Anda di halaman 1dari 322

No SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat

waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

INDIKATOR KINERJA 3 Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran Terlayaninya pengadaan secara elektronik Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW

TARGET 4 80% 100 % 3 Dokumen 1 Dokumen 1 TA 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 75 % 1 Dokumen 100 %

Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah

100 % 1 Dokumen Tersusunnya rancangan RKPD 1 Dokumen Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD 1 Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % KUA-PPAS RAPBD 1 Tahun KUA-PPAS RAPBD 1 Dokumen Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 1 Dokumen Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Masterplan penanggulangan kemiskinan 1 Dokumen Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau 1 Dokumen 1 Dokumen Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan Pengadaan tanah untuk bangunan kantor Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat

80%

6 lokasi 80 %

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 102

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

TARGET 4 1 paket

1 Paket

Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusrukan

80 % 90 %

Operasional raskin Pengendalian pupuk bersubsidi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Monitoring SEMBAKO Bantuan rehabilitasi rumah ibadah Bantuan perlengkapan pondok pesantren Safari Ramadhan bimbingan manasik haji Qori dan Qoriah terbaik Festival nasyid Rancangan peraturan Per UU an Legislasi rancangan Per UU an Sosialisasi peraturan Per UU an Publikasi peraturan Per UU an Kajian peraturan Per UU an Advokasi hukum Penyuluhan hukum langsung KADARKUM Examinasi Per UU an PERBUP tentang PERDA DPRD

90 % 90 % 90 % 80 % 1 Paket

90 % 90 % 90 % 90 % 130 Penerima

6 buah 100 % 6 buah 6 buah

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 103

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Panitia RANHAM PERDA desa dan Kelurahan

TARGET 4 5 kasus 700 orang 9 desa

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah Tapal batas wilayah administrasi antar daerah SOTK PEMDA otonomi baru Evaluasi daerah otonomi baru Laporan pembakuan nama rupa bumi Kecamatan terbaik HUT otonomi daerah HUT Kabupten Analisis jabatan PNS Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha Nuzulul Qur an Standar pelayanan minimum Monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan Sosialisasi tata naskah dinas Pembinaan media cetak dan elektronik Alat studio dan komunikasi Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

200 keputusan 9 Perbup 100 % 1 buah 1 paket 90

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 2 kegiatan

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat

Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai kompetensi kesekretariatan Rancangan peraturan daerah Hearing/dialog Terlaksananya rapat-rapat paripurna

80% 80 % 90 % 90 % 90 %

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 104

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Terlaksananya kegiatan reses Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 Terlaksananya kegiatan badan kehormatan Tersedianya asuransi Terselesaikannya legislasi RANPERDA

TARGET 4 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90% 75% 90% 90%

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Pelnyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011 6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013 Dokumen RAPBD Tahun 2012 Dokumen Penjabaran APBD 2012 Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011 7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD

1 Paket

90%

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

100%

Penyelesaian kerugian negara 8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011 Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

1 Tahun 85%

1 Paket

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 105

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD

TARGET 4 1 Laporan 1 Laporan 90 % 1 Paket 4 Bangunan 5 Unit 12 Unit 15 Unit 2 Unit

Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD

Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012 9 Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara

1 Unit 2 Gedung

Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan Laporan aliran Kas

80 Stel

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan

Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012 Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012

1 Laporan 1 Laporan 90 %

11

Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah

Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011 Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

90 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 %

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 106

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

TARGET 4 100 % 100 % 100 % 100 %

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah

Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA 1 Paket Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 90 % 90 % 1 Paket

13 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan Internal Terselesaikannya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terinventarisirnya Temuan Pengawasan Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Terevaluasinya lakip SKPD KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 Selesainya Lap.Keuangan dengan benar Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparataur pengawasan Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat

43 SKPD 1 paket 100 % 37 Set Lakip 2 Kali 1 Set 60% 2 Orang 19% 2 Tim

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan 14 yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, pasti murah, terjangkau, transparan dan pasti

90%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 107

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan Kebijakan teknis bidang perijinan Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an

TARGET 4 5 peraturan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK

1 Tahun 1 Tahun

Pengawasan tentang pembangunan perumahan 1 Tahun Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang perijinan di Kabupaten PALUTA Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kab.PALUTA 1 Tahun 1 Tahun 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

15 Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Pendidikan dan pelatihan struktural Pendidikan dan pelatihan fungsional Penempatan PNS secara merata Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS Instrumen analis jabatan PNS Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pelantikan pejabat struktural Rumusan kebutuhan PNS Sosialisasi pembinaan karis PNS

16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

80%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 108

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Pelatihan pengendalian keamanan

TARGET 4 1 paket

Kerja sama dengan aparat keamanan

115 orang

Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala desa Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba Terpantaunya informasi potensi bencanan alam 17 Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat Kerja sama dengan aparat keaman

1 paket 12 bulan 1 paket 1 kali

1 paket 90%

85 orang 1 tahun 1 tahun

Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

1 paket 1 paket

SDM dalam penanggulangan bencana alam Sarana dan prasaran evakuasi penduduk

100 orang 16 unit tenda

18

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan

100 % 100 % 100 %

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 109

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan

TARGET 4 100 % 100 % 100 %

19

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban Jalan Secara Berkalanjutan lalu lintas jalan

Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasarpasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas Tersedianya angkutan untuk anak sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda

100 % 100 %

14 %

100 %

100 % 100 %

100 % Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Pelatihan keterampilan berusaha

90 % 90 % 90 %

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 110

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Pelatihan keterampilan

TARGET 4 90 %

Tersurveynya lokasi transmigrasi Data base tenaga kerja daerah Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao Pelatihan service handphone Pelatihan keterampilan Pelatihan pembuatan manggadong Pelatihan pembuatan batako Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja Pelatihan keterampilan menjahit Tersebarluaskannya info bursa kerja Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line Monitoring

85 % 85 % 85 % 85 % 90 % 85% 85% 90 % 90 % 90% 85 % 85 % 85 %

Tersedianya fasilitas

85 % 85 %

Tersedianya fasilitas Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Tertetapkannya upah minimum kabupaten Terlaksananya bulan K3 Terbinanya keagamaan masyarakat Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa Terbukanya jalan baru

85 % 85 % 85 % 85 % 85% 85% 85 % 85 % 85 % 90 % 90 %

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 111

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Pelatihan kewirausahaan/KUBE Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba

TARGET 4 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan 21 Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building) Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat Pelatihan akuntaansi Mutu dan produksi UMKM

1 Unit 90%

90% 75 Koperasi 10 Koperasi dan UMKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan 90%

Pameran investasi 22 Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya Pelatihan kewirausahaan

1 Kegiatan 75 Koperasi dan UMKM

Kerjasama antar lembaga Pendanaan koperasi dan UMKM

23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi Sosialisasi prinsip koperasi Peringatan hari koperasi Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi Penataan Per UU bidang koperasi Penyuluhan GAMASKOP

90% 75 Koperasi 3 Kegiatan 85 %

4 Desa 10 Koperasi

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 112

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Penelitian koperasi dan UMKM Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi

TARGET 4 1 paket 1 paket 1 paket

24

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Jambore TTG tingkat Nasional Pelatihan TTG Pelatihan UEP-SP Pembinaan Desa/Kelurahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan PNPM Pilkades Lomba desa Pembinaan dan penataan LPMD Pelatihan bagi aparatur desa Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD

100%

70 % 1 TA 1 TA 4 Desa Binaan 1 TA 1 TA 1 Paket 1 TA 1 TA 1 Keg 1 TA 90% 1 kali 12 bulan 1 kali 12 bulan

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian

Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis Bahan dan perlengkapan PUAP Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian

Sarana teknologi pertanian tepat guna Pemeliharaan jaringan irigasi desa

9 unit traktor dan 3 unit pompa air

3 paket 4 Kegiatan Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tanaman 1 TA Pengadaan tanah kantor pengadaan benih 3 Paket

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 113

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan dan holtikultura 2012 Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan

TARGET 4 1 TA

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan

90%

90 % Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit hewan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani 12 Bulan Bantuan bibit ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pengembangan balai benih ikan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak Bantuan kelompok tani ternak 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 90 % 614 Ekor 12 Bulan 3 jenis pakan 27 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna Penyuluhan perikanan Sarana statistik perikanan sarana teknologi tepat guna Pemeliharaan bangunan poskeswan Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Bimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB) 28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan. Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan Pemasaran produksi perikanan Promosi hasil produksi petrenakan 90%

12 Bulan 90 % 614 Ekor 12 Bulan 90 % 2 Paket 12 bulan 12 bulan 90% 98 % 300 Buah 90 % 12 Bulan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 114

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Pemeliharaan pasar produksi peternakan Prosentase peningkatan ketahanan pangan Data kondisi ketahanan pangan daerah Pemanfaatan lahan pangan Desa mandiri pangan Penyuluhan pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peringatan hari pangan sedunia Promosi hasil produksi pertanian unggulan

TARGET 4 12 bulan 80% 12 Km 1 Kegiatan 100 Ha 90 Ha 200 Ha 3 Kali 3 Unit 1 Unit 4 Unit 21500 Batang

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kesejahteraan tenaga penyuluh Penyuluhan bagi pertanian 30 Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan sekaligus pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan Penanaman pohon DAM pengendali Reboisasi Lokasi pengkayaan reboisasi Pemeliharaan turus jalan Bibit mahoni, gaharu, dan karet Lokasi pengkayaan hutan rakyat Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat Penyuluhan dampak perusakan hutan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Kegiatan 9 Kegiatan

12 Km 1 Kegiatan 100 Ha 90 Ha 200 Ha 3 Kali 3 Unit 1 Unit 4 Unit

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 115

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Sarana dan prasarana pendukung kehutanan

TARGET 4 6 unit

31 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani

Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan Lokasi perguruan tinggi 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Kegiatan 9 Kegiatan

Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 32 Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Infrastruktur kelembagaan standarisasi

Agar Aparatur Mempunyai Sertifikasi Terhadap Pelaksanaan Ke Pemerintahan 1 Tahun Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi

Pranata pengukuran dan standarisasi

Inovasi teknologi industri Industri berbasis teknologi

1 Tahun 1 Tahun 250 Orang

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 116

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4 Melaksanakan pameran produk unggulan lokal kepada Masyarakat Umum 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Merevitalisasi Lokasi Pasar untuk Pengembangan Perdagangan Tradisional

Koordinasi hubungan kerja

Fasilitasi pengaduan konsumen Pengawasan peredaran barang dan jasa Pengembangan UPT kemetrologian

Fasilitasi industri kecil dan menengah Pembinaan industrikecil dan menengah Kebijakan industri kecil dan menengah

7 Unit 1 Tahun 1 tahun 1 tahun

Kemudahan ijin usaha Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta

1 tahun 1 tahun

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 117

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

Kemudahan ijin pengembangan usaha Pengembangan pasar dan distribusi barang Sistem dan jaringan informasi perdagangan Sosialisasi penggunaan produk dlam negeri 33 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 80%

Terciptanya sekolah bersih 100 % meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan 2 kali Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua terciptanya kota yang asri Terpromosinya industri berbasis lingkungan Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan Tersedianya data status lingkungan Adanya pengawasan masyarakat Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Sosialisasi pengelolaan persampahan Pengelolaan penataan RTH Taman rekreasi 35 Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan 2 Unit 12 Bln 100 % 100 % 1 Paket 90 % 150 orang 90 % 90 % 1 paket 1 Paket 1 Paket 90 % 90 % 20%

34 Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 118

No SASARAN STRATEGIS 1

2 Gedung kantor

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

Perbaikan jalan ganti rugi pelebaran jalan Pembangunan jalan Kabupaten Pembangunan jembatan Kabupaten Perbaikan jalan Kabupaten Perbaikan jembatan Kabupten Rehabilitasi bronjong Dokumen perencanaan jaringan irigasi Jaringan air bersih Perbaikan jaringan irigasi Sarana dan prasarana sanitasi Pembangunan Jaringan listrik Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua 36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Pembekalan obat generik Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin

100 % 1 TA 100 % 1 TA 1 TA 100 % 100 % 50 % 50 % 100 % 1 TA 100 % 100 % 100 % 1 TA 1 TA 100 % 1 TA

17 puskesmas 17 puskesmas

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat

Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat

Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu Pencapaian K4 38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

300 orang 300 orang

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 119

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Pembinaan Posyandu

TARGET 4 15 posyandu binaan 15 SD Puskesmas Biasa 222 SD 20 Institusi kesehatan

Pembinaan UKS Posyandu terbaik se PALUTA Rumah tangga ber PHBS

39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular Penanganan penderita DBD dan cikungunya Pelayanan vaksinasi disekolah-sekolah 15 Desa 222 sekolah 17 Petugas Malaria dan 4 petugas mikroskopis puskesmas 34 Petugas TB dan Mikroskopis Puskesmas 100 % 1 paket 1 paket profil 100 %

Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI)

Penyuluhan HIV/AIDS

Penyuluhan narkoba Sekolah yang ber PHBS

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan SPM Dinas Keseshatan Profil kesehatan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 1 paket 1 paket profil 100 %

41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 120

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4 1 tahun

Lanjutan pembangunan Pustu Pembangunan Poskesdes set dan Poned set Rehabiliatsi Pustu

37 tempat tidur periksa 3 paket 1 Tahun

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan

Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan 34 orang petugas KIA Puskesmas Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa tentang manajemen BBLR dan Asfiksia Pembinaan pengelola obat/kefarmasian Persentase Peningkatan Pelayanan KB Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB Pelayanan KB gratis Pelayanan KB gratis Kualitas keluarga Pelayanan KB gratis Pelayanan KB dan pembinaan BKB Program KB terlaksana sampai lini lapangan Tingkat pengetahuan kader KB Tingkat pengetahuan kader BKB Tingkat pengetahuan petugas klinik KB Tingkat pelayanan/medis KB 34 orang 34 orang 35 orang 34 orang 80% 9 kecamatan 9 kecamatan 9 kecamatan 40% 9 kecamatan 12 desa 388 orang 75 orang 100 orang 100 orang 100 orang

43 Meningkatnya Pelayanan KB

44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang UU yang terkait perempuan dan anak Tingkat kecerdasan dan partisipasi anak

20%

100 orang 1 kali

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 121

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

TARGET 4

45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penyusunan anggaran yang responsif gender 37 SKPD Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas Tingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkatkan 80% kesejahteraan 46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan Tingkat patriotisme perempuan 47 Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Peringatan hari ibu Peringatan hari kartini 48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat pengetahuan kader PIK KRR Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu Tingkat pengetahuan kelompok UPPKS 150 orang 80%

100 org 80%

1 kali 1 kali 80% 100 orang 1 unit

Sepeda motorbagi PKB/PLKB Saran kerja PKB/PLKB Publik adress kecamatan KIE Kit Implanty Kit

10 unit 7 set 9 set 21 set 30 set

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 122

No SASARAN STRATEGIS 1

2 Obgyn Bed Balai Penyuluhan Data/informasi

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4 8 set 1 unit 32 set 9 kelompok 80%

Pembinaan kelompok UPPKS 49 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD Terlaksananya operasional dan pemeliharaan

90 orang

Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumah sakit Tersedianya meubeleur rumah sakit Tersedianya perlengkapan rumah sakit

55 set 165 jenis 164 buah dan 15 set kursi 1 tahun

Meningkatnya type RSUD Gunungtua

1 paket

Terpeliharanya rumah sakit Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit Terpeliharanya mobil ambulan 50 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah

1 tahun 1 tahun 1 tahun 75%

Pengembangan PAUD

3 paket buku bacaan, 12 kelompok alat bermain PAUD 1 tahun 6 gedung 10 unit

Sosialisasi PAUD Gedung sekolah Perpustakaan SDN

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 123

No SASARAN STRATEGIS 1

2 Alat peraga SDN

INDIKATOR KINERJA 3 Meubeleur sekolah dan perpustakaan SDN Rehabilitasi bangunan SDN Rehabilitasi ruang kelas SDN Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional Pelatihan penyusunan kurikulum Ruang kelas baru SMPN UASBN SD/MI Ujian semester SDN

TARGET 4 59 paket 1000 meja, 2000 kursi 26 ruang 165 ruang 80 orang 18 orang 200 orang 1 gedung 1600 orang 2 semester

51 Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Gedung SMKN Bt.Onang Alat peraga SMKN Kab.PALUTA Meubeleur SMAN dan SMKN Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN rehabilitas ruang kelas SMPN Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK pelatihan penyusunan kurikulum Beasiswa Ujian nasional SMP, SMA/SMK Operasional manajemen mutu Program pendidikan non formal

90%

1 paket 72 jenis alat/bahan 160 meja, 320 kursi 16 sekolah 6 sekolah 320 orang 44 orang 625 orang 120 sekolah 1 tahun 43 orang 90%

52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Pembinaan KKG Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas Data dan peta tenaga kependidikan Pelatihan EDS

400 orang 30 orang 1 set 258 orang

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 124

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Pemberdayaan dewan pendidikan Pembinaan komite sekolah Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang isu pendidikan Pebinaan dana BOS Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah Pelatihan penggunaan dan DAK Pembinaan Iman dan Taqwa Peringatan Hari PGRI Peringatan Hari Pendidikan Nasional Beasiswa

TARGET 4 1 tahun 241 orang 100 orang 486 orang 1 kali 300 orang 229 orang 3000 orang 1 kali 1 kali 29 orang 90% 150 orang 1 kali 42 set alat kesenian 1 lokasi 4 kelompok

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif

Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda Pendataan potensi peserta PASKIBRA Peringatan hari sumpah pemuda

Pemberian bantuan alat kesenian tradisional

Pengembangan objek wisata Bantuan bagi pemuda produktif

Bakti pemuda antar provinsi 54 Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDASU Pembinaan atlit berprestasi Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat

60 orang 90%

280 orang 525 orang 3 cabang olah raga 1 tahun

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 125

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga Pembinaan olah raga Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga Bangunan GOR Tender pembangunan GOR Administrasi proyek pembangunan GOR Tender Pengawasan pembangunan GOR Lapangan sepak bola Pengelolaan karya cetak dan rekam Festival budaya PRSU

TARGET 4 1 tahun 1 tahun 15 jenis olah raga 7 paket bahan elektrikal 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 lokasi 1 tahun 1 kali 1 kali

55 Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat

Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan

80%

Terselenggaranya SIAK secara terpadu Tersedianya tenaga pengelola SIAK Tersedianya laporan informasi kependudukan Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan Tersedianya data base kependudukan Tersosialisasinya kebijakan kependudukan Tersosialisasinya kebijakan catatan sipil

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

56

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta Terkembangnya Minat dan Budaya Baca Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan

80% 5 SKPD% 80 % 1505 eks 1000 eks 501 Eks 25 Eks

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 126

No SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 3 dan Minat Baca di daerah Terselenggaranya Koordinasi Tersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten

TARGET 4 1200 buku 890 buku 1158 buku 90%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 127

PROGRAM/KEGIATAN 5 6

ANGGARAN

Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Pemetaan Data Pokok Kabupaten Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Penyusunan Peta Tematik Kabupaten Padang Lawas utara Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Kegiatan Penyediaan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan Peningkatan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Rangka kerjasama Kemitraan Usaha Mikro, Menengah dan koperasi tingkat Kabupaten/Kota dengan Pengusaha Tingkat Propinsi/Nasional Peningkatan Promosi Peluang Penanaman Modal Peningkatan Bimbingan pelaksanaan Kegiatan penanaman Modal Kepada Masyarakat dunia usaha Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Penyusunan dan Analisis Studi Kelayakan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Justifikasi Air Bersih Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan KUA-PPAS RAPBD Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD Survey Program/ Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2013 Revisi RPIJM Penyusunan Hasil Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara

490.685.000 288.823.350 201.861.650

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP SKPD

Rp.8.813.261.660,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 128

PROGRAM/KEGIATAN 5
Sosialisasi Pemamfaatan Bantuan Sisial TA. 2013 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Pembina Jasa Kontruksi Daerah (PJKD) Kabupaten Padang Lawas Utara Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyediaan Operasional Raskin Penyediaan Pengendalian Pupuk Bersubsidi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Sembilan Bahan Pokok Monitoring Bantuan-Bantuan Sosial Operasional Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Program Pembinaan dan Peningkatan Keagamaan Safari Ramadhan Pembinaan Calon Jamah Haji Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah

ANGGARAN 6

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 129

PROGRAM/KEGIATAN 5
Advokasi Bantuan Hukum Penyuluhan Hukum Langsung Kepada Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Pembentukan KADARKUM Examinasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Perbub tentang Juklak Perda PDRD Penguatan Panitia Ranham Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa dan Kelurahan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB) Penyusunan Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara Pelaksanaan HUT Otonomi Daerah Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah DESK PILKADA Kabupaten Padang Lawas Utara Program Perumusan Kebijakan Penataan Perangkat Daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan Pelaksanaan Peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa Pembinaan Jurnalistik Media Cetak dan Elektronik Jumpa Pers Instansi Workshop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan

ANGGARAN 6

1. Pembinaan jurnalistik media cetak dan elektronik 2. Penyediaan alat studio dan komunikasi 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

413.510.000,39.911.000,61.000.000,-

Rp.6.216.487.600,-

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 130

PROGRAM/KEGIATAN 5
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat Evaluasi DPRD Tahun 2013 dan Penyusunan Program 2014 Kegiatan Badan Kehormatan Pengadaan Asuransi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

ANGGARAN 6

Rp.455.218.000,Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA. 2011 455,218,000

1,964,896,000 19,189,000 64,486,000 634,674,000 616,609,000 292,654,000 337,284,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Analisa Standart Belanja 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

167,700,000

167,700,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 131

PROGRAM/KEGIATAN 5
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA.2012 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 Penatausahaan SPJ Fungsional SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

ANGGARAN 6

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah Penetapan SKPd dan SKRd Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daeah (PAD) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan PBB-P2 Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Penyediaan Data Objek PBB-P2 Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Belanja Daerah Penyusunan Kode Rekening APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Perbendaharaan Daerah Penyusunan Juknis Dokumen Perbendaharaan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 132

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pengujian Legalitas Dokumen Perbendaharaan Penatausahaan Kas Daerah Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Barang Milik Daerah Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penyusunan LBPS Penyusunan LBPT Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD) Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Padang Lawas Utara Bimbingan Teknis Penatausahaan Petugas Penyimpan Barang Persediaan Barang Pakai Habis Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (SIMDA Gaji)

ANGGARAN 6

2,375,000 39,300,000 17,990,000 Rp.47,350,000,47,350,000 Rp.45,450,000,45,450,000

5. Evaluasi LAKIP SKPD 6. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 7. Reviu atas Laporan Keuangan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 133

PROGRAM/KEGIATAN 5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Perijinan Perumusan Kebijakan Tekhnis Bidang Pengendalian Program Penyelenggaraan Kebijakan Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Kebijakan Tekhnis Bidang Informasi Penertiban Rekomendasi/Perijinan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Program Lingkungan Sehat Sempurna Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Bidang Perijinan Keseluruh Kecamatan Pembuatan Website Perizinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Penyelenggaraan Pembinaan,Peningkatan Mutu,Kerjasama dan Kepemimpinan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penilaian Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Perumusan Kebutuhan PNS Penataan Sistem Administrasi Pensiun

ANGGARAN 6

Rp.41.050.000 41.050.000 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Rp.332.000.000

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 134

PROGRAM/KEGIATAN 5 Tindak Kriminal 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 3. Penilaian mental dan ideology calon kepala desa. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Pemantaun dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 6

ANGGARAN 332.000.000 Rp.251.005.000 169.590.000 57.310.000 24.105.000 Rp.81.150.000 81.150.000 Rp.118.360.000 118.360.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya perjudian Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanan alam 2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Rp.1.234.175.000.1.224.000.000,10.175.000,Rp.5.057.000,5.057.000,Rp.54.650.000,49.500.000,5.150.000,Rp.118.700.000,38.700.000,80.000.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 135

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Kegiatan Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

ANGGARAN 6

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu-Lintas Paa Hari Pekan Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada Pasar Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Generasi Muda

Rp.408.273.200,39.620.200,150.128.000,218.525.000,Rp.64.395.000,64.395.000,Rp.2.264.630.000,-

Program Peberdayaan Fakir Miski, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 136

PROGRAM/KEGIATAN 5 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi

ANGGARAN 6 12.630.000,359.639.200,316.310.000,138.042.000,540.904.000,721.850.500,Rp.555.427.800,113.992.800,441.435.000,Rp.110.320.900,13.750.000,81.720.900,14.850.000,Rp.248.327.500,43.370.000,35.570.000,35.670.000,-

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Pelatihan Pembuatan Bibit Karet, Sawit dan Kakao Pelatihan Keterampilan Memanfaatkan Barang Bekas Pelatihan Menganyam

5. ;pelatihan pembuatan manggadong 6. pelatihan pembuatan batako Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Pelatihan Keterampilan Menjahit Bagi Anak Keluarga Kurang Mampu

2. Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak keluarga kurang mampu Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Utara Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bulan K3)

25.352.500,86.240.000,22.125.000,Rp.71.215.000,-

terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja 5. Penetapan upah minimum Kabupaten Padang Lawas Utara 6. Pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Program Transmigrasi Nasional
Bantuan Makanan Bergizi Untuk Anak Balita dan Orang Tua Kurang Mampu di Desa Eks Binaan Transmigrasi Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa Eks Binaan Transmigrsi Stimulasi Perbaikan Saluran Parit Jalan Poros Desa Eks Binaan Transmigrasi Pembukaan Jalan Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Pijat Dukun Patah Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 137

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Program Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial Penganugarahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Berupa Tali Kasih

ANGGARAN 6

117.784.500,Pembangunan Rumah Ibadah Program Pembangunan Rumah Ibadah,Tempat Sosial,Rumah Jompo dan Fasilitas Umum

1. Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan berupa tali kasih

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif Pelatihan Akuntansi Pola Konvensional dan Pola Syariah Peningkatan Produksi dan Mutu KUMKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan dan Pemantapan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM

20.760.000,-

2. Pengembangan dan pemantapan pendanaan bagi koperasi dan UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Peringatan Hari Koperasi Sosialisasi Pengembangan KUMKM Melalui Peminjaman Kredit Dengan Pola Lembaga Peminjaman Kredit Daerah Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka GAMASKOP Pengembangan, Pengedalian dan Pengawasan KSP/ USP Koperasi dan UKM

69.830.000,203.460.000,36.230.000,-

dan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 138

PROGRAM/KEGIATAN 5 2. Penelitian koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah 3. Pengembanagan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi

ANGGARAN 6 Rp.458.028.800,-

Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pemanfaatan TTG Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pembinaan Administrasi Proyek PNPM (Dana Pendamping) Pelaksanaan Lomba Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD Pembinaan Keuangan Desa

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Daerah Rawan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Pendamping Gerakan Aksi Masyarakat Mandiri Pangan Penyuluhan potensi Pangan di Daerah Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Penyuluh Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat Rehab Jalan Produksi (DAK)

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 139

PROGRAM/KEGIATAN 5
Program Perumusan Kebijakan Pertanian Penyusunan angka sementara, Angka Ramalan dan Angka tetap Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012

ANGGARAN 6

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pengembangan Agribisnis Peternakan

44.000.000,Rp.339.957.450,Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

2. Penyediaan sarana statistik perikanan Program Peningkatan Produksi Peternakan


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pengembangan Agribisnis Peternakan

33.450.000,140.600.000,-

3. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

108.242.800,-

2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 140

PROGRAM/KEGIATAN 5 6

ANGGARAN

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Penanaman Pohon Pengembangan Hutan Rakyat Reboisasi Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis Program Peningkatan Produksi Pertanian Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Penanaman Pohon Pengembangan Hutan Rakyat Reboisasi Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis

138.273.000,-

2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kehutanan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 141

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pengusulan Lahan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan untuk ENCLAPE( Dibebaskan dari Kawasan Hutan menjadi APL) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah

ANGGARAN 6

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

145.193.200,100.000.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 142

PROGRAM/KEGIATAN 5 6

ANGGARAN

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

83.466.200,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 143

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

ANGGARAN 6 39.575.000,-

3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Rp.129.040 000,85.800.000,43.240.000,Rp.266.082.500.90.000.000.94.575.000.81.507.500,Rp.246.200.000. 95.000.000, 33.930.000,117.270.000,Rp.145.000.000,95.000.000. 50.000.000,Rp.52.587.000,52.587.000,-

Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan


Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

2. Bimbingan teknis persampahan Program Pengendalian dan Perusakan Lingk. Hidup


Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Koordinasi Penilaian Langit Biru

3. Koordinasi penyusunan AMDAL Program Perlindungan dan Konservasi SDA.


Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA.
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi


Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

Rp.224.869.800,128.851.800,96.018.000,Rp.241.962.957,208.000.000,33.962.957,-

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan


Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan Bimbingan Teknis Persampahan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Penataan RTH Penataan RTH

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 144

PROGRAM/KEGIATAN 5
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Penyusunan Sistem Informasi Database

ANGGARAN 6

Rp.1.239.020.000,1.164.020.000,75.000.000,-

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp.102.030.500,84.696.500,17.334.000,-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pelayanan Kesehatan Haji Pelayanan Kesehatan Haji

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp.274.894.500,99.250.000,56.715.000,89.762.300,29.167.200,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 145

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pembinaan Posyandu Pembinaan Pelaksanaan UKS

ANGGARAN 6

Penjaringan Anak Sekolah Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat Umum

Rp.158.086.100,-

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pelacakan Penyakit Kusta Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp.118.235.900,-

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rp.2.413.315.993,-

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 146

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

ANGGARAN 6 Rp.177.663.900,-

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Rp.12.558.700,-

Pelatihan MTBS Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia Pelatihan Manajemen Dana Sehat Pelatihan Petugas Puskesmas Tentang Pelayanan Kefarmasian

12.558.700,-

Rp.630.274.500,-

Program pengawasan obat dan makanan 1. Pembinaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE Bulan Bakti KB-Kesehatan-IBI TNI Manunggal KB Kesehatan Hari Keluarga Nasional Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Pelayanan KB di Desa Binaan Promosi KB Keliling Operasional Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Orientasi RR Bagi Petugas Klinik KB

22.404.000,-

11. Pertemuan medis teknik dalam rangka peningkatan pelayanan KB

Rp.53.006.000,22,122.000,30.884.000,-

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Peringatan Hari Anak 2. Peringatan hari anak

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 147

PROGRAM/KEGIATAN 5
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Evaluasi Pelaksanaan PUG Rapat Koordinasi Pokja PKDRT,P2TP2A,Dan LPPLU

ANGGARAN 6 33.784.000,-

Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan KB Medis Operasi Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Peringatan Hari Ibu Peringatan Hari Kartini Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB (DAK & DAU) Pengadaan Balai Penyuluhan KB

Rp.63.737.000,39.928.000,23.809.000,-

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 1. Peringatan hari Ibu 2. Peringatan hari kartini

Rp.17.454.000,17.454.000,Rp.16.728.000,16.728.000,-

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. Pembinaan PIK KRR Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program Penigkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan, Pergerakan dan Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan 1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB 2. sarana kerja PKB/PLKB ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana KIE Prog.KB 1. Pengadaan publik adress bagi kecamatan 2. Pengadaan KIE Kit ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB 1. Pengadaan implanty Kit 2. Pengadaan obgyn bed

Rp.296.250.000,199.650.000,96.600.000,Rp.180.000.000,85.500.000,94.500.000,Rp.324.624.000,90.000.000,96.000.000,138.624.000,Rp.96.000.000,96.000.000,Rp.13.350.000,13.350.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 148

PROGRAM/KEGIATAN 5
3. Pengadaan balai penyuluhan KB Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. Daerah Program Keluarga Sejahtera 1. Pembinaan kelompok UPPKS

ANGGARAN 6

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Jaminan kesehatan Daerah Untuk Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit

8.000.000,Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan /Jenazah

10.000.000,-

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Pepustakaan Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 149

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pelaksanaan UASBN SD/MI Ujian Semester Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) Pembangunan Pepustakaan Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pembinaan Minat Bakat dan Prestasi Siswa Pendidikan Menengah Pelaksanaan UN Dana Penunjang Bantuan Operasional Manajemen Mutu Program Pendidikan Non Formal Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan EDS dan Program Sekolah

ANGGARAN 6

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 150

PROGRAM/KEGIATAN 5
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan Pembinaan Komite Sekolah Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, Serta Diskusi Ilmiah Tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana BOS Pelaksanaan Cerdas Cermat Tingkat SD,SMP,SMA,SMK Pelatihan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Dana DAK Pembinaan Iman dan Takwa SD, SMP, SMK/SMK Pelaksanaan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Daerah Pendataan Potensi Kepemudaan Peringatan Sumpah Pemuda Program Pengembangan Nilai Budaya Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga

ANGGARAN 6

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 151

PROGRAM/KEGIATAN 5
Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tender Proyek Pembangunan GOR Kegiatan Administrasi Proyek Pembangunan GOR Tender Pengawasan Pembangunan GOR Type B Pembangunan Lapangan Sepak Bola Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Festival Seni Budaya Program Pemasaran Pariwisata Mengikuti Kegiatan PRSU 2012

ANGGARAN 6

Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Pengembangan Data Base Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil Sosialisasi Penerapan E-KTP Sosialisasi Data Kependudukan

723.310.000,213.250.000,-

6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7. Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca Pendataan dan Pembentukan Database Perpustakaan Kabupaten

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 152

PROGRAM/KEGIATAN 5
di Daerah 3. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 4. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca. 5. Pendataan dan Pembentukan Data Base Perpustakaan Kabupaten.

