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Fecha : 30/11/2013

Hora : 11:58:49
FORMULACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL AO FISCAL - 2014
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS
PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
PROVINCIA 03 LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
Pgina : 1 de 1
DIRECCIN GENERAL DEL PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
CUMPLIERON
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
OMISOS
FICHA N01/GL
140301 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
140302 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE
140303 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO
140304 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
140305 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI
140306 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE
140307 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE
140308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
140309 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA
140310 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
140311 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE
140312 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:13:36
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014 1 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,382,185 1,382,185
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,376,000 1,376,000
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1,356,000 1,356,000
1.1.2 1.1 PREDIAL 1,056,000 1,056,000
1,056,000 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 1,056,000
1.1.2 1.2 ALCABALA 300,000 300,000
300,000 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 300,000
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 20,000 20,000
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000 20,000
20,000 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 6,185 6,185
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 6,185 6,185
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 6,185 6,185
6,185 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 6,185
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,697,780 1,697,780
1.3.1 VENTA DE BIENES 2,704 2,704
1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 379 379
1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 379 379
45 1.3.1 1.1 1 PRODUCTOS FRUTICOLAS 45
334 1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 334
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 2,325 2,325
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 2,325 2,325
2,325 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 2,325
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,028,739 1,028,739
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 111,051 111,051
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 111,051 111,051
111,051 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 111,051
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 351 351
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 351 351
351 1.3.2 3.1 1 CARNETS 351
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 168,590 168,590
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 168,590 168,590
Pgina :
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014 2 de 4
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
165,000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 165,000
3,590 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 3,590
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 129,935 129,935
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 129,935 129,935
30,467 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 30,467
3,076 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 3,076
22,619 1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 22,619
3,926 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 3,926
45,220 1.3.2 8.1 9 LICENCIAS 45,220
259 1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 259
24,368 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 24,368
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 290,840 290,840
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 290,840 290,840
32,501 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 32,501
202,291 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 202,291
19,065 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 19,065
36,983 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 36,983
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 327,972 327,972
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 327,972 327,972
279,600 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 279,600
7,481 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 7,481
40,891 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 40,891
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 666,337 666,337
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD 23,108 23,108
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 23,108 23,108
23,108 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA 23,108
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 180,500 180,500
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 155,500 155,500
155,500 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 155,500
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000 25,000
25,000 1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 25,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 462,729 462,729
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Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:13:36
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014 3 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 462,729 462,729
108,237 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 108,237
27,766 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 27,766
40,808 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 40,808
285,918 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 285,918
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 23,506,209 3,655 23,502,554
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,506,209 3,655 23,502,554
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 23,506,209 3,655 23,502,554
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 3,655 3,655
2,171 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 2,171
1,484 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,484
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23,502,554 23,502,554
23,502,554 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23,502,554
1.5 OTROS INGRESOS 410,225 410,225
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 410,225 410,225
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 275,446 275,446
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 258,744 258,744
258,744 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 258,744
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 16,702 16,702
13,702 1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 13,702
3,000 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 3,000
1.5.2 2 SANCIONES 134,779 134,779
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 134,779 134,779
130,929 1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 130,929
3,850 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 3,850
26,996,399 3,655 23,502,554 1,382,185 2,108,005 T O T A L
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Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:13:36
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014 4 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:55:48
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
1 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
14
03
LAMBAYEQUE
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 9,811 9,811
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,811 9,811
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,811 9,811
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 9,811 9,811
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 9,811 9,811
9,811 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 9,811
CANON MINERO 11,551 11,551
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,551 11,551
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,551 11,551
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 11,551 11,551
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 11,551 11,551
11,551 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 11,551
FONCOMUN 66,481,864 66,481,864
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 66,481,864 66,481,864
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,481,864 66,481,864
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 66,481,864 66,481,864
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 66,481,864 66,481,864
66,481,864 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 66,481,864
GENERAL 7,085,150 3,269,601 10,354,751
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,269,601 3,269,601
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 3,167,818 3,167,818
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 3,147,818 3,147,818
1.1.2 1.1 PREDIAL 2,617,036 2,617,036
2,617,036 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 2,617,036
1.1.2 1.2 ALCABALA 530,782 530,782
530,782 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 530,782
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 20,000 20,000
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000 20,000
20,000 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 51,783 51,783
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 51,783 51,783
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 51,783 51,783
51,783 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 51,783
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
2 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
14
03
LAMBAYEQUE
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 50,000 50,000
1.1.5 2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 30,000 30,000
1.1.5 2.4 OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,000 30,000
30,000 1.1.5 2.4 1 OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,000
1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 20,000 20,000
1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 20,000 20,000
20,000 1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 20,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,352,057 6,352,057
1.3.1 VENTA DE BIENES 199,408 199,408
1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 379 379
1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 379 379
45 1.3.1 1.1 1 PRODUCTOS FRUTICOLAS 45
334 1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 334
1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 120,000 120,000
1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 120,000 120,000
118,000 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 118,000
2,000 1.3.1 3.1 99 OTROS PRODUCTOS MINERALES 2,000
1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 17,920 17,920
1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 17,920 17,920
17,920 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 17,920
1.3.1 6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 27,469 27,469
1.3.1 6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 27,469 27,469
27,469 1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD 27,469
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 33,640 33,640
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 33,640 33,640
17,140 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 17,140
16,500 1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 16,500
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 2,702,719 2,702,719
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 455,025 455,025
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 433,175 433,175
339,097 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 339,097
37,520 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 37,520
6,008 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 6,008
1,050 1.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES 1,050
47,500 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 47,500
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:55:48
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
3 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
14
03
LAMBAYEQUE
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
2,000 1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 2,000
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 21,850 21,850
10,500 1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 10,500
11,350 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 11,350
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 21,205 21,205
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 21,205 21,205
10,359 1.3.2 3.1 1 CARNETS 10,359
10,846 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 10,846
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 500 500
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 500 500
500 1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION 500
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 329,576 329,576
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 720 720
720 1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD 720
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 328,856 328,856
298,145 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 298,145
13,203 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 13,203
5,158 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 5,158
12,350 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 12,350
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 314,898 314,898
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 314,898 314,898
4,000 1.3.2 8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 4,000
76,788 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 76,788
13,881 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 13,881
22,619 1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 22,619
112,818 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 112,818
1,756 1.3.2 8.1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1,756
54,220 1.3.2 8.1 9 LICENCIAS 54,220
3,192 1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 3,192
25,624 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 25,624
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 918,268 918,268
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 918,268 918,268
89,903 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 89,903
682,802 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 682,802
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:55:48
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
4 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
14
03
LAMBAYEQUE
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
25,251 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 25,251
1,217 1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 1,217
75,912 1.3.2 9.1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 75,912
43,183 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 43,183
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 663,247 663,247
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 663,247 663,247
410,775 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 410,775
4,500 1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 4,500
17,033 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 17,033
2,000 1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2,000
228,939 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 228,939
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 3,449,930 3,449,930
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1,800 1,800
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,300 1,300
1,300 1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,300
1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 500 500
500 1.3.3 2.2 2 PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES 500
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 32,700 32,700
1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 32,700 32,700
32,700 1.3.3 3.1 1 ENSEANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 32,700
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD 23,108 23,108
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 23,108 23,108
23,108 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA 23,108
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 1,315,159 1,315,159
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 274,436 274,436
241,095 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 241,095
3,000 1.3.3 5.1 2 TERRENOS URBANOS 3,000
30,341 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 30,341
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,004,795 1,004,795
28,000 1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 28,000
974,695 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 974,695
2,100 1.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,100
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 35,928 35,928
35,928 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 35,928
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,077,163 2,077,163
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:55:48
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
5 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
14
03
LAMBAYEQUE
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 19,322 19,322
11,322 1.3.3 9.1 4 SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 11,322
8,000 1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,000
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,057,841 2,057,841
179,973 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 179,973
27,799 1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 27,799
34,766 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 34,766
53,289 1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS 53,289
4,781 1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 4,781
12,731 1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 12,731
151,794 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 151,794
203,195 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 203,195
792,936 1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 792,936
582,386 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 582,386
3,500 1.3.3 9.2 24 SERENAZGO 3,500
10,691 1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES 10,691
1.5 OTROS INGRESOS 669,623 669,623
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 107,500 107,500
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1,500 1,500
1.5.1 1.4 OTROS INTERESES 1,500 1,500
1,500 1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES 1,500
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 106,000 106,000
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 106,000 106,000
106,000 1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 106,000
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 448,672 448,672
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 313,893 313,893
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 288,361 288,361
288,361 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 288,361
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 25,532 25,532
15,702 1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 15,702
4,200 1.5.2 1.6 3 MULTAS POR ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION Y OTROS 4,200
5,630 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 5,630
1.5.2 2 SANCIONES 134,779 134,779
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 134,779 134,779
130,929 1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 130,929
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:55:48
