,97 1.557.410.260,00
Pendapffir HEilPil0*tmn t(dryaan Dffiatt
fam Dloirdt*nn
5.t-{rJ 7.92t.204.9(n.00 7.921.20{.9oE.m
l.oii.ser.sei.oo
100,00 5.022.952_873.00
Ldn{*r Pendapdt Asli t}asrdr yan Satr 6.lLrI 4.0i18.125.5(xt,00 1(n,45 1.804.2E3.358,00
PETEAPATAII TRATISFER
rrffipotrirmrll Pudritnr
mrynn
t.1.a.D {o1,{f.firr7'.;lm rm.3t+0t6.12t0 lot;t6 t$ttE.ca7.t*t,00
5.tr.b.t 375.t4t.8a8.?t0,0 ttr.c54733.7t:lm 101,57 9I7.016.78it.183,00
Dana B.d Half Paj* c.t"+b.t 19.463.m0.8(x,00 19.840.5a8.301,00 101,97 2t.972.515.310,00
Dana Begi thrt Bukan PeF k (Sttr$er Daya
Abm)
t ttb.t 2.780.393.938,00 8.279.040.47400 xrl,w 3-.t52.057.S7,00
DanaAldtasiUmwn t.r.l.b.l 308.676.985.(xxt,m 3()8.870.985.m0.00 100,00 251.809.910.000,00
Ilryu Alolagl Khusus t lr.b.t
'14.85t.2{r.0{r0,@
44.85t.280.mO,00 r00.00 E.7Zl.3{D.mO,00
Truder Prmrrhhh ftnef - Lrhrye r.tr,b, 2.J16503.m,0 2Z6lCJe:}.m,00 100,00 &1.6Ot1.717.320,00
Dana Perrysuaian 22.516.593.qn.m 22.516.59:l.mO,m 100,00 8:1.8G4.7'17.320,0o
TrrrhrFemrrffih Ptovhrl r,t..,b3 3.0c0.08c.075,00 {2tz7tt.3ct0o 1C7,71 0.207.117.38{t.00
Pendepfir Bed Hesil Priek 3.050.065.67s,m 4.18E.418.577,00 138,92 3.280.573.380,00
PendapfrrBagiHec kftVa
24-339.776,(n 0,m 2.942.31'1.0m,00
LTNHTil PEII'APATAI YAT|G SAH 5.0$.00.000,00 6.2a1.78it.800,s ro2Js G0.titt.$o,00
PenOap#r Uiluya 5.0S.m0.m0.00 5.241.7E2.9Xt,m 1(r2,E8 806.538.900,00
BEIrlr'A rt5
rl6ltZl3.tgC-ttOI0 at0187.t32.ct2,o 00,Ci7 3!9.t30.78t.061,00
BEUTUAOPERASI i.t.5r tit-sr3l7.tot00 29et6+9tt.?+00 sl,lt 2Gl.7t0.717.9CE,00
BErja Pegafri i.l5r.l 199.670.,'105.857.00 193.726.582.23a,00 97,02 170.731.808.560,00
Belanftr Baram 115r.2 95.977.31E.33i!.00 62.961.559.9(F.00 E0,4{1 75.374.906.011,00
Beh*rSdlsad 1t.5.e.3 5..m0.000.000.00
'1.974.815.11{.m
92,13 1.560.m0.0m,00
EebnF Hfrsh Lt.'r.l 1.d''I.a'.W,W 4a6.0(r0.(xr0,00 4r,40 la.&a.121.8/i7,00
BlmF Bafrnn Sosial Lll:"5 3.S2{.50o.m0,m 3.322.m0.m0.m e{,05 E|7.50(r.0m,00
Bo@F Bantnn t<ananOan Lt.5r.8 7.e$.r00.315,00 7.110.034.500,@ 80,80 6.S08.379.500,00
8Etrll'ArcDAL Lt5-b
[iiJ
-
t36.900.0t{3t{,00 fi65t.066.t2f,0 tct:l ltuta.050.tct.00
BbriaTandr 5.m4.52.6(n.00 2.308.850.m0.m a7,0t 2_320.026.500,0O
Bds{n Mrdanlhin 3.t.6.b 16.09t.5t13.08C,00 13.520.20{.485,m &1,00 r7.728.042.050.00
Belania Ban$rr&dnr Gdug i.t5.b 12.Ai92.O71.111.6 37.782.022.808.m 88,52 15.1*.4/,2.6n,N
Bclani. Ja*en, lrigsri dm Jeiugt i.t5-b 71.745.81E.9!r,00 62.n5.v3.157,W 88,8r 72.4fi.875.217,W
Belanja Aset Tetep U*rtya i.r.t.b 4{xl.m0.m0,00 319.035.950.00 75,17 7.838.E64.759,00
BEIAIU.ATAI(TERN'GA Al5.c 2.76t.tGC.60.00 r.ct/to0t00,00 60,03
Blenier TekTedugn
srrRPlusr(DEnanl
2.708.166.500.00 1.63r.095.m0,00 50.03
elr$a.ilr.fitc,001
2t.tdt.nt.'ll?,o
0?./81
r490.680.tt2,00
PEISNYA/T'I at3
PEilERTAAII PEMII.YAAX DAERA}I C.l.6.r 3:t.0dttfi.0ti,00 3t.908.2r5.7t8,0 st3 r5.elA232.r5+00
Penggmsr Siaa Leblh PedihlrEsn AUgafratt
(siLPA)
Al.tt 33.1 1 I .455.f,n,00 33.rr1.455.536,00 100,00 15.21{.7/9.154.00
-' '7zg-rae.ooo,oo
Penedmsr KoflH Pembsbn ndanan 813.r 850.725.5m.00 791.840.2(n,m 93,08
PEIIGELI.IARAil PGHI,YAAil DAER^H 5.r.C-b a.50.000.000,00 t1$.0m.000,00 rm,oo
100.00
13fiL3tt-fm,oo
Penystam llo&N (hvsltast) Femshbfi [)8eras t t.Lb 3.mo.fixl.m0.00 3.(xn.(xx,.(no,00
Penrbctprrr Polok Utang i.t.3s
i.5oo.@o.ooo,oo
0.00 382.387.500,m
Pembeftn Pl$rnnllairdr r.t.ab l(xr,(Xl 1.(n0.m0.000,00
PEISITYA/TT TETTO 2t.an t!r.6.00 20JlG!195.738,0 9Ct0 t{t6tJ7+tta,00
srEA r.EBtt PEtIgtY Afl At*ic/rR/ril
ts[.^PA
c0.757.G.ttt3,00 0,m $l.lllJaC6.fiF,00
tltlangi-$/angi, 10 llai 201 3
H,PANWAI(ATOBI
ts.H U G U A
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20'12 dan 2011
(Dalam Rupiah)
No.
URAIAN Catatan 2012 2011
1
2
5.1.7.a
l
_l
1.7.a.1
3
r
5-
6-
5.1.7.a.1 3.213.486.985,00 1.600.515.869,00
'1.7.a.1
3.016.929.819.00 1.s57.410.260.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.7.a.1 7.923.264.908,00 5.022.952.673,00
i.ao+:g3.gs8,oo
Lain-lain PAD yang Sah
5.1 7.a 1 4.041.391.391.00
7 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak 5.1 7.a 1 19.846.548.301,00 20.972.515.316,00
8 -Transfer Pemerinlan
pusat
- Oana eaii Hasil Sumber Daya Alam
I
-
TransferFemerintah Fusat - oana ntoxasi umum
I
franster
pernerintan pusat
- Oana nfofasi fnusus
--
I
5.1 7.a 1 8.279.940.472,00 3.425.057.867.00
I
5.'1.7.a.'l 308.676.985.000,00 251.896.910.000,00
10
5.1 7.a 1 44.851.260.000,00 30.722.300.000.00
11 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian 5.1.7.a.1 22.516.593.000,00 83.664.747.320,00
12 Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.'1.7.a.1 4.188.418.577 .00 3.234.890.895,00
13 Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 5.1.7.a.1 24.339.776,00 29.682.485,00
14 Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 5.1.7.a.'l
2.942.544.000,00
17 Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.1.7.a.1 5.241.762.800,00 866.538.900,00
18 Jumlah Arus Kas Masuk
431.E20.921.029,O0 4Ut.t4U.346.94J,UU
21 Arus Kas Keluar
-.-Belan1a
P-egawa-
Belanja Barang
--Belanja
Bunga-
-
Aelanja Subsidi-
5.1.7.a.2
22
5.1.7.a.2 193.728.562.264,00 170.731.808.560,00
23
5.1.7.a.2 82.951.559.906,00 75.374.908.01 1,00
24
5 1.7.a.2 0,00 0,00
25
5.1.7.a.2 4.974.815.114,00 1.560.000.000,00
26 Belanja Hibah
5 1.7.a.2 448.000.000.00 14.404.121.887,00
27 Bantuan Sosial
5.1.7.a.2 3.322.000.000,00 647.500.000,00
28 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 5.1.7.a.2 7.140.034.500,00 6.998.379.500,00
29 Belanja Tidak Terduga
5.1.7.a.2 1 .634.095.000,00
30
5i
Bagi Hasil Pajak
5-1.7.a-2
0,00
BagiHasil Retribusi
5.1.7.a.2
0,00
32 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
5.1.7.a.2
33 Jumlah Arus Kas Keluar
294.199.066.784,00 269.716.717.958,00
34 Arus Kas Bersih dariAktivitas Operasi
5.1.7.a.3 137.621.854.245,00 138.023.630.985,00
35 lArus Kas dariAktivitas lnvestasi
5.1.7.b
36 Arus Kas Masuk
5.1.7.b.1
37 Pendapatan Penjualan Aset
Jimlah A-rus ias uasix (37 sld 44-
5.1.7.b.1
38
39
lArus
Kas Keluar
5.1.7.b.2
40 Belanja Tanah
s.1.7.b.2 2.366.859.000,00 2.320.025.500,00
41 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.7.b.2 13.520.204.485,00 17.728.042.050.00
42 Belanja Bangunan dan Gedung
5.1-7.b.2 37.782.622.896,00 19.136.442.577 ,00
43 Belanja Jalan, lrigasi dan Jaringan 5.1.7.b.2 62.279.343.497.00 72.450.675.217.00
44 Belanja Aset Tetap LainnYa
5.1.7.b.2 319.035.950,00 7.838.864.759,00
45 Belanja Aset Lainnya
5-1.7.b.2
0,0c
46 Jumlah Arus Kas Keluar
116.268.06s.828,00 119.474.050.103,00
47 lAiu-s xas eersin ol-rinitlvitas lnvestasi
t_
lArus
Xas dari Aktivitas Pembiayaan
5.1.7.b.3 (116.268.065.828,00) (1'19.47 4.050. 1 03,00)
48
5.1.7.c
49 Arus Kas Masuk
5 1.7.c.1
50
I_
I
PenerimaanKembaliPemberianPinjamanDaerah
5.1.7.c.1 791.840.200,00 729.483.000,00
51 l-tumuierus xas nasix
791.840.200,00 729.483.000,00
Ho. URAlAil Gfiten M2 20tl
52 Aru3l(s Kefirr 5.1.7-c.2
Feqptaa Hd (lftestasi) Pemefutah tlaerah 6.1-7-c2 3.0(n.(n0.{n0,00
Feqembabn l(elebtran Tu{angnn Guu t.1.7-c.2
1.m0.m0.0d),00
53 Fenrberbn Piriman lcpada Masyafielet E-i.7.c,2 1.5fl1.(m_(xn00
il Jtrylnlrftlnrsr(ri KC.N dgn,0ql.0m,00 1.m0.m0.m0,00
55 Aru l(s Eonlh ttr Afftftar PemtleYaan 5.1-7-c.3
F.nE
r5e.800,001 (270.517.000,001
56
^ru
l(ac d AHvlb ilon lnggtdl 5-r.7.d
i-i.iia-r
57
5i
Arus l(a larl*
Penertonaan tufiturUpn FH( Kd[a (PFK] atJ.dt 23.38a.S.707,00 21-170.120.906,00
50 Kiinan Uaq llasult
5.tJ.d.t 2.(F7.3S/.6'15,00
60 Fenerinaan lGsdi Bordahara Pengeluaan Tahun lehl at.7.d.t fl)l.212.964,00
61
62
63
Pendapdan yang dfarqguhkan
J.ntclAnBrlce.IrrAf.
iGrr-l(aol(retr---
(F,FA
--
tffitan Uang t(elni
-
$lsa-ihs Botdillera PettgeltlatanT;huti Be*itan
Pengsrtbalan l(olebftan Tuniarqnn Guru
Jttfil/rlt, Atrlsl(sKdtirr
Atur t(r Botlth da; eruiilai ron Artgg.ten
-
l0neilon, (Fenunnanl Berllh l(e Sdam Perlode
&1.7.d.2
23.90620{.t71,00
u
6E
66
6-1-7-{'-,2
ir.i.o:
23.9r13.3!t9-182,00 x).w.715.134,00
2.(b7.397.645,00
5.1.7.d.2 607.147.823,00 181.785.295,00
67
8.1.7.d2 3@.387.500,00
68
2t 55tt.s7.005,00 23.868.285.674,00
69
(661.flt6.33't,001 t.tBt.t7t.tt6:1.00
70
7i
17.tlBt.3:t3.283,00 19.3G0.5:yr.9t5,00
SaldoAuiC l(ec tf, Bt D 5.1.7,e 8.O9/!,.2n.08.1,00 13.7i,''..@2.739,00
72 SddoAtlilrl(c
5.1.7J 50J11-560-s67,00 3A(n0.Zn:884,90
73 Terdlri dari:
71 1(adl l(a llaerelt
80.t7t-66t .$7,00
99130i-S29"00
33.090.2t7.684,00
75 l(a dl Bendeftra Feqiluiran
8t2778.883,00
76 l(id Bendelua Penerlma 28.t26.000,00 37.738.3011,00
Waryi-Wartgi, 10 l/lei 2013
BUPAN WAKATOBI
IT.HUGUA
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


8
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2012

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah selama akhir periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi aktivitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Laporan Keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 dimaksudkan untuk
memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 184 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 298 (1) tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi selaku entitas pelaporan dan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entititas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asas dalam kewajiban dan ekuitas dana
pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada
periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah generasi yang akan datang diasumsikan dapat ikut menanggung beban
pengeluaran tersebut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


9

e. Evaluasi Kerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi
sosial maupun politik dengan:
a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
keuangan;
b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek, maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagai entitas
pelaporan.
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya keuangan yang dikelola informasi mengenai realisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannnya dalam satu periode
pelaporan.
Laporan realisasi anggaran ini berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas
dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi
mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menyediakan
informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.


Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


10

b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban setiap entitas
pelaporan mengelompokkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan.
Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai
berikut:
1) Kas dan setara kas
2) Investasi jangka pendek
3) Piutang pajak dan bukan pajak
4) Persediaan
5) Investasi jangka panjang
6) Aset tetap
7) Kewajiban jangka pendek
8) Kewajiban jangka panjang
9) Entitas dana

c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan
informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
pemerintah daerah selama periode tertentu.
Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna
laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut diatas terhadap posisi kas dan
setara kas pemerintah daerah, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar
aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non anggaran.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan untuk tujuan umum, dan dimaksudkan agar laporan keuangan
dapat digunakan oleh pengguna atau pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk
pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Dalam rangka pengungkapan
yang memadai dan mudah untuk dipahami, catatan atas laporan keuangan
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut.
1) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
3) Menyajikan Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya:
5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka
laporan keuangan;
6) Mengungkapkan informasi yang di haruskan oleh pernyataan standar akuntansi
pemerintahan yang belum di sajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


11
7) Informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah
adalah:
a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;
f. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012;
m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012;
n. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012.
o. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2012.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


12
BAB 1. Pendahuluan
A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
C. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

BAB 2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
A. Ekonomi Makro
B. Kebijakan Keuangan
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
B. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB 4. Kebijakan Akuntansi
A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB 5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
A. Aset
B. Kewajiban
C. Ekuitas Dana
D. Pendapatan
E. Belanja
F. Pembiayaan
G. Komponen-komponen Laporan Arus Kas

BAB 6. Penjelasan atas Informasi Nonkeuangan
BAB 7.Penutup
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


13
BAB 2
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro
Otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan suatu proses yang bersifat
dinamis. Pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal telah berjalan lebih dari
delapan tahun. Sebagai wujud nyata terhadap komitmen otonomi daerah sekaligus
kemauan politik Pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi, Pemerintah
telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22
Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Penggantian UU tersebut tidak terlepas dari
terbitnya tiga paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dilaksanakan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.
Sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan Otonomi
daerah, sangat mempengaruhi pula kebijakan suatu daerah dalam mengelola keuangan,
baik yang bersumber dari PAD ataupun Dana Transfer. Timbulnya semangat baru untuk
mengembangkan diri dengan menggali semua potensi daerah untuk kesejahteraan
masyarakat. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi ditambah dengan dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan penerimaan lain-lain yang sah, diakumulasikan
menjadi APBD guna membiayai tugas-tugas pelayanan pemerintah daerah dan program-
program pembangunan yang direncanakan.
Secara umum asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Perubahan
Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, sangat dipengaruhi oleh asumsi kondisi
ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN Perubahan Tahun Anggaran
2012 serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara
tahun 2012. Asumsi dimaksud adalah asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang meliputi:
1. asumsi Pertumbuhan ekonomi dalam APBN- P Tahun Anggaran 2012 sebesar 6,5
persen lebih tinggi dari APBN 2012 hanya sebesar 6,4 persen;
2. asumsi Laju inflasi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 5,65 persen lebih tinggi
bila dibandingkan dengan APBN Tahun Anggaran 2012 hanya mencapai 5,3 persen;
3. asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (Rp/US$ 1) dalam APBN-P Tahun
Anggaran 2012 sebesar Rp8.700,00 mengalami penguatan bila dibandingkan dengan
APBN Tahun Anggaran 2012 dari Rp9.250,00 ;
4. asumsi suku bunga suku bunga nasional (SBN) dalam APBN-P tahun anggaran 2012
sebesar 5,6 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan angka APBN Tahun
Anggaran 2012 sebesar 6,5 persen;
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


14
5. Harga minyak mentah indonesia (Indonesia Crude Price) dalam APBN-P Tahun
Anggaran 2012 sebesar US$95 perbarel lebih tinggi bila dibandingkan APBN 2012
sebesar US$80 per-barel;
6. Lifting minyak (MBCD) APBN-P TA 2012 US$ 945 perbarel per hari lebih rendah
bila dibandingkan APBN 2012 sebesar US$970;
7. Persentase angka pengangguran terbuka sebesar 7,41 persen dari angkatan kerja;
8. Persentase penduduk miskin sebesar 11,5 12,5 persen pada tahun 2012.
9. Defisit APBN Perubahan 2012 sebesar 2,05 persen dari PDB;

2.1.1 Laju Inflasi
Laju inflasi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2007 sebesar 5,86 persen
meningkat menjadi 5,90 persen pada tahun 2008. Pada tahun 2009 laju inflasi di
Kabupaten Wakatobi sebesar 7,73 persen dan pada tahun 2010 menurun secara
dratis hanya mencapai angka 2,64 persen dan pada tahun 2011 diperkirakan akan
mengalami peningkatan yaitu kisaran 6,8 7,0 persen lebih tinggi bila
dibandingkan dengan angka inflasi Indonesia 5,65 (APBN-P 2011) dan Sulawesi
Tenggara pada tahun 2011. Peningkatan tersebut, terutama dipicu oleh (a)
Rencana pemerintah pusat untuk menaikkan tarif dasar listrik yang akan
berimplikasi terhadap kenaikan harga jual barang (produk) sembilan bahan
pokok, (b) Tata letak Kabupaten Wakatobi pada daerah kepulauan dengan asumsi
semua kebutuhan barang industri/pabrik didatangkan dari daerah lain ; (c)
Apresiasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sandang dan pangan ; (d)
Pengaruh kenaikan tarif dan biaya transportasi udara dan laut; (e) Lemahnya daya
beli masyarakat; (f) Peningkatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
dasar dan penunjang, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Wakatobi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun yang dilaksanakan
oleh pihak lainnya. Kondisi tersebut, sedikit banyak memicu kenaikan harga
bahan-bahan bangunan di daerah ini.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan dan kondisi ekonomi makro Kabupaten Wakatobi selama
kurun waktu lima tahun terakhir (2007 2011) menunjukkan perkembangan
yang cukup signifikan, antara lain ditandai dengan Laju pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi sebesar 6,09
persen dan mengalami peningkatan sampai mencapai angka 10,44 persen tahun
2011. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi
Dalam kurun waktu lima tahun (2007-2011), sangat signifikan yakni mengalami
peningkatan sebesar 4,35 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi
tahun 2007-2011 dapat terlihat pada gambar 1 di bawah ini :








Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


15
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi Tahun 2007-2011









Sumber : Kerjasama Bappeda dan BPS Kabupaten Wakatobi: 2007-2011 diolah

Sektor sektor yang dominan dan berperanan besar dalam menunjang
laju. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi tahun 2011 yaitu: sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,50 persen. Kontribusi sektor ini
mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2007 yakni hanya
sebesar 10,53 persen.
Sektor yang memberikan kontribusi yang besar setelah sektor
perdagangan hotel dan restoran yakni sektor pengangkutan dan komunikasi yang
memberikan kontribusi sebesar 14,64 persen tahun 2011. Sektor ini selama tahun
2007-2011 kontribusinya meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007 yang
hanya memberikan kontribusi sebesar 4,95 persen terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Wakatobi. Sektor ke-3 yang berperan besar terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten wakatobi tahun 2011 yakni sektor industri
pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 11,89 persen pada tahun 2011.
Sedangkan sektor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 di bawah 11 persen yakni sektor
keuangan, sewa dan jasa perusahaan sebesar 10,77 persen; sektor pertambangan
dan penggalian berkontribusi sebesar 9,71 persen; Sedangkan sektor bangunan
memberikan kontribusi sebesar 9.58 persen; sektor jasa memberikan kontribusi
sebesar 8,49 persen; sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 8,45 persen
serta sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi sebesar 7,64 persen.

2.1.3 Struktur Ekonomi Wilayah
Apabila dilihat dari sisi struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi
sampai dengan tahun 2011, maka sektor yang paling berperan terhadap
pembentukan total PDRB Kabupaten Wakatobi masih didominasi oleh sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan (urutan Pertama)
sebesar 40.85 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2007
mencapai 49,98 persen. Penurunan ini disebabkan menurunnya peranan dari sub
sektor tanaman pangan dan subsektor peternakan dan meningkatnya distribusi
sektor lain dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wakatobi.
Kemudian sektor kedua yang berperan dominan dalam struktur
perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2010 yakni sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran sebesar 21.78 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan
tahun 2007 hanya sebesar 15,07 persen. Peningkatan sektor perdagangan, hotel
dan restoran disebabkan karena daya beli masyarakat semakin baik dan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


16
bertambahnya jumlah penghuni hotel dan restoran dalam mengikuti berbagai
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi
umumnya, khususnya pada sektor pariwisata. Sektor ketiga yang berperan
domiman dalam struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011
yakni sektor jasa- jasa sebesar 16,88 persen, lebih tinggi bila dibandingkan
dengan tahun 2007 yakni sebesar 16,11 persen.
Kemudian sektor keempat yang berperan dominan terhadap struktur
perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor keuangan,
persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 5.75 persen, lebih rendah bila
dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 6,33 persen.
Sektor kelima yang berperan domiman terhadap struktur perekonomian
Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor Konstruksi/Bangunan sebesar
5.30 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya sebesar
3,75 persen. Sektor keenam yang berperan domiman terhadap struktur
perekonomian Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 3.37 persen, lebih tinggi bila dibandingkan
dengan tahun 2007 hanya sebesar 2,73 persen. Kemudian sektor ketujuh yang
berperan domiman terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi pada
tahun 2011 yakni sektor industri pengolahan sebesar 2,86 persen, menurun
bila dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 2,91 persen. Sektor kedelapan
yang berperan dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Wakatobi
pada tahun 2011 yakni sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,43
persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 hanya sebesar 2,30
persen. Sektor kesembilan yang berperan terhadap struktur perekonomian
Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 yakni sektor listrik, gas dan air bersih
sebesar 0,78 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 hanya
sebesar 0,83 persen.

2.1.4 Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada
tahun 2007 Nilai PDRB (ADHB) Kabupaten Wakatobi sebesar
Rp539.450.000.000,00 dan mengalami peningkatan sampai mencapai angka
Rp1.090.400.000.000,00 pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB
Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar
Rp550.950.000.000,00.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wakatobi Atas Dasar
Harga Konstan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Nilai PDRB (ADHK)
Kabupaten Wakatobi sebesar Rp205.740.000.000,00. Pada Tahun 2011 Nilai
PDRB (ADHK) Kabupaten Wakatobi mengalami peningkatan sampai mencapai
angka Rp308.680.000.000,00 atau mengalami peningkatan
Rp102.290.000.000,00 atau sebesar 50,03% jika dibanding dengan tahun 2007.

2.1.5 PDRB Perkapita
Apabila dilihat dari sisi pendapatan (PDRB) perkapita Kabupaten Wakatobi
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal
ini terlihat trend perkembangannya PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi tahun
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


17
2007-2011. Pada Tahun 2007 PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi sebesar
Rp5.350.000 pertahun. Sedangkan pada tahun 2009 PDRB perkapita Kabupaten
Wakatobi mengalami peningkatan sebesar Rp1.600.000,00 dari Rp7.220.000,00
tahun 2008 menjadi Rp8.820.000,00 juta tahun 2009. Sedangkan tahun 2011
PDRB perkapita Kabupaten Wakatobi meningkat lagi sampai mencapai angka
Rp11.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB perkapita
Kabupaten Wakatobi selama lima tahun terakhir (2007-2011) mengalami
peningkatan yang sangat signifikan yakni Rp6.150.000,00.

2.1.6 Tingkat Kemiskinan
Selain kondisi ekonomi Makro Kabupaten Wakatobi yang mengalami
perbaikan selama tahun 2007-2011. Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten
Wakatobi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007
persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi sebesar 24,51 persen dan
mengalami penurunan pada tahun 2008 sampai mencapai angka 22,53 persen.
Pada tahun 2009 juga mengalami penurunan sehingga mencapai angka 20,44
persen. Pada tahun 2011 persentase angka kemiskinan di Kabupaten Wakatobi
mampu ditekan sampai dengan 17,43 persen. Jika dilihat perkembangan angka
kemiskinan selama lima tahun terakhir, persentase angka kemiskinan di
Kabupaten Wakatobi dapat diturunkan sebesar 7,08 persen.

2.1.7 Lain-lain Asumsi
Pada tahun 2010 dan tahun 2011 terjadi kenaikan gaji PNS masing-masing
sebesar 10 persen serta gaji ke-13. Dalam konteks perekonomian daerah,
kenaikan gaji PNS biasanya akan memicu inflasi. Take home pay PNS akan
mengalami peningkatan yang signifikan dan berimplikasi pada peningkatan
kesejahteraan dan pendapatan perkapita secara keseluruhan. Nilai tukar Rupiah
terhadap US Dollar diasumsikan pada posisi Rp9.300,00. Asumsi ini penting
karena berpengaruh terhadap pendapatan dari perdagangan luar daerah secara
netto Kabupaten Wakatobi. Hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi barang
terutama barang-barang yang berbahan baku dari luar daerah yang selanjutnya
dapat berpengaruh pada Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten
Wakatobi.
Asumsi dasar sebagaimana yang telah diuraikan tetap memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Adanya resesi ekonomi global, mengakibatkan penurunan permintaan
terhadap komoditi eksport, utamanya pada negara-negara tujuan eksport
komoditi tambang, perikanan dan perkebunan yang berdampak terhadap
perekonomian nasional, sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik
pada perekonomian Kabupaten Wakatobi.
b. Menurunnya fungsi intermediasi perbankan karena kebijakan moneter yang
ketat. Akibatnya pertumbuhan kredit untuk tujuan konsumsi dan investasi
akan menurun.




Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


18
2.2 Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011, tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor
07 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 11 Tahun 2012
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2012, dimulai dengan penganggaran APBD, penatausahaan
dan pelaksanaan APBD, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD.
Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi (1) stabilitas fiskal, (2) alokasi
sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran dengan
persepektif jangka menengah dan jangka pendek, merupakan kunci bagi kepastian
pendanaan kegiatan pemerintah daerah, dalam kondisi dimana dana yang tersedia sangat
terbatas sedangkan kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas,
perlu dibatasi dengan indikasi pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan
tidak mengganggu pencapaian tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap
awal sebelum dimulai penganggaran, para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan
dan prioritas anggaran, termasuk keputusan mengenai trade-off antara keputusan yang
telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil pada masa yang akan datang. Dengan
tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan alokasi sumber daya sesuai prioritas,
maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien juga akan
dapat dicapai.
Sejalan dengan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Wakatobi dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan menjalankan arah dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi
Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan
Daerah sebagai berikut :

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka dirumuskan arah dan kebijakan
yang bersifat umum yang diuraikan sebagai berikut:
a. Menetapkan regulasi baru berupa Perda dan Peraturan Pelaksanaanya,
meningkatnya pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya
penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari
sektor Pariwisata dan perikanan, maupun sumber Pendapatan Asli Daerah
lainnya.


Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


19
b. Kebijakan umum pendapatan yang akan ditempuh dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara
lain melalui peningkatan pengawasan dan penyempurnaan sistem dan
mekanisme pengelolaannya.
2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang
perikanan dan kelautan serta pariwisata melalui kerjasama dan
sumbangan pihak ketiga.
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui penataan kelembagaan
daerah.
4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan
perolehan Dana Perimbangan seperti DAU, DAK dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah.
Adapun strategi yang ditempuh didalam meningkatkan pendapatan daerah
dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan
kemampuan sosial ekonomi masyarakat.
Bertitik tolak dari proporsi Pendapatan Daerah yang terbesar diperoleh dari
Dana Perimbangan maka prioritas Pendapatan Daerah dititik beratkan pada
menjalin kerja sama yang harmonis, berkesinambungan dan terprogram dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan tidak mengabaikan upaya-
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Peningkatan dan penggalian sumber sumber Pendapatan Asli Daerah baik
melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sangat diperlukan sebab peningkatan
realisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan
Pemerintah Daerah dan pada saat yang sama mencerminkan perkembangan
ekonomi dan kesadaran masyarakat sekaligus merupakan wujud partisipasi
masyarakat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.
Belanja daerah merupakan unsur pengeluaran uang kas dalam suatu periode
tahun anggaran tertentu yang menjadi beban belanja daerah. Untuk mendapatkan
manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan daerah atas pengelolaan
belanja daerah maka perlu dirumuskan kebijakan umum Anggaran dimaksud
yaitu:
a. dalam rangka pelaksanaan penyelengaraan kegiatan urusan dan kewenangan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi serta guna
menyelaraskan program dan kegiatan, maka kebijakan belanja daerah
didasarkan pada urusan Pemerintahan yang terdiri atas belanja urusan wajib
dan belanja urusan pilihan, yang diuraikan menurut program dan kegiatan
serta disesuaikan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. bahwa klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan yang penanganannya
dalam bagian tertentu atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara
Pemerintah dengan Pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang dan dijabarkan dalam bentuk program yang
diklasifikasikan menurut urusan wajib dan pilihan;
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


20
c. bahwa untuk menyesuaikan dengan urusan pemerintah daerah, maka
kebijakan belanja disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi,
perincian jenis belanja.
d. bahwa dalam pengelolaan keuangan yang diwujudkan dalam bentuk belanja,
maka belanja dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait
langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah dialokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka
membiayai gaji pegawai negeri sipil, subsidi, bantuan sosial, bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga, sedangkan belanja
langsung adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran daerah dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat yang
manfaatnya secara langsung dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat.
Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2012 setelah perubahan, diarahkan
untuk mendanai program dan kegiatan prioritas pada beberapa urusan
pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi
belanja tidak langsung dan belanja langsung. Khusus belanja pada urusan
pendidikan pada tahun anggaran 2012 telah dialokasikan dana untuk rehabilitasi,
pembangunan gedung kantor dan sekolah.
Selain prioritas sebagaimana disebutkan di atas maka pendanaan untuk
Program Perak, Subsidi Penerbangan, peningkatan pelayanan Bandara Matahora,
dan mengefektifkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara juga
merupakan prioritas pembangunan daerah dalam alokasi perubahan anggaran
tahun ini. Terkait dengan program Perak, maka difokuskan pada upaya
pendampingan kelompok-kelompok usaha bersama (KUBE) agar bekerja
profesional, kreatif, dan manajemen keuangan yang terpadu. Untuk subsidi
penerbangan akan difokuskan pada kebijakan penambahan belanja mengingat
laju penumpang setiap kali penerbangan dari hari ke hari cukup meningkat.
Berdasarkan atas adanya perubahan-perubahan sebagaimana telah dikemukakan
maka belanja yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) pada urusan wajib dan pilihan pada dasarnya mengalami
perubahan. Secara umum, program dan kegiatan di setiap SKPD yang berubah
alokasi pendanaannya dapat diuraikan dibawah ini:
a. Urusan pendidikan, melalui Dinas Pendidikan Nasional akan memfokuskan
kebijakan belanjanya pada program-program yang berubah yakni program
pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah, penyediaan
sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (DAK+Pendamping), program
pendidikan menengah kegiatan penyediaan bantuan operasional manajemen
mutu dan program hari-hari besar kegiatan peringatan hari aksara nasional
serta program pendidikan nonformal yang difokuskan pada pembangunan
rumah pintar di Desa Sama Bahari Kecamatan Kaledupa. Selain itu, UPTD,
SMA/SMK, dan SMP se-Kabupaten Wakatobi terfokus pada pengembangan
peralatan dan perlengkapan kantor melalui program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, misalnya pengadaan komputer dan lain sebagainya.
b. Urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD difokuskan pada
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


21
pengadaan/pembangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana
Puskesmas/Pustu dan RSUD, kemudian kegiatan peningkatan mutu
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dan yang terpenting adalah
penunjangan operasional puskesmas/pustu/poskesdes se-Kabupaten
Wakatobi.
c. Urusan pekerjaan umum hanya terfokus pada pemeliharaan jalan serta upaya
monitoring dan evaluasi keproyekkan yang sementara berjalan.
d. Urusan penataan ruang terfokus pada program perencanaan tata ruang yakni
program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui kegiatan
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan persampahan dan kerja sama
pengelolaan sampah. Selanjutnya, urusan perhubungan terfokus pada
program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan serta program
pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
e. Urusan lingkungan hidup diarahkan secara prioritas pada program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian, pencemaran
dan pengrusakan lingkungan hidup serta perlindungan dan konservasi sumber
daya alam.
f. Urusan sosial diarahkan pada program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja dan pembinaan keluarga miskin di pedesaan. Sedangkan urusan
koperasi dan UMKM diarahkan secara prioritas pada program peningkatan
efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu pada kegiatan pengembangan pasar
lelang daerah.
g. Urusan pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PP)
cost berupa Pemberian Bantuan Dana Sharing (PNPM - PP).
h. Urusan energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Pekerjaan Umum,
Pertambangan dan Energi memfokuskan pada program peningkatan
pembangunan jalan dan jembatan serta pada program pembangunan
infrastruktur perdesaan.
i. Urusan pariwisata melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diutamakan
pada program pengembangan pemasaran pariwisata melalui kegiatan
pengembangan sarana prasarana promosi pariwisata Wakatobi.
Sementara itu, urusan perikanan dan kelautan menfokuskan programnya pada
program pengembangan perikanan tangkap, program bina usaha dan pemasaran
produk dan komoditas unggulan serta pada program pemberdayaan masyarakat
dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan dalam APBD Perubahan Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2012 yakni Rp33.962.181.036,00. Adapun kebijakan
penerimaan pembiayaan tersebut diarahkan untuk:
a. menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 untuk membiayai
kegiatan pembangunan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2012;
dan
b. penerimaan Kembali Pemberian pinjaman daerah.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


22
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2012 yakni
Rp4.500.000.000,00 yang diarahkan pada:
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
penyediaan modal secara bertahap;
b. Pengalokasian Pemberian Pinjaman Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD TA. 2012

Uraian
Anggaran
2012 (Rp)
Realisasi
2012 (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan 423.263.617.323,00 431.820.921.029,00 8.557.303.706,00
Pendapatan Asli Daerah 16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 1.374.763.195,00
Pendapatan Pajak Daerah 2.338.066.500,00 3.213.486.985,00 875.420.485,00
Pendapatan Retribusi Daerah 2.535.853.000,00 3.016.929.819,00 481.076.819,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
7.923.264.908,00 7.923.264.908,00 -
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.023.125.500,00 4.041.391.391,00 18.265.891,00
Pendapatan Transfer 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 7.036.777.711,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
375.771.648.740,00 381.654.733.773,00 5.883.085.033,00
Dana Bagi Hasil Pajak 19.463.009.804,00 19.846.548.301,00 383.538.497,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya
Alam)
2.780.393.936,00 8.279.940.472,00 5.499.546.536,00
Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00 308.676.985.000,00 -
Dana Alokasi Khusus 44.851.260.000,00 44.851.260.000,00 -
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -
Dana Penyesuaian 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -
Transfer Pemerintah Provinsi 3.059.065.675,00 4.212.758.353,00 1.153.692.678,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3.059.065.675,00 4.188.418.577,00 1.129.352.902,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 24.339.776,00 24.339.776,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00
Pendapatan Lainnya 5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00
Belanja 452.725.798.359,00 410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00)
Belanja Operasi 313.997.617.505,00 292.564.971.784,00 (21.432.645.721,00)
Belanja Pegawai 199.670.405.857,00 193.728.562.264,00 (5.941.843.593,00)
Belanja Barang 95.977.318.333,00 82.951.559.906,00 (13.025.758.427,00)
Belanja Subsidi 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)
Belanja Hibah 1.082.225.000,00 448.000.000,00 (634.225.000,00)
Belanja Bantuan Sosial 3.924.500.000,00 3.322.000.000,00 (602.500.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan 7.943.168.315,00 7.140.034.500,00 (803.133.815,00)
Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 (19.691.948.526,00)
Belanja Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 (2.667.718.600,00)
Belanja Peralatan dan Mesin 16.094.543.686,00 13.520.204.485,00 (2.574.339.201,00)
Belanja Bangunan dan Gedung 42.682.074.114,00 37.782.622.896,00 (4.899.451.218,00)
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


23
Uraian
Anggaran
2012 (Rp)
Realisasi
2012 (Rp)
Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 71.745.818.954,00 62.279.343.497,00 (9.466.475.457,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya 403.000.000,00 319.035.950,00 (83.964.050,00)
Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)
Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)
Surplus / (Defisit) (29.462.181.036,00) 21.353.788.417,00 50.815.969.453,00
Pembiayaan

-
Penerimaan Pembiayaan Daerah 33.962.181.036,00 33.903.295.736,00 (58.885.300,00)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
33.111.455.536,00 33.111.455.536,00 -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
850.725.500,00 791.840.200,00 (58.885.300,00)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -
Pembayaran Pokok Utang - - -
Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 -
Pembiayaan Netto 29.462.181.036,00 29.403.295.736,00 (58.885.300,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - 50.757.084.153,00 50.757.084.153,00















Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


24
BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja Keuangan Secara Umum

a. Realisasi Pendapatan Daerah
Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2012 terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan
yang Sah. Pada tahun anggaran 2012 jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar
Rp423.263.617.323,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp431.820.921.029,00 atau
menunjukkan kinerja sebesar 102,02% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli
Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp18.195.073.103,00 atau 4,21%
dibandingkan penerimaan pendapatan tahun 2012. Pendapatan Transfer memberikan
kontribusi sebesar Rp408.384.085.126,00 atau sebesar 94,57% dibandingkan total
penerimaan 2012. Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar
Rp5.241.762.800,00 atau 1,21% dari penerimaan 2012.











Grafik 1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012
Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Wakatobi Tahun 2012

Adapun gambaran komposisi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2012 disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.a Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun anggaran 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Pendapatan Asli Daerah 16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 1.374.763.195,00
Pendapatan Pajak Daerah 2.338.066.500,00 3.213.486.985,00 875.420.485,00
Pendapatan Retribusi Daerah 2.535.853.000,00 3.016.929.819,00 481.076.819,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
7.923.264.908,00 7.923.264.908,00 -
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.023.125.500,00 4.041.391.391,00 18.265.891,00






4,21%
94,57%
1,21%
Komposisi Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatan Yang
Syah
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


25
Tabel 3.b Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Pendapatan Transfer 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 7.036.777.711,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
375.771.648.740,00 381.654.733.773,00 5.883.085.033,00
Dana Bagi Hasil Pajak 19.463.009.804,00 19.846.548.301,00 383.538.497,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber
Daya Alam)
2.780.393.936,00 8.279.940.472,00 5.499.546.536,00
Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00 308.676.985.000,00 -
Dana Alokasi Khusus 44.851.260.000,00 44.851.260.000,00 -
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -
Dana Penyesuaian 22.516.593.000,00 22.516.593.000,00 -
Transfer Pemerintah Provinsi 3.059.065.675,00 4.212.758.353,00 1.153.692.678,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3.059.065.675,00 4.188.418.577,00 1.129.352.902,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 24.339.776,00 24.339.776,00

Tabel 3.c Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2012
Jenis Pendapatan Pagu Anggaran
Setelah Perubahan
Realisasi Lebih / Kurang
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
5.096.000.000,00 4.826.437.800,00 (269.562.200,00)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi 5.096.000.000,00 4.826.437.800,00 (269.562.200,00)
Pendapatan lainnya - 415.325.000,00 415.325.000,00
Pendapatan Lainnya - 415.325.000,00 415.325.000,00

b. Realisasi Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2012 seluruhnya
berjumlah Rp410.467.132.612,00 atau 90,67 % dari total anggaran belanja yang
dialokasikan ke dalam APBD sebesar Rp 452.725.798.359,00. Untuk lebih jelas
mengenai gambaran realisasi belanja daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
1. Belanja Operasi
Realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar
Rp292.564.971.784,00 atau 93,17% dari total anggaran sebesar
Rp313.997.617.505,00. Belanja operasi tersebut disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.d Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Belanja Operasi 313.997.617.505,00 292.564.971.784,00 (21.432.645.721,00)
Belanja Pegawai 199.670.405.857,00 193.728.562.264,00 (5.941.843.593,00)
Belanja Barang 95.977.318.333,00 82.951.559.906,00 (13.025.758.427,00)
Belanja Subsidi 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)
Belanja Hibah 1.082.225.000,00 448.000.000,00 (634.225.000,00)
Belanja Bantuan Sosial 3.924.500.000,00 3.322.000.000,00 (602.500.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan 7.943.168.315,00 7.140.034.500,00 (803.133.815,00)
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


26

2. Belanja Modal
Realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar
Rp116.268.065.828,00 atau 85,52% dari total anggaran sebesar
Rp135.960.014.354,00 rincian belanja modal tersebut disajikan dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.e Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 (19.691.948.526,00)
Belanja Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 (2.667.718.600,00)
Belanja Peralatan dan Mesin 16.094.543.686,00 13.520.204.485,00 (2.574.339.201,00)
Belanja Bangunan dan Gedung 42.682.074.114,00 37.782.622.896,00 (4.899.451.218,00)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 71.745.818.954,00 62.279.343.497,00 (9.466.475.457,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya 403.000.000,00 319.035.950,00 (83.964.050,00)

3. Belanja Tak Terduga
Realisasi belanja tak terduga sampai akhir tahun 2012 adalah sebesar
Rp1.634.095.000,00 atau 59,03% dari total anggaran sebesar
Rp2.768.166.500,00
Tabel 3.f Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)
Belanja Tak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)

c. Pembiayaan
Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut :
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp33.903.295.736,00
atau 99,83% dari total anggaran sebesar Rp33.962.181.036,00.
Tabel 3.g Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Penerimaan Pembiayaan Daerah 33.962.181.036,00 33.903.295.736,00 (58.885.300,00)
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA)
33.111.455.536,00 33.111.455.536,00
-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
850.725.500,00 791.840.200,00 (58.885.300,00)

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp4.500.000.000,00
atau 100,00% dari total anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


27
Tabel 3.h. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2012
Uraian Anggaran 2012 Realisasi 2012 Selisih Lebih /
Kurang
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
Pembayaran Pokok Utang
- - 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Anggaran yang Telah Ditetapkan
a. Pendapatan
Meskipun secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah telah melampaui
target yang telah ditetapkan namun masih terdapat potensi pendapatan yang belum
optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi
terkait dengan hal ini antara lain:
1. rendahnya potensi pendapatan akibat dari lemahnya infrastruktur sarana dan
prasarana umum sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak sebanding dengan
kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah;
3. metode menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang kurang efektif;
4. belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaan BUMD.
Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten
Wakatobi untuk memperbaiki sistem pengumpulan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain:
1. penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah;
2. meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
3. menigkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli
Daerah dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan;
4. mendorong berkembangnya BUMD dan sektor swasta; dan
5. mendorong perkembangan dan peningkatan ekonomi lokal masyarakat
Kabupaten Wakatobi sehingga menumbuhkan peran partisipatif dan kesadaran
masyarakat dalam ikut membangun Kabupaten Wakatobi, salah satunya dengan
membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi tanggung jawabnya.

b. Belanja
Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja daerah adalah:
1. terbatasnya kemampuan APBD dan bergantung pada dana perimbangan sehingga
kemampuan belanja pun terbatas;
2. belum terkoordinasinya beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam rangka
mewujudkan visi dan misi daerah;
3. terbatasnya daya dukung pembangunan daerah; dan
4. perencanaan anggaran berbasis kinerja yang belum sempurna.
Strategi dan prioritas APBD dalam perencanaan anggaran daerah termasuk kategori
perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah kebijakan APBD.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


28
Perumusan strategi dan prioritas APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi
berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam pencapaian arah dan kebijakan
umum daerah.
Adapun beberapa alasan perlunya ditetapkan strategi dan prioritas belanja daerah
antara lain:
1. agar dapat terpenuhinya sarana dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap
paling penting dan paling luas jangkauannya seperti kesehatan, pendidikan,
sarana dan prasarana dasar yang mendukung serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
2. agar alokasi sumber-sumber penerimaan daerah dapat dilakukan secara
ekonomis, efisien dan efektif untuk membiayai pembangunan daerah;
3. mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung;
4. tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis;
5. belanja daerah yang ditujukan untuk pengelolaan potensi daerah Kabupaten
Wakatobi sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan
keunikan tertentu.

c. Pembiayaan
Sisa lebih perhitungan sebagai sumber pembiayaan juga berfungsi sebagai dana
sharing guna membiayai defisit anggaran pada saat terjadi selisih minus antara
pendapatan dengan belanja. Strategi dan prioritas pembiayaan diarahkan dalam
rangka:
1. menutup defisit; dan
2. membayar utang pokok yang jatuh tempo.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


29
BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Wakatobi secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat
pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer
dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan
aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran
berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas di terima di
Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan belanja serta pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
Karena pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran
2012 menggunakan basis kas untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti
diuraikan di atas, maka dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan
pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
a. Kas di Kas Daerah
Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
daerah berdasarkan nilai nominal uang.
b. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh
bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31
Desember 2012.
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank
maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara
penerimaan.
c. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum
disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2012.
Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara
pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di bendahara
pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal
uang.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


30
d. Investasi Jangka Pendek
Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar
nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek
dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
e. Piutang
Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari
pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri
dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang angsuran TP/ TGR.
Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
f. Persediaan
Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau
kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau
terpakai.
Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila
diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.
g. Investasi Nonpermanen
Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini
diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam
bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana
bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai
kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.
h. Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan
modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya.
i. Aset Tetap
Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:
1. aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode
akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode
berjalan.
2. aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan yaitu pada
saat aset tersebut diterima dan kepemilikannya berpindah.
3. dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara
penambahan dan/atau pengurangan.
4. aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari
harga pasar.
5. aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan.
6. pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. hasil penjualan aset
tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan.
7. penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang
dan hilang. penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
8. perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan dan/atau
pengurangan.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


31
9. dalam penyajian nilai aset tetap yang ada dalam neraca pemerintah kabupaten
wakatobi tahun 2012 belum dikurangkan dengan akumulasi penyusutan
masing-masing pos aset.
j. Tanah
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya
pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja
penimbunan.
k. Peralatan dan Mesin
Mesin dan peralatan di ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh mesin dan alat-alat sampai sampai dengan siap untuk dipakai.
Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai
wajar dari harga pasar.
Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga
pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh
serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga
pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk
memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai
wajar dari harga pasar.
l. Gedung dan Bangunan
Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai.
m. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini
meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan
jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.
Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.
Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini
meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap
digunakan
n. Aset Tetap Lainnya
Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman
diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai
dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.
o. Konstruksi dalam Pengerjaan
Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga
kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan
sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


32
Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan
secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap
yang bersangkutan setelah pekerjaan kostruksi tersebut dinyatakan selesai dan
siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
p. Aset lainnya
Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset nonkeuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya.
q. Kewajiban Jangka Pendek
Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau
berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar
kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang
harus dibayar.
r. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan
yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang
belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan.
s. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana terdiri dari:
1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih
antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan
jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.
t. Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah
penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


33
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.
u. Belanja
Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas
pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan
dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan
dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali
belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai
pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-
lain.
v. Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.
Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya
Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan
penyusutan aset tetap.
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


34
BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Aset

5.1.1.a Aset Lancar
Jumlah aset lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2012 adalah
sebesar Rp66.940.456.748,00. Rincian aset lancar tersebut terdiri dari:
1. Kas di Kas Daerah
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp50.171.550.967,00 Rp33.090.227.684,00
Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang
berada di rekening kas daerah/bank pada akhir tahun anggaran. Saldo Kas di Kas
Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp50.171.550.967,00 naik sebesar
Rp17.081.323.283,00 dibandingkan Saldo per 31 Desember 2011 sebesar
Rp33.090.227.684,00.
Saldo kas pada rekening Kas Daerah adalah saldo kas daerah yang terdapat pada
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Cabang Wakatobi, Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang Baubau, Bank BNI Capem Wakatobi dan Bank
Muammalat Cabang Baubau yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Wakatobi sebagai bank persepsi Pemerintah Daerah sejumlah
Rp54.936.553.315,00, ditambah kelebihan pembayaran pajak yang telah di
pungut oleh Kuasa BUD Pada Tahun 2009 sebesar Rp103.160.609,00 dan
kelebihan pembayaran pajak tahun 2012 sebesar Rp3.719.343,00, Kelebihan
Pembayaran SP2D sebesar Rp10.210.300,00 dikurangi kurang bayar SP2D
selama tahun 2012 sebesar Rp.11.700,00 dan Bilyet Giro yang masih beredar
sebesar Rp4.882.080.900,00. Rincian saldo kas di kas daerah tersebut dapat
dilihat pada Lampiran 1.

2.
Kas di Bendahara
Pengeluaran
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp994.361.829,00 Rp812.778.883,00
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran di
unit kerja, badan, dinas, dan kantor yang sampai dengan tanggal 31 Desember
2012 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada
tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp994.361.829,00 naik sebesar
Rp181.582.946,00 dibandingkan saldo Tahun 2011 sebesar
Rp812.778.883,00. Saldo di bendahara pengeluaran ini terdiri dari sisa kas 2012,
sisa kas sampai dengan 2011, dan hutang PFK. Rincian saldo kas di Bendahara
Pengeluaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.
Diantara saldo kas di bendahara pengeluaran tersebut terdapat saldo sebesar
Rp442.323.674,00 yang merupakan sisa akas dari Tahun Anggaran 2008 sampai
dengan Tahun Anggaran 2011 yang belum dikembalikan ke kas daerah.




Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


35
3.
Kas di Bendahara
Penerimaan
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp28.126.000,00 Rp37.738.304,00
Kas di bendahara penerimaan merupakan uang yang masih ada pada bendahara
penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31
Desember 2012 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31
Desember 2012 sebesar Rp28.126.000,00 menurun sebesar Rp9.612.304,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar
Rp37.738.304,00. Rincian saldo kas di Bendahara Penerima tersebut dapat dilihat
pada Lampiran 3.

4. Piutang Pajak Daerah
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp424.690.231,00 Rp972.503.316,00
Piutang Daerah pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp424.690.231,00
menurun sebesar Rp547.813.085,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011
sebesar Rp972.503.316,00. Piutang Pajak Daerah tahun 2012 terdiri atas Pajak
Galian C dan Pajak Hotel. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah tersebut dapat
dilihat pada Lampiran 4a dan Lampiran 4b.

5.
Piutang Pendapatan bagi
Hasil dari Provinsi
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp3.556.615.473,00 Rp2.392.833.834,00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi pada tanggal 31 Desember 2012
sebesar Rp3.556.615.473,00 naik sebesar Rp1.163.781.639,00 dibandingkan
saldo per 31 Desember 2011 Sebesar Rp2.392.833.834,00 Piutang Bagi Hasil
Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kenderaan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor,
dan Bagi hasil Retribusi Pelayanan Parkir. Rincian saldo Piutang Bagi Hasil
Provinsi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5

6. Piutang Lain-Lain
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp9.148.282.895,00 Rp9.338.192.848,00
Saldo Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp9.148.282.895,00 menurun sebesar Rp189.909.953,00 Jika dibandingkan
dengan saldo pada 31 Desember 2011 Sebesar Rp9.338.192.848,00. Piutang
Lain-Lain Tahun 2012 terdiri dari Deviden atas penyertaan modal pada Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Sultra Tahun 2012, Upah Pungut atas PPJ oleh PLN
Tahun 2010 yang seharusnya sesuai edaran direktur PLN tidak lagi dikenakan
biaya pungut, serta pemberian pinjaman kepada masyarakat berupa dana
pemberdayaan ekonomi kerakyatan (PERAK). Pada tahun 2011 terdapat piutang
atas pengembalian uang muka pekerjaan pengadaan lapangan tenis pada
Diknaspora Tahun 2011 dan Pengadaan Tronton Pada Dinas PU tahun 2008,
piutang tersebut belum terbayar, tetapi pada tahun 2012 piutang tersebut
ditiadakan, karena belum ada penetapan atas piutang uang muka tersebut. Rincian
saldo Piutang Lain-lain tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.




Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


36
7. Persediaan
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp2.181.272.053,00 Rp2.441.858.066,00
Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional Pemkab Wakatobi. Persediaan dicatat pada
akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik
persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar
Rp2.181.272.053,00 naik sebesar Rp260.586.013,00 dibandingkan saldo per 31
Desember 2011 sebesar Rp2.441.858.066,00. Persediaan per 31 desember 2012
terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Material obat-obatan, asphal, alat
pembersih, dan bahan bakar minyak. Rincian saldo Persediaan tersebut dapat
dilihat pada Lampiran 7.

8. Belanja Dibayar Dimuka
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp435.557.300,00 Rp0,00
Belanja Dibayar Dimuka merupakan belanja yang masa manfaatnya lebih dari
satu tahun anggaran. Belanja Dibayar Dimuka dicatat pada akhir periode
akuntansi yang dihitung berdasarkan masa manfaat yang masih akan dinikmati
oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi di Tahun Anggaran 2013. Nilai Belanja
Dibayar Dimuka naik karena pada Tahun Anggaran sebelumnya Pemerintah
Kabupaten Wakatobi tidak mengidentifikasi belanja-belanja yang masa
manfaatnya masih ada untuk masa yang akan datang. Rincian saldo Belanja
Dibayar Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 8.

5.1.1.b Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Permanen
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp19.655.210.983,00 Rp16.655.210.983,00
Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupa penyertaan modal
kepada PDAM dan Bank Pembangunan Daerah Sultra. Saldo penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar
Rp19.655.210.983,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000.000,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp16.655.210.983,00.
Kenaikan Investasi Permanen sebesar Rp3.000.000.000,00 karena adanya
penambahan penyertaan modal kepada BPD Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00
Rincian saldo Investasi Permanen tersebut dapat dilihat pada Lampiran 9.
Selain saldo investasi di BPD Sulawesi Tenggara dan PDAM Wakatobi.
Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebenarnya mempunyai penyertaan modal
terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas Wakatobi sebesar
Rp530.000.000,00. BPR Bahteramas ini merupakan BPR yang didirikan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka program Bahteramas
dimana Program ini ada dana block grant yang diserahkan kepada desa/kelurahan
dan kecamatan seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp100.000.000,00
per desa/kelurahan/kecamatan, dan diantaranya sebesar 5% dari dana block grant
tersebut disisihkan untuk penyertaan modal BPR Bahteramas. Dikarenakan
kelurahan dan kecamatan merupaka satuan kerja pemerintah daerah, maka
penyertaan modal terhadap BPR Bahteramas Wakatobi tersebut sesungguhnya
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


37
adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap BPR
Bahteramas Wakatobi.

5.1.1.c Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Wakatobi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk
digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari
sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui
pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.
Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang
menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap
yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap
berasal dari hibah aset tetap kepada pihak.
a. Tanah
Saldo Aset tetap tanah per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp33.715.028.669,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.050.490.167,00
dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp32.664.538.502.00
Aset tanah per 31 desember 2012 terdiri dari:

Saldo awal 2012 Rp32.664.538.502,00
Belanja Modal tanah selama tahun 2012 Rp2.366.859.000,00
Tanah Hibah Rp50.000.000,00
Koreksi Kesalahan Hitung pada aset Hibah Buton Rp9.323.500,00
Koreksi Double pencatatan Aset Tanah SKPD (Rp300.000.000,00)
Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp1.075.692.333,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp33.715.028.669,00
Untuk lebih lengkap bisa dilihat di Lampiran 10.a

b. Peralatan dan Mesin
Saldo Aset tetap Peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp240.294.432.965,32 mengalami peningkatan sebesar Rp8.104.762.415,00
dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp232.189.670.550.00.
Aset Peralatan dan Mesin per 31 desember 2012 terdiri dari:
Saldo awal 2012 Rp232.189.670.550,00
Belanja Modal selama tahun 2012 Rp13.520.204.485,00
Retensi 2012 Rp603.270.000,00
Penambahan karena Kapitalisasi Rp219.735.459,00
Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp2.338.083.399,00
Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya (Rp416.901.650,00)
Aset Rusak (Reklas ke Aset Lain-Lain) (Rp4.618.714.387,00)
Aset Hilang (Reklas ke Aset Lain-Lain) (Rp1.336.180.120,00)
Reklas dari Gedung Rp1.363.895.797,00
Reklas dari KDP Rp190.515.000,00
1. Aset Tetap
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp1.042.249.751.497,32 Rp966.918.210.560,00
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


38
Reklas ke KDP (Rp25.737.250,00)
Reklas dari Aset Jalan dan Jaringan Rp384.417.200,00
Reklas ke Aset Tetap Lainnya (Rp25.000.000,00)
Extracomptable (Rp2.480.414.749,68)
Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp1.612.410.768,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp240.294.432.965,32

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.b

c. Gedung dan Bangunan
Saldo Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp307.447.967.827,00 mengalami peningkatan sebesar Rp29.470.776.881,00
dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp277.977.190.948.00
Aset Gedung dan Bangunan per 31 desember 2012 terdiri dari:
Saldo awal 2012 Rp277.977.190.948,00
Belanja Modal selama tahun 2012 Rp37.782.622.896,00
Retensi 2012 Rp1.052.359.156,00
Penambahan karena Kapitalisasi Rp14.618.707,00
Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp6.289.730.900,00
Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp11.872.954,00
Reklas dari KDP Rp47.850.000,00
Reklas dari Aset Jalan dan Jaringan Rp2.319.466.051,00
Retensi 2011 (Rp811.484.467,00)
Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp1.363.895.797,00)
Reklas ke Jalan Jaringan (Rp64.000.000,00)
Reklas ke KDP Tahun 2012 (Rp3.086.596.044,00)
Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp3.862.290.477,00)
Koreksi Double pencatatan Aset di SKPD (Rp8.859.477.000,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp307.447.967.827,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.c

d. Jalan dan Jaringan
Saldo Aset tetap Jalan dan Jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp436.264.497.019,00 mengalami peningkatan sebesar Rp31.345.181.405,00
dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp404.919.315.635.00
Aset Jalan dan Jaringan per 31 desember 2012 terdiri dari:
Saldo awal 2012 Rp404.919.315.635,00
Belanja Modal selama tahun 2012 Rp62.279.343.497,00
Retensi 2012 Rp2.398.113.110,00
Penambahan karena Kapitalisasi Rp277.090.258,00
Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp127.612.500,00
Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp750.000,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp64.000.000,00
Diserah terimakan ke PDAM (Rp25.406.760.000,00)
Retensi 2011 (Rp2.428.091.455,00)
Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rp2.319.466.051,00)
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


39
Reklas ke KDP Tahun 2012 (Rp1.522.193.275,00)
Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp384.417.200,00)
Koreksi Double pencatatan Aset Hibah Buton (Rp1.650.800.000,00)
Dana Perencanaan dicairkan, tetapi fisik tidak
Dilaksanakan (putus kontrak)

(Rp90.000.000,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp436.264.497.019,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.d

e. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp19.848.361.448,00 mengalami peningkatan sebesar Rp964.168.499,00
dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp18.884.192.949.00 Aset
Tetap Lainnya per 31 desember 2012 terdiri dari:
Saldo awal 2012 Rp18.884.192.949,00
Belanja Modal selama tahun 2012 Rp319.035.950,00
Penambahan karena Kapitalisasi Rp288.113.000,00
Hibah dari Pusat dan Provinsi Rp115.738.746,00
Koreksi Kesalahan Hitung Tahun sebelumnya Rp394.728.800,00
Koreksi Reklas (Rp100.167.000,00)
Koreksi Lainnya (Rp53.280.997,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp19.848.361.448,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.e

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp4.679.463.569,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.396.161.569,00
dibanding saldo akhir per 31 desember 2011 sebesar Rp.283.302.000.00 Aset
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 desember 2012 terdiri dari:
Saldo awal 2012 Rp283.302.000,00
Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp3.086.596.044,00
Reklas dari Jalan dan Jaringan Rp1.522.193.275,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin Rp25.737.250,00
Reklas ke Peralatan dan Mesin (Rp190.515.000,00)
Reklas ke Gedung dan Bangunan (Rp47.850.000,00)
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp4.679.463.569,00

Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 10.f

Untuk rincian aset tetap tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 11.

5.1.1.d Aset Lainnya
1. Aset Lainnya
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp29.529.833.569,00 Rp23.659.236.062,00
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


40
Saldo aset lainnya sebesar Rp29.529.833.569,00 mengalami Kenaikan sebesar
Rp5.870.597.507,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2011
Rp23.659.236.062,00. Selisih aset lain-lain terdiri dari:
Saldo awal 2012 Rp23.659.236.062,00
Koreksi Kesalahan Hitung Aset Hibah Buton (Rp209.464.000,00)
Reklas Dari Aset Tetap (Aset Rusak) Rp4.618.714.387,00
Reklas Dari Aset Tetap (Aset Hilang) Rp1.461.347.120,00
Saldo akhir per 31 Desember 2012 Rp29.529.833.569,00
Dari saldo sebesar Rp29.529.833.569,00 tersebut terdapat aset lainnya sebesar
Rp21.324.057.259,00 yang merupakan aset penyerahan dari Kabupaten Buton
sebagai kabupaten induk yang tidak terdapat rinciannya.
Untuk lebih lengkap bisa dilihat dalam Lampiran 12.