ANGGARAN 6 54.985.000,65.415.500,42.118.500,13.850.000,-

Gununtua,

Maret 2012

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 153

KEGIATAN NO 1 1 PROGRAM URAIAN 3 1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Data informasi Tersedianya data informasi Dana Profil daerah Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 Dana Rencana tata ruang Kota gunungtua Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 Dana Kemampuan teknis aparat Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 Dana RPJPD Tersedianya data RJPPD Dana Musrenbang RKPD 2010 Tersedianya data RKPD 2010 Dana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 Dana Sosialisasi RPJM Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 SATUAN 5 Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 261,460,050 1 100 350,000,000 1 100 500,000,000 1 100 329,750,000 1 100 585,484,000 1 100 600,000,000 1 50 180,292,500 1 100 80,990,000 1 100 REALISASI

2 Bappelitbang dan Pemod Program pengembangan data/ informasi

7 250,485,050 1 100 338,375,000 1 100 500,000,000 1 100 295,105,000 1 100 579,974,000 1 100 591,955,000 1 50 179,377,500 1 100 80,990,000 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 95,80 100.00 100.00 96,68 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 89,49 100.00 100.00 99,06 100.00 100.00 98,67 100.00 100.00 99,49 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Penyusunan profil daerah

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daearah Program perencanaan pembangunan daerah

1 Penyusunan rencana tata ruang kota gunungtua

1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

1 Penyusunan rancangan RPJPD

2 Pelaksanaan musrembang RKPD

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembanggunan daerah

4 Pelaksanaan sosialisasi RPJM

Lampiran PPK Hal. 1

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 INDIKATOR KINERJA 4 SATUAN 5 RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00

Lampiran PPK Hal. 2

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 5 Penyusunan KUA-PPAS Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Dana KUA-PPAS Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 Dana Pembinaan petani Meningkatnya pelaksaaan program dan kegiatan 2009 Dana Dialog/audensi Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah Dana Penerimaan pejabat pusat/departemen Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah dengan pusat/departemen/luar negeri Dana Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA Peningkatan koordinasi lintas instansi Pemerintah Dana Terlaksananya rapat koordinasi Peningkatan koordinasi lintas instansi Pemerintah Dana Inspeksi kepala/wakil kepala daerah Peningkatan pelaksanaan pemerintahan Dana Peningkatan kinerja aparatur Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah SATUAN 5 Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah persentase persentase Rupiah Paket persentase Rupiah persentase persentase Rupiah Paket Persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 74,999,700 1 100 188,200,000 1 100 93,000,000 1 90 100,000,000 1 90 50,000,000 80 80 60,000,000 1 80 162,000,000 80 80 955,450,000 200 50

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 74,999,700 100.00 100.00 1 100 100.00 188,200,000 1 100 93,000,000 1 90 100,000,000 1 90 50,000,000 80 80 60,000,000 1 80 162,000,000 80 80 955,450,000 200 50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program perencanaan pembangunan ekonomi Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1 Pembinaan petani tembakau

1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen /luar negeri

3 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

5 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Lampiran PPK Hal. 3

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pelaksanaan pembangunan Dana LPPD 2010 Meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan Dana Penyuluhan hukum dan sosialisasi UU Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Dana Rancangan peraturan perundang-undangan Meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan Dana Bantuan advokasi hukum Meningkatnya penyelesaian kasus PEMDA Dana Penyuluhan hukum Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat Dana Penyerahan P3D Meningkatnya pemerataan bantuan pemerintah Dana Operasional Raskin Meningkatnya pengendalian penyerahan Raskin Dana SATUAN 5 Rupiah persentase persentase Rupiah Paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah persentase persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 14,600,000 80 80 50,000,000 1 80 185,486,400 1 80 246,604,400 95 90 25,440,000 1 90 147,447,400 1 90 75,000,000 1 100 187,415,000 1 90 90,000,000 REALISASI

7 9,489,900 80 80 50,000,000 1 80 185,486,400 1 80 246,604,400 95 90 17,220,000 1 90 147,447,400 1 90 0 0 0 162,831,000 1 90 86,820,000

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 64,99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 67,69 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 86,88 100.00 100.00 96,47

8 Pembuatan LPPD

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan

2 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

3 Penyelesaian sengketa pertanahan

4 Penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat dan aparatur pemerintah

Program penataan daerah otonomi baru

1 Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran

2 Pengendalian operasional pengendalian raskin

3 Penyediaan pengendalian pupuk bersubsidi

Lampiran PPK Hal. 4

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Pengendalian pupuk bersubsidi Meningkatnya pemerataan bantuan pemerintah Dana Dukungan pemekaran daerah Sumatera Tenggara Meningkatnya percepatan pembangunan didaerah Dana Papan data/bagan sturuktur organisasi Terlaksananya kegiatan APBD Dana Panitia RANHAM Tersajinya data dan informasi di Samosir on-line Dana Rancangan PERDA Meningkatnya peraturan-peraturan didaerah Dana Advokasi bantuan hukum Meningkatnya penyelesaian kasus PEMDA Dana Kadarkum Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat SATUAN 5 Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1 80 350,713,000 1 100 60,936,150 1 100 29,155,000 1 90 67,479,800 1 90 49,840,400 1 90 97,461,800 1 90 REALISASI

7 1 80 0 0 0 10,500,000 1 100 18,795,000 1 90 43,341,800 1 90 12,815,000 1 90 97,461,800 1 90

4 Dukungan penyelenggaraan pemekaran Sumatera Tenggara

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 17,23 100.00 100.00 64,47 100.00 100.00 64,23 100.00 100.00 25,71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

1 Pengadaan papan data/bagan struktur organisasi perangkat daerah

10 Program mengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat 11 Program penataan peraturan perundang-undangan

1 Pembentukan panitia rencana aksi nasional hak azasi manusia

1 Penyusunan rancangan peraturan daerah

2 Advokasi bantuan hukum

3 Pembentukan Kadarkum

Sekretariat DPRD 12 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Input: Output: Outcome: Input: Output:

Dana Pembahasan PERDA Peningkatan Peraturan Daerah Dana Hearing/dialog

Rupiah Tahun persentase Rupiah Tahun

89.752.3001 80 208.725.000,1

89.752.3001 80 208.725.000,1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/

Lampiran PPK Hal. 5

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 tokoh agama Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya koordinasi pembangunan daerah SATUAN 5 persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 80 REALISASI

7 80

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00

3 Rapat-rapat Paripurna

Input: Output: Outcome:

Dana Rapat-rapat paripurna Peningkatan kualitas LKPJ dan APBD Dana Terlaksananya kegiatan reses Kunjungan reses Dana Terlaksananya kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Dana Seminar dan study banding DPRD Meningkatnya kapasiats pimpinan dan anggota DPRD Dana Rapat evaluasi program Tersusunnya program kerja DPRD Dana Pelaksanaan legislasi PERDA Peningkatan mutu PERDA Dana Pelaksanaan disiplin DPRD

Rupiah Tahun persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase

359,574,000 1 80 1,344,142,800 1 80 119,193,600 1 80 577,144,700 1 80 168,864,400 1 80 210,354,500 1 80 21,631,200 1

265,435,500 1 80 1,238,027,500 1 80 119,193,600 1 80 576,125,000 1 80 168,864,400 1 80 210,354,500 1 80 21,631,200 1

73,82 100.00 100.00 92,11 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,82 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4 Kegiatan Reses

Input: Output: Outcome:

5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Input: Output: Outcome:

6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Input: Output: Outcome:

7 Rapat evaluasi kegiatan DPRD tahun 2009 dan penyusunan program TA.2010

Input: Output: Outcome:

8 Kegiatan badan legislasi

Input: Output: Outcome:

9 Kegiatan badan kehormatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Input: Output:

Lampiran PPK Hal. 6

KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN 3 1 Penyusunan Standar satuan harga Input: Output: 2 Penataan administrasi pengelola daftar gaji Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Dana Stndar harga daerah Meningkatnya pengelolaan teknis keuangan daerah Dana Pengelolaan daftar gaji Tersusunnya daftar gaji pegawai daerah Dana Bimbingan teknis Meningkatnya pengetahuan akuntansi Dana Pengelolaan dan pendataan objek PBB Tersusunnya data-data objek PBB Dana Sosialisasi SAP Meningkatnya pengetahuan akuntansi Dana Sosialisasi SAP Meningkatnya pengetahuan akuntansi Dana Lakip Meningkatnya pelaksanaan kinerja Dana RAPBD 2011 Tersusunnya rencana anggaran belanja Dana INDIKATOR KINERJA 4 SATUAN 5 Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 23,718,200 1 100 185,554,000 1 100 87,689,600 1 100 408,831,750 1 100 36,687,800 1 100 6,975,000 1 100 6,975,000 1 100 219,306,200 1 100 200,958,200 REALISASI

1 2 13 Keuangan dan Aset Daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

7 23,718,200 1 100 169,624,500 1 100 87,639,100 1 100 199,125,000 1 100 36,687,800 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198,333,200

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00 100.00 100.00 91,42 100.00 100.00 99,94 100.00 100.00 48,71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,69

14 Program akuntabilitasi pendapatan daerah

1 Bimbingan teknis sistem akuntansi

2 Pengelolaan dan pendataan objek dan subjek Pajak bumi dan bangunan

3 Sosialisasi implementasi standar akuntansi keuangan daerah

15 Program akuntabilitasi barang milik daerah

1 Penyusunan rencanaan kerja

2 Penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja

16 Program perumusan kebijakan pengelola keuangan daerah

1 Penyusunan rancangan APBD tahun 2011 daerah

2 Penyusunan rancangan perubahan APBD

Lampiran PPK Hal. 7

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 tahun 2010 Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 PAPBD 2010 Tersusunnya rencana perubahan anggaran Dana Penjabaran APBD 2011 Tersusunnya penjabaran anggaran belanja Dana Penjabaran PAPBD 2011 Tersusunnya rencana anggaran belanja Dana Basis data pendapatan Meningkatnya pendapatan asli daerah Dana Kerja sama informasi keuangan Meningkatnya pengembangan info.keuangan Dana Penatausahaan pertanggungjawaban Meningkatnya pengelolaan keuangan Dana Laporan keuangan Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan Dana Sisitim informasi keuangan Meningkatnya penatusahaan keuangan daerah Dana Kode akuntansi Meningkatnya keseragaman pengkodean SATUAN 5 paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1 100 185,993,200 1 100 215,457,150 1 100 60,978,200 1 100 537,607,800 1 100 20,069,200 1 100 116,419,200 1 100 74,275,000 1 100 37,075,000 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100.00 1 100.00 100 0 0 0 214,207,150 1 100 57,302,000 1 100 524,038,800 1 100 20,069,200 1 100 116,419,200 1 100 74,275,000 1 100 37,075,000 1 100 0.00 0.00 0.00 99,42 100.00 100.00 93,97 100.00 100.00 97,48 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 Penyusunan rancangan penjabaran APBD tahun 2011 4 Penyusunan rancangan penjabaran PAPBD tahun 2011

17 Program penyajian informasi keuangan daerah

1 pengelolaan basis data pendapatan daerah

2 Kerja sama pendampingan pengembangan informasi keuangan

3 Penatausahaan penyampaian pertanggungjawaban keuangan

4 Pembuatan laporan keuangan pemerintah tahun 2009

5 Pembangunan sistem informasi keuangan daerah

6 Pembuatan kode akuntansi

Lampiran PPK Hal. 8

KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN 3 1 Pengelolaan basis data barang milik daerah INDIKATOR KINERJA 4 Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Dana Basis data barang milik daerah Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah Dana SAP daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Dana Laporan pertanggungjawaban Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan Dana Nomor kode barang Tersedianya kode barang milik daerah Dana Pengujian dokumen Tersedianya dokumen yang legal Dana Penatausahaan kas daerah Tersusunnya pertanggungjawaban keuangan Dana LPJU dan insentif Peningkatan tertib adm. pengelolaan keuangan Dana Sosialisasi BPHTB Peningkatan tertib adm. pengelolaan keuangan Dana Pengawasan Terlaksananya pengawasan kinerja SKPD SATUAN 5 Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket pesentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah bulan persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 39,493,200 1 100 82,338,200 1 100 84,416,800 1 100 45,349,300 1 100 131,328,300 1 100 150,731,200 1 100 490,000,000 1 100 47,987,800 1 100 379,146,500 12 90

1 2 18 Program penigkatan akuntabilitas kinerja

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 39,493,200 100.00 1.00 1 100.00 100 82,338,200 1 100 84,416,800 1 100 45,349,300 1 100 131,288,300 1 100 147,881,200 1 100 382,409,385 1 100 47,987,800 1 100 346,446,500 12 90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,97 100.00 100.00 98,11 100.00 100.00 78,04 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 91,38 100.00 100.00

19 Program penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 20 Program penyajian informasi keuangan daerah

1 Penyusunan standar akuntansi pemerintah daerah 1 Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

21 Program peningkatan dan pengembangan tata barang milik daerah 22 Program peningkatan dan tata kelola perbendaharaan daerah

1 Penetapan nomor kode lokasi dan kode barang milik daerah

1 Pengujian legalitas dokumen perbendaharaan

2 Penatausahaan kas daerah

23 Program peningkatan dan tata kelola perbendaharaan daerah

1 Penyediaan biaya LPJU dan insentif pemungutan

2 Sosialisasi BPHTB berdasarkan UU nomor 28 tahun2010 Inspektorat 24 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Lampiran PPK Hal. 9

KEGIATAN NO 1 kebijakan KDH 2 Inventarisasi temuan pengawasan Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Dana Temuan pengawasan Terlaksananya pengawasan kinerja SKPD Dana Evaluasi Lakip SKPD Terlaksananya evaluasi Lakip SKPD Dana Lakip Kabupaten Terlaksananya evaluasi Lakip Kabupaten Dana Inpres No.5 Tahun 2004 Terlaksananya Inpres No.5 Tahun 2004 Dana Laporan keuangan Terlaksananya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dana Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Meningkatnya SDM Pemeriksa Rupiah persentase persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase 24,350,000 90 90 11,797,100 1 90 24,635,950 1 90 62,990,000 1 90 13,275,000 1 100 57,500,000 1 90 23,715,000 90 90 11,797,100 1 90 24,635,950 1 90 62,410,000 1 90 13,275,000 1 100 57,260,000 1 90 PROGRAM URAIAN 3 INDIKATOR KINERJA 4 SATUAN 5 RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 97,40 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,08 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,58 100.00 100.00

3 Evaluasi lakip SKPD

4 Penyusunan Lakip Kabupaten

5 Koordinasi, monitoring, evaluasi Inpres N0.5 Tahun 2004

6 Reviu atas laporan keuangan

25 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 26 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Unit pengeduan masyarakat Meningkatnya penyelesaian kasus dimasyarakat Dana Penanganan kasus Meningkatnya penyelesaian kasus dilingkungan Pemerintah daerah

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

25,000,000 1 90 43,135,000 1 90

24,920,000 1 90 43,135,000 1 90

99,68 100.00 100.00 68.00 100.00 100.00

2 Penanganan kasus pengendalian dilingkungan pemerintah daerah

Badan Pelayanan Perizinan

Lampiran PPK Hal. 10

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 1 Identifikasi objek perijinan Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Data objek perijinan Peningkatan data objek perijinan daerah Dana Operasional tim pelayanan perijinan Peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dana Data objek perijinan Peningkatan data objek perijinan daerah Dana PNS Terisinya formasi yang lowong di SKPD Dana Tertatanya sistem administrasi pangkat otomatis PNS Meningkatkan kelancaran proses kenaikan pangkat Dana Tersedianya dana untuk tugas belajar Prestasi kerja PNS Dana Penempatan CPNSD Meningkatnya pemerataan pegawai didaerah Dana Analisa penempatan pegawai Ditempatkannya pegawai sesuai kebutuhan Dana SATUAN 5 Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah paket persentase Rupiah RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 72,802,200 1 80 171,135,000 1 80 174,593,600 1 80 1,244,504,430 90 80 116,031,750 90 80 221,000,000 90 80 96,034,350 90 80 105,097,100 1 70 32,296,200 REALISASI

2 Terpadu 27 Program peningkatan potensi pelayanan perijinan

7 68,277,200 1 80 116,385,000 1 80 136,187,000 1 80 815,836,280 90 80 115,502,250 90 80 221,000,000 90 80 93,934,350 90 80 101,477,100 1 70 30,296,150

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 93,78 100.00 100.00 68.00 100.00 100.00 78.00 100.00 100.00 65.55 100.00 100.00 99.54 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97,81 100.00 100.00 96.55 100.00 100.00 93.80

2 Operasional tim pelayanan perijinan

3 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pelayanan perijinan Badan Kepegawaian Daerah 28 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Seleksi penerimaan calon PNS

2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

3 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

4 Penempatan CPNSD

5 Pemberdayaan BAPERJAKAT

6 Penyelenggara sumpah dan pelantikan pejabat

Lampiran PPK Hal. 11

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 stuktural Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Pelantikan pejabat Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dana Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya pelaksanaan tupoksi Dana Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya pelaksanaan tupoksi Dana Diklat Meningkatnya pelaksanaan tupoksi SATUAN 5 persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 90 80 106,880,000 90 80 92,651,400 1 80 141,004,950 1 80

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 90 100.00 80 100.00 45,695,000 90 80 64,251,400 1 80 9,265,000 1 80 42,75 100.00 100.00 69,34 100.00 100.00 6,57 100.00 100.00

7 Pendidikan dan pelatihan struktural PNS didaerah

8 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi bendaharawan daerah 9 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi pengelola dan penatusahaan keuangan daerah Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 29 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pengendalian keamanan lingkungan

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Penyediaan tenaga Hansip/Linmas Meningkatnya kesiagaan terhadap ancaman bencana Dana Terlaksananya Koodinasi Pengawasan pengendalian Meningkatnya Pengawasan pengendalian kegiatan Dana Penyuluhan terlaksana Meningkatnya kesadaran generasi muda Dana Sosialisasi dan pemetaan terlaksana Kesiapsiagaan masyarakat meningkat

Rupiah orang orang Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

933,282,500 445 445 132,420,000 1 80 202,785,000 1 90 103,720,000 1 90

887,682,500 445 445 132,420,000 1 80 171,514,750 1 90 83,420,000 1 90

95,11 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 85,58 100.00 100.00 80,43 100.00 100.00

30 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 31 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 32 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Kesatuan Polisi Pamong Praja 33 Program peningkatan keamanan

1 Koordinasi Kominda

1 Penyuluhan terhadap generasi muda

1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

1 Kegiatan Pelatiahn Pengendalian keamanan dan

Input:

Dana

Rupiah

380,250,000

380,250,000

100.00

Lampiran PPK Hal. 12

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 kenyamanan lingkungan Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Penyediaan tenaga Satpol PP Meningkatnya kesiagaan terhadap ancaman bencana Dana Kerja sama aparat keamanan Meningkatnya kerjasama dan keamanan Dana Pengamanan Meningkatnya keamanan pada hari-hari besar Dana Penyuluhan Meningkatnya kesadaran generasi muda akan bahaya miniman keras dan narkoba 2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya prostitusi Input: Output: Outcome: Dinas Perhubungan dan 36 Telekomunikasi Program peningkatan kapasitas sumber daya 37 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 38 Program peningkatan pelayanan angkutan Dana Penyuluhan Menurunnya angka prostitusi dan maksiat persentase Rupiah paket persentase 90 16,443,000 1 90 SATUAN 5 paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1 80 32,009,550 1 80 31,783,700 1 80 16,420,050 1

2 dan kenyamanan lingkungan

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100.00 1 100.00 80 32,009,550 1 80 31,748,700 1 80 16,420,050 1 90 16,443,000 1 90 100.00 100.00 100.00 99,89 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

34 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

2 Pengamanan hari-hari besar

35 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

1 Pendidikan pelatihan formal

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya kapasitas aparatur Dana Rehabilitasi warning light Meningkatnya keamanan dijalan raya Dana Pengendalian disiplin angkutan umum Meningkatnya disiplin angkutan umum

Rupiah orang persentase Rupiah paket persentase Rupiah Hari persentase

30,600,000 3 80 48,023,050 1 80 19,250,000 121 80

30,600,000 3 80 48,023,000 1 80 19,250,000 121 80

100.00 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 Rehabilitasi/pemeliharaan Warning light umum dijalan raya

1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Lampiran PPK Hal. 13

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 2 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan INDIKATOR KINERJA 4 Dana Sosialisasi Meningkatnya pengetahuan lalu lintas Dana Pengembangan angkutan bus sekolah Meningkatnya pelayanan bus sekolah Dana Halte dan terminal Meningkatnya prasarana LLAJ Dana Rambu-rambu lalu lintas Meningkatnya prasarana LLAJ Dana Rambu penunjuk jalan Meningkatnya prasarana LLAJ Dana RaPengamanan arus lalu lintas Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas Dana RaPengamanan arus lalu lintas Meningkatnya kelancaran arus lalu lintas Dana Pengaturan arus lalu lintas jalan raya Meningkatnya kelancaran lalu lintas pada hari pekan SATUAN 5 Rupiah Kegiatan persentase Rupiah unit persentase Rupiah unit persentase Rupiah Unit persentase Rupiah Unit persentase Rupiah Hari persentase rupiah Hari persentase Rupiah Hari persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 30,018,000 8 80 64,007,800 2 80 49,150,000 1 80 49,152,000 48 80 99,349,259 2 80 52,570,000 362 80 41,031,500 28 80 85,020,000 270 80

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 30,018,000 100.00 8 100.00 80 100.00 60.736.420 2 80 49,000,000 1 80 49,000,000 48 80 99,349,259 2 80 52,570,000 362 80 41,031,500 28 80 85,020,000 270 80 94,89 100.00 100.00 99,69 100.00 100.00 99,69 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan bus sekolah

39 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 40 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1 Pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

2 Pengadaan rambu-rambu penunjuk jalan

3 Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas PATWAL PAM kegiatan Bupati

4 Pengeturan lalu lintas pada hari raya nasional, lebaran, tahun baru dan insiden

5 Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas pada hari pekan

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Lampiran PPK Hal. 14

KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN 3 1 Penyusunan data base tenaga kerja INDIKATOR KINERJA 4 Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Dana Data base Meningkatnya data ketenagakerjaan Dana Fasilitasi penyelesaian perselisihan industrial Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Dana Sosialisasi peraturan Meningkatnya pengetahuan peraturan tentang ketenagakerjaa Dana Upahminimum kabupaten Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja Dana Pelaksanaan bulan K-3 Meningkatnya perlindungan tenaga kerja Dana Survey lokasi transmigrasi Meningkatnya lapangan kerja baru Dana Pendidikan dan pelatihan Meningkatnya keterampilan eks penyandang Dana Pemantauan Peningkatan tepat guna dana UMKM Dana SATUAN 5 Rupiah Paket Persentase Rupiah paket persentase Rupiah kali persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 75,250,000 1 80 30,000,000 1 80 35,000,000 1 80 65,000,000 1 80 10,000,000 1 80 30,000,000 1 80 40,000,000 1 80 49,960,800 1 80 34,324,200

1 2 41 Program penigkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 75,250,000 100.00 1 100.00 80 100.00 30,000,000 1 80 35,000,000 1 80 65,000,000 1 80 10,000,000 1 80 28,786,000 1 80 40,000,000 1 80 49,010,800 1 80 34,324,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95,95 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98,09 100.00 100.00 100.00

42 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

1 Faslitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

3 Penetapan upah minimum Kab.PALUTA

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input:

4 Pelaksanaan bulan K-3 tahun 2010

43 Program pengembangan wilayah transmigrasi

1 Survey persiapan lokasi transmigrasi

44 Program pembinaan penyandang penyakit sosial Dinas Koperasi dan UKM 45 Program pengembangan industri sistem pendukung usaha bagi UMKM 46 Program peningkatan kualitas

1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

1 Sosilaisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Lampiran PPK Hal. 15

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Output: Outcome: 2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Sosialisasi Peningkatan pemahaman perkoperasian Dana Pengembangan jaringan usaha koperasi Meningkatnya daya saing industri kecil Dana Bantuan dana Meningkatnya pengembangan industri kecil Dana Data base Meningkatnya data dan informasi perkoperasian SATUAN 5 paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1 80 34,927,200 1 80 238,000,000 1 80 24,743,150 1 80

2 kelembagaan koperasi

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 1 100.00 80 100.00 33,233,200 1 80 0 0 0 24,743,150 1 80 95,15 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00

3 Bantuan subsidi kepada koperasi

4 Pengembangan data base koperasi dan UMKM

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 47 Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat pedesaan 1 Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan teknologi tepat guna Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Dana Pemanfaatan teknologi tepat guna Meningkatnya pengetahuan masyarakat Dana Pembangunan desa tertinggal Menurunnya angka kemiskinan desa tertinggal Dana Monitoring, evaluasi dan analisa data Meningkatnya pelaksanaan kegiatan/program Dana Desa/kelurahan mandiri Kemandirian masyarakat dalam membangun Dana Pengawasan PNPM mandiri Rupiah paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket Desa Rupiah Paket 583,146,300 1 100 400,000,000 1 100 34,223,400 1 100 87,250,000 1 16 353,000,000 1 582,238,500 1 100 400,000,000 1 100 32,223,400 1 100 87,250,000 1 16 352,992,200 1 99,84 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94,16 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,99 100.00

2 Pembangunan desa tertinggal dalam upaya penanggulangan kemiskinan

48 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 Perlombaan desa/kelurahan

3 Pembinaan administrasi proyek PNPM mandiri pedesaan

Lampiran PPK Hal. 16

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: 4 Pembinaan keuangan desa Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Pelaksanaan dilapangan terkoordinasi Dana Pembinaan Pelaksanaan dilapangan terkoordinasi Dana Penataan lembaga adat Peningkatan peran lembaga adat Dana Pemilihan Kepala desa Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa SATUAN 5 persentase Rupiah Paket persentase Rupiah bulan persentase Rupiah Paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 100 50,147,500 1 100 280,000,000 12 100 818,718,800 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100.00 100 50,147,500 1 100 280,000,000 12 100 814,103,750 1 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,44 100.00 100.00

5 Pembinaan/penataan lembaga adat

49 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1 Pelaksanaan pemilihan kepala desa

2 Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan ststud dsa menjadi kelurahan

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Desa/kelurahan baru Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa Dana Pelatihan Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa Dana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa Dana Pelatihan Meningkatnya kemampuan perangkat desa Dana Pembinaan desa/kelurahan Meningkatnya kemampuan desa/ kelurahan

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

144,360,250 1 100 94,300,200 1 100 100,000,000 1 100 122,353,400 1 100 127,171,050 1 100

144,352,450 1 100 94,225,200 1 100 98,500,000 1 100 122,338,400 1 100 125,446,150 1 100

99,99 100.00 100.00 99,95 100.00 100.00 98,50 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 98,64 100.00 100.00

3 Pelaksanaan pelatihan pembuatan peraturan desa

4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengentasan kemiskinan

5 Pelaksanaan pelatihan perangkat desa

50 Program peningkatan peran perempuan dipedesaan

1 Pembinaan desa/ kelurahan

Lampiran PPK Hal. 17

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 INDIKATOR KINERJA 4 SATUAN 5 RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura 51 Program peningkatan kesejahteraan petani

1 Operasional unit pelayanan alsintan

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Operasional unit alsintan Meningkatnya pelayanan kepada petani Dana Pendampingan PUAP Meningkatnya usaha dibidang agribisnis Dana Monitoring sistem informasi pasar Terhimpunnya data informasi pasar pertanian

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

75,000,000 1 80 100,000,000 1 80 40,000,000 1 80

73,900,000 1 80 91,534,800 1 80 40,000,000 1 80

98,53 100.00 100.00 91,53 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Pendampingan PUAP (prog. Usaha agribisnis)

52 Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /perkebunan

1 Monitoring sistem informasi pasar

2 Rehab jalan produksi pertanian

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output:

Dana Rehab jalan produksi pertanian Meningkatnya keadaan jalan produksi pertanian Dana Sarana dan prasarana teknologi pertanian Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian Dana Perkebunan Meningkatnya perkebunan tepat guna Dana Pembinaan petani pemakai air Meningkatnya pembinaan petani Dana Monitoring organisme pengganngu tanaman

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket

2,245,456,174 1 80 270,000,000 1 100 360,534,626 1 100 45,000,000 1 100 100,000,000 1

2,133,705,500 1 80 268,474,750 1 100 341,078,500 1 100 44,998,000 1 100 98,605,000 1

95,02 100.00 100.00 99,45 100.00 100.00 94,60 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 98,61 100.00

53 Program peningk. penerapan teknologi pertanian/perkebunan

1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian 2 Perkebunan tepat guna

54 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

1 Pembinaan perkumpulan petani pemakai air

55 Program perumusan kebijakan pertanian

1 Monitoring dan pengendalian organisme pengganggu tanaman

Lampiran PPK Hal. 18

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Menurunnya jumlah organisme pengganggu tanaman SATUAN 5 persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 100 REALISASI

7 100

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00

Dinas Peternakan dan Perikanan 56 Program pengembangan budidaya perikanan

1 Pengembangan bibit ikan unggul

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Bahan dan perlengkapannya Meningkatnya jumlah perikanan Dana Rehabilitasi kolam ikan, saluran, bibit ikan Berfungsinya kolam ikan yang bocor Dana Komputer note book, proyektor, kamera, handycam, sound system Meningkatnya sarana penyuluh perikanan

Rupiah paket persentase Rupiah paket paket Rupiah paket paket

232,347,700 1 80 1,431,114,800 1 1 178,185,200 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55 Program pengembangan budi daya perikanan

1 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan bantuan

56 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

1 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 57 Program peningkatan ketahanan pangan

1 Penanganan daerah rawan pangan

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Bantuan desa gema pangan Meningkatnya ketahan pangan Dana Data base Meningkatnya data base produksi pangan Dana Sistem kewaspadaan pangan dan gizi Meningkatnya ketahanan pangan Dana Pelatihan tenaga penyuluh Meningkatnya kemampuan tenaga penyuluh

Rupiah Poktan Poktan Rupiah Paket Buku Rupiah Bulan Bulan Rupiah paket Orang

40,740,000 10 10 58,340,000 1 1 30,000,000 4 4 31,713,450 1 140

40,740,000 10 10 58,340,000 1 1 30,000,000 4 4 30,623,450 1 140

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96,6 100.00 100.00

2 Penyusunan data base produksi pangan

3 Pemberdayaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

58 Program pemberdayaan penyuluh pertanian

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian

Lampiran PPK Hal. 19

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan tepat guna Dinas Kehutanan dan Perkebunan 59 Program peningkatan kesejahteraan petani Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Dana Kesejahteraan tenaga penyuluh Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh Dana Sosialisasi pengendalian OPT Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna Dana Sosialisasi peraturan izin usaha Meningkatnya pengembangan tanaman tumpang sari semusim dan ternak Dana Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan usaha perkebunan Dana Dana pendamping peningkatan produksi pertanian Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan Dana Sosilaisasi budi daya tanaman karet, klp.sawit Meningkatnya budi daya tanaman karet dan sawit Dana Perencanaan pengembangan hutan Meningkatnya pengembangan hutan Dana Peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan/ lahan Meningkatnya peran masyarakat merehabilitasi hutan dan lahan INDIKATOR KINERJA 4 SATUAN 5 Rupiah paket Orang Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 49,111,250 1 140 75,000,000 1 80 220,000,000 1 80 125,000,000 1 80 149.972.600 1 80 40,000,000 1 80 129.514.850 1 80 40.803.100 1 80 REALISASI

7 49,111,250 1 140 75,000,000 1 80 219,999,200 1 80 125,000,000 1 80 149.972.600 1 80 40,000,000 1 80 129.514.850 1 80 40.803.100 1 80

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1 Sosialisasi pengendalian dan monitoring OPT

2 Sosialisasi pengembangan tumpang sari tanaman semusim dan ternak

60 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan usaha perkebunan Kabupaten Padang Lawas Utara

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

2 Dana pendamping peningkatan produksi pertanian /perkebunan

3 Sosialisasi budi daya tanaman karet, kelapa sawit dan pertumbuhan penan

61 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

1 Perencanaan dan pengembangan hutan masyarakat

62 Program rehabilitasi hutan dan lahan

1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan dan lahan

Lampiran PPK Hal. 20

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 1 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturanperaturan daerah mengenai pengelolaan industri Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Pegawasan dan penertiban PERDA industri hutan Meningkatnya pelaksanaan PERDA industri hutan SATUAN 5 Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 69,786,050 1 80 REALISASI

7 69,786,050 1 80

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00 100.00 100.00

63 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 64 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

1 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Pengukuran, standarisasi dan pengujian Peningkatan mutu produk industri Dana Fasilitas kerja sama Peningkatan mutu produk industri Dana Sistem jaringan informasi Meningkatnya jumlah dan mutu perdagangan

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

56,036,650 1 100 235,306,700 1 100 38,265,000 1 100

56,036,650 1 100 235,306,700 1 100 38,265,000 1 100

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

65 Program pengembangan industri kecil dan menengah

1 Fasilitas kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan dekranasda

66 Program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam negeri

1 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

67 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

1 Pengadaan ATMB

Input: Output: Outcome:

Dana Pengadaan ATBM Peningkatan mutu produk industri

Rupiah paket persentase

56,612,400 1 100

56,612,400 1 100

100.00 100.00 100.00

Kantor lingkungan Hidup 68 Program Pengendalian dan perusakan ling. Hidup

1 Pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output:

Dana Pengawasan pencemaran Berkurangnya tingkat polusi dan pencemaran Dana Koordinasi penertiban pertambangan Meningkatnya ketertiban tentang pertambangan Dana Pengendlian pemanfaatan SDA

Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket

63,030,500 1 100 19,080,000 1 100 420,849,000 1

63,030,500 1 100 19,080,000 1 100 419,000,000 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,56 100.00

2 Koodinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI)

69 Program perlindungan Konservasi SDA

1 Pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan SDA

Lampiran PPK Hal. 21

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: 2 Taman hijau bantaran sungai Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya pemanfaatan SDA Dana Tama hijau Meningkatnya pemanfaatan bantaran sungai Dana Pengujian tingkat polusi Berkurangnya tingkat polusi SATUAN 5 Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 100 278,861,000 1 100 33,600,000 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100 100.00 278,000,000 1 100 33,600,000 1 100 99,69 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

70 Program peningkatan pengendalian polusi

1 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pasar 71 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Dinas Pekerjaan Umum 72 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pelayanan persampahan dan kebersihan pasar pemerintah

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output:

Dana Pelayanan sampah dan kebersihan pasar Peningkatan kebersihan lingkungan Dana Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur pegawai Dana Alat berat Meningkatnya alat pembangunan Dana Terbangunnya jalan kabupaten Meningkatnya jumlah ruas jalan kabupaten Dana Terbangunnya jembatan pada ruas jalan kabupaten Meningkatnya jembatan pada ruas jalan kabupaten Dana Perbaikan jalan kabupaten

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

622,220,000 1 100 4,360,422,560 1 100

622,220,000 1 100 4,142,401,432 1 100

100.00 100.00 100.00 95.00 100.00 100.00 99,66 100.00 100.00 95,52 100.00 100.00 96,64 100.00 100.00 94,89 100.00

1 Pembangunan gedung kantor

73 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1 Pengadaan alat-alat berat

Rupiah 10,945,180,000 10,907,899,500 paket 10 10 100 100 persentase Rupiah Ruas persentase Rupiah unit persentase Rupiah ruas 7,840,000,000 41 100 1,900,000,000 10 100 9,165,000,000 322 7,489,027,700 41 100 1,836,124,000 10 100 8,696,508,000 322

74 Program pembangunan jalan dan jembatan

1 Pembangunan jalan

2 Pembangunan jembatan

75 Program rehabilitasi pemeliharaan jalan jembatan

1 Rencana rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Lampiran PPK Hal. 22

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: 2 Rencana rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya kualitas kondisi jalan kabupaten Dana Perbaikan jembatan Meningkatnya kondisi jembatan jalan kabupaten Dana Pembangunan jaringan air minum Terpenuhinya kebutuhan air minum daerah Dana Pemeliharaan irigasi Meningkatnya kondisi jaringan irigasi Dana Konsturksi bendungan Meningkatnya jumlah konstuksi bendungan Dana Konsturksi jaringan air minum Meningkatnya jumlah konstuksi jaringan air bersih Dana Pembangunan jaringan air minum/ air limbah Meningkatnya penanganan air limbah Dana Konstruksi bangunan pasar Meningkatnya kondisi pasar pedesaan Dana Pembangunan rumah ibadah Meningkatnya aktifitas keagamaan Dana SATUAN 5 persentase Rupiah unit persentase Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah Paket persentase Rupiah RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 100 900,000,000 140 80 400,000,000 1 100 250,000,000 1 100 2,032,730,000 1 100 1,901,310,000 1 100 536,470,000 1 100 19,942,200 1 100 9,200,000,000 1 100 300,000,000

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100 100.00 858,728,500 140 80 398,035,000 1 100 239,860,750 1 100 1,958,224,650 1 100 1,796,997,200 1 100 536,470,000 1 100 12,467,200 1 100 9,200,000,000 1 100 298,500,000 95,41 100.00 100.00 99,51 100.00 98.02 95,94 100.00 100.00 96,33 100.00 100.00 94,51 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 62,52 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,50

76 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya

1 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

3 Pengadaan konstruksi bendungan

4 Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

77 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1 Pengadaan konstruksi jaringan air minum/air limbah

2 Pengadaan konstruksi pembelian bangunan pasar

78 Program pembangunan rumah ibadah, tempat sosial, rumah jompo dan fasilitas umum

1 Pebangunankonstruksi rumah ibadah

2 Pembangunan bangunan bersejarah

Lampiran PPK Hal. 23

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Output: Outcome: 3 Pembangunan gedung sekolah Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Pembangunan bangunan bersejarah Terpeliharanya bangunan bersejarah daerah Dana Gedung sekolah Meningkatnya jumlah gedung sekolah sangat esensial SATUAN 5 Paket persentase Rupiah Paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1 100 2,360,000,000 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100.00 1 100 100.00 2,272,226,750 1 100 96,28 100.00 100.00

Dinas Kesehatan dan Sosial 79 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Input: Output: Outcome:

Dana Obat-obatan Terpenuhinya Kebutuhan obat esensial dan sangat esensial Dana Obat-obatan Terpenuhinya pendistribuasian obat Dana Data kebutuhan obat Teranalisanya daftar kebutuhan obat Dana Pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin Dana Pelayanan kesehatan masyarakat Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat didesa terpencil Dana Surveiliance gizi Meningkatnya gizi balita dan batita

Rupiah Pkm Pkm

977,381,822 12 12

973,499,235 12 12

99.00 100.00 100.00

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Rupiah Pkm Pkm Rupiah Tahun Tahun Rupiah Tahun Tahun Rupiah Persentase Persentase Rupiah Persentase Persentase

300,000,000 12 12 33,742,200 1 1 150,000,000 1 1 130,000,000 23 10 118,300,000 90 80

299,999,469 12 12 33,582,200 1 1 0 0 0 128,500,000 23 10 0 0 0

99.00 100.00 100.00 99.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 98.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

3 Peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan kesehatan

80 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

3 Perbaikan gizi masyarakat

Input: Output: Outcome:

Lampiran PPK Hal. 24

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 4 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Pola hidup sehat Meningkatnya kesehatan masyarakat Dana Operasional posyandu dan dan sehat didesa Meningkatnya kesehatan masyarakat miskin Dana Penyuluhan tentang lingkungan sehat Meningkatnya pola hidup bersih masyarakat Dana Pengawasan obat dan makanan Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanan dan minuman Dana Penyuluhan PHBS Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat Dana Penyuluhan kesehatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat Dana Peta rawan gizi Adanya peta rawan gizi Dana Pemberian makanan tambahan bagi bayi/balita Meningkatnya kesehatan bayi dan balita SATUAN 5 Rupiah Persentase Persentase Rupiah Tahun Tahun Rupiah Persentase Persentase Rupiah Tahun Tahun Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah set set Rupiah persentase persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 86,360,000 25 10 95,970,000 1 1 29,600,000 60 25 24,455,000 1 1 60,000,000 90 80 38,800,000 90 80 7,900,000 1 1 80,000,000 60 60 REALISASI

7 85,778,000 25 10 95,970,000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,760,000 90 80 0 0 0 79,060,000 60 60