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
6 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
14
03
LAMBAYEQUE
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
3,850 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 3,850
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 113,451 113,451
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 113,451 113,451
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 113,451 113,451
113,451 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 113,451
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 63,470 63,470
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 63,470 63,470
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 63,470 63,470
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 63,470 63,470
63,470 1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS 63,470
76,857,977 69,772,827 7,085,150 T O T A L
Pgina :
Fecha :
Hora :
30/11/2013
11:51:03
1 de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL - 2014
INGRESOS MULTIANUAL
(En Nuevos Soles)
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DEPARTAMENTO
PROVINCIA :
DISTRITO :
14
03
01
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2015 2016 2017
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
SUBGENERICA NIVEL1
ESPECIFICA
ESPECIFICA NIVEL1
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2,108,005 2,108,005 2,108,005
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2,108,005 2,108,005 2,108,005
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,108,005 2,108,005 2,108,005
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1,697,780 1,697,780 1,697,780
1.3.1 VENTA DE BIENES
2,704 2,704 2,704
1.3.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES
379 379 379
1.3.1.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES
379 379 379
45 45 45
1.3.1.1.1.1 PRODUCTOS FRUTICOLAS
334 334 334
1.3.1.1.1.3 PRODUCTOS FORESTALES
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES
2,325 2,325 2,325
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES
2,325 2,325 2,325
2,325 2,325 2,325
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
1,028,739 1,028,739 1,028,739
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
111,051 111,051 111,051
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS
111,051 111,051 111,051
111,051 111,051 111,051
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL
1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
351 351 351
1.3.2.3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION
351 351 351
351 351 351
1.3.2.3.1.1 CARNETS
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
168,590 168,590 168,590
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
168,590 168,590 168,590
165,000 165,000 165,000
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION
3,590 3,590 3,590
1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
129,935 129,935 129,935
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
129,935 129,935 129,935
30,467 30,467 30,467
1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION
3,076 3,076 3,076
1.3.2.8.1.4 DERECHOS DE INSCRIPCION
22,619 22,619 22,619
1.3.2.8.1.5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS
3,926 3,926 3,926
1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
45,220 45,220 45,220
1.3.2.8.1.9 LICENCIAS
259 259 259
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS
24,368 24,368 24,368
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pgina :
Fecha :
Hora :
30/11/2013
11:51:03
2 de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL - 2014
INGRESOS MULTIANUAL
(En Nuevos Soles)
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DEPARTAMENTO
PROVINCIA :
DISTRITO :
14
03
01
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2015 2016 2017
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
SUBGENERICA NIVEL1
ESPECIFICA
ESPECIFICA NIVEL1
1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
290,840 290,840 290,840
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
290,840 290,840 290,840
32,501 32,501 32,501
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS
202,291 202,291 202,291
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS
19,065 19,065 19,065
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA
36,983 36,983 36,983
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
327,972 327,972 327,972
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
327,972 327,972 327,972
279,600 279,600 279,600
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS
7,481 7,481 7,481
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS
40,891 40,891 40,891
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS
666,337 666,337 666,337
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD
23,108 23,108 23,108
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES
23,108 23,108 23,108
23,108 23,108 23,108
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES
180,500 180,500 180,500
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS
155,500 155,500 155,500
155,500 155,500 155,500
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES
1.3.3.5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
25,000 25,000 25,000
25,000 25,000 25,000
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
462,729 462,729 462,729
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
462,729 462,729 462,729
108,237 108,237 108,237
1.3.3.9.2.1 BAOS MUNICIPALES
27,766 27,766 27,766
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES
40,808 40,808 40,808
1.3.3.9.2.17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS
285,918 285,918 285,918
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA
1.5 OTROS INGRESOS
410,225 410,225 410,225
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
410,225 410,225 410,225
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
275,446 275,446 275,446
1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE
258,744 258,744 258,744
258,744 258,744 258,744
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS
16,702 16,702 16,702
Pgina :
Fecha :
Hora :
30/11/2013
11:51:03
3 de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL - 2014
INGRESOS MULTIANUAL
(En Nuevos Soles)
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DEPARTAMENTO
PROVINCIA :
DISTRITO :
14
03
01
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2015 2016 2017
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
SUBGENERICA NIVEL1
ESPECIFICA
ESPECIFICA NIVEL1
13,702 13,702 13,702
1.5.2.1.6.1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION
3,000 3,000 3,000
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS
1.5.2.2 SANCIONES
134,779 134,779 134,779
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
134,779 134,779 134,779
130,929 130,929 130,929
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES
3,850 3,850 3,850
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES
5 RECURSOS DETERMINADOS
24,888,394 24,888,394 24,888,394
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
23,502,554 23,502,554 23,502,554
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 23,502,554 23,502,554 23,502,554
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
23,502,554 23,502,554 23,502,554
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
23,502,554 23,502,554 23,502,554
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
23,502,554 23,502,554 23,502,554
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
23,502,554 23,502,554 23,502,554
23,502,554 23,502,554 23,502,554
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
1,382,185 1,382,185 1,382,185
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,382,185 1,382,185 1,382,185
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1,382,185 1,382,185 1,382,185
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1,376,000 1,376,000 1,376,000
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE
1,356,000 1,356,000 1,356,000
1.1.2.1.1 PREDIAL
1,056,000 1,056,000 1,056,000
1,056,000 1,056,000 1,056,000
1.1.2.1.1.1 PREDIAL
1.1.2.1.2 ALCABALA
300,000 300,000 300,000
300,000 300,000 300,000
1.1.2.1.2.1 ALCABALA
1.1.2.2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE
20,000 20,000 20,000
1.1.2.2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR
20,000 20,000 20,000
20,000 20,000 20,000
1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO
6,185 6,185 6,185
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS
6,185 6,185 6,185
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS
6,185 6,185 6,185
6,185 6,185 6,185
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
3,655 3,655 3,655
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 3,655 3,655 3,655
Pgina :
Fecha :
Hora :
30/11/2013
11:51:03
4 de 4
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL - 2014
INGRESOS MULTIANUAL
(En Nuevos Soles)
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DEPARTAMENTO
PROVINCIA :
DISTRITO :
14
03
01
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2015 2016 2017
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
SUBGENERICA NIVEL1
ESPECIFICA
ESPECIFICA NIVEL1
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3,655 3,655 3,655
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,655 3,655 3,655
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS
3,655 3,655 3,655
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON
3,655 3,655 3,655
2,171 2,171 2,171
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO
1,484 1,484 1,484
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL
1.4.1.4.2 REGALIAS
0 0 0
0 0 0
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS
T O T A L 26,996,399 26,996,399 26,996,399
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
1 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
01
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 1,484 1,484
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,484 1,484
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,484 1,484
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1,484 1,484
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1,484 1,484
1,484 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,484
CANON MINERO 2,171 2,171
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,171 2,171
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,171 2,171
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 2,171 2,171
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 2,171 2,171
2,171 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 2,171
FONCOMUN 23,502,554 23,502,554
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 23,502,554 23,502,554
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,502,554 23,502,554
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 23,502,554 23,502,554
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23,502,554 23,502,554
23,502,554 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23,502,554
GENERAL 2,108,005 1,382,185 3,490,190
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,382,185 1,382,185
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,376,000 1,376,000
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1,356,000 1,356,000
1.1.2 1.1 PREDIAL 1,056,000 1,056,000
1,056,000 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 1,056,000
1.1.2 1.2 ALCABALA 300,000 300,000
300,000 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 300,000
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 20,000 20,000
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000 20,000
20,000 1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 6,185 6,185
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 6,185 6,185
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 6,185 6,185
6,185 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 6,185
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
2 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
01
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,697,780 1,697,780
1.3.1 VENTA DE BIENES 2,704 2,704
1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 379 379
1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 379 379
45 1.3.1 1.1 1 PRODUCTOS FRUTICOLAS 45
334 1.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 334
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 2,325 2,325
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 2,325 2,325
2,325 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 2,325
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,028,739 1,028,739
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 111,051 111,051
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 111,051 111,051
111,051 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 111,051
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 351 351
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 351 351
351 1.3.2 3.1 1 CARNETS 351
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 168,590 168,590
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 168,590 168,590
165,000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 165,000
3,590 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 3,590
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 129,935 129,935
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 129,935 129,935
30,467 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 30,467
3,076 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 3,076
22,619 1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 22,619
3,926 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 3,926
45,220 1.3.2 8.1 9 LICENCIAS 45,220
259 1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 259
24,368 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 24,368
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 290,840 290,840
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 290,840 290,840
32,501 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 32,501
202,291 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 202,291
19,065 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 19,065
36,983 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 36,983
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
3 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
01
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 327,972 327,972
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 327,972 327,972
279,600 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 279,600
7,481 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 7,481
40,891 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 40,891
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 666,337 666,337
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD 23,108 23,108
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 23,108 23,108
23,108 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA 23,108
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 180,500 180,500
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 155,500 155,500
155,500 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 155,500
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000 25,000
25,000 1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 25,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 462,729 462,729
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 462,729 462,729
108,237 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 108,237
27,766 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 27,766
40,808 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 40,808
285,918 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 285,918
1.5 OTROS INGRESOS 410,225 410,225
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 410,225 410,225
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 275,446 275,446
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 258,744 258,744
258,744 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 258,744
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 16,702 16,702
13,702 1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 13,702
3,000 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 3,000
1.5.2 2 SANCIONES 134,779 134,779
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 134,779 134,779
130,929 1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 130,929
3,850 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 3,850
26,996,399 24,888,394 2,108,005 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
4 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
01
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
5 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
02
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 38 38
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 38 38
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38 38
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 38 38
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 38 38
38 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 38
CANON MINERO 55 55
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 55 55
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55 55
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 55 55
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 55 55
55 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 55
FONCOMUN 687,625 687,625
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 687,625 687,625
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 687,625 687,625
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 687,625 687,625
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 687,625 687,625
687,625 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 687,625
GENERAL 7,000 7,000
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,000 7,000
1.3.1 VENTA DE BIENES 3,500 3,500
1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1,000 1,000
1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1,000 1,000
1,000 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 1,000
1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,500 2,500
1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,500 2,500
2,500 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 2,500
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3,500 3,500
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 3,500 3,500
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 3,500 3,500
1,500 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 1,500
2,000 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 2,000
694,718 687,718 7,000 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
6 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
02
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
7 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
03
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 269 269
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 269 269
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 269 269
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 269 269
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 269 269
269 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 269
CANON MINERO 394 394
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 394 394
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 394 394
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 394 394
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 394 394
394 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 394
FONCOMUN 1,884,396 1,884,396
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,884,396 1,884,396
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,884,396 1,884,396
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1,884,396 1,884,396
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,884,396 1,884,396
1,884,396 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,884,396
GENERAL 634,040 59,150 693,190
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 59,150 59,150
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 53,350 53,350