5.1.2 Kewajiban
1. Kewajiban Jangka Pendek
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp5.697.871.004,61 Rp7.233.286.505,44
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 sebesar
Rp5.697.871.004,61 mengalami penurunan sebesar Rp1.535.415.500,83
dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.233.286.505,44.00,
Kewajiban merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Wakatobi baik kepada
pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum
dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan
keuangan dengan rincian sebagai berikut:
a)
Hutang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
31 Desember 2012

31 Desember 2011
Rp407.068.989,00 Rp790.408.527,00

Pada tanggal 31 Desember 2012 saldo utang perhitungan fihak ketiga berasal dari
pajak-pajak yang telah dipungut Bendahara Umum Daerah dan bendahara
pengeluaran SKPD, namun sampai dengan 31 Desember 2012 belum disetorkan
ke Kas Negara sebesar Rp407.068.989,00 Rincian hutang PFK tersebut dapat
dilihat pada Lampiran 13.

b)
Bagian Lancar Utang dalam
Negeri Pemerintah Daerah
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp326.616.991,44 Rp326.616.991,44
Saldo Bagian Lancar Utang dalam Negeri Pemerintah Daerah sebesar
Rp 326.616.991,44 merupakan utang Pemerintah Kabupaten Wakatobi kepada
Pemerintah Kab. Buton sebagai kompensasi atas penyerahan aset PDAM Kab.
Buton kepada PDAM Kab. Wakatobi tahun 2008 yang belum terbayarkan sampai
dengan pemeriksaan berakhir.

c) Utang Jangka Pendek
Lainnya
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp 4.964.175.024,17 Rp 6.116.260.988,00
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 sebesar
Rp4.964.175.024,17 merupakan utang retensi sebesar Rp4.433.083.114,33 dan
utang sisa pekerjaan sebesar Rp531.091.909,84 yang belum terbayarkan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


41
berdasarkan realisasi fisiknya Pemerintah Kab. Wakatobi kepada pihak ketiga
atau rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun sampai dengan 31
Desember 2012 belum menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut. Rincian
hutang jangka pendek tersebut dapat dilihat pada Lampiran 14 dan Lampiran
15.

5.1.3 EKUITAS DANA
1. Ekuitas Dana
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp1.152.677.391.792,71
1.152.677.391.793,04
Rp1.049.085.504.035,00
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas Tahun
Anggaran 2012 sebesar Rp 1.152.677.391.792,71 meningkat sebesar
Rp103.591.887.757,71 dibandingkan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.
1.049.085.504.035 terdiri dari Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi dan
Ekuitas Dana Cadangan, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2012
(Rp)
31 Desember 2011
(Rp)
1. Ekuitas Dana Lancar 61.242.595.743,39 41.852.846.429,00
2. Ekuitas Dana Investasi 1.091.434.796.049,32 1.007.232.657.606,00
3. Ekuitas Dana Cadangan - -

Jumlah 1.152.677.391.792,71 1.049.085.504.035,00

a. Ekuitas Dana Lancar
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp61.242.595.743,39
1.152.677.391.793,04
Rp41.852.846.429,00
Ekuitas Dana Lancar pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar
Rp61.242.595.743,39 terjadi kenaikan sebesar Rp19.389.749.315,39
dibandingkan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp41.852.846.429,00 dengan
rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2012
(Rp)
31 Desember 2011
(Rp)
1. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran
50.757.084.153,00 33.111.455.536,00
2. Pendapatan Yang
Ditangguhkan
29.885.654,00 38.880.808,00
3.
Cadangan Piutang 13.129.588.599,00 12.703.529.998,00
4.
Cadangan Persediaan 2.181.272.053,00 2.441.858.066,00
5. Cadangan Belanja dibayar di
muka
435.557.300,00 0,00
6. Dana yang harus disediakan
untuk pembayaran utang
jangka pendek
(5.290.792.015,61) (6.442.877.979,00)

Jumlah 61.242.595.743,39 41.852.846.429,00

b. Ekuitas Dana Investasi
31 Desember 2012 31 Desember 2011
Rp1.091.434.796.049,32
1.152.677.391.793,04
Rp1.007.232.657.606,00
Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar
Rp1.091.434.796.049,32 meningkat sebesar Rp 84.202.138.444,32 dibandingkan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


42
saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.007.232.657.606,00 dengan rincian
sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2012
(Rp)
31 Desember 2011
(Rp)
1. Diinvestasikan dalam Investasi
Jangka Panjang
19.655.210.983,00 16.655.210.983,00
2. Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
1.042.249.751.497,32 966.918.210.561,00
3. Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya
29.529.833.569,00 23.659.236.062,00
4. Dana yang harus disediakan
untuk pembayaran utang
jangka panjang
- -

Jumlah 1.091.434.796.049,32 1.007.232.657.606,00


5.1.4 Pendapatan Daerah
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012 adalah sebagai
berikut:
Uraian Anggaran 2012
(Rp)
Realisasi 2012
(Rp)
Selisih
Lebih/Kurang
Pendapatan
423.263.617.323,00 431.820.921.029,00 8.557.303.706,00
Pendapatan Asli
Daerah
16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 1.374.763.195,00
Pendapatan Transfer
401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 7.036.777.711,00
Lain-Lain Pendapatan
yang Sah
5.096.000.000,00 5.241.762.800,00 145.762.800,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Wakatobi terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2012 sebesar Rp18.195.073.103,00
atau 108,17% dari anggarannya sebesar Rp16.820.309.908,00 yang terdiri
dari:
Uraian
Anggaran
2012 (Rp)
Realisasi
2012 (Rp)
(%) Realisasi 2011
(Rp)
Pendapatan Asli Daerah 16.820.309.908,00 18.195.073.103,00 108,17 9.985.162.160,00
Pendapatan Pajak Daerah 2.338.066.500,00 3.213.486.985,00 137,44 1.600.515.869,00
Pendapatan Retribusi Daerah 2.535.853.000,00 3.016.929.819,00 118,97 1.557.410.260,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
7.923.264.908,00 7.923.264.908,00

100,00

5.022.952.673,00
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Dipisahkan
4.023.125.500,00 4.041.391.391,00 100,45 1.804.283.358,00


Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


43
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2012 sebesar
Rp18.195.073.103,00 meningkat sebesar Rp8.209.910.943,00 dibandingkan
realisasi TA 2011 sebesar Rp9.985.162.160,00 yang terdiri dari:
1. Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp3.213.486.985,00
atau 137,44 % dari anggaran sebesar Rp2.338.066.500,00. Pendapatan Pajak
Daerah TA 2012, mengalami peningkatan sebesar Rp1.612.971.116,00
dibanding realisasi TA 2011 sebesar Rp1.600.515.869,00
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp3.213.486.985,00
adalah sebagai berikut.

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah 3.213.486.985,00
Pajak Hotel 1.048.485.369,00
Pajak Restoran 43.735.646,00
Pajak Reklame 40.820.000,00
Pajak Penerangan Jalan 989.728.018,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan** 933.247.252,00
Pajak Daerah Lainnya 157.470.700,00

2. Retribusi Daerah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2012 sebesar
Rp3.016.929.819,00 atau 118,97% dari anggaran sebesar
Rp2.535.853.000,00. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2012, mengalami
peningkatan sebesar Rp1.459.519.559,00 dibanding realisasi TA 2011
sebesar Rp1.557.410.260,00
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Hasil Retribusi Daerah 3.016.929.819,00
Retribusi Jasa Umum 1.032.021.759,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 757.222.759,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 42.228.000,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 168.707.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar 63.064.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 800.000,00
Retribusi Jasa Usaha 958.349.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 111.191.000,00
Retribusi Terminal 3.223.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.998.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 749.643.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 0,00
Retribusi Pelayanan Ketatausahaan (PJK) Surat Izin
Penelitian, Rekomendasi STTPKO
5.625.000,00
Retribusi Pengujian Usaha Kapal Perikanan (Usaha
Perikanan)*
8.365.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


44
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Retribusi Masuk Pelabuhan* 12.264.000,00
Retribusi Masuk Bandara* 0,00
Retribusi Pendaratan Kapal* 3.050.000,00
Retribusi Pengaturan Penampungan dan Jual Beli Hasil
Perkebunan*
17.505.000,00
Retribusi Kayu Olahan* 0,00
Retribusi Penapung dan Jual Beli Hasil Hutan * 9.766.000,00
Retribusi Bongkar Muat * 19.672.000,00
Retribusi Penggunaan Fasiitas Terminal Pedagang
Makan Minum *
11.200.000,00
Retribusi Penumpang Per Orang* 1.847.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu 1.026.559.060,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan* 449.105.300,00
Retribusi Izin Trayek* 1.050.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan* 302.940.760,00
Retribusi Perizinan Tanda Daftar Perusahaan* 3.425.000,00
Retribusi Penutupan Jalan* 0,00
Retribusi Izin Pelayanan Kapal Kecil* 4.500.000,00
Retribusi Airport Tax Bandara* 71.470.000,00
Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)* 128.889.500,00
Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)* 29.550.000,00
Retribusi Izin Koperasi* 3.703.500,00
Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi* 31.000.000,00
Retribusi SIUI* 925.000,00

Dari pendapatan retribusi diatas terdapat retribusi pelayanan kesehatan di
dinas kesehatan yang tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini
karena adanya penggunaan langsung untuk honor jasa medic dokter dan
perawat di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Wakatobi sebesar
Rp781.473.900,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
merupakan pendapatan deviden dari BPD Sultra pada Tahun 2012 sebesar
Rp7.923.264.908,00 atau terealisasi 100% dari anggaran sebesar
Rp7.923.264.908,00 meningkat sebesar Rp2.900.312.235,00 dari realisasi
tahun 2011 sebesar Rp5.022.952.673,00
4. Lain-Lain PAD yang Sah
Realisasi lain-lain PAD yang Sah TA 2012 sebesar Rp4.041.391.391,00 atau
100.45% dari anggaran sebesar Rp4.023.125.500,00 dan mengalami
peningkatan sebesar Rp2.237.108.033,00 dibandingkan realisasi tahun 2011
sebesar Rp1.804.283.358,00 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


45
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.041.391.391,00
Penerimaan Jasa Giro 3.257.228.802,00
Jasa Giro Kas Daerah 3.254.935.367,00
Jasa Giro Pemegang Kas 2.293.435,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 383.445.990,00
Kerugian Uang 383.445.990,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
61.934.073,00
Bidang Pendidikan 4.256.391,00
Bidang Kesehatan 2.770.000,00
Bidang Pekerjaan Umum 7.702.410,00
Bidang Penataan Ruang 11.179.060,00
Bidang Keluarga Berencana* 8.151.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan 8.288.000,00
Bidang Perindagkop, UMKM 2.626.700,00
Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan 15.960.000,00
Pendapatan Denda Pajak 28.154.467,00
Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C
28.154.467,00
Pendapatan dari Pengembalian 76.231.838,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan
54.103.338,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Perjalanan Dinas
5.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Operasional * 17.128.500,00
Penerimaan Lain-lain 234.396.221,00
Penerimaan Lain-lain 234.396.221,00

b. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2012 sebesar Rp408.384.085.126,00 atau
101,75% dari anggarannya sebesar Rp401.347.307.415,00 naik sebesar
Rp11.495.437.243,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar
Rp396.888.647.883,00 yang terdiri dari:

Pendapatan Transfer Anggaran 2012 (Rp) Realisasi 2012
(Rp)
% Realisasi 2011
(Rp)
Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan
375.771.648.740,00

381.654.733.773,00

101,57 307.016.783.183,00
Transfer Pemerintah
Pusat-Lainnya
22.516.593.000 ,00

22.516.593.000,00

100,00 83.664.747.320,00
Transfer Pemerintah
Provinsi
3.059.065.675,00 4.188.418.577,00 136,92 3.264.573.380,00
Transfer Pemerintah
Provinsi-Lainnya
0,00 24.339.776,00 0,00 2.942.544.000,00
Jumlah 401.347.307.415,00 408.384.085.126,00 101,56 396.888.647.883,00
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


46

1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 sebesar Rp381.654.733.773,00 atau
101,57% dari anggarannya sebesar Rp375.771.648.740,00. Realisasi dana
perimbangan TA 2012 mengalami peningkatan sebesar
Rp74.637.950.590,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar
Rp307.016.783.183,00. Realisasi pendapatan daerah dari pos Transfer
Pemerintah pusat dari dana perimbangan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Dana Perimbangan 381.654.733.773,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 17.515.355.107,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29, WP orang pribadi
dalam negeri dan PPH Pasal 21*
1.849.723.963,00
Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Guna Tanah dan
Bangunan (DBHBPHTB)*
481.469.231,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 343.986.219,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum* 7.898.314.614,00
Bagi Hasil dari Kehutanan* 37.639.639,00
Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00
Dana Alokasi Khusus 44,851.260.000,00

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Realisasi Pendapatan dari transfer pemerintah lainnya TA 2012 sebesar
Rp22.516.593.000,00 atau menurun sebesar Rp61.148.154.320,00 dibanding
tahun 2011 sebesar Rp83.664.747.320,00. Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya terdiri:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 22.516.593.000,00
Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertfikasi)* 3.336.000.000,00
Tambahan Penghasilan Guru Sertfikasi (Tunjangan
Profesi)*
19.180.593.000,00

3. Transfer Pemerintah Propinsi
Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 sebesar
Rp4.188.418.577,00 atau 136,92% dari anggarannya sebesar
Rp3.059.065.675,00. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012
mengalami kenaikan sebesar Rp923.845.197,00 dibandingkan realisasi TA
2011 sebesar Rp3.264.573.380,00. Realisasi pendapatan daerah dari pos
Transfer Pemerintah Propinsi tahun 2011 adalah sebagai berikut:
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi 4.212.758.353,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 4.188.418.577,00
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 502.506.634,00
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


47
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1.510.231.242,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.175.680.701,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan*
0,00
Bagi Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Parkir* 0,00
Retribusi Pelayanan Parkir (Bagi Hasil Provinsi) 24.339.776,00
Retribusi Pelayanan Parkir (Bagi Hasil Provinsi) 24.339.776,00

4. Transfer Pemerintah Propinsi Lainnya
Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi Lainnya TA 2012 sebesar
Rp24.339.776,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar
Rp0,00. Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi TA 2012 mengalami
penurunan sebesar Rp2.918.204.224,00 dibandingkan realisasi TA 2011
sebesar Rp2.942.544.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah terdapat realisasi sebesar Rp5.241.762.800,00
atau 102,86% dari anggarannya sebesar Rp5.096.000.000,00. Rincian
Realisasi Lain- Lain Pendapatan yang sah tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi 2012
Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan dari
Pemerintah Provinsi
2.750.000.000,00
Blockgrant Kesehatan dari Pemerintah Provinsi 56.544.000,00
Blockgrant Kesehatan dari Pemerintah Provinsi 2.019.893.800,00
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) 415.325.000,00


5.1.5 Belanja Daerah
Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran
2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran 2012 (Rp) Realisasi 2012 (Rp) % Realisasi 2011 (Rp)
Belanja Operasi 313.997.617.505,00 292.564.971.784,00 93,17 269.716.717.958,00
Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 85,52 119.474.050.103,00
Belanja Tak
terduga
2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 59,03 0,00

Realisasi Belanja Daerah TA 2012 sebesar Rp410.467.132.612,00 atau 90,67%
dari anggarannya sebesar Rp452.725.798.359,00 naik sebesar
Rp21.276.364.551,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar
Rp389.190.768.061,00.
Rincian total belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung
disajikan pada Lampiran 16 dan rincian belanja menurut urusan pemerintahan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


48
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara disajikan pada Lampiran 17.
Realisasi Belanja Daerah TA 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi
Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 sebesar Rp193.728.562.264,00 atau
97,02% dari anggarannya sebesar Rp199.670.405.857,00 meningkat
sebesar Rp22.996.753.704,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp170.731.808.560,00. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Pegawai 193.728.562.264,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 108.241.362.980,00
Tunjangan Keluarga 9.589.712.901,00
Tunjangan Jabatan 5.689.102.172,00
Tunjangan Fungsional 9.584.829.056,00
Tunjangan Fungsional Umum 1.569.980.450,00
Tunjangan Beras 6.278.851.610,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.286.731.759,00
Pembulatan Gaji 1.916.804,00
Iuran Asuransi Kesehatan 2.162.684.792,00
Uang paket 48.132.000,00
Tunjangan Panitia Musyawarah 17.630.000,00
Tunjangan Komisi 29.917.125,00
Tunjangan Panitia Anggaran 20.919.150,00
Tunjangan Badan Kehormatan 5.359.200,00
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 8.860.950,00
Tunjangan Perumahan 890.400.000,00
Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan
Anggota DPRD
611.100.000,00
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 200.000.000,00
Biaya Pemungutan PBB 18.227.270,00
Tambahan Penghasilan Guru (Sertifikasi)* 18.286.454.210,00
Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)* 3.901.900.000,00
Honorarium PNS 5.622.470.000,00
Honorarium Non PNS 16.294.168.000,00
Uang Lembur 1.367.850.900,00

Selain Belanja pegawai diatas, terdapat Honorarium Tenaga medis sebesar
Rp781.473.900,00 di Dinas Kesehatan yang dibayarkan tidak melalui
mekanisme APBD, honorarium ini berasal dari dana jamkesmas dan
Jampersal.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


49
2. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp82.951.559.906,00 atau
86,43% dari anggarannya sebesar Rp95.977.318.333,00 meningkat
sebesar Rp7.576.651.895,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp75.374.908.011,00. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa 82.951.559.906,00
Belanja Bahan Habis Pakai 12.763.876.481,00
Belanja Bahan/Material 5.889.605.928,00
Belanja Jasa Kantor 10.675.225.979,00
Belanja Premi Asuransi 340.970.700,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.946.013.274,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.803.293.504,00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.016.428.909,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 863.534.073,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
586.610.229,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.003.974.521,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 396.606.250,00
Belanja Pakaian Kerja 65.127.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari
tertentu
364.366.580,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.911.098.512,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS
5.452.644.590,00
Belanja Pemeliharaan 1.779.266.954,00
Belanja Jasa Konsultan 1.213.604.500,00
Belanja Bantuan Masyarakat 690.001.900,00
Belanja Pelayanan Kesehatan 846.311.574,00
Belanja Barang dan Jasa Kegiatan 95.760.000,00
Belanja Beasiswa 1.124.130.798,00
Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan
Sampah
29.700.000,00
Belanja Pengadaan Bibit Ikan 74.305.000,00
Belanja Pengadaan Alat Kesenian 19.102.650,00

3. Belanja Subsidi
Realisasi Belanja Subsidi TA 2012 sebesar Rp4.974.815.114,00 atau
92,13% dari anggarannya sebesar Rp5.400.000.000,00 menurun sebesar
Rp3.414.815.114,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp1.560.000.000,00.



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


50
4. Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah TA 2012 sebesar Rp448.000.000,00 atau 41,40
% dari anggarannya sebesar Rp1.082.225.000,00 menurun sebesar
Rp13.956.121.887,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp14.404.121.887,00. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Hibah 448.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Perguruan Tinggi 150.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Pantia Pembangunan Masjid 298.000.000,00

5. Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2012 sebesar Rp3.322.000.000,00
atau 84,65% dari anggarannya sebesar Rp3.924.500.000,00 naik sebesar
Rp2.674.500.000,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp647.500.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai
berikut:
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial 3.322.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi
Kemasyarakatan
43.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 266.500.000,00
Sharing PNPM (DDUB) 3.012.500.000,00

6. Belanja Bantuan Keuangan
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2012 sebesar
Rp7.140.034.500,00 atau 89,89% dari anggarannya sebesar
Rp7.943.168.315,00 Rincian Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai
berikut:
Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan 7.140.034.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintah Desa Lainnya
5.268.950.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* 276.044.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara* 1.595.040.000,00

b. Belanja Modal
Realisasi belanja modal TA 2012 adalah sebesar Rp116.268.065.828,00 atau
85,52% dari anggarannya sebesar Rp135.960.014.354,00 menurun sebesar
Rp3.205.984.275,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp119.474.050.103,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:




Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


51
Uraian Anggaran 2012
(Rp)
Realisasi 2012 (Rp) % Realisasi 2011 (Rp)
Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 85,52 119.474.050.103,00
Belanja Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 47,01 2.320.025.500,00
Belanja Peralatan dan
Mesin
16.094.543.686 13.520.204.485,00 84,00 17.728.042.050,00
Belanja Bangunan dan
Gedung
42.682.074.114,00 37.782.622.896,00 88,52 19.136.442.577,00
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
71.745.818.954,00 62.279.343.497,00 86,81 72.450.675.217,00
Belanja Aset Tetap
Lainnya
403.000.000,00 319.035.950,00 79,17 7.838.864.759,00

c. Belanja Tak Terduga
Belanja tak terduga tahun 2012 Rp1.634.095.000,00 Realisasi atau 58,03%
dari anggarannya sebesar Rp2.768.166.500,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp1.634.095.000,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2011 sebesar
Rp0,00. Rincian Belanja Tak Terduga tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Realisasi 2012 (Rp)
Belanja Tidak Terduga 1.634.095.000,00
Pengembalian Dana DPIPD 1.579.059.000,00
Bencana Angin Puting Beliung di Tomia 55.000.000,00


5.1.6 Pembiayaan
Pembiayaan Daerah TA 2012 dianggarkan sebesar Rp29.462.181.036,00 dan
direalisasikan sebesar Rp29.403.295.736,00 atau 99,80% naik sebesar
Rp9.933.143.044,00 dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar
Rp13.725.115.654,00. Pembiayaan Daerah terdiri dari yang terdiri dari:

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah
Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2012 dianggarkan sebesar
Rp33.962.181.036,00 dengan realisasi sebesar Rp33.903.295.736,00 menurun
sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar
Rp15.677.504.154,00 Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2012
Terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun
sebelumnya sebesar Rp33.111.455.536,00 dan Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah sebesar Rp791.840.200,00

b. Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan Pengeluaran Daerah Tahun 2012 dianggarkan sebesar
Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 terdiri dari
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi kepada
Bank Pembangunan Daerah Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pemberian
Pinjaman Daerah kepada masyarakat tanpa bunga dalam bentuk dana
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


52
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PERAK) sebesar
Rp1.500.000.000,00

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012
SiLPA Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 sebesar Rp50.757.084.153,00
merupakan surplus anggaran sebesar Rp21.353.788.417,00 dengan pembiayaan
netto sebesar Rp 29.403.295.736,00

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode
akuntansi. Aliran kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas
yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari masyarakat.

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar
Rp431.820.921.029,00 naik sebesar Rp24.080.572.086,00 dibandingkan
TA 2011 sebesar Rp407.740.348.943,00.
Rincian Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar
Rp431.820.921.029,00 yang diperoleh dari:

Uraian 2012 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah 3.213.486.985,00
Pendapatan Retribusi Daerah 3.016.929.819,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.923.264.908,00
Lain-lain PAD yang Sah 4.041.391.391,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak 19.846.548.301,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 8.279.940.472,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum 308.676.985.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus 44.851.260.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian 22.516.593.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.188.418.577,00
Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi 24.339.776,00
Transfer Pemerintah Propinsi - Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00
Pendapatan Lainnya / Bantuan Keuangan dari Provinsi 5.241.762.800,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 431.820.921.029,00


2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar
Rp294.199.066.784,00 meningkat sebesar Rp24.482.348.826,00
dibandingkan TA 2011 sebesar Rp269.716.717.958,00.
Rincian Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama tahun 2012 sebesar
Rp294.199.066.784,00 yang digunakan untuk:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


53
Uraian 2012 (Rp)
Belanja Pegawai 193.728.562.264,00
Belanja Barang 82.951.559.906,00
Belanja Bunga 0,00
Belanja Subsidi 4.974.815.114,00
Belanja Hibah 448.000.000,00
Bantuan Sosial 3.322.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 7.140.034.500,00
Belanja Tidak Terduga 1.634.095.000,00
Bagi Hasil Pajak 0,00
Bagi Hasil Retribusi 0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 294.199.066.784,00

3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2012 sebesar
Rp137.621.854.245,00 merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar
Rp431.820.921.029,00 dengan arus kas keluar Rp294.199.066.784,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan. Arus
kas dari aktivitas investasi nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya
ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan
pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
Tidak terdapat arus masuk kas dari aktivitas investasi tahun 2012.
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi
Arus keluar kas dari aktivitas investasi selama tahun 2012 sebesar
Rp116.268.065.828, menurun sebesar Rp3.205.984.275,00 dibandingkan TA
2011 sebesar Rp119.474.050.103,00.
Rincian Arus kas keluar dari aktivitas investasi selama tahun 2012 sebesar
Rp116.268.065.828,00 yang digunakan untuk :
Uraian 2012 (Rp)
Belanja Tanah 2.366.859.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin 13.520.204.485,00
Belanja Bangunan dan Gedung 37.782.622.896,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 62.279.343.497,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 319.035.950,00
Belanja Aset Lainnya 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 116.268.065.828,00

3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan tahun 2012 defisit
sebesar (Rp116.268.065.828,00) yaitu selisih antara arus kas masuk sebesar
Rp0,00 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp116.268.065.828,00.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


54
Aktivitas pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka
panjang dan penerimaan pinjaman sehubungan dengan pendanaan defisit dan
penggunaan surplus anggaran.
Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit penerimaan atau penggunaan
surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap
aliran kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain
di masa yang akan datang.
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan
Terdapat arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan sebesar
Rp791.840.200,00 tahun 2012.
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan
Jumlah arus kas keluar aktivitas pembiayaan selama tahun 2012 adalah
sebesar Rp4.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp3.500.000,00 dibandingkan TA 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00.
3. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan
Terdapat arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar
Rp3.708.159.800,00 tahun 2012, yang merupakan selisih antara arus kas
masuk sebesar Rp791.840.200,00 dengan arus kas keluar sebesar
Rp4.500.000.000,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
pemerintah daerah.
1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Nonanggaran
Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran selama tahun 2012 sebesar
Rp23.986.201.671,00 mengalami penurunan sebesar Rp661.554.966,00
dibandingkan dengan TA 2011 sebesar Rp24.647.756.637,00
2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Nonanggaran
Arus keluar kas aktivitas non anggaran selama TA 2012 sebesar
Rp24.550.497.005,00 meningkat sebesar Rp984.211.431,00 dibandingkan
TA 2011 sebesar Rp23.566.285.574,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2012 sebesar
(Rp.564.305.334,00) merupakan selisih arus kas masuk sebesar
Rp. 23.986.201.671,00 dengan arus kas keluar sebesar Rp.
24.550.497.005,00. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran TA 2012
sebesar (Rp.564.305.334,00) mengalami penurunan sebesar
Rp1.645.776.397,00 dibandingkan TA 2011 yang nilainya Rp.
1.081.471.063,00



e. Saldo Awal
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


55
Saldo awal Kas di BUD pada Laporan Arus Kas TA 2012 sebesar
Rp.33.090.227.684,00 berasal dari saldo akhir kas di BUD TA 2011.

f. Saldo Akhir
Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2012 sebesar
Rp 51.194.038.793,00 terdiri dari :






5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan
Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan
Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang
Menggunanakan Basis Akrual

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012
adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard
Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 dimana Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan dianut dengan sistim basis
Kas dan untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas dianut dengan basis Akrual. Tidak ada
Pendapatan dan Belanja yang diakrualkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun
2012.
a. Kas di Kas Daerah Rp. 50.171.550.967,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 994.361.829,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 28.126.000,00
Saldo Akhir Kas (a+b+c) Rp. 51.194.038.796,00
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


56
BAB 6
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Kabupaten Wakatobi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Wakatobi adalah salah
satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan merupakan pemekaran dari
Kabupaten Buton. Luas Wilayah Kabupaten Wakatobi diperkirakan sekitar 19.200 km

,dengan rincian Luas wilayah daratan di perkirakan 823 km

, dan luas perairan lautnya
diperkirakan seluas 18.377 km

. Wakatobi ditetapkan sebagai kawasan taman laut pada


tahun 1996. Wakatobi memiliki keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang
yang menempati salah satu prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Jumlah
penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2011 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)
adalah 94.846 jiwa.
Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi adalah terdiri dari 8
(delapan) Kecamatan, 25 (dua puluh lima) kelurahan dan 75 (tujuh puluh lima) desa.
Delapan wilayah kecamatan tersebut adalah:
1. Kecamatan Binongko, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa;
2. Kecamatan Kaledupa, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 12 (dua belas) desa;
3. Kecamatan Kaledupa, terdapat 10 (sepuluh) desa;
4. Kecamatan Togo Binongko, terdapat 2 (dua) kelurahan dan 3 (tiga) desa;
5. Kecamatan Tomia, terdapat 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) desa;
6. Kecamatan Tomia Timur, terdapat 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa;
7. Kecamatan Wangi- Wangi, terdapat 6 (enam) kelurahan dan 14 (empat belas)
desa dan;
8. Kecamatan Wangi- Wangi Selatan, terdapat 3 (tiga) kelurahan dan 18 (delapan
belas) desa.

Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini dipimpin oleh Ir. Hugua selaku Bupati
dan H. Arhawi Ruda, SE selaku Wakil Bupati. Pimpinan DPRD adalah Muhammad
Ali,SP selaku Ketua DPRD sedangkan Wakil Ketua DPRD dijabat H. La India dan H.
Syairuddin La Aba.
Terdapat delapan suku bangsa yang mendiami Kabupaten Wakatobi, suku bangsa
terbanyak adalah Suku Wakatobi dan Bajo. Heterogenitas masyarakat yang sangat
membanggakan adalah masyarakat hidup secara berdampingan dengan damai menjaga
persatuan dan kesatuan, sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dengan baik.












Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


57
BAB 7
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten
Wakatobi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Wakatobi untuk tahun 2012. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat
berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan
keuangan daerah.




Wangi-Wangi, 10 Mei 2013

BUPATI WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI


Ir. H U G U A







BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 58

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 adalah
untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
d. efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2012 meliputi pengujian atas:
a. efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk
pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan
pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan;
b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2012;
d. penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan
Laporan Arus Kas TA 2012 sesuai dengan SAP; dan
e. pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan
manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian
intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku meliputi:
a. Keberadaan dan Keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember
2012 benar-benar ada dan seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan
anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2012 benar-benar ada dan terjadi selama
periode tersebut serta telah didukung dengan buktibukti yang memadai.


BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 59

b. Kelengkapan
Bahwa seluruh aset dan kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat
dalam neraca dan seluruh transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
terjadi selama tahun 2012 telah dicatat dalam LRA.
c. Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari
pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal pelaporan.
d. Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaan
telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai
dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi anggaran
tahun 2012.
e. Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan
ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

4. Standar Pemeriksaan
Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).

5. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari
laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan
pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan
tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan
tertulis/formal kepala daerah terkait.
Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar
belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas
termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi,
pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala
daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan
keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
sifnifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam,
sehingga membantu pemeriksa untuk: (1) mengidentifikasi jenis potensi

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 60

kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko
salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern,
dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.
2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya
Pemeriksaan harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil
pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang
diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan
yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan
pada neraca yang diperiksa.
3) Penentuan Metode Uji Petik
Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa
dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
a) tingkat risiko;
b) jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun
lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus
lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent
risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk
pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar;
c) tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil,
maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi
memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut.
Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan
negatif yang besar; dan
d) cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun
harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan
analisa data, analisa rasio, dan tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan
sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu
pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD
dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada
pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu
menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern
dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.
2) Pengujian Pengendalian
Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan
pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian
intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam
pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara 61

sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat
meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara,
pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat
pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif
selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan
pendahuluan, maupun pemeriksaan pemeriksaan laporan keuangan.
3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo
Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo
akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang
diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh
LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas
LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan
kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan
pengungkapan.
4) Penyelesaian Penugasan
Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta
form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah
Pembahasan Temuan Pemeriksaan, Form Temuan Pemeriksaan, dan Form
Tanggapan).
c. Pelaporan
Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil
pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

6. Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu pemeriksaan adalah 38 hari kalender mulai tanggal 04 April 2013
sampai dengan 10 Mei 2013.