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 98.00 100.00 100.00

5 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

6 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

81 Program pengawasan obat dan makanan

1 Peningkatan keamanan pangan dan bahan berbahaya

82 Program kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Input: Output: Outcome:

2 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

83 Program Perbaikan gizi masyarakat

1 Penyuluhan peta informasi masyarakat kurang gizi

2 Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Lampiran PPK Hal. 25

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 3 Penanggulangan KEP, anemia, zat besi, gaky, kekuranangan vit.A dan kekukrangan gizi lain Input: Output: Outcome: 4 Peningkatan gizi lebih Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Pemberian vit.A bagi bayi/balita serta Fe untuk ibu hamil Meningkatnya kesehatan bayi dan balita Dana Petlomba balita sehat Terselenggaranya lomba balita sehat Dana Data hidup sehat dan sumber air minum sehat Tersedianya data lingkungan sehat Dana Tenaga penyuluh yang handal Meningkatnya pengetahuan masyarakat Dana Sosialisasi lingkungan sehat Meningkatnya pengetahuan masyarakat SATUAN 5 Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah Pkm Pkm Rupiah persentase persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 30,000,000 15 20 36,000,000 60 50 29,880,000 100 80 29,600,000 12 12 29,600,000 100 80 REALISASI

7 29,980,000 15 20 36,000,000 60 50 29,880,000 100 80 29,436,100 12 12 0 0 0

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00

84 Program pengembangan lingkungan sehat

1 Pengkajian lingkungan sehat

2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

3 Sosilaisasi kebijakan lingkungan sehat

85 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output:

Dana Penyemprotan nyamuk cikungunya dan BDB Menurunnya penderita cikungunya dan BDB Dana Penyemprotan nyamuk cikungunya dan BDB Terberantasnya vektor penyakit cikungunya/BDB Dana Pelaksanaan BIAS

Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah Sekolah

19,998,000 50 80 32,250,000 80 80 116,764,400 231

19,998,000 50 80 32,250,000 80 80 116,764,400 231

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Pengadaan alat-alat fogging dan bahannya

3 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Lampiran PPK Hal. 26

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya cakupan imunisasi pada anak sekolah dasar Dana Pemberantasan penyakit TB paru Menurunnya angka penderita TB paru Dana Sosilaisasi petugas AIDS Meningkatnya pengetahuan petugas tentang penyakit AIDS Dana Pemusnahan sumber penyakit cikungunya & BDB Menurunnya angka penderita TB paru Dana Imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan Meningkatnya cakupan imunisasi dasar Dana Pencegahan terjadiny a wabah Meningkatnya pengetahuan petugas surveliance dipuskesmas Dana Penyuluhan tentang PMKS Meningkatnya pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS dan narkoba Dana Tersedianya profil dinas kesehatan Terpenuhinya profil dinas kesehatan SATUAN 5 sekolah Rupiah persentase persentase Rupiah Pkm Pkm Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah Pkm Pkm Rupiah persentase persentase Rupiah Paket Paket RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 231 229,627,400 85 75 33,225,400 12 12 43,787,300 90 70 145,509,300 90 75 24,075,900 12 12 23,486,000 60 80 58,844,800 1 1 REALISASI

7 231 216,277,400 85 75 23,925,400 12 12 5,784,900 90 70 118,359,300 90 75 19,675,900 12 12 19,786,000 60 80 58,823,350 1 1

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 100.00 94.00 100.00 100.00 72.00 100.00 100.00 13.00 100.00 100.00 81.00 100.00 100.00 81.00 100.00 100.00 84.00 100.00 100.00 99.00 100.00 100.00

4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyhakit menular

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

5 Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik

6 Pemusnahan/ karantina sumber penyebab penyakit menular

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

7 Peningkatan imunisasi

8 Peningkatan surveliance epidemiologi dan penanggulangan wabah

9 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dab=n

Input: Output: Outcome:

86 Program standarisasi pelayanan kesehatan

1 Penyusunan standar kesehatan

Input: Output: Outcome:

Lampiran PPK Hal. 27

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 2 Pembangunan dan pemutahiran data standar pelayanan kesehatan INDIKATOR KINERJA 4 Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Dana Data base dinas kesehatan sbg standar acuan Tersedianya data base sbg standar acuan Dana Monitoring program dan kegiatan Dapat dianalisanya, evaluasi program dan kegiatan serta rencana anggaran 2010 Dana Pelaksanaan operasi katarak Menurunnya angka penyakit katarak Dana Operasi sunat massal Terbantunya masyarakat miskin Dana Sosilaisasi penyakit cacingan Menurunnya angka penyakit cacingan Dana Alat kesehatan Tersedianya alat kesehatan SATUAN 5 Rupiah Paket paket Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 44,150,000 1 1 188,910,000 100 80 111,882,400 15 10 117,362,500 15 10 72,337,200 70 50 3,321,347,181 90 70

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 44,132,650 99.00 1 100.00 1 100.00 18,000,000 100 80 0 0 0 117,057,734 15 10 0 0 0 3,268,956,500 90 70 9.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 99.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 98.00 100.00 100.00

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

87 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1 Pelayanan operasi katarak

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

2 Pelayanan sunat massal

3 Penganggulangan penyakit cacingan

88 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana PKM/ PKM pembantu dan jaringannya

1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Alat kesehatan Tersedianya sarana dan prasarana pustu Dana Kenderaan roda empat Tersedianya sarana puskeling

Rupiah persentase persentase Rupiah unit unit

495,000,000 50 21 468,080,000 12 12

469,971,775 50 21 468,080,000 12 12

94.00 100.00 100.00 99.00 100.00 100.00

3 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

Lampiran PPK Hal. 28

KEGIATAN NO PROGRAM URAIAN 3 1 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita INDIKATOR KINERJA 4 Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Dana Penyuluhan kesehatan balita Meningkatnya pengetahuan kesehatan balita Dana Pertolongan kepada ibu hamil kurang mampu Meningkatnya angka keselamatan persalian Dana Keselamatan ibu melahirkan dan anak Meningkatnya cakupan K4 dan KN2 dan nifas SATUAN 5 Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase Rupiah persentase persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 19,280,000 65 53 93,940,300 10 5 35,140,300 90 85

1 2 89 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66,150,300 10 5 35,140,300 90 85 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

90 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluatga kurang mampu

91 Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak

1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kantor Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan 92 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

1 Pengembangnan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Input: Output: Outcome:

Dana Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pusat pelayan terpadu pemb. Perempuan Dana Pengetahuan gerakan sayang ibu Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gerakan sayang ibu Dana Sosialisasi UU nomor 23 tahun 2004 Tersosialisasinya UU nomor 23 tahun 2004 Dana Acara peringatan hari ibu Meningkatnya arti dan peran serta ibu Dana Mobil Tim KB keliling Meningkatnya pelayanan KB

Rupiah paket paket Rupiah paket Paket Rupiah paket paket Rupiah paket persentase Rupiah paket Paket

26,394,700 1 1 9,775,500 1 1 21,888,000 1 1 38,349,500 1 60 886,930,000 1 1

26,322,100 1 1 9,533,500 1 1 21,888,000 1 1 38,349,500 1 60 818,350,000 1 1

99,72 100.00 100.00 97,52 100.00 100.00

2 Fasilitasi gerakan sayang ibu (GSI)

Input: Output: Outcome:

93 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak 94 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 95 Program Keluarga Berencana

1 Sosilaisasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 1 Peringatan hari ibu

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92,27 100.00 100.00

1 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Lampiran PPK Hal. 29

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 2 Bulan bakti KB-kesehatan dan IBI Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: INDIKATOR KINERJA 4 Dana Terlasananya pelayanan KB-IBI-2010 Terselenggaranya bulan bakti KB-Kesehatan-IBI Dana Pelayanan KB kepada masyarakat Terselenggaranya TNI manunggal KB kesehatan Dana Acara hari keluarga nasional Terselenggaranya hari keluarga nasional Dana Dukungan kegiatan PKK KB Meningkatnya jumlah peserta KB baru Dana Pembinaan desa P2WKS Meningkatnya peranan dan pembina desa Dana Operasional petugas Terbayarnya biaya operasional PPKBD Dana Pembinaan PPKBD Terbinanya PPKBD Dana Pelaksanaan Kegiatan KB medis operasi Terlaksannya kegiatan KB medis operasi Dana Pelayanan penanggulangan masalah kesehatan SATUAN 5 Rupiah paket Paket Rupiah paket Paket Rupiah paket Paket Rupiah paket Paket Rupiah Desa Desa Rupiah orang orang Rupiah orang orang Rupiah orang orang Rupiah orang RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 20,514,100 1 1 29,211,800 1 1 48,708,800 1 1 38,662,800 1 1 17,057,400 3 3 139,680,000 388 388 78,112,000 388 388 81,056,400 100 100 1,054,640,000 1,400 REALISASI

7 20,442,000 1 1 29,171,100 1 1 48,705,750 1 1 38,649,100 1 1 17,055,250 3 3 139,680,000 388 388 78,109,000 388 388 80,998,800 100 100 1.033.560.000 1,400

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 8.00 99,65 100.00 100.00 99,86 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 99,96 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99,99 100.00 100.00 99,93 100.00 100.00 98.00 100.00

3 TNI Manunggal KB kesehatan

4 Hari keluarga nasional

5 Kesatuan gerak PKK KB kesehatan

6 Desa binaan

7 Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD)

8 Pembinaan petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) 96 Program pelayanan kontrasepsi 1 Pelayanan KB medis operasi

Rumah Sakit Umum Daerah 97 Program upaya kesehatan masyarakat 1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Lampiran PPK Hal. 30

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: 98 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasrana rumah sakit/R.S Jiwa/ R.S Paru-paru/ RS.mata 1 Pengembangan ruang rontgen Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya kesehatan hidup masyarakat Dana Pembangunan ruang rontgen Meningkatnya sarana dan prasarana rmh. sakit Dana alat-alat kesehatan Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit Dana Type rumah sakit Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit Dana obat-obatan Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit Dana Kegiatan pemeliharaan Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit Dana Pemeliharaan rumah sakit Meningkatnya sarana dan pelayanan rumah sakit Dana PAUD Meningkatnya penyelenggaraan PAUD Dana Pembangunan gedung dan kantor sekolah Meningkatnya jumlah gedung dan kantor sekolah Dana SATUAN 5 orang Rupiah paket Paket Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase Rupiah jenis persentase Rupiah jenis persentase Rupiah paket persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1,400 667,550,800 1 1 152,317,881 1 100 150,000,000 1 100 437,273,000 83 100 768,325,000 83 100 48,000,000 1 100 255,000,000 12 100 32,000,000 12 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 1,400 100.00 645,245,800 1 1 148,716,700 1 100 150,000,000 1 100 230,041,200 83 100 752,640,700 83 100 48,000,000 1 100 50,000,000 12 100 32,000,000 12 100 96,66 100.00 100.00 97,64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 52,61 100.00 100.00 97,96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19,6 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Pengadaan alat-alat rumah sakit

3 Pengembangan type rumah sakit

4 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

5 Pemeliharaan gedung kantor

6 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat R.S

Dinas Pendidikan 99 Program pendidikan anak usia dini (PAUD) 100 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

1 Pembangunan gedung sekolah

2 Pengadaan ruang SD, SMP, perpustakaan dan

18,858,000,000 14,546,927,000

77,1

Lampiran PPK Hal. 31

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 meubeulair Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Ruang SD,SMP Peningkatan ruang SD dan SMP Dana Jumlah siswa yang mengikuti UASBN Meningkatnya kualitas lulusan sekolah Dana Administrasi pembangunan Peningkatan kualitas pendidikan Dana Tersedianya dana bantuan Meningkatnya jumlah anak yang sekolah Dana Les sore Meningkatnya kemampuan anak sekolah Dana Jumlah siswa yang mengikuti UAS Meningkatnya jumlah kualitas dan lulusan sekolah Dana Jumlah siswa yang mengikuti UAN Meningkatnya kualitas dan jumlah lulusan sekolah Dana Peringatan hari aksara Meningkatnya kesadaran nasional Dana Peringatan hari guru nasional Meningkatnya kesadaran nasional SATUAN 5 Bulan Persentase Rupiah Paket Persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah Bulan Persentase Rupiah kali kali Rupiah kali kali RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 12 100 184,279,000 1 100 1,086,440,500 12 100 600,000,000 12 100 97,000,000 12 100 61,910,000 12 100 41,420,550 12 100 75,000,000 1 1 60,000,000 1 1

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 12 0.00 100 0.00 184,279,000 1 100 876,437,150 12 100 600,000,000 12 100 97,000,000 12 100 46,327,500 12 100 39,520,550 12 100 75,000,000 1 1 57,300,000 1 1 100.00 100.00 100.00 80,7 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74,8 100.00 100.00 95,4 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95,5 100.00 100.00

3 Pelaksanaan UASBN SD/MI.

4 Biaya Administrasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

101 Program Pendidikan Menengah.

1 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

102 Program pendidikan non formal

1 Les tambahan sore

2 Pelaksanaan UAS.

3 Pelaksanaan UAN

103 Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga kependidikan

1 Peringatan hari aksara nasional

2 Peringatan hari guru nasional

Lampiran PPK Hal. 32

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 3 Penyediaan tenaga pendidik INDIKATOR KINERJA 4 Dana Guru Peningkatan mutu pendidikan Dana Administrasi bos Peningkatan mutu pendidikan Dana Pelatihan pemuda Peningkatan kecakapan hidup pemuda Dana Paskibraka tingkat propinsi Meningkatnya kualitas dan kemampuan pelajar Dana Pembinaan cabang olah raga Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Dana Pembinaan cabang olah raga Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Dana Identifikasi bakat Meningkatnya pengasahan bakat dan potensi Dana Pembinaan cabang olah raga Meningkatnya prestasi olah raga Dana Pembinaan atlit berprestasi SATUAN 5 rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah Paket Persentase Rupiah Paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1,248,000,000 1 100 254,810,600 1 100 30,000,000 1 100 45,000,000 1 100 41,215,000 1 100 60,000,000 1 100 75,000,000 1 100 50,000,000 1 100 60,000,000 1

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 1,152,000,000 92,3 1 100.00 100 100.00 12,000,000 1 100 30,000,000 1 1 45,000,000 1 1 34,915,000 1 1 60,000,000 1 1 75,000,000 1 1 50,000,000 1 1 48,400,000 1 4,7 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 84,71 100.00 100.00 49.61 100.00 100.00 49.61 100.00 100.00 49.61 100.00 100.00 80,67 100.00

4 Pengelolaan dana BOS Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata 104 Program peninkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 105 Program peringatan hari-hari besar nasional

1 Pelatihan dan kecakapan hidup pemuda

1 Pengiriman paskibraka ketingkat propinsi

106 Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

1 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

2 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

3 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga

4 Pembinaan dan pembibitan olah raga berbakat

Input: Output: Outcome: Input: Output:

5 Pelaksanaan peningkatan potensi atlit berprestasi

Lampiran PPK Hal. 33

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Outcome: 6 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya prestasi olah raga Dana Kesegaran jasmani Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Dana Pembinaan cabang olah raga Peningkatan pengembangan olah raga Dana Kesegaran jasmani Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Dana Kesegaran jasmani Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup Dana Kesegaran jasmani Meningkatnya kualitas dan kesehatan hidup SATUAN 5 Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase Rupiah paket Persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 100 21,600,000 1 100 35,000,000 1 100 30,000,000 1 100 30,000,000 1 100 51,107,700 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 1 100.00 17,070,000 1 1 35,000,000 1 79,02 100.00 100.00 49.61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7 Pengembangan olah raga rekreasi dalam rangka

HAORNAS ke XXVII

107 Program pengembangan destinasi pariwisata

1 Pengembangan Objek Pariwisata unggulan

30,000,000 1 100 30,000,000 1 100 51,107,700 1 100

108 Program pengembangan nilai budaya

1 Pengembangan Jaringan Kerja Sama promosi pariwisata

109 Program pengembangan pemasaran pariwisata Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 110 Program Penataan Admin. Kependudukan

1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri

1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Input: Output: Outcome: Input: Output: Outcome:

Dana Pengoperasiaan SIAK secara terpadu Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan Dana Soisalisasi Meningkatnya pengetahuan bid. kependudukan

Rupiah paket persentase Rupiah paket persentase

207,794,500 1 100 38,639,100 1 100

207,123,900 1 100 38,639,100 1 100

99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 Sosialisasi kebijakan kependudukan

3 Pemutahiran data kependudukan

Input:

Dana

Rupiah

138,604,800

138,604,800

100.00

Lampiran PPK Hal. 34

KEGIATAN NO 1 PROGRAM URAIAN 3 Output: Outcome: 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input: Output: Outcome: INDIKATOR KINERJA 4 Data yang up to date Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan Dana Monitoring, evaluasi dan pelaporan Semakin lengkapnya data dokumen kependudukan SATUAN 5 paket persentase Rupiah paket persentase RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 6 1 100 11,490,000 1 100

PERSENTASE PENCAPAIAN REALISASI RENCANA TINGKAT CAPAIAN 7 8.00 100.00 1 100 100.00 11,490,000 1 100 100.00 100.00 100.00

Lampiran PPK Hal. 35

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4

Tersusunnya Terlaksananya mekanisme penyusunan perencanaan baik dan profesional dalan rangka tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kondisi kebutuhan Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan profesional melalui masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistematik, tepat waktu, daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun kedepandokumen perencanaan yang baik Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan Administrasi dan hubungan masyarakat Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah\

80%

2 3

80% 90%

Prosentase peningkatan kompetensi keprotokoleran, administrasi kesekretariatan, pelayanan hukum dan hubungan masyarakat didaerah

80%

5 6 7 8 9

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan seluruh SKPD se kabupaten Padang Lawas Utara Prosentase peningkatan pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengelolaan pendapatan daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan tata kelola belanja daerah Prosentase peningkatan tata kelola perbendaharaan Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik

90% 90% 100% 85% 100% 100% 90% 90% 19% 90%

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan 11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah 12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah 13 14 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan murah, terjangkau, transparan dan pasti yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam meningkatkan Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kabupaten kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .Padang Lawas Utara Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian

15

90%

16

80%

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA 17 melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD 18 19 20 21 22 23 Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building) Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative Minded)

90%

90% 90% 85% 90% 90% 90% 100% 90%

24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 25 Meningkatnya produksi hasil pertanian

Rencana Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

INDIKATOR KINERJA
3 Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan Prosentase peningkatan ketahanan pangan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

TARGET
4 90% 90% 90% 80%

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 27

28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan 29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan 30 atau perkebunan sekaligus pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat 31 32 33 34 35 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

90%

90% 80% 80% 20% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 20% 80% 80% 80% 80% 80% 75% 90% 90% 90% 90% 80%

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL / UPL Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan

36 Meningkatnya status gizi masyarakat 37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat 38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan 41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan kesehatan 42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan 43 Meningkatnya Pelayanan KB 44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak 45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Persentase Peningkatan Pelayanan KB Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan 46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Perempuan 47 Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Kesehatan Reproduksi Remaja Reproduksi Remaja Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 49 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD 50 51 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar 53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif 54

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga olah raga Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan

55 Meningkatnya data kependudukan yang akurat

Rencana Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

TARGET
4 80%

Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan 56 kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Rencana Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2 Tersusunnya Terlaksananya mekanisme penyusunan perencanaan baik dan profesional dalan rangka tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode lima tahun kedepandokumen perencanaan yang baik

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4

REALISASI
5

%
6

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan profesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.

80%

80%

100%

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi pelaksanaan adm. pemerintahan dan modernisasi pemerintahan Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan SDA serta potensi daerah pengembangan potensi daerah\ Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Prosentase peningkatan kompetensi keprotokoleran, kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, administrasi kesekretariatan, pelayanan hukum dan Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat didaerah Administrasi dan hubungan masyarakat

80%

80%

100%

90%

90%

100%

80%

80%

100%

5 6 7 8 9

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten 90% Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan keuangan seluruh SKPD se kabupaten Padang Lawas Utara Prosentase peningkatan pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengelolaan pendapatan daerah TA. 2011 90% 100% 85% 100% 100% 90% 90%

90% 90% 100% 85% 100% 100% 90% 90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Prosentase peningkatan tata kelola belanja daerah Padang Lawas Utara Prosentase peningkatan tata kelola perbendaharaan

10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan

11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah 12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan 13 dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 14 Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kabupaten .Padang Lawas Utara Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

19%

19%

100%

90%

90%

100%

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam 15 meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

90%

90%

100%

80%

80%

100%

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban 17 pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk masyarakat Kabupaten PALUTA Peningkatan PAD 18 19 Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi

90%

90%

100%

90% 90%

90% 90%

100% 100%

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban Secara Berkalanjutan lalu lintas jalan

Pengukuran Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

TARGET
4 85% 90%

REALISASI
5 85% 90%

%
6 100% 100%

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang 20 ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial 21

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, koperasi dan masyarakat (Capacity Building) pelaku koperasi dan masyarakat Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi Prosentase perdesaan peningkatan keberdayaan masyarakat

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota 22 koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi 23 24 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative Minded) Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

90%

90%

100%

90% 100% 90% 90% 90% 90% 80%

90% 100% 90% 90% 90% 90% 80%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian 26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan 27 28 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan Prosentase peningkatan ketahanan pangan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan sekaligus 30 pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat

90%

90%

100%

Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil 31 perkebunan secara signifikan yang sekaligus meningkatkan perkebunan secara signifkan pendapatan petani 32 Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur dalam industri kecil dan menengah kelembagaan standarisasi Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman

90%

90%

100%

80%

80%

100%

33

80%

80%

100%

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman 34 yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan 35

20%

20%

100%

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan jembatan dan kebinamargaan dan jembatan Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 20%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 20%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 Meningkatnya status gizi masyarakat 37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat 38 39 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan 41 kesehatan kualitas pelayanan kesehatan 42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan 43 Meningkatnya Pelayanan KB 44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Persentase Peningkatan Pelayanan KB Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Pengukuran Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

TARGET
4 80% 80% 80% 80% 80% 75% 90% 90% 90% 90% 80% 80%

REALISASI
5 80% 80% 80% 80% 80% 75% 90% 90% 90% 90% 80% 80%

%
6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan 45 Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak 46 47 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

49 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD 50 51 52 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Mengajar Kegiatan Belajar Mengajar Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan 54 pengembangan bakat olah raga 55 Meningkatnya data kependudukan yang akurat Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan 56 perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Pengukuran Kinerja Tahun 2012

Tujuan
PELAYANAN UMUM URUSAN WAJIB Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pengembangan data/ informasi Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan Prosentase peningkatan survei, pendataan dan penyusunan buku dokumen KDA, Indikator Makro, PDRB,dan IHK yang dapat dijadikan sebagai data dasar penyusunan perencanaan yang pelaksanaan kerjasama dengan BPS Prosentase peningkatan penyusunan profil daerah Kab.Paluta ( dalam bentuk visual) Prosentase peningkatan pemetaan tutupan/penggunaan lahan Kab.Paluta Prosentase peningkatan studi kelayakan pengembangan Taman Safari Nabundong dengan Taman Safari Cisarua Bogor Prosentase peningkatan untuk mengidentifikasi terhadap potensi bahan tambang di Kab.Paluta Prosentase peningkatan Data Base Profil Kecamatan Adanya sentra-sentra komoditi berdasarkan lokasi

Penysusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terarah sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap sesuai kemampuan daerah anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan

Melakukan koordinasi kesetiap lini unuk mendukung data yang up to date

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan


Prosentase peningkatan Perangkat sistim Informasi Yang cepat dan akurat Prosentase peningkatan untuk pemetaan Rencana Induk dan Kondisi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Paluta

Kebijakan

Program

Prosentase peningkatan dokumen tata ruang kota Gn.Tua Prosentase peningkatan dokumen Rencana Induk dan MP Kota Gn.Tua Prosentase peningkatan Dokumen Tataruang Wilayah Kabupaten Paluta Menetapkan rencana kerja dan mengkoordinasikan terhadap semua SKPD Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti diklat perencanaan Prosentase peningkatan dokumen RPJPD Paluta Prosentase peningkatan Dokumen Rancangan RPJMD Paluta Prosentase peningkatan penyelenggaraan sosialisasi RPJM Prosentase peningkatan untuk melaksanakan Musrenbang, Koordinasi dengan Pemerintah Atasan, Biaya operasional Tim Penyusun, Asisten serta rapat-rapat panitia anggaran dalam rangka penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS serta Draft RAPBD 2010 Prosentase peningkatan monitoring , evaluasi pengendalian dan pelaporan oleh Tim Bappeda terhadap seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2010 Terlaksananya Pemerdaan RPJM dan RTRW Kabupaten Paluta

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Alam

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan


Prosentase peningkatan Masterplan Terminal terpadu Kab. Paluta Prosentase peningkatan Masterplan berbagai potensi Sumberdaya Alam

Kebijakan

Program

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Meningkatkan pembinaan kesatuan dan persatuan aparatur menuju peningkatan etos kerja san rasa tanggungjawab; Meningkatnya jumlah jenjang pendidikan formal Prosentase peningkatan dialog/audiensi dan profesionalisme tenaga aparatur; Pelayanan kunker pejabat negara Pelayanan kunker MUSPIDA Pelayanan kunker pejabat daerah Terlaksanya kunker / inspeksi KDH,WKDH Terlaksanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Kebijakan Publik yaitu Mewujukan masyarakat dan lembaga yang memiliki legalitas hukum.

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan Kebijakan Teknis yaitu merumuskan dan menetapkan tata cara pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, efisien dan efektif dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan menggunakan sistem loket.

Program

Meningkatkan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik;

Meningkatnya efisiensi, Terlaksananya peningkatan sistem efektifitas birokrasi dan pengawasan internal & pengendalian modernisasi pelaksanaan pelak.kebij.KDH administrasi pemerintahan;

Prosentase peningkatan laporan realisasi raskin Prosentase peningkatan laporanpengendalian pupuk bersubsidi Prosentase peningkatan laporan pelaksanaan pembangunan

Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan administrasi umum lainnya;

Tertananmnya nilai-nilai serta pengamalan syariat terbentuknya panitia RAN-HAM agama dalam kehidupan masyarakat secara kontiniu Program Penataan Peraturan Per UU

Tewujudnya ketertiban, Meningkatkan akuntabilitas kinerja ketentraman dan kepatuhan meningkatkan masy sadar hukum instansi; masyarakat terhadap hukum Prosentase peningkatan RANPERDA terselesaikannya kasuus PEMDA penyebarluasan informasi produk hukum terpenuhinya penataan per UU Perda yg benar2 sesuai tidak bertentangan dengan Per-UU Prosentase peningkatan Penunj Koord Konsul Baik Tingkt Provinsi ke Pusat Terlaksananya Sosialisasi Perda Terlaksananya Peny.Hukum Pada Masyarakat Tingkt Kesdrn Masy.Memb. Pajak

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terlaksananya Pemetaan Perm.Hukum Terselesaianya Sengk.Pertanahan Prosentase peningkatan Dok. Info. Hukum Tertngkt Peng.Aparatur ttg Advokasi Bantuan Hukum Tertngkt jlh peg.yg menyidik suatu perkara kasus per.per-UU

Kebijakan

Program

Terwujudnya penegakan supremasi hukum melalui penegakan hukum yang adil, tegas dan tidak diskriminatif

Program Penataan Daerah Otonomi Daerah Baru

terpasangnya tapal batas wilayah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah

terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Prosentase peningkatan logo daerah tersedainya Buku Kerja Pemda Paluta Prosentase peningkatann papan data bagan struktur Program Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian

Sekretariat DPRD

terlaksanya kegiatan P3A

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Staf Sekretariat dalam melaksanakan fungsi pelayanannya bagi para Anggota DPRD;

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Prosentase peningkatan dokumen arsip kompetensi Administrasi daerah yang dapat diakses dengan Kesekretariatan, mudah dan cepat Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat Meningkatnya sarana dan prasarana berbasis e government Prosentase peningkatan alat bantu penyimpanan arsip

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dan DPRD serta Pembinaan Pegawai Sekretariat DPRD melalui pendekatan kedisiplinan dan keteladanan;

Menyediakan perpustakaan, informasi, dokumentasi dan pelayanan kehumasan bagi pelaksanaan kegiatan DPRD;

Mengadakan dan mengelola dokumentasi, data dan informasi yang baik guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; Menetapkan hubungan kerja antar bagian, antar Instansi dan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah serta Masyarakat melalui prinsipprinsip koordinasi, simplikan dan singkronisasi; Menetapkan standar pelayanan Administrasi dan Keuangan yang profesional dan menerapkan pengelolaan anggaran secara hemat, efektif, efisien dan mengikuti kaidah kaidah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta menerapkan Standar Pelayanan Protokoler sesuai Hak Protokoler Anggota DPRD;

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan Mengadakan, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana secara efektif dan efeisien; Melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Program

Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelancaran tugas dan fungsi DPRD; Menciptakan profesionalisme dan etos kerja dalam pelayanan kepada Anggota DPRD;

Prosentase peningkatan dokumen arsip Meningkatnya pengetahuan yang dapat dikategorikan berdasarkan Anggota DPRD kebutuhan Tersedianya Tenaga Ahli yang diperlukan Anggota DPRD Tersosialisasikan peraturan yang telah disyahkan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Pola kemitraan pemerintah dan masyrakat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang akuntabel dan profesional

Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memliki wawasan dan keterampilan

Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan pendapatan daerah

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan paket regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Prosentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Kebijakan

Program

Program Pembinaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase peningkatan aparat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah Prosentase peningkatan paket regulasi pengelolaan keuangan daerah Prosentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Pningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran

Program Pembinaan Manajemen Pengelolaan Asset Daerah

Efektifitas dn sfisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD Prosentase peningkatan untuk mengikuti yang transparan dan pendidikan dan pelatihan pengelolaan akuntabel yang tersaji dalam asset daerah suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran Prosentase peningkatan paket untuk mensosialisasikan regulasi pengelolaan asset daerah Prosentase peningkatan bimbingan teknis pengelolaan asset daerah

Prosentase peningkatan dan tenaga teknis untuk pembinaan dan bimbingan teknis system akuntasi Prosentase peningkatan implementasi standar akuntansi pemerintah

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Program Bimbingan Teknis Dan Penyuluhan Akuntansi Keuangan daerah

Program Peningkatan Akuntablitas Kinerja

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan penyusunan sistem pengendalian intern Prosentase peningkatan data penyusunan rencana kerja tahunan Prosentase peningkatan data laporan akuntabilitas kinerja Prosentase peningkatan tenaga pembina dan pengawas Prosentase peningkatan temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional

Kebijakan

Program

Peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realitis

Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan asli daerah Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan dana perimbangan Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran pendapatan lainlain yang sah

Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro

Program Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Program Perencanaan Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah

Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran belanja langsung Prosentase peningkatan untuk perencanaan anggaran belanja tidak langsung Prosentase peningkatan perencanaan anggaran pembiayaan daerah

Prosentase peningkatan dokumen penyusunan analisa standar belanja Prosentase peningkatan dokumen stndar satuan harga LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan untuk perencanaan pengadaan barang milik daerah Prosentase peningkatan perawatan/pemeliharaan barang milik daerah Tersedinya dokumen penilaian dan penghapusan barang milik daerah

Kebijakan

Program

Prosentase peningkatan dokumen rancangan APBD Prosentase peningkatan dokumen rancangan perubahan APBD Prosentase peningkatan dokumen rancangan penjabaran APBD Prosentase peningkatan dokumen rancangan perubahan penjabaran APBD Prosentase peningkatan dokumen pedoman rencana kerja dan anggaran Prosentase peningkatan dokumen pedoman pembuatan pelaksanaan anggaran Prosentase peningkatan dokumen pelaksanaan APBD Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggung jawabnya serta penerapan reward and punishment terhadap prestasi kerja yang terukur

Program Penyusunan Rencana Operasional Keuangan Tahunan Daerah

Program Akuntansi Pendapatan Daerah

Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memliki wawasan dan keterampilan

Menigkatnya wawasan dan keterampilan dalam Prosentase peningkatan dokumen pelaksanaan tupoksi sesuai pengelola basis data pendapatan daerah tuntutan peraturan perundangan yang berlaku Prosentase peningkatan penata uasahaan penerimaan daerah Prosentase peningkatan dokumen pembukuan penerimaan daerah

Program Akuntansi Barang Milik Daerah

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data barang milik daerah Prosentase peningkatan penata usahaan barang milik daerah Prosentase peningkatan dokumen pembukuan barang milik daerah

Kebijakan

Program

Program Pencatatan dan Pembukuan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase peningkatan dokumen pengelola basis data anggaran belanja dan pembiayaan daerah Prosentase peningkatan pengujian dan verifikasi dokumen transaksi keuangan Prosentase peningkatan pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan daerah Program Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan dokumen standar akuntansi pemerintah daerah Prosentase peningkatan dokumen kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Prosentase peningkatan dokumen sistim dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Prosentase peningkatan system informasi keuangan daerah Prosentase peningkatan data transaksi keuangan daerah

Program Penyajian Informasi Keuangan Daerah

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Prosentase peningkatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Prosentase peningkatan Kerjasama pendampingan pengembangan informasi keuangan daerah

Kebijakan

Program

Inspektorat Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran. Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengiriman aparatur mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan semi lokakarya Prog. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan

Berkurangnya penyelah gunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik Terciptanya tertib administrasi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan, Kelurahan/Desa

Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Penyelenggaraan pelatihan Fungsi seluruh SKPD. kalangan sendiri

Penanganan Temuan Pengawasan Tindak Peningkatan kompetensi dan Lanjut. kredibilitas Tersusunnya Lakip SKPD dengan baik Tersusunnya Lakip Kabupaten Terlaksananya Koordinasi Monitoring dan Evaluasi. Meningkatkan dan Memperbaiki Laporan Keuangan Daerah.

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Menertibkan administrasi penyelenggaraan pemerintahan

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Meningkatnya Profesionalisme bidang pengawasan dengan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur berpedoman kepada Pengawasan. standar pengawasan Terciptanya koordinasi dengan APIP Peningkatan SDM Apatur Pengawasan Peningkatan Wawasan Pengawas Terselenggaranya gelar pengawasan daerah Meningkatnya Intensifikasi (LARWASDA) dan sosialisasi Penangan Pengaduan Masyarakat. bidang pengawasan Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat.