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 53,350 53,350
1.1.2 1.1 PREDIAL 52,150 52,150
52,150 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 52,150
1.1.2 1.2 ALCABALA 1,200 1,200
1,200 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 1,200
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 5,800 5,800
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 5,800 5,800
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 5,800 5,800
5,800 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 5,800
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 614,240 614,240
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 172,160 172,160
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 26,400 26,400
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
03
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 26,400 26,400
26,400 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 26,400
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 2,400 2,400
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 2,400 2,400
2,400 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 2,400
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 22,200 22,200
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 22,200 22,200
16,560 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 16,560
1,440 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 1,440
4,200 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 4,200
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 46,360 46,360
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 46,360 46,360
4,600 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 4,600
41,760 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 41,760
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74,800 74,800
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 74,800 74,800
39,800 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 39,800
35,000 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 442,080 442,080
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 7,500 7,500
1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 7,500 7,500
7,500 1.3.3 3.1 1 ENSEANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 7,500
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 192,000 192,000
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 12,000 12,000
12,000 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 12,000
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 180,000 180,000
180,000 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 180,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 242,580 242,580
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 242,580 242,580
3,000 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 3,000
24,000 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 24,000
25,580 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 25,580
166,600 1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 166,600
23,400 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 23,400
1.5 OTROS INGRESOS 19,800 19,800
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
03
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7,800 7,800
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 7,800 7,800
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 3,600 3,600
3,600 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 3,600
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 4,200 4,200
4,200 1.5.2 1.6 3 MULTAS POR ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION Y OTROS 4,200
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 12,000 12,000
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 12,000 12,000
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 12,000 12,000
12,000 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 12,000
2,578,249 1,944,209 634,040 T O T A L
Pgina :
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
04
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 441 441
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 441 441
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 441 441
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 441 441
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 441 441
441 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 441
CANON MINERO 645 645
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 645 645
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 645 645
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 645 645
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 645 645
645 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 645
FONCOMUN 3,279,389 3,279,389
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,279,389 3,279,389
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,279,389 3,279,389
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3,279,389 3,279,389
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,279,389 3,279,389
3,279,389 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,279,389
GENERAL 300,000 350,000 650,000
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 350,000 350,000
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 300,000 300,000
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 300,000 300,000
1.1.2 1.1 PREDIAL 220,000 220,000
220,000 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 220,000
1.1.2 1.2 ALCABALA 80,000 80,000
80,000 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 80,000
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 50,000 50,000
1.1.5 2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 30,000 30,000
1.1.5 2.4 OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,000 30,000
30,000 1.1.5 2.4 1 OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,000
1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 20,000 20,000
1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 20,000 20,000
20,000 1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 20,000
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
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PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
04
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 286,000 286,000
1.3.1 VENTA DE BIENES 34,000 34,000
1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 4,000 4,000
1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 4,000 4,000
2,000 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 2,000
2,000 1.3.1 3.1 99 OTROS PRODUCTOS MINERALES 2,000
1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 10,000 10,000
1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 10,000 10,000
10,000 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 10,000
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 20,000 20,000
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 20,000 20,000
5,000 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 5,000
15,000 1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 15,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 185,000 185,000
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 71,000 71,000
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 53,000 53,000
40,000 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 40,000
5,000 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 5,000
6,000 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 6,000
2,000 1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 2,000
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 18,000 18,000
8,000 1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 8,000
10,000 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 10,000
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,000 5,000
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,000 5,000
5,000 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 5,000
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 19,000 19,000
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 19,000 19,000
10,000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 10,000
3,000 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 3,000
6,000 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 6,000
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 21,000 21,000
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 21,000 21,000
4,000 1.3.2 8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 4,000
2,000 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 2,000
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PARA EL AO FISCAL 2014
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
04
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
6,000 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 6,000
9,000 1.3.2 8.1 9 LICENCIAS 9,000
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 48,000 48,000
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 48,000 48,000
9,000 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 9,000
30,000 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 30,000
4,000 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 4,000
5,000 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 21,000 21,000
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 21,000 21,000
5,000 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 5,000
3,000 1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 3,000
6,000 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 6,000
2,000 1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2,000
5,000 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 67,000 67,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 67,000 67,000
1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,000 8,000
8,000 1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,000
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 59,000 59,000
6,000 1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 6,000
3,000 1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 3,000
6,000 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 6,000
30,000 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 30,000
10,000 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 10,000
2,000 1.3.3 9.2 24 SERENAZGO 2,000
2,000 1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES 2,000
1.5 OTROS INGRESOS 12,000 12,000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 6,000 6,000
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 6,000 6,000
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 6,000 6,000
6,000 1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 6,000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 6,000 6,000
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 6,000 6,000
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 6,000 6,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
04
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
6,000 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 6,000
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,000 2,000
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,000 2,000
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,000 2,000
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 2,000 2,000
2,000 1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS 2,000
3,930,475 3,630,475 300,000 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
14 de 36
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
05
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 537 537
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 537 537
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 537 537
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 537 537
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 537 537
537 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 537
CANON MINERO 786 786
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 786 786
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 786 786
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 786 786
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 786 786
786 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 786
FONCOMUN 3,672,655 3,672,655
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,672,655 3,672,655
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,672,655 3,672,655
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3,672,655 3,672,655
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,672,655 3,672,655
3,672,655 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,672,655
GENERAL 516,000 132,000 648,000
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 132,000 132,000
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 131,500 131,500
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 131,500 131,500
1.1.2 1.1 PREDIAL 100,000 100,000
100,000 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 100,000
1.1.2 1.2 ALCABALA 31,500 31,500
31,500 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 31,500
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 500 500
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 500 500
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 500 500
500 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 500
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 512,000 512,000
1.3.1 VENTA DE BIENES 2,500 2,500
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 2,500 2,500
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
05
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 2,500 2,500
2,500 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 2,500
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 146,500 146,500
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 54,000 54,000
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 54,000 54,000
14,000 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 14,000
40,000 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 40,000
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 11,000 11,000
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 11,000 11,000
8,000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 8,000
1,000 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 1,000
2,000 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 2,000
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,000 9,000
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,000 9,000
9,000 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 9,000
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21,000 21,000
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21,000 21,000
4,000 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 4,000
17,000 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 17,000
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 51,500 51,500
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 51,500 51,500
5,000 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 5,000
1,500 1.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 1,500
45,000 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 45,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 363,000 363,000
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 227,500 227,500
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 7,500 7,500
7,500 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 7,500
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 220,000 220,000
220,000 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 220,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 135,500 135,500
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 135,500 135,500
2,500 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 2,500
75,000 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 75,000
20,000 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 20,000
Pgina :
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
05
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
38,000 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 38,000
1.5 OTROS INGRESOS 4,000 4,000
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,000 4,000
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,000 4,000
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 4,000 4,000
2,000 1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 2,000
2,000 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 2,000
4,321,978 3,805,978 516,000 T O T A L
Pgina :
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
06
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 1,488 1,488
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,488 1,488
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,488 1,488
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1,488 1,488
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1,488 1,488
1,488 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,488
CANON MINERO 2,177 2,177
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,177 2,177
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,177 2,177
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 2,177 2,177
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 2,177 2,177
2,177 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 2,177
FONCOMUN 8,831,961 8,831,961
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8,831,961 8,831,961
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,831,961 8,831,961
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 8,831,961 8,831,961
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,831,961 8,831,961
8,831,961 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,831,961
GENERAL 370,020 27,770 397,790
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 27,770 27,770
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 27,000 27,000
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 27,000 27,000
1.1.2 1.1 PREDIAL 25,500 25,500
25,500 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 25,500
1.1.2 1.2 ALCABALA 1,500 1,500
1,500 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 1,500
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 770 770
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 770 770
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 770 770
770 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 770
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 365,520 365,520
1.3.1 VENTA DE BIENES 120,000 120,000
1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 115,000 115,000
Pgina :
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PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
06
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 115,000 115,000
115,000 1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 115,000
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 5,000 5,000
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 5,000 5,000
3,500 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 3,500
1,500 1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 1,500
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 68,220 68,220
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 17,500 17,500
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 15,000 15,000
15,000 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 15,000
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 2,500 2,500
2,500 1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 2,500
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 500 500
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 500 500
500 1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION 500
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 3,700 3,700
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 3,700 3,700
2,500 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 2,500
1,200 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 1,200
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 15,500 15,500
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 15,500 15,500
15,500 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 15,500
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27,720 27,720