7. Obyek Pemeriksaan
Obyek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2012 meliputi pengujian atas:
a. Akun-akun Neraca Daerah Tahun Anggaran 2012;
b. Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012;
c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2012; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, khususnya penjelasan
atas pos-pos laporan keuangan.



Lampiran 1
No. Nama Bank No. Rekening Jumlah (Rp)
1 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000001-2 21.825.935,00
2 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000003-6 19.027.854.950,00
4 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000005-1 478.788.097,00
5 Bank Pembangunan Daerah 105.01.02.000006-0 867.345.066,00
7 Bank BNI 220730638 33.833.748.593,00
8 Bank Rakyat Indonesia 000356-30-4 567.252.314,00
9 Bank Muamalat 8230001815 139.738.359,58
11
Kelebihan bayar PFK Thn. 2009 (Tekor kas di TA 2009 belum
dikembalikan ke kas daerah s.d. 31 Desember 2012
103.160.609,00
12
Kelebihan bayar PFK Thn 2012 belum dikembalikan ke kas
daerah s.d. 31 Desember 2012
3.719.343,00
14
Kelebihan pembayaran SP2D) belum dikembalikan ke kas
daerah s.d. 31 Desember 2012
10.210.300,00
15 Kurang Bayar SP2D selama Tahun 2012 (11.700,00)
16 Outstanding cek (4.882.080.900,00)
Jumlah 50.171.550.966,58
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Kas Di Kas Daerah
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2012
Lampiran 1, Hal. 1 dari 1
Lampiran 2
Sisa UUDP 2012
(Rp)
Sisa UUDP s/d TA
2011
(Rp)
PFK
(Rp)
Jasa Giro
2012
(Rp)
Lain-2
(Rp)
Jumlah Saldo Kas
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - 31.956.998,00 31.956.998,00
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi - -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan - -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa - -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan - -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia - 20.000,00 20.000,00
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur - -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko - -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi - -
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi - -
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi - -
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi - -
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi - -
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 2.789.200,00 180.000,00 2.969.200,00
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan - -
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan - -
18 SMP Neg. 1 Kaledupa - -
19 SMP Neg. 2 Kaledupa - -
20 SMP Neg. 3 Kaledupa - -
21 SMP Neg. 4 Kaledupa -
800,00
800,00
22 SMP Neg. Lentea - -
23 SMP Neg. 1 Tomia - -
24 SMP Neg. 2 Tomia - -
25 SMP Neg. 3 Tomia 540.000,00 540.000,00
26 SMP Neg. 4 Tomia - -
27 SMP Neg. 1 Binongko - -
28 SMP Neg. 2 Binongko - -
29 SMP Neg. 3 Binongko 40.000,00 40.000,00
30 SMP Neg. 4 Binongko - -
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One - -
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua - -
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala - -
34 SMP Satu Atap Neg. Buku - -
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo - -
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano - -
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela - -
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa - -
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 1.502.000,00 1.502.000,00
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola - -
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila - -
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu - -
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma - -
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau - 40.080,00 40.080,00
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 168.000,00 168.000,00
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati - -
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu - -
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi - -
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi - -
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi - -
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi - -
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 129.300,00 326.181,00
300,00
455.781,00
53 SMA Neg. 1 Kaledupa - -
54 SMA Neg. 2 Kaledupa - -
55 SMA Neg. 3 Kaledupa - -
56 SMA Neg. 1 Tomia 2.740.000,00 267.909,00 3.007.909,00
57 SMA Neg. 2 Tomia - -
58 SMA Neg. 1 Binongko - -
59 SMA Neg. 2 Binongko - -
60 SMA Neg. 3 Binongko - -
61 SMA Neg. 4 Binongko - -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi - -
63 SMK Neg. 1 Kaledupa - -
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
Nama Instansi NO.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012
Per 31 Desember 2012
Lampiran 2, Hal. 1 dari 2
Sisa UUDP 2012
(Rp)
Sisa UUDP s/d TA
2011
(Rp)
PFK
(Rp)
Jasa Giro
2012
(Rp)
Lain-2
(Rp)
Jumlah Saldo Kas
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Instansi NO.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012
64 UPTD SKB - -
65 Dinas Kesehatan -
838.338,00
838.338,00
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 351.800,00 351.800,00
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan - 1.378.825,00
140.443,00
1.519.268,00
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa - -
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan - -
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia - -
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur - -
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko - -
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko - -
74 Kantor RSUD - 7.935.598,00 7.935.598,00
75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 52.908.400,00 7.896.005,00 17.943.156,00 78.747.561,00
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan
Pemadam Kebakaran
- 7.329.052,00 7.329.052,00
77
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
1,00 14.464.577,00 14.464.578,00
78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - -
79 Badan Lingkungan Hidup 1.500.000,00 333.196,00 1.833.196,00
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 12.281.393,00 12.281.393,00
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
PEMDES
- 27.774.037,00 27.774.037,00
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.950.500,00 12.278.027,00 18.228.527,00
83 Badan Penanggulangan Bencana 2.000,00 2.000,00
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 671.190,00 22.300.673,00 22.971.863,00
85 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - -
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 12.145.060,00 1.443,00 12.146.503,00
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - -
88 Bupati 5.923.700,00 13.441.584,00 19.365.284,00
89 Wakil Bupati 11.300,00 623.012,00 634.312,00
90 Sekretariat Daerah - 193.361.638,00 172.649.501,00 366.011.139,00
91 Sekretariat DPRD 39.724.236,00 8.471.312,00 633.853,00 48.829.401,00
92 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 439.090,00 439.090,00
93 PPKD 36.318.000,00 36.318.000,00
94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan - 20.597.236,00 20.597.236,00
95 Sekretariat KORPRI - -
96 Inspektorat - -
97 Kantor Penghubung 329.062,00 329.062,00
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 600,00 600,00
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi - 208.788.004,00 3.551.793,00 212.339.797,00
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 764.900,00 764.900,00
101 Sekretariat Kec. Kaledupa - -
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan - -
103 Sekretariat Kec. Tomia - -
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur - -
105 Sekretariat Kec. Binongko - -
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 1.349.900,00 1.349.900,00
107 Badan Ketahanan Pangan 9.952.000,00
144.477,00
10.096.477,00
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan
Arsip
- -
109 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan 9.003.000,00 2.585.750,00 11.588.750,00
110 Dinas Kelautan dan Perikanan - 18.573.399,00 18.573.399,00
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
- -
Jumlah
184.814.149,00 422.323.674,00 385.464.352,00 - 1.759.654,00 994.361.829,00
-
Lampiran 2, Hal. 2 dari 2
Lampiran 3
No Bendahara Penerimaan SKPD Jumlah (Rp)
1 Badan Kesbang 285.000,00
2 Dinas Capil 3.026.500,00
3 RSUD 6.564.000,00
4 Dinas Kesehatan 18.250.500,00
Jumlah 28.126.000,00
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
Kas Di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2012
Lampiran 3, Hal. 1 dari 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8X9 11=7+10
1 Galian Golongan C CV USAHA BERSAMA Pemb. Pagar Pengaman Jalan Onemai Patua 2008 19 Agustus 2009 2.277.384,00 45.547,68 12 546.572,16 2.823.956,16
2 Galian Golongan C CV ONI INDRA JAYA 2008 17 Juni 2009 647.436,24 12.948,72 12 155.384,70 802.820,94
3 Galian Golongan C CV ERA MAS Pembuatasn Bak Embun Togoi Binongko 2008 16 Mei 2009 511.841,00 10.236,82 12 122.841,84 634.682,84
5 Galian Golongan C PT BERKAT ABADI PRATAMA Pengerasan Jalan Sandi Tampara 2008 18 Mei 2009 44.357.602,00 887.152,04 12 10.645.824,48 55.003.426,48
6 Galian Golongan C CV CALSIO Pembuatan Bak Embun Desa Waitii 2008 30 Mei 2009 781.906,80 15.638,14 12 187.657,63 969.564,43
7 Galian Golongan C UD PENCA Pembuatan Bak Embun Tomia Timur 2008 31 Mei 2009 511.841,00 10.236,82 12 122.841,84 634.682,84
8 Galian Golongan C CV BAYU PERSADA 2008 16 November 2009 2.150.525,80 43.010,52 12 516.126,19 2.666.651,99
9 Galian Golongan C CV ERA MAS Pembuatan Bak Embun 2008 3 September 2009 1.914.108,64 38.282,17 12 459.386,07 2.373.494,71
10 Galian Golongan C CV BAYU PERSADA 2008 18 Mei 2009 2.403.529,20 48.070,58 12 576.847,01 2.980.376,21
11 Galian Golongan C PT BAKTI NUSANTARA MAKMUR Pengerasan Jalan Tee Endapo DPRD 2009 9 Oktober 2009 8.645.901,00 172.918,02 12 2.075.016,24 10.720.917,24
12 Galian Golongan C CV MEGA KARYA UTAMA 2009 9 Oktober 2009 166.818,00 3.336,36 12 40.036,32 206.854,32
13 Galian Golongan C CV AL HAJAR 2009 10 Desember 2009 1.260.915,08 25.218,30 12 302.619,62 1.563.534,70
14 Galian Golongan C CV ONI INDARA JAYA 2009 2 Juni 2009 182.194,44 3.643,89 12 43.726,67 225.921,11
15 Galian Golongan C CV LAILATUL QADR Rehab Benteng Perahu Binongko 2008 9 September 2009 2.961.904,92 59.238,10 12 710.857,18 3.672.762,10
16 Galian Golongan C CV BUNGA ANGGREK 2009 16 November 2009 2.555.111,76 51.102,24 12 613.226,82 3.168.338,58
18 Galian Golongan C CV BANGUN CIPTA GROUP 2009 2 Juli 2009 2.598.757,28 51.975,15 12 623.701,75 3.222.459,03
19 Galian Golongan C CV TOMAY ANUGERAH PERKASA 2009 14 November 2009 318.129,00 6.362,58 12 76.350,96 394.479,96
20 Galian Golongan C CV CAHAYA SABAH RAYA Pembangunan Jetty Wangi-Wangi 2009 4 Agustus 2009 8.628.974,00 172.579,48 12 2.070.953,76 10.699.927,76
21 Galian Golongan C CV BUNGA ANGGREK Pemb. Pos Jaga Kehutanan 2008 16 Juni 2009 291.796,80 5.835,94 12 70.031,23 361.828,03
22 Galian Golongan C CV AL HAJAR Pembangunan Gedung Sekretariat Korpri 2012 31 Desember 2012 1.442.833,00 291.797,00 - - 1.442.833,00
JUMLAH 84.609.509,96 1.955.130,54 19.960.002,47 104.569.512,43
Tanggal Penetapan
Tunggakan
(Rp)
Denda/Bulan
(Rp)
Jumlah Bulan
Ketunggakan S/D
31 Des 2011
Total Denda
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Lampiran 4.a
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Piutang Pajak (Tambang Galian C)
Per 31 Desember 2012
No Uraian Nama Perusahaan Pekerjaan Tahun
Lampiran 4, Hal 1 dari 1
Lampiran 4.b
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Wakatobi Dive Resort 209.621.309,00
2 Wallacea - Hoga 50.239.440,00
3 Patuno Resort 60.259.970,00
Jumlah 320.120.719,00
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Piutang Pajak Hotel
Per 31 Desember 2012
Lampiran 4.b, Hal 1 dari 1
Lampiran 5
No. Uraian
Pagu Definitif
(Rp)
Realisasi 2012
(Rp)
Sisa
(Rp)
Keterangan
1 Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Periode Januari s/d Desember Tahun 2012
682.810.217,00 323.969.487,00 358.840.730,00 PKB Tahun 2012 adalah periode Juli s/d
Desember 2012
2 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Periode Januari s/d Desember Tahun 2012
1.474.075.795,00 697.370.656,00 776.705.139,00 BBN-KB Tahun 2012 adalah periode Juli s/d
Desember 2012
3 Bagi hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar (PBB-KB) Periode
Januari s/d Desember Tahun 2012
3.190.357.195,00 789.043.096,00 2.401.314.099,00 PBB-KB Tahun 2012 adalah periode April s/d
Desember 2012
4 Bagi Hasil Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Periode
Januari s/d Desember Tahun 2012
28.069.860,00 8.314.355,00 19.755.505,00 Retribusi Pelayanan Parkir Tahun 2012 adalah
periodeApril s/d Desember 2012
Jumlah 5.375.313.067,00 1.818.697.594,00 3.556.615.473,00
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi
Per 31 Desember 2012
Lampiran 5, Hal 1 dari 1
Lampiran 6
No. Jumlah (Rp)
1 7.437.820.459,00
2 17.998.940,00
4 Pemberian Pinjaman Pada Masyarakat 1.692.463.496,00
Jumlah 9.148.282.895,00
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Piutang Lain-Lain
Per 31 Desember 2012
Uraian
Piutang Deviden (BPD Sultra) tahun 2012
Piutang Pengembalian Upah pungut PLN 2010
Lampiran 6, Hal 1 dari 1
Lampiran 7
ATK
(Rp)
Belanja
Cetak (Rp)
Material/ Bahan
(Rp)
Benda Pos
(Rp)
Bahan Bakar
(Rp)
Bahan
Makanan
Pokok (Rp)
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 954.000,00 954.000,00
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi 335.000,00 335.000,00
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan 635.000,00 635.000,00
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa 373.000,00 373.000,00
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan 500.000,00 500.000,00
6 UPTD Diknas Kec. Tomia 255.000,00 255.000,00
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur 535.000,00 535.000,00
8 UPTD Diknas Kec. Binongko 250.000,00 250.000,00
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 745.000,00 745.000,00
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 215.000,00 215.000,00
13 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -
17 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 71.400,00 71.400,00
18 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 55.000,00 55.000,00
19 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 56.500,00 56.500,00
20 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 160.000,00 160.000,00
22 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 1.486.000,00 1.486.000,00
23 SMP Neg. 1 Kaledupa 345.000,00 345.000,00
26 SMP Neg. 2 Kaledupa 385.300,00 385.300,00
29 SMP Neg. 3 Kaledupa 180.000,00 180.000,00
31 SMP Neg. 4 Kaledupa 135.000,00 135.000,00
32 SMP Neg. Lentea 145.000,00 145.000,00
34 SMP Neg. 1 Tomia 155.000,00 155.000,00
36 SMP Neg. 2 Tomia 160.000,00 160.000,00
40 SMP Neg. 3 Tomia 347.000,00 347.000,00
42 SMP Neg. 4 Tomia 447.500,00 447.500,00
43 SMP Neg. 1 Binongko -
44 SMP Neg. 2 Binongko 1.080.000,00 1.080.000,00
46 SMP Neg. 3 Binongko -
47 SMP Neg. 4 Binongko 150.000,00 150.000,00
Pemerintah Kabupaten Kabupaten
Daftar Persediaan Per 31 Desember 2012
NO Nama SKPD
Persediaan
Jumlah
(Rp)
Lampiran 7, Hal 1 dari 4
ATK
(Rp)
Belanja
Cetak (Rp)
Material/ Bahan
(Rp)
Benda Pos
(Rp)
Bahan Bakar
(Rp)
Bahan
Makanan
Pokok (Rp)
NO Nama SKPD
Persediaan
Jumlah
(Rp)
12 SMP Satu Atap Neg. Melai One 22.000,00 22.000,00
14 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -
15 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -
16 SMP Satu Atap Neg. Buku 45.000,00 45.000,00
21 SMP Satu Atap Neg. Kolo 70.000,00 70.000,00
24 SMP Satu Atap Neg. Sombano -
25 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 80.000,00 80.000,00
27 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 165.000,00 165.000,00
28 SMP Satu Atap Neg. Pajam/Palea 210.000,00 210.000,00
30 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 115.000,00 115.000,00
33 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 180.000,00 180.000,00
35 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 165.000,00 165.000,00
37 SMP Satu Atap Neg. Runduma 90.000,00 90.000,00
38 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 95.000,00 95.000,00
39 SMP Satu Atap Neg. Patua/Tanowali 120.000,00 120.000,00
41 SMP Satu Atap Neg. Kulati 122.500,00 122.500,00
45 SMP Satu Atap Neg. Oihu 45.000,00 45.000,00
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 225.000,00 225.000,00
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 1.403.500,00 1.403.500,00
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi -
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 945.000,00 945.000,00
53 SMA Neg. 1 Kaledupa 225.100,00 225.100,00
54 SMA Neg. 2 Kaledupa 225.000,00 225.000,00
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia 849.000,00 849.000,00
57 SMA Neg. 2 Tomia 530.000,00 530.000,00
58 SMA Neg. 1 Binongko -
59 SMA Neg. 2 Binongko 400.000,00 400.000,00
60 SMA Neg. 3 Binongko 281.000,00 281.000,00
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Kaledupa 395.000,00 395.000,00
63 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 315.000,00 315.000,00
Lampiran 7, Hal 2 dari 4
ATK
(Rp)
Belanja
Cetak (Rp)
Material/ Bahan
(Rp)
Benda Pos
(Rp)
Bahan Bakar
(Rp)
Bahan
Makanan
Pokok (Rp)
NO Nama SKPD
Persediaan
Jumlah
(Rp)
64 UPTD SKB 100.000,00 100.000,00
65 Dinas Kesehatan 4.423.500,00 1.512.887.834,00 1.517.311.334,00
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 1.429.000,00 68.020.722,00 69.449.722,00
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 660.000,00 46.204.417,00 46.864.417,00
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 348.000,00 348.000,00
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 123.000,00 123.000,00
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 2.926.000,00 2.926.000,00
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 180.000,00 180.000,00
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 140.000,00 140.000,00
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binoongko 119.500,00 119.500,00
74 Kantor RSUD 2.572.500,00 343.729.560,00 288.000,00 346.590.060,00
75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 4.358.500,00 17.212.500,00 21.571.000,00
76 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran 1.246.000,00 1.246.000,00
77 Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.316.000,00 1.316.000,00
78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.345.000,00 1.345.000,00
79 Badan Lingkungan Hidup 1.350.600,00 1.350.600,00
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 704.000,00 704.000,00
81 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 1.187.500,00 1.187.500,00
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.185.000,00 2.185.000,00
83 Badan Penanggulangan Bencana 798.000,00 798.000,00
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.004.000,00 3.004.000,00
85 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 227.000,00 227.000,00
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 1.300.000,00 1.300.000,00
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati -
89 Wakil Bupati 1.373.900,00 1.373.900,00
90 Sekretariat Daerah 4.502.333,00 4.502.333,00
91 Sekretariat DPRD 589.800,00 589.800,00
92 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.742.000,00 5.742.000,00
93 PPKD -
94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 151.000,00 151.000,00
95 Inspektorat 2.255.000,00 2.255.000,00
96 Kantor Penghubung 611.000,00 611.000,00
Lampiran 7, Hal 3 dari 4
ATK
(Rp)
Belanja
Cetak (Rp)
Material/ Bahan
(Rp)
Benda Pos
(Rp)
Bahan Bakar
(Rp)
Bahan
Makanan
Pokok (Rp)
NO Nama SKPD
Persediaan
Jumlah
(Rp)
97 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 485.000,00 485.000,00
98 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 635.000,00 635.000,00
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan -
100 Sekretariat Kec. Kaledupa 625.000,00 625.000,00
101 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 580.000,00 580.000,00
102 Sekretariat Kec. Tomia 347.500,00 347.500,00
103 Sekretariat Kec. Tomia Timur 225.000,00 225.000,00
104 Sekretariat Kec. Binongko 1.104.500,00 1.104.500,00
105 Sekretariat Kec. Togo Binongko 542.000,00 542.000,00
106 Sekretariat KORPRI 90.000,00 90.000,00
107 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 155.000,00 155.000,00
108 Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip 2.230.000,00 2.230.000,00
109 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan 455.250,00 9.349.837,00 10.165.000,00 19.970.087,00
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.560.000,00 98.945.000,00 100.505.000,00
111 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 693.000,00 693.000,00
74.469.183,00 - 2.096.349.870,00 - 10.453.000,00 - 2.181.272.053,00
Lampiran 7, Hal 4 dari 4
Lampiran 8
No Keterangan Jumlah
1 Belanja Subsidi di Bayar di Muka 302.432.300,00
2
Sewa Rumah untuk Promosi Pariwisata di Denpasar Bali
Yang Masih Tersisa 9 Bulan 133.125.000,00
435.557.300,00
Pemerintah Kabupaten Kabupaten
Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2012
Lampiran 8, Hal 1 dari 1
Lampiran 9
Uraian
Sampai Dengan
2011
2012 Jumlah
Penyertaan Modal Pada Bank BPD Sultra 15.796.000.000,00 3.000.000.000,00 18.796.000.000,00
Penyertaan Modal Pada PDAM Kab. Wakatobi 859.210.983,00 859.210.983,00
Total Penyertaan Modal 16.655.210.983,00 3.000.000.000,00 19.655.210.983,00
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Investasi Permanen
Tahun Anggaran 2012
Lampiran 9, Hal 1 dari 1
Penambahan Belanja
Modal (Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Koreksi
Kesalahan
Penganggaran
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Tanah 32.664.538.502,00 2.366.859.000,00 - - - 50.000.000,00 9.323.500,00 - (1.375.692.333,00) 33.715.028.669,00
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.668.700.000,00 (522.200.000,00) 2.146.500.000,00
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi - -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan - -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa - -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan - -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia - -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur - -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko - -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi -
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi -
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi -
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan -
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan -
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan -
18 SMP Neg. 1 Kaledupa -
19 SMP Neg. 2 Kaledupa 500.000,00 500.000,00
20 SMP Neg. 3 Kaledupa -
21 SMP Neg. 4 Kaledupa -
22 SMP Neg. Lentea -
23 SMP Neg. 1 Tomia -
24 SMP Neg. 2 Tomia 1.925.000,00 (1.925.000,00) -
25 SMP Neg. 3 Tomia -
26 SMP Neg. 4 Tomia -
27 SMP Neg. 1 Binongko -
28 SMP Neg. 2 Binongko -
29 SMP Neg. 3 Binongko -
30 SMP Neg. 4 Binongko -
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One -
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -
34 SMP Satu Atap Neg. Buku -
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo -
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano -
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -
Lampiran 10.a
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
No SKPD
Saldo Awal Per 1
Januari 2012
(Rp)
Mutasi
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp) Koreksi Lainnya
(Rp)
Lampiran 10.a, Hal 1 dari 3
Penambahan Belanja
Modal (Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Koreksi
Kesalahan
Penganggaran
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No SKPD
Saldo Awal Per 1
Januari 2012
(Rp)
Mutasi
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp) Koreksi Lainnya
(Rp)
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma -
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau -
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi -
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi -
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi -
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 50.000.000,00 50.000.000,00
53 SMA Neg. 1 Kaledupa 9.000.000,00 9.000.000,00
54 SMA Neg. 2 Kaledupa -
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia -
57 SMA Neg. 2 Tomia -
58 SMA Neg. 1 Binongko -
59 SMA Neg. 2 Binongko -
60 SMA Neg. 3 Binongko -
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi -
63 SMK Neg. 1 Kaledupa -
64 UPTD SKB -
65 Dinas Kesehatan -
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 98.595,00 (98.235,00) 360,00
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 105.538,00 (105.538,00) -
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 22.405,00 22.405,00
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 43.350,00 (43.350,00) -
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 62.145,00 (62.145,00) -
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 50.565,00 (50.565,00) -
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 7.500,00 (7.500,00) -
74 Kantor RSUD -
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan
Energi
-
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
300.000.000,00 (300.000.000,00) -
Lampiran 10.a, Hal 2 dari 3
Penambahan Belanja
Modal (Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Koreksi
Kesalahan
Penganggaran
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No SKPD
Saldo Awal Per 1
Januari 2012
(Rp)
Mutasi
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp) Koreksi Lainnya
(Rp)
77
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
-
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
-
79 Badan Lingkungan Hidup -
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
-
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
83 Badan Penanggulangan Bencana -
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata -
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
-
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati -
89 Wakil Bupati -
90 Sekretariat Daerah 16.014.857.504,00 2.341.859.000,00 18.356.716.504,00
91 Sekretariat DPRD 60.000.000,00 60.000.000,00
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
135.483.900,00 25.000.000,00 160.483.900,00
93 PPKD 11.706.582.000,00 9.323.500,00 11.715.905.500,00
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan
-
95 Sekretariat KORPRI -
96 Inspektorat -
97 Kantor Penghubung -
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu -
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 618.800.000,00 (317.700.000,00) 301.100.000,00
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 159.400.000,00 (70.700.000,00) 88.700.000,00
101 Sekretariat Kec. Kaledupa 570.300.000,00 (130.200.000,00) 440.100.000,00
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 143.000.000,00 143.000.000,00
103 Sekretariat Kec. Tomia 259.200.000,00 (32.600.000,00) 226.600.000,00
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur -
105 Sekretariat Kec. Binongko -
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko -
107 Badan Ketahanan Pangan -
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan
Data, Elektronik dan Arsip
-
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
12.800.000,00 12.800.000,00
110 Dinas Kelautan dan Perikanan -
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3.600.000,00 3.600.000,00
Lampiran 10.a, Hal 3 dari 3
Barang Rusak (Rp) Barang Hilang (Rp)
Dari Gedung
(Rp)
Dari KDP
(Rp)
Ke KDP
(Rp)
Ke Aset Tetap
Lainnya (Rp)
Dari jaringan
(Rp)
Hibah Buton
Catat Ganda (Rp)
Extracomptable
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
II Peralatan Dan Mesin 232.189.670.550,00 13.520.204.485,00 219.735.459,00 603.270.000,00 2.338.083.399,00 (416.901.650,00) (4.618.714.387,00) (1.336.180.120,00) 1.363.895.797,00 190.515.000,00 (25.737.250,00) (25.000.000,00) 384.417.200,00 (1.612.410.768,00) (2.480.414.749,68) - 240.294.432.965,32
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 16.307.884.205,00 388.645.000,00 (15.411.000,00) (44.744.000,00) 1.363.895.797,00 (25.000.000,00) (551.035.900,00) (4.185.000,00) (2.090.414.832,00) 15.329.634.270,00
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi 43.966.400,00 34.700.000,00 (881.500,00) 77.784.900,00
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan 25.800.000,00 29.000.000,00 (500.000,00) 54.300.000,00
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa 91.750.000,00 33.850.000,00 (2.550.000,00) 123.050.000,00
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan 77.300.000,00 34.700.000,00 (2.850.000,00) 109.150.000,00
6 UPTD Diknas Kec. Tomia 73.910.000,00 42.500.000,00 (15.700.000,00) (2.350.000,00) 98.360.000,00
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur 89.100.000,00 52.380.000,00 (4.150.000,00) 137.330.000,00
8 UPTD Diknas Kec. Binongko 55.300.000,00 42.700.000,00 (10.500.000,00) 87.500.000,00
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko 48.100.000,00 42.700.000,00 90.800.000,00
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 395.697.630,00 (117.985.000,00) 60.598.604,00 338.311.234,00
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 209.198.715,00 6.100.000,00 60.598.604,00 275.897.319,00
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi 280.758.215,00 16.000.000,00 950.000,00 51.441.500,00 349.149.715,00
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 78.150.000,00 95.040.000,00 173.190.000,00
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 95.040.000,00 95.040.000,00
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 436.394.725,00 14.000.000,00 9.650.500,00 60.598.604,00 520.643.829,00
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 268.276.215,00 51.441.500,00 319.717.715,00
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 412.689.997,00 6.000.000,00 73.845.000,00 5.000.000,00 60.598.604,00 558.133.601,00
18 SMP Neg. 1 Kaledupa 405.298.215,00 21.400.000,00 60.598.604,00 487.296.819,00
19 SMP Neg. 2 Kaledupa 336.266.215,00 18.500.000,00 (7.250.000,00) 60.598.604,00 408.114.819,00
20 SMP Neg. 3 Kaledupa 241.208.215,00 14.900.000,00 (5.450.000,00) 250.658.215,00
21 SMP Neg. 4 Kaledupa 55.800.000,00 95.040.000,00 150.840.000,00
22 SMP Neg. Lentea 160.845.000,00 86.000.000,00 246.845.000,00
23 SMP Neg. 1 Tomia 264.323.215,00 13.995.000,00 60.598.604,00 338.916.819,00
24 SMP Neg. 2 Tomia 388.970.899,00 1.250.000,00 12.700.000,00 (81.582.750,00) 51.441.500,00 372.779.649,00
25 SMP Neg. 3 Tomia 151.246.607,00 31.000.000,00 182.246.607,00
26 SMP Neg. 4 Tomia 192.576.215,00 92.825.000,00 285.401.215,00
27 SMP Neg. 1 Binongko 193.408.215,00 60.598.604,00 254.006.819,00
28 SMP Neg. 2 Binongko 296.736.815,00 76.163.500,00 51.441.500,00 424.341.815,00
29 SMP Neg. 3 Binongko 242.558.357,00 20.170.000,00 262.728.357,00
30 SMP Neg. 4 Binongko 103.043.200,00 95.040.000,00 198.083.200,00
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 121.785.000,00 121.785.000,00
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 151.835.000,00 55.000.000,00 35.640.000,00 242.475.000,00
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 154.635.000,00 31.000.000,00 185.635.000,00
34 SMP Satu Atap Neg. Buku 140.485.000,00 89.300.000,00 229.785.000,00
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 192.586.617,00 192.586.617,00
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 152.625.000,00 21.700.000,00 180.000,00 174.505.000,00
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 5.000.000,00 55.000.000,00 136.125.000,00 196.125.000,00
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 8.000.000,00 95.040.000,00 103.040.000,00
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 8.000.000,00 60.050.000,00 136.125.000,00 204.175.000,00
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 8.900.000,00 95.040.000,00 103.940.000,00
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 20.600.000,00 59.484.500,00 136.125.000,00 216.209.500,00
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 79.000.000,00 95.040.000,00 174.040.000,00
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 184.796.837,00 56.550.000,00 241.346.837,00
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 178.146.607,00 55.000.000,00 233.146.607,00
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 55.000.000,00 95.040.000,00 150.040.000,00
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati 81.200.000,00 95.040.000,00 176.240.000,00
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu 20.902.504,00 100.485.000,00 121.387.504,00
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 231.496.429,00 34.700.000,00 266.196.429,00
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 309.341.770,00 42.700.000,00 11.736.250,00 363.778.020,00
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 149.893.215,00 10.000.000,00 159.893.215,00
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 119.050.000,00 20.310.000,00 139.360.000,00
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 6.200.000,00 6.200.000,00
53 SMA Neg. 1 Kaledupa 214.535.216,00 4.700.000,00 219.235.216,00
54 SMA Neg. 2 Kaledupa 108.003.215,00 34.700.000,00 142.703.215,00
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia 175.223.215,00 42.700.000,00 217.923.215,00
57 SMA Neg. 2 Tomia 243.698.215,00 109.700.000,00 650.000,00 354.048.215,00
58 SMA Neg. 1 Binongko 171.873.215,00 34.700.000,00 206.573.215,00
59 SMA Neg. 2 Binongko 166.242.215,00 42.700.000,00 900.000,00 (18.900.000,00) 190.942.215,00
60 SMA Neg. 3 Binongko 24.750.000,00 107.830.320,00 132.580.320,00
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 135.648.215,00 8.000.000,00 143.648.215,00
63 SMK Neg. 1 Kaledupa 218.928.216,00 12.550.000,00 231.478.216,00
Penambahan
Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Saldo Awal
Per 1 Januari 2012
(Rp)
Lampiran 10.b
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
Mutasi
Koreksi Reklas Koreksi Lainnya
SKPD NO
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Lampiran 10.b, Hal 1 dari 2
Barang Rusak (Rp) Barang Hilang (Rp)
Dari Gedung
(Rp)
Dari KDP
(Rp)
Ke KDP
(Rp)
Ke Aset Tetap
Lainnya (Rp)
Dari jaringan
(Rp)
Hibah Buton
Catat Ganda (Rp)
Extracomptable
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Penambahan
Belanja Modal (Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Saldo Awal
Per 1 Januari 2012
(Rp)
Mutasi
Koreksi Reklas Koreksi Lainnya
SKPD NO
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
64 UPTD SKB 62.492.500,00 2.700.000,00 65.192.500,00
65 Dinas Kesehatan 13.423.856.575,00 762.147.250,00 (34.406.150,00) (37.380.000,00) (25.737.250,00) (9.311.410,00) (4.845.682.995,00) 9.233.486.020,00
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 12.460.021.663,00 14.800.000,00 (337.847.000,00) (1.089.000,00) (141.937.521,48) 559.614.616,00 12.553.562.757,52
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 9.984.519.280,00 10.196.000,00 (140.970.385,00) (456.900.417,00) (103.368,00) (73.292.481,93) 939.802.163,00 10.263.250.791,07
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 10.106.748.003,00 31.500.000,00 (334.926.720,46) 596.039.331,00 10.399.360.613,54
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 5.929.652.849,00 18.000.000,00 (178.237.269,31) 460.154.641,00 6.229.570.220,69
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 9.250.370.451,00 29.250.000,00 (2.000,00) (261.338.065,62) 711.565.175,00 9.729.845.560,38
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 7.210.345.605,00 19.500.000,00 (9.250,00) (143.564.497,73) 511.751.404,00 7.598.023.261,27
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 6.911.799.587,00 36.500.000,00 (36.500,00) (249.176.723,00) 843.755.504,00 7.542.841.868,00
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 1.576.049.347,00 9.000.000,00 (74.705.826,15) 223.000.161,00 1.733.343.681,85
74 Kantor RSUD 22.936.898.276,00 1.302.443.000,00 (24.118.000,00) (16.500.000,00) (210.827.000,00) 23.987.896.276,00
75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan
Energi
5.979.482.599,00 314.156.000,00 1.615.200,00 (545.324.177,00) (14.200.000,00) 6.675.148,00 (8.009.502,00) 5.734.395.268,00
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
4.079.433.955,00 2.133.850.000,00 (453.841.847,00) (242.041.971,00) (26.125.000,00) 5.491.275.137,00
77
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
894.656.596,00 95.956.000,00 (48.350.000,00) (1.400.000,00) (3.550.000,00) 937.312.596,00
78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
10.317.614.189,00 97.000.000,00 83.980.000,00 4.420.000,00 (65.652.630,00) 377.742.052,00 10.815.103.611,00
79 Badan Lingkungan Hidup 3.380.154.999,00 521.518.500,00 (32.200.000,00) (278.624.000,00) (430.000,00) 3.590.419.499,00
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 951.605.000,00 201.983.600,00 (185.064.245,00) (7.132.075,00) (19.258.301,00) 942.133.979,00
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
2.429.167.700,00 702.000.000,00 (48.733.334,00) (8.812.500,00) 190.515.000,00 3.264.136.866,00
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 681.336.000,00 63.445.000,00 (182.488.000,00) (50.000.000,00) (806.000,00) 511.487.000,00
83 Badan Penanggulangan Bencana 80.000.000,00 138.245.000,00 792.247.625,00 1.010.492.625,00
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.174.969.000,00 611.957.000,00 32.870.000,00 (305.950.000,00) (470.000,00) 2.513.376.000,00
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
442.487.974,00 850.000,00 (11.000.000,00) (29.250.000,00) (175.000,00) 402.912.974,00
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 622.752.500,00 17.420.000,00 19.650.000,00 (13.592.500,00) 646.230.000,00
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati 466.538.000,00 248.848.100,00 (14.470.000,00) (6.798.300,00) (56.064.800,00) 638.053.000,00
89 Wakil Bupati 309.233.000,00 96.720.000,00 (22.189.000,00) 383.764.000,00
90 Sekretariat Daerah 18.275.411.916,00 1.482.508.991,00 2.600.000,00 (240.867.900,00) (38.535.572,00) (750.900.000,00) (95.304.468,00) (398.836.364,00) 18.236.076.603,00
91 Sekretariat DPRD 4.803.028.496,00 215.205.500,00 (819.628.498,00) (60.604.165,00) (57.004.000,00) 383.600.000,00 4.464.597.333,00
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
1.261.089.500,00 392.765.000,00 (7.785.000,00) (39.152.000,00) (290.000,00) 1.606.627.500,00
93 PPKD 16.280.852.490,00 (363.410.500,00) 15.917.441.990,00
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan
629.209.454,00 64.030.000,00 (92.953.814,00) (9.040.570,00) (3.630.000,00) 587.615.070,00
95 Sekretariat KORPRI 21.200.000,00 31.200.000,00 52.400.000,00
96 Inspektorat 598.003.000,00 45.100.000,00 (63.400.000,00) (4.050.000,00) (395.000,00) 575.258.000,00
97 Kantor Penghubung 968.188.278,00 133.500.000,00 (91.105.000,00) 1.010.583.278,00
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 317.310.000,00 66.795.000,00 (750.000,00) 15.236.364,00 398.591.364,00
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 713.072.045,00 57.000.000,00 (4.718.000,00) (8.000,00) (19.465.000,00) (20.844.500,00) 725.036.545,00
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 930.941.268,00 28.000.000,00 24.750.000,00 (6.241.000,00) 977.450.268,00
101 Sekretariat Kec. Kaledupa 805.717.711,00 41.000.000,00 (22.938.000,00) (69.820.000,00) 753.959.711,00
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 755.955.385,00 4.500.000,00 (18.874.000,00) 741.581.385,00
103 Sekretariat Kec. Tomia 697.872.585,00 21.400.000,00 (38.864.000,00) (25.562.000,00) 654.846.585,00
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 413.425.539,00 32.000.000,00 (42.197.500,00) (28.573.000,00) 374.655.039,00
105 Sekretariat Kec. Binongko 330.142.439,00 49.100.000,00 21.500.000,00 (29.800.000,00) (10.100.000,00) 360.842.439,00
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 496.693.355,00 32.500.000,00 (136.805.230,00) (34.200.000,00) 358.188.125,00
107 Badan Ketahanan Pangan 158.000.000,00 66.500.000,00 (3.800.000,00) (350.000,00) 220.350.000,00
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan
Data, Elektronik dan Arsip
2.298.985.055,00 70.885.000,00 (14.000.000,00) (5.841.550,00) 2.350.028.505,00
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
1.675.330.100,00 254.728.000,00 9.680.259,00 (65.427.227,00) (53.620.500,00) 1.820.690.632,00
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 20.638.499.979,00 1.497.436.544,00 71.940.000,00 598.850.000,00 (6.623.673,00) 22.800.102.850,00
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.367.214.040,00 61.590.000,00 (645.815.600,00) (22.545.000,00) (111.673.490,00) 648.769.950,00
Lampiran 10.b, Hal 2 dari 2
Dari KDP
(Rp)
Ke Peralatan
(Rp)
Ke KDP
(Rp)
Dari Jaringan
(Rp)
Ke Jaringan
(Rp)
Ke Peralatan
(Rp)
Retensi 2011
(Rp)
Double Catat
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
III Gedung Dan Bangunan 277.977.190.948,00 37.782.622.896,00 14.618.707,00 1.052.359.156,00 6.289.730.900,00 11.872.954,00 47.850.000,00 (1.363.895.797,00) (3.086.596.044,00) 2.319.466.051,00 (64.000.000,00) - (811.484.467,00) (12.721.767.477,00) - 307.447.967.827,00
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 113.244.624.701,00 19.417.709.306,00 284.801.251,00 47.850.000,00 (1.363.895.797,00) (761.895.370,00) (472.310.200,00) 130.396.883.891,00
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko 7.000.000,00 7.000.000,00
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 82.080.000,00 82.080.000,00
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 594.000.000,00 594.000.000,00
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 1.365.000.000,00 1.365.000.000,00
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 583.421.000,00 583.421.000,00
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 13.000.000,00 13.000.000,00
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan -
18 SMP Neg. 1 Kaledupa 237.212.000,00 237.212.000,00
19 SMP Neg. 2 Kaledupa 503.967.000,00 503.967.000,00
20 SMP Neg. 3 Kaledupa -
21 SMP Neg. 4 Kaledupa -
22 SMP Neg. Lentea -
23 SMP Neg. 1 Tomia 6.256.000,00 6.256.000,00
24 SMP Neg. 2 Tomia 448.402.000,00 (26.109.000,00) 422.293.000,00
25 SMP Neg. 3 Tomia -
26 SMP Neg. 4 Tomia -
27 SMP Neg. 1 Binongko -
28 SMP Neg. 2 Binongko -
29 SMP Neg. 3 Binongko 3.500.000,00 8.180.000,00 11.680.000,00
30 SMP Neg. 4 Binongko -
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 210.000.000,00 135.000.000,00 345.000.000,00
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 412.500.000,00 412.500.000,00
34 SMP Satu Atap Neg. Buku -
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 282.652.890,00 282.652.890,00
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 492.893.000,00 492.893.000,00
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 582.560.000,00 582.560.000,00
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 503.000.000,00 503.000.000,00
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 71.231.000,00 3.749.000,00 5.200.000,00 80.180.000,00
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 300.000.000,00 720.000.000,00 1.020.000.000,00
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 105.000.000,00 8.000.000,00 113.000.000,00
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 560.000.000,00 9.100.000,00 569.100.000,00
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 1.368.000.000,00 6.872.500,00 1.374.872.500,00
53 SMA Neg. 1 Kaledupa 660.759.000,00 660.759.000,00
54 SMA Neg. 2 Kaledupa 630.000.000,00 5.500.000,00 635.500.000,00
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia 71.155.000,00 3.745.000,00 5.500.000,00 80.400.000,00
57 SMA Neg. 2 Tomia 10.310.000,00 10.310.000,00
58 SMA Neg. 1 Binongko -
59 SMA Neg. 2 Binongko 240.000.000,00 7.500.000,00 247.500.000,00
60 SMA Neg. 3 Binongko -
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 7.500.000,00 21.000.000,00 28.500.000,00
63 SMK Neg. 1 Kaledupa 210.000.000,00 210.000.000,00
64 UPTD SKB -
65 Dinas Kesehatan 4.096.789.665,00 2.541.205.884,00 136.020.002,00 (156.217.046,00) (377.490.730,00) (3.113.965.500,00) 3.126.342.275,00
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 2.961.094.199,00 (1.061.815,00) 547.785.300,00 3.507.817.684,00
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 2.691.982.192,00 (680.700,00) 519.638.300,00 3.210.939.792,00
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 2.459.371.308,00 2.459.371.308,00
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 1.690.518.947,00 289.089.150,00 1.979.608.097,00
NO
Saldo Awal
Per 1 Januari 2012
(Rp)
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Lampiran 10.c
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
Mutasi
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp)
Koreksi Reklas Koreksi Lainnya
SKPD
Lampiran 10.c, Hal 1 dari 2
Dari KDP
(Rp)
Ke Peralatan
(Rp)
Ke KDP
(Rp)
Dari Jaringan
(Rp)
Ke Jaringan
(Rp)
Ke Peralatan
(Rp)
Retensi 2011
(Rp)
Double Catat
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NO
Saldo Awal
Per 1 Januari 2012
(Rp)
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi (Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Mutasi
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp)
Koreksi Reklas Koreksi Lainnya
SKPD
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 2.709.749.380,00 (356.900,00) 745.983.300,00 3.455.375.780,00
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 2.132.661.499,00 (339.787,00) 234.979.150,00 2.367.300.862,00
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 2.054.841.967,00 (215.950,00) 388.849.150,00 2.443.475.167,00
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 1.067.406.105,00 (26.325,00) 387.641.150,00 1.455.020.930,00
74 Kantor RSUD 3.931.644.173,00 2.350.968.049,00 115.508.551,00 84.980.000,00 6.483.100.773,00
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan
Energi
1.063.136.000,00 1.197.685.999,00 20.023.500,00 (35.284.499,00) 2.245.561.000,00
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan PemadamKebakaran
1.292.652.285,00 645.647.005,00 23.668.000,00 29.000.000,00 1.990.967.290,00
77
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
600.176.000,00 20.630.000,00 620.806.000,00
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
6.014.234.500,00 236.965.150,00 57.192.199,00 1.027.396.651,00 7.335.788.500,00
79 Badan Lingkungan Hidup 829.828.001,00 25.500.000,00 855.328.001,00
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 410.128.000,00 46.125.700,00 456.253.700,00
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
604.889.000,00 718.143.502,00 34.988.000,00 15.000.000,00 (6.896.501,00) 1.366.124.001,00
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.493.785.415,00 10.000.000,00 32.000.000,00 1.535.785.415,00
83 Badan Penanggulangan Bencana -
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.285.116.250,00 1.925.500.739,00 23.205.851,00 (1.422.858.680,00) 227.926.000,00 (14.833.700,00) 5.024.056.460,00
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
613.748.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00 17.500.000,00 661.248.000,00
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 395.745.000,00 395.745.000,00
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati -
89 Wakil Bupati -
90 Sekretariat Daerah 31.521.720.338,00 2.849.131.620,00 135.708.050,00 (46.663.764,00) (171.510.670,00) (8.859.477.000,00) 25.428.908.574,00
91 Sekretariat DPRD 3.069.814.000,00 107.330.000,00 3.177.144.000,00
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
1.491.650.000,00 291.855.001,00 14.509.999,00 45.547.000,00 1.843.562.000,00
93 PPKD 41.707.387.540,00 168.090.000,00 41.875.477.540,00
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan
573.858.000,00 20.000.000,00 593.858.000,00
95 Sekretariat KORPRI -
96 Inspektorat 415.666.000,00 16.000.000,00 431.666.000,00
97 Kantor Penghubung 239.880.000,00 298.964.500,00 12.985.500,00 106.100.000,00 657.930.000,00
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 15.000.000,00 15.000.000,00
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 2.691.853.500,00 8.100.000,00 19.954.700,00 (1.226.100.000,00) 1.493.808.200,00
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 2.686.304.000,00 25.800.000,00 3.000.000,00 2.715.104.000,00
101 Sekretariat Kec. Kaledupa 2.562.400.000,00 (725.200.000,00) 1.837.200.000,00
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 2.027.655.000,00 360.650.900,00 2.388.305.900,00
103 Sekretariat Kec. Tomia 3.380.500.000,00 17.150.000,00 (1.882.200.000,00) 1.515.450.000,00
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 570.385.000,00 10.000.000,00 580.385.000,00
105 Sekretariat Kec. Binongko 27.775.000,00 27.775.000,00
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 10.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00
107 Badan Ketahanan Pangan 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan
Data, Elektronik dan Arsip
191.896.000,00 191.896.000,00
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
4.956.400.859,00 140.054.999,00 14.618.707,00 21.900.000,00 (1.925.000,00) 5.131.049.565,00
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 8.444.538.806,00 1.312.471.247,00 22.418.251,00 (477.687.500,00) 192.420.000,00 9.494.160.804,00
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9.347.937.428,00 3.665.433.895,00 162.336.002,00 103.767.500,00 (64.000.000,00) (108.723.897,00) 13.106.750.928,00
Lampiran 10.c, Hal 2 dari 2
Ke Gedung
(Rp)
Ke Peralatan
(Rp)
Ke KDP
(Rp)
Dari Gedung
(Rp)
Double Catat
SKPKD
(Rp)
Retensi 2011
(Rp)
Perencanaan
Putus Kontrak
(Rp)
Ke PDAM
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
IV Jalan Jaringan Dan Instalasi 404.919.315.635,00 62.279.343.497,00 277.090.258,00 2.398.113.110,00 127.612.500,00 750.000,00 (2.319.466.051,00) (384.417.200,00) (1.522.193.275,00) 64.000.000,00 (1.650.800.000,00) (2.428.091.455,00) (90.000.000,00) (25.406.760.000,00) 436.264.497.019,00