Peningkatan upaya pembinaan dibidang pengawasan

Prog. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Penggunaan standar sistem pengawasan

Membuat laporan bermutu dn tepat waktu

Peningkatan sarana dan prasarana

Prog. Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebijakan Publik, yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, yakni mewujudkan Program Pelayanan masyarakat dan lembaga yang Admnistrasi Perkantoran memiliki legalitas hukum dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat atau lembaga untuk memperoleh izin

Terwujudnya pelayanan Terwujudnya batasan dan perizinan dan non-perizinan Prosentase peningkatan pelayanan hubungan yang jelas tentang hak, yang cepat, mudah, murah, perijinan yang cepat dan mudah tanggung jawab dan kewajiban terjangkau, transparan dan pasti

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik

Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non-perizinan

Prosentase penigkatan hak-hak masyarakat terhadap perijinan

Kebijakan Teknis, yang akan dilakukan dalam setiap pelayanan yang prima dengan cara merumuskan dan Program Peningkatan menetapkan tata cara Sarana dan Prasarana pelayanan yang cepat, Aparatur mudah, terjangkau, efisien, efektif dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan menggunakan sistem loket Kebijakan Keuangan, yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Program Peningkatan Perizinan Terpadu Kabupaten Disiplin Aparatur Padang Lawas Utara 5 (lima) tahun ke depan dengan cara penggunaan biaya secara efisien, efektif dan akuntabel Kebijakan Kepegawaian, yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan orientasi penempatan pegawai secara profesional dan proporsional serta meningkatkan Program Peningkatan kompetensi aparatur secara Kapasitas Sumber Daya terus menerus melalui diklat Aparatur teknis atau fungsional dan menyediakan anggaran operasional serta tunjangan kelancaran tugas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara

Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Terwujudnya perlindungan dan Terwujudnya tatanan kepastian hukum bagi masyarakat lingkungan yang tertib dan dalam penyelenggaraan pelayanan berkesinambungan perizinan dan non-perizinan;

Prosentase peningkatan tatanan lingkungan yang tertib

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non-perizinan;

Kebijakan Pelayanan Masyarakat, yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara, di samping terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan perizinan, juga akan dilakukan dengan upaya-upaya seperti menyediakan loket-loket Program Kerja Sama untuk pengurusan izin, Informasi dan Media menyediakan kotak saran Massa pengaduan masyarakat, menyediakan ruangan dan personil yang siap pada setiap jam kerja untuk menerima kunjungan, pengaduan/laporan masyarakat serta secara proaktif melakukan survei dan monitoring sesegera mungkin untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat Terciptanya standar pelayanan minimal yang berkualitas dan memadai Prosentase peningkatan standar pelayanan minimal Prosentase peningkatan pelayanan perijinan yang cepat dan mudah

Meningkatnya akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan. Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Kantor Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mewujudkan aparatur yang profesional

Terciptanya aparatur pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan prilaku birokrasi yang efisien serta dapat memberikan pelayanan yang prima

Penerapan perilaku aparataur pemerintah yang baik (good Program Pembinaan dan governance) pada semua Pengembangan Aparatur satuan kerja perangkat daerah

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan kerja yang produktif dalam melaksanakan tugas jabatannya

Menegakkan peraturan Bertambahnya Jumlah PNS di Kabupaten perundang-undangan Padang Lawas Utara dibidang kepegawaian Mengembangkan budaya kerja dan etos kerja pegawai negeri sipil diwilayah Kabupaten Padang Lawas Utara Melaksanakan pelayanan prima dibidang administrasi kepegawaian Mewujudkan sistem kompensasi berbasis kinerja, ditetapkan kebijakan mengembangkan sistem kompensasi Pegawai Negeri Sipil

Terpenuhinya kenaikan pangkat PNS

Meningkatnya Pendidikan PNS Bertambahnya Jumlah PNS pada SKPD Terwujudnya infra struktur Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang netral

Tersedinya Data PNS

Terhubungnya Data PNS Ke Menpan dan BKN Penyediaan Kartu ID Cart PNS Terisinya Jabatan pada Struktur SKPD

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja Terlaksanya Sumpah Pelantikan para yang sejahtera Badan Kepegawaian Daerah pejabat SKPD Kabupaten Padang Lawas Utara

Mengembangkan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan juknis dan prosedur kearsipan Bertambahnya pengetahuan PNS tentang Pelayanan kepada Masyarakat

Kebijakan

Program

Mencapai kapasitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Terwujudnya sistem Bertambahnya Pengetahuan Bendahara Padang Lawas Utara dalam rangka kompensasi berbasis kinerja Barang meningkatkan Kinerja Organisasi Bertambahnya Jumlah PNS Meningkatnya kinerja Badan Bertambahnya Jumlah PNS memenuhi Kepegawaian Daerah syarat akan meduduki Eselon II Bertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon III Bertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IV Bertambahnya Jumlah PNS memenuhi syarat akan meduduki Eselon IV

Mengoptimalisasikan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

Kantor Kesbang Pol Linmas dan Damkar Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan ADM Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Meningkatnya pelayanan dalam pelaksanaan tUPOKSI Prosentase peningkatan Petugas Keamanan

Program Peningkatan Menempatkan keamanan dan Keamanan dan ketertiban masyarakat Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan koordinasi teknis dengan badan, dinas dan kantot terkait

Terdapatnya koordinasi teknis dengan badan, dinas dan kantot terkait

Menjalin hubungan komunitas intelijen daerah dalam menjaga stabilitas politik daerah LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terjaganya Stabilitas Politik di Daerah

Kebijakan

Program

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Tercegahnya Masyarakat akan bahaya Narkoba Program Pendidikan Politik Masyarakat Terciptanya Aparatur Desa yang Berkualitas Terciptanya Parpol yang berkualitas Terbinanya Organisasi Kepemudaan Terbinanya LSM dan Ormas Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Tersosialisasinya masyarakat akan Bahaya Bencana Terjaganya Masyarakat akan bencana Kebakaran Mendorong kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan Tersosialisasinya Generasi Muda Bangsa akan Nilai-nilai bangsa Indonesia Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan Meningkatkan saran dan prasarana pendukung yang cukup Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kantor SATPOL Panong Praja

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mewujudkan saran dan prasarana Terwujudnya saran dan penunjang operasional yang prasarana penunjang memadai operasional yang memadai Adanya aparatur Mewujudkan aparatur pemerintah pemerintah yang disiplin, yang disiplin, berdaya guna dan berdaya guna dan berhasil berhasil guna guna

Mewujudkan aparatur aparatur pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel

Adanya aparatur pemerintah profesional, transparan dan akuntabel Adanya Kemampuan Personil dalam Pengendalian Keamanan Terlaksananya Ketentraman di Lingkungan Masyarakat

Meningkatkan profesionalisme Program Peningkatan aparatur Kantor SATPOL Keamanan dan Panong Praja Kenyamanan Lingkungan

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kab.Padang Lawas Utara melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta keputusan Bupati untuk pandapatan asli daerah (PAD)

Adanya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturanperaturan daerah serta Keputusan Bupati untuk peningkatan PAD

Meningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan tetap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan keamanan dan ketertiban serta pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan peraturanperaturan daerah serta Keputusan Bupati untuk peningkatan PAD Menurunnya Tingkat Tindak Kriminal Keamanan dan Ketertiban Peringatan hari - hari besar

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakat Kab. PALUTA

Adanya pemeliharaan keamanan dan kenyamanan masyarakat Kab.PALUTA

Memberikan pelayanan untuk keamanan dan kenyamanan Program Peningkatan bagi masyarakat melalui tetap Pemberantasan Penyakit kerja sama yang intensif Masayarakat (PEKAT) dengan aparat penegak hukum Terlasaknanya Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Praktek Prostitusi Terlaksananya Penertiban Aksi Premanisme

Berkurangnya penyakit-penyakit masyarakat

Adanya pemberantasan penyakit-penyakit masyarakat

Program Peningkatan Meningkatkan pemberantasan Kapasitas Sumber Daya penyakit masyarakat Aparatur

Terbentuknya Regu Satpol PP EKONOMI URUSAN WAJIB Perhubungan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sumber Daya manusia

Penyiapan Sumber Daya Aparatur yang Handal dan Profesional

Melakukan survey dan Program Pembangunan monitoring untuk mendukung Prasarana dan fasilitas data yang akurat dan Perhubungan akuntable LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Tersusunnya Fasibility Study Pembangunan Terminal dan Detail Design Pembangunan Terminal Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Terwujudnya Data Base dan Inventarisasi Tentang Kondisi dan Potensi Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Prosentase peningkatan Lokasi Pembangunan Terminal Di Titik Simpul

Kebijakan

Program

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terwujudnya Survey, Monitoring dan Evaluasi Kendaraan Bermotor Melakukan Diklat Aparatur Terwujudnyab Gedung Terminal Terwujudnya Pengembangan Landasan, Taxiway dan Apron dan Peralatan Navigasi Terwujudnya Gedung PKB Terwujudnya Jalur Kereta Api Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta, Kota Dumai Terwujudnya Kajian dan Penelitian Kelayakan Pembangunan Jalur Kereta Api Yang Menghubungkan Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta dan Kota Dumai Adanya Penegakan Hukum yang Adil Pelaksanaan dan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas secara Berkala Terwujudnya Arus Lalu Lintas Yang Aman dan Tertib Terwujudnya Marka Penunjuk Jalan Terwujudnya Pagar Pengamanan Jalan Pengendalian, Pengawasan Program Pengendalian dan Peningkatan Insensitas dan Pengamanan Lalu Pelaksanaan, Sosialisasi serta Lintas Pelayanan Peraturan yang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terlaksananya PAM Lalulintas dalam Rangka Kunjungan Rutin Bupati Paluta Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran dan Tahun Baru Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Tempat Keramaian Pasar Dan Perparkiran Terwujudnya 4 Unit Halte Terwujudnya 1 Unit Warning Light Terwujudnya 1 Unit Traffic Light Terwujudnya 3 Unit Traffic Light

Kebijakan

Program

Tersedianya Sarana Lalu Lintas Rambu-rambu dan Marka Jalan yang Indah Menghiasi Kabupaten Padang Lawas Utara

Penyediaan Sarana Lalu Lintas, Rambu-Rambu dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas

Melakukan survey, monitoring Program Peningkatan pengawalan dan pengamanan Kelaikan Pengoperasian arus lalu lintas Kendaraan Bermotor Terwujudnya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Terwujudnya Promosi/ Objek Pariwisata Unggulan Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Komplek Candi Bahal Terwujudnya Sarana dan Prasarana di Aek Milas Pangirkiran, Danau Tao, Air Terjun Batang Baruhar dan Pemandian Alam Sipalanduk

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Terwujudnya Alat Studio dan Komunikasi

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terwujudnya Kerjasama dalam Menyebarluaskan Informasi Dengan Mas Media

Kebijakan

Program

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, produktivitas dan etos kerja tenga kerja yang kompetitif, handal sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan disemua sektor Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial Memantapkan organisasi, tata prosedur kerja pada efisiensi dan konsolidasi kerja dan berorientasi efektifitas Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase peningkatan Data Base Tersedinya BLK Paluta Prosentase peningkatan Peratalan Diklat BLK Prosentase peningkatan Tenaga Pelatihan yang Profesional Prosentase peningkatan Bahan praktek Diklat BLK

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan Tenaga Kerja Trampil Paluta yg Kompetitif Terpeliharanya BLK Paluta Terpeliharanya BLK Paluta Terevaluasinya Kinerja BLK Paluta

Kebijakan

Program

7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah sosial.

Meningkatkan pengembangan perluasan lapangan kerja

Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran Prosentase peningkatan Bursa Tenaga kerja Tersebarluaskannya Informasi bursa tenaga kerja Terwujudnya kerjasama BLK Paluta Prosentase peningkatan Tenaga Siap Pakai Paluta Prosentase peningkatan Lembaga Produktivitas dan pelatihan Kewirausahaan Prosentase peningkatan fasilitas lulusan pelatihan berbasisi masyarakat Termonitoring, evaluasi dan Prosentase peningkatan laporanPeningkatanKesempatan Kerja Prosentase peningkatan fasilitas pengiriman TKI

Mengembangkan Program Peningkatan ketenagakerjaan secara Kesempatan Kerja menyeluruh dan terpadu

Meningkatkan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Tersedianya sarana da prasarana gedung balai latihan kerja (BLK)

Meningkatkan kualitas dan Program Perlindungan kuantitas penempatan tenaga pengembangan lembaga kerja keluar negeri dan dalam ketenagakerjaan negeri

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terselenggaranaya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Prosentase peningkatan Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial Prosentase peningkatan Fasilitas Pemberian Perlindungan Hukum Tersosialisasinya Peratutan ttg Tenaga Kerja Terwujudnya Pengawasan Tersusunnya Kebijakan Standariasasi penyalur TK Terpantaunya Lembaga Penyalur Termonitoring,tereevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan Perlindungan Lembaga Tersusunnya Kebijakan Standariasasi pengupuhan TK

Kebijakan

Program

Terwujudnya data dan Meningkatkan kualitas hubungan penyebaran informasi industrial/ hubungan tenaga kerja ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi setengah penganggur dan penganggur terbuka Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi setengah penganggur dan penganggur terbuka Prosentase peningkatan lapangan kerja bagi Pengangguran sarjana Prosentase peningkatan lapanga kerja bagi tenaga kerja terampil

Melakukan upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan masyarakat

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran Terciptanya pelayanan prima dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Meningkatkan pengawasan dan perlidungan tenaga kerja

Mengembangkan sistem Program Pengembangan jaminan sosial tenaga kerja Wilayah Transmigrasi bagi seluruh tenaga kerja Prosentase peningkatan dan terkelolanya Mengoptimalkan pemanfaatan sarana&prasarana kawasan transmigrasi lahan dikawasan transmigrasi Terinventarisasinya Calon Transmigrasi

Terciptany tenaga kerja Menigkatkan kualitas pelaksanaan yang cerdas, beriman, norma-norma kerja terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Prosentase peningkatan petugasa&pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin Meningkatnya ketrampilan barusahan keluarga miskin Prosentase peningkatan sarana &prsarana Meningkatnya ketrampilan kerja bagi penyandang masalah sosial

Meningkatkan survey, penempatan dan pembinaan transmigrasi

Terciptanya perluasan kerja sesuai dengn ketentuan Terwujudnya ttg akses sarana&prasarana publik penyandang cacat&lansia terwujudnya pelayanan&pelindungan soial,hukum bagi korban Eksploitasi permpuan&anak Terlaksananya KIE konseling &kampanye maslaah PMKS

Mempercepat pembangunan Program Pelayanan dan ekonomi daerah yang efektif Rehabilitasi dan kuat Kesejahteraan Sosial

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Meningkatnya pengetahuan&keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal Terselenggaranya pelayanan psikosial bagi PMKS di Trauma Center bagi korban bencana Prosentase peningkatan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center Meningkatnya kwalitas Pelayanan sosial bagi PMKS Tersusunnya kebijakan pelayanan rehab sosial bagi PMKS Terselenggaranya Korrdinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Termonitorinya, terevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan pelayan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kebijakan

Program

Meningkatkan kualitas pemberdayaan fakir miskin dan KAT

Tercipatanya pembinaan PHI Prosentase peningkatan sarana&prasarana tmpt penampungan anak terlantar Meningkatnya ketrampilan kerja bagi anak terlantar Prosentase peningkatan data analisis permasalahan anak terlantar Meningkatnya bakat dan keterampilan kerja bagi anak terlantar

Program Pembinaan Anak Terlantar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan meningkatnya kwalitas keterampilan tenaga pembina anak terlantar Termonitorinya, terevaluasinya dan Prosentase peningkatan laporan pembinaan anak terlantar

Kebijakan

Program

Meningkatkan kemampuan petugas sosial

Terciptanya pengawasan dan perlidungan tenaga kerja

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

Prosentase peningkatan data Penyandang cacar dan penyakit jiwa Tersedinanya sarana &Prasarana Meningkatnya keterampilan bagi penyandang cacat dan ekstrauma Meningkatnya kemampuan kerja penyandang caca dan eks trauma Meningkatnya kwalitas tenaga pelatih dan pendidik penyadang cacat dan trauma Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terwujudnya pelaksanaan norma-norma kerja yang baik Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Prosentase peningkatan sarana&Prasarana panti asuhan/Panti jompo Terpeliharanya bangunan Panti jompo

Berfungsinya sarana &Prasarana panti Meningkatnya Pengatahuan&Keterampila Penghuni Meningkatnya kwalitas tenaga pembinaan panti asuhan?Panti jompo Termonitoringnya, terevaluasi dan Prosentase peningkatan laporan pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Soial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyandang Sosial Lainnya)

Pembinaan anak terlantar, penyandang cacat dan trauma, dan eks penyandang penyakit sosial

Terberdayakannya masyarakat yang mendapat musibah sosial Meningkatnya pengatahuan &Keterampilan kerja bersusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Prosentase peningkatan pusat bimbingan bagi eks penyandang penyakit sosial Prosentase peningkatan data kemajuan perubahan sikap mendatl eks penyandang penyakit sosial Berdayagunanya eks penyandang penyakit sosial Termonitoringnya, terevaluasi dan Prosentase peningkatan laporan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Terwujudnya jejaring kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya kwalitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Meningkatnya Model Kelembagaan Perlindungan Sosial Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

Meningkatkan kualitas Program Pemberdayaan pelayanan dan penyelesaian Kelembagaan masalah sosial Kesejahteraan Sosial

Terbangunnya Minat dan Menyebarluaskan informasi Perilaku Masyarakat untuk kepada masyarakat tentang Badan berkoperasi ( Cooperative Usaha Koperasi

Minded )

Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana, Program Pelayanan ADM mekanisme kerja, dan sumber Perkantoran daya organisasai

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi sejak usia dini

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terlaksananya Urusan Tata Usaha Administrasi Umum dan Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Listrik Air dan telepon Terpeliharanya Kenderaan Operasional Dinas Terwujudnya suasana Kerja Yang Nyaman Prosentase peningkatan Bahan dan Alat Pendukung Tugas dan Fungsi Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Daya Kebutuhan Listrik

Kebijakan

Program

Terpenuhinya Peralatan Kantor Meningkatkan Wawasan Pegawai Prosentase peningkatan Makan dan Minum Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran Mengikutsertakan para pelaku Program Peningkatan UKM pada ajang pameran Sarana dan Prasarana produk UKM Aparatur Prosentase peningkatan meubelair perkantoran Terpeliharanya Uang Gedung dan Kantor Terpeliharanya peralatan Kantor

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktek perkoperasian yang benar sesuai dengan prinsip dan jatidiri koperasi

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat ( Capacity

Building )

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Mengajak masyarakat mendirikan koperasi termasuk kepada kelompak ekonomi produktif

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Memberikan pelatihan dan Program Peningkatan bantuan peralatan kepada disiplin aparatur Koperasi dan UMKM Terpenuhinya Pakaian Dinas

Meyakinkan kepada masyarakat bahwa koperasi dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di lingkungan Masyarakt Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah Meningkatkan kerjasama terhadap pemerintah / swasta Meyakinkan kepada masyarakat bahwa Usaha Kecil dan Menegah dapat dijadikan solusi terhadap berbagai kebutuhan ekonomi menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat Pembinaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Meningkatkan manajemen pelayanan umum pemerintahan yang prima

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Laporan dan Pengadministrasian Keuangan SKPD Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi Adanya Fropil UKM dan Koperasi

Program Penciptaan Melakukan pendataan Iklim Usaha Kecil terhadap Koperasi dan UMKM Menengah Yang Kondusif

Terbentuknya Forum UKM

Terlaksananya Repitalisasi Pasar Tradisional

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar umum masyarakat

Terselenggaranya manajemen pelayanan umum pemerintahan yang cepat, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabilitas, adil, murah dan terjangkau 9 Kecamatan 388 Desa/Kel (388 orang) Masyarakat Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Peningkatan sistem, kualitas data dan informasi Meningkatnya pengelolaan BUM Desa Meningkatnya jual beli masyarakat Masyarakat Desa Masyarakat Desa Meningkatkan manajemen pengelolaan dan penerapan teknologi usaha-usaha ekonomi masyarakat serta sumber daya alam Masyarakat Desa Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Desa/Kel Terpenuhinya kesejahteraan Kades dan BPD Terpenuhinya Kesejahteraan kepala lingkungan LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

Peningkatan partisipasi Program Peningkatan masyarakat dalam pembinaan partisipasi masyarakat keluarga dalam membangun desa

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya pembangunan desa Meningkatnya pembangunan desa Meningkatnya pembangunan desa Meningkatnya pembangunan desa

Kebijakan

Program

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan profesional dalam rangka kesiapan dan kemampuan masyarakat menuju masyarakat yang maju dan mandiri dengan memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki secara terarah sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan bertahap berdasarkan kemampuan anggaran PEMDA serta kesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan Meningkatnya pengetahuan aparat desa Meningkatnya administrasi desa

Peningkatan kualitas dan prioritas program

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Terbentuknya kelurahan Terlaksananya penggabungan desa Terbentuknya kecamatan baru Terlaksananya Kantor kelurahan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Program Peningkatan Peningkatan kapasitas Peran Perempuan di kelembagaan desa/ kelurahan perdesaan Meningkatnya keterampilan di perdesaan Terlaksananya Pembinaan desa/kel Terlatihnya kesetaraan gender Berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga

URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatkan ketrampilan kelompok dalam agribisnis Memberhasilkan dana PUAP dari BLM Prosentase peningkatan pendampingan kegiatan DAK

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Memperoleh bahan masukan untuk keberhasilan kegiatan Prosentase peningkatan pangan untuk keluarga Meningkatkan hasil produksi Meningkatkan intensitas pertanaman Prosentase peningkatan benih dan bibit yang berkualits Prosentase peningkatan data harga pasar beberapa jenis komoditas Mengetahui tingkat kemauan pelaksanaan kegiatan

Kebijakan

Program

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Menarik penanaman modal investasi di daerah Mengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan

Prosentase peningkatan Al-Sintan bagi kelompok Terpeliharanya al-Sintan untuk kegiatan pertanian Meningkatkan pengetahuan petani untuk operasional teknologi pertanian Mengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan Prosentase peningkatan alat untuk produksi pertanian Meningkatkan hasil produksi Tetap terjaganya lahan pertanian untuk tidak alih fungsi Mengetahui tingkat kemampuan pelaksanaan kegiatan LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program Penigkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Memperlancar tugas-tugas administrasi perkantoran Dinas Peternakan dan Perikanan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Meningkatnya pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Meningkatnya koordinasi Meningkatkan koordinasi teknis teknis dengan dengan dinas/instansi terkait baik dinas/instansi terkait baik dikabupaten maupun dipropinsi dikabupaten maupun dan pusat dipropinsi dan pusat

Pendataan populasi ternak di 9 kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Mengembangkan potensi subsektor peternakan dan perikanan budi daya sebagai lahan berusaha tani masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani

Terselenggaranya pengobatan dan vaksinasi terhadap ternak masyarakat Menghindari pemotongan betina produktif dan menghindari penyebaran penyakit Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan menular

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Memfasilitasi pengembangan ternak masyarakat pada areal Program Peningkatan perkebunan milik awasta dan Produksi Hasil Produksi masyarakat dengan membuat Peternakan nota kesepahaman (MOU) Prosentase peningkatan tabung straw 2 unit dan peralatan inseminasi buatan (IB) Prosentase peningkatan bibit ternak yang sehat/unggul Prosentase peningkatan bibit ternak; Sapi 500 ekor, kambing 500 ekor dan itik 2500 ekor Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani Prosentase peningkatan obat-obatan vaksin dan pakan ternak Prosentase peningkatan hijauan makanan ternak unggul seluas 5 Ha Adanya dana pendamping (dana sharing/LM3) Menjalin kerja sama dengan balai inseminasi buatan dan dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi Sumatera Utara dalam pengadaan straw dan pelatihan inseminator Terlaksananya rehabilitasi pasar hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara Terlaksananya prasarana pasar produksi yang baik Prosentase peningkatan bahan pameran PRSU

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan informasi tentang harga-harga produksi peternakan dan harga obat-obatan pakan ternak

Kebijakan

Program

Menumbuhkembangkan kolam ikan masyarakat sebagaisumber benih/bibit ikan dan pengadaan ikan konsumsi Prosentase peningkatan mesin pengolah rumput Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Peningkatan kualitas infrastruktur/ jalan usaha tani Program Pengembangan kesentra produksi sebagai Budidaya Perikanan upaya menekan biaya proses produksi Prosentase peningkatan bibit ikan unggul di BBI dan diperolehnya PAD Prosentase peningkatan bibit ikan unggul di UPR dan meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya pengetahuan, pendapatan petani kolam air tenang Meningkatnya pengetahuan, pendapatn masyarakat Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam membangun peternakan dan perikanan budi daya yang maju dan mandiri serta mempunyai daya saing yang dapat diandalkan Prosentase peningkatan data dan tertib administrasi Bertambahnya pengetahuan petugas

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Prosentase peningkatan pasar produksi perikanan Peningkatan kemampuan petani ternak dan petani ikan serta penguatan lembaga pendukungnya Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat Efektifitas lahan, meningkatnya pendapatan masyarakat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, Renstra, Renja 2011 s/d 2015 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan uang semesteran Prosentase peningkatan penyusunan pelaporan akhir tahun Prosentase peningkatan laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun Prosentase peningkatan beberapa jenis bahan bacaan Prosentase peningkatan makan dan minum Prosentase peningkatan rapat koordinasi pembangunan

Kebijakan

Program

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya SDM petani dan pelaku agribisnis

Produksi lahan tidur Program Peningkatan Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan desa rawan pangan RT miskin diatas 30% Menumbuh kembangkan kesedaran dan pemahaman tentang mutu dan keamanan serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan produk pangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Pola pangan 3B

Peta kerawanan pangan kabupaten

Demplot Hortikultura Prosentase peningkatan kelembagaan yang mengelola cadangan pangan, pemasaran dan pengelolaan pangan masyarakat Adanya data penyuluh dan potensi pangan di daerah Terlaksananya Peringatan Hari Pangan Sedunia Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan Terlaksananya penilaian kredit poin penyuluh

BOP Program Kerja sama Informasi dengan Masmedia Prosentase peningkatan informasi media bagi PPL Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan pelayanan dan kenyamanan kerja Prosentase peningkatan Sarana dan prasarana Prosentase peningkatan Meja dan kursi kerja Prosentase peningkatan Sarana dan prasarana

Termanfaatkannya hasil hutan non kayu Terkelolanya dan termanfaatkannya hasil hutan Terjaganya Potensi hutan

Terpeliharanya kawasan hutan

Terlaksananya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan Terlaksananya kegiatan pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi perkebunan LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana pasar pertanian/perkebunan di kecamatan Terlaksananya promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah

Kebijakan

Program

Terlaksananya sarana dan perasana teknologi perkebunan Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna Prosentase peningkatan sarana produksi perkebunan Terlaksananya pengembangan bibit unggul perkebunan Tersusunya kebijakan pencegahan alih fungsi perkebunan

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Meningkatkan kualitas pengetahuan dan teknologi dalam Terprogramnya rencana sistem produksi bagi industri kecil kegiatan dengan baik dan menengah Meningkatkan Pengetahuan Meningkatkan Kemampuan Industri

Meningkatkan kualitas SDM Program Peningkatan aparatur perencana, Kapasitas IPTEK Sistem mekanisme kerja dan sumber Produksi daya organisasi

Program Pelayanan ADM Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terciptanya Standarisasi Industri Terciptanya Sistem Pengembangan Industri

Kebijakan

Program

Pengembangan industri kecil dan Tersedianya teknologi menengah terhadap pemanfaatan dalam sistem produksi bagi sumber daya serta dengan pihak industri keci dan menengah swasta

Mengikutsertakan para pelaku Program Pengembangan IKM pada ajang pameran Industri Kecil dan produk IKM Menengah Terfasilitasinya Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta

Meningkatkan kemampuan teknologi industri

Terwujudnya kerja sama dengan swasta

Menambah Pendapatan Peserta Industri Kecil dan Menengah Prosentase peningkatan Data Industri Terciptanya Kemitraan Industri Kecil dengan Swasta

Mmeberikan pelatihan dan bantuan peralatan kepada petani tembakau

Prosentase peningkatan Modal Kerja Meningkatkan Pengetahuan Usaha Produksi Meningkatkan penataan struktur industri Terciptanya pengawasan terhadap peredaran barang dan perlindungan terhadap konsumen Meningkatkan Kualitas Produksi Meningkatnya Efisiensi Produksi Melakukan pendataan terhadap IKM Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatkan Pengelolaan Industri Meningkatkan pengembangan sentra-sentra industri Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Meningkatkan Sarana Dan Fasilitas Produksi Meningkatkan Akses Pasar LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Program Pengembangan Sentra - Sentra Industri Potensial

Tujuan Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdaganagan Meningkatkan kerja sama perdaganagan internasional

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terciptanya perdagangan secara makro dan mikro

Meningkatkan Pengawasan Perdagangan Barang dan Jasa Meningkatkan Reperatir dan Standarisasi Alat Ukur

Meningkatkan pengembangan eksport Meningkatkan Pengetahuan Petani Tembakau Terbangunnya Sarana Pasar Meningkatnya Pelayanan Pendistribusian Barang Adanya Papan Informasi Harga Sembilan Bahan Pokok Meningkatkan Produsen Produk Dalam Negeri Meningkatnya Pemasaran Produk Meningkatnya Usaha Baru Meningkatnya Kinerja LINGKUNGAN HIDUP URUSAN WAJIB Lingkungan Hidup Kantor lingkungan Hidup

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pembinaan pedagang K5 dan asongan

Terberdayakannya masyarakat pedagang K5 dan asingan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Mencapai keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (kontribusi sector) dengan upaya pelestariannya.

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL Meningkatnya pemahaman murid SD dan SLTA tentang pengetahuan lingkungan Prosentase peningkatan TPA dan sarana hidup dan menjadi contoh persampahan yang baik dilingkungan sekitarnya Meningkatnya pranserta masyarakat dlam pengelolaan sampah

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang cukup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatkan kedisiplinan aparatur Kantor Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Meningkatkan profesionalisme Pencemaran dan aparatur Kantor Lingkungan Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup Diperolehnya kualitas air sungai dan air minum penduduk Terwujudnya aparatur Terlaksananya pengawasan dan pemerintah yang pembinaan terhadap dokumen AMDAL profesional, transparan dan dan UKL/UPL akuntabel Terkendalinya pertambangan tanpa izin Terkirimnya wakil Padang Lawas Utara dalam lomba Pengetahuan Lingkungan Hidup Terkirimnya wakil Padang Lawas Utara untuk perlombaan tingkat Provinsi dan Pusat

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Meningkatnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan

Meningkatkan kenyamanan lingkungan dengan tetap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat dalam Program Peningkatan menigkatkan kesejahteraan Pengendalian Polusi melalui bidang pengelolan lingkungan hidup untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Terkendalinya pencemaran

Tersusunnya laporan data status lingkungan daerah dan data basis lingkungan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tertanamnya pohon pelindung di pinggirpinggir jalan dan dihalaman-halaman sekolah. Terpeliharanya RTH

Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pasar Program Pelayanan ADM Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan Mewujudkan Padang Lawas Utara nyaman yang diwujudkan yang bersih dengan melaksanakan kegiatan kebersihan Prosentase peningkatan peraturan yang tegas dalam pengelolaan RTH Program pengelolaan Penerapan prilaku yang sadar ruang terbuka hijau dan cinta terhadap kebersihan (RTH) Meningkatkan prasarana dn fasilitas kebersihan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Tertatanya RTH yang ada di daerah

Terpeliharanya RTH yang ada di daerah

Terciptanya taman rekreasi di daerah

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH Terciptanya taman kota sebagai jantung kota Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kebakaran, penataan pertamanan dan peningkatan kebersihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan baik, sistematik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan Prosentase peningkatan peraturan yang tegas dalam pengelolaan sampah di masyarakat Terciptanya pemahaman masyarakat dalam menangani persampahan Meningkatnya kemampuan aparat dalam mengelola sampah di masyarakat

Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang bersih dan indah

Meningkatkan kinerja dan disiplin tinggi kepada SDM yang ada dilingkungan Dinas kebakaran, pertamanan dan kebersihan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kebijakan

Program

Terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara yang bebas dari bahaya kebakaran

Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bahaya kebakaran Terciptanya pasar di masyarakt sebagai distribusi produk masyarakat Meningkatnya kerjasama investor dan lembaga lain terhadap pengembangan pasar Prosentase peningkatan pasar modern yang terpadu di ibukota kabupaten

Melaksanaan pelayanan prima Program peningkatan terhadap pencegahan bahaya efisiensi perdagangan kebakaran dalam negeri

Lancarnya tugas-tugas Memperlancar tugas-tugas adminstrasi perkantoran adminstrasi perkantoran Dinas PU, Dinas PU, Pertambangan Pertambangan dan Energi Kab. dan Energi Kab. Padang Padang Lawas Utara Lawas Utara

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM URUSAN WAJIB Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

Meningkatnya pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Pembanguna Jalan dan Jembatan

Terdapatnya koordinasi Meningkatkan koordinasi teknis teknis dengan dengan dinas/instansi terkait baik Prosentase peningkatan jalan dinas/instansi terkait dalam di kabupaten maupun dipropinsi penghubung antara desa pelaksanaan tugas pokok dan pusat dan fungsi dinas Terbangunnya jembatan penghubung jalan Terdatanya kondisi jalan dan jembatan di masyarakat

Pembangunan sarana dan prasarana dibidang jalan, jembatan, pengairan dan pengadaan lat-alat kebinamargaan

Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong

Prosentase peningkatan perncanaan pembangunan saluran drainase sebagai distribusi air lingkungan masyarakat Terbangunnya saluran drainase sebagai distribusi air lingkungan masyarakat Program Pembangunan turap/talud/bronjong

Prosentase peningkatan perncanaan pembangunan turap/talud/bronjong di lingkungan masyarakat Terbangunnya pembangunan turap/talud/bronjong di lingkungan masyarakat Terdatanya kondisi turap/talud/bronjong di masyarakat

Prosentase peningkatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di lingkungan masyarakat Prosentase peningkatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan di lingkungan masyarakat Terehabilitasi/terpeliharanya jalan di lingkungan masyarakat Terehabilitasi/terpeliharanya jembatan di lingkungan masyarakat

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Prosentase peningkatan alat-alat berat kebinamargaan Prosentase peningkatan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Prosentase peningkatan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Terpeliharanya dengan baik kondisi alatalat berat Terpeliharanya dengan baik kondisi peralatan dan perlengkapan bengkel alatalat berat Terpeliharanya dengan baik kondisi alatalat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi masyarakat Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan irigasi air bersih/air minum masyarakat Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan reservoir Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan pintu air Prosentase peningkatan perencanaan normalisasi saluran sungai Prosentase peningkatan perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Memaksimalkan fungsi jaringan irigasi yang masih ada Meningkatnya peranan masyarakat dalam penggunaan air

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

Prosentase peningkatan air baku di lingkungan masyarakat Prosentase peningkatan sumur-sumur air tanah di lingkungan masyarakat Peranan masyarakat dalam pengelolaan air semakin meningkat

Prosentase peningkatan sumber daya air di lingkungan masyarakat Terjaganya kualitas sumber daya air alternatif di lingkungan masyarakat Terpeliharanya kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Meningkatnya peranan msyarakat dalam menjaga kondisi sumber daya air yang ada Meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya air yang ada

Program Pengembangan,Pengelol aan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Prosentase peningkatan air minum bagi masyarkat Prosentase peningkatan prasarana dan sarana air limbah berkembangnya sistem distribusi air minum yang ada Prosentase peningkatan data pengelolaan air minum dan air limbah

Prosentase peningkatan perencanaan pengembangan infrastruktur pada wilayah yang strategis LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terbangunnya/meningkatnya infrastruktur di wilayah strategis yang ada Prosentase peningkatan data pengelolaan air minum dan air limbah

Kebijakan

Program

Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Prosentase peningkatan jalan dan jembatan di lingkungan masyarakat pedesaan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana air bersih di lingkungan masyarakat pedesaan Prosentase peningkatan pasar perdesaan di lingkungan masyarakat pedesaan Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih perdesaan Terpeliharanya pasar perdesaaan yang sudah dibangun Prosentase peningkatan data pembangunan infrastruktur perdesaan

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Prosentase peningkatan perturan yang tegas dalam pengelolaan penambangan bahan galian C Tersebarluaskannya regulasi mengenai kebijakan penambangan bahan galian C Terkendalinya kegiatan penambangan bahan galian C di lingkungan masyarakat

Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan data pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Prosentase peningkatan dokumen analisa kelayakan pertambangan Prosentase peningkatan dokumen perencanaan pertambangan

Kebijakan

Program

KESEHATAN URUSAN WAJIB Kesehatan Dinas Kesehatan dan Sosial

Prosentase peningkatan listrik di masyarakat Prosentase peningkatan jaringan listrik PLN di masyarakat Prosentase peningkatan jaringan listrik di masyarakat Prosentase peningkatan pembantu jaringan listrik di masyarakat Prosentase peningkatan lampu listrik lingkungan Prosentase peningkatan tonggak lampu jalan Prosentase peningkatan listri rumah tangga

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya

Sasaran meningkatnya pendidikan formal dan informal tenaga kesehatan

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Memberikan kesempatan pendidikan bagi PNS yang Program Obat dan memiliki masa kerja minimal 2 Perbekalan Kesehatan tahun Prosentase peningkatan obat di Puskesmas dari bantuan BDB dan APBD Dapat didistribusikan obat sampai ke Puskesmas Dapat dianalisa dan dievaluasi daftar kebutuhan obat Mengutamakan peningkatan pendidikan informal bagi pegawai yang sesuai dengan bidang teknisnya

Terbitnya laporan dari unit pelaksana tepat waktu Pengentasan Masyarakat miskin Terlaksananya pengobatan ke Desa/Kelurahan Penyakit menular dan wabah dapat dicegah Meningkatnya gizi Balita dan Batita Terlaksanya pengobatan kepada pengungsi korban bencana Prosentase peningkatan untuk pembuatan jamban Prosentase peningkatan operasional Pos Yandu Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat Mewujudkan prilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat Tersusunnya struktur organisasi Dapat dimonitoring tentang makanan berbahaya dan kedaluarsa Menurunnya angka keluhan pasien puskesmas terhadap layanan puskesmas

Menutamakan pelatihan Program Upaya adminnistrasi bagi pegawai Kesehatan Masyarakat adminstrasi Menertibkan laporan tepat waktu

Penyusunan struktur dan job Program Pengawasan deskripsi dalam waktu Obat dan Makanan sesingkatnya

Mensosialisasikan SK Bupati tentang job deskripsi dan struktur organisasi unit pelaksana sejelas-jelasnya kepada unit pelaksana LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terlaksanya dana PKM penyuluhan ke Desa/Kelurahan Terwujudnya kader yang handal

Kebijakan Melakukan evaluasi pelayanan kesehatan

Program

Melaksanakan pembangunan daerah dengan mempertimbangkanaspek kesehatan

Tersedianya data rencana kerja dan anggaran program kesehatan dan terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin Adanya peta rawan gizi Pengadaan Vitamin

Melibatkan seluruh unsur pimpinan dinas dan unit Program Perbaikan Gizi peplaksana dalam program Masyarakat perencanaan bidang kesehatan Mematuhi PERDA

Dapat ditanggulangi penyakit kesehatan Meningkatnya peranserta masyarakat tentang gizi Terlaksananya lomba Gizi Baik dari Tingkat II dan PKM

