Anda di halaman 1dari 5

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN


Judul Mata Kuliah Semester / SKS Kom etensi Sasaran : PENGAUDITAN INTERNAL ( : Enam / 3 SKS/ : Kompetensi Utama: A33)

1. Mampu menjelaskan konsep dan pelaksanaan pengauditan internal perusahaan. 2. Mampu menjelaskan pentingnya pengendalian internal (Internal Control/ICOFR) dan hu ungannya dengan manajemen risiko perusahaan. Kompetensi Pendukung 1. Mahasis!a mampu menjelaskan kompetensi"kompetensi kun#i $engauditan internal. 2. Mahasis!a mampu menjelaskan pre%enti& dan deteksi &raud. '. Mahasis!a mampu menjelaskan (uditor Internal se agai konsultan perusahaan. Kompetensi lainnya 1. Mahasis!a memiliki pemahaman tentang kode etik dan pro&esionalime (uditor Internal.
Sasaran !ela"ar : #$ ($ 3$ .$ Mahasis%a mam Mahasis%a mam Mahasis%a mam Mahasis%a mam u memahami tu&as dan 'un&si en&auditan internal erusahaan$ u memahami entin&n)a dan 'un&si en&endalian internal *Internal +ontrol/I+OFR,$ u memahami ela-sanaan dan ela oran en&auditan internal$ u memahami -ode eti-a dan ro'esionalme Auditor Internal$

!u-u /a"i0

: Moeller Ro0ert1 (2231 Brinks Modern Internal Auditing: A Commond Body of Knowledge, Seven Edition, John /ille) and

Sons1 Ne% Jerse)

Minggu ke #

Sasa an Pe!"e#a$a an #$ 4emahaman tentan& satuan a5ara en&a"aran dan -ontraer-uliahan ($ Mahasis%a memahami &am0aran umum materi )an& a-an di0eri-an den&an ende-atan +ommond !od) O' Kno%led&e *+!OK, 7a at memahami dan men"elas-an ondasi dan er-em0an&an en&auditan internal 7a at memahami dan men"elas-an en&auditan internal 0er0asis +!OK 7a at memahami dan men"elas-an reran&-a en&endalian internal )an& men&a5u ada -onse +OSO

Ma%e i Pe!"e#a$a an

S% a%egi Pe!"e#a$a an

& i%e ia Peni#aian Ni#ai Mahasis%a da at mema hami -ontra- em0ela"aran dan isi materi en&auditan internal

B'"'% (

Mem0ahas Kontra4er-uliahan 6am0aran sin&-at isi mata-uliah en&auditan internal

+eramah

Pondasi Pengauditan Internal

4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah

Mam u memahami se"arah dan eran serta 'un&si en&auditan internal Mam u memahami en&auditan internal den&an metoda +!OK

2128

Pengauditan Internal berbasis CBOK Rerangka Pengendalian Internal berstandar COSO

8 . Mam u memahami -onse en&endalian internal den&an 0erstandar +OSO 8

2128 2128

Minggu ke 8

Sasa an Pe!"e#a$a an 7a at memahami dan men"elas-an latar 0ela-an& dan -onse SOA 7a at memahami dan men"elas-an mana"emen risi-o dan hu0un&ann)a den&an Enterprise isk Management 7a at memahami dan men"elas-an eran dan e'e-ti'itas -iner"a en&auditan interen Men&e<aluasi hasil em0ahasan ertemuan I = >II 7a at memahami dan men"elas-an 5ara en&u"ian1 enilaian1 dan e<aluasi 0u-ti audit

Ma%e i Pe!"e#a$a an
Sarbanes-Oxley Act (SOA)

S% a%egi Pe!"e#a$a an 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah U"ian tertulis/Tu&as indi<idual 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah

& i%e ia Peni#aian Ni#ai Mam u memahami latar 0ela-an& mun5uln)a SOA1 aturan dan dam a- SOA di masa de an Mam u memahami -onse mana"emen risi-o -aitann)a den&an ERM Mam u memahami e'e-ti'itas -iner"a en&auditan internal ?asil u"ian/ Tu&as indi<idual Mam u memahami 5ara en&u"ian1 enilaian dan e<aluasi 0u-ti audit 8

B'"'% ( 2128

Mana"emen Risi-o: +OSO ERM


E ekti!itas Kiner"a Pengauditan Internal

2128

8 #8 8

2128 21#8 2128

; 3

U"ian Ten&ah Semester


Pengu"ian# Penilaian# dan E!aluasi Bukti Audit

'

Minggu ke #2

Sasa an Pe!"e#a$a an 7a at memahami dan men"elas-an en&ertian dan isi ia&am en&auditan internal 7a at memahami dan men"elas-an -om etensi -om etensi )an& dimili-i en&auditan internal 7a at memahami dan men"elas-an eren5anan dan -e&iatan en&auditan internal 7a at memahami dan men"elas-an -ertas -er"a dan endo-umentasian Internal Auditor 7a at memahami dan men"elas-an 0a&aimana mendete-si dan men5e&ah ter"adin)a -e5uran&an

Ma%e i Pe!"e#a$a an
Piaga$ Pengauditan Internal dan $e$bangun ungsi Internal Audit Ko$%etensi kunci Pengauditan Internal Perencanaan dan Kegiatan Pengauditan Internal &oku$entasi dan Kertas Ker"a Internal Auditor &eteksi dan Pencega'an Kecurangan ((raud)

S% a%egi Pe!"e#a$a an 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah

& i%e ia Peni#aian Ni#ai Mam u memahami -andun&an isi suatu ia&am en&auditan internal Mam u memahami isi -om etensi -un5i en&auditan internal Mam u memahami eren5anaan dan roses -e&iatan en&auditan internal Mam u memahami "enis "enis -ertas -er"a dan 5ara endo-umentasian -erta -er"a Mam u memahami 5ara mendete-si dan en5e&ahan -e5uran&an 8

B'"'% ( 2128

##

2128

#(

2128

#3

2128

#.

2128

Minggu ke #8

Sasa an Pe!"e#a$a an 7a at memahami dan men"elas-an eran tam0ahan se0a&ai -onsultan 4erusahaan Men&e<aluasi hasil em0ahasan ertemuan >III = @>

Ma%e i Pe!"e#a$a an
Auditor Internal sebagai Konsultan Perusa'aan

S% a%egi Pe!"e#a$a an 4resentasi Kelom o7is-usi +eramah U"ian tertulis/Tu&as indi<idual

& i%e ia Peni#aian Ni#ai Mam u memahami eran lain Internal Auditor se0a&ai Konsultan di dalam erusahaan ?asil u"ian/ Tu&as indi<idual 8 (2 #22

B'"'% ( 2128 21(2 #22

#9

U"ian A-hir Semester

Anda mungkin juga menyukai