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga -
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko 7.000.000,00 (7.000.000,00) -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi -
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi -
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 23.500.000,00 23.500.000,00
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan -
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 13.000.000,00 (13.000.000,00) -
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 3.247.000,00 3.247.000,00
18 SMP Neg. 1 Kaledupa -
19 SMP Neg. 2 Kaledupa 10.000.000,00 10.000.000,00
20 SMP Neg. 3 Kaledupa 700.000,00 700.000,00
21 SMP Neg. 4 Kaledupa -
22 SMP Neg. Lentea 5.000.000,00 5.000.000,00
23 SMP Neg. 1 Tomia 6.256.000,00 (6.256.000,00) -
24 SMP Neg. 2 Tomia -
25 SMP Neg. 3 Tomia -
26 SMP Neg. 4 Tomia -
27 SMP Neg. 1 Binongko -
28 SMP Neg. 2 Binongko 22.696.400,00 3.500.000,00 26.196.400,00
29 SMP Neg. 3 Binongko -
30 SMP Neg. 4 Binongko -
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One -
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 9.000.000,00 9.000.000,00
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -
34 SMP Satu Atap Neg. Buku 6.800.000,00 6.800.000,00
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo -
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano -
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma -
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau -
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 5.200.000,00 (5.200.000,00) -
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 8.000.000,00 (8.000.000,00) -
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 9.100.000,00 (9.100.000,00) -
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 6.872.500,00 (6.872.500,00) -
53 SMA Neg. 1 Kaledupa -
54 SMA Neg. 2 Kaledupa 5.500.000,00 (5.500.000,00) -
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia 5.500.000,00 (5.500.000,00) -
57 SMA Neg. 2 Tomia 10.310.000,00 (10.310.000,00) -
58 SMA Neg. 1 Binongko -
59 SMA Neg. 2 Binongko 7.500.000,00 (7.500.000,00) -
60 SMA Neg. 3 Binongko -
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 15.000.000,00 6.000.000,00 (21.000.000,00) -
63 SMK Neg. 1 Kaledupa -
64 UPTD SKB -
65 Dinas Kesehatan -
NO
Saldo Awal
Per 1 Januari 2012
(Rp)
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Lampiran 10.d
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
MUTASI
Koreksi Reklas KOREKSI LAINNYA
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp)
SKPD
Lampiran 10.d, Hal 1 dari 2
Ke Gedung
(Rp)
Ke Peralatan
(Rp)
Ke KDP
(Rp)
Dari Gedung
(Rp)
Double Catat
SKPKD
(Rp)
Retensi 2011
(Rp)
Perencanaan
Putus Kontrak
(Rp)
Ke PDAM
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NO
Saldo Awal
Per 1 Januari 2012
(Rp)
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
MUTASI
Koreksi Reklas KOREKSI LAINNYA
Saldo Akhir Per 31
Desember 2012
(Rp)
SKPD
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi -
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan -
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa -
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia -
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur -
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko -
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko -
74 Kantor RSUD 161.030.000,00 (84.980.000,00) 76.050.000,00
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan
Energi
236.773.717.366,00 44.367.370.401,00 1.716.054.162,00 (6.675.148,00) (1.568.185.563,00) (25.406.760.000,00) 255.875.521.218,00
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
35.000.000,00 (29.000.000,00) 6.000.000,00
77
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
20.630.000,00 (20.630.000,00) -
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
113.124.260.939,00 13.427.593.344,00 477.470.498,00 (1.027.396.651,00) (377.742.052,00) (1.522.193.275,00) (655.786.690,00) 123.446.206.113,00
79 Badan Lingkungan Hidup 234.600.000,00 85.500.000,00 (25.500.000,00) 294.600.000,00
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46.125.700,00 (46.125.700,00) -
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
15.000.000,00 (15.000.000,00) -
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.412.056.065,00 7.000.000,00 (32.000.000,00) 2.387.056.065,00
83 Badan Penanggulangan Bencana -
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 241.926.000,00 (227.926.000,00) 14.000.000,00
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
24.600.000,00 (17.500.000,00) 7.100.000,00
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati -
89 Wakil Bupati -
90 Sekretariat Daerah 5.471.857.500,00 5.471.857.500,00
91 Sekretariat DPRD 55.000.000,00 67.330.000,00 (107.330.000,00) 15.000.000,00
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
40.547.000,00 5.000.000,00 (45.547.000,00) -
93 PPKD 19.682.456.000,00 750.000,00 19.683.206.000,00
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan
20.000.000,00 (20.000.000,00) -
95 Sekretariat KORPRI -
96 Inspektorat 16.000.000,00 (16.000.000,00) -
97 Kantor Penghubung 215.900.000,00 17.000.000,00 (106.100.000,00) 126.800.000,00
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 15.000.000,00 (15.000.000,00) -
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 19.954.700,00 (19.954.700,00) -
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 3.000.000,00 (3.000.000,00) -
101 Sekretariat Kec. Kaledupa 2.753.540.000,00 3.000.000,00 2.756.540.000,00
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 2.735.250.000,00 75.640.000,00 2.810.890.000,00
103 Sekretariat Kec. Tomia 1.952.950.000,00 15.000.000,00 (17.150.000,00) (1.650.800.000,00) 300.000.000,00
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 10.000.000,00 (10.000.000,00) -
104 Sekretariat Kec. Binongko 3.400.000,00 3.400.000,00
105 Sekretariat Kec. Togo Binongko 24.990.000,00 3.400.000,00 28.390.000,00
107 Badan Ketahanan Pangan 23.500.000,00 (10.000.000,00) 13.500.000,00
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan
Data, Elektronik dan Arsip
5.500.000,00 5.500.000,00
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
11.896.767.731,00 4.107.699.752,00 277.090.258,00 204.588.450,00 (21.900.000,00) (204.119.202,00) 16.260.126.989,00
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.644.241.734,00 139.450.000,00 (192.420.000,00) (90.000.000,00) 6.501.271.734,00
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
136.805.500,00 (103.767.500,00) 64.000.000,00 97.038.000,00
Lampiran 10.d, Hal 2 dari 2
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
KOREKSI
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V Aset Tetap Lainnya 18.884.192.949 319.035.950 288.113.000 - 115.738.746 394.728.800 - (100.167.000) (53.280.997) 19.848.361.448
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8.433.871.319 64.850.000 25.000.000 (547.876.000) 7.975.845.319
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 106.593.264 106.593.264
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 61.038.500 61.038.500
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi 62.655.595 62.655.595
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 35.397.667 35.397.667
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 36.693.667 36.693.667
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 112.937.989 13.149.636 126.087.625
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 55.595.650 55.595.650
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 98.302.326 98.302.326
18 SMP Neg. 1 Kaledupa 77.182.469 77.182.469
19 SMP Neg. 2 Kaledupa 86.054.155 86.054.155
20 SMP Neg. 3 Kaledupa 50.376.860 50.376.860
21 SMP Neg. 4 Kaledupa 35.397.667 35.397.667
22 SMP Neg. Lentea 46.296.960 46.296.960
23 SMP Neg. 1 Tomia 71.840.156 71.840.156
24 SMP Neg. 2 Tomia 128.161.646 3.000.000 131.161.646
25 SMP Neg. 3 Tomia 47.581.860 47.581.860
26 SMP Neg. 4 Tomia 52.110.500 52.110.500
27 SMP Neg. 1 Binongko 52.214.070 52.214.070
28 SMP Neg. 2 Binongko 52.701.350 12.750.000 65.451.350
Lampiran 10.e
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
NO SKPD
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Mutasi Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
Lampiran 10.e, Hal 1 dari 4
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
KOREKSI
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NO SKPD
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Mutasi Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
29 SMP Neg. 3 Binongko 51.737.445 19.091.890 70.829.335
30 SMP Neg. 4 Binongko 2.513.000 35.397.667 37.910.667
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 55.777.945 1.200.000 56.977.945
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 59.541.700 17.800 59.559.500
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 53.045.817 53.045.817
34 SMP Satu Atap Neg. Buku 52.067.900 52.067.900
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 59.822.858 59.822.858
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 45.121.138 2.784.000 47.905.138
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 43.680.000 43.680.000
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 35.397.667 35.397.667
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 43.680.000 43.680.000
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 35.397.667 35.397.667
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 3.901.860 43.680.000 47.581.860
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 35.397.667 35.397.667
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 48.783.579 48.783.579
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 53.478.295 53.478.295
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 35.397.667 35.397.667
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati 35.397.667 35.397.667
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu 43.680.000 43.680.000
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 9.550.000 9.550.000
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 73.802.078 73.802.078
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 4.538.559 4.538.559
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 17.948.000 17.948.000
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 21.274.500 21.274.500
53 SMA Neg. 1 Kaledupa -
54 SMA Neg. 2 Kaledupa -
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia -
57 SMA Neg. 2 Tomia 12.000.000 12.000.000
58 SMA Neg. 1 Binongko -
59 SMA Neg. 2 Binongko 16.137.084 16.137.084
60 SMA Neg. 3 Binongko -
Lampiran 10.e, Hal 2 dari 4
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
KOREKSI
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NO SKPD
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Mutasi Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 3.000.000 500.000 3.500.000
63 SMK Neg. 1 Kaledupa 7.762.364 18.125.860 25.888.224
64 UPTD SKB 3.604.200 3.604.200
65 Dinas Kesehatan 30.000.000 30.000.000
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi -
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan -
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa -
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia -
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur -
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko -
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko -
74 Kantor RSUD 58.220.000 58.220.000
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan
Energi
5.000.000 5.000.000 10.000.000
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
2.648.267.350 (15.558.000) 2.632.709.350
77
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
1.588.376.250 1.588.376.250
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
20.000.000 20.000.000
79 Badan Lingkungan Hidup 49.720.000 49.720.000
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
205.090.000 205.090.000
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
83 Badan Penanggulangan Bencana -
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 959.525.000 258.113.000 1.217.638.000
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
2.750.000 2.750.000
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati 10.000.000 - 10.000.000
89 Wakil Bupati 9.885.700 9.885.700
Lampiran 10.e, Hal 3 dari 4
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi
Reklas
KOREKSI
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NO SKPD
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Mutasi Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
90 Sekretariat Daerah 168.053.945 168.053.945
91 Sekretariat DPRD 7.234.200 3.645.950 10.880.150
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
-
93 PPKD 1.175.514.100 394.711.000 1.570.225.100
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan
6.547.000 (1.559.000) 4.988.000
95 Sekretariat KORPRI 250.000 250.000
96 Inspektorat 29.909.000 29.909.000
97 Kantor Penghubung 17.700.000 17.700.000
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu -
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi -
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan -
101 Sekretariat Kec. Kaledupa -
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan -
103 Sekretariat Kec. Tomia 1.120.000 1.120.000
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur -
105 Sekretariat Kec. Binongko -
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 850.000 850.000
107 Badan Ketahanan Pangan -
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan
Data, Elektronik dan Arsip
1.605.644.773 243.540.000 1.849.184.773
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
-
110 Dinas Kelautan dan Perikanan -
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
109.250.000 1.500.000 (108.050.000) 2.700.000
Lampiran 10.e, Hal 4 dari 4
Ke Peraltan
(Rp)
Dari Peraltan
(Rp)
Ke Gedung
(Rp)
Dari Gedung
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VI Konstruksi Dalam Pengerjaan 283.302.000 - - - - - - (190.515.000) 25.737.250 (47.850.000) 3.086.596.044 1.522.193.275 - 4.679.463.569
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 92.787.000 (47.850.000) 761.895.370 806.832.370
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi -
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi -
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi -
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi -
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi -
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan -
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan -
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan -
18 SMP Neg. 2 Kaledupa -
19 SMP Neg. 1 Kaledupa -
20 SMP Neg. 3 Kaledupa -
21 SMP Neg. 4 Kaledupa -
22 SMP Neg. Lentea -
23 SMP Neg. 1 Tomia -
24 SMP Neg. 2 Tomia -
25 SMP Neg. 3 Tomia -
26 SMP Neg. 4 Tomia -
27 SMP Neg. 1 Binongko -
28 SMP Neg. 2 Binongko -
29 SMP Neg. 3 Binongko -
30 SMP Neg. 4 Binongko -
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One -
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua -
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala -
34 SMP Satu Atap Neg. Buku -
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo -
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano -
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela -
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa -
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea -
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola -
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila -
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu -
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma -
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau -
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali -
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati -
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu -
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi -
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Koreksi
Kesalahan
Penganggaran
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi Reklas
Lampiran 10.f
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2012
MUTASI
Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Koreksi
Lainnya
No SKPD
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
Lampiran 10.f, Hal 1 dari 3
Ke Peraltan
(Rp)
Dari Peraltan
(Rp)
Ke Gedung
(Rp)
Dari Gedung
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Koreksi
Kesalahan
Penganggaran
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi Reklas
MUTASI
Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Koreksi
Lainnya
No SKPD
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi -
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi -
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi -
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi -
53 SMA Neg. 1 Kaledupa -
54 SMA Neg. 2 Kaledupa -
55 SMA Neg. 3 Kaledupa -
56 SMA Neg. 1 Tomia -
57 SMA Neg. 2 Tomia -
58 SMA Neg. 1 Binongko -
59 SMA Neg. 2 Binongko -
60 SMA Neg. 3 Binongko -
61 SMA Neg. 4 Binongko -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi -
63 SMK Neg. 1 Kaledupa -
64 UPTD SKB -
65 Dinas Kesehatan 25.737.250 377.490.730 403.227.980
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi -
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan -
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa -
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan -
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia -
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur -
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko -
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko -
74 Kantor RSUD -
75
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan
Energi
-
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
-
77
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penanaman Modal, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
-
78
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
1.522.193.275 1.522.193.275
79 Badan Lingkungan Hidup -
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
190.515.000 (190.515.000) -
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
83 Badan Penanggulangan Bencana -
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.422.858.680 1.422.858.680
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
-
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja -
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
88 Bupati -
89 Wakil Bupati -
90 Sekretariat Daerah 46.663.764 46.663.764
91 Sekretariat DPRD -
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
-
93 PPKD -
Lampiran 10.f, Hal 2 dari 3
Ke Peraltan
(Rp)
Dari Peraltan
(Rp)
Ke Gedung
(Rp)
Dari Gedung
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kapitalisasi
(Rp)
Retensi 2012
(Rp)
Koreksi
Kesalahan
Penganggaran
(Rp)
Hibah
(Rp)
Koreksi
Tahun
Sebelumnya
(Rp)
Koreksi Reklas
MUTASI
Saldo Akhir Per
31 Desember
2012
(Rp)
Saldo Awal
Per 1 Januari
2012
(Rp)
Koreksi
Lainnya
No SKPD
Penambahan
Belanja Modal
(Rp)
94
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan
Pelatihan
-
95 Sekretariat KORPRI -
96 Inspektorat -
97 Kantor Penghubung -
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu -
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi -
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan -
101 Sekretariat Kec. Kaledupa -
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan -
103 Sekretariat Kec. Tomia -
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur -
105 Sekretariat Kec. Binongko -
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko -
107 Badan Ketahanan Pangan -
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan
Data, Elektronik dan Arsip
-
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
-
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 477.687.500 477.687.500
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
-
Lampiran 10.f, Hal 3 dari 3
Lampiran 11
Jumlah Aset Tetap
(Rp)
Tanah
(Rp)
Peralatan Dan Mesin
(Rp)
Gedung Dan
Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi
Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
KDP
(Rp)
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 156.655.695.850 2.146.500.000 15.329.634.270 130.396.883.891 - 7.975.845.319 806.832.370
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi 77.784.900 - 77.784.900 - - - -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan 54.300.000 - 54.300.000 - - - -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa 123.050.000 - 123.050.000 - - - -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan 109.150.000 - 109.150.000 - - - -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia 98.360.000 - 98.360.000 - - - -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur 137.330.000 - 137.330.000 - - - -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko 94.500.000 - 87.500.000 7.000.000 - - -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko 90.800.000 - 90.800.000 - - - -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi 526.984.498 - 338.311.234 82.080.000 - 106.593.264 -
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi 930.935.819 - 275.897.319 594.000.000 - 61.038.500 -
12 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi 411.805.310 - 349.149.715 - - 62.655.595 -
13 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi 1.597.087.667 - 173.190.000 1.365.000.000 23.500.000 35.397.667 -
14 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi 131.733.667 - 95.040.000 - - 36.693.667 -
15 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan 1.230.152.454 - 520.643.829 583.421.000 - 126.087.625 -
16 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan 388.313.365 - 319.717.715 13.000.000 - 55.595.650 -
17 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan 659.682.927 - 558.133.601 - 3.247.000 98.302.326 -
18 SMP Neg. 1 Kaledupa 801.691.288 - 487.296.819 237.212.000 - 77.182.469 -
19 SMP Neg. 2 Kaledupa 1.008.635.974 500.000 408.114.819 503.967.000 10.000.000 86.054.155 -
20 SMP Neg. 3 Kaledupa 301.735.075 - 250.658.215 - 700.000 50.376.860 -
21 SMP Neg. 4 Kaledupa 186.237.667 - 150.840.000 - - 35.397.667 -
22 SMP Neg. Lentea 298.141.960 - 246.845.000 - 5.000.000 46.296.960 -
NO SKPD
ASET TETAP
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Rekapitulasi Aset Tetap SKPD Tahun 2012
Lampiran 11, Hal 1 dari 5
Jumlah Aset Tetap
(Rp)
Tanah
(Rp)
Peralatan Dan Mesin
(Rp)
Gedung Dan
Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi
Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
KDP
(Rp)
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO SKPD
ASET TETAP
23 SMP Neg. 1 Tomia 417.012.975 - 338.916.819 6.256.000 - 71.840.156 -
24 SMP Neg. 2 Tomia 926.234.295 - 372.779.649 422.293.000 - 131.161.646 -
25 SMP Neg. 3 Tomia 229.828.467 - 182.246.607 - - 47.581.860 -
26 SMP Neg. 4 Tomia 337.511.715 - 285.401.215 - - 52.110.500 -
27 SMP Neg. 1 Binongko 306.220.889 - 254.006.819 - - 52.214.070 -
28 SMP Neg. 2 Binongko 515.989.565 - 424.341.815 - 26.196.400 65.451.350 -
29 SMP Neg. 3 Binongko 345.237.692 - 262.728.357 11.680.000 - 70.829.335 -
30 SMP Neg. 4 Binongko 235.993.867 - 198.083.200 - - 37.910.667 -
31 SMP Satu Atap Neg. Melai One 523.762.945 - 121.785.000 345.000.000 - 56.977.945 -
32 SMP Satu Atap Neg. Pookambua 311.034.500 - 242.475.000 - 9.000.000 59.559.500 -
33 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala 651.180.817 - 185.635.000 412.500.000 - 53.045.817 -
34 SMP Satu Atap Neg. Buku 288.652.900 - 229.785.000 - 6.800.000 52.067.900 -
35 SMP Satu Atap Neg. Kolo 535.062.365 - 192.586.617 282.652.890 - 59.822.858 -
36 SMP Satu Atap Neg. Sombano 715.303.138 - 174.505.000 492.893.000 - 47.905.138 -
37 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela 239.805.000 - 196.125.000 - - 43.680.000 -
38 SMP Satu Atap Neg. Lohoa 138.437.667 - 103.040.000 - - 35.397.667 -
39 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea 247.855.000 - 204.175.000 - - 43.680.000 -
40 SMP Satu Atap Neg. Mantigola 139.337.667 - 103.940.000 - - 35.397.667 -
41 SMP Satu Atap Neg. Watukoila 263.791.360 - 216.209.500 - - 47.581.860 -
42 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu 209.437.667 - 174.040.000 - - 35.397.667 -
43 SMP Satu Atap Neg. Runduma 872.690.416 - 241.346.837 582.560.000 - 48.783.579 -
44 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau 789.624.902 - 233.146.607 503.000.000 - 53.478.295 -
45 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali 185.437.667 - 150.040.000 - - 35.397.667 -
46 SMP Satu Atap Neg. Kulati 211.637.667 - 176.240.000 - - 35.397.667 -
47 SMP Satu Atap Neg. Oihu 165.067.504 - 121.387.504 - - 43.680.000 -
48 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi 355.926.429 - 266.196.429 80.180.000 - 9.550.000 -
Lampiran 11, Hal 2 dari 5
Jumlah Aset Tetap
(Rp)
Tanah
(Rp)
Peralatan Dan Mesin
(Rp)
Gedung Dan
Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi
Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
KDP
(Rp)
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO SKPD
ASET TETAP
49 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi 1.457.580.098 - 363.778.020 1.020.000.000 - 73.802.078 -
50 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi 277.431.774 - 159.893.215 113.000.000 - 4.538.559 -
51 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi 726.408.000 - 139.360.000 569.100.000 - 17.948.000 -
52 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi 1.452.347.000 50.000.000 6.200.000 1.374.872.500 - 21.274.500 -
53 SMA Neg. 1 Kaledupa 888.994.216 9.000.000 219.235.216 660.759.000 - - -
54 SMA Neg. 2 Kaledupa 778.203.215 - 142.703.215 635.500.000 - - -
55 SMA Neg. 3 Kaledupa - - - - - - -
56 SMA Neg. 1 Tomia 298.323.215 - 217.923.215 80.400.000 - - -
57 SMA Neg. 2 Tomia 376.358.215 - 354.048.215 10.310.000 - 12.000.000 -
58 SMA Neg. 1 Binongko 206.573.215 - 206.573.215 - - - -
59 SMA Neg. 2 Binongko 454.579.299 - 190.942.215 247.500.000 - 16.137.084 -
60 SMA Neg. 3 Binongko 132.580.320 - 132.580.320 - - - -
61 SMA Neg. 4 Binongko - - - - - - -
62 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi 175.648.215 - 143.648.215 28.500.000 - 3.500.000 -
63 SMK Neg. 1 Kaledupa 467.366.440 - 231.478.216 210.000.000 - 25.888.224 -
64 UPTD SKB 68.796.700 - 65.192.500 - - 3.604.200 -
65 Dinas Kesehatan 12.793.056.275 - 9.233.486.020 3.126.342.275 - 30.000.000 403.227.980
66 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi 16.061.380.802 360 12.553.562.758 3.507.817.684 - - -
67 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan 13.474.190.583 - 10.263.250.791 3.210.939.792 - - -
68 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa 12.858.754.327 22.405 10.399.360.614 2.459.371.308 - - -
69 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan 8.209.178.318 - 6.229.570.221 1.979.608.097 - - -
70 Uptd Dinkes Kec. Tomia 13.185.221.340 - 9.729.845.560 3.455.375.780 - - -
71 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur 9.965.324.123 - 7.598.023.261 2.367.300.862 - - -
72 Uptd Dinkes Kec. Binongko 9.986.317.035 - 7.542.841.868 2.443.475.167 - - -
73 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko 3.188.364.612 - 1.733.343.682 1.455.020.930 - - -
Lampiran 11, Hal 3 dari 5
Jumlah Aset Tetap
(Rp)
Tanah
(Rp)
Peralatan Dan Mesin
(Rp)
Gedung Dan
Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi
Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
KDP
(Rp)
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO SKPD
ASET TETAP
74 Kantor RSUD 30.605.267.049 - 23.987.896.276 6.483.100.773 76.050.000 58.220.000 -
75 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 263.865.477.486 - 5.734.395.268 2.245.561.000 255.875.521.218 10.000.000 -
76
Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam Kebakaran
10.120.951.777 - 5.491.275.137 1.990.967.290 6.000.000 2.632.709.350 -
77
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman
Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.146.494.846 - 937.312.596 620.806.000 - 1.588.376.250 -
78 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 143.139.291.499 - 10.815.103.611 7.335.788.500 123.446.206.113 20.000.000 1.522.193.275
79 Badan Lingkungan Hidup 4.790.067.500 - 3.590.419.499 855.328.001 294.600.000 49.720.000 -
80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.398.387.679 - 942.133.979 456.253.700 - - -
81
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan PEMDES
4.835.350.867 - 3.264.136.866 1.366.124.001 - 205.090.000 -
82 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.434.328.480 - 511.487.000 1.535.785.415 2.387.056.065 - -
83 Badan Penanggulangan Bencana 1.010.492.625 - 1.010.492.625 - - - -
84 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.191.929.140 - 2.513.376.000 5.024.056.460 14.000.000 1.217.638.000 1.422.858.680
85
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
1.074.010.974 - 402.912.974 661.248.000 7.100.000 2.750.000 -
86 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja 1.041.975.000 - 646.230.000 395.745.000 - - -
87 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - -
88 Bupati 648.053.000 - 638.053.000 - - 10.000.000 -
89 Wakil Bupati 393.649.700 - 383.764.000 - - 9.885.700 -
90 Sekretariat Daerah 67.708.276.890 18.356.716.504 18.236.076.603 25.428.908.574 5.471.857.500 168.053.945 46.663.764
91 Sekretariat DPRD 7.727.621.483 60.000.000 4.464.597.333 3.177.144.000 15.000.000 10.880.150 -
92
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3.610.673.400 160.483.900 1.606.627.500 1.843.562.000 - - -
93 PPKD 90.762.256.130 11.715.905.500 15.917.441.990 41.875.477.540 19.683.206.000 1.570.225.100 -
94 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 1.186.461.070 - 587.615.070 593.858.000 - 4.988.000 -
95 Sekretariat KORPRI 52.650.000 - 52.400.000 - - 250.000 -
96 Inspektorat 1.036.833.000 - 575.258.000 431.666.000 - 29.909.000 -
Lampiran 11, Hal 4 dari 5
Jumlah Aset Tetap
(Rp)
Tanah
(Rp)
Peralatan Dan Mesin
(Rp)
Gedung Dan
Bangunan (Rp)
Jalan, Jaringan, Irigasi
Dan Instalasi (Rp)
Aset Tetap Lainnya
(Rp)
KDP
(Rp)
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NO SKPD
ASET TETAP
97 Kantor Penghubung 1.813.013.278 - 1.010.583.278 657.930.000 126.800.000 17.700.000 -
98 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 413.591.364 - 398.591.364 15.000.000 - - -
99 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi 2.519.944.745 301.100.000 725.036.545 1.493.808.200 - - -
100 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan 3.781.254.268 88.700.000 977.450.268 2.715.104.000 - - -
101 Sekretariat Kec. Kaledupa 5.787.799.711 440.100.000 753.959.711 1.837.200.000 2.756.540.000 - -
102 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan 6.083.777.285 143.000.000 741.581.385 2.388.305.900 2.810.890.000 - -
103 Sekretariat Kec. Tomia 2.698.016.585 226.600.000 654.846.585 1.515.450.000 300.000.000 1.120.000 -
104 Sekretariat Kec. Tomia Timur 955.040.039 - 374.655.039 580.385.000 - - -
105 Sekretariat Kec. Binongko 392.017.439 - 360.842.439 27.775.000 3.400.000 - -
106 Sekretariat Kec. Togo Binongko 462.428.125 - 358.188.125 75.000.000 28.390.000 850.000 -
107 Badan Ketahanan Pangan 253.850.000 - 220.350.000 20.000.000 13.500.000 - -
108
Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data,
Elektronik dan Arsip
4.396.609.278 - 2.350.028.505 191.896.000 5.500.000 1.849.184.773 -
109
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan
Peternakan
23.224.667.186 12.800.000 1.820.690.632 5.131.049.565 16.260.126.989 - -
110 Dinas Kelautan dan Perikanan 39.273.222.888 - 22.800.102.850 9.494.160.804 6.501.271.734 - 477.687.500
111
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
13.858.858.878 3.600.000 648.769.950 13.106.750.928 97.038.000 2.700.000 -
1.042.249.751.497 33.715.028.669 240.294.432.965 307.447.967.827 436.264.497.019 19.848.361.448 4.679.463.569
Lampiran 11, Hal 5 dari 5
Lampiran 12
2011
Aset Rusak Dan Hilang
(Rp)
Aset Rusak
(Rp)
Aset Hilang
(Rp)
1 2 3 4 5 6
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - 15.411.000 44.744.000 60.155.000
2 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi - -
3 UPTD Diknas Kec. Wangi-Wangi Selatan - -
4 UPTD Diknas Kec. Kaledupa - -
5 UPTD Diknas Kec. Kaledupa Selatan - -
6 UPTD Diknas Kec. Tomia - -
7 UPTD Diknas Kec. Tomia Timur - -
8 UPTD Diknas Kec. Binongko - -
9 UPTD Diknas Kec. Togo Binongko - -
10 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi - -
11 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi - -
13 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi - -
17 SMP Neg. 4 Wangi-Wangi - -
18 SMP Neg. 5 Wangi-Wangi - -
19 SMP Neg. 1 Wangi-Wangi Selatan - -
20 SMP Neg. 2 Wangi-Wangi Selatan - -
22 SMP Neg. 3 Wangi-Wangi Selatan - -
23 SMP Neg. 1 Kaledupa - -
26 SMP Neg. 2 Kaledupa - -
29 SMP Neg. 3 Kaledupa - -
31 SMP Neg. 4 Kaledupa - -
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Rekapitulasi Aset Lain-Lain Tahun 2012
NO SKPD
Aset Lain-Lain (Rincian
Tidak Diketahui)
(Rp)
2012
Jumlah
(Rp)
Lampiran 12, Hal 1 dari 5
2011
Aset Rusak Dan Hilang
(Rp)
Aset Rusak
(Rp)
Aset Hilang
(Rp)
1 2 3 4 5 6
NO SKPD
Aset Lain-Lain (Rincian
Tidak Diketahui)
(Rp)
2012
Jumlah
(Rp)
32 SMP Neg. Lentea - -
34 SMP Neg. 1 Tomia - -
36 SMP Neg. 2 Tomia - -
40 SMP Neg. 3 Tomia - -
42 SMP Neg. 4 Tomia - -
43 SMP Neg. 1 Binongko - -
44 SMP Neg. 2 Binongko - -
46 SMP Neg. 3 Binongko - -
47 SMP Neg. 4 Binongko - -
12 SMP Satu Atap Neg. Melai One - -
14 SMP Satu Atap Neg. Pookambua - -
15 SMP Satu Atap Neg. Wasumandala - -
16 SMP Satu Atap Neg. Buku - -
21 SMP Satu Atap Neg. Kolo - -
24 SMP Satu Atap Neg. Sombano - -
25 SMP Satu Atap Neg. Bajo Sampela - -
27 SMP Satu Atap Neg. Lohoa - -
28 SMP Satu Atap Neg. Pajam/ Palea - -
30 SMP Satu Atap Neg. Mantigola - -
33 SMP Satu Atap Neg. Watukoila - -
35 SMP Satu Atap Neg. Wawotimu - -
37 SMP Satu Atap Neg. Runduma - -
38 SMP Satu Atap Neg. Lamanggau - -
39 SMP Satu Atap Neg. Patua/ Tanowali - -
40 SMP Satu Atap Neg. Kulati - -
Lampiran 12, Hal 2 dari 5
2011
Aset Rusak Dan Hilang
(Rp)
Aset Rusak
(Rp)
Aset Hilang
(Rp)
1 2 3 4 5 6
NO SKPD
Aset Lain-Lain (Rincian
Tidak Diketahui)
(Rp)
2012
Jumlah
(Rp)
41 SMP Satu Atap Neg. Oihu - -
42 SMA Neg. 1 Wangi-Wangi - -
43 SMA Neg. 2 Wangi-Wangi - -
44 SMA Neg. 3 Wangi-Wangi - -
45 SMA Neg. 4 Wangi-Wangi - -
46 SMA Neg. 5 Wangi-Wangi - -
47 SMA Neg. 1 Kaledupa - -
48 SMA Neg. 2 Kaledupa - -
49 SMA Neg. 3 Kaledupa - -
50 SMA Neg. 1 Tomia - -
51 SMA Neg. 2 Tomia - -
52 SMA Neg. 1 Binongko - -
53 SMA Neg. 2 Binongko - -
54 SMA Neg. 3 Binongko - -
55 SMA Neg. 4 Binongko - -
56 SMK Neg. 1 Wangi-Wangi - -
57 SMK Neg. 1 Kaledupa - -
58 UPTD SKB - -
59 Dinas Kesehatan - 37.380.000 37.380.000
60 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi - 337.847.000 337.847.000
61 Uptd Dinkes Kec. Wangi-Wangi Selatan - 140.970.385 456.900.417 597.870.802
62 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa - -
63 Uptd Dinkes Kec. Kaledupa Selatan - -
64 Uptd Dinkes Kec. Tomia - -
Lampiran 12, Hal 3 dari 5
2011
Aset Rusak Dan Hilang
(Rp)
Aset Rusak
(Rp)
Aset Hilang
(Rp)
1 2 3 4 5 6
NO SKPD
Aset Lain-Lain (Rincian
Tidak Diketahui)
(Rp)
2012
Jumlah
(Rp)
65 Uptd Dinkes Kec. Tomia Timur - -
66 Uptd Dinkes Kec. Binongko - 10.500.000 10.500.000
67 Uptd Dinkes Kec. Togo Binongko - -
68 Kantor RSUD - 24.118.000 16.500.000 40.618.000
69 Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi 52.196.399 545.324.177 14.200.000 611.720.576
70 Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran - 453.841.847 257.599.971 711.441.818
71
Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan
Daerah
147.078.404 48.350.000 1.400.000 196.828.404
72 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - 65.652.630 65.652.630
73 Badan Lingkungan Hidup - 32.200.000 278.624.000 310.824.000
74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 185.064.245 7.132.075 192.196.320
75 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan PEMDES - 48.733.334 8.812.500 57.545.834
76 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 182.488.000 50.000.000 232.488.000
77 Badan Penanggulangan Bencana - -
78 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 308.550.000 305.950.000 614.500.000
79 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - 11.000.000 29.250.000 40.250.000
80 Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja - -
81 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - -
82 Bupati - 14.470.000 6.798.300 21.268.300
83 Wakil Bupati - -
84 Sekretariat Daerah 1.548.190.000 240.867.900 38.535.572 1.827.593.472
85 Sekretariat DPRD 819.628.498 60.604.165 880.232.663
86 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 66.250.000 39.152.000 105.402.000
87 PPKD 21324057259 - 21.324.057.259
Lampiran 12, Hal 4 dari 5
2011
Aset Rusak Dan Hilang
(Rp)
Aset Rusak
(Rp)
Aset Hilang
(Rp)
1 2 3 4 5 6
NO SKPD
Aset Lain-Lain (Rincian
Tidak Diketahui)
(Rp)
2012
Jumlah
(Rp)
88 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan - 92.953.814 10.599.570 103.553.384
89 Sekretariat KORPRI - -
90 Inspektorat - 63.400.000 4.050.000 67.450.000
91 Kantor Penghubung - -
92 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu - -
93 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi - 4.718.000 8.000 4.726.000
94 Sekretariat Kec. Wangi-Wangi Selatan - -
95 Sekretariat Kec. Kaledupa - -
96 Sekretariat Kec. Kaledupa Selatan - -
97 Sekretariat Kec. Tomia - -
98 Sekretariat Kec. Tomia Timur - 42.197.500 42.197.500
99 Sekretariat Kec. Binongko - 29.800.000 29.800.000
100 Sekretariat Kec. Togo Binongko - 136.805.230 136.805.230
101 Badan Ketahanan Pangan - 3.800.000 3.800.000
102 Kantor Perpustakaan Daerah, Pengolahan Data, Elektronik dan Arsip - 14.000.000 5.841.550 19.841.550
103 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan - 65.427.227 65.427.227
104 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.450.000 3.450.000
105 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - 645.815.600 130.595.000 776.410.600
21.324.057.259 2.125.714.803 4.618.714.387 1.461.347.120 29.529.833.569
Lampiran 12, Hal 5 dari 5
Lampiran 13
1. 21.604.637,00
- Pajak atas Pekerjaan Jasa Hiburan CV WATER 5.448.000,00
- Pajak Pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Langge CV ALIF PRATAMA 16.156.637,00
2. 385.464.352,00
407.068.989,00
Jumlah
Pajak di BUD
Pajak di Bendahara Pengeluaran
J U M L A H
Daftar Hutang PFK Kabupaten Wakatobi
Per 31 Desember 2012
No Uraian Nama Perusahaan
Lampiran 13, Hal 1 dari 1
Lampiran 14
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Pemb. Pagar SMA 2 Wangi-Wangi 2008 CV SUKMA JAYA 163.487.000,00 8.174.350,00 8.174.349,00
2 Pemb. Gedung TK/Play Group Kec. Wangi-Wangi Selatan 2008 CV AKMALS JAYA 99.280.000,00 4.964.000,00 4.964.000,00
3 Rehabilitasi 4 RKB SMPN. 1 Binongko 2010 CV DWI PUTRI UTAMA 323.286.700,00 307.122.370,00 16.164.330,00
29.302.679,00
1 Pembangunan Poskesdes Padakuru 2008 CV SINAR SOPAI 162.628.000,00 8.131.400,00 8.131.400,00
2 Pembangunan Poskesdes Topanuanda 2008 CV ARITA 162.432.000,00 8.121.600,00 8.121.600,00
3 Pekerjaan Peningkatan dan Perbaikan perumahan bidan
Puskesmas Wangi-Wangi selatan Dinas Kesehatan
Kab.Wakatobi
2011 CV NITA SARI
NO:08/PPBJ/DINKES/201
1 TGL 7 JUNI 2011
49.760.000,00 47.272.000,00 2.488.000,00
49.760.000,00 47.272.000,00 18.741.000,00
1 Penyelesaian gedung administrasi (pemasangan lantai keramik) 2008 CV ADJI PUTRA 81.000.000,00 4.050.000,00 4.049.999,00
2 Pengadaan Konstruksi Sumur Gali Paket (A) 2009 CV ARNES PRATAMA 29.500.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00
3 Pengadaan Konstruksi Sumur Gali Paket (B) 2009 CV MEGA KARYA UTAMA 29.500.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00
6.999.999,00
1 Pembangunan Rabat Beton Desa Timu dan Dete Tomia Timur 2008 CV NURKAM JAYA 161.185.000,00 29.013.300,00 29.013.299,00
2 Pengerasan Jalan Tee Endapo DPRD 2009 PT BAKTI NUSANTARA
MAKMUR
1.194.930.000,00 59.746.500,00 59.746.500,00
3 Pembangunan Jalan Rabat Beton pasar Sentral Wangsel 2010 CV ABDI JAYA 399.680.000,00 379.696.000,00 19.984.000,00
4 Pembangunan Rabat Beton Kel. Wandoka Utara 2010 CV AWAN MOTOR 47.970.000,00 45.571.500,00 2.398.500,00
5 Pekerjaan Jalan Talud horuo 2011 CV JAYA LAUT NO:001.a/KONT-PL/PPK-
BM/DPUPE/WKTB/VI/201
1 TGL 21 JUNI 2011
109.794.000,00 104.304.298,00 5.489.702,00
6 Pekerjaan Talud JALAN TAMPARA 2011 CV LINTAS PAMAI NO:001.b/KONT-PL/PPK-
BM/DPUPE/WKTB/VI/201
1 TGL 21 JUNI 2011
109.737.000,00 104.250.150,00 5.486.850,00
219.531.000,00 208.554.448,00 122.118.851,00
5 Dinas Tata Ruang,
Kebersihan, Pertamanan,
Pemakaman dan Pemadam
Kebakaran
1 Pengadaan Pos Penjagaan TPA 2008 CV MEDIA PRATAMA
WAKATOBI
49.750.000,00 2.487.500,00 2.487.500,00
2.487.500,00
1 Rehabilitasi Benteng Perahu tersebar di Binongko 2008 CV LAILATUL QADAR 285.235.700,00 14.261.785,00 14.261.785,00
2 Pengadaan Pagar Pengaman Jln . Patua - Wakomba 2008 UD ENIS 101.707.000,00 5.085.350,00 5.085.351,00
3 Pengadaan Pagar Pengaman Onemay - Patua 2008 CV USAHA BERSAMA 135.370.000,00 6.768.500,00 6.768.501,00
4 Pembangunan Pagar Terminal 2008 CV CIPTA MANDIRI 93.949.000,00 4.697.450,00 4.697.450,00
5 Pendalaman alur Mantigola 2008 CV MEDIA PRATAMA
WAKATOBI
46.950.000,00 2.347.500,00 2.347.500,00
6 Pengadaan tanda masuk dan Rambu - Rambu di Dermaga
Mola
2011 CV AL HAJAR NO:03/SKP/PPK-
HUBLA/DISHUB-
KOMINFO/VII/2011 TGL
25 JULI 2011
25.000.000,00 23.750.000,00 1.250.000,00
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Hutang Retensi Per 31 Desember 2012
Nama Pekerjaan
3
1 Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga
J U M L A H
2 Dinas Kesehatan
J U M L A H
3 Rumah Sakit Umum Daerah
J U M L A H
4 Dinas Pekerjaan Umum,
Pertambangan dan Energi
J U M L A H
J U M L A H
6 Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi
Lampiran 14, Hal 1 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
25.000.000,00 23.750.000,00 34.410.587,00
7 Badan Lingkungan Hidup 1 Pekerjaan Pengadaan Sumur Resapan Lingkungan Hidup 2011 CV LIANA NO:05/KONT-
BLH/PSR/IV/2011 TGL 22
APRIL 2011
100.000.000,00 95.000.001,00 4.999.999,00
100.000.000,00 95.000.001,00 4.999.999,00
1 Pusat Pesanggrahan Budaya 2008 CV BAYU PERSADA 303.630.000,00 15.181.500,00 15.181.500,00
2 Perkerjaan Pembangunan Gapura Benteng Liya 2011 CV SUKA MAI NO:04/SPK-
PPK/DISBUDPAR/GLB/ IV
/ 2011 TGL 16 APRIL 2011
39.600.000,00 37.620.000,00 1.980.000,00
3 Pekerj. Pemb. Gapuara benteng Palea 2011 CV ANUGRAH CAHAYA
TIMUR
NO:02/SPK-
PPK/DISBUDPAR/PGBP/
V/2011 TGL 2 MEI 2011
39.551.000,00 37.573.450,00 1.977.550,00
79.151.000,00 75.193.450,00 19.139.050,00
1 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Wangi-Wangi 2009 CV SINAR AYU 26.100.000,00 1.305.000,00 1.210.000,00
2 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Wangi-Wangi Selatan 2009 CV MITRA PALAWA 26.250.000,00 1.312.500,00 1.312.500,00
3 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Kaledupa 2009 CV ADI TAMA 26.100.000,00 1.305.000,00 1.191.000,00
4 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Kaledupa Selatan 2009 CV NGAJI RAJA SAKTI 26.100.000,00 1.305.000,00 1.210.000,00
5 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Tomia 2009 CV TOMAY ANUGRAH
PERKASA
26.100.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00
6 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Tomia Timur 2009 CV ONI INDRA JAYA 26.100.000,00 1.305.000,00 1.210.000,00
7 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Binongko 2009 CV BITOKAWA PERDANA 26.100.000,00 1.305.000,00 1.305.000,00
8 Pembangunan Pos Jaga / Ronda Kec. Togo Binongko 2009 KOPERASI SETIA
KARANG LESTARI
26.150.000,00 1.307.500,00 1.355.000,00
10.098.500,00
1 Pekerjaan Pengadaan Komntruksi / Pembelian Gedung
Gudang
2011 CV UNTUNG JAYA
WANCI PRATAM
NO:000/KONT/PK/BAG.
UMUM VI / 2011 TGL 24
JUNI 2011
264.534.000,00 251.307.300,00 13.226.700,00
2 Pekerjaan Pemeliharaan kantor bupati 2011 CV ONI INDRA JAYA
NO:005/KONT/PPK/BAGU
MUM/SETDA/VI/2011 TGL
24 JUNI 2011
199.570.000,00 189.591.500,00 9.978.500,00
3 Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas 2011 CV MULTIPOLAR INTI
SULTRA
NO:024/UMUM-
SETDA/SPK/V/2011 TGL
18 MEI 2011
99.700.000,00 94.715.000,00 4.985.000,00
563.804.000,00 535.613.800,00 28.190.200,00
1 Pembangunan Jalan Usaha Tani Binongko 2008 CV Putra Bangsa 177.851.000,00 8.892.550,00 8.892.551,00
2 Pembangunan Jalan Usaha Tani Togo Binongko 2008 CV Catur Putra Sarana 177.200.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00
3 Pembangunan BAK Desa Maleko Kec. Wangi-Wangi 2008 CV ILHAM JAYA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
4 Pembangunan BAK Desa Posalu Kec. Wangi-Wangi 2008 CV ABDI JAYA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
5 Pembangunan BAK Desa Wailumu Kec. Wangi-Wangi 2008 CV BERKAT MANDIRI 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
6 Pembangunan BAK Desa Wungka Kec.Wangi2 Selatan 2008 CV PUTRA LIPU 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
7 Pembangunan BAK Desa Ollo Kec. Kaledupa 2008 CV CHARISMA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00
8 Pembangunan BAK Kel. Ambeua Kec. Kaledupa 2008 CV BUANA SULTRA
MANDIRI
42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
9 Pembangunan BAK Desa Lentea Kec.Kaledupa Selatan 2008 CV KARYA MOLAGINA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
J U M L A H
J U M L A H
8 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
J U M L A H
9 Badan Kesbang, Politik dan
Linmas
J U M L A H
10 Sekretariat Daerah
J U M L A H
Dinas Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan dan Peternakan
11
Lampiran 14, Hal 2 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
10 Pembangunan BAK Desa Sandi Kec.Kaledupa Selatan 2008 CV RAHMAT MUJUR 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00
11 Pembangunan BAK Desa Langge Kec.Kaledupa Selatan 2008 CV LENTEA RAYA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00
12 Pembangunan BAK Desa Waitii Kec. Tomia 2008 CV CALSIO 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
13 Pembangunan BAK Kel, Popalia Kec. Togo Binongko 2008 CV FUNGKA GROUP 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
14 Pembangunan BAK Kel. Sowa Kec. Togo Binongko 2008 CV ERA MAS 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
15 Pembangunan BAK Desa Oihu Kec. Togo Binongko 2008 CV MITRA PALAWA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.124.999,00
16 Pembangunan BAK Desa Waloindi Kec. Togo Binongko 2008 CV KARYA MOLAGINA 42.500.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00
17 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Wangi2 Selatan 2008 CV PUTRA BANGSA 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00
18 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Kaledupa 2008 CV SUMBER WOLIO
NUSANTARA
29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00
19 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Kaledupa Selatan 2008 CV ADIWANGSA 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00
20 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Binongko 2008 CV SINAR WOLIO INDAH 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00
21 Pembangunan Pos Jaga Kehutanan Kec. Togo Binongko 2008 CV GULAMASSIOKATA 29.400.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00
22 Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wangi-Wangi 2009 CV Kramat Jaya 216.497.000,00 10.824.850,00 10.824.851,00
23 Pembangunan Embung BAK Kec. Wangi2 Selatan 2009 CV Mega Karya Utama 35.323.000,00 1.766.150,00 1.766.149,00
24 Pembangunan Embung BAK Paket 2Kec. Wangi2 Selatan 2009 CV Lange Lange 35.323.000,00 1.766.150,00 1.765.251,00
25 Pembangunan Embung BAK Kec. Kaledupa 2009 CV Sukma Jaya 35.324.000,00 1.766.200,00 1.765.251,00
26 Pembangunan Embung BAK Kec. Kaledupa Selatan 2009 CV Sinar Wolio Indah 35.324.000,00 1.766.200,00 1.766.199,00
27 Pembangunan Embung BAK Kec. Binongko 2009 CV Mega Karya Utama 35.326.000,00 1.766.300,00 1.766.300,00
28 Pembangunan Embung BAK Kec. Togo Binongko 2009 CV Lange Lange 35.326.000,00 1.766.300,00 1.767.198,00
29 Pengadaan Kandang Ayam 2010 CV PASIR DALAM 32.950.000,00 31.302.499,00 1.647.501,00
30 Pengadaan kandang Ayam 2010 CV SEJATI 32.950.000,00 31.302.499,00 1.647.501,00
31 Pembangunan jalan usaha Tani Binongko kel . Rukuwa
Kec. Binongko
2011 CV DWI PANCA MULIA NO:520/34/SPK/PPK-
DAK/V/2011 TGL 24 MEI
2011
228.055.000,00 216.652.250,00 11.402.750,00
32 Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam 2011 CV CITRA LANDEU NO:522/22?SPK/DAU-
TERNAK/PKPP/VII/2011
TGL 27 JULI 2011
74.820.000,00 71.079.000,00 3.741.000,00
33 Pembangunan Pos Jaga Paket 2 2011 CV CITRA LANDEU NO:522/47/SPK/DAK-
HUT/PKPP/VII/2011 TGL
27 JULI 2011
38.500.000,00 36.575.000,00 1.925.000,00
341.375.000,00 324.306.250,00 96.637.492,00
1 Pengadaan Tower/Bak Penampung Air 2009 CV VIQA PERSADA 77.000.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
2 Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Lingkup Dinas
Kelautan Dan Perikanan
2011 CV TINDOI RAYA NO:05/SPK-
PPK/DKP/VI/2011 TGL 25
JUNI 2011
39.900.000,00 37.905.000,00 1.995.000,00
3 Pekerjaan Pembangunan Kantor radio lingkungan DKP
(Coremap II)
2011 CV RIZKY FAMILY NO:199/PPK-COREMAP
II/WKTB/VIII/2011 TGL 2
AGUSTUS 2011
33.000.000,00 31.350.000,00 1.650.000,00
4 Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Tower radio lingkungan
DKP (Coremap II)
2011 CV TOPE JAYA NO:200/PPK-COREMAP
II/WKTB/VIII/2011 TGL 2
AGUSTUS 2011
25.000.000,00 23.750.000,00 1.250.000,00
97.900.000,00 93.005.000,00 8.745.000,00
381.870.857,00
J U M L A H
12 Dinas Kelautan dan
Perikanan
J U M L A H
T O T A L R E T E N S I s/d 2011
Lampiran 14, Hal 3 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
1 Pembangunan Gudang Penyimpanan Alat Kesenian 2012 CV ATUL MEGA JAYA NO:001.c/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012 T GL 18 JULI
2012
200.700.000,00 190.665.000,00 10.035.000,00
2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Sarana Dan
Prasana Paud
2012 CV BANGUN CIPTA
GROUP