Terbangunnya puskesmas dan PUSTU

Meningkatkan kesehatan ibu Program Pengembangan dan anak Lingkungan Sehat

Dapat dibuat data tentang prilaku hidup sehat serta penelitian sumber air bersih Terwujudnya lingkungan yang sehat bagi masyarakat Dapat disosialisasikan tentang data dan prilaku hidup sehat serta pembuatan klinik sanitasi Terpenuhinya kebutuhan PUSTU set, puskesmas kelilig, tempat tidur set, dental unit bagi puskesmas yang memiliki dokter gigi Terlaksanya penyemprotan disetiap Kecamatan Terlaksananya kegiatan pemberanrasan penyakit demam berdarah Mengutamakan pemberian Program Pencegahan dan yodium bagi daerah endemik Penanggulangan berta Penyakit Menular Mengutamakan penyuluhan kepada mayarakat

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terbebas anak sekolah dari penyakit campak dan Vilariasis Menurunnya angka TB Paru serta pengadan mikroskopis Meningkatnya pengetahuan petugas dalam penanggulangan penyakit endemik/epidemik Dapat dimusnah penyebab penyakit Meningkatnya cakupan immunisasi bayi 0 - 11 bulan Menurunnya angka kejadian wabah Masyarakat dapat memahami pola hidup sehat

Kebijakan

Program

Menggali potensi masyarakat yang Terlaksananya cakupn K1, dapat dijadikan sebagai peluang K4 80 % untuk pengembangan kesehatan Prosentase peningkatan Profil Dinas Kesehatan Dapat dilakukan pemutahiran data ke Puskesmas, Pustu dan Polindes Dapat dievaluasi capaian kinerja Terimunisasinya ibu hamil 80 % Dapat dilaksanakan operasi katarak Dapat dilaksanakan operasi Bibir sumbing Dapat dilaksanakan operasi Sunatan massal Dapat dilaksanakan penyuluhan bahaya cacing Memelihara kesehatan individu keluarga dan masyarakat serta diperolehnya kesehatan lingkungan yang optimal

Meningkatkan jumlah sanitasi Program Standarisasi dasar Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan penyuluhan JPKM kepada masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Menurunnya kasus anemia balita 10 %

Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan lingkungan UKS

Pembangunan Puskesmas 1 Unit LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Pemeliharaan Pustu Rahab dan pembangunan Polindes (30 Unit), Pengadaan ALKES Pengadaan PUSTU dan Pustu Set (25 Pustu) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

Kebijakan

Program

Meningkatnya program keluarga berencana nasional 10 %

Meningkatnya tingkat kesehatan Balita Prosentase peningkatan vaksin dan operasional Puskesmas untuk imunisasi ke Desa Peningkatan metode perawatan Balita

Mengadakan penyuluhan da pemberian makanan tambahan anak sekolah

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Meningkatnya jumlah anak balita yang ditimbang setiap bulan

Peningkatan Keterampilan Bidan, Perawat dan tenaga kesahatan

Program peningkatan melengkapi sarana pos yandu pelayanan kesehatan lansia

Meningkatkan produktifitas masyarakat Dapat dimonitoring makanan restoran

Program pengawasan Memberikan informasi seluasdan pengendalian luasnya kepada masyarakat kesehatan makanan

Mematuhi UU no.23/1992 tentang kesehatan Meningkatnya cakupan pelaksanaan K4, KN2 Terlaksananya perawatan Bumil bagi keluarga kurang mampu Persiapan Puskesmas Konek Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan Meningkatnya koordinasi antar instansi perlindungan anak kedalam terkait mengenai pemberdayaan berbagai kebijakan, perempuan, anak dan KB program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota

Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan public

Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan Terbentuknya pusat pelayanan terpadu jaringan pengarusutamaan pemberdayaan perempuan dan anak gender dan anak

Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terbentuknya gerakan sayang ibu

Kebijakan

Program

Peningkatan taraf pendidikan, Meningkatkan peran lembaga Meningkatnya peran Terlaksananya pembuatan billboard untuk akses dan kualitas kesehatan masyarakat dalam pemberdayaan lembaga masyarakat dalam penyebarluasan informasi mengenai serta bidang pembangunan perempuan pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan lainnya guna mempertinggi kualitas hidup perempuan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender

Terbentuknuya organisasi perempuan Terlaksananya peringatan hari ibu

Meningkatnya ketahanan keluarga khususnya keluarga yang mempunyai balita Terlaksananya peringatan hari anak

Meningkatkan pelayanan KB

Meningkatnya pelayanan KB

Terlaksananya pembuatan bahan KIE tentang KB

Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB dan KR antara lain melalui peran serta tokoh masyarakat/agama dan PPKBD

Terlaksananya kegiatan bulan bakti KBKesehatan dan IBI LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terlaksananya kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan Terlaksananya peringatan hari keluarga nasional Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan Terbinanya desa di 3 kecamatan Terbayarnya biaya operasional PPKBD Terlaksananya administrasi DAK

Kebijakan

Program

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi Meningkatnya pelayanan konseling KB Meningkatnya pelayanan kontrasepsi KB Meningkatnya jumlah alat dan obat kontrasepsi Terlaksananya pelayanan KB medis operasi

Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan balita Meningkatkan persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi

Berdirinya pusat pelayanan informasi dan konseling bagi remaja Meningkatnya pelayanan KRR bagi remaja

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terkumpulnya bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak

Kebijakan

Program

Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Meningkatnya kemampuan SDM tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan publik Prosentase peningkatan makanan dan minuman pasien Tersedainya buku frofil RSU Gunung Tua Menertibkan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Uatara Terciptanya tata tertib administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungtua dan unit pelaksana teknis kesehatan Mengutamakan peningkatan pendidikan bagi pegawai sesuai bidang teknisnya Dapat diobati bagi pasien katarak Dapat diobati bagi pasien Bibir sumbing Dapat dilkasanakan sunatan massal Dapat dilayani bagi balita gizi buruk Menurunnya angka keluhan dan keberatan atas pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan Melakukan evaluasi pelayanan prasarana rumah kesehatan sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi Program Upaya PNS yang memiliki masa kerja Kesehatan Masyarakat minimal 2 (dua) tahun

Menerapkan stndar Pelayanan Minimal (SPM)

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Pembangunan gedung instlasi rawat inap dan ruang pertemuan (2 lantai) Prosentase peningkatan gedung Instlasi rawaqt jalan Prosentase peningkatan gedung obat

Kebijakan

Program

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai VIP 4 ruang, klas I,II,III dalam melaksanakan kegiatan operasional RSUD Gunungtua Pembangunan ICU

Peningkatan kompetensi dan kredibilitas

Pembangunan pisio terapi Prosentase peningkatan ruang isolasi 2 unit Prosentase peningkatan ruang zenazah Prosentase peningkatan pengolahan air limbah rumah sakit Prosentase peningkatan alat kesehatan RSU Tersedinya obat di RS 1 unit, 5 Unit Kenderaan roda 2 Prosentase peningkatan mobiler rumah sakit Pembangunan londry, Pematangan lahan, jalan keliling, runmah jaga satpam, tempat parkir (4,2), Instlasi farmasi, Gedung gizi dan dapur, Pagar keliling RSU dengan BRC, Rumah jaga dan kantin Prosentase peningkatan bahan makan minum fasien Melaksanakan Perencanaan Program dan Penganggaran Kesehatan Terpadu Terselenggaranya penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Peningkatan upaya pembinaan dibidang kesehatan

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan Prosentase peningkatan pemeliharaan

Kebijakan

Program

Penggunaan standar pelayanan publik

Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prilaku / pola hidup sehat Meningkatnya SDM Prosentase peningkatan evakuasi rujukan Prosentase peningkatan bagi fasien kurang mampu

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

PENDIDIKAN URUSAN WAJIB Pendidikan LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan Dinas Pendidikan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Mengoptimalkan kapasitas tenaga kependidikan Meningkatkan Perluasan Kesempatan Pendidikan Program Pendidikan Usia Dini

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

Meningkatnya jumlah jenjang pendidikan formal dan profesionalisme tenaga kependidikan Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik

Meningkatkan Perluasan Kesempatan Pendidikan Meningkatkan Perluasan Kesempatan Pendidikan Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan

Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Program Pendidikan Wajib 9 TAHUN

Pemberian kesempatan belajar bagi kelompok umur Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Meningkatkan Managemen Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Peningkatan peran serta Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan masyarakat dalam pembangunan pendidikan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Meningkatkan Pendidikan Meningkatkan Pendidikan Meningkatkan Pendidikan Meningkatkan Pendidikan Meningkatkan Pendidikan Managemen Pelayanan Managemen Pelayanan Managemen Pelayanan Managemen Pelayanan Managemen Pelayanan

Kebijakan

Program

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler

Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Mutu Terpenuhinya Kebutuhan USB SMP Prosentase peningkatan Sarana Ruang Kelas Prosentase peningkatan Prasarana Sekolah Meningkatnya Sarana Pendidikan Terpenuhinya Prasarana Administrasi SMP Prosentase peningkatan Sarana Pendukung Sekolah Meningkatnya Sarana Penunjang Sekolah Terpenuhinya Prasarana Sekolah Terpenuhinya Prasarana Sekolah Terlaksananya Rehabilitasi Sekolah SMP Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Sekolah Meningkatnya Kualitas Sekolah Prosentase peningkatan Sharing SMP SSN

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan Sharing RSBI Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa Terlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Sains Terlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga Meningkatnya Kualitas Belajar Siswa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Siswa Terbantunya Siswa SMP Tidak Mampu Terlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi

Kebijakan

Program

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah

Pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik Terselenggaranya PBM Yang Kondusif Prosentase peningkatan Sarana Ruang Kelas Terpenuhinya Prasarana penelitian sekolah Tersedinya Prasarana Pembelajaran Bahasa Tersedinya Prasarana Pembelajaran ICT Meningkatnya Sarana Pendidikan Terpenuhinya Prasarana Sekolah Tesrsedianya Sarana Pendukung Sekolah Terpenuhinya Kebutuhan USB SMK Terpenuhinya Kebutuhan USB SMK Terpenuhinya Prasarana Administrasi SMA

Program Pendidikan Menengah

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terpenuhinya Kebutuhan Mobiler SMA/SMK Terpenuhinya Prasaana Komputer SMA SSN Terlaksananya Rehabilitasi Sekolah SMA Tercapainya Pembentukan SMA Unggulan Prosentase peningkatan Sharing SMA SSN Prosentase peningkatan Sharing SMA RSBI Terbantunya Siswa SMA/SMK Tidak Mampu Terlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Sains Terlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga Terlaksananya Evaluasi Dan Monitoring Penerimaan Siswa Baru Terlaksananya Pembinaan Siswa Berprestasi Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SMK Tercapainya Hasil Komptensi Praktek SMK Meningkatnya Perluasan dan Pemahaman Informasi SMK

Kebijakan

Program

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP, SMA, SMK Terlaksananya Pembinaan Calon-calon Kepala Sekolah Tercapainya Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP, SMA /SMK Tercapainya Peningkatan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMK Terlaksananya Peningkatan Mutu KTSP SMP,SMA/SMK Terlaksananya Pembinaan MKKS SMP, SMA, SMK

Pemenuhan kebutuhan hidup Program Peningkatan tenaga pendidik Mutu Pendidik

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terpenuhinya Kesiapan Guru SMP/MTs dalam UN Prosentase peningkatan Guru-Guru Sains dalam Pembinaan Siswa Berprestasi Terselenggaranya MBS di SMP,SMA/SMK Terpenuhinya Kesiapan Guru SMA/SMK//MA dalam UN Terlaksananya Proses Sertifikasi di Kabupaten Prosentase peningkatan Guru-Guru Sains dalam Pembinaan Siswa Berprestasi

Kebijakan

Program

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar Berfungsinya Dewan Pendidikan Terlaksananya pengelolaan dana BOS

Pemenuhan fasilitas pendidikan

Program Pelayanan Pendidikan

Pemenuhan fasilitas pendidikan Pemenuhan Inpres No. 7 Tahun 1999

Program Pendidikan NonFormal

terdata PNFI terlaksana paket B percontohan terlaksana paket percontohan berkurangnya buta huruf di paluta

adanya sekolah paud unggulan Mengoptimalkan ajang pembelajaran berdasarkan kebutuhan masyarakat Program Peringatan Harihari Besar

Terlaksananya peringatan hari pendidikan nasional

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Terlaksananya peringatan hari guru Terlaksananya peringatan hari kebangkitan nasional

Kebijakan

Program

Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PEMUDA Meningkatkan pengetahuan ketrampilan, kewirausahaan, kemandirian, kebudayaan dan Meningkatkan penguasaan kepelaporan serta partisipasi keterampilan dan pemuda dalam penbangunan kewirausahaan pemuda bangsa dan negara yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan kerja, atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kepemudaan Terbinanya kelompok pemuda wirausaha di Pusat dan Daerah Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda Terlaksananya Bakti Pemuda Antar Provinsi

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Melindungi segenap generasi muda dari bahaya lost generation (NAPZA, Program Peningkatan HIV/AIDS, Diskriminasi Peran Serta Kepemudaan Gender dan PornografiPornoaksi)

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program

Meningkatnya wawasan dan sinergitas pemuda terhadap pembangunan daerah

Meningkatnya peloporan kinerja

sistem

Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan Terlaksananya kegiatan pramuka tingkat dalam menyiapkan pemuda Kab/Prov/Nas sebagai kader pemimpin bangsa yangg berkualitas Terhindarnya pemuda dari Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor pengaruh destruktif dan loss generation Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang Terlaksananya pelatihan kepemimpinan menangani pembinaan pemuda kepemudaan dapat berjalan dengan efektif dan sistematik Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan Wisata Memberdayakan Potensi potensi yang ada di Kab. Padang Lawas Utara khususnya Objek Wisata Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata selaku pendukung lancarnya kegiatan pariwisata

Mewujudkan kebijakan manajemen Budaya dan Pariwisata dalam upaya memberdayakan SDM dan SDA Kab. Padang Lawas Utara Meningkatkan sadar Wisata setiap masyarakat Kab. Padang Lawas Utara Menjaga kelestarian Kebudayaan dan seni yang dimiliki oleh masyarakat Kab. Padang Lawas Utara

Memberdayakan dan Terlaksananya paskibraka kabupaten dan mengembangkan IPTEK guna pengiriman ke tingkat provinsi menunjang kelancaran kerja SDM Menmbangun sarana dan prasarana seni dan budaya Terlaksananya peringatan Hari Sumpah guna menunjang kegiatan Pemuda seni dan budaya di Kab. Padang Lawas Utara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda

Membangun dan mengembangkan peninggalan peninggalan Terbangunnya gedung pemuda KNPI bersejarah agar tetap eksis dan di kenal oleh masyarakat luar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran Melakukan promosi keluar melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau Propinsi seperti gema pariwisata dan Pameran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

OLAHRAGA Meningkatkan kesehatan,prestasi dan SDM olahraga yang didukung pendanaan sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga dengan melibatkan peranserta dunia usaha dan masyarakat yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME

Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Mewujudkan kebijakan dan managemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Program Pengembangan pengembangan olahraga Kebijakan dan secara terpadu (One Gate Manajemen Olahraga Policy) dan berkelanjutan, termasuk landasan hukum yang mendukung Meningkatkan Budaya Olahraga dan prestasi olahraga secara berjenjang, termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat

Mewujudkan pengembangan sistem informasi managemen keolahragaan

Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, Terlaksananya pelatihan teknis 3 cabor mahasiswa dan masyarakat bagi guru penjas orkes di Padang Lawas Utara

Adanya dukungan Memberdayakan dan Program Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mengembangkan IPTEK Pemasyarakatan olahraga di Padang Lawas Olahraga Olahraga Utara Meningkatkan kualitas dan Terlaksananya kompetisi olahraga Meningkatkan Pemberdayaan kuantitas sumber daya Organisasi Olahraga manusia olahraga di Padang kejuaraan daerah Lawas Utara Mengupayakan dukungan Meningkatkan kemitraan pembangunan sarana dan antara pemerintah dan prasarana keolahragaan masyarakat, termasuk dunia Terlaksananya kejuaraan daerah 4 cabor secara bertahap dan usaha dalam rangka berkelanjutan di Padang mendukung pembangunan Lawas Utara Olahraga Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam Terlaksananya pembinaan atlit pembangunan sarana dan berprestasi Kab. Padang Lawas Utara prasarana olahraga di Padang Lawas Utara

Meningkatkan kebugaran bagi masyarakat

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Memotivasi klub-klub pelajarn untuk meningkatkan pembinaan di sekolah

Kebijakan Melestarikan Tradisional Olahraga

Program

Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan Wisata Memberdayakan Potensi potensi yang ada di Kab. Padang Lawas Utara khususnya Objek Wisata Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata selaku pendukung lancarnya kegiatan pariwisata

Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga nasional Terbantunya peralatan bagi cabangcabang olahraga di Kab. Padang Lawas Utara Lahirnya atlilt-atlit pelajar yang berprestasi pada Popdasu di Kabupaten Tanjung Balai

Membangun dan mengembangkan peninggalan peninggalan Untuk meningkatkan pembinaan yang bersejarah agar tetap eksis lebih kontinu dan di kenal oleh masyarakat luar Melakukan promosi keluar melalui kegiatan yang dilaksanakan di pusat atau Propinsi seperti gema pariwisata dan Pameran Meningkatnya SDM pelatih yang ada di daerah Meningkatkan minat untuk berolahraga Menggali dan melestarikan budaya yang terpendam Untuk mengukur kemampuan atlit dalam wilayah tertentu Mengukur kemampuan atlit Padang Lawas Utara `di tingkat Sumatera Utara Lahirnya atit-atlit pelajar pondok pesantren yang berprestasi Terlaksananya kegiatan HUT Padang Lawas Utara Terlaksananya senam kesegaran jasmani serta meningkatkan kebugaran pelajaran dan masyarakat Mengukur kemampuan atlit yang di daerah Memberikan rangsangan dan motivasi kepada atlit dan pelatih berprestasi LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Prosentase peningkatan fasilitas olahraga di Kab. Padang Lawas Utara Prosentase peningkatan fasilitas olahraga di Kab. Padang Lawas Utara Prosentase peningkatan fasilitas kolam renang di Kab. Padang Lawas Utara

Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Prosentase peningkatan alat bantu penyimpanan arsip Prosentase peningkatan dokumen arsip daerah yang dapat diakses dengan mudah dan cepat Revitalisasi segala jenis perpustakaan Penyelenggaraan dan pengelolaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Perpustakaan Kearsipan pada semua lembaga/institusi pengelola Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Padang Lawas Utara

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan dokumen arsip yang dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan

Kebijakan

Program

Meningkatkan sarana dan prasarana bidang perpustakaan dan kearsipan dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat

Terciptanya perpustakaan dan kearsipan sebagai rujukan dalam memperoleh informasi yang berbasis teknologi informasi Terbantunya masyarakat dalam medapatkan informasi arsip

Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Tersebarluasnya informasi keberadaan kantor di masyarakat Tersedianya perpustakaan dan kearsipan serta unitunitnya yang ditata dengan baik sebagai bukti kebijakan Pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara dibidang perpustakaan dan kearsipan Tumbuh kembangnya minat masyarakat dalam membaca Terkontrolnya peranan kantor terhadap masyarakat Prosentase peningkatan bahan bacaan di daerah Meningkatnya budaya baca sehingga menambah kecerdasan, pengetahuan dan wawasan masyarakat Padang Lawas Utara

Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan

Menigkatkan minat baca masyarakat menuju budaya baca

Peninhgkatan promosi/ kampanye gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Meningkatkan masyarakat sadar arsip

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dan kearsipan

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan Prosentase peningkatan database informasi kearsipan daerah Terpeliharanya jaringan informasi kearsipan daerah

Kebijakan

Program

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Tergalinya informasi tentang arsip di daerah Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian Meningkatkan data Prosentase peningkatan data SIAK secara terpadu kependudukan yang akurat kependudukan Meningkatkan kepedulian aparat dan masyarakat Pelatihan tenaga pengelolaan siak Terbangunnya SIAK secara terpadu terhadap masalah-masalah kependudukan Meningkatnya kesadaran Meningkatnya kemampuan pegawai masyarakat tentang SIAK pengelola SIAK kegunaan dokumen kependudukan

Meningkatkan kualitas Pelayanan Meningkatkan Menejemen kelembagaan Meningkatkan SDM dan Motivasi Kerja Aparatur

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja / Sasaran Hasil Pembangunan

Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan Serasinya kebijakan dan tertatanya administrasi kependudukan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Program

Pembentukandan penataan system koneksi NIK (Inter plase tahap awal)

Meningkatnya kualitas aparatur dalam pengolahan Terlaksananya Administrasi Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan sipil Terlaksananya Pembentukan Penataan Sistem Koneksi Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kependudukan Tersusunnya Laporan Informasi Kependudukan Prosentase peningkatan informasi kependudukan bagi masyarakat Terlaksananya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Tersedia Data Base Kependudukan Tersusunnya Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Aparat Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi

Meningkatnya kualitas Koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan Administrasi kependudukan kependudukan dan Pencatatan Sipil Tersedianya ruang Pengelolaan dan penyusunan perkantoran yang layak dan laporan formasi kependudukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Penyediaan informasi yang dapat Meningkatnya pelayanan diakses masyarakat terhadap publik Peningkatan pelayanan publik Meningkatnya dalam bidang kependudukan kesejahteraan aparat Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Monitoring,evaluasi dan pelaporan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (Daerah dalam Angka, Indikator Makro, PDRB,IHK,) Bekerja sama dengan BPS Penyusunan pfofil daerah Kab. Padang Lawas Utara (dalam bentuk visual) bekerjasama dengan USU

Bappelitbang dan Pemod

Bappelitbang dan Pemod

Pemetaan tutupan/ penggunaan lahan di Bappelitbang dan Kab.Paluta bekerjasama dengan USU Pemod Studi kelayakan pengembangan taman safari Nabundong bekerjasama dengan Taman Safari Cisarua Bogor Identifikasi potensi bahan tambang dan galian bekerjasa dengan PSG Bandung Penyusunan Data Base Profil Kecamatan Peningkatan dan kajian analisa Prospek Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan
Pembangunan Webside Pemetaaan kondisi dasn penyusunan Rencana Induk Pengembangan Wisata

SKPD Penanggung Jawab


Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Gunung Tua Penyusunan Rencana Induk dan Master Plan Jalan Lingkar Kota Gn.Tua Dana Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Paluta

Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod

Pendidikan dan Pelatihan Formal ( Diklat perencanaan) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM

Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Bappelitbang dan Pemod

Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pembuatan Perda RPJM dan RTRW Kabupaten Paluta

Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan
Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah (Masterplan Terminal Terpadu Paluta) Penyusunan Fisability Study (FS) dan Master Plan Proepek berbagai Potensi Sumberday Alam

SKPD Penanggung Jawab


Bappelitbang dan Pemod Bappelitbang dan Pemod

Setdakab

Setdakab Setdakab Setdakab

Setdakab

Setdakab

Dialog/Audiensi dgn tokoh Masy, P.A.Orsosmas Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept Rapat Koordinasi Unsur Muspida Rapat Koordinasi Pejabat PEMDA Kuker/inspeksi KDH/WKDH Pemda lainnya Koordinasi dgn Pem. Pusat &

Setdakab

Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pengend.Manajemen Pelaksn kebijakan KDH

Setdakab

Peny.operasional pengendalian raskin Peny. Pengendalian Pupuk Bersubsidi Monitoring pelaksanaan pembangunan

Setdakab Setdakab Setdakab

Pembentukan Panitia Renc Aksi Nasional HAM

Setdakab

Penyuluhan Hukum langsung kepada masyarakat/Aparatur Pemerintah Penyusunan Ranperda Advokasi bantuan Hukum Penyebar luasan produk hukum daerah dan UU Eksaminasi peraturan per UU Evaluasi/Examinasi Perda Konrd/Konsultasi Ranperda/Perda Sosialisasi Ranperda/Perda dan PerUU Penyuluhan Hukum Pembentukan Keluarga Sadar Hukum

Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pemetaan Permasalahan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bimtek Advokasi dan Bantuan Hukum Pendidikan PPNS bagi Pejabat Pemkab

SKPD Penanggung Jawab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab Setdakab

Fasilitasi Percepatan Peny. Tapal Batas Administrasi

Setdakab

Kajian dan Analisa kondisi kebutuhan Aparatur

Setdakab

Pengd. Logo Pemkab Paluta Pengadaan Buku Kerja Pemda Paluta Pengadaan Papan Data Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Setdakab Setdakab Setdakab

Operasional Pengendalian P3A

Setdakab Seketariat DPRD Seketariat DPRD Seketariat DPRD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Seketariat DPRD

Seketariat DPRD

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Seketariat DPRD

Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Seketariat DPRD

Rapat-rapat Paripurna

Seketariat DPRD

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Seketariat DPRD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota daerah ke luar dan dalam daerah

SKPD Penanggung Jawab Seketariat DPRD

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Seketariat DPRD

Sosialisasi peraturan perundangundangan Penyediaan jasa asuransi kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD

Seketariat DPRD Seketariat DPRD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan pendapatan daerah

Dinas PPKAD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Sosialisasi paket regulasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah Bimbingan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah

SKPD Penanggung Jawab Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Pendidikan dan pelatihan pengelolaan asset daerah

Dinas PPKAD

Sosialisasi paket regulasi pengelolaan asset daerah Bimbingan teknis pengelolaan pengelolaan asset daerah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi Sosialisasi implementasi standar akuntansi pemerintah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Penyusunan sistem pengendalian intern Penyusunan rencana kerja tahunan Penyusunan laporan akuntablitas kinerja Pembinaan dan pengawasan Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional

SKPD Penanggung Jawab Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Perencanaan anggaran pendapatan asli daerah Perencanaan anggaran pendapatan dana perimbangan Perencanaan anggaran pendapatan lalin-lain yang sah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Perencanaan anggaran belanja langsung Perencanaan anggaran belanja tidak langsung Perencanaan anggaran pembiayaan daerah

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Penyusunan analisa standar belanja Penyusunan standar satuan harga

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Perencanaan kebutuhan perawatan/pemeliharaan barang milik daerah Penilaian dan penghapusan barang milik daerah

SKPD Penanggung Jawab Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Penyusunan rancangan APBD Penyusunan rancangan perubahan APBD Penyusunan rancangan penjabaran APBD Penyusunan rancangan perubahan penjabaran APBD Penyusunan pedoman pembuatan rencana kerja dan anggaran Penyusunan pedoman pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Pengelolaan basis data pendapatan daerah

Dinas PPKAD

Penata usahaan penerimaan daerah Pembukuan penerimaan daerah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengelolaan basis data barang milik daerah Penata usahaan barang milik daerah Pembukuan barang milik daerah

SKPD Penanggung Jawab Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Pengelolaan basis data anggaran belanja dan pembiayaan daerah Pengujian dan verifikasi dokumen transaksi keuangan Pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan keuangan daerah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Penyusunan standar akuntansi pemerintah daerah Penyusunan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistim dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Pembangunan system informasi keuangan daerah Pengolahan data transaksi keuangan daerah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kerjasama pendampingan pengembangan informasi keuangan daerah

SKPD Penanggung Jawab Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Inspektorat

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala.

Inspektorat

Inventarisasi Temuan Pengawasan Evaluasi Lakip SKPD Penyusunan Lakip Kabupaten Koordinasi Monitoring, Evaluasi Inpers No. 5 Tahun 2004. Review Atas Laporan Keuangan

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Inspektorat Inspektorat

Pembentukan Unit Khusus Penangan Pengaduan Masyarakat.

Inspektorat

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

BKD BKD BKD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab BKD

BKD

Seleksi penerimaan Calon PNS

BKD

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

BKD

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Penempatan CPNSD Penyusunan Sistim Informasi Menajemen Kepegawaian On line Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Pembuatan Kartu ID Cart PNS Pemberdayaan Baperjakat

BKD BKD

BKD

BKD BKD BKD

Penyelenggaran Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural

BKD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Penetapan Norma Standar dan Pedoman Penyelenggara Kearsipan Diklat standar pelayanan minimal Diklat Fungsional Pengelolaan Barang Milik Daerah Diklat Prajabatan bagi CPNS Pemberian Bantuan Diklat PIM II Pemberian Bantuan Diklat PIM III Pemberian Bantuan Diklat PIM IV Pemberian Bantuan Pendidikan PNS Dokter Spesialis dan S.3

SKPD Penanggung Jawab BKD BKD

BKD

BKD BKD BKD BKD BKD

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Petugas Penyediaan Pelatihan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

Koordinasi Intelejen Daerah

SKPD Penanggung Jawab Kakan Kesbangpollinma s dan damkar

Penyuluhan Bahaya Narkoba

Kakan Kesbangpollinma s dan damkar

Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Penyediaan Bantuan Parpol Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Penyediaan Bantuan OKP Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Penyediaan Bantuan LSM dan Ormas Kesbangpollinma s dan damkar Penyuluhan Kepada Masyarakat Calon Aparatur Desa

Penyediaan Dana Sosialisasi Informasi Bencana Alam Penyediaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya

Kakan Kesbangpollinma s dan damkar Kakan Kesbangpollinma s dan damkar

Penyuluhan Terhadap Generasi Muda/ Pelajar

Kakan Kesbangpollinma s dan damkar

Kantor Satpol PP

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari Kegiatan Masyarakat Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP

Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Pengamanan pada hari - hari besar

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Kantor Satpol PP Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Penyuluhan Pencegahan Kantor Satpol PP berkembangnya Praktek Prostitusi Penyuluhan Pencegahan dan Kantor Satpol PP Penertiban Aksi Premanisme

Pengangkatan Personil Tenaga Sukarela Satpol PP

Kantor Satpol PP

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Tahunan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Data Base Pengadaan Lokasi Terminal

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan/ Razia Kendaraan Suratsurat Bermotor

Dinas Perhubungan

Pembangunan Gedung Terminal Pengembangan Pembangunan Bandara Aek Godang Pembangunan Gedung PKB Pembangunan Jalur Kereta Api Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan ( Guardrail )

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalulintas PATWAL PAM Kegiatan Bupati Pengaturan Lalulintas pada Hari Raya Nasional, Lebaran, Natal dan Tahun Baru Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalulintas Pada Hari Pekan Pasar Gunung Tua, Siunggam, dan Pekan Selasa Pengadaan Halte Pengadaan Warning Light Pengadaan Traffic Light Simpang 4 Pengadaan Traffic Light Simpang 3

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Dinas Perhubungan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

SKPD Penanggung Jawab Dinas Perhubungan

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Transmigrasi dan Daerah Sosial Tenaga Kerja Pembangunan Balai Latihan Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Transmigrasi dan Keteramilan bagi Pencari Kerja Sosial Tenaga Kerja Peningkatan Profesionalisme Tenaga Transmigrasi dan Kepelatihan dan Instruktur BLK Sosial Tenaga Kerja Pengadaan bahan dan materi Transmigrasi dan pendidikan dan keterampilan kerja Sosial

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

SKPD Penanggung Jawab Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan Transmigrasi dan keterampilan bagi pencari kerja Sosial Tenaga Kerja Pemeliharaan rutin/berkala sarana Transmigrasi dan dan prasarana BLK Sosial Tenaga Kerja Rehabilitasi sedang/berat sarana dan Transmigrasi dan prasarana BLK Sosial Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan Transmigrasi dan Sosial Kegiatan

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Penyebarluasan informasi bursa Transmigrasi dan tenaga kerja Sosial Tenaga Kerja Kerjasama pendidikan dan latihan Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai Transmigrasi dan Sosial Pengembangan kelembagaan Tenaga Kerja produktivitas dan pelatihan Transmigrasi dan kewirausahaan Sosial Pemberian fasilitas dan mendorong Tenaga Kerja sistem pendanaan pelatihan berbasis Transmigrasi dan masyarakat Sosial Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Fasilitas pengiriman TKI ke luar Transmigrasi dan negeri Sosial Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

SKPD Penanggung Jawab Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Sosialisasi berbagai peraturan Tenaga Kerja pelaksanaan tentang Transmigrasi dan ketenagakerjaan Sosial Peningkatan pengawasan Tenaga Kerja perlindungan penegakan hukum Transmigrasi dan terhadap keselamatan dan kesehatan Sosial kerja. Tenaga Kerja Penyusunan kebijakan standarisasi Transmigrasi dan lembaga penyalur tenaga kerja Sosial Tenaga Kerja Pemantauan kinerja lembaga Transmigrasi dan penyalur tenaga kerja Sosial Tenaga Kerja Monitoring evaluasi dan pelaporan Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Penyusunan kebijakan standarisasi Transmigrasi dan pengupahan tenaga kerja Sosial

Padat Karya Produktif Padat karya imprastruktur Pemberdayaan TKPMP+G231 Pemberdayaan masyarakt melalui usaha mandiri

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Inventarisasi lahan calon pemukiman Transmigrasi dan transmigrasi Sosial

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial Tenaga Kerja pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Transmigrasi dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial sosial (PMKS) lainnya Tenaga Kerja Pelatihan keterampilan berusaha bagi Transmigrasi dan keluarga miskin Sosial Pengadaan sarana dan prasarana Tenaga Kerja pendukung usaha bagi keluarga Transmigrasi dan miskin Sosial Pelatihan keterampilan bagi Tenaga Kerja penyandang masalah kesejahteraan Transmigrasi dan sosial Sosial

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Pelaksanaan KIE konseling dan Tenaga Kerja kampanye sosial bagi penyandang Transmigrasi dan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Sosial

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pelatihan keterampilan dan praktek Tenaga Kerja belajar kerja bagi anak terlantar Transmigrasi dan termasuk anak jalanan, anak cacat, Sosial anak nakal Pelayanan psikosial bagi PMKS di Tenaga Kerja Trauma Center termasuk bagi korban Transmigrasi dan bencana Sosial Tenaga Kerja Pembentukan pusat informasi Transmigrasi dan penyandang cacat dan trauma center Sosial Peningkatan kualitas pelayanan, Tenaga Kerja sarana dan prasarana rehabilitasi Transmigrasi dan kesejahteraan sosial bagi PMKS Sosial Tenaga Kerja Penyusunan kebijakan pelayanan Transmigrasi dan rehabilitasi sosial bagi PMKS Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan Tenaga Kerja sinkronisasi pelaksanaan upayaTransmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan Sosial dan penurunan kesenjangan Penanganan masalah-masalah Tenaga Kerja strategis yang menyangkut tanggap Transmigrasi dan cepat darurat dan kejadian luar biasa Sosial Monitoring evaluasi dan pelaporan Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Tenaga Kerja Pembangunan sarana dan prasarana Transmigrasi dan tempat penampungan anak terlantar Sosial Tenaga Kerja Pelatihan keterampilan dan praktek Transmigrasi dan belajar kerja bagi anak terlantar Sosial Tenaga Kerja Penyusunan data dan analisis Transmigrasi dan permasalahan anak terlantar Sosial Tenaga Kerja Pengembangan bakat dan Transmigrasi dan keterampilan anak terlantar Sosial

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Monitoring evaluasi dan pelaporan

SKPD Penanggung Jawab Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Pembangunan sarana dan prasarana Tenaga Kerja perawatan para penyandang cacat Transmigrasi dan dan trauma Sosial Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan bagi Transmigrasi dan penyandang cacat dan eks trauma Sosial Tenaga Kerja Pendayagunaan para penyandang Transmigrasi dan cacat dan eks trauma Sosial Tenaga Kerja Peningkatan keterampilan tenaga Transmigrasi dan pelatihan dan pendidik Sosial Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Tenaga Kerja Pembangunan sarana dan prasarana Transmigrasi dan panti asuhan /apanti jompo Sosial Tenaga Kerja Rehabilitasi sedang/berat bangunan Transmigrasi dan panti asuhan/panti jompo Sosial Operasi dan pemeliharaan sarana Tenaga Kerja dan prasarana panti asuhan / panti Transmigrasi dan jompo Sosial Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan bagi Transmigrasi dan penghuni panti asuhan / panti jompo Sosial Tenaga Kerja Peningkatan keterampilan tenaga Transmigrasi dan pelatihan dan pendidik Sosial Tenaga Kerja Monitoring evaluasi dan pelaporan Transmigrasi dan Sosial LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Pembangunan pusat bimbingan bimbingan /konseling bagi eks penyandang penyakit sosial Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Monitoring evaluasi dan pelaporan

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usah kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial

Dinas Koperasi dan UKM

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Sda

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air, Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pemasangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Jasa Pelayanan ADM Perkantoran

Sda Sda Sda Sda Sda DINAS KOPERASI DAN UKM/SEKRETARI AT Sda Sda Sda Sda Sda Dinas Koperasi dan UKM

Penyediaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Koperasi dan UKM

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UKM

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UKM Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM

Fasilitas Kemudahan Formalisasi Badan UKM

Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Badan PM & PD/K

Badan PM & PD/K

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan teknologi tepat guna

Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K

Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Fasilitras permodalan bagi usaha mikro kesil dan menengah di perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanggulangan kemiskinan

Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K

Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa Pemberian Stimulan pembangunan desa Perlombaan Desa/Kel Pemberian Honor Kepala Desa dan BPD Pengalokasian Dana insentif kepala lingkungan pada kelurahan

Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K

& & & & &

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan ADD/TPAPD Kabupaten Monitoring Evaluasi dan pelaporan ADD/TPAPD Kecamatan Cost Sharing APBD untuk PNPM-MP Monitoring Kabupaten PNPM-MP Monitoring Kecamatan PNPM-MP Pembinaan Administrasi proyek PNPM-MP

SKPD Penanggung Jawab Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K Badan PM & PD/K

Pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam pembangunan kawasan perdesaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pemilihan kepala desa Perubahan Status desa menjadi kelurahan Penggabungan desa Pemekaran Kecamatan Pembangunan Kantor kelurahan

Badan PM & PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K & & & & & &

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Pembinaan Desa/Kel Sosialisasi Kesetaraan gender Sosialisasi KDRT dan taffing Perumusan Pemberdayaan masyarakat Pengadaan Sarana/prasaran teknologi pertanian tepat guna

Badan PM & PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K Badan PM PD/K & & & & &

Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Pendampingan PUAP Pendampingan dana DAK 2010

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

SKPD Penanggung Jawab Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian subsidi pertanian TPH Pemanfaatan pekarangan untuk Dinas Pertanian pengembangan pangan TPH Pengembangan intensifikasi tanaman Dinas Pertanian padi palawija TPH Pengembangan pertanian pada lahan Dinas Pertanian kering TPH Pengembangan perbenihan dan Dinas Pertanian pembibitan TPH Pengembangan sistem informasi Dinas Pertanian pasar TPH Dinas Pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan TPH Kegiatan

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH

Pengadaan sarana & prasarana teknologi pertanian/Tepat Guna Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana teknologi pertanian tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian tepat guna Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH Dinas Pertanian TPH

Penyediaan sarana produksi pertanian Pengembangan bibit unggul pertanian Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Pendataan masalah peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pemeliharaan kesehatan dan Dinas Peternakan pencegahan penyakit hewan menular dan Perikanan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Monitoring evaluasi dan pelaporan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pembangunan sarana dan prasarana Dinas Peternakan pembibitan ternak dan Perikanan Pembibitan dan perawatan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak Dinas Peternakan yang didistribusikan kepada dan Perikanan masyarakata Pembelian dan pendistribusian obat- Dinas Peternakan obatan vaksin dan pakan ternak dan Perikanan Pengembangan agrobisnis peternakan Pendampingan bantuan penguatan modal langsung masyarakat untuk pengembangan sapi potong Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Pembangunan sarana dan prasarana Dinas Peternakan pasar produksi peternak dan Perikanan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengolahan informasi pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

SKPD Penanggung Jawab Dinas Peternakan dan Perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pelatihan dan bimbingan Dinas Peternakan pengoperasian teknologi peternakan dan Perikanan tepat guna

Pengembangan bibit ikan unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pembinaan dan pengembangan kolam air deras

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Kajian sistem penyuluh perikanan Pembinaan dan pelatihan penyuluh perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Pembinaan dan pengembangan lubuk larangan Pembinaan dan pengembangan sistem jaring apung Pembinaan dan pengembangan sistem keramba

Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

Penyusunan pelaporan uang semesteran Penyusunan pelaporan kuangan akhir tahun Penyusunan laporan bulanan, triwulan, akhir tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makan dan minum

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

SKPD Penanggung Jawab Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Penyuluhan dan pendampingan petani agribisnis Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas lahan tidur

Penangangan daerah rawan pangan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

SKPD Penanggung Jawab Badan Pelaksana Penyuluhan dan Penyuluhan sumber pangan alternatif Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Pendamping aksi Gerakan Aksi Penyuluhan dan Masyarakat Mandiri Pangan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Pertanian pada lahan kering Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Pengembangan pola penyediaan Penyuluhan dan pangan berbasis partisipasi Ketahanan masyarakat Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan potensi pangan di Penyuluhan dan daerah Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Peningkatan hari pangan sedunia Ketahanan Pangan Kegiatan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Peningkatan kesejahteraan tenaga PPL

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Penyebar luasan informasi bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Hutbun Dinas Hutbun

Pembangunan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung kantor Pengadaan Mobiler kantor Rehab Gedung Kantor Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Pengembangan hasil hutan non kayu Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan Program Perencaan dan Pengembangan Hutan Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Dinas Hutbun Dinas Hutbun Dinas Hutbun Dinas Hutbun

Dinas Hutbun Dinas Hutbun Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi pertanian/perkebunan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Hutbun

Dinas Hutbun

Dinas Hutbun Dinas Hutbun

Dinas Hutbun Dinas Hutbun Dinas Hutbun

Disperindag Disperindag

Disperindag

Disperindag Penguatan Kemampuan Sistem Manajemen Informasi Industri Kerjasama Kemitraan Bagi Industri Berbasis Teknologi Disperindag Disperindag

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kualitas Industri Pembentukan Lembaga Sistem Pengembangan Industri

SKPD Penanggung Jawab Disperindag Disperindag

Fasilitas Kerja Sama Kemitraan Industri Mikro Kecil dan Menengah dengan Swasta Pameran Expo Fasilitasi Kemudahan Pendaftaran Industri Non Formal Fasilitasi Kerjasama Industri Kecil Dengan Swasta Pembinaan dan Pengadaan Peralatan Bagi Industri Kecil Pembinaan Manajemen Keuangan Bagi Industri Kecil Pembinaan Kelompok Usaha Bersama/Unit Pelaksana Teknis Bagi Industri Kecil

Disperindag

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Penerapan Sistem Standarisasi Produksi Penerapan Manajemen Gugus Kendali Mutu Bagi Industri Kecil Program Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Industri Kecil

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Penyediaan Sarana dan Fasilitasi Sentra - Sentra Produksi Penyediaan Sarana Teknologi

Disperindag Disperindag

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Peningkatan Pengawasan Perdagangan Barang dan Jasa Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemitrologian

Disperindag Disperindag

Pembinaan dan Penanaman Hasil Produksi Petani Tembakau Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk Pengembangan Pasar Lelang Daerah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Kantor Lingkungan Hidup

Bimbingan Teknis Persampahan

Kantor Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengembangan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Kantor Lingkungan Hidup

Penataan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan RuangaTerbuka Hijau

Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Pengembangan taman rekreasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Pembuatan taman kota

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar

Bimbingan teknis persampahan

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Pengembangan pasar modern terpadu

Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar Dinas Kebersihan,perta manan dan pasar

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas PU dan PE

Pembangunan jalan

Dinas PU dan PE

Pembangunan jembatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan saluran darinase/gorong-gorong Pembangunan saluran darinase/gorong-gorong

Dinas PU dan PE

Dinas PU dan PE

Perencanan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pengadaan alat-alat berat Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Perencanaan pembangunan reservoir Dinas PU dan PE Perencanaan pembangunan pintu air Dinas PU dan PE Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan jaringan air bersih/air minum Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Pemberdayaan petani pemakai air Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pembangunan sumur-sumur air tanah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Peningkatan konservasi air tanah

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Penyediaan prasarana dan sarana air Dinas PU dan PE minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Penyediaan prasarana dan sarana air Dinas PU dan PE limbah Pengembangan sistem distribusi air Dinas PU dan PE minum Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas PU dan PE

Perencanaan pengembangan infrastruktur

Dinas PU dan PE

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SKPD Penanggung Jawab Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Penataan lingkunganpemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Pembangunan pasar perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Dinas PU dan PE prasarana air bersih perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan pasar perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Penyusunan regulasi mengenai penambangan bahan galian C

Dinas PU dan PE

Sosialisasi regulasi mengenai Dinas PU dan PE kebijakan penambangan bahan galian C Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian Dinas PU dan PE C

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Fesablity Study pertambangan Pembuatan master plan pertambangan

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Pembangunan jaringan listrik PLN Pengadaan jaringan listrik Pengadaan pembantu jaringan listrik Pemasangan lampu listrik Penambahan tonggak lampu jalan Pengadaan listrik rumah tangga

Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE Dinas PU dan PE

DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos

DinKesSos

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

DinKesSos

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Perbaikan gizi mayarakat Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

DinKesSos

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

SKPD Penanggung Jawab DinKesSos DinKesSos

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Peningkatan gizi lebih

DinKesSos DinKesSos

DinKesSos

DinKesSos DinKesSos

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging

DinKesSos DinKesSos

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular Peningkatan Imunisasi Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

SKPD Penanggung Jawab DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Penyusunan standar kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Pelayanan operasi katarak Pelayanan operasi bibir sumbing Pelayanan sunatan masal Penanggulangan penyakit cacingan

DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Pembangunan puskesmas

DinKesSos

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

SKPD Penanggung Jawab DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Penyuluhan kesehatan anak balita Imunisasi bagi anak balita Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

DinKesSos DinKesSos DinKesSos

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Pembangunan panti asuhan

DinKesSos DinKesSos

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

DinKesSos

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

DinKesSos DinKesSos DinKesSos

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Rapat Koordinasi pemberdayaan perempuan, anak dan KB

Kantor PP & KB

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Kantor PP & KB

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Fasilitasi pembentukan gerakan sayang ibu (GSI) Fasilitasi penanganan pembinaan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

SKPD Penanggung Jawab Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Pembuatan billboard

Kantor PP & KB

Fasilitasi penyuluhan/ kampanye kesetaraan gender dan keadilan kepada masyarakat oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pendataan, pembentukan dan peningkatan kapasitas organisasi perempuan Peringatan hari ibu Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak Pembekalan ketahanan dan pemberdayaan keluarga bagi kelompok bina keluarga balita Peringatan hari anak KELUARGA BERENCANA Program Keluarga Berencana

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB Kantor PP & KB

Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB

Pelayanan KIE

Kantor PP & KB

Bulan bakti KB-Kesehatan-IBI

Kantor PP & KB

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan TNI Manunggal-KB-Kesehatan Hari Keluarga Nasional Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan Desa Binaan Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) Program kesehatan reproduksi remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan konseling KB Pelayanan kontrasepsi KB Pengadaan obat dan alat kontrasepsi Pelayanan KB medis operasi

SKPD Penanggung Jawab Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB

Dana pendamping DAK Pelayanan KB Kantor PP & KB

Kantor PP & KB

Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB Kantor PP & KB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok Kantor PP & KB masyarakat peduli KB Promosi kesehatan ibu, bayi dan Kantor PP & KB anak melalui kelompok kegiatan masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Kantor PP & KB Kantor PP & KB

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak

SKPD Penanggung Jawab Kantor PP & KB

RSUD RSUD RSUD RSUD

RSUD

RSUD Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Penyusunan standar kesehatan

RSUD RSUD

Pelayanan operasi katarak Pelayanan operasi bibir sumbing Pelayanan sunatan masal Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar

RSUD RSUD RSUD RSUD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pembangunan rumah sakit Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit Pembangunan gudang obat/apotik Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) Pengambangan ruang ICU, ICCU, NICU Pengambangan ruang terapi Pengembangan ruang isolasi Pembangunan kamar jenazah Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan obat-obatan rumah sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah Pengadaan mebeleur rumah sakit Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

SKPD Penanggung Jawab RSUD RSUD RSUD RSUD

RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD

RSUD

RSUD

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

RSUD RSUD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gawat darurat Pemeliharaan rutin/berkala ICU, ICCU, NICU Pemeliharaan rutin/berkala operasi Pemeliharaan rutin/berkala terapi Pemeliharaan rutin/berkala isolasi Pemeliharaan rutin/berkala bersalin Pemeliharaan rutin/berkala inkubator Pemeliharaan rutin/berkala bayi Pemeliharaan rutin/berkala rontgen Pemeliharaan rutin/berkala laboratorium rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala jenazah ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang kamar

SKPD Penanggung Jawab RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

RSUD RSUD RSUD

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Pembangunan USB TK Dinas Pendidikan

Pembangunan USB SD Pembangunan RKB SD Pembangunan Perpustakaan SD Pembangunan WC Murid dan Guru

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Pengadaan Meja dan Kursi SD/MI Rehab Rumah Dinas Guru SD Pembangunan SDN Berstandar Nasional Pembangunan Pagar SD

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pembangunan Ruang KKG/MGMP Pelaksanaan UASBN SD/MI Pelaksanaan UAS SD/MI Pelaksanaan Ujian Smester Penyusunan Kalender Pendidikan Pemberian Les Tambahan Siswa Kelas VI SD Pelaksanaan Olimpiade Sains Kabupaten dan Propinsi Bantuan Siswa Miskin Pembinaan UKS Pembangunan USB SMP Pembangunan RKB SMP Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pembangunan Perpustakaan SMP Pembangunan Ruang Administrasi SMP Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru SMP Pembangunan Lapangan Upacara /Olah Raga SMP Pembangunan Mushallah SMP Pengadaan Komputer SMP SSN Rehabilitasi Gedung SMP Rehabilitasi Mushallah SMP Bantuan Pembentukan SMP Unggulan Bantuan Dana Sharing SMP SSN

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Bantuan Dana Sharing SMP RSBI Pelaksanaan Try Out SMP, SMA dan SMK Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMP Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN) SMP Lomba Cerdas Cermat SMP Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) SMP,SMA/SMK Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah( UAS ) SMP,SMA/SMK Bantuan Untuk Siswa Miskin SMP Dana Pendamping Untuk Juara OSN / O2SN SMP Keluar Provinsi

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Pembangunan Pagar Sekolah SMA/SMK Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK Pembangunan Laboratorium Biologi SMA Pembangunan Laboratorium Bahasa SMA Pembangunan Laboratorium Komputer SMA Pembangunan Perpustakaan SMA Pembangunan Mushallah SMA/SMK Pembangunan Kamar Mandi/WC Siswa dan Guru SMA/SMK Pembangunan USB SMK Pembangunan USB SMA Pembangunan Ruang Administrasi SMA

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pengadaan Mobiler SMA/SMK Pengadaan Komputer Untuk SMA SSN Rehabilitasi Gedung SMA Bantuan Pembentukan SMA Unggulan Bantuan Dana Sharing SMA SSN Bantuan Dana Sharing SMA RSBI Bantuan Untuk Siswa Miskin SMA/SMK Olimpiade Sains Nasional ( OSN ) SMA Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( O2SN) SMA Penerimaan Siswa Baru Dana Pendamping Untuk Juara OSN / O2SN SMA Keluar Provinsi Lomba Kompetensi SMK (LKS) Uji Kompetensi SMK Pencitraan SMK

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

MGMP SMP,SMA/SMK DIKLAT Calon Kepala Sekolah Pelatihan Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK Pelatihan Pengawas Sekolah SMP, SMA/SMK Bimtek KTSP SMP,SMA/SMK Pelaksanaan MKKS

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pelatihan Guru SMP/MTs dalam Dinas Pendidikan Persiapan Menghadapi Ujian Nasional Pelatihan Guru-Guru Olimpiade Sains Dinas Pendidikan Tingkat SMP Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP,SMA/SMK Dinas Pendidikan

Pelatihan Guru SMA/SMK/MA dalam Dinas Pendidikan Persiapan Menghadapi Ujian Nasional Pembentukan Tim Sertifikasi Guru Kabupaten PALUTA Dinas Pendidikan

Pelatihan Guru-Guru Olimpiade Sains Dinas Pendidikan Tingkat SMA

Pembinaan Dewan Pendidikan Pengelolaan dana BOS

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Pendataan Pola terpadu kelompok sasaran PNFI Pendidikan Paket B Setara SLTP Percontohan Pendidikan Paket C Setara SLTA Percontohan Program Pemberantasan Buta Huruf ( Keaksaraan ) Fungsional Pelatihan Tutor dan Pengelola PAUD Pelatihan Tutor dan Pengelola Paket B Program Pendidikan anak Dini Usia ( PAUD) Percontohan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Dinas Pendidikan

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Peringatan Hari Guru Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

SKPD Penanggung Jawab Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Pelatihan kewirausahaan

Disporabudpar

Pembentukan kelompok pemuda wirausaha

Disporabudpar

Bakti pemuda antar provinsi (BPAP)

Disporabudpar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Dialog Organisasi Pemuda dengan Instansi terkait se-Kabupaten Padang Lawas Utara

Disporabudpar

Kegiatan Pramuka (Jamboer Kab/Prov/Nas)

Disporabudpar

Pemilihan Pemuda Pelopor

Disporabudpar

Pelatihan kepemimpinan pemuda

Disporabudpar

Pembentukan dan seleksi Paskibraka

Disporabudpar

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Disporabudpar

Pembangunan gedung pemuda

Disporabudpar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pemberian penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda

Disporabudpar

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan (pelatihan pelatih 3 cabor)

Disporabudpar

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Disporabudpar

Penyelenggaraan Kejurda 4 cabang olahraga

Disporabudpar

Pembinaan olahraga unggulan Kabupaten Padang Lawas Utara

Disporabudpar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan Pemberian uang pembinaan kepada klub-klub pelajaran daerah Kabupaten Padang Lawas utara Peringatan Haornas Bantuan Peralatan kepada cabangcabang olahraga

SKPD Penanggung Jawab Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Pengiriman kontingen Popdasu Kab. Padang Lawas Utara

Disporabudpar

Pengiriman atlit ke PPLP

Disporabudpar

Pengiriman pelatih mengikuti kursus kepelatihan Pekan Olahraga usia dini Penyelenggaraan olahraga tradisional Pengiriman kontingen Porwilsu Kab. Padang Lawas Utara Pengiriman kontingen Perdasu Kab. Padang Lawas Utara Pengiriman kontingen Pospedasu Kab. Padang Lawas Utara Kegiatan olahraga dalam rangka hari jadi Kab. Padang Lawas Utara Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Mengikuti perlombaan di tingkat provinsi dan nasional Pemberian tali asih kepada atlit dan pelatih berprestasi

Disporabudpar

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Pembangunan stadion sepak bola bertaraf nasional Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Pembangunan Kolam Renang

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemilahan arsip in aktif

Sosialisasi dan penyuluhan kearsipan Kantor di lingkungan instansi Perpustakaan pemerintah/swasta dan Arsip Daerah Sosialisasi keberadaan kantor perpustakaan dan arsip daerah kepada lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pembangunan data base informasi kearsipan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Dis Dukcapil

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Dis Dukcapil

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Dis Dukcapil

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan Pengembangan Data Base Kependudukan Penyusunan Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil

Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil Dis Dukcapil

LAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012

PENETAPAN KINERJA
Kabupaten : PADANG LAWAS UTARA

Tahun Anggaran No
1

: 2013 SASARAN STRATEGIS


2

INDIKATOR KINERJA
3
Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran Data kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Data pokok kabupaten Terlayaninya pengadaan secara elektronik Peta tematik Kab.Padang Lawas Utara Data peluang usaha sektor usaha unggulan Fasilitas kerjasama kemitraan UKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional Promosi peluang penanaman modal Bimbingan kegiatan penanaman modal Data koordinasi perencanaan Data analisis pembangunan TPA Data justifikasi air bersih RPJMD RKPD Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUA-PPAS RAPBD KUA-PPAS RAPBD Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG Data Perubahan RKPD 2013 Data Revisi RPIJM Laporan hasil pembangunan Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Sosialisasi cukai tembakau Data identifikasi bahan tambang Data kajian dan analisis prospek pengembangan peternakan Koordinasi penelitian dan pengembangan

TARGET
4
80% 3 Dokumen 1 Dokumen 1 TA 1 Dokumen 1 Dokumen 75 % 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 80 % 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Tahun 80% 1 Set Laporan 1 Set Laporan 1 Tahun 6 lokasi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 81 Kali

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional 1 melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pembina Jasa Konstruksi Daerah Pengadaan tanah untuk bangunan kantor Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4
37 Kali kepusat, 27 Kali keprovinsi, 11 Kali kedaerah lainnya 1 Kali 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 130 penerima 1 Paket 1 Paket 6 Buah 6 Buah 6 Kali 6 Buah 5 Kasus 700 Orang 9 Desa 200 Keputusan 9 PERBUP 1 Paket 1 Buah 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 set Buku 1 Kali 1 Paket 1 Paket 2 kegiatan

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

Pameran hasil pertanian Fasilitas penyelasian konflik pertanahan Operasional raskin Pengendalian pupuk bersubsidi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Monitoring SEMBAKO Monitoring bantuan sosial Verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial Safari Ramadhan bimbingan manasik haji Rancangan peraturan Per UU an Legislasi rancangan Per UU an Sosialisasi peraturan Per UU an Kajian peraturan Per UU an Advokasi hukum Penyuluhan hukum langsung KADARKUM Examinasi Per UU an PERBUP tentang PERDA DPRD Panitia RANHAM PERDA Desa dan Kelurahan Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan dan 3 pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan potensi daerah Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah SOTK PEMDA otonomi baru Laporan pembakuan nama rupa bumi Kecamatan terbaik HUT otonomi daerah Desk PILKADA SUMUT Laporan akhir masa jabatan Desk PILKADA KAB.PALUTA SOP Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha Pembinaan media cetak dan elektronik Alat studio dan komunikasi Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai 4 kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan kompetensi kesekretariatan Administrasi Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat Rancangan peraturan daerah Hearing/dialog Terlaksananya rapat-rapat paripurna

80%

90 % 90 % 90 %

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Terlaksananya kegiatan reses Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2013 Terlaksananya kegiatan badan kehormatan Tersedianya asuransi Terselesaikannya legislasi RANPERDA

TARGET
4
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 90% 90 % 100 % 80 % 100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100% 1 Tahun 85% 85 % 100 % 1 Paket 1000 Peserta 1000 Peserta 1 Tahun 100% 1 Dok 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90% 1 Paket

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2012

6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD Data Analisa Standar Belanja Data Standar Satuan Harga Data Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2014 Data Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2013 Data Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2013 Data Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012

7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD 8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

Penatausahaan SPJ Fungsional SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD Penyelesaian kerugian negara Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011 Data Penetapan SKPd dan SKRd Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daeah (PAD) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Cara Perhitungan PBB-P2 Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Data Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah Data Objek PBB-P2

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se-Kabupaten 9 Padang Lawas Utara 10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan

Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD Penyusunan Kode Rekening APBD Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan Data Juknis Dokumen Perbendaharaan Data Pengujian Legalitas Dokumen Perbendaharaan Penatausahaan Kas Daerah Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

11 Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah

sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Data LBPS Data LBPT Data Status Barang Milik Daerah (BMD) Data Penghapusan Barang Milik Daerah Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab.Padang Lawas Utara Bimbingan Teknis Penatausahaan Petugas Penyimpan Barang Persediaan Barang Pakai Habis

TARGET
4
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 90 % 90 % 1 Paket 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 19% 95 Kali 37 Kasus 20 Set 37 Set Lakip 2 Kali 1 Set Data 1 TA 2 Tim 90% 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (SIMDA Gaji)

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan 13 dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi LAKIP SKPD Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Reviu Atas Laporan Keuangan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat

14

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti transparan dan pasti Data Kebijakan Tekhnis Bidang Pengendalian Kebijakan Tekhnis Bidang Informasi Penertiban Rekomendasi/Perijinan Fasilitas Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Bidang Perijinan Keseluruh Kecamatan Website Perizinan

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam 15 meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian Kab.PALUTA SelEksi Penerimaan Calon PNS Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penilaian Jabatan Fungsional Penyelenggaraan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Perumusan Kebutuhan PNS Penataan Sistem Administrasi Pensiun

TARGET
4
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 80% 1 T.A 12 bln 12 bln 1 T.A 1 T.A 1 T.A 1 T.A 1 T.A 90%

16

Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait

Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Kerja sama dengan aparat keamanan Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala Desa Penyuluhan bahaya MIRAS dan Narkoba Pernyuluhan Koordinasi forum politik Terpantaunya informasi potensi bencanan alam

Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban 17 pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan masyarakat Kabupaten PALUTA PAD Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi Penyuluhan Pencegahan Praktek Penjudian Kebijakan Tekhnis Bidang Penertiban Perijinan Umum Kebijakan Tekhnis Bidang Ketertiban dan Kemanan 18 Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi Data Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Temu Wicana Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Pengawasan Peralatan Keamanan Dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

85 Orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 90% 1 Set Data 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Kali 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

No
1
19

SASARAN STRATEGIS
2
Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

INDIKATOR KINERJA
3
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan Rambu-Rambu Lalu Lintas Marka Jalan Pelayanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah Pengendalian dan Pengamanan Arus Lalu-Lintas Paa Hari Pekan Pengamanan Arus Lalu Lintas Pada Pasar Penyuluhan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Generasi Muda

TARGET
4
1 Tahun 90% 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Kali 85% 90% 90% 85 % 85 % 85 % 90 % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 85% 85% 85% 90% 90% 85% 85% 1 Set 90% 75 Koperasi 10 Koperasi dan UMKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan 90% 1 Kegiatan

20

Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif Pelatihan keterampilan Terkelolanya sarana sosial dan ekonomi dilokasi transmigrasi Data base tenaga kerja daerah Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao Pelatihan keterampilan Pelatihan manganyam Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja Pelatihan keterampilan menjahit Tersebarluaskannya info bursa kerja Tersedianya fasilitas Tersedianya fasilitas Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Tertetapkannya upah minimum kabupaten Terlaksananya bulan K3 Makanan bergizi untuk anak Balita dan Orang tua kurang mampu Pembinaan keagamaan Perbaikan saluran parit jalan poros Desa Jalan baru Sarana panti pijat dukun patah Pelatihan keterampilan berusaha Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan Terbangunnya rumah ibadah

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku 21 koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat Pelatihan Akuntansi Pola Konvensional dan Pola Syariah Peningkatan Produksi dan Mutu KUMKM Penyelenggaraan Pameran Investasi Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi 22 disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Pengembangan dan Pemantapan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM

TARGET
4
75 Koperasi dan UMKM 90% 75 Koperasi 3 Kegiatan 85 % 4 Desa 10 Koperasi 100% 1 TA 1 TA 4 Desa Binaan 1 TA 1 TA 1 Paket 1 TA 1 TA 1 Keg 1 TA 1 Paket 90% 4 Kegiatan 1 TA 3 Paket 123 Unit 9 unit traktor dan 3 unit pompa air 10 Paket 1 TA 2 HA 1 set data 90% 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan

23

Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Peringatan Hari Koperasi Sosialisasi Pengembangan KUMKM Melalui Peminjaman Kredit Dengan Pola Lembaga Peminjaman Kredit Daerah Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka GAMASKOP Pengembangan, Pengedalian dan Pengawasan KSP/ USP Koperasi dan UKM

24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerDesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perDesaan Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Bidang Pemanfaatan TTG Pelatihan dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam PerDesaan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Pembinaan Administrasi Proyek PNPM (Dana Pendamping) Pelaksanaan Lomba Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD Pembinaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Masyarakat Rehab Jalan Produksi (DAK) Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Pembinaan Desa Binaan PKK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (DAK) Monitoring dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pengembangan Tanaman Sayuran Angka sementara, Angka Ramalan dan Angka tetap Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2012 26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian

No
1
27

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4
90% 12 Bulan 614 Ekor 12 Bulan 90% 2 Paket 300 Buah 12 bulan 80% 2 Kantor BP3K 7 Instansi 3 Desa Binaan 1 Kali 10 Desa 5 Kelompok Desa Rawan Pangan 1 Dokumen Program Tahunan 5 Even 135 Tenaga Penyuluh

Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi Tepat Guna peternakan tepat guna Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pengembangan Agribisnis Peternakan

28

Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha peternakan dan perikanan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan

Prosentase peningkatan ketahanan pangan Gedung kantor unit Kecamatan Laporan berkala ketahanan pangan daerah Pembinaan terhadap masyarakat Desa dalam pengembangan sumber pangan alternatif Mengikuti Event Hari Pangan Sedunia di Provinsi Sumatera Utara Pendampingan dan Pembinaan terhadap Desa dan Kelompok Penerima Bantuan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Program dan Kegiatan Even pameran hasil pertanian Supervisi terhadap seluruh penyuluh PNS dan THL TB di Paluta

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program 30 kegiatan kehutanan atau perkebunan seKaligus pemahaman maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Penanaman Pohon Pengembangan Hutan Rakyat Reboisasi Pemeliharaan I Kegiatan Reboisasi, Pengkayaan Reboisasi Sosialisasi Tentang Kepmenhut No. 30 TA 2013 Tentang Tata Usaha Kayu Rakyat Peningkatan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Pembuatan Bangunan KTA/Sipil teknis Pengembangan Bibit Unggul Pertanian Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil 31 perkebunan secara signifikan yang seKaligus meningkatkan pendapatan petani Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan

90%

12 Km 1 Kegiatan 100 Ha 90 Ha 200 Ha 3 Kali 3 Unit 1 Unit 4 Unit 21500 Batang 90%

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Kehutanan Pengusulan Lahan Perkebunan Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan untuk ENCLAPE( Dibebaskan dari Kawasan Hutan menjadi APL) Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah Pelatihan dan Bimbingan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Karet Serta Penanggulangan Hama dan Penyakit

TARGET
4
1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Kegiatan 9 Kegiatan 80%

32

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi Terhindarnya masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi Koordinasi hubungan kerja Fasilitasi pengaduan konsumen Pengembangan UPT kemetrologian Melaksanakan pameran produk unggulan lokal kepada Masyarakat Umum Fasilitasi industri kecil dan menengah Pembinaan industrikecil dan menengah Kebijakan industri kecil dan menengah Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta Merevitalisasi Lokasi Pasar untuk Pengembangan Perdagangan Tradisional Pengembangan pasar dan distribusi barang Sistem dan jaringan informasi perdagangan

100% 1 Tahun 1 Tahun 250 Orang 100% 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 7 Unit 1 Tahun

33

Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL Terciptanya sekolah bersih meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan Desa binaan Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat terciptanya kota yang asri Terpromosinya industri berbasis lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan Tersedianya data status lingkungan Terujinya polusi udara Adanya pengawasan masyarakat

80% 1 Paket 2 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 360 Orang 20% 12 Unit 600 Unit 4 Unit 2 Ha 1 Tahun 1 Tahun

34

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman Tersedianya Gerobak sampah Tersedianya tong sampah Tersedianya bak sampah penampung Penyediaan TPA Terpeliharanya Lampu PJU Terpeliharanya Lampu Hias Ibu Kota

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan Gedung kantor Jembatan Ruas Jalan Baru Peningkatan kondisi jalan dan jembatan Drainase/Gorong-gorong Turap/Talud/Bronjong Pemeliharaan jalan Pemeliharaan jembatan Data base jalan dan jembatan Jaringan air bersih Perbaikan jaringan irigasi Sarana dan prasarana air limbah Data base pertambangan daerah Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Pembekalan obat generik Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

TARGET
4
90% 13 Unit 16 Unit 10,589 KM 120,973 KM 700 M 2 Unit 1,570 KM 5 Unit 1 Set Dokumen 11 Unit 13 Unit 5 Unit 1 Set Dokumen 90% 17 Puskesmas 16000 kotak/bungkus 25 Orang 90% 300 Orang 13 Puskesmas 9 Kecamatan 75 % 3130 jiwa 100 % 1 TA 90% 15 posyandu binaan 15 SD Puskesmas Biasa 222 SD 20 Institusi kesehatan 90% 15 Desa 222 sekolah 17 Petugas Malaria dan 4 petugas mikroskopis puskesmas

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan 35 jembatan dan kebinamargaan

36 Meningkatnya status gizi masyarakat

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat

Penanggulangan Kurang Energi Protein Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Pelayanan Kesehatan Haji Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Sosialisasi dan Advokasi JAMKESDA Tingkat Kecamatan Sosialisasi dan Advokasi JAMKESDA Tingkat Kabupaten Pelayanan Jaminan kesehatan Daerah Untuk Penduduk Miskin Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Pelayanan Jaminan Asuransi Kesehatan

38

Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Posyandu Pembinaan Pelaksanaan UKS Penjaringan Anak Sekolah Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus Untuk Merokok di tempat Umum

39

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4

34 Petugas TB Peningkatam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Ide) Pencegahan dan danPemberantasan Mikroskopis Penyak Puskesmas 40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelacakan Penyakit Kusta 100 % Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan 90% Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 1 Paket Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 1 Paket profil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Pembangunan Gudang Obat/Apotik Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Pelatihan MTBS Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia Pelatihan Manajemen Dana Sehat Pelatihan Petugas Puskesmas Tentang Pelayanan Kefarmasian Persentase Peningkatan Pelayanan KB Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB Pelayanan KB gratis Pelayanan KB gratis Kualitas keluarga Pelayanan KB gratis Pelayanan KB dan pembinaan BKB Program KB terlaksana sampai lini lapangan Program KB terlaksana sampai lini lapangan Tingkat pengetahuan petugas klinik KB Tingkat capaian Peserta KB medis operasi wanita/pria Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat kreativitas anak 45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penyusunan anggaran yang responsif gender Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan 46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Perempuan Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan 47 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Tingkat patriotisme perempuan Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD Tersedianya obat dab bekal kesehatan Terlaksananya operasional dan pemeliharaan 90% 1 Tahun 37 tempat tidur periksa 3 Paket 1 Tahun 1 Paket 90% 34 Orang petugas KIA Puskesmas 34 Orang 34 Orang 35 Orang 20% 9 Kecamatan 9 Kecamatan 9 Kecamatan 1 Kali 9 Kecamatan 9 Desa 20 Gerak 388 Orang 100 Orang 150 Orang 20% 1 Kali 80% 100 Orang 80 Orang 80% 1 Kali 1 Kali 80% 1 Paket 1 Tahun

41

Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan

43 Meningkatnya Pelayanan KB

44

Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Adanya jaminan kesehatan daerah Tersedianya obat-obatan rumah sakit Tersedianya meubeleur rumah sakit Tersedianya meubeleur rumah sakit Terpeliharanya rumah sakit Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit

TARGET
4
80 Org 165 Buah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 75% 12 Kelompok 100 Peserta 2 Sekolah 4 Sekolah 50 Sekolah 50 % 1500 Unit 8 Sekolah 15 Sekolah 80 Peserta 193 Sekolah 200 Peserta 193 Sekolah 1600 Orang 100 % 90% 1 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 35 Sekolah 480 Buah 80 % 4 Sekolah 150 Peserta 44 Peserta 625 Siswa 240 Peserta 132 Peserta 1500 Siswa 12 Sekolah 90% 172 Peserta 18 Peserta 200 Peserta 30 Guru 100 % 258 Peserta 15 Orang 208 Orang

48

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah Pengembangan PAUD Sosialisasi PAUD Gedung sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Pepustakaan Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Mebeluer Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pelaksanaan UASBN SD/MI Ujian Semester

49

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan

Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Gedung sekolah Ruang laboratorium dan praktikum Perpustakaan sekolah Alat praktik/peraga sekolah Meubeleur sekolah Rehabilitasi bangunan sekolah Rehabilitasi ruang kelas sekolah Pelatihan kompetensi Pelatihan kurikulum Beasiswa Pelathan siswa berprestasi Pembinaan minat bakat siswa UN Dana bantuan manajemen mutu

50

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Uji kompetensi Pelatihan standar kompetensi KKG Pendidikan lanjutan bagi pendidik Pendataan dan pemetaan pendidi Pelatihan EDS Pembinaan dewan pendidikan Pembinaan komite sekolah

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Pelatihan dan lokakarya ilmiah Pengendalian dana BOS Cerdas cermat Pelatihan pembuatan karya tulis Sosialisasi penggunaan dana DAK Pembinaan iman siswa Peringatan hari PGRI Peringatan hari pendidikan Beasiswa mahasiswa daerah Peringatan hari aksara Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda Pendataan Potensi Kepemudaan Peringatan Sumpah Pemuda Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Prosentase peningkatan pelestarian adat budaya dan pariwisata Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Festival Seni Budaya Mengikuti Kegiatan PRSU 2012

TARGET
4
100 Peserta 85 % 282 Siswa 150 Peserta 150 Peserta 1000 Siswa 80 % 29 Mahasiswa 29 Orang 100 % 90% 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten 20% 1 Kabupaten Beberapa Daerah di Propinsi Sumatera Utara 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kegiatan 1 Kali 90% 1 Kabupaten 1 Kabupaten Beberapa Cabang Olahraga 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten Beberapa Cabang Olahraga 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Kabupaten 1 Gedung Olahraga 1 Tender Proyek Pembangunan GOR

51 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif

52 Meningkatnya pelestarian adat budaya dan pariwisata

53

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga

Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Tender Proyek Pembangunan GOR

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3
Kegiatan Administrasi Proyek Pembangunan GOR

TARGET
4
1 Proyek Pembangunan GOR 1 Tender Pengawasan Pembangunan GOR 2 Lapangan Sepak Bola 80% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 80% 5 SKPD 60 Orang 80 % 1505 Eks 1000 Eks 501 Eks 25 Eks 1158 Buku 90%

Tender Pengawasan Pembangunan GOR Type B

Pembangunan Lapangan Sepak Bola 54 Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan Terselenggaranya SIAK secara terpadu Tersedianya data base kependudukan Tersosialisasinya kebijakan kependudukan Tersosialisasinya kebijakan catatan sipil Tersosialisasinya Penerapan E-KTP Tersosialisasinya Data kependudukan 55 Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta Terkembangnya Minat dan Budaya Baca Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah Terselenggaranya Koordinasi Tersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten Tersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp.156.096.904.295,-