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27,720 27,720
2,000 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 2,000
25,720 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 25,720
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,300 3,300
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3,300 3,300
1,300 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 1,300
2,000 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 177,300 177,300
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 120,000 120,000
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 120,000 120,000
120,000 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 120,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 57,300 57,300
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
06
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 57,300 57,300
17,000 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 17,000
7,000 1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 7,000
300 1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 300
4,500 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 4,500
12,000 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 12,000
15,000 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 15,000
1,500 1.3.3 9.2 24 SERENAZGO 1,500
1.5 OTROS INGRESOS 4,500 4,500
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,500 4,500
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,500 4,500
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 4,500 4,500
4,500 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 4,500
9,233,416 8,863,396 370,020 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
07
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 629 629
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 629 629
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 629 629
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 629 629
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 629 629
629 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 629
CANON MINERO 920 920
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 920 920
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 920 920
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 920 920
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 920 920
920 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 920
FONCOMUN 4,495,089 4,495,089
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,495,089 4,495,089
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,495,089 4,495,089
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 4,495,089 4,495,089
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,495,089 4,495,089
4,495,089 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,495,089
GENERAL 725,542 769,525 1,495,067
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 769,525 769,525
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 758,709 758,709
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 758,709 758,709
1.1.2 1.1 PREDIAL 715,809 715,809
715,809 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 715,809
1.1.2 1.2 ALCABALA 42,900 42,900
42,900 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 42,900
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 10,816 10,816
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 10,816 10,816
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 10,816 10,816
10,816 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 10,816
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 714,621 714,621
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 400,997 400,997
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 47,324 47,324
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
07
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 47,324 47,324
12,054 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 12,054
35,270 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 35,270
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 10,990 10,990
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 10,990 10,990
10,008 1.3.2 3.1 1 CARNETS 10,008
982 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 982
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 87,569 87,569
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 87,569 87,569
78,448 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 78,448
6,463 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 6,463
2,658 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 2,658
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 47,812 47,812
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 47,812 47,812
2,361 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 2,361
690 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 690
41,828 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 41,828
2,933 1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 2,933
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 175,207 175,207
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 175,207 175,207
6,683 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 6,683
89,370 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 89,370
825 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 825
1,217 1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 1,217
75,912 1.3.2 9.1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 75,912
1,200 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,200
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 32,095 32,095
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 32,095 32,095
32,095 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 32,095
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 313,624 313,624
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 102,521 102,521
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 66,095 66,095
66,095 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 66,095
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,426 36,426
36,426 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,426
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
07
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 211,103 211,103
1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 11,322 11,322
11,322 1.3.3 9.1 4 SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 11,322
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 199,781 199,781
2,777 1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 2,777
53,289 1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS 53,289
8,731 1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 8,731
42,639 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 42,639
83,654 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 83,654
8,691 1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES 8,691
1.5 OTROS INGRESOS 10,921 10,921
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 10,921 10,921
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 10,921 10,921
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 10,921 10,921
10,921 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 10,921
5,991,705 5,266,163 725,542 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
08
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 3,168 3,168
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,168 3,168
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,168 3,168
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3,168 3,168
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 3,168 3,168
3,168 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 3,168
CANON MINERO 1,833 1,833
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,833 1,833
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,833 1,833
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1,833 1,833
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1,833 1,833
1,833 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 1,833
FONCOMUN 9,064,304 9,064,304
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,064,304 9,064,304
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,064,304 9,064,304
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 9,064,304 9,064,304
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 9,064,304 9,064,304
9,064,304 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 9,064,304
GENERAL 457,915 231,119 689,034
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 231,119 231,119
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 229,907 229,907
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 229,907 229,907
1.1.2 1.1 PREDIAL 169,024 169,024
169,024 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 169,024
1.1.2 1.2 ALCABALA 60,883 60,883
60,883 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 60,883
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1,212 1,212
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 1,212 1,212
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 1,212 1,212
1,212 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 1,212
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 357,915 357,915
1.3.1 VENTA DE BIENES 30,520 30,520
1.3.1 6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 27,469 27,469
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
08
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.1 6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 27,469 27,469
27,469 1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD 27,469
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 3,051 3,051
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 3,051 3,051
3,051 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 3,051
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 221,777 221,777
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 48,273 48,273
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 48,273 48,273
48,273 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 48,273
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 16,841 16,841
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 16,841 16,841
16,841 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 16,841
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 27,872 27,872
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 27,872 27,872
8,275 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 8,275
19,597 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 19,597
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 109,466 109,466
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 109,466 109,466
19,072 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 19,072
89,033 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 89,033
1,361 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 1,361
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 19,325 19,325
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 19,325 19,325
19,325 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 19,325
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 105,618 105,618
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 500 500
1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 500 500
500 1.3.3 2.2 2 PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES 500
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 38,103 38,103
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 25,581 25,581
25,581 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 25,581
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,522 12,522
12,522 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 12,522
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 67,015 67,015
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 67,015 67,015
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
08
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
35,358 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 35,358
19,022 1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 19,022
4,081 1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 4,081
5,078 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 5,078
3,476 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 3,476
1.5 OTROS INGRESOS 100,000 100,000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 100,000 100,000
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 100,000 100,000
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 100,000 100,000
100,000 1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 100,000
9,758,339 9,300,424 457,915 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
09
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 163 163
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 163 163
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163 163
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 163 163
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 163 163
163 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 163
CANON MINERO 238 238
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 238 238
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238 238
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 238 238
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 238 238
238 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 238
FONCOMUN 1,567,823 1,567,823
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,567,823 1,567,823
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,567,823 1,567,823
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1,567,823 1,567,823
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,567,823 1,567,823
1,567,823 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,567,823
GENERAL 88,305 25,000 113,305
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 25,000 25,000
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 17,200 17,200
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 17,200 17,200
1.1.2 1.1 PREDIAL 11,200 11,200
11,200 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 11,200
1.1.2 1.2 ALCABALA 6,000 6,000
6,000 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 6,000
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 7,800 7,800
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 7,800 7,800
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 7,800 7,800
7,800 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 7,800
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 86,989 86,989
1.3.1 VENTA DE BIENES 920 920
1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 420 420
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
09
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 420 420
420 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 420
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 500 500
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 500 500
500 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 500
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 71,325 71,325
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 20,236 20,236
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 20,236 20,236
20,236 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 20,236
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 3,840 3,840
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 3,840 3,840
3,000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 3,000
840 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 840
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,596 7,596
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,596 7,596
7,596 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 7,596
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 24,798 24,798
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 24,798 24,798
827 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 827
23,971 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 23,971
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 14,855 14,855
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 14,855 14,855
10,672 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 10,672
4,183 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,183
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 14,744 14,744
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1,300 1,300
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,300 1,300
1,300 1.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,300
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 4,760 4,760
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 4,760 4,760
4,760 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 4,760
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 8,684 8,684
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 8,684 8,684
400 1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 400
2,214 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 2,214
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
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PARA EL AO FISCAL 2014
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A NIVEL DISTRITAL
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Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
09
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
6,070 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 6,070
1.5 OTROS INGRESOS 1,316 1,316
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,316 1,316
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 1,316 1,316
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1,316 1,316
1,316 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 1,316
1,681,529 1,593,224 88,305 T O T A L
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PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
10
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 512 512
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 512 512
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 512 512
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 512 512
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 512 512
512 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 512
CANON MINERO 749 749
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 749 749
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 749 749
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 749 749
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 749 749
749 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 749
FONCOMUN 3,098,945 3,098,945
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,098,945 3,098,945
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,098,945 3,098,945
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3,098,945 3,098,945
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,098,945 3,098,945
3,098,945 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,098,945
GENERAL 60,000 7,000 67,000
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 7,000 7,000
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 7,000 7,000
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 7,000 7,000
1.1.2 1.1 PREDIAL 7,000 7,000
7,000 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 7,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35,000 35,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 28,500 28,500
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 5,000 5,000
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 5,000 5,000
5,000 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 5,000
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 4,000 4,000
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 4,000 4,000
4,000 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 4,000
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 15,000 15,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
30 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
10
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 15,000 15,000
15,000 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 15,000
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,500 4,500