NO:001.1SPK/PPK/DIKNA
S/WKTB/IX/2012 TGL 25
SEPTEMBER 2012
173.900.000,00 165.205.000,00 8.695.000,00
3 Pemb. TK Pada Raya Makmur 2012 CV DESY KHARISMA
MANDIRI
NO:001.w/SPK-PL/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/X/TGL 5 OKTOBER
2012
44.000.000,00 41.800.000,00 2.200.000,00
4 Pemb. TK Kartini 2012 CV WEAMBEA MALE NO:001.T/SPK-PL/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/X/TGL 5 OKTOBER
2012
39.000.000,00 37.050.000,00 1.950.000,00
5 Pembangunan TK Buranga 2012 CV KARUNIA SARANA
RIMBA
NO:001.P/SPK/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/X/2012 TGL 5
OKTOBER 2012
44.000.000,00 41.800.000,00 2.200.000,00
6 Pembangunan TK Tongano Barat 2012 CV KARUNIA SARANA
RIMBA
NO:001.q/SPK/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/X/2012 TGL 5
OKTOBER 2012
44.000.000,00 41.800.000,00 2.200.000,00
7 Pekerj. Pembangunan Pagar Paud terpadu numana 2012 CV PERMATA DEWI 80.000.000,00 76.000.000,00 4.000.000,00
8 Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Wangi-Wangi 2012 CV PASIR DALAM NO:001.a/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VI/2012 TGL 18 JULI
2012
126.262.000,00 119.948.899,00 6.313.101,00
9 Pekerj. Pemb. UPTD Diknaspora Kec. Wangsel 2012 CV SAPUTRA GROUP NO:001.J/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012
144.878.000,00 137.634.100,00 7.243.900,00
10 Pekerjaan Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Kalsel 2012 CV ATUL MEGA JAYA NO:001.d/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012 TGL 18 JULI
2012
146.000.000,00 138.700.000,00 7.300.000,00
11 Pekerj. Pembangunan UPTD Diknaspora Kec. Tomia Timur 2012 CV DESY KHARISMA
MANDIRI
NO:001.g/KONT/PPK-
DAU/DIKNSPORA/WKTB/
VII/2012
143.161.000,00 136.002.950,00 7.158.050,00
12 Pekerj. Pembangunan Laboratorium Kumputer SMAN I
Kaledupa
2012 CV IWAN BERSAMA NO:001.e/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012 TGL 18 JULI
2012
228.462.000,00 217.038.900,00 11.423.100,00
13 Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA SMKN I
WANGI-WANGI
2012 CV ADJI PUTRA NO:001.K/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VIII/2012 TGL 27
AGUSTUS 2012
229.294.000,00 217.829.300,00 11.464.700,00
1
Lampiran 14, Hal 4 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
14 Pembangunan 3 RKB SMAN 2 Tomia 2012 CV CITRA LANDEU NO:001.h/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012 TGL 18 JULI
2012
571.000.000,00 542.450.000,00 28.550.000,00
15 Pekerj. Pemabangunan 3 RKB SMAN 4 Binongko 2012 CV DWI PANCA MULYA NO:003/E-
PROC/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012 TGL 14 JULI
2012
526.208.000,00 499.897.600,00 26.310.400,00
16 Pembangunan 3 RKB SMAN 3 Binongko 2012 CV ANUGERAH CAHAYA
TIMUR
NO:002/E-
PROC/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012
571.240.000,00 542.678.000,00 28.562.000,00
17 Pemb. RKB SMAN Lentea 2012 CV ADI TAMA No:001.i/KONT/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/VII/2012 TGL 18 JULI
2012
363.430.000,00 345.258.500,00 18.171.500,00
18 Pekerj. Pembangunan Rumah pintar Bajo Cendikia 2012 CV DWI CAHYA NO:001.V/SPK-PL/PPK-
DAU/DIKNASPORA/WKT
B/XI/2012 TGL 5
OKTOBER 2012
199.990.000,00 189.990.500,00 9.999.500,00
19 Pembangunan Lapangan Tenis DPRD 2012 CV Permata Dewi 180.500.000,00 171.475.000,00 9.025.000,00
20 Pekerj. Pembangunan Lapangan Sepak bola Oihu 2012 CV DWI PANCA MULYA NO:001.X/SPK-PL/PPK-
DAU/DIKNSPORA/WKTB/
/X/2012 TGL 5 OKTOBER
2012
50.000.000,00 47.500.000,00 2.500.000,00
21 Pengawasan Pembangunan Gedung SMA 2012 CV 40.900.000,00 - 40.900.000,00
22 Pengawasan Pembangunan Gedung alat Kesenian 2012 8.000.000,00 - 8.000.000,00
23 Pengawasan Pembangunan gedung Laboratorium
SMA/SMK
2012 10.000.000,00 - 10.000.000,00
24 Pengawasan Pembangunan gedungSMA lentea 2012 12.600.000,00 - 12.600.000,00
25 Perencanaan Pembangunan TK 2012 8.000.000,00 - 8.000.000,00
- 4.185.525.000,00 3.900.723.749,00 284.801.251,00
2 SMAN 1 WANGI-WANGI 1 Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN I Wangi-Wangi 2012 CV CITRA LANDEU NO:01/SPK-
PL/PPK/APBD-
P/WKTB/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
74.980.000,00 71.231.000,00 3.749.000,00
- 74.980.000,00 - 3.749.000,00
3 SMAN 1 TOMIA 1 Pekerjaan Pembangunan Pagar SMAN 1 TOMIA 2012 CV ALIF PRATAMA NO:01/SPK-
PL/PPK/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
74.900.000,00 71.155.000,00 3.745.000,00
- - - 3.745.000,00
4 DINAS KESEHATAN 1 Pekerjaan Pemasangan Tegel dan Rabat Puskesmas
Waituno
2012 CV SUKA MAI NO:001.c/SPK-PL/PPK-
DINKES/VII/2012 TGL 16
JULI 2012
60.000.000,00 57.000.000,00 3.000.000,00
2 Pekerjaan Pemasangan Plafond Puskesmas Waituno 2012 CV SUKA MAI NO:001.b/SPK-PL/PPK-
DINKES/VII/2012 TGL 16
JULI 2012
60.000.000,00 57.000.000,00 3.000.000,00
J U M L A H
J U M L A H
J U M L A H
Lampiran 14, Hal 5 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
3 Pekerjaan Pembangunan Rumah Dina s Perawat
Puskesmas Tomia
2012 CV BANGKIT JAYA
PRATAMA
NO:30/SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
388.000.000,00 368.600.000,00 19.400.000,00
4 Pekerj. Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas
Kaledupa
2012 CV ERA MANDIRI ABADI NO:27/SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
300.000.000,00 284.999.999,00 15.000.001,00
5 Pekerj. Pembangunan Ruang Inap Puskesmas Kaledupa 2012 CV MIRANTI GROUP NO:06/SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
287.450.000,00 273.077.500,00 14.372.500,00
6 Pekerj. Pemb. Gedung Poned Puskesmas Waitii 2012 CV LANGA-LANGE NO:15/SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
125.000.000,00 82.187.500,00 42.812.500,00
7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Poned Puskesmas
Buranga
2012 CV ABAD JAYA NO:09SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
126.700.000,00 120.364.999,00 6.335.001,00
8 Pembangunan Ruang Rawat inap Puskesmas waetuno 2012 CV AL HAJAR NO:21/SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
276.100.000,00 262.295.000,00 13.805.000,00
9 Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Binongko 2012 CV BITOKAWA PERDANA NO:24/SPK/PPK-
DINKES/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
295.900.000,00 281.105.000,00 14.795.000,00
10 Pekerj. Pembangunan Pagar Puskesmas Usuku 2012 CV MAWAR TONGANO 001.a/SPK-PL/PPK-
DINKES/VII/2012
70.000.000,00 66.500.000,00 3.500.000,00
- 1.989.150.000,00 1.853.129.998,00 136.020.002,00
1 Pekerjaan Pembangunann Gedung Ok RSUD 2012 CV LESA'A KARYA OK.t16/PPK-
RSUD/dok/7/2012
720.565.000,00 684.536.750,00 36.028.250,00
2 Pembangunan Gedung PONEK 2012 CV CITRA LANDEU Ps.t18/PPK-
RSUD/dok/7/2012 TGL 18
JULI 2012
1.396.100.000,00 1.326.295.000,00 69.805.000,00
3 Pekerj. Penyelesaian Selaras Penghubung RSUD 2012 CV KAMPA JAYA NO:Ps.T13/PPK-
RSUD/dok/7/2012 TGL 13
JULI 2012
138.626.000,00 131.694.699,00 6.931.301,00
4 Pekerj. Pembangunan Selaras Penghubung RSUD 2012 CV WAMBEA MALE NO:12/SPK/PPK-
RSUD/IX/2012 TGL 7
SEPTEMBER 2012
54.880.000,00 52.136.000,00 2.744.000,00
- 2.310.171.000,00 2.194.662.449,00 115.508.551,00
6 DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERTAMBANGAN DAN
ENERGI
1 Pekerj. Pemb. Gedung Gudang Kantor 2012 CV DUNDU JAYA NO:001.I/KONT/DPUPE-
SRT/WKTB/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
139.800.000,00 132.810.000,00 6.990.000,00
2 Perencanaan Gedung Gudang Kantor 2012 3.500.000,00 3.500.000,00
3 Pengawasan Gedung Gudang Kantor 2012 2.800.000,00 2.800.000,00
4 Pembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi 2012 CV SUMBER LOGAM
RAYA
001.o/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2
49.670.000,00 47.186.500,00 2.483.500,00
5 Perencenaan Pembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi 2012 2.250.000,00
6 PengawasanPembangunan MCK Ibukota Kab. Wakatobi 2012 2.000.000,00
J U M L A H
5 RSUD
J U M L A H
Lampiran 14, Hal 6 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
7 Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan bente-Kampowoou 2012 CV NITA SARI
NO:620/621.3/600/BM/15/
2012 TGL 2 AGUSTUS
2012
1.566.346.000,00 1.488.028.698,00 78.317.302,00
8 Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan bente-Kapowoou 2012 CV LESA'A KARYA
NO:620/621.3/600/BM/35/
2012 TGL 26
NEOVEMBER 2012
317.128.000,00 301.271.599,00 15.856.401,00
9 Pekerj. Pengaspalan Jalan Wandoka-Nua 2012 PT MITRA KARYA
SULTRA