Gunungtua,

Maret 2013

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Drs. BACHRUM HARAHAP

No SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

INDIKATOR KINERJA 3 Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran Terlayaninya pengadaan secara elektronik Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah

TARGET 4 80%

PROGRAM/KEGIATAN 5

1 Tahun 3 kegiatan

Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu 1 set dokimen Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 1 set dokumen Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW 9 kecamatan

Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya rancangan RKPD Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUA-PPAS RAPBD KUA-PPAS RAPBD Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD Masterplan penanggulangan kemiskinan Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau

42 SKPD 1 set dokumen 4 kali,1 set dok. 1 set dokumen 1 set dokumen 1 set dokumen 1 set dokumen 42 SKPD 1 set dokumen 9 kecamatan

Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 set dokumen

Program Pengembangan Data/Informasi 1. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 1. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal Program Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar 1. Penyusunan dan analisis studi kelayakan pembangunan terminal terpadu 2. Penyusunan DED pembangunan jalan lingkar tengah kota 3. Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Bimbingan Teknis ttg perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Penyusunan KUA-PPAS RAPBD 5. Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD 6. Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG 7. Sosialisasi skala prioritas program/kegiatan SKPD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 2. Peningkatan dan pembinaan ekonomi masyarakat petani tembakau Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan

80% Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pengadaan tanah untuk bangunan kantor

6 lokasi

1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga

1 tahun 1 tahun

1. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 102

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 pemerintah non departemen/luar negeri Rapat unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah

TARGET 4 1 tahun 1 tahun 81 kali

PROGRAM/KEGIATAN 5 non departemen/luar negeri 3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 4. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 5. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

37 kali kepusat, 27 kali keprovinsi, 11 6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya kali kedaerah lainnya Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo/Pondok Persurukan

4 unit bahan, Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusrukan 1. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok persurukan 360 buah barang Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Operasional raskin Pengendalian pupuk bersubsidi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Monitoring SEMBAKO Bantuan rehabilitasi rumah ibadah Bantuan perlengkapan pondok pesantren Safari Ramadhan bimbingan manasik haji Qori dan Qoriah terbaik Festival nasyid Rancangan peraturan Per UU an Legislasi rancangan Per UU an Sosialisasi peraturan Per UU an Publikasi peraturan Per UU an Kajian peraturan Per UU an Advokasi hukum Penyuluhan hukum langsung KADARKUM 1. Penyediaan operasional RASKIN 2. Penyediaan pengendalian pupuk bersubsidi 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 4. Monitoring sembilan bahan pokok Program Pembinaan dan Peningkatan Keagamaan 4 paket bahan 1. Rehabilitasi rumah ibadah 15 unit komputer, 10 unit printer 1 paket 1 paket 23 orang 1 paket 6 buah 6 buah 6 kali 6 buah 6 buah 5 kasus 700 orang 9 desa 2. Pembinaan pondok pesantren 3. Safari Ramadhan 4. Pembinaan calon jemaah haji 5. Penyelenggaraan MTQ 6. Penyelenggaraan festival nasyid Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Penusunan rencana kerja Rancangan Peraturan Per UU an 2. Legislasi Rancangan Perundang-Undangan 3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan 4. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 5. Kajian Peraturan Per UU Daerah terhadap Peraturan Per UU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Per UU daerah 6. Advokasi bantuan hukum 7. Penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat dan aparatur pemerintah 8. Pembentukan KADARKUM 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 103

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Examinasi Per UU an PERBUP tentang PERDA DPRD Panitia RANHAM PERDA desa dan Kelurahan

TARGET 4 200 keputusan 9 PERBUP 1 paket 1 buah

PROGRAM/KEGIATAN 5 9. Examinasi Peraturan Per UU an 10. Penyusunan PERBUP tentang Juklak PERDA DPRD 11. Penguatan panitia RANHAM 12. Penyusunan PERDA tentang Desa dan Kelurahan

Meningkatnya pegawasan, pengendalian Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam pembangunan dan pengelolaan SDA serta serta pengembangan potensi daerah pengembangan potensi daerah Tapal batas wilayah administrasi antar daerah SOTK PEMDA otonomi baru Evaluasi daerah otonomi baru Laporan pembakuan nama rupa bumi Kecamatan terbaik HUT otonomi daerah HUT Kabupten Analisis jabatan PNS Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha Nuzulul Qur an Standar pelayanan minimum Monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan Sosialisasi tata naskah dinas Pembinaan media cetak dan elektronik Alat studio dan komunikasi Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

90% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 kali 1 kali 1 set buku 1 kali 1 kali 60 set 1 tahun 80 orang 1 paket 1 paket 2 kegiatan Program penataan daerah otonomi baru 1. Faslilitas penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 2. Fasilitas pemantapan SOTK Pemerintah daerah Otonomi baru 3. Evaluasi daerah otonomi baru (EDOB) 4. Penyusunan laporan pembakuan nama rupa bumi 5. Penilaian kecamatan terbaik tingkat Kebupaten PALUTA 6. Pelaksanaan HUT otonomi daerah 7. Pelaksanaan HUT kabupaten Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan instrumen analis jabatan PNS Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan 1. Pelaksanaan peringatan hari raya Idul Fithri dan Idul Adha 2. Pelaksanaan peringatan Nuzulul Qur'an Program Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 1. Penuyusunan standar pelayanan minimum 2. Monitoring dan evaluasi 3. Sosialisasi tata naskah dinas Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa 1. Pembinaan jurnalistik media cetak dan elektronik 2. Penyediaan alat studio dan komunikasi 3. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai kompetensi kesekretariatan sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Keprotokoleran, dan Administrasi Rancangan peraturan daerah Keuangan yang akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat Hearing/dialog Terlaksananya rapat-rapat paripurna Terlaksananya kegiatan reses Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan

80% Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 90% 90% 90% 90% 90% 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama. 3. Rapat-rapat Paripurna 4. Kegiatan reses. 5. Kunjungann kerja Pimpinan dan Anggota DPR dalam Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 104

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 Terlaksananya kegiatan badan kehormatan Tersedianya asuransi Terselesaikannya legislasi RANPERDA

TARGET 4 90% 90% 90% 90% 75% 90% 90%

PROGRAM/KEGIATAN 5 6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 7. Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program DPRD 2012. 8. Kegiatan Badan Kehormatan 9. Pengadaan Asuransi Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Pelnyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011 6 Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013 Dokumen RAPBD Tahun 2012 Dokumen Penjabaran APBD 2012 Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011 7 Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Prosentase peningkatan pengawasan SKPD 1 Paket 1. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten TA. 2011

90% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1. Penyusunan Analisa Standart Belanja 2. Penyusunan Standar Satuan Harga 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

100% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian kerugian negara 8 Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011 Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd

1 Tahun 85%

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah 1 Paket 1 Paket 1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Penetapan SKPd dan SKRd

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 105

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD

TARGET 4 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

PROGRAM/KEGIATAN 5 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 6. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD se Kabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD

Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012 10 Dokumen Legalitas Perbendaharaan Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan Laporan aliran Kas

1 Paket 100% 12 Bulan

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Belanja Daerah 1. Penyusunan Kode Rekening APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Perbendaharaan Daerah 1. Penatausahaan Kas Daerah

11

Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah Daerah

90% Program Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Barang Milik Daerah

Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012 Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012 Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011 Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1. Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) 2. Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) 3. Penyusunan LBPS 4. Penyusunan LBPT 5. Penetapan Status Barang Milik Daerah (BMD) 6. Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 7. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah

90% Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 106

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

TARGET 4 1 Paket 1 Paket 1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN 5 1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) 2. Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD) 3. Sistem Informasi Manajemen Penggajian Daerah (Simda Gaji)

13 Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan Internal Terselesaikannya Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terinventarisirnya Temuan Pengawasan Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Terevaluasinya lakip SKPD KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 Selesainya Lap.Keuangan dengan benar Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparataur pengawasan Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat 2 Orang 19% 2 Tim 95 Kali 37 Kasus 20 Set 50 Temuan 37 Set Lakip 2 Kali 1 Set 60% 19% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Inventarisasi Temuan Pengawasan 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 5. Evaluasi LAKIP SKPD 6. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi INPRES Nomor 5 Tahun 2004 7. Reviu atas Laporan Keuangan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya pelayanan perijinan dan non14 perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan Kebijakan teknis bidang perijinan

90% Program perumusan kebijakan pelayanan perijinan 5 peraturan 1 paket 1 tahun 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian 2. Perumusan kebijakan teknis bidang perijinan usaha bidang perkebunan Program penyelenggaraan kebijakan pelayanan perijinan 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang informasi

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 107

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK Pengawasan tentang pembangunan perumahan Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang perijinan di Kabupaten PALUTA

TARGET 4 1 tahun 1 tahun 21 paket 1 tahun 1 tahun

PROGRAM/KEGIATAN 5 2. Penertiban rekomendasi/perijinan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 2. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha Program Lingkungan Sehat Sempurna 1. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemb.perumahan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tentang pembangunan perumahan

15 Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kab.PALUTA Kabupaten Padang Lawas Utara Pendidikan dan pelatihan struktural Pendidikan dan pelatihan fungsional Penempatan PNS secara merata Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS Instrumen analis jabatan PNS Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pelantikan pejabat struktural Rumusan kebutuhan PNS Sosialisasi pembinaan karis PNS 16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi

90% Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1. Penempatan PNS 2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 3. Penyusunan instrumen analis jabatan PNS 4. Prose penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 6. Penyelenggara sumpah dan pelantikan pejabat stuktural 7. Perumusan kebutuhan PNS 8. Sosialisasi pembinaan karir PNS

9 orang 29 orang 1 paket 1 paket 1 set 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 set 1 kali 80%

Pelatihan pengendalian keamanan

1 paket

Kerja sama dengan aparat keamanan

115 orang

Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama

1 paket

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 108

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala desa Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba Terpantaunya informasi potensi bencanan alam

TARGET 4 12 bulan 1 paket 1 kali

1 paket 90%

PROGRAM/KEGIATAN 5 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 3. Penilaian mental dan ideology calon kepala desa. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Pemantaun dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

17 Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD

Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat Kerja sama dengan aparat keaman

85 orang 1 tahun 1 tahun

Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

1 paket 1 paket

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1. Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya perjudian Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencanan alam 2. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

SDM dalam penanggulangan bencana alam Sarana dan prasaran evakuasi penduduk

100 orang 16 unit tenda

18

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Telekomunikasi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan

90% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Bidang Perhubungan 2 Set Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 1 Kali 90% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

19

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 109

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi atas nama daerah Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasarpasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas Tersedianya angkutan untuk anak sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda

TARGET 4

PROGRAM/KEGIATAN 5

100 Bh Spanduk Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1000 Bh brosur 5 Kecamatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselematan penumpang Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

270 Hari

121 Hari

Kegiatan Pengawasan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan Angkutan Pemilihan dan Pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kend.angkutan umum teladan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

82 Unit/Buah 2 Unit 4 Kecamatan

Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda

81 Unit 289 M 252 Hari 362 Hari 362 Hari

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan Pelayanan Angutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru PATWAL Pejabat dilingkungan Pemerintah Pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas pada hari pekan

20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial

Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif

85% Program Peberdayaan Fakir Miski, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 3. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1. Survey lokasi transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Pelatihan keterampilan berusaha Pelatihan keterampilan

90% 90% 90%

Tersurveynya lokasi transmigrasi

85%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 110

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Data base tenaga kerja daerah Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao Pelatihan service handphone Pelatihan keterampilan Pelatihan pembuatan manggadong Pelatihan pembuatan batako Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja Pelatihan keterampilan menjahit Tersebarluaskannya info bursa kerja Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line Monitoring Tersedianya fasilitas Tersedianya fasilitas Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Tertetapkannya upah minimum kabupaten Terlaksananya bulan K3 Terbinanya keagamaan masyarakat Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa Terbukanya jalan baru Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Pelatihan kewirausahaan/KUBE Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba

TARGET 4 85% 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 85% 85% 85%

PROGRAM/KEGIATAN 5 1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah 2. Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao 3. Pelatihan service handphone 4. Pelatihan keterampilan memanfaatkan barang bekas 5. ;pelatihan pembuatan manggadong 6. pelatihan pembuatan batako Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial 1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 2. Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak keluarga kurang mampu Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2. Ppenyediaan sarana dan prasarana bursa kerja on-line 3. Monitoring penempatan tenaga kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Fasilitasi penyelesian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2. Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan Jaminan sosial ketenagakerjaan 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja 5. Penetapan upah minimum Kabupaten Padang Lawas Utara 6. Pelaksanaan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Program Transmigrasi Nasional 1. Pembinaan keagamaan masyarakat desa eks binaan transmigrasi 2. Stimulasi perbaikan saluran parit jalan poros desa eks binaan transmigrasi Program Padat Karya 1. Pembukaan jalan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Pelatihan kewirausahaan/ KUBE warga karang taruna 2. Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba 3. Bulan bakti karang taruna tingkat Kab. Padang Lawas Utara Program nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 1. Penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan berupa

Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan

90%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 111

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 perintis kemerdekaan Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat Pelatihan akuntaansi Mutu dan produksi UMKM Pameran investasi

TARGET 4 tali kasih 90% 1 paket 1 paket 1 paket 90% 1 paket 1 paket

PROGRAM/KEGIATAN 5

21 Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1. Pelatihan akuntansi pola konvensional dan pola syariah 2. Peningkatan produksi dan mutu KUMKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyelenggaraan pameran investasi

22 Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada anggota koperasi

Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta pelayanannya Pelatihan kewirausahaan Kerjasama antar lembaga Pendanaan koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 2. Pengembangan dan pemantapan pendanaan bagi koperasi dan UMKM

23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative Minded)

Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi Sosialisasi prinsip koperasi Peringatan hari koperasi Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi Penataan Per UU bidang koperasi Penyuluhan GAMASKOP Penelitian koperasi dan UMKM Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi

90% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2. Peringatan hari koperasi 3. Penyelenggaraan pembinaan adm. dan pengawasan badan hukum koperasi 4. Penataan peraturan Per UU dibidang Koperasi dan UMKM Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 1. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan koperasi dan penyuluhan dalam rangka GAMASKOP 2. Penelitian koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi daerah 3. Pengembanagan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP Koperasi

1 paket 1 paket 1 paket

24

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Jambore TTG tingkat Nasional Pelatihan TTG Pelatihan UEP-SP Pembinaan Desa/Kelurahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

100% Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 kali 1 kali 1 kali 3 desa 1 kali 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan 1. Pelatihan dan pembentukan usaha ekonomi produktif simpan pinjam perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 112

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pembinaan PNPM Pilkades Lomba desa Pembinaan dan penataan LPMD Pelatihan bagi aparatur desa Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD

TARGET 4 1 tahun 76 desa 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 90%

PROGRAM/KEGIATAN 5 3. Pembinaan administrasi proyek PNPM (Dana Pendamping) 4. Pelaksanaan PILKADES 5. Pelaksanaan lomba desa 6. Pembinaan/Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Bimbingan dan Pelatihan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 2. Bimbingan teknis bagi Kepala Desa dan Ketua BPD

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian

Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis Bahan dan perlengkapan PUAP Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 kali 12 bulan 1 kali 12 bulan 1. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2. Pendampingan PUAP Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah 2. Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian masyarakat Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Sarana teknologi pertanian tepat guna Pemeliharaan jaringan irigasi desa

9 unit traktor dan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna 3 unit pompa air 3 paket 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi tepat guna Program Peningkatan Produksi Pertanian 1. Monitoring dan pengendalian organisme pengganggu tanaman 2. Pembangunan penangkar benih Program Perumusan Kebijakan Pertanian 1. Penyusunan angka sementara, ramalan dan angka tetap tanaman pangan dan holtikultura 2012

Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tanaman 12 bulan Pengadaan tanah kantor pengadaan benih Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan dan holtikultura 2012 Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan 1 paket 1 set data

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan

90% Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

3 alat-alat,6 jenis Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit hewan 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak obat Program Pengembangan budi daya perikanan. 1 tahun 1. Pengembangan bibit ikan unggul 89.000 ekor ikan 2. Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan 20 paket 3. Pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani Bantuan bibit ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 113

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pengembangan balai benih ikan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak Bantuan kelompok tani ternak

TARGET 4 16 paket 12 bulan

PROGRAM/KEGIATAN 5 4. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 1. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

9 jenis bibit ternak2. Pengembangan agribisnis peternakan 3 jenis pakan 90% Program Pengembangan Sistim Penyuluhan Peternakan dan Perikanan.

27 Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna Penyuluhan perikanan Sarana statistik perikanan sarana teknologi tepat guna Pemeliharaan bangunan poskeswan Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Bimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB)

1 tahun 2 unit motor

1. Penyuluhan Perikanan. 2. Penyediaan sarana statistik perikanan Program Peningkatan Produksi Peternakan

15 jenis alat dan 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna bahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90% Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 3. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 4. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha 28 Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan peternakan dan perikanan dan Perikanan. Pemasaran produksi perikanan Promosi hasil produksi petrenakan Pemeliharaan pasar produksi peternakan 29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan Prosentase peningkatan ketahanan pangan Data kondisi ketahanan pangan daerah Pemanfaatan lahan pangan Desa mandiri pangan Penyuluhan pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peringatan hari pangan sedunia Promosi hasil produksi pertanian unggulan

12 bulan 1 paket 12 bulan 80% 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

1. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah. 2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 3. Pengembangan desa mandiri pangan 4. Penyuluhan sumber pangan alternatif 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6. Pelaksanaan hari pangan sedunia Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 1. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah Program Penyebar Masa Informasi yang bersifat Penyuluh bagi

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 114

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kesejahteraan tenaga penyuluh Penyuluhan bagi pertanian

TARGET 4 1 tahun 1 paket 1 tahun 1 tahun 4 bulan

PROGRAM/KEGIATAN 5 Masyarakat Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapgn. 1. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapgn. 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian 3. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian

30 Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani program maupun kegiatan kehutanan atau kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan perkebunan sekaligus pemahaman dalam atau perkebunan pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat Penanaman pohon DAM pengendali Reboisasi Lokasi pengkayaan reboisasi Pemeliharaan turus jalan Bibit mahoni, gaharu, dan karet Lokasi pengkayaan hutan rakyat Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat Penyuluhan dampak perusakan hutan Sarana dan prasarana pendukung kehutanan 31 Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifikan yang sekaligus hasil perkebunan secara signifkan meningkatkan pendapatan petani Lokasi perguruan tinggi

90%

1000 pohon 1 unit 100 Ha 100 Ha 40 Km 100 Ha 8 kali 60 orang 6 unit

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Gerakan penanaman pohon 2. Pembuatan DAM pengendali 3. Reboisasi 4. Pengkayaan Reboisasi 5. Pemeliharaan Turus jalan 7. pengkayaan hutan rakyat 8. Sosialisasi dan Identifikasi hutan kemasyarakatan dan hutan desa Program dan konservasi Sumber Daya hutan 1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kehutanan

40.000 batang 6. Pengadaan bibit

90% 40 Ha Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 1. Pengadaaan lokasi perguruan tinggi dalam kawasan serta areal penggantinya Program Peningkatan Produksi Perkebunan 1. Pelatihan pengendalian penyakit kering alur sadap dan penanggulangannya pada tananman karet 2. Dana pendamping kegiatan dana tugas-tugas pembantuan TA.2012

Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 32 Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi

120 orang 90% 80%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 115

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Infrastruktur kelembagaan standarisasi Pranata pengukuran dan standarisasi Inovasi teknologi industri Industri berbasis teknologi Koordinasi hubungan kerja Fasilitasi pengaduan konsumen Pengawasan peredaran barang dan jasa Pengembangan UPT kemetrologian Fasilitasi industri kecil dan menengah Pembinaan industrikecil dan menengah Kebijakan industri kecil dan menengah Kemudahan ijin usaha Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta

TARGET 4 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Kemudahan ijin pengembangan usaha Pengembangan pasar dan distribusi barang Sistem dan jaringan informasi perdagangan

1 tahun 1 tahun 1 tahun

PROGRAM/KEGIATAN 5 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standarisasi 2. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,standarisasi,pengujian dan kualitas 3. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 4. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Program Perlidungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlidungan konsumen 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 4. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap Pemanfaatan sumber daya 2. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam Memperkuat jaringan klaster industri 3. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah 4. Pemberian kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah 5. Fasilitasi kerja sama kemitraan industri mikro, kecil dan Menengah dengan swasta Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 2. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 3. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 116

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Sosialisasi penggunaan produk dlam negeri Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL

TARGET 4 1 tahun 80%

PROGRAM/KEGIATAN 5 4. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

33 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

Terciptanya sekolah bersih 1 paket meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan 2 kali Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua terciptanya kota yang asri Terpromosinya industri berbasis lingkungan Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan Tersedianya data status lingkungan Adanya pengawasan masyarakat 34 Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Sosialisasi pengelolaan persampahan Pengelolaan penataan RTH Taman rekreasi 35 Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan Gedung kantor Perbaikan jalan ganti rugi pelebaran jalan 29 Unit 37 paket 3 paket 1 paket 1 paket 150 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 360 orang 20%

Program pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 2. Bimbingan teknis persampahan Program Pengendalian dan Perusakan Lingk. Hidup 1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura. 2. Koordinasi penilaian langit biru 3. Koordinasi penyusunan AMDAL Program Perlindungan dan Konservasi SDA. 1. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan 2. Koordinasi pengelolaan Konservasi SDA 3. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam perlindungan SDA Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA. 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan 2. Pengembangan data dan informasi lingkungan. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

10 jenis 1 kali 1 tahun 1 lokasi

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman rekreasi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung kantor Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 1. Peningkatan jalan 2. Ganti rugi bangunan akibat pelebaran jalan lintas Gunungtua-P.Sdidimpuan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 117

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Pembangunan jalan Kabupaten Pembangunan jembatan Kabupaten Perbaikan jalan Kabupaten Perbaikan jembatan Kabupten Rehabilitasi bronjong

TARGET 4 32 paket 25 paket 18 paket 4 paket 4 paket

PROGRAM/KEGIATAN 5 1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan jembatan Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan-Pengairan Lainnya

Dokumen perencanaan jaringan irigasi Jaringan air bersih Perbaikan jaringan irigasi

1 set 9 paket 16 paket

1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 2. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 3. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Sarana dan prasarana sanitasi Pembangunan Jaringan listrik

7 paket 10 unit

1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1. Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan Program Pembangunan Rumah Ibadah, Tempat Sosial, Rumah Jompo dan Fasilitas Umum

Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua 36 Meningkatnya status gizi masyarakat Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Pembekalan obat generik Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin 37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu Pencapaian K4 38 Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Posyandu Pembinaan UKS Posyandu terbaik se PALUTA

4 paket

1. Pembangunan rumah ibadah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 $US/ppdk 1. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5000 bungkus 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

2 set data 85%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Audit material perinatal 2. Pemantapan KIA di Kabupaten

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 posyandu 1. Pembinaan Posyandu 17 sekolah 2. Pembinaan Pelaksanaan UKS 17 posyandu 3. Jambore Posyandu

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 118

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Rumah tangga ber PHBS Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan Penyakit menular Penanganan penderita DBD dan cikungunya Pelayanan vaksinasi disekolah-sekolah Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI) Penyuluhan HIV/AIDS Penyuluhan narkoba Sekolah yang ber PHBS

TARGET 4 17 RT

PROGRAM/KEGIATAN 5 4. Pembinaan Gerakan Masyarakat Rumah Tangga ber-PHBS

39 Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

100% 222 sekolah 17 desa 9 lokasi 4 sekolah 27 SD

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 3. Peningkatan imunisasi 4. Sosialisasi HIV/AIDS dan PMS 5. Penyuluhan Narkoba Program pengembangan lingkungan sehat 1. Lomba sekolah ber-PHBS

40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan SPM Dinas Keseshatan Profil kesehatan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 1 set 1 set 25 kali Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 2. Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya 1. Pembangunan Puskesmas Pembantu 2. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Lanjutan pembangunan Pustu Pembangunan Poskesdes set dan Poned set Rehabiliatsi Pustu 42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa tentang manajemen BBLR dan Asfiksia Pembinaan pengelola obat/kefarmasian Persentase Peningkatan Pelayanan KB

2 paket 14 paket 3 paket

17 orang 17 orang 34 orang

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 1. Pelatihan persalinan normal dan kegawatdaruratan 2. Pelatihan petugas sarveilans 3. Pelatihan Manajemen BBLR dan Asfiksia Program pengawasan obat dan makanan 1. Pembinaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Program Keluarga Berencana

43 Meningkatnya Pelayanan KB

34 orang 80%

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 119

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB Pelayanan KB gratis Pelayanan KB gratis Kualitas keluarga Pelayanan KB gratis Pelayanan KB dan pembinaan BKB Program KB terlaksana sampai lini lapangan Tingkat pengetahuan kader KB Tingkat pengetahuan kader BKB Tingkat pengetahuan petugas klinik KB Tingkat pelayanan/medis KB Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang UU yang terkait perempuan dan anak Tingkat kecerdasan dan partisipasi anak

TARGET 4 9 kecamatan 9 kecamatan 9 kecamatan 40% 9 kecamatan 12 desa 388 orang 75 orang 100 orang 100 orang 100 orang 20%

PROGRAM/KEGIATAN 5 1. Pelayanan KIE 2. Bulan bakti KB Kesehatan IBI 3. TNI manunggal KB kesehatan 4. hari keluarga nasional 5. Kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan 6. Pelayanan KB di Desa Binaan 7. Operasional petugas pembantu keluarga berencana desa (PPKBD) 8. Pembinaan Kader KB 9. Pembinaan Kader BKB 10. orientasi RR bagi petugas klinik KB 11. Pertemuan medis teknik dalam rangka peningkatan pelayanan KB

44 Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

100 orang 1 kali

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Sosialisasi Undang-Undang 2. Peringatan hari anak

45 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penyusunan anggaran yang responsif gender 37 SKPD Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas Tingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkatkan 80% kesejahteraan 46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan Tingkat patriotisme perempuan 47 Meningkatnya Persentase Remaja yang MemperolehPersentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Reproduksi Remaja 80% Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Pelayanan medis operasi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pembinaan ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha keterampilan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Evaluasi pelaksanaan PUG 2. Rapat koordinasi POKJA PKDRT, P2TP2A dan LPPLU

150 orang

100 org 80%

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 120

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Peringatan hari ibu Peringatan hari kartini Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat pengetahuan kader PIK KRR Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu Tingkat pengetahuan kelompok UPPKS

TARGET 4 1 kali 1 kali 80% 100 orang 1 unit

PROGRAM/KEGIATAN 5 1. Peringatan hari Ibu 2. Peringatan hari kartini

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 1. Pembinaan PIK KRR Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Program Penigkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan, Pergerakan dan Pembinaan Program KB Tenaga Lini Lapangan 1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB 2. sarana kerja PKB/PLKB ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana KIE Prog.KB 1. Pengadaan publik adress bagi kecamatan 2. Pengadaan KIE Kit ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB 1. Pengadaan implanty Kit 2. Pengadaan obgyn bed 3. Pengadaan balai penyuluhan KB Program Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1. Pengumpulan Data/informasi kebutuhan penyusunan dok. Perencanaan Pemb. Daerah Program Keluarga Sejahtera 1. Pembinaan kelompok UPPKS

Sepeda motorbagi PKB/PLKB Saran kerja PKB/PLKB Publik adress kecamatan KIE Kit Implanty Kit Obgyn Bed Balai Penyuluhan Data/informasi Pembinaan kelompok UPPKS 49 Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD Terlaksananya operasional dan pemeliharaan

10 unit 7 set 9 set 21 set 30 set 8 set 1 unit 32 set 9 kelompok 80%

90 orang

Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumah sakit Tersedianya meubeleur rumah sakit Tersedianya perlengkapan rumah sakit Meningkatnya type RSUD Gunungtua

55 set 165 jenis

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /RS.Jiwa /RS.Paru /RS.Mata. Pengadaan Alat-alat RS. Pengadaan Obat-obat RS.

164 buah dan 15 Pengadaan Meubeler R.Sakit set kursi 1 tahun 1 paket Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, ruang runggu, laundry) Pengembangan Type RS

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 121

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET 4

Terpeliharanya rumah sakit Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit Terpeliharanya mobil ambulan 50 Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung sekolah Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama sekolah

1 tahun 1 tahun 1 tahun 75%

PROGRAM/KEGIATAN 5 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana R.Sakit /RS.Jiwa /RS.Paru/RS.Mata. Pemeliharaan Rutin/Berkala R.Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulan /Jenazah

Program pendidikan anak usia dini (PAUD) 3 paket buku bacaan, 12 1. Pengembangan pendidikan anak usia dini kelompok alat bermain PAUD 1 tahun 6 gedung 10 unit 59 paket 1000 meja, 2000 kursi 26 ruang 165 ruang 80 orang 18 orang 200 orang 1 gedung 1600 orang 2 semester 90% Program Pendidikan Menengah. 1 paket 1. Pembangunan gedung sekolah 72 jenis alat/bahan2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 160 meja, 320 kursi 16 sekolah 6 sekolah 3. Pengadaan meubeleur sekolah 4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Disni Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Pembangunan gedung sekolah 2. Pembangunan perpustakaan sekolah 3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 4. Pengadaan meubeleur sekolah 5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 6. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 8. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 9. Pelatihan penyusunan kurikulum 10. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 11. Pelaksanaan UASBN SD/MI 12. Ujian semester

Pengembangan PAUD

Sosialisasi PAUD Gedung sekolah Perpustakaan SDN Alat peraga SDN Meubeleur sekolah dan perpustakaan SDN Rehabilitasi bangunan SDN Rehabilitasi ruang kelas SDN Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional Pelatihan penyusunan kurikulum Ruang kelas baru SMPN UASBN SD/MI Ujian semester SDN 51 Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku industri dibidang pendidikan Gedung SMKN Bt.Onang Alat peraga SMKN Kab.PALUTA Meubeleur SMAN dan SMKN Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN rehabilitas ruang kelas SMPN

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 122

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK pelatihan penyusunan kurikulum Beasiswa Ujian nasional SMP, SMA/SMK Operasional manajemen mutu Program pendidikan non formal

TARGET 4 320 orang 44 orang 625 orang 120 sekolah 1 tahun 43 orang 90%

PROGRAM/KEGIATAN 5 7. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 8. Pelatihan penyusunan kurikulum 9. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidakmampu 10. Pelaksanaan UN 11. Dana penunjang bantuan operasional manajemen mutu Program Pendidikan Non Formal 1. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan Non formal

52 Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Pembinaan KKG Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas Data dan peta tenaga kependidikan Pelatihan EDS Pemberdayaan dewan pendidikan Pembinaan komite sekolah Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang isu pendidikan Pebinaan dana BOS Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah Pelatihan penggunaan dan DAK Pembinaan Iman dan Taqwa Peringatan Hari PGRI Peringatan Hari Pendidikan Nasional Beasiswa

400 orang 30 orang 1 set 258 orang 1 tahun 241 orang 100 orang 486 orang 1 kali 300 orang 229 orang 3000 orang 1 kali 1 kali 29 orang 90% 150 orang 1 kali 42 set alat kesenian 1 lokasi

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1. Pembinaan kelompok kerja guru 2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 3. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Pelatihan EDS dan program sekolah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Pembinaan dewan ppendidikan 2. Pembinaan komite sekolah 3. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang bernagai isu pendidikan 4. Pembinaan dan pengendalian dana BOS 5. Pelaksanaan cerdas cermat tingkat SD, SMP, SMA, SMK 6. Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah 7. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan dana DAK 8. Pembinaan Iman dan Taqwa SD, SMP, SMA/SMK 9. Pelaksanaan hari PGRI 10. Pelaksanaan hari Pendidikan Nasional 11. Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa daerah

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif

Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda Pendataan potensi peserta PASKIBRA Peringatan hari sumpah pemuda

Program pengembangan dan keserasian kebjakan pemuda 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 2. Peringatan Sumpah Pemuda Program pengembangan nilai budaya 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program Pengembangan destinasi pariwisata 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan

Pemberian bantuan alat kesenian tradisional

Pengembangan objek wisata

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 123

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Bantuan bagi pemuda produktif

TARGET 4 4 kelompok

Bakti pemuda antar provinsi 54 Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDASU Pembinaan atlit berprestasi Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga Pembinaan olah raga Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga Bangunan GOR Tender pembangunan GOR Administrasi proyek pembangunan GOR Tender Pengawasan pembangunan GOR Lapangan sepak bola Pengelolaan karya cetak dan rekam Festival budaya PRSU 55 Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan Terselenggaranya SIAK secara terpadu Tersedianya tenaga pengelola SIAK Tersedianya laporan informasi kependudukan Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan

60 orang 90%

PROGRAM/KEGIATAN 5 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Program peninkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda

280 orang 525 orang

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 1. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga 2. Pembinaan dan pembibitan olah raga berbakat

3 cabang olah 3. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah raga 1 tahun 1 tahun 1 tahun 15 jenis olah raga 4. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 5. Pengembangan oleh raga rekreasi 6. Pembinaan olah raga yang berkembang dimasyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

7 paket bahan 2. Pembangunan gedung olah raga elektrikal 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 lokasi 1 tahun 1 kali 1 kali 80% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 2. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 3. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 4. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 3. Tender proyek pembangunan GOR 4. Kegiatan administrasi proyek pembangunan GOR 5. Tender pengawasan pembangunan GOR type B 6. Pembangunan lapangan sepka bola Program pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Kegiatan pengelolaan karya cetak dan karya rekam 2. Festival seni budaya Program Pemasaran Pariwisata 1. Kegiatan PRSU

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 124

No SASARAN STRATEGIS 1 2

INDIKATOR KINERJA 3 Tersedianya data base kependudukan Tersosialisasinya kebijakan kependudukan Tersosialisasinya kebijakan catatan sipil Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

TARGET 4 1 paket 1 paket 1 paket 80%

PROGRAM/KEGIATAN 5 5. Pengembangan Data Base Kependudukan 6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7. Sosialisasi Kebijakan Catatan Sipil

56 Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan

Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta Terkembangnya Minat dan Budaya Baca Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah Terselenggaranya Koordinasi Tersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten

5 SKPD%

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1. Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 2. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 3. Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca 4. Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca. 5. Pendataan dan Pembentukan Data Base Perpustakaan Kabupaten.