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,500 4,500
4,500 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 4,500
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 6,500 6,500
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 6,500 6,500
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 3,000 3,000
3,000 1.3.3 5.1 2 TERRENOS URBANOS 3,000
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 3,500 3,500
3,500 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 3,500
1.5 OTROS INGRESOS 25,000 25,000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,500 1,500
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1,500 1,500
1.5.1 1.4 OTROS INTERESES 1,500 1,500
1,500 1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES 1,500
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 23,500 23,500
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 23,500 23,500
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 23,500 23,500
23,500 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 23,500
3,167,206 3,107,206 60,000 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
31 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
11
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 369 369
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 369 369
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 369 369
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 369 369
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 369 369
369 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 369
CANON MINERO 540 540
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 540 540
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 540 540
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 540 540
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 540 540
540 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 540
FONCOMUN 2,188,635 2,188,635
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,188,635 2,188,635
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,188,635 2,188,635
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 2,188,635 2,188,635
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,188,635 2,188,635
2,188,635 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,188,635
GENERAL 420,000 134,177 554,177
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 134,177 134,177
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 134,177 134,177
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 134,177 134,177
1.1.2 1.1 PREDIAL 134,177 134,177
134,177 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 134,177
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 281,625 281,625
1.3.1 VENTA DE BIENES 264 264
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 264 264
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 264 264
264 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 264
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 162,160 162,160
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 20,435 20,435
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 19,085 19,085
19,085 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 19,085
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
32 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
11
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1,350 1,350
1,350 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1,350
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 864 864
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 864 864
864 1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 864
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 10,711 10,711
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 720 720
720 1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD 720
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 9,991 9,991
7,231 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 7,231
2,760 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 2,760
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,878 9,878
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,878 9,878
2,819 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 2,819
5,803 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 5,803
1,256 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1,256
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 84,920 84,920
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 84,920 84,920
4,920 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 4,920
80,000 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 80,000
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35,352 35,352
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 35,352 35,352
31,800 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 31,800
3,552 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 3,552
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 119,201 119,201
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 32,428 32,428
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 32,428 32,428
32,428 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 32,428
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 86,773 86,773
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 86,773 86,773
753 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 753
16,020 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 16,020
70,000 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 70,000
1.5 OTROS INGRESOS 76,905 76,905
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,954 4,954
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
33 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
11
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,954 4,954
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 4,954 4,954
4,954 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 4,954
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 71,951 71,951
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 71,951 71,951
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 71,951 71,951
71,951 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 71,951
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 61,470 61,470
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 61,470 61,470
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 61,470 61,470
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 61,470 61,470
61,470 1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS 61,470
2,743,721 2,323,721 420,000 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
34 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
12
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
CANON FORESTAL 713 713
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 713 713
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 713 713
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 713 713
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 713 713
713 1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 713
CANON MINERO 1,043 1,043
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,043 1,043
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,043 1,043
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1,043 1,043
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 1,043 1,043
1,043 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 1,043
FONCOMUN 4,208,488 4,208,488
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,208,488 4,208,488
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,208,488 4,208,488
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 4,208,488 4,208,488
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,208,488 4,208,488
4,208,488 1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,208,488
GENERAL 1,398,323 151,675 1,549,998
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 151,675 151,675
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 132,975 132,975
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 132,975 132,975
1.1.2 1.1 PREDIAL 126,176 126,176
126,176 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 126,176
1.1.2 1.2 ALCABALA 6,799 6,799
6,799 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 6,799
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 18,700 18,700
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 18,700 18,700
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 18,700 18,700
18,700 1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 18,700
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,393,367 1,393,367
1.3.1 VENTA DE BIENES 5,000 5,000
1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 5,000 5,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
12
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 5,000 5,000
5,000 1.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 5,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 213,841 213,841
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 30,306 30,306
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 30,306 30,306
26,498 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 26,498
250 1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 250
1,008 1.3.2 1.1 3 LICENCIAS 1,008
1,050 1.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES 1,050
1,500 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 1,500
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 5,925 5,925
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 5,925 5,925
4,725 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 4,725
700 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 700
500 1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 500
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 24,105 24,105
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 24,105 24,105
5,985 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 5,985
400 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 400
15,964 1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 15,964
1,756 1.3.2 8.1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1,756
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 74,957 74,957
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 74,957 74,957
6,300 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 6,300
68,657 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 68,657
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 78,548 78,548
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 78,548 78,548
1,008 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 1,008
77,540 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 77,540
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1,174,526 1,174,526
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 25,200 25,200
1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 25,200 25,200
25,200 1.3.3 3.1 1 ENSEANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 25,200
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 410,847 410,847
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 410,847 410,847
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:54:15
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
36 de 36
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: LAMBAYEQUE
DISTRITO:
14
03
12
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249)
2
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA
3,000 1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 3,000
405,747 1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 405,747
2,100 1.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,100
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 738,479 738,479
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 738,479 738,479
13,125 1.3.3 9.2 1 BAOS MUNICIPALES 13,125
1,000 1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 1,000
18,982 1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 18,982
32,168 1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 32,168
626,336 1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 626,336
46,868 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 46,868
1.5 OTROS INGRESOS 4,956 4,956
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,956 4,956
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 4,956 4,956
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 4,326 4,326
4,326 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 4,326
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 630 630
630 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 630
5,760,242 4,361,919 1,398,323 T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
345,308 339,558 5,750 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 339,558 5,750 345,308
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 339,558 5,750 345,308
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 345,308 339,558 5,750
014 ORDEN INTERNO 345,308 339,558 5,750
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 345,308 339,558 5,750
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
339,558 5,750 345,308 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 339,558 5,750 345,308
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30,000 30,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 6,800 6,800
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 37,200 42,950 5,750
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,118 30,118
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 216,000 216,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 19,440 19,440
95,440 37,040 58,400 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
37,040 58,400 95,440
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 37,040 58,400 95,440
17 AMBIENTE 95,440 37,040 58,400
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 95,440 37,040 58,400
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 95,440 37,040 58,400
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
37,040 58,400 95,440 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 37,040 58,400 95,440
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23,000 23,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 33,600 33,600
Pgina :
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Hora : 14:11:56
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3,440 3,440
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,400 2,400
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 30,500 30,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500 2,500
60,669 697,893 637,224 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 60,669 637,224 697,893
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS
60,669 60,669
15 TRANSPORTE 60,669 60,669
033 TRANSPORTE TERRESTRE 60,669 60,669
0066 VIAS VECINALES 60,669 60,669
0123480 TRANSFERENCIA IVPP-MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
60,669 60,669 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 60,669 60,669
5.001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS
637,224 637,224
15 TRANSPORTE 637,224 637,224
033 TRANSPORTE TERRESTRE 637,224 637,224
0066 VIAS VECINALES 637,224 637,224
0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES
305,533 305,533 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 305,533 305,533
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 305,533 305,533
0120901 CREACION DE PUENTE VEHICULAR
AA.HH. LOS ANGELES-DISTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE
154,421 154,421 140301 LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 154,421 154,421
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 154,421 154,421
0120548 CONSTRUCCION DE 07 PUENTES DE 177,270 177,270 140301 LAMBAYEQUE
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
CONCRETO ARMADO EN EL SUB SECTOR DE
RIEGO MUY FINCA DISTRITO DE MOCHUMI,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 177,270 177,270
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 177,270 177,270
196,499 52,412 144,087 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA
SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES
52,412 144,087 196,499
5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
52,412 144,087 196,499
20 SALUD 196,499 52,412 144,087
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 196,499 52,412 144,087
0035 PREVENCION DE DESASTRES 196,499 52,412 144,087
0077936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE
SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
52,412 144,087 196,499 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 52,412 144,087 196,499
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,000 22,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,295 4,295
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24,673 24,673
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,424 8,424
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600 600
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,440 1,440
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5,400 5,400
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
840 840
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 40,412 93,167 52,755
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,360 3,360
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,200 7,200
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 24,500 12,500
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
92,588 92,588 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3.000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA,
RECREATIVA Y DEPORTIVA
92,588 92,588
5.003185 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A
POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
92,588 92,588
21 CULTURA Y DEPORTE 92,588 92,588
046 DEPORTES 92,588 92,588
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 92,588 92,588
0077380 DESARROLLO DE CAMPAAS
FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION
OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
92,588 92,588 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 92,588 92,588
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,688 16,688
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 75,900 75,900
2,468,309 2,468,309 0109 NUESTRAS CIUDADES
3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA 2,468,309 2,468,309
5.004348 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS
PUBLICOS
2,468,309 2,468,309
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,468,309 2,468,309
041 DESARROLLO URBANO 2,468,309 2,468,309
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2,468,309 2,468,309
0107183 PROMOCION DE LAS INVERSIONES
PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS
2,468,309 2,468,309 140301 LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 2,468,309 2,468,309
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 2,468,309 2,468,309
ACCIONES CENTRALES
16,627,226 13,706,656 1,237,734 1,682,836 9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO 13,706,656 1,237,734 1,682,836 16,627,226
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167 55,167
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 55,167 55,167
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 55,167 55,167
Pgina :
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 55,167 55,167
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE
LA GESTION
55,167 55,167 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 55,167 55,167
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
1,567 1,567
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,800 7,800
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,800 45,800
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620 334,620
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 334,620 334,620
006 GESTION 334,620 334,620
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 334,620 334,620
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 334,620 334,620 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 334,620 334,620
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620 334,620