NO:620/621.3/600/BM/16/
2012 TGL 2 Agustus 2012
2.745.432.000,00 2.608.160.401,00 137.271.599,00
10 Pekerj. Pengaspalan Jalan Kahianga-Usuku 2012 PT TUNAS HARAPAN
LAKINA WOLIO

NO:620/621.3/600/BM/22/
2012 TGL 2 Agustus 2012
3.478.500.000,00 3.304.574.998,00 173.925.002,00
11 Pekerjaan Jalan Poros Pangulubelo-numanaa 2012 CV SINAR TIMU
NO:620/621.3/600/BM/08/
2012 TGL 2 Agustus 2012
974.400.000,00 925.680.000,00 48.720.000,00
12 Pekerjaan Pengaspalan Pelebaran jalan Waha-Longa 2012 CV ANUGERAH CAHAYA
TIMUR

NO:620/621.3/600/BM/09/
2012 TGL 2 AGUSTUS
2012
399.999.000,00 379.999.050,00 19.999.950,00
13 Pekerjaan Lanjutan Pengerasan Jalan-Waha (Antapia-
Waha) Salawalanda
2012 CV ALYA PRATAMA
NO:620/621.3/600/BM/10/
2012 TGL 2 Agustus 2012
678.400.000,00 644.480.000,00 33.920.000,00
14 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Liya-Togo 2012 CV, ABDI JAYA
NO:620/621.3/600/BM/11/
2012 TGL 2 AGUSTUS
2012
976.200.000,00 927.389.999,00 48.810.001,00
15 Pekerj. Lanjutan Pengaspalan jalan Poros Waha_Longa 2012 CV ALYA PRATAMA
NO:620/621.3/600/BM/36/
2012 TGL 26 NOVEMBER
2012
249.850.000,00 237.357.500,00 12.492.500,00
16 Pengaspalan Jalan Wandoka-polres-pada Ue 2012 CV JALARAMBANG
PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/12/
2012 TGL 2 Agustus 2012
659.975.000,00 626.976.250,00 32.998.750,00
17 Pekerj. Peningkatan Jlan Pertamina-Kantor Camat wangsel-
RSUD
2012 CV PRATAMA WISESHA
NO:620/621.3/600/BM/13/
2012 TGL 2 Agustus 2012
1.962.900.000,00 1.864.755.000,00 98.145.000,00
18 Pekerj. Pengaspalan Jalan Ambeua-Sombano 2012 CV DWI CAHYA
NO:620/621.3/600/BM/18/
2012 TGL 2 Agustus 2012
1.995.300.000,00 1.895.535.000,00 99.765.000,00
Lampiran 14, Hal 7 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
19 Pekerj. Pengaspalan Jalan Onemai- Wali 2012 CV DWI CAHYA
NO:620/621.3/600/BM/21/
2012 TGL 2 Agustus 2012
1.324.600.000,00 1.258.370.000,00 66.230.000,00
20 Pekerj. Pengaspalan jalan Waha-Usuku 2012 CV ASHIL MANDIRI
PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/20/
2012 TGL 2 Agustus 2012
998.200.000,00 948.290.000,00 49.910.000,00
21 Pekerj. Lanjutan Jalan Poros Waha-Usuku 2012 CV ASHIL MANDIRI
PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/37/
2012 TGL 26 NOVEMBER
2012
1.799.300.000,00 1.709.335.000,00 89.965.000,00
22 Pekerj.Pengaspalan Jlan Air Kontamale-Teekosapi/Ogu 2012 CV TIGA UTAMA
NO:620/621.3/600/BM/201
2 TGL 2 Agustus 2012
406.290.000,00 385.975.499,00 20.314.501,00
23 Pekerjaan Pembukaan Pengerasan Jalan Perkampungan
Onemay-SMAN 1 TOMIA
2012 CV NAKIB INTAN
PERTAMA

NO:620/621.3/600/BM/29/
2012 TGL 30 AGUSTUS
2012
141.490.000,00 134.415.500,00 7.074.500,00
24 Peningkatan / Pengaspalan Jalan Rukuwa-Taipabu 2012 CV ASHIL MANDIRI
PERKASA

NO:620/621.3/600/BM/23/
2012 TGL 2 Agustus 2012
1.348.100.000,00 1.280.695.001,00 67.404.999,00
25 Pengaspalan Jalan Poros Popalia-Hakka 2012 CV WOLIO JAYA ABADI
NO:620/621.3/600/BM/24/
2012 TGL 2 Agustus 2012
1.495.000.000,00 1.420.250.001,00 74.749.999,00
26 Pekerj. Pembukaan jalan Baru SMPN 3 Binongko-
Lapangan Bola Volli
2012 CV WOLIO JAYA ABADI
NO:620/621.3/600/BM/25/
2012 TGL 2 AGUSTUS
2012
637.000.000,00 605.150.000,00 31.850.000,00
27 Pekerj. Pelebaran Jembatan Irlan Palahidu 2012 CV CITRA BARU
NO:620/621.3/600/BM/30/
2012 TGL 30 AGUSTUS
2012
149.200.000,00 141.740.000,00 7.460.000,00
28 Pekerjaan Lanjutan Pelebaran jalan bente-Kampowoou 2012 CV SINAR AYU
NO:620/621.3/600/BM/39/
2012 TGL 29 NOVEMBER
2012
194.800.000,00 185.060.000,00 9.740.000,00
29 Pekerj. Lanjutan Jalan Wandoka -Nua 2012 CV AGNES
NO:620/621.3/600/BM/38/
2012 TGL 26 NOVEMBER
2012
572.500.000,00 543.875.000,00 28.625.000,00
30 Pekerj. Pengaspalan Jalan Padakuru-Melaione (segmen II) 2012 CV WOLIO JAYA ABADI
NO:600/621/600/BM/05/20
12 TGL 20 JUNI 2012
DAN DPA TA 2012
425.500.000,00 404.225.000,00 21.275.000,00
Lampiran 14, Hal 8 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
31 Pekerj. Pengaspalan Jalan Padakuru-Melaione (segmen
III)
2012 CV TIGA UTAMA
NO:600/621.3/600/BM/06/
2012 TGL 20 JUNI 2012
DAN DPA TA 2012
1.139.800.000,00 1.082.809.999,00 56.990.001,00
32 Pembangunan Rabat jalan Desa Padaraya (Lanjutan
RabatPoskesdes Padaraya)
2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:001.c/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
20 JULI 2012
99.700.000,00 94.715.000,00 4.985.000,00
33 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Waitii- tadu 2012 CV ARNES PRATAMA
MANDIRI
NO:001.C/KONT-
PUK/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2 31 juli 2012
148.970.000,00 141.521.500,00 7.448.500,00
34 Pemabangunan Rabat Jaklan Desa Wungka Tersebar 2012 CV LENI JAYA NO:001.d/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
20 JULI 2012
68.890.000,00 65.445.500,00 3.444.500,00
35 Pekerj. Pembangunan Rabat Jalan Desa Wandoka-
Wandoka Selatan
2012 CV SUKA MAI 001.D/KONT-PUK/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2
147.897.000,00 140.502.150,00 7.394.850,00
36 Pemb. Rabat Jalan Desa Liya Bahari Indah 2012 CV LIANA NO:001.a/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 DAN
DPA T.A 2012
49.890.000,00 47.395.500,00 2.494.500,00
37 Pembangunan Rabat jalan Desa Kulati 2012 CV NUKKO RAYA NO:001.I/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 DAN
DPA T.A 2012
89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00
38 Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Kesumber Mata Air
Pajam
2012 CV AKBAR JAYA NO:03.f/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.800.000,00 47.310.000,00 2.490.000,00
39 Pekerj. Pembangunan Rabat Jalan Kec. Togo Binongko
Tersebar
2012 CV ONI INDRA JAYA NO:001.j/SPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2
89.600.000,00 85.119.999,00 4.480.001,00
40 Pembangunan Rabat Jalan Kesumber Mata Air Pajam 2012 CV AKBAR JAYA NO:01.k/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00
41 Pemabangunan Rabat Jalan SDN 2 Wanci 2012 CV BONEATIRO JAYA NO:001.d/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
20 JULI 2012
64.650.000,00 61.417.500,00 3.232.500,00
42 Pembangunan Rabat jalan Menuju Sumur Pantai Desa
Tiroua
2012 CV JAYA LAUT NO:012/KONT/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/IX/2012
TGL 10 SEPTEMBER
2012
146.940.000,00 139.593.000,00 7.347.000,00
43 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Numana 2012 CV AL HAJAR NO:001.b/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2 TGL 20 JULI 2012 DAN
DPA TA 2012
74.850.000,00 71.107.500,00 3.742.500,00
44 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Benteng Patua Desa
Patua II
2012 CV UJUNG TIMUR NO:001.A/KONT-
PUK/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2 DAN DPA TA.2012
340.400.000,00 323.379.999,00 17.020.001,00
Lampiran 14, Hal 9 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
45 Perencanaan Pemb. Rabat Jalan Benteng Patua II 2012 CV WAHANA CIPTA
KONSULTAN
001.C/SPK/JK/PL/DPUPE-
CK/WKTB/III/2012, TGL
17 MARET 2012
13.616.000,00 13.616.000,00
46 Pengawasan Pemb. Rabat Jalan Benteng Patua II 2012 CV ATMA KONSULTAN O3.C/SPK/JK/PL/DPUPE-
CK/WKTB/VI/2012, TGL
16 JULI 2012
11.914.000,00 11.914.000,00
47 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa Lamanggau 2012 CV TOPE JAYA NO:001.B/KONT-
PUK/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2 TGL 31 JULI 2012 DAN
DPA TA 2012
145.379.000,00 138.110.051,00 7.268.949,00
48 Pekerjaan Pembangunan Rabat jalan Antapia 2012 CV DUNDU JAYA NO:001.I/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
20 JULI 2012
49.810.000,00 47.319.500,00 2.490.500,00
49 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Lorong JSM Mandati 2012 CV WAEERO-ERO NO:003.B/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.850.000,00 47.357.500,00 2.492.500,00
50 Pekerjaaan Pemb. Rabat Lorong Sombara Mandati III 2012 CV MAWAR TONGANO NO:003/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.899.998,95 47.404.999,00 2.494.999,95
51 Pekerj. Pembangunan Rabat jalan Numana 2012 CV KARUNIA SARANA
RIMBA
NO:003.c/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.800.000,00 47.310.000,00 2.490.000,00
52 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Kec. Kaledupa 2012 CV NASWA SARANA JAYA NO:003.d/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.900.000,00 47.404.999,00 2.495.001,00
53 Pekerj. Pemb. Rabat Kec. Togo Binongko 2012 CV WAMBEA MALE NO:001.J/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.900.000,00 47.404.999,00 2.495.001,00
54 Pekerj. Pembangunan rabat Jalan Ling. Wasima 2012 CV TOMBINO PERKASA NO:03.k/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.980.000,00 47.480.999,00 2.499.001,00
55 Pemb. Rabat Jalan Desa Patua II 2012 CV ALIF PRATAMA 003.h/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBDP/WKT
B/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00
56 Pemb. Rabat Jalan Enunu 2012 CN NUR CAHAYA 003.a/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBDP/WKT
B/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
89.900.000,00 85.405.000,00 4.495.000,00
Lampiran 14, Hal 10 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
57 Pekerjaan Pembangunan Rabat Jalan Desa DARAWA 2012 CV TOPE JAYA NO:03.g/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
69.800.000,00 66.310.000,00 3.490.000,00
58 Pekerj. Pemb. Rabat Jalan Pekuburan Umum di Usuku
Tom-Tim
2012 CV SUKA MAI NO:03.l/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.960.000,00 47.462.000,00 2.498.000,00
59 Pekerj. Rabat Jalan kel. Patipelong 2012 CV MITRA PALAWA NO:001h/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VII/201
2
74.870.000,00 71.126.499,00 3.743.501,00
60 Pekerj. Pemabangunan Kontruksi Talud toroho dan Mokora 2012 CV,. AKBAR JAYA
NO:620/621.3/600/BM/19/
2012 TGL 2 AGUSTUS
2012
74.900.000,00 71.155.000,00 3.745.000,00
61 Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Ibu kota
2012 CV DWI CAHYA
NO:620/621.3/600/BM/07/
2012 TGL 2 Agustus 2012
1.672.300.000,00 1.588.685.000,00 83.615.000,00
62 Pekerj. Pemb. Drainase Waelumu 2012 CV NUR CAHAYA
NO:620/621.3/600/BM/17/
2012 TGL 10
SEPTEMBER 2012 DAN
DPA T.A 2012
91.000.000,00 86.450.000,00 4.550.000,00
63 Pekerj. Pengadaan Drainase Jalan Sandi 2012 CV BUNGA KIAMBANG NO:03.f/SPK-PL/PPK-
CK/DPUPE/APBD-
P/WKTB/XI/2012 TGL 10
NOVEMBER 2012
49.900.000,00 47.404.999,00 2.495.001,00
64 Perencanaan Konstruksi Drainase Jalan Sandi - Jamaraka 2012 CV ALIEF DESIGN
CONSULTAN
O5.A/SPK/JK-RBT/PL-
CK/APBD-P/DPUPE
/X/2012, TGL 15
OKTOBER 2012
2.250.000,00 2.250.000,00
65 Pengawasan Konstruksi Drainase Jalan Sandi - Jamaraka 2012 CV ALIEF DESIGN
CONSULTAN
O8.A/SPK/JK-RBT/PL-
CK/APBD-P/DPUPE
/X/2012, TGL 15
OKTOBER 2012
2.000.000,00 2.000.000,00
66 Pekerjaan Pemagaran Mata Air Haka 2012 CV FAJAR GROUP NO:02/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/IX/2012
TGL 20 SEPTEMBER
2012 DAN DPA T.A 2012
74.900.000,00 71.155.000,00 3.745.000,00
67 Perencanaan Pemagaran Mata Air Haka 2012 CV WAHANA CIPTA
KONSULTAN
NO:001.d/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
17 Maret 2012
3.375.000,00 3.375.000,00
68 Pengawasan Pemagaran Mata Air Haka 2012 CV ARTMA CONSULTAN NO:03.d/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
20 JULI 2012
3.000.000,00 3.000.000,00
69 Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa Wanci 2012 CV NITA SARI NO:001.c/SPK-PLG/PPK-
CK/DPUPE/VII/2012 TGL
20 JULI 2012
69.600.000,00 66.120.000,00 3.480.000,00
Lampiran 14, Hal 11 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
70 Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa
Wanci
2012 CV WAHANA CIPTA
KONSULTAN

