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Governo do Estado da Bahia

Orçamento 2009

Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Empresas


Demonstrativo Consolidado - Recursos de Todas as Fontes
(em R$ 1,00)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Orçamento de
Recursos do Tesouro Investimento
Especificação Ordinários Vinculados Subtotal Outras Fontes Subtotal das Empresas Total

I Atividades 6.260.890.050 4.274.783.588 10.535.673.638 3.541.179.869 14.076.853.507 200.000 14.077.053.507

1- Pessoal e Encargos Sociais 5.118.381.134 2.745.528.667 7.863.909.801 1.851.235.000 9.715.144.801 9.715.144.801


1.1. Administração Direta 3.232.505.019 1.454.959.000 4.687.464.019 4.687.464.019 4.687.464.019
1.2. Administração Indireta 1.885.876.115 1.290.569.667 3.176.445.782 1.851.235.000 5.027.680.782 5.027.680.782
2- Manutenção 654.154.600 399.589.111 1.053.743.711 135.409.149 1.189.152.860 1.189.152.860
2.1. Administração Direta 512.884.600 58.068.111 570.952.711 570.952.711 570.952.711
2.2. Administração Indireta 141.270.000 341.521.000 482.791.000 135.409.149 618.200.149 618.200.149
3- Atividades Finalísticas 488.354.316 1.129.665.810 1.618.020.126 1.554.535.720 3.172.555.846 200.000 3.172.755.846
3.1. Administração Direta 321.081.000 603.764.536 924.845.536 16.071.000 940.916.536 940.916.536
3.2. Administração Indireta 167.273.316 525.901.274 693.174.590 1.538.464.720 2.231.639.310 200.000 2.231.839.310

II Projetos 587.291.773 1.871.760.013 2.459.051.786 238.759.900 2.697.811.686 191.674.000 2.889.485.686

1- Investimentos 371.725.400 1.428.257.084 1.799.982.484 146.540.740 1.946.523.224 191.674.000 2.138.197.224


2- Outras Despesas de Capital 81.375.000 765.000 82.140.000 82.140.000 82.140.000
3- Despesas Correntes 134.191.373 442.737.929 576.929.302 92.219.160 669.148.462 669.148.462
3.1. Pessoal 41.000 41.000 41.000 41.000
3.2. Outras Despesas 134.150.373 442.737.929 576.888.302 92.219.160 669.107.462 669.107.462

III Operações Especiais 1.850.641.926 3.030.010.480 4.880.652.406 794.866.750 5.675.519.156 78.500.000 5.754.019.156

1- Transferências Const. aos Municípios 2.670.831.480 2.670.831.480 177.780.750 2.848.612.230 2.848.612.230


2- Serviços da Dívida 872.992.000 356.440.000 1.229.432.000 407.000.000 1.636.432.000 1.636.432.000
2.1. Juros e Encargos 269.163.358 552.000 269.715.358 195.360.000 465.075.358 465.075.358
2.2. Amortizações 603.828.642 355.888.000 959.716.642 211.640.000 1.171.356.642 1.171.356.642
3- Outras Despesas 977.649.926 2.739.000 980.388.926 210.086.000 1.190.474.926 78.500.000 1.268.974.926
3.1. Pessoal 550.216.000 765.000 550.981.000 593.000 551.574.000 551.574.000
3.2. Outras Despesas 427.433.926 1.974.000 429.407.926 209.493.000 638.900.926 78.500.000 717.400.926

IV Reserva de Contingência 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000


Total 8.728.823.749 9.176.554.081 17.905.377.830 4.574.806.519 22.480.184.349 270.374.000 22.750.558.349

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