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 554,422 988,006 1,112,938 2,655,366
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,655,366 554,422 988,006 1,112,938
006 GESTION 2,655,366 554,422 988,006 1,112,938
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2,655,366 554,422 988,006 1,112,938
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
554,422 988,006 1,112,938 2,655,366 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 304,422 988,006 1,112,938 2,405,366
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,120 16,120
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 84,000 84,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5,483 5,483
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 112,797 409,515 296,718
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420 420
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,960 3,960
Pgina :
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Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,493 22,096 6,603
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,945 62,991 227,774 162,838
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 64,287 74,642 10,355
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,640 5,640
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,596 2,596
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,100 2,100
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 420 2,565 2,145
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,802 4,802
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 1,200 1,200
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,835 43,535 6,700
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
1,167 13,767 12,600
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 67,844 109,812 41,968
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,078 170,178 155,100
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 21,783 54,783 33,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 160 160
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 27,501 65,202 37,701
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 177 177
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21,022 39,004 17,982
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15,514 32,145 16,631
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,521 10,521
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 28,350 51,638 23,288
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 877 877
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03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2,640 2,640
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 6,000 6,000
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 7,460 7,460
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2,800 5,956 3,156
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 14,000 14,000
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,500 10,500
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 93,992 122,992
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24,500 24,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 14,000 18,200 4,200
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 107,148 159,344 52,196
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 270,000 270,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 24,300 24,300
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,871 33,871
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,440 64,440
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,500 120,500
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950
6 GASTOS DE CAPITAL 250,000 250,000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 250,000 250,000
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 12,703,197 249,728 569,898 13,522,823
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 13,522,823 12,703,197 249,728 569,898
006 GESTION 13,522,823 12,703,197 249,728 569,898
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823 12,703,197 249,728 569,898
0017250 GERENCIAR LOS RECURSOS
ECONOMICOS Y HUMANOS
12,703,197 249,728 569,898 13,522,823 140301 LAMBAYEQUE
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03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5 GASTOS CORRIENTES 12,703,197 249,728 569,898 13,522,823
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,381 70,381
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 3,096,002 3,096,002
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
705,622 705,622
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,059,795 89,277 1,262,652 113,580
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 50,444 50,444
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 898,962 898,962
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 159,600 159,600
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 462,095 462,095
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 90,659 90,659
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 513,918 513,918
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 853,690 853,690
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 78,000 78,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 160,451 616,769 456,318
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 59,250 59,250
006 GESTION 59,250 59,250
0012 CONTROL INTERNO 59,250 59,250
0000537 CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 59,250 59,250
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
3,250 3,250
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 56,000 56,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
1,718,206 8,252,011 3,655 6,221,179 92,039 216,932 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
3.999999 SIN PRODUCTO 1,718,206 6,221,179 92,039 216,932 3,655 8,252,011
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 91,039 50,088 141,127
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 141,127 91,039 50,088
007 RECAUDACION 141,127 91,039 50,088
0013 RECAUDACION 141,127 91,039 50,088
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA
TRIBUTARIA
91,039 50,088 141,127 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 91,039 50,088 141,127
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 960
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960 960
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,640 7,640
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,160 2,160
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 2,640
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 960
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
600 600
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 19,459 19,459
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 11,900 11,900
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 240 240
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 240
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,200 1,200
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1,440 1,440
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 720
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 39,320 42,320 3,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 43,200 43,200
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,888 3,888
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FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 15,000 46,400 61,400
23 PROTECCION SOCIAL 61,400 15,000 46,400
051 ASISTENCIA SOCIAL 61,400 15,000 46,400
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 15,000 61,400 46,400
0029972 ATENDER AL ADULTO MAYOR 15,000 46,400 61,400 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 15,000 46,400 61,400
5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15,400 15,400
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,000 31,000
5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104 573,104
23 PROTECCION SOCIAL 573,104 573,104
051 ASISTENCIA SOCIAL 573,104 573,104
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 573,104 573,104
0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN
APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
573,104 573,104 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 573,104 573,104
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580 36,580
23 PROTECCION SOCIAL 36,580 36,580
051 ASISTENCIA SOCIAL 36,580 36,580
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 36,580 36,580
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y
AL DISCAPACITADO
36,580 36,580 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 36,580 36,580
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,180 14,180
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 22,400 22,400
5.000470 APOYO COMUNAL 152,762 50,600 203,362
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
23 PROTECCION SOCIAL 203,362 152,762 50,600
051 ASISTENCIA SOCIAL 203,362 152,762 50,600
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 203,362 152,762 50,600
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 152,762 152,762 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 152,762 152,762
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,556 89,556
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 50,206 50,206
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,000 13,000
0034488 APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS 50,600 50,600 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 50,600 50,600
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 50,600 50,600
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833
20 SALUD 21,833 21,833
044 SALUD INDIVIDUAL 21,833 21,833
0096 ATENCION MEDICA BASICA 21,833 21,833
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 21,833 21,833
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 18,833 18,833
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 3,000
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550 21,550
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21,550 21,550
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 21,550 21,550
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 21,550 21,550
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL
ESTADO CIVIL
21,550 21,550 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 21,550 21,550
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,550 7,550
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,000 14,000
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268
17 AMBIENTE 63,268 63,268
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y
REMEDIACION AMBIENTAL
63,268 63,268
0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION,
PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
63,268 63,268 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 63,268 63,268
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,012 7,012
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 46,256 46,256
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 10,000
5.000619 CONTROL SANITARIO 6,000 6,000
20 SALUD 6,000 6,000
043 SALUD COLECTIVA 6,000 6,000
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 6,000 6,000
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION,
SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO
6,000 6,000 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 6,000 6,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6,000 6,000
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800 35,800
23 PROTECCION SOCIAL 35,800 35,800
051 ASISTENCIA SOCIAL 35,800 35,800
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 35,800 35,800
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL
NIO Y AL ADOLESCENTE
35,800 35,800 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 35,800 35,800
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,115 16,115
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,685 19,685
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
13 de 18
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22,325 22,325
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22,325 22,325
006 GESTION 22,325 22,325
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 22,325 22,325
0091097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL
22,325 22,325 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 22,325 22,325
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 22,325 22,325
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 16,850 1,000 19,969 37,819
17 AMBIENTE 37,819 16,850 1,000 19,969
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 37,819 16,850 1,000 19,969
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO
PUBLICO
37,819 16,850 1,000 19,969
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS
VERDES
16,850 1,000 19,969 37,819 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 16,850 1,000 19,969 37,819
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,295 16,295
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,500 14,500
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2,350 2,350
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850 336,850
24 PREVISION SOCIAL 336,850 336,850
052 PREVISION SOCIAL 336,850 336,850
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 336,850 336,850
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A
CESANTES Y JUBILADOS
336,850 336,850 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 336,850 336,850
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 300,850 300,850
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 24,000 24,000
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 12,000
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700
23 PROTECCION SOCIAL 474,700 474,700
051 ASISTENCIA SOCIAL 474,700 474,700
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 474,700 474,700
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 474,700 474,700 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 474,700 474,700
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 474,700 474,700
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 113,285 198,467
23 PROTECCION SOCIAL 198,467 85,182 113,285
051 ASISTENCIA SOCIAL 198,467 85,182 113,285
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 85,182 198,467 113,285
0008827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A
HOGARES Y ALBERGUES
85,182 113,285 198,467 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 85,182 113,285 198,467
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 85,182 85,182
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1,960 1,960
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 2,000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 1,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 9,000 9,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,345 20,345
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 72,000 72,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,480 6,480
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100 15,100
08 COMERCIO 15,100 15,100
021 COMERCIO 15,100 15,100
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 15,100 15,100
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEA
EMPRESA (MYPE)
15,100 15,100 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 15,100 15,100
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,335 7,335
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,765 7,765
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500 20,500
09 TURISMO 20,500 20,500
022 TURISMO 20,500 20,500
0045 PROMOCION DEL TURISMO 20,500 20,500
0001267 PROMOCION TURISTICA 20,500 20,500 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 20,500 20,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8,150 8,150
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,350 12,350
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
48,670 48,670
21 CULTURA Y DEPORTE 48,670 48,670
045 CULTURA 48,670 48,670
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 48,670 48,670
0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
48,670 48,670 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 48,670 48,670
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 11,989 11,989
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,681 36,681
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230 33,230
14 INDUSTRIA 33,230 33,230
031 INDUSTRIA 33,230 33,230
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA 33,230 33,230
0094523 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA ZONA RURAL
33,230 33,230 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 33,230 33,230
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,130 14,130
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,100 19,100
5.001122 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367
23 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367
051 ASISTENCIA SOCIAL 212,367 212,367
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 212,367 212,367
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL
ADOLESCENTE
212,367 212,367 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 212,367 212,367
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 9,500 9,500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,000 7,000
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 3,500 3,500
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA 2,000 2,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 1,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,500 7,500
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500 3,500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000 3,000
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,800 1,800
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,000 7,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,943 2,943
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 93,600 93,600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,424 8,424
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION
3,655 5,175,894 5,179,549
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,179,549 3,655 5,175,894
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 5,179,549 3,655 5,175,894
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 5,179,549 3,655 5,175,894
0094473 PROYECTOS INSTITUCIONALES 5,175,894 3,655 5,179,549 140301 LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 5,175,894 3,655 5,179,549
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 5,175,894 5,179,549 3,655
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557 150,557
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 150,557 150,557
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 150,557 150,557
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 150,557 150,557
0115465 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A
CENTROS POBLADOS
150,557 150,557 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 150,557 150,557
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 150,557 150,557
5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499 8,499
23 PROTECCION SOCIAL 8,499 8,499
051 ASISTENCIA SOCIAL 8,499 8,499
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 8,499 8,499
0000371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -
PANTBC
8,499 8,499 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 8,499 8,499
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,734 7,734
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:11:56
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
18 de 18
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765
5.001834 ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354 349,354
23 PROTECCION SOCIAL 349,354 349,354
051 ASISTENCIA SOCIAL 349,354 349,354
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,354 349,354
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL
ADOLESCENTE
349,354 349,354 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 349,354 349,354
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 9,509 9,509