60 orang 80% 1200 buku 890 buku 1158 buku 90%

Gununtua,

Maret 2012

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Drs. BACHRUM HARAHAP

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 125

ANGGARAN 6

346.050.000,346.050.000,239.590.000,293.590.000,911.550.000,193.580.000,594.750.000,123.220.000,129.183.000,129.183.000,1.054.897.000,79.830.000,421.715.000,205.780.000,81.645.000,72.445.000,147.130.000,46.352.000,271.175.000,174.420.000,96.755.000,286.042.500,286.042.500,-

Rp.8.813.261.660,8.813.261.660,Rp.1.436.586.000,70.695.000,105.441.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 126

ANGGARAN 6 73.000.000,70.000.000,162.000.000,-

955.450.000,-

Rp.131.200.000,131.200.000,Rp.505.773.400,100.800.000,112.251.500,119.382.900,58.323.900,Rp.1.774.520.000,410.500.000,119.810.000,169.480.000,207.920.000,663.060.000,203.750.000,Rp.996.043.800,90.218.200,48.915.000,77.830.000,41.750.000,50.260.000,182.198.400,231.419.200,124.047.200,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 127

ANGGARAN 6 16.200.000,38.008.600,42.658.600,45.730.000,-

Rp.997.671.800,273.887.000,169.679.800,34.443.000,28.438.000,124.113.000,20.949.000,346.162.000,Rp.49.629.700,49.629.700,Rp.439.980.000,253.300.000,186.680.000,Rp.159.786.500,43.593.700,52.248.700,63.944.100,Rp.514.421.000,413.510.000,39.911.000,61.000.000,-

Rp.6.216.487.600,108.956.000,218.160.000,417.839.000,1.810.350.000,102.297.600,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 128

ANGGARAN 6 2.927.650.000,178.475.000,92.760.000,360.000.000,Rp.150.350.000,150.350.000,-

Rp.455.218.000,-

455,218,000

1,964,896,000 19,189,000 64,486,000 634,674,000 616,609,000 292,654,000 337,284,000

167,700,000 167,700,000

875,344,000 27,750,000 98,040,000

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 129

ANGGARAN 6 529,244,000 77,300,000 170,760,000 88,080,000

44,350,000 44,350,000

161,600,000 161,600,000

221,338,000 14,816,000 14,266,000 11,200,000 20,874,000 44,950,000 16,316,000 98,916,000

1,436,060,000

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 130

ANGGARAN 6 402,805,000 910,255,000 123,000,000

Rp.1,367,215,000,418,575,000 62,200,000 70,850,000 118,225,000 2,375,000 39,300,000 17,990,000 Rp.47,350,000,47,350,000 Rp.45,450,000,45,450,000

Rp.63.550.000,8.750.000,54.800.000,Rp.49.395.000,26.970.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 131

ANGGARAN 6 22.425.000,Rp.57.300.000,45.000.000,12.300.000,Rp.65.000.000,65.000.000,Rp.251.150.000,251.150.000,-

Rp.622.142.000,275.682.000,346.460.000,Rp.1.964.058.000,27.238.000,145.170.000,49.465.000,212.080.000,1.274.8220.000,54.715.000,142.440.000,58.130.000,-

Rp.41.050.000 41.050.000 Rp.332.000.000 332.000.000 Rp.251.005.000 169.590.000

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 132

ANGGARAN 6 57.310.000 24.105.000 Rp.81.150.000 81.150.000 Rp.118.360.000 118.360.000

Rp.1.234.175.000.1.224.000.000,10.175.000,Rp.5.057.000,5.057.000,Rp.54.650.000,49.500.000,5.150.000,Rp.118.700.000,38.700.000,80.000.000,-

Rp.78.380.000,78.380.000,Rp.58.825.000,58.825.000,-

Rp.352.314.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 133

ANGGARAN 6 33755.000,-

36.700.000,-

26.460.000,-

42.774.000,-

21.120.000,106.420.000,85.085.000,Rp.449.219.800,104.482.400,107.902.400,71.805.000,87.030.000,78.000.000,-

Rp.408.273.200,39.620.200,150.128.000,218.525.000,Rp.64.395.000,64.395.000,Rp.2.264.630.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 134

ANGGARAN 6 12.630.000,359.639.200,316.310.000,138.042.000,540.904.000,721.850.500,Rp.555.427.800,113.992.800,441.435.000,Rp.110.320.900,13.750.000,81.720.900,14.850.000,Rp.248.327.500,43.370.000,35.570.000,35.670.000,25.352.500,86.240.000,22.125.000,Rp.71.215.000,45.515.000,25.700.000,Rp.4.173.286.000,2.424.000.000,Rp.50.910.000,50.910.000,Rp.326.182.500,25.250.;000,31.832.500,268.800.000,Rp.117.784.500,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 135

ANGGARAN 6 117.784.500,-

Rp.145.640.000,73.680.000,71.960.000,Rp.49.360.000,49.360.000,-

Rp.85.950.000,85.950.000,Rp.67.315.000,46.555.000,20.760.000,-

Rp.223.419.800,50.020.000,94.159.800,38.880.000,40.360.000,Rp.309.520.000,69.830.000,203.460.000,36.230.000,-

Rp.458.028.800,387.645.000,70.383.800,Rp.95.930.600,95.930.600,348.385.900,61.590.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 136

ANGGARAN 6 732.196.850,714.440.200,90.394.800,80.353.400,Rp.593.868.700,156.511.000,437.357.700,-

Rp.201.675.000,80.775.000,120.900.000,Rp.56.545.900,27.745.900,28.800.000,81.507.500,Rp.587.400.000. 266.400.000,321.000.000,Rp.892.960.000,92.960.000,800.000.000,Rp.18.900.000,18.900.000,-

Rp. 172.292.000. 172.292.000,-

Rp.1.161.130.250. 98.943.250,105.385.000,591.976.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 137

ANGGARAN 6 364.826.000,Rp.383.328.100. 68.520.000,314.808.100,-

Rp.93.770.000. 49.770.000,44.000.000,Rp.339.957.450,118.335.000,47.572.450,33.450.000,140.600.000,-

Rp.19.495.000. 19.495.000,Rp.125.642.800. 17.400.000,108.242.800,-

Rp.281.634.000,46.550.000,32.020.000,29.115.000,49.467.000,29.900.000,94.582.000,Rp.56.163.400,56.163.400,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 138

ANGGARAN 6 Rp.17.775.000,17.775.000,Rp. 31.750.000,31. 750.000,Rp.100.350.400,22.857.000,9.750.000,67.743.400,-

Rp.1.228.630.000,67.615.000,176.980.000,323.040.000,164.040.000,28.500.000,240.260.000,108.320.000,119.875.000,Rp.175.703.000,37.430.000,138.273.000,-

Rp.64.340.000,64.340.000,Rp.208.185.000,75.965.000,132.220.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 139

ANGGARAN 6 Rp.206.012.500,33.710.000,48.275.000,104.760.000,19.267.500,Rp.432.013.200,90.000.000,96.820.000,145.193.200,100.000.000,Rp.1.031.898.500,283.253.000,115.285.000,195.826.000,39.347.500,398.187.000,Rp.11.037.631.200,19.740.000,10.894.850.000,83.466.200,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 140

ANGGARAN 6 39.575.000,-

Rp.129.040 000,85.800.000,43.240.000,Rp.266.082.500.90.000.000.94.575.000.81.507.500,Rp.246.200.000. 95.000.000, 33.930.000,117.270.000,Rp.145.000.000,95.000.000. 50.000.000,Rp.52.587.000,52.587.000,-

Rp.224.869.800,128.851.800,96.018.000,Rp.241.962.957,208.000.000,33.962.957,-

Rp.54.435.580.500,54.435.580.500,Rp.42.209.036.900,39.409.036.900,2.800.000.000,Rp.32.071.042.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 141

ANGGARAN 6 19.827.435.000,12.243.607.000,Rp.7.955.045.000,6.505.760.000,1.449.285.000,Rp.270.230.000,270.230.000,Rp.12.108.578.000,350.000.000,7.149.883.000,4.390.000.000,Rp.991.738.000,991.738.000,Rp.224.000.000,224.000.000,Rp.6.999.934.500,6.999.934.500,-

Rp.1.239.020.000,1.164.020.000,75.000.000,-

Rp.102.030.500,84.696.500,17.334.000,-

Rp.274.894.500,99.250.000,56.715.000,89.762.300,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 142

ANGGARAN 6 29.167.200,-

Rp.158.086.100,19.665.000,81.534.600,22.450.00,10.191.000,24.245.500,Rp.42.405.100,42.405.100,-

Rp.118.235.900,43.399.000,45.885.400,28.951.500,-

Rp.2.413.315.993,150.000.000,2.113.315.993,150.000.000,-

Rp.177.663.900,108.367.600,28.662.600,40.633.700,Rp.12.558.700,12.558.700,Rp.630.274.500,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 143

ANGGARAN 6 34.214.000,52.101.500,77.448.000,84.160.000,54.321.500,58.530.000,191.754.000,16.627.500,19.254.000,19.460.000,22.404.000,-

Rp.53.006.000,22,122.000,30.884.000,-

Rp.46.734.000,12.950.000,33.784.000,-

Rp.58.699.000,58.699.000,Rp.40.734.000,40.734.000,-

Rp.63.737.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 144

ANGGARAN 6 39.928.000,23.809.000,-

Rp.17.454.000,17.454.000,Rp.16.728.000,16.728.000,-

Rp.296.250.000,199.650.000,96.600.000,Rp.180.000.000,85.500.000,94.500.000,Rp.324.624.000,90.000.000,96.000.000,138.624.000,Rp.96.000.000,96.000.000,Rp.13.350.000,13.350.000,-

Rp.1.060.960.000,1.060.960.000,Rp.3.115.763.100,2.164.921.000,616.953.500,124.998.000,-

8.890.600, 200.000.000,

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 145

ANGGARAN 6 RP.98.000.000,80.000.000,8.000.000,10.000.000,-

Rp.488.492.000,-

409.200.000,79.292.000,Rp.31.020.595.500,2.760.945.500,1.250.000.000,3.064.790.400,450.000.000,3.548.000.000,16.482.260.600,93.623.000,47.734.600,140.444.000,2.200.000.000,218.330.000,345.667.700,-

Rp.7.342.475.560,832.550.000,69.342.660,124.480.000,3.270.000.000,1.447.039.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 146

ANGGARAN 6 307.150.000,74.422.400,249.840.000,117.322.500,850.329.000,Rp.38.147.400,38.147.400,-

Rp.711.980.800,362.900.000,66.000.000,49.228.000,233.852.800,Rp.1.142.568.200,65.634.000,32.128.300,90.410.000,250.760.100,100.058.400,155.160.000,147.562.400,92.895.000,667.595.000,53.365.000,87.000.000,-

Rp.123.550.000,56.820.000,66.730.000,Rp.94.350.000,94.350.000,Rp.55.880.000,55.880.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 147

ANGGARAN 6 Rp.40.000.000,40.000.000,Rp.49.885.000,49.885.000,-

Rp.479.467.900,116.026.800,161.098.000,72.328.600,29.742.000,50.534.000,49.738.000,Rp.1.920.360.850,99.972.600,750.000.000,41.153.000,357.170.000,225.105.250,446.960.000,Rp.77.765.000,29.550.000,48.215.000,Rp.75.945.650,75.945.650,-

Rp.2.366.870.000,293.140.000,44.060.000.957.590.000,13.030.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 148

ANGGARAN 6 122.490.000,723.310.000,213.250.000,-

25.100.000,25.100.000,33.770.000,33.770.000,197.099.000,20.730.000,54.985.000,65.415.500,42.118.500,13.850.000,-

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Hal 149

No
1 1

SASARAN STRATEGIS
2 Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik propesional melalui pelaksanaan mekanisme perencanaan yang sistemik, tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan

INDIKATOR KINERJA
3 Prosentase pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu, tujuan dan sasaran Terlayaninya pengadaan secara elektronik Pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal Daerah Analisis study kelayakan pembangunan terminal terpadu Tersusunnya DED pembangunan jalan lingkar tengah kota Sosialisasi penyusunan RANPERDA RTRW Bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah Tersusunnya rancangan RKPD Terselenggaranya MUSRENBANG RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUA-PPAS RAPBD KUA-PPAS RAPBD Survey program/kegiatan hasil MUSRENBANG Sosialisasi program/kegiatan prioritas SKPD Masterplan penanggulangan kemiskinan Terbinanya ekonomi masyarakat petani tembakau Tersusunnya data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

TARGET
4 80% 1 Tahun 3 kegiatan 1 Set dokimen 1 Set dokumen 9 kecamatan 42 SKPD 1 Set dokumen 4 Kali,1 Set dok. 1 Set dokumen 1 Set dokumen 1 Set dokumen 1 Set dokumen 42 SKPD 1 Set dokumen 9 kecamatan 1 Set dokumen 80% 6 Lokasi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 81 Kali 37 Kali kepusat, 27 Kali keprovinsi, 11 Kali kedaerah lainnya 4 Unit bahan, 360 buah barang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 Paket bahan 15 Unit komputer, 10 Unit printer 1 Paket 1 Paket 23 Orang 1 Paket 6 buah 6 buah 6 Kali

Meningkatnya efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pelaksanaan adm. pemerintahan

Prosentase peningkatan efisiensi, efektifitas birokrasi dan modernisasi pemerintahan Pengadaan tanah untuk bangunan kantor Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat unsur MUSPIDA Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya

Sarana dan prasarana panti asuhan/jompo/pondok perusrukan Operasional raskin Pengendalian pupuk bersubsidi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Monitoring SEMBAKO Bantuan rehabilitasi rumah ibadah Bantuan perlengkapan pondok pesantren Safari Ramadhan bimbingan manasik haji Qori dan Qoriah terbaik Festival nasyid Rancangan peraturan Per UU an Legislasi rancangan Per UU an Sosialisasi peraturan Per UU an

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Publikasi peraturan Per UU an Kajian peraturan Per UU an Advokasi hukum Penyuluhan hukum langsung KADARKUM Examinasi Per UU an PERBUP tentang PERDA DPRD Panitia RANHAM PERDA desa dan Kelurahan

TARGET
4 6 buah 6 buah 5 kasus 700 Orang 9 desa 200 keputusan 9 PERBUP 1 Paket 1 buah

Meningkatnya pegawasan, pengendalian pembangunan Prosentase peningk. pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan SDA serta pengembangan potensi daerah potensi daerah Tapal batas wilayah administrasi antar daerah SOTK PEMDA otonomi baru Evaluasi daerah otonomi baru Laporan pembakuan nama rupa bumi Kecamatan terbaik HUT otonomi daerah HUT Kabupten Analisis jabatan PNS Perayaan hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha Nuzulul Qur an Standar pelayanan minimum Monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan Sosialisasi tata naskah dinas Pembinaan media cetak dan elektronik Alat studio dan komunikasi Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Meningkatnya Sumber Daya Manusia (Aparatur) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan kompetensi Administrasi Kesekretariatan, Prosentase peningkatan SDM M sekretariat DPRD, sesuai Keprotokoleran, dan Administrasi Keuangan yang kompetensi kesekretariatan akuntabel serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat Rancangan peraturan daerah Hearing/dialog Terlaksananya rapat-rapat paripurna Terlaksananya kegiatan reses Kunjungan Pimpinan dan Anggota Dewan Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Evaluasi kegiatan 2011 dan penyusunan program 2012 Terlaksananya kegiatan badan kehormatan Tersedianya asuransi Terselesaikannya legislasi RANPERDA

90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Kali 1 Set buku 1 Kali 1 Kali 60 Set 1 Tahun 80 Orang 1 Paket 1 Paket 2 kegiatan

80%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 1 Paket 90% 1 Paket

Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten

Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemda TA.2011 Prosentase Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Analisa Standar Belanja

Seluruh SKPD se Kabupaten Padang Lawas Utara

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Terciptanya SK Bupati tentang Harga Satua Pokok Tahun 2013 Dokumen RAPBD Tahun 2012 Dokumen Penjabaran APBD 2012 Dokumen Rencana PAPBD Tahun 2011 Dokumen Penyusunan Rancangan Perbup. Tentang Penjabaran P.APBD 2011

TARGET
4 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 85% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

7 8

Terciptanya Pengawasan terhadap SKPD Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011

Prosentase peningkatan pengawasan SKPD Penyelesaian kerugian negara Prosentase peningkatan pengelolaan teknis pendapatan daerah TA.2011 Pertanggungjawaban Pengelolaan Pendapatan Daerah TA. 2011 Berjalannya Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan SKPd dan SKRd Pengetahuan tentang Kebijakan PAD oleh Peserta Sosialisasi Tersedianya Draft Ranperda PBB Beserta Petunjuk Teknis Lainnya Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring PAD

Dokumen Penyusunan Kode Rekening APBD seKabupaten Padang Lawas Utara

Prosentase peningkatan penyusunan kode rek.APBD Dokumen Pelaks. Penyusunan Kode Reking APBD 2012

100% 1 Paket 100% 12 Bulan 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 19% 95 Kali 37 Kasus

10

Dokumen Legalitas Perbendaharaan Peraturan Bupati Tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah

Prosentase peningkatan legalitas dokumen Perbendaharaan Laporan aliran Kas

11

Prosentase peningkatan tata kelola barang milik daerah Data Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2012 Terdatanya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun 2012 Laporan Semesteran BMD Kab. Padang Lawas Utara Terlaksananya Laporan Tahunan BMD Kab. Padang Lawas Utara Tahun 2011 Terciptanya Keputusan Bupati tentang Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) Data Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2013 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Padang Lawas Utara

12 Terlaksananya Sistem Informasi Daerah

Prosentase peningkatan pelaksanaan sistem informasi daerah Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA Pengembangan Informasi Keuangan Daerah dengan SIMDA

Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan 13 kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Prosentase penurunan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan dan pelayanan publik Terlaksananya Pengawasan Internal Terselesaikannya Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Terinventarisirnya Temuan Pengawasan Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Terevaluasinya lakip SKPD KORMONEV INPRES No.5 Tahun 2004 Selesainya Lap.Keuangan dengan benar Tersedianya Aparatur Pemeriksa/Auditor Terbentuknya Unit Khusus Pengaduan Masyarakat

TARGET
4 20 Set 50 Temuan 37 Set Lakip 2 Kali 1 Set 2 Orang 2 Tim 90% 5 peraturan 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 21 Paket 1 Tahun 1 Tahun 90% 9 Orang 29 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Set 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Set 1 Kali 80% 1 Paket 115 Orang 1 Paket 12 Bulan 1 Paket 1 Kali 1 Paket 90% 85 Orang 1 Tahun

14

Prosentase peningkatan pelayanan pelayanan perijinan dan Terwujudnya pelayanan perijinan dan non-perijinan yang non-perijinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan pasti transparan dan pasti Peraturan pelaksanaan pelayanan perijinan Kebijakan teknis perijinan usaha bid. perkebunan Kebijakan teknis bidang perijinan Rekomendasi/ijin sesuai Peraturan Per UU an Fasilitas penyelesaian pengeduan konsumen Kemudahan ijin usaha desa binaan PKK Pengawasan tentang pembangunan perumahan Sosialisasi Peraturan Per UU an bidang perijinan di Kabupaten PALUTA

Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel dalam Prosentase peningkatan kapasitas Badan Kepegawaian 15 meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kab.PALUTA Kabupaten Padang Lawas Utara Pendidikan dan pelatihan struktural Pendidikan dan pelatihan fungsional Penempatan PNS secara merata Sistem kenaikan pangkat otomatis PNS Instrumen analis jabatan PNS Penanganan kasus-kaus pelanggaran disiplin PNS Bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pelantikan pejabat struktural Rumusan kebutuhan PNS Sosialisasi pembinaan karis PNS 16 Terdapatnya Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Terkait Prosentase Peningkatan Koordinasi Teknis dengan Badan dan Dinas/Instansi Pelatihan pengendalian keamanan Kerja sama dengan aparat keamanan Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya Terlaksananya penilaian mental ideology calon kepala desa Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba Terpantaunya informasi potensi bencanan alam Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat Kab.PALUTA melalui pengawasan dan penegakan 17 terhadap pelaksanaan PERDA serta keputusan Bupati untuk Peningkatan PAD Prosentase peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten PALUTA Pegawai pengendalian keamanan dan kenyamanan Pengendalian gannguan dari kegiatan mayarakat

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Kerja sama dengan aparat keaman Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi Penyuluhan pencegahan praktek perjudian SDM dalam penanggulangan bencana alam Sarana dan prasaran evakuasi penduduk

TARGET
4 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 100 Orang 16 Unit tenda 90% 2 Set 1 Kali 90%

18

Penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Prosentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan Telekomunikasi dan telekomunikasi Tersusunnya standarisasi norma kebijakan dan standar perhubungan Study banding perencanaan dan kewenangan di bidang perhubungan

19

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Jalan Secara Berkalanjutan

Prosentase peningkatan pengawasan dan penertiban lalu lintas jalan

Pemahaman/kesadaran untuk Mem BBM kan kenderaan menjadi 100 Bh Spanduk 1000 atas nama daerah Bh brosur Terlaksananya pemahaman telekomunikasi bagi generasi muda pengaturan arus lalu lintas dan perparkiran pada pasar-pasar yang berada di jalan lintas sumatera dan ibu kota kabupaten Pelaksanaan razia terhadap surat-surat kenderaan angkutan umum roda 4 (empat), beca bermotor, dan angkutan lainnya yang bertonase tinggi Terciptanya kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas Tersedianya angkutan untuk anak Sekolah yang jarang/sulit dilalui angutan umum Terlaksananya pemahaman lalu lintas bagi generasi muda Kelancaran lalu lintas terutama pada titik rawan kecelakaan dan keramaian pada jalan kabupaten Keteraturan masyarakat dalam berlalu lintas Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan lebaran Terlaksananya PAM lalu lintas untuk kegiatan Bupati/Pemda 20 Tersedianya SDM yang berkualitas dibidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial Prosentase peningkatan SDM yang berkualitas, terampil, poduktif berethos kerja yang kompetitif Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Pelatihan keterampilan berusaha Pelatihan keterampilan Tersurveynya Lokasi transmigrasi Data base tenaga kerja daerah Pelatihan pembuatan bibit karet, sawit dan kakao Pelatihan service handphone Pelatihan keterampilan Pelatihan pembuatan manggadong Pelatihan pembuatan batako Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja Pelatihan keterampilan menjahit Tersebarluaskannya info bursa kerja Tersedianya sarana dan prasarana bursa kerja on-line Monitoring Tersedianya fasilitas Tersedianya fasilitas Tersosialisasinya peraturan ketenagakerjaan 5 Kecamatan 270 Hari 121 Hari 82 Unit/Buah 2 Unit 4 Kecamatan 81 Unit 289 M 252 Hari 362 Hari 85% 90% 90% 90% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Tertetapkannya upah minimum kabupaten Terlaksananya Bulan K3 Terbinanya keagamaan masyarakat Terstimulasinya perbaikan parit jalan poros desa Terbukanya jalan baru Terdatanya penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Pelatihan kewirausahaan/KUBE Seminar dan diskusi penanggulangan anti narkoba Terlaksananya penganugrahan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan Prosentase pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat Pelatihan akuntaansi Mutu dan produksi UMKM Pameran investasi

TARGET
4 85% 85% 85% 85% 85% 90% 90% 85% 85% 90% 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 90% 1 Paket 1 Paket 90% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 desa 1 Kali 1 Tahun 76 desa 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 90% 1 Kali 12 Bulan 1 Kali 12 Bulan

21

Meningkatnya pemahaman aparat pembina koperasi, pelaku koperasi dan masyarakat (Capacity Building)

Meningkatnya jumlah koperasi dan kualitas anggota Prosentase peningkatan jumlah dan anggota koperasi serta 22 koperasi disertai dengan peningkatan pelayanan kepada pelayanannya anggota koperasi Pelatihan kewirausahaan Kerjasama antar lembaga Pendanaan koperasi dan UMKM 23 Terbangunnya Minat dan Perilaku Masyarakat untuk berkoperasi (Cooperative Minded) Prosentase peningkatan minat dan pelaku masyarakat untuk berkoperasi Sosialisasi prinsip koperasi Peringatan hari koperasi Pembinaan dan pengawasan badan hukum koperasi Penataan Per UU bidang koperasi Penyuluhan GAMASKOP Penelitian koperasi dan UMKM Pengembangan dan pengawasan KSP/USP kopeasi 24 Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Jambore TTG tingkat Nasional Pelatihan TTG Pelatihan UEP-SP Pembinaan Desa/Kelurahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan PNPM Pilkades Lomba desa Pembinaan dan penataan LPMD Pelatihan bagi aparatur desa Pelatihan bagi Kepala Desa dan Ketua BPD Prosentase Peningkatan produksi hasil pertanian Penyuluhan petani dan pelaku agribisnis Bahan dan perlengkapan PUAP Promosi hasil produksi pertanian unggulan daerah Pengelolaan informasi permintaan pasar hasil pertanian

25 Meningkatnya produksi hasil pertanian

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Sarana teknologi pertanian tepat guna Pemeliharaan jaringan irigasi desa Monitoring dan pengemdalian organisme penggangu tanaman Pengadaan tanah kantor pengadaan benih Angka sementara, ramalan dan tetap tanaman pangan dan holtikultura 2012

TARGET
4 9 Unit traktor dan 3 Unit pompa air 3 Paket 12 Bulan 1 Paket 1 Set data 90% 3 alat-alat,6 Jenis obat 1 Tahun 89.000 ekor ikan 20 Paket 16 Paket 12 Bulan 9 Jenis bibit ternak 3 Jenis pakan 90% 1 Tahun 2 Unit motor 15 Jenis alat dan bahan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 90% 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 80% 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 4 Bulan

26 Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Ikan

Prosentase peningkatan populasi ternak dan produksi ikan Obat-obat untuk pencehgahan dan pengobatan penyakit hewan Tersedianya bibit ikan unggul untuk anggota kel.Tani Bantuan bibit ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pengembangan balai benih ikan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak Bantuan Kelompok tani ternak

27

Terwujudnya Pembinaan dan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Prosentase peningkatan pembinaan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna Penyuluhan perikanan Sarana statistik perikanan sarana teknologi tepat guna Pemeliharaan bangunan poskeswan Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna Bimbingan pengoperasian inseminasi buatan (IB)

28

Meningkatnya Sistim Pengelolaan Usaha Peternakan dan Prosentase peningkatan sistim pengelolaan usaha Perikanan peternakan dan perikanan Pemasaran produksi perikanan Promosi hasil produksi petrenakan Pemeliharaan pasar produksi peternakan Prosentase peningkatan ketahanan pangan Data kondisi ketahanan pangan daerah Pemanfaatan lahan pangan Desa mandiri pangan Penyuluhan pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peringatan hari pangan sedunia Promosi hasil produksi pertanian unggulan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kesejahteraan tenaga penyuluh Penyuluhan bagi pertanian Prosentase peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan

29 Terpenuhinya Ketahanan Pangan

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan keterampilan masyarakat sekitar hutan dan petani kebun tentang 30 program maupun kegiatan kehutanan atau perkebunan seKaligus pemahaman dalam pengelolaan hutan dan pendapatan masyarakat

90%

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Penanaman pohon DAM pengendali Reboisasi Lokasi pengkayaan reboisasi Pemeliharaan turus jalan Bibit mahoni, gaharu, dan karet Lokasi pengkayaan hutan rakyat Sosialisasi dan identifikasi hutan masyarakat Penyuluhan dampak perusakan hutan Sarana dan prasarana pendukung kehutanan

TARGET
4 1000 pohon 1 Unit 100 Ha 100 Ha 40 Km 40.000 batang 100 Ha 8 Kali 60 Orang 6 Unit 90% 40 Ha 120 Orang 90% 80% 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Terciptanya peningkatan produktifitas per hektar hasil 31 perkebunan secara signifikan yang seKaligus meningkatkan pendapatan petani

Prosentase peningkatan produktifitas per hektar hasil perkebunan secara signifkan Lokasi perguruan tinggi Pelatihan dan bimbingan penyakit kering alur sadap survey, identifikasi, penetapan CP/CL, Monev TP.2012 Prosentase peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah Infrastruktur kelembagaan standarisasi Infrastruktur kelembagaan standarisasi Pranata pengukuran dan standarisasi Inovasi teknologi industri Industri berbasis teknologi Koordinasi hubungan kerja Fasilitasi pengaduan konsumen Pengawasan peredaran barang dan jasa Pengembangan UPT kemetrologian Fasilitasi industri kecil dan menengah Pembinaan industrikecil dan menengah Kebijakan industri kecil dan menengah Kemudahan ijin usaha Kemitraan industri kecil, menengah dan swasta Kemudahan ijin pengembangan usaha Pengembangan pasar dan distribusi barang Sistem dan jaringan informasi perdagangan

32

Terberdayakannya masyarakat dengan teknologi tepat guna dalam industri kecil dan menengah

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1 33

SASARAN STRATEGIS
2 Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan dokumen Andal dan UKL / UPL

INDIKATOR KINERJA
3 Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Prosentase Peningkatan ketaatan terhadap dokumen UKL/UPL Terciptanya Sekolah bersih meningkatnya pemahaman aparatur ttg pengelolaan persampahan Meningkatnya kebersihan lingk. Sekolah dan desa binaan Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat Tersedianya AMDAL/IPAD RSUD Gunungtua terciptanya kota yang asri Terpromosinya industri berbasis lingkungan Terciptanya Sekolah yang berwawasan lingkungan Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg lingkungan Tersedianya data status lingkungan Adanya pengawasan masyarakat

TARGET
4 1 Tahun 80% 1 Paket 2 Kali 1 Paket 1 Paket 150 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 360 Orang 20% 10 Jenis 1 Kali 1 Tahun 1 Lokasi 90% 29 Unit 37 Paket 3 Paket 32 Paket 25 Paket 18 Paket 4 Paket 4 Paket 1 Set 9 Paket 16 Paket 7 Paket 10 Unit 4 Paket 90% 1 $US/ppdk 5000 bungkus 90% 2 Set data 85% 90% 3 posyandu 17 Sekolah 17 posyandu

Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman 34 yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan kebersihan

Prosentase peningkatan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Sosialisasi pengelolaan persampahan Pengelolaan penataan RTH Taman rekreasi

35

Meningkatnya Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan kebinamargaan

Prosentase Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan Gedung kantor Perbaikan jalan Ganti rugi pelebaran jalan Pembangunan jalan Kabupaten Pembangunan jembatan Kabupaten Perbaikan jalan Kabupaten Perbaikan jembatan Kabupten Rehabilitasi bronjong Dokumen perencanaan jaringan irigasi Jaringan air bersih Perbaikan jaringan irigasi Sarana dan prasarana sanitasi Pembangunan Jaringan listrik Pembangunan Mesjid Raya Gunungtua Prosentase peningkatan status gizi masyarakat Pembekalan obat generik Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 Bulan dari keluarga miskin

36 Meningkatnya status gizi masyarakat

37 Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat

Prosentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat Data base angka kematian bayi dan jumlah kematian ibu Pencapaian K4 Persentase peningkatan promosi kesehatan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Posyandu Pembinaan UKS Posyandu terbaik se PALUTA

38

Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Rumah tangga ber PHBS

TARGET
4 17 RT 90% 100% 222 Sekolah 17 desa 9 Lokasi 4 Sekolah 27 SD 90% 1 Set 1 Set 25 Kali 90% 2 Paket 14 Paket 3 Paket 90% 17 Orang 17 Orang 34 Orang 34 Orang 80% 9 kecamatan 9 kecamatan 9 kecamatan 40% 9 kecamatan 12 desa 388 Orang 75 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 20% 100 Orang 1 Kali 80% 37 SKPD 80% 80%

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit Prosentase peningkatan pencehagan dan pemberantasan 39 menular Penyakit menular Penanganan penderita DBD dan cikungunya Pelayanan vaksinasi diSekolah-Sekolah Cakupan desa/kelurahan universal child imunisation (UCI) Penyuluhan HIV/AIDS Penyuluhan narkoba Sekolah yang ber PHBS 40 Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan SPM Dinas Keseshatan Profil kesehatan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 41 Meningkatnya sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan Lanjutan pembangunan Pustu Pembangunan Poskesdes Set dan Poned Set Rehabiliatsi Pustu Prosentase peningkatan kualiats petugas kesehatan Pelatihan bidan desa tentang persalinan normal Pelatihan petugas surveilan tentang SP2TP Pelatihan petugas KIA puskesmas dan bidan desa tentang manajemen BBLR dan Asfiksia 43 Meningkatnya Pelayanan KB Pembinaan pengelola obat/kefarmasian Persentase Peningkatan Pelayanan KB Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KB Pelayanan KB gratis Pelayanan KB gratis Kualitas keluarga Pelayanan KB gratis Pelayanan KB dan pembinaan BKB Program KB terlaksana sampai lini lapangan Tingkat pengetahuan kader KB Tingkat pengetahuan kader BKB Tingkat pengetahuan petugas klinik KB Tingkat pelayanan/medis KB

42 Meningkatnya kualitas petugas kesehatan

44

Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Persentase Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan dan Anak Anak Tingkat pengetahuan guru dan ibu rumah tangga tentang UU yang terkait perempuan dan anak Tingkat kecerdasan dan partisipasi anak

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Persentase Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan 45 Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penyusunan anggaran yang responsif gender Kelompok kerja dapat melaksanakan tugas Tingkat pengetahuan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 46 Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan Persentase Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2

INDIKATOR KINERJA
3 Tingkat kesadaran masyarakat akan perjuangan kaum perempuan Tingkat patriotisme perempuan

TARGET
4 150 Orang 100 org 80% 1 Kali 1 Kali 80% 100 Orang 1 Unit 10 Unit 7 Set 9 Set 21 Set 30 Set 8 Set 1 Unit 32 Set 9 Kelompok 80% 90 Orang 55 Set 165 Jenis 164 buah dan 15 Set kursi 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 75% 3 Paket buku bacaan, 12 Kelompok alat bermain PAUD 1 Tahun 6 Gedung 10 Unit 59 Paket 1000 meja, 2000 kursi 26 Ruang 165 Ruang 80 Orang 18 Orang 200 Orang 1 Gedung

47

Meningkatnya Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase Remaja yang Memperoleh Informasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Peringatan hari ibu Peringatan hari kartini Persentase Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat pengetahuan kader PIK KRR Fasilitasi pengembangan model BKB-Posyandu-Padu Tingkat pengetahuan Kelompok UPPKS Sepeda motorbagi PKB/PLKB Saran kerja PKB/PLKB Publik adress kecamatan KIE Kit Implanty Kit Obgyn Bed Balai Penyuluhan Data/informasi Pembinaan Kelompok UPPKS

48 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

49

Menurunnya angka keluhan pasien terhadap layanan RSUD

Prosentase Peningkatan Pasien yang berobat di RSUD Terlaksananya operasional dan pemeliharaan Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya obat-obatan rumah sakit Tersedianya meubeleur rumah sakit Tersedianya perlengkapan rumah sakit Meningkatnya type RSUD Gunungtua Terpeliharanya rumah sakit Terpeliharanya alat-alat keseharan rumah sakit Terpeliharanya mobil amBulan

50

Meningkatnya mutu serta jumlah sarana dan prasarana utama dan pendukung Sekolah

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana utama Sekolah

Pengembangan PAUD Sosialisasi PAUD Gedung Sekolah Perpustakaan SDN Alat peraga SDN Meubeleur Sekolah dan perpustakaan SDN Rehabilitasi bangunan SDN Rehabilitasi Ruang kelas SDN Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengiriman peserta OSN ke Provinsi/nasional Pelatihan penyusunan kurikulum Ruang kelas baru SMPN

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2 UASBN SD/MI Ujian semester SDN

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4 1600 Orang 2 semester 90% 1 Paket 72 Jenis alat/bahan 160 meja, 320 kursi 16 Sekolah 6 Sekolah 320 Orang 44 Orang 625 Orang 120 Sekolah 1 Tahun 43 Orang 90% 400 Orang 30 Orang 1 Set 258 Orang 1 Tahun 241 Orang 100 Orang 486 Orang 1 Kali 300 Orang 229 Orang 3000 Orang 1 Kali 1 Kali 29 Orang 90% 150 Orang 1 Kali 42 Set alat kesenian 1 Lokasi 4 Kelompok 60 Orang 90% 280 Orang 525 Orang 3 cabang olah raga 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 15 Jenis olah raga

51

Terciptanya persamaan persepsi diantara pelaku industri Prosentase peningkatan persamaan persepsi diantara pelaku dibidang pendidikan industri dibidang pendidikan Gedung SMKN Bt.Onang Alat peraga SMKN Kab.PALUTA Meubeleur SMAN dan SMKN Rehabilitas bangunan SMPN dan SMAN rehabilitas Ruang kelas SMPN Penambahan pengetahuan guru bid.studi SMP, SMA/SMK pelatihan penyusunan kurikulum Beasiswa Ujian nasional SMP, SMA/SMK Operasional manajemen mutu Program pendidikan non formal

52

Meningkatnya jumlah aktivitas dan variatif Kegiatan Belajar Mengajar

Prosentase Peningkatan Jumlah Aktivitas dan Variatif Kegiatan Belajar Mengajar Pembinaan KKG Bantuan bagi guru untuk kuliah di universitas Data dan peta tenaga kependidikan Pelatihan EDS Pemberdayaan dewan pendidikan Pembinaan komite Sekolah Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi tentang isu pendidikan Pebinaan dana BOS Cerdas cermat SD, SMP, SMA/SMK Pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah Pelatihan penggunaan dan DAK Pembinaan Iman dan Taqwa Peringatan Hari PGRI Peringatan Hari Pendidikan Nasional Beasiswa Persentase peningkatan Aktivitas Pemuda Pendataan potensi peserta PASKIBRA Peringatan hari sumpah pemuda Pemberian bantuan alat kesenian tradisional Pengembangan objek wisata Bantuan bagi pemuda produktif Bakti pemuda antar provinsi Persentase peningkatan Aktivitas Pembinaan bakat Olah Raga Identifikasi bakat untuk ikut PORDASU Pembinaan cabang olah raga berbakat untuk POSPEDASU Pembinaan atlit berprestasi Kesegaran jasmani pegawai dan masyarakat Olah raga rekrasi dan upacara hari olah raga Pembinaan olah raga Pembangunan sarana club olah raga dan bantuan alat-alat olah raga

53 Meningkatnya aktivitas pemuda produktif

54

Meningkatnya aktivitas kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga

Penetapan Kinerja Tahun 2012

No
1

SASARAN STRATEGIS
2 Bangunan GOR

INDIKATOR KINERJA
3

TARGET
4 7 Paket bahan elektrikal 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Lokasi 1 Tahun 1 Kali 1 Kali 80% 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 80% 5 SKPD% 60 Orang 80% 1200 buku 890 buku 1158 buku 90%

Tender pembangunan GOR Administrasi proyek pembangunan GOR Tender Pengawasan pembangunan GOR Lapangan sepak bola Pengelolaan karya cetak dan rekam Festival budaya PRSU 55 Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya data kependudukan yang akurat Prosentase peningkatan akurasi data kependudukan Terselenggaranya SIAK secara terpadu Tersedianya tenaga pengelola SIAK Tersedianya laporan informasi kependudukan Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan Tersedianya data base kependudukan Tersosialisasinya kebijakan kependudukan Tersosialisasinya kebijakan catatan sipil Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan 56 perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Prosentase peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan serta profesionalisme pustakawan Tertatanya Dokumen / Arsip Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/Swasta Terkembangnya Minat dan Budaya Baca Tersedianya Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di daerah Terselenggaranya Koordinasi Tersusunnya Program Budaya Baca Terbentuknya Data Base Perpustakaan Kabupaten

Penetapan Kinerja Tahun 2012

Anda mungkin juga menyukai