NO:001.a/SPK/jk/Pl/DPUP
E/III/2012 TGL 17 Maret
2012
3.150.000,00 3.150.000,00
71 Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kanal Ling. Topa
Wanci
2012 CV ARTMA CONSULTAN
NO:03.a/SPK/jk/Pl/DPUPE
/III/2012 TGL 17 Maret
2012
2.800.000,00 2.800.000,00
72 Pekerjaan Pemasangan Pipa 2012 CV PATUJU JAYA NO:011/KONT/PPK-
CK/DPUPE/WKTB/VIII/201
2
971.050.000,00 922.497.499,00 48.552.501,00
73 Peker. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Paket II 2012 CV CAHAYA SULTRA
BERSAMA
NO:011.a/KONT/PPK-
CK/DPUPE//WKTB/XI/201
2 TGL 27 NOVEMBER
2012
363.400.000,00 345.229.999,00 18.170.001,00
74 Pengadaan Lampu Hias Taman 2012 CV LINTAS PAMAI NO:001/SPK/PL/PPK-
PE/DPUPE/WKTB/IV/2012
74.860.000,00 71.117.000,00 3.743.000,00
75 Pekerj. Pengadaan Sumur Resapan 2012 CV ADJI PUTRA NO:02/KONT/PPK-
PERTAMBEN/DPU-
PE/WKTB/2012 TGL 18
JULI 2012 DAN DPA TA.
2012
299.000.000,00 284.050.000,00 14.950.000,00
76 Pekerj. Pengadaan Lampu jalan listrik tenaga Surya 2012 CV CAHAYA SULTRA
BERSAMA
NO:01/KONT/PPK-
PERTAMBEN/DPU-
PE/WKTB/VII/2012 TGL
18 JULI 2012
379.727.000,00 360.740.651,00 18.986.349,00
77 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Listrik Lampu Jalan 2012 CV CAHAYA SULTRA
BERSAMA
NO:03/KONT/PPK-
PERTAMBENG/DPUPE/W
KTB/VIII/2012 TGL 28
AGUSTUS 2012
397.800.000,00 378.210.001,00 19.589.999,00
- 8.456.177.998,95 7.993.669.342,00 1.736.077.660,95
7
1 Pengadaan Bangunan Pengelola Sampah
2012
CV TOPE JAYA
NO:01/KONT/PPK/BID-
KP/DTRKP3K/VII/2012 198.250.000,00 188.337.500,00
9.912.500,00
2 Pkerj. Pengadaan Tapal batas lokasi Pemakaman
2012
CV JAYA LAUT
NO:01.j/SPK/PPK/DIB-
KP/TRKP3K/VII/2012 TGL
30 JULI 2012 49.500.000,00 47.025.000,00
2.475.000,00
3 Pembangunan Taman Desa Sombu
2012
CV DUNDU JAYA
NO:01/SPK-PPK/KONT-
PEL/BID-
KP/DTRKP3K/IX/2012 86.610.000,00 82.279.500,00
4.330.500,00
4 Pekej. Pembangunan Taman Kelurahan Mandati III
2012
CV SUBUR JAYA ABADI
NO:01.k/SPK/PPK/KONT-
PEL/BID-
KP/DTRKP3K/WKTB/IX/2
012 TGL 20 SEPTEMBER
2012 50.000.000,00 47.500.000,00
2.500.000,00
5 Pekerj. Pembangunan Bangunan Hanggar Mobil Sampah
2012
CV NUR CAHAYA
NO:01.I/SPK/PPK/KONT-
PEL/DTRKP3K/WKTB/VII/
2012 TGL 13 JULI 2012
89.000.000,00 84.550.000,00
4.450.000,00
- 473.360.000,00 449.692.000,00 23.668.000,00
J U M L A H
J U M L A H
DINAS TATA RUANG,
KEBERSIHAN,
PERTAMANAN,
PEMAKAMAN, DAN
PEMADAM KEBAKARAN
Lampiran 14, Hal 12 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
8 1 Pekerj. Pengadaan papan nama Jalan 2012 CV KHARISMA JAYA NO:02/SPK//PPK-
OT/DISHUB-
KOMINFO/VIII/2012 TGL
26 AGUSTUS 2012
49.000.000,00 46.550.000,00 2.450.000,00
2 Pekerj. Pengadaan Rambu Jalan 2012 CV AGNES NO:01/SPK//PPK-
DT/DISHUB-
KOMINFO/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
39.400.000,00 37.430.000,00 1.970.000,00
3 Pembangunan Pagar Bandara 2012 CV ABDI JAYA
NO:004/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPU/WKTB/VIII/2012 TGL
8 AGUSTUS 2012
399.360.000,00 379.391.999,00 19.968.001,00
4 Pekerjaan Pembangunan tower Air Bandara 2012 CV BERKAT MANDIRI
NO:003/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPU/WKTB/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
197.127.000,00 187.270.651,00 9.856.349,00
5 Pekerj. Pembangunan Gedung terminal VIP bandara 2012 CV LANGA LANGE NO:08.a/SPK//PPK-
UD/DISHUB-
KOMINFO/VIII//2012 TGL
26 AGUSTUS 2012
49.000.000,00 46.550.000,00 2.450.000,00
6 Pekerj. Pengadaan Papan Nama Bandara 2012 CV ILHAM JAYA NO:08/SPK/PPK-
UD/DISHUB-
KOMINFO/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
99.590.000,00 94.610.501,00 4.979.499,00
7 Pekerj. Pembangunan Kamar Mandi dan WC Terminal
Umum
2012 CV LINTAS PAMAI NO:07/SPK/PPK-
UD/DISHUB-
KOMINFO/VIII/2012 TGL
11 AGUSTUS 2012
149.330.000,00 141.863.500,00 7.466.500,00
8 Pembangunan Hanggar Airmodeling 2012 CV LIANA
NO:002/KONT/DISHUBKO
MINFO-BPU/WKTB/VIII/
TGL 28 AGUSTUS 2012
249.437.000,00 236.965.150,00 12.471.850,00
9 Pekerj. Talud Pengaman Jalan Desa Waduri 2012 CV AGNES NO:03/SPK/PPK-
DT/DISHUB-
KOMINFO/X/2012 TGL 31
OKTOBER 2012
69.900.000,00 66.405.000,00 3.495.000,00
10 Pekerj. Pemb. Dermaga kapota 2012 CV AL-HAJAR NO:02/SPK//PPK-
LT/DISHUB-
KOMINFO/X/2012 TGL 31
OKTOBER 2012
49.485.001,05 47.010.751,00 2.474.250,05
11 Pekerj. Pagar Pengaman Benteng Patua 2012 CV SINAR TIMU
NO;001/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPD/WKTB/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
175.801.000,00 167.010.950,00 8.790.050,00
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Lampiran 14, Hal 13 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
12 Pekerjaan rehabilitasi Dermaga Langge 2012 CV ALIF PRATAMA
NO:001/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPL/WKTB/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
227.850.000,00 216.457.501,00 11.392.499,00
13 Pekerjaan Pagar Pengaman Penggalian Padakuru 2012 CV LESA'A KARYA
NO:002/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPL/WKTB/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
140.896.000,00 133.851.199,00 7.044.801,00
14 Pekerjaan Pembangunan Bandar Udara Tahap V 2012 CV TUNAS HARAPAN
LAKINA WOLIO
NO:001/KONT/-
EPROC//DISHUBKOMINF
O-BPU/WKTB/VIII/2012
TGL 18 AGUSTUS 2012
3.991.500.000,00 3.791.925.002,00 199.574.998,00
15 Pekerjaan Pembangunan Bandara Mini Kaledupa 2012 CV CITRA BARU NO:002/KONT/-
EPROC//DISHUBKOMINF
O-BPU/WKTB/VIII/2012
TGL 18 AGUSTUS 2012
994.900.000,00 945.154.999,00 49.745.001,00
16 Pekerj. Pagar Pengaman Goa Matahora 2012 CV BERKAT LIYA
NO:003/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPD/WKTB/VIII/2012 TGL
28 AGUSTUS 2012
144.954.000,00 137.706.300,00 7.247.700,00
17 Pekerjaan Peningjkatan Dermaga Wanci 2012 CV ADI TAMA NO:001/KONT-
EPROCKONT/DISHUBKO
MINFO-
BPL/WKTB/VIII/2012 TGL
18 AGUSTUS 2012
1.061.600.000,00 1.008.520.001,00 53.079.999,00
18 Pekerj. Pendalaman Alur Masuk Dermaga Waitii 2012 CV SINAR TIMU NO:006/KONT/
DISHUBKOMINFO-
BPL/WKTB/IX/2012TGL
28 SEPTEMBER 2012
348.800.000,00 331.360.000,00 17.440.000,00
19 Pekerj Pendalaman Alur Masuk Dermaga Very Wanci 2012 CV ALYA PRATAMA
NO:005/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPL/WKTB/IX/2012 TGL
28 SEPTEMBER 2012
1.897.980.000,00 1.803.081.000,00 94.899.000,00
20 Pekerj. Pembangunan Talud Pemecah Gelombang dan
Talud Pengaman Bibir Pantai
2012 CV ONI INDRA JAYA
NO:003/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPL/WKTB/VIII/2012 TGL
28 SEPTEMBER 2012
197.460.000,00 187.587.000,00 9.873.000,00
21 Pekerj. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang
Bandara
2012 CV CAHAYA SULTRA
BERSAMA

NO:005/KONT/DISHUBKO
MINFO-
BPU/WKTB/IX/2012 TGL
28 SEPTEMBER 2012
248.284.000,00 235.869.800,00 12.414.200,00
- 10.781.654.001,05 539.082.697,05 J U M L A H
Lampiran 14, Hal 14 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
1 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Kaledupa Selatan 2012 CV TOMBINO PERKASA
NO:003/KONT/PPK/BKBP
MD/WKTB/VII/2012 TGL
18 JULI 2012 DAN DPA
TH. 2012
234.250.000,00 222.537.500,00 11.712.500,00
2 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Togo Binongko 2012 CV AL HAJAR
NO:001/KONT/PPK/BKBP
MD/WKTB/VII/2012 TGL
18 JULI 2012 DAN DPAL
TA.2012
231.590.000,33 220.010.500,00 11.579.500,33
3 Pekerj. Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Tomia 2012 CV JAYA LAUT
NO:002/KONT/PPK/BKBP
MPD/WKTB/VIII/2012 TGL
18 JULI 2012
233.920.000,00 222.224.000,00 11.696.000,00
- 699.760.000,33 34.988.000,33
1
Pekerjaan Pembangunan Baruga Benteng Oihu 2012 CV KAMPA JAYA
NO:03/PPK/KONT/PBOB
O/VII/2012 TGL 23 JULI
2012
125.555.000,00 119.277.250,00 6.277.750,00
2
Pekerjaan Pembangunan Pagar Gedung Pesanggarahan
Budaya
2012
CV MAWAR TONGANO

NO:02/PPK/KONT/PPGPB
/VII/2012 TGL 23 JULI
2012 108.700.000,00 103.264.999,00 5.435.001,00
3
Pekerj. Pembangunan Pintu Gerbang Benteng Sibatara 2012 CV SUKA MAI NO:20/SPK-PL/VII/2012
TGL 11 AGUSTUS 2012
64.870.000,00
61.626.500,00 3.243.500,00
4 Pekrj. Pemagaran Rumah Adat kamali kaledupa
2012
CV CAHAYA SEJAHTERA

NO:01/PPK/KONT/PRAKK
/VII/2012 TGL 23 JULI
2012 129.492.000,00 123.017.400,00 6.474.600,00
5 Pekerjaan Pemagaran Permandian tee aa
2012
CV SAPUTRA GROUP

NO:03/SPK/PPK/DISBUD
PAR/PD/PPT//VI/2012
TGL 30 JUNI 2012 35.500.000,00 33.725.000,00 1.775.000,00
- 464.117.000,00 440.911.149,00 23.205.851,00
11 BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1 Pek. Pengadaan Kontruksi /Pembangunan Pos Jaga Wali
kec. Binongko
2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:01.2/SPK/PPK-
DAU/BKPL/XI/2012 TGL 2
NOVEMBER 2012
30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00
- 30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00
12 SEKRETARIAT DAERAH 1 Pekerj. Lanjutan Gedung kantor DPRD 2012 CV AGNES
NO:001/KONT/PPK/BAG-
AD-TAPEM/VIII/2012 TGL
16 AGUSTUS 2012
1.323.882.000,00 1.257.687.900,00 66.194.100,00
2 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Pertemuan
Kec. Togo Binongko
2012 CV LENTEA RAYA
NO:002/KONT/PPK/BAG-
AD-TAPEM//SETDA/2012
TGL 24 AGUSTUS 2012
144.000.000,00 136.800.000,00 7.200.000,00
9 BADAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
10 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
J U M L A H
J U M L A H
J U M L A H
Lampiran 14, Hal 15 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
3 Pekerjaan PembangunanGedung Sekretariat KORPRI 2012 CV DUNDU JAYA
NO:005/KONT/PPK/BAG-
AD-TAPEM//SETDA/2012
TGL 24 AGUSTUS 2012
294.500.000,00 279.775.000,00 14.725.000,00
4 Pekerj. Lanjutan Gedung Pertemuan Kec. Wangsel 2012 CV NITA SARI
NO:004/KONT/PPK/BAG-
AD-
TAPEM/SETDA/VIII/2012
TGL 23 AGUSTUS 2012
298.009.000,00 283.108.550,00 14.900.450,00
5 Pekerj. Rehab. Kantor Kelurahan Mandati II 2012 CV WAMBEA MALE NO:8.27/APU-
SETDA/SPK/VIII/2012
TGL 27 AGUSTUS 2012
39.830.000,00 37.838.500,00 1.991.500,00
6 Pekerj. Pemb. Gedung Sekretariat PGRI 2012 CV AL HAJAR

NO:001/KONT/PPK/BAG.
UMUM-RT/SETDA/IX/2012
TGL 27 SEPTEMBER2012
271.940.000,00 258.343.000,00 13.597.000,00
7 Pekerj. Lanjutan Rehab. Rujab Camat Binongko 2012 CV DWI PANCA MULYA
NO:007/KONT/PPK/BAG.-
AD-
TAPEM/SETDA/IX/2012
TGL 27 SEPTEMBER2012
146.000.000,00 138.700.000,00 7.300.000,00
- 2.518.161.000,00 2.392.252.950,00 125.908.050,00
1
Pembangunan Gedung Kantor/Gudang Arsip
2012
CV AL HAJAR

NO:640/42.b/01/KONT/PG
A/VII/2012 TGL 23 JULI
2012
215.200.000,00 204.440.001,00 10.759.999,00
2
Pembangunan Tempat Parkir
2012
CV NUR CAHAYA

NO:640/50/40/SPK/PPKA
D/VIII/2012 TGL 1
AGUSTUS 2012
75.000.000,00 71.250.000,00 3.750.000,00
- 290.200.000,00 275.690.001,00 14.509.999,00
1 Pembangunan Pagar Kantor Penghubung 2012 CV BANGUN KONTRUKSI NO:01.a/SPK-PPK//PHB-
WAKATOBI/IV/2012TGL
18 APRIL 2012
82.500.000,00 78.375.000,00 4.125.000,00
2 Pekerjaan Rehabilitasi Mes Wakatobi di bau-Bau 2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:01.b/SPK-PPK/HUB-
WAKATOBI/IX/2012 TGL
20 SEPTEMBER 2012
88.605.000,00 84.174.750,00 4.430.250,00
3 Pekerjaan Rehabilitasi Mes Wakatobi di Kendari 2012 CV KHARISMA JAYA NO:01.c/SPK-PPK/HUB-
WAKATOBI/IX/2012 TGL
20 SEPTEMBER 2012
88.605.000,00 84.174.750,00 4.430.250,00
- 259.710.000,00 246.724.500,00 12.985.500,00
15 DINAS PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERKEBUNAN DAN
1, Pembangunan JUT Kec. Binongko II Desa Wali 2012 CV SEJATI NO:520.02/19/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
254.953.000 242.205.351,00 12.747.649,00
J U M L A H
J U M L A H
13 DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
J U M L A H
14 KANTOR PENGHUBUNG
Lampiran 14, Hal 16 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
PETERNAKAN 2 Pembangunan JUT Kec. Binongko I Kel. Palahidu 2012 CV TOMBINO PERKASA NO:520.02/18/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
260.595.000,00 247.565.250,00 13.029.750,00
3 Pembangunan JUT Kec. Kaledupa Desa Lefuto 2012 CV SUKA MAI NO:520.02/02/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
262.371.000,00 249.252.449,00 13.118.551,00
4 Pembangunan JUT Kec. Togo Binongko Desa Sowa 2012 CV SINAR TIMU NO:520.02/20/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
256.119.000,00 243.313.052,00 12.805.948,00
5 Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi Kel. Pongo 2012 CV SURYA TERATAI NO:520.02/10/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
261.831.000,00 248.739.449,00 13.091.551,00
6 Pembangunan JUT Kec. Tomia Timur I desa Wawotimu 2012 CV TOPE JAYA NO:520.02/16/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
256.159.000,00 243.351.061,00 12.807.939,00
7 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Kec. Kaledupa Desa
Somabano
2012 CV TOPE JAYA 520.2/21 /SPK/2012 TGL
18 JULI 2012
282.443.000,00 268.320.851,00 14.122.149,00
8 Pembangunan JUT Kec. Tomia Desa Kollo Soha 2012 CV JAYA LAUT NO:520.2/15/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
251.247.000,00 238.684.651,00 12.562.349,00
9 Pembangunan JUT Kec. Kaledupa Selatan Desa Lentea 2012 CV TOPE JAYA NO:520.2/13/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
259.648.000,00 246.665.602,00 12.982.398,00
10 Pembangunan JUT Kec. Tomia Timur II Desa Timu 2012 CV AL HAJAR NO:520.7/17/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
254.833.000,00 242.091.351,00 12.741.649,00
11 Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi Selatan 2012 CV LIANA NO:520.2/11/SPK/2012
TGL 18 JULI 2012
263.074.000,00 249.920.300,00 13.153.700,00
12 Pembangunnan JUT kec. Tomia Desa Tee Moane 2012 CV PASIR DALAM NO:520.2/14/SPK/2012 253.524.000,00 240.847.800,00 12.676.200,00
13 Pembangunan JUT kec. Kaledupa Selatan I Desa Tanjung 2012 CV ATUL MEGA RAYA NO:520.2/22/SPK/2012
TGL 29 AGUSTUS 2012
263.002.000,00 249.851.901,00 13.150.099,00
14 Pekerj. Pembangunan Embung Bak Kec. Tomia Timur II
desa Timu
2012 CV LINTAS PAMAI NO:521.2/28/SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
15 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia Timur I Desa
Kahianga
2012 CV LANGA-LANGE NO:520.2/26./SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
16 Pekerj. Pembangunan JUT Kec. Wangi-Wangi I Desa Pada
Raya
2012 CV SAPUTRA GROUP NO:520.2/23/SPK/2012
TGL 29 AGUSTUS 2012
261.970.000,00 248.871.500,00 13.098.500,00
17 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia Timur II Desa
Wawotimu
2012 CV ONI INDRA JAYA NO:520.2/27/SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
18 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia II Desa PATUA II 2012 CV NUR CAHAYA NO:520.2/30/SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
19 Pembangunan Embuk Bak Kec. Tomia I Desa KOLLO
SOHA
2012 CV SUKA MAI NO:520.2/29/SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
20 Pembangunan Embung Bak Kec. Wangi-Wangi Selatan ii
kel. Mandati III
2012 CV REZKY FAMILI NO:520.2/34/SPK/2012
TGL 23 OKTOBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
21 Pembangunan embuk Bak Kec. wangi-wangi selatan 2012 CV PERMATA DEWI NO:520.2/25/SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
Lampiran 14, Hal 17 dari 18
No. Satuan Kerja
Waktu
Pelaksanaan
Rekanan
Nomor Dan Tanggal
Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Realisasi
2012 (Rp)
Hutang Retensi
(Rp)
1 2 4 5 6 7 8 9
Nama Pekerjaan
3
22 Pembangunan Embuk Bak Kec. Togo Binongko Desa
Walindi
2012 CV MAWAR TONGANO NO:520.2/32/SPK/2012
TGL 4 SEPTEMBER 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
23 Pembangunan embuk bak kec. Binongko desa kampa-
kampa
2012 CV DUNDU JAYA NO:520.2/31/SPK/2012
TGL 4 September 2012
50.000.000,00 47.499.999,00 2.500.001,00
24 Pekerj. Pemb. Pos Jaga Pengaman Hutan II Desa
Kahianga
2012 CV LINTAS PAMAI NO:522.12/38/SPK/2012
TGL 23 OKTOBER 2012
72.700.000,00 69.064.999,00 3.635.001,00
25 Pekerj. Pembangunan Pos Jaga Pengaman hutan I Kec.
Wangsel
2012 CV WAMBEA MALE
NO:522.12/37.a/SPK/2012
TGL 23 OKTOBER 2012
72.700.000,00 69.065.000,00 3.635.000,00
- 4.237.169.000,00 4.025.310.558,00 211.858.442,00
16 DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
1 Pekerjaan Pengadaan kontruksi Pabrik Es 2012 CV ARNES PRATAMA
MANDIRI
NO:40/PPK-DKP/VII/2012 247.365.000,00 234.996.750,00 12.368.250,00
2 Pekerjaan Pembangunan kantor Administrasi Pabrik Es 2012 CV ATUL MEGA RAYA 171.000.000,00 162.449.999,00 8.550.001,00
3 Pekerj. Pengadaan Mesin Kapal 2012 CV KREASI EDUKASI
MANDIRI
NO:58/PPK-DKP/IX/2012
TGL 29 SEPTEMBER
2012
855.500.000,00 256.650.000,00 598.850.000,00
4 Pekerj. Pembangunan Pos Jaga 2012 CV RAHMAT INTAN NO:61.C/PPK-
DKP/XI/2012 TGL 03
NOPEMBER 2012
30.000.000,00 28.500.000,00 1.500.000,00
- 1.303.865.000,00 682.596.749,00 621.268.251,00
1 Pembangunan Gedung Pasar Wangi-Wangi 2012 CV SUKA MAI NO:06/PPK-
SETDAG/KONT/PGPWW/
VII/2012 TGL 23 JULI
2012
2.299.020.000,00 2.184.068.998,00 114.951.002,00
2 Pembangunan Pasar Kaledupa 2012 CV AGNES NO:05/PPK-
SETDAG/KONT/PGPWW/
VII/2012 TGL 23 JULI
2012
700.900.000,00 665.855.000,00 35.045.000,00
3 Pekerj. Pemb. Gedung Koperasi Karya Tomia 2012 CV CITRA LANDEU NO:05/PPK-
KOP/KONT/PPGK/VII/201
2 TGL 23 JULI 2012
246.800.000,00 234.460.000,00 12.340.000,00
- 3.246.720.000,00 3.084.383.998,00 162.336.002,00
4.051.212.257,33
4.433.083.114,33
J U M L A H
TOTAL RETENSI 2012
T O T A L R E T E N S I s/d 2012
J U M L A H
17 DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
J U M L A H
Lampiran 14, Hal 18 dari 18
Lampiran 15
No SKPD Uraian Pekerjaan Sisa yang Belum Dibayarkan (Rp)
1 Dinas Kelautan Pembangunan Pos Pengawasan 286.612.500,00
2 Dinas Kesehatan Pembangunan Poskesdes Lentea 33.221.657,00
3 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung Poned Puskesmas
Taipabu 47.812.500,00
4 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pembangunan Gedung Museum 69.404.720,00
5 Dinas Perhubungan
Pembangunan Talud Pemecah
Gelombang Dermaga Marine 94.040.532,84
531.091.909,84 Jumlah
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Daftar Hutang Kepada Rekanan Per 31 Desember 2012
Lampiran 15, Hal 1 dari 1
Lampiran 16
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)
BELANJA 452.725.798.359,00 410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 195.288.580.972,00 187.963.017.593,00 (7.325.563.379,00)
Belanja Pegawai 174.170.521.157,00 170.444.072.979,00 (3.726.448.178,00)
Gaji Dan Tunjangan 150.728.928.157,00 147.426.391.499,00 (3.302.536.658,00)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 830.000.000,00 811.100.000,00 (18.900.000,00)
Biaya Pemungutan Pajak Daerah 95.000.000,00 18.227.270,00 (76.772.730,00)
Tambahan Penghasilan Guru* 22.516.593.000,00 22.188.354.210,00 (328.238.790,00)
Belanja Subsidi 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga 5.400.000.000,00 4.974.815.114,00 (425.184.886,00)
Belanja Hibah 1.082.225.000,00 448.000.000,00 (634.225.000,00)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 100.000.000,00 - (100.000.000,00)
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi 882.225.000,00 448.000.000,00 (434.225.000,00)
Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 100.000.000,00 - (100.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial 3.924.500.000,00 3.322.000.000,00 (602.500.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan 100.000.000,00 43.000.000,00 (57.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 90.000.000,00 - (90.000.000,00)
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Rincian Belanja Langsung Dan Tidak Langsung
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2012
Lampiran 16, Hal 1 dari 5
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 722.000.000,00 266.500.000,00 (455.500.000,00)
Sharing PNPM (DDUB) 3.012.500.000,00 3.012.500.000,00 -
Belanja Bantuan Keuangan * 7.943.168.315,00 7.140.034.500,00 (803.133.815,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya 5.915.750.000,00 5.268.950.000,00 (646.800.000,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik* 284.148.315,00 276.044.500,00 (8.103.815,00)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pegawai Syara* 1.743.270.000,00 1.595.040.000,00 (148.230.000,00)
Belanja Tidak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)
Belanja Tidak Terduga 2.768.166.500,00 1.634.095.000,00 (1.134.071.500,00)
BELANJA LANGSUNG 257.437.217.387,00 222.504.115.019,00 (34.933.102.368,00)
Belanja Pegawai 25.499.884.700,00 23.284.489.285,00 (2.215.395.415,00)
Honorarium PNS 6.526.620.600,00 5.622.470.385,00 (904.150.215,00)
Honorarium Non PNS 17.083.444.000,00 16.294.168.000,00 (789.276.000,00)
Uang Lembur 1.889.820.100,00 1.367.850.900,00 (521.969.200,00)
Belanja Barang dan Jasa 95.977.318.333,00 82.951.559.906,00 (13.025.758.427,00)
Belanja Bahan Pakai Habis 14.080.351.530,00 12.763.876.481,00 (1.316.475.049,00)
Belanja Bahan/Material 6.313.934.846,00 5.889.605.928,00 (424.328.918,00)
Belanja Jasa Kantor 14.436.409.977,00 10.675.225.979,00 (3.761.183.998,00)
Belanja Premi Asuransi 360.000.000,00 340.970.700,00 (19.029.300,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.677.282.130,00 2.946.013.274,00 (731.268.856,00)
Lampiran 16, Hal 2 dari 5
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2.206.622.917,00 1.803.293.504,00 (403.329.413,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.325.132.364,00 1.016.428.909,00 (308.703.455,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.209.692.727,00 863.534.073,00 (346.158.654,00)
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 938.791.500,00 586.610.229,00 (352.181.271,00)
Belanja Makanan Dan Minuman 6.006.685.978,00 5.003.974.521,00 (1.002.711.457,00)
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 405.550.000,00 396.606.250,00 (8.943.750,00)
Belanja Pakaian Kerja 65.412.950,00 65.127.000,00 (285.950,00)
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 372.264.000,00 364.366.580,00 (7.897.420,00)
Belanja Perjalanan Dinas 32.060.084.077,00 28.911.098.512,00 (3.148.985.565,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 5.888.363.407,00 5.452.644.590,00 (435.718.817,00)
Belanja Pemeliharaan 2.334.297.690,00 1.779.266.954,00 (555.030.736,00)
Belanja Jasa Konsultansi 1.216.632.000,00 1.213.604.500,00 (3.027.500,00)
Belanja Bantuan Masyarakat* 775.774.990,00 690.001.900,00 (85.773.090,00)
Belanja Pelayanan Kesehatan* 955.605.250,00 846.311.574,00 (109.293.676,00)
Belanja Barang dan Jasa Kegiatan* 98.280.000,00 95.760.000,00 (2.520.000,00)
Belanja Beasiswa* 1.124.150.000,00 1.124.130.798,00 (19.202,00)
Belanja Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00)
Belanja Pengadaan Bibit Ikan 75.000.000,00 74.305.000,00 (695.000,00)
Belanja Pengadaan Alat Kesenian 21.000.000,00 19.102.650,00 (1.897.350,00)
Lampiran 16, Hal 3 dari 5
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)
Belanja Modal 135.960.014.354,00 116.268.065.828,00 (19.691.948.526,00)
Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.034.577.600,00 2.366.859.000,00 (2.667.718.600,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1.871.885.000,00 1.852.000.000,00 (19.885.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 3.732.680.000,00 2.637.466.000,00 (1.095.214.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 55.500.000,00 53.235.000,00 (2.265.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 1.427.848.000,00 777.028.317,00 (650.819.683,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor 34.650.000,00 34.650.000,00 -
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4.250.000,00 4.249.300,00 (700,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 88.350.000,00 85.844.000,00 (2.506.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 625.399.449,00 597.040.191,00 (28.359.258,00)
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.916.901.549,00 1.769.638.027,00 (147.263.522,00)
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 1.605.249.875,00 1.503.754.500,00 (101.495.375,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 110.965.000,00 109.609.200,00 (1.355.800,00)
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 260.565.000,00 244.925.800,00 (15.639.200,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 467.240.000,00 389.979.900,00 (77.260.100,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28.110.000,00 25.930.000,00 (2.180.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 174.200.000,00 172.020.000,00 (2.180.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 1.769.228.413,00 1.415.206.250,00 (354.022.163,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 526.469.400,00 523.500.000,00 (2.969.400,00)
Lampiran 16, Hal 4 dari 5
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 45.599.038.005,00 43.718.971.160,00 (1.880.066.845,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 11.173.418.900,00 5.947.447.096,00 (5.225.971.804,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.898.704.149,00 4.510.926.438,00 (1.387.777.711,00)
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota 1.007.000.000,00 449.327.001,00 (557.672.999,00)
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 635.030.000,00 569.007.651,00 (66.022.349,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 41.254.049.115,00 36.509.186.397,00 (4.744.862.718,00)
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 403.000.000,00 319.035.950,00 (83.964.050,00)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Bandar Udara* 7.432.627.900,00 7.083.664.151,00 (348.963.749,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olahraga* 95.000.000,00 94.850.000,00 (150.000,00)
Belanja Modal Pembangunan Sarana Olah Raga* 368.995.000,00 221.470.000,00 (147.525.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam* 400.000.000,00 379.706.000,00 (20.294.000,00)
Belanja Modal Peralatan Pemadam Kebarakaran* 138.000.000,00 135.348.000,00 (2.652.000,00)
Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Sanitasi* 1.059.029.999,00 1.051.966.499,00 (7.063.500,00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan 729.382.000,00 681.664.000,00 (47.718.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pabrik Es* 32.670.000,00 32.560.000,00 (110.000,00)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 452.725.798.359,00 410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00)
Lampiran 16, Hal 5 dari 5
Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)
3
124.545.098.520,00
1 06 5.162.011.846,00
1 20 118.270.356.674,00
1 23 282.650.000,00
1 25 830.080.000,00
4.537.797.795,00
1 19 4.537.797.795,00
56.788.404.839,00
1 07 19.312.558.902,00
1 14 208.249.000,00
1 16 2.025.755.619,00
1 21 2.576.747.205,00
1 22 2.439.300.000,00
2 01 8.751.671.241,00
2 02 1.682.341.668,00
2 05 11.700.361.437,00
2 06 4.055.940.899,00
2 07 4.035.478.868,00
(%)
KODE Uraian
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2012
Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Realisasi
(Rp)
(Rp)
282.150.000,00 (500.000,00) 99,82
1 2 4 5 6
01 PELAYANAN UMUM 105.292.830.883,00 (19.252.267.637,00) 84,54
01 Perencanaan Pembangunan 5.147.656.743,00 (14.355.103,00) 99,72
4.154.376.895,00 (383.420.900,00) 91,55
01 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
99.205.117.140,00 (19.065.239.534,00) 83,88
01 Statistik
48.063.479.025,00 (8.724.925.814,00) 84,64
01 Komunikasi dan Informatika 657.907.000,00 (172.173.000,00) 79,26
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
207.288.000,00 (961.000,00) 99,54
03 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.154.376.895,00 (383.420.900,00) 91,55
04 EKONOMI
2.327.758.353,00 (248.988.852,00) 90,34
04 Perhubungan 17.553.875.872,00 (1.758.683.030,00) 90,89
04 Ketenagakerjaan
8.221.372.020,00 (530.299.221,00) 93,94
04 Penanaman Modal 1.374.991.779,00 (650.763.840,00) 67,88
04 Ketahanan Pangan
6.622.330.014,00 (5.078.031.423,00) 56,60
04 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.438.320.999,00 (979.001,00) 99,96
04 Pertanian
3.777.989.619,00 (257.489.249,00) 93,62
04 Kehutanan 1.652.751.724,00 (29.589.944,00) 98,24
04 Kelautan dan Perikanan
04 Perdagangan 3.886.800.645,00 (169.140.254,00) 95,83
04 Industri
Lampiran 17, Hal 1 dari 2
Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)
(%)
KODE Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)
Realisasi
(Rp)
(Rp)
10.464.987.550,00
1 05 6.832.725.302,00
1 08 3.632.262.248,00
54.074.326.037,00
1 03 54.074.326.037,00
41.685.926.433,00
1 02 36.390.986.356,00
1 12 5.294.940.077,00
7.967.101.399,00
1 17 7.967.101.399,00
145.262.105.586,00
1 01 143.090.028.438,00
1 18 586.141.909,00
1 26 1.585.935.239,00
7.400.050.200,00
1 10 3.153.276.105,00
1 11 490.620.000,00
1 13 3.756.154.095,00
JUMLAH 452.725.798.359,00
6.313.081.407,00 (519.643.895,00) 92,39
50.198.279.481,00 (3.876.046.556,00) 92,83
05 LINGKUNGAN HIDUP 9.814.348.296,00 (650.639.254,00) 93,78
05 Penataan Ruang
39.585.472.379,00 (2.100.454.054,00) 94,96
05 Lingkungan Hidup 3.501.266.889,00 (130.995.359,00) 96,39
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
4.933.192.187,00 (361.747.890,00) 93,17
06 Pekerjaan Umum 50.198.279.481,00 (3.876.046.556,00) 92,83
07 KESEHATAN
7.392.493.335,00 (574.608.064,00) 92,79
07 Kesehatan 34.652.280.192,00 (1.738.706.164,00) 95,22
07 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
137.150.192.590,00 (5.939.835.848,00) 95,85
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 7.392.493.335,00 (574.608.064,00) 92,79
08 Kebudayaan
1.498.283.681,00 (87.651.558,00) 94,47
10 PENDIDIKAN 138.911.025.257,00 (6.351.080.329,00) 95,63
10 Pendidikan
2.987.646.593,00 (165.629.512,00) 94,75
10 Kepemudaan dan Olah Raga 262.548.986,00 (323.592.923,00) 44,79
10 Perpustakaan
3.578.820.468,00 (177.333.627,00) 95,28
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7.054.827.061,00 (345.223.139,00) 95,33
11 Kependudukan dan Catatan Sipil
410.467.132.612,00 (42.258.665.747,00) 90,67
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 488.360.000,00 (2.260.000,00) 99,54
11 Sosial
Lampiran 17, Hal 2 dari 2