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
132,000 132,000
5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 11,000 11,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 12,617 12,617
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 1,600
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,171 9,171
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,600 12,600
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 148,236 148,236
28,775,274 1,778,875 3,655 23,502,554 1,382,185 2,108,005 T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:57:38
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
1 de 18
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 66,481,864 3,269,601 7,085,150 21,362 76,857,977
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,397,525 642,340 23,344,596 410,589
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 21,283,373 641,390 22,319,907 395,144
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,772,005 89,277 10,439,119 243,609
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,184,163 9,054,134 130,029
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 448,031 448,031
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 5,183,615 32,549 5,216,164
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
3,422,488 97,480 3,519,968
5. 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,587,842 89,277 1,384,985 113,580
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 89,277 1,384,985 113,580 1,587,842
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 7,009,766 6,921,922 87,844
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 6,297,302 6,265,832 31,470
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 6,265,832 31,470 6,297,302
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 712,464 656,090 56,374
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 656,090 56,374 712,464
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,582,802 493,613 3,025,498 63,691
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,796,643 262,678 1,514,965 19,000
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 118,439 54,051 172,490
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 109,439 1,131,714 11,400 1,252,553
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 34,800 329,200 7,600 371,600
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 739,147 117,445 620,629 1,073
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 117,445 620,629 1,073 739,147
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,047,012 113,490 889,904 43,618
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 138,691 21,030 159,721
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 43,000 527,577 9,548 580,125
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 4,180 19,899 7,600 31,679
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 66,310 203,737 5,440 275,487
5. 2.1.1 10 DIETAS 955,334 58,500 896,834
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 955,334 58,500 896,834
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 58,500 896,834 955,334
5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 24,900 950 25,850
5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 25,850 950 24,900
5. 2.1.2 1.1 BIENES 25,850 950 24,900
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 250 24,900 25,150
5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 700 700
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,036,323 2,051,768 15,445
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,051,768 2,036,323 15,445
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 2,051,768 2,036,323 15,445
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,901,361 15,445 1,916,806
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 134,962 134,962
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 781,909 52,133 709,617 20,159
5. 2.2.1 PENSIONES 561,165 4,000 565,165
5. 2.2.1 1 PENSIONES 565,165 4,000 561,165
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 522,549 522,549
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 518,399 518,399
5. 2.2.1 1.1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990 4,150 4,150
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 42,616 4,000 38,616
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,000 38,400 42,400
5. 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS 216 216
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 148,452 48,133 216,744 20,159
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 216,744 48,133 148,452 20,159
5. 2.2.2 3.2 APOYO ESCOLAR 20,000 20,000
5. 2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES 20,000 20,000
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2.2 3.3 ASISTENCIA MEDICA 2,000 2,000
5. 2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 2,000 2,000
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 180,558 18,133 148,452 13,973
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 18,133 131,981 13,973 164,087
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 16,471 16,471
5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 14,186 8,000 6,186
5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 8,000 6,186 14,186
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 21,015,909 2,355,146 12,874,900 5,785,462 401
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 4,263,838 799,740 7,575,352 2,511,774 0
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 252,353 17,857 69,847 164,649
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 252,353 17,857 69,847 164,649
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 17,857 69,847 163,089 250,793
5. 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1,560 1,560
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 233,501 13,513 188,773 31,215
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
233,501 13,513 188,773 31,215
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8,513 170,700 23,565 202,778
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5,000 18,073 7,650 30,723
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,824,416 228,202 1,630,481 965,733
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,824,416 228,202 1,630,481 965,733
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 216,739 1,258,985 855,679 2,331,403
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420 420
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 11,463 371,496 109,634 492,593
5. 2.3.1 4 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.1 4.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 1,193,331 215,105 577,631 400,595 0
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 781,917 133,048 343,325 305,544 0
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,817 88,795 42,294 150,906 0
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 113,231 254,530 263,250 631,011 0
5. 2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 250,334 73,947 124,106 52,281
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 73,947 124,106 52,281 250,334
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 111,328 7,112 75,200 29,016
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 7,112 75,200 29,016 111,328
5. 2.3.1 5.99 OTROS 46,078 998 35,000 10,080
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 998 35,000 10,080 46,078
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 553,722 25,275 367,603 160,844
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 553,722 25,275 367,603 160,844
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 19,011 239,103 150,754 408,868
5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 35,000 35,000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000 6,541 21,541
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 6,264 78,500 3,549 88,313
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 41,433 2,500 18,833 20,100
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 38,933 2,500 18,833 17,600
5. 2.3.1 8.1 1 VACUNAS 1,000 1,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,500 18,833 16,600 37,933
5. 2.3.1 8.2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE
2,500 2,500
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE
LABORATORIO
2,500 2,500
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 19,016 3,155 10,361 5,500
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 19,016 3,155 10,361 5,500
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,155 4,361 5,500 13,016
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ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 6,000 6,000
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
15,257 420 5,000 9,837
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
15,257 420 5,000 9,837
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 420 5,000 9,837 15,257
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 898,485 53,549 697,399 147,537
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 898,485 53,549 697,399 147,537
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,280 217,364 9,602 231,246
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 158,863 64,341 224,164
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 3,000 2,500 5,500
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 45,039 111,672 27,354 184,065
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 3,270 90,000 18,740 112,010
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 116,500 25,000 141,500
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 1,538,838 240,164 692,910 605,764
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 1,538,838 240,164 692,910 605,764
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 7,000 16,069 23,069
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
2,767 21,217 30,540 54,524
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,000 7,000 3,002 12,002
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 228,397 664,693 556,153 1,449,243
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,611,062 1,555,406 13,440,557 3,273,688 401
5. 2.3.2 1 VIAJES 1,013,362 85,128 542,587 385,647 0
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 191,823 3,000 185,323 3,500
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 64,500 65,500
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,000 65,823 3,500 71,323
5. 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS 55,000 55,000
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 821,539 82,128 357,264 382,147 0
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 41,227 112,400 235,226 388,853
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
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OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 36,711 100,459 100,115 237,285
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 4,190 144,405 46,806 195,401 0
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 1,743,655 152,939 733,454 857,262 0
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 905,728 35,198 267,177 603,353
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 32,301 243,730 595,311 871,342
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,897 23,447 8,042 34,386
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 393,954 46,056 247,839 100,059
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 25,822 109,365 38,452 173,639
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 19,954 66,882 35,900 122,736
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 280 71,592 25,707 97,579
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
32,546 240 10,500 21,806
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 7,500 20,306 28,046
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 3,000 1,500 4,500
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
411,427 71,445 207,938 132,044 0
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 41,891 84,020 89,111 215,022 0
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 33,500 2,811 36,811
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 6,500 12,000 18,500
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 22,554 78,418 40,122 141,094 0
5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 38,488 14,720 1,000 22,768
5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 38,488 14,720 1,000 22,768
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 12,000 1,000 12,200 25,200
5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,720 10,568 13,288
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
398,929 34,298 218,635 145,996
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
398,929 34,298 218,635 145,996
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,500 2,500
5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 70,000 70,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 7,248 105,257 112,395 224,900
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 5,000 2,500 7,500
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,050 36,578 25,856 89,484
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,800 2,745 4,545
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 236,799 15,600 136,595 84,604
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 236,799 15,600 136,595 84,604
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000 6,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 93,595 73,282 166,877
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 2,100 2,700
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000 35,000 9,222 59,222
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 169,025 11,870 129,312 27,843
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 14,450 1,720 3,000 9,730
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 500 3,000 2,120 5,620
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1,220 7,610 8,830
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 55,277 8,650 36,000 10,627
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 7,450 6,000 9,377 22,827
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 1,200 30,000 1,250 32,450
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 99,298 1,500 90,312 7,486
5. 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA 55,000 55,000
5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,500 31,200 7,366 40,066
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 2,112 120 2,232
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 7,147,560 946,551 4,787,473 1,413,135 401
5. 2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
106,000 0 99,000 7,000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS 85,000 85,000
Pgina :
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION 0 12,000 0 12,000
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2,000 7,000 9,000
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
894,096 110,192 746,804 37,100
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,500 10,500
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 103,992 324,004 12,000 439,996
5. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION 50,000 5,000 55,000
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10,000 10,000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 6,200 362,800 9,600 378,600
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 135,623 91,001 44,622
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 53,001 18,226 71,227
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 38,000 26,396 64,396
5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 80,785 5,285 61,000 14,500
5. 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 285 2,000 2,285
5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 5,000 36,000 5,500 46,500
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000 7,000 32,000
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 1,452,618 90,100 1,295,918 66,600
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 45,500 1,176,718 56,400 1,278,618
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 44,600 119,200 10,200 174,000
5. 2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 12,480 12,480
5. 2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE 12,480 12,480
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 218,298 14,402 97,000 106,896
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
INSTITUCION
20,000 20,000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 14,402 27,000 106,896 148,298
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 50,000 50,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 4,247,660 726,572 2,396,750 1,123,937 401
5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y
OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
6,062 6,062
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
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03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 726,572 2,396,750 1,117,875 4,241,598 401
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,692,739 294,300 2,062,006 336,433
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,692,739 294,300 2,062,006 336,433
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 270,000 1,894,355 308,000 2,472,355
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 24,300 167,651 28,433 220,384
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 350,233 350,233
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 350,233 350,233
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 350,233 350,233
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 350,233 350,233
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 350,233 350,233
5. 2.5 OTROS GASTOS 1,857,909 219,982 870,322 763,940 3,665
5. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 144,871 147,496 2,625
5. 2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
147,496 144,871 2,625
5. 2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,496 144,871 2,625
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 144,871 2,625 147,496
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 353,746 190,151 1,171,431 627,534
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 1,171,431 190,151 353,746 627,534
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 1,171,431 190,151 353,746 627,534
5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 6,200 32,189 32,200 70,589
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 183,951 321,557 595,334 1,100,842
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
104,106 4,831 214,768 105,831
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 209,768 4,831 104,106 100,831
5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 38,702 4,831 33,871
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4,831 33,871 38,702
5. 2.5.4 1.3 MULTAS 171,066 104,106 66,960
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 104,106 66,960 171,066
5. 2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL 5,000 5,000
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PARA EL AO FISCAL 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.4 3.1 IMPUESTOS 5,000 5,000
5. 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS 5,000 5,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
247,599 25,000 300,549 27,950
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 252,599 247,599 5,000
5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 175,599 170,599 5,000
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 159,199 5,000 164,199
5. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO 11,400 11,400
5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 77,000 77,000
5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 77,000 77,000
5. 2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 47,950 25,000 22,950
5. 2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 47,950 25,000 22,950
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 25,000 22,950 47,950
6. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,000 23,665 3,665
6. 2.5.2 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO.
23,665 20,000 3,665
6. 2.5.2 2.1 TRANSFERENCIAS CAPITAL 23,665 20,000 3,665
6. 2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 20,000 23,665 3,665
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,893,094 0 25,770,798 105,000 17,296
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16,044,475 16,158,023 100,000 13,548
6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 4,217,941 4,117,941 100,000
6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 851,141 851,141
6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 370,000 370,000
6. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
265,050 265,050
6. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
216,091 216,091
6. 2.6.2 2.3 INSTALACIONES MEDICAS 116,652 116,652
6. 2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
69,992 69,992
6. 2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
46,660 46,660
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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PARA EL AO FISCAL 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 3,250,148 3,150,148 100,000
6. 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
2,110,080 60,000 2,170,080
6. 2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
1,040,068 40,000 1,080,068
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 11,940,082 11,926,534 0 13,548
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 4,134,591 4,126,955 0 7,636
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,894,705 1,894,705
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
531,950 533,499 1,549
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
1,161,032 0 1,164,032 3,000
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
539,268 0 542,355 3,087
6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 783,931 783,931 0
6. 2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 261,000 261,000
6. 2.6.2 3.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
334,431 334,431
6. 2.6.2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
103,387 103,387 0
6. 2.6.2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
85,113 85,113
6. 2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 700,000 700,000 0
6. 2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 620,000 620,000
6. 2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
25,000 25,000 0
6. 2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
30,000 30,000 0
6. 2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
25,000 25,000 0
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 4,456,036 4,453,019 3,017
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,394,867 1,394,867 0
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
209,000 210,261 1,261
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
2,218,089 2,218,089
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
631,063 632,819 1,756
6. 2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 448,000 448,000
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Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
257,425 257,425
6. 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
190,575 190,575
6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,417,524 1,414,629 2,895
6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
33,000 33,000
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
288,136 289,459 1,323
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
1,093,493 1,095,065 1,572
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 547,190 552,283 5,000 93
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 552,283 547,190 5,000 93
6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 102,690 97,690 5,000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 68,490 68,490
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 29,200 5,000 34,200
6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES
290,901 290,808 93
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 290,808 290,901 93
6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 158,692 158,692
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
158,692 158,692
6. 2.6.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 30,000 30,000
6. 2.6.5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 30,000 30,000
6. 2.6.5 1.1 TERRENOS 30,000 30,000
6. 2.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES 30,000 30,000
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 8,004,894 8,008,549 3,655
6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 8,008,549 8,004,894 3,655
6. 2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES 15,000 15,000
6. 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 15,000 15,000
6. 2.6.6 1.99 OTROS 7,993,549 7,989,894 3,655
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 7,989,894 7,993,549 3,655
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,144,239 0 1,144,239
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PARA EL AO FISCAL 2014
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,144,239 0 1,144,239
6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 632,441 0 632,441
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 632,441 632,441
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 506,298 506,298
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 506,298 506,298
6. 2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,500 5,500
6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,500 5,500
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,561,398 2,561,398
7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 2,221,952 2,221,952
7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 2,221,952 2,221,952
7. 2.8.1 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 235,324 235,324
7. 2.8.1 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL 235,324 235,324
7. 2.8.1 2.3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 1,986,628 1,986,628
7. 2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 959,840 959,840
7. 2.8.1 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 1,026,788 1,026,788
7. 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 339,394 339,394
7. 2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA 339,394 339,394
7. 2.8.2 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 6,364 6,364
7. 2.8.2 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL 6,364 6,364
7. 2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS 333,030 333,030
7. 2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 45,050 45,050
7. 2.8.2 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 287,980 287,980
7. 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 52 52
7. 2.8.3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA 52 52
7. 2.8.3 2.3 OTRAS COMISIONES INTERNAS 52 52
7. 2.8.3 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 52 52
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,832,607 2,832,607
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ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,832,607 2,832,607
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 2,832,607 2,832,607
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 2,832,607 2,832,607
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 2,832,607 2,832,607
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 2,832,607 2,832,607
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 1,019,880 1,019,880
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 85,182 85,182
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 85,182 85,182
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 85,182 85,182
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 85,182 85,182
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 85,182 85,182
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 934,698 934,698
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 934,698 934,698
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 934,698 934,698
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 934,698 934,698
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 934,698 934,698
MTC - PROVIAS RURAL 60,669 60,669
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 60,669 60,669
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 60,669 60,669
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
30,455 30,455
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,499 8,499
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00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,734 7,734
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 21,956 21,956
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,956 21,956
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 21,956 21,956
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 21,956 21,956
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 21,956 21,956
D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICENCIAS 1,149,825 1,149,825
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,118 201,118
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 179,347 179,347
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 141,509 141,509
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 141,509 141,509
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 9,509 9,509
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
132,000 132,000
5. 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 11,601 11,601
5. 2.1.1 2.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 26,237 26,237
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 25,217 25,217
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 11,000 11,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 12,617 12,617
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 1,600
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 9,171 9,171
5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 9,171 9,171
5. 2.1.2 1.1 BIENES 9,171 9,171
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PARA EL AO FISCAL 2014
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ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,171 9,171
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,600 12,600
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 12,600 12,600
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 12,600 12,600
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,600 12,600
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,236 163,236
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 163,236 163,236
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 163,236 163,236
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 163,236 163,236
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 148,236 148,236
5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 212,367 212,367
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 29,100 29,100
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 9,500 9,500
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 9,500 9,500
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 9,500 9,500
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 10,800 10,800
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 1,800 1,800
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 9,000 9,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,000 7,000
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 5,500 5,500
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RECURSOS
ORDINARIOS
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OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
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RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
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CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 5,500 5,500
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 3,500 3,500
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA 2,000 2,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000 1,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000 1,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 1,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 183,267 183,267
5. 2.3.2 1 VIAJES 7,500 7,500
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 7,500 7,500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,500 7,500
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 9,500 9,500
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 6,500 6,500
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500 3,500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000 3,000
5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,800 1,800
5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,800 1,800
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,800 1,800
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
11,943 11,943
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
11,943 11,943
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,000 7,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,943 2,943
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:57:38
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)
18 de 18
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
OTROS IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 50,500 50,500
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 102,024 102,024
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 102,024 102,024
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 93,600 93,600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,424 8,424
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 573,104 573,104
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 573,104 573,104
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 573,104 573,104
5,093,436 66,481,864 3,269,601 81,951,413 7,085,150 21,362
T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
1 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 23,502,554 1,382,185 2,108,005 3,655 26,996,399
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,162,674 12,959,817 89,277 113,580
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 12,308,984 12,106,127 89,277 113,580
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5,134,657 4,931,800 89,277 113,580
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,872,005 3,872,005
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,381 70,381
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 3,096,002 3,096,002
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
705,622 705,622
5. 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,262,652 1,059,795 89,277 113,580
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,059,795 89,277 1,262,652 113,580
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 4,714,473 4,714,473
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 4,664,029 4,664,029
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 50,444 50,444
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 50,444 50,444
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,125,234 2,125,234
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,058,562 1,058,562
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 898,962 898,962
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 159,600 159,600
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 462,095 462,095
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 462,095 462,095
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 604,577 604,577
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 90,659 90,659
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 513,918 513,918
5. 2.1.1 10 DIETAS 334,620 334,620
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 334,620 334,620
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
2 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620 334,620
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 853,690 853,690
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 853,690 853,690
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 853,690 853,690
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 853,690 853,690
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 414,850 414,850
5. 2.2.1 PENSIONES 324,850 324,850
5. 2.2.1 1 PENSIONES 324,850 324,850
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 300,850 300,850
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 300,850 300,850
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 24,000 24,000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 24,000 24,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 90,000 90,000
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 90,000 90,000
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 90,000 90,000
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 78,000 78,000
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 12,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,824,106 1,325,403 1,132,457 1,366,246
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,804,056 549,838 422,132 832,086
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 78,375 960 77,415
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 78,375 960 77,415
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 78,375 77,415
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 184,468 180,173 4,295
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
184,468 180,173 4,295
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 162,100 166,395 4,295
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 18,073 18,073
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 438,568 112,797 325,771
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
3 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 438,568 112,797 325,771
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 112,797 434,188 321,391
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420 420
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,960 3,960
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 364,702 24,450 140,678 199,574
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 266,894 17,438 71,591 177,865
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,493 960 31,480 15,027
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,945 70,631 235,414 162,838
5. 2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 84,414 7,012 66,447 10,955
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,012 66,447 84,414 10,955
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 9,720 2,640 7,080
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 9,720 7,080
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,596 4,596
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,596 4,596
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,596 2,596
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 2,000
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 20,933 18,833 2,100
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20,933 18,833 2,100
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 18,833 20,933 2,100
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
4,965 420 4,545
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
4,965 420 4,545
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 420 4,965 4,545
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 145,453 89,556 37,795 18,102
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 145,453 89,556 37,795 18,102
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
4 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,556 94,358 4,802
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 7,560 6,600
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,835 43,535 6,700
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 561,996 236,826 129,482 195,688
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 561,996 236,826 129,482 195,688
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
4,817 1,767 20,024 13,440
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 232,009 127,715 541,972 182,248
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,020,050 775,565 710,325 534,160
5. 2.3.2 1 VIAJES 242,381 2,000 48,761 191,620
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 242,381 2,000 48,761 191,620
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 26,978 187,438 158,460
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 21,783 54,783 33,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 160 160
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 224,024 1,500 95,684 126,840
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 65,379 27,678 37,701
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 27,501 65,202 37,701
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 177 177
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 88,589 36,776 51,813
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21,022 39,004 17,982
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15,754 39,585 23,831
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
10,761 240 10,521
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 10,761 10,521
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
59,295 1,500 30,990 26,805
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 29,550 52,838 23,288
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 2,377 877
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
5 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1,440 4,080 2,640
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
3,000 3,000
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
3,000 3,000
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 16,200 15,000 600 600
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 16,200 15,000 600 600
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 15,000 15,000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 1,200 600
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 28,136 14,000 3,520 10,616
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8,180 720 7,460
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 8,180 7,460
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 5,956 2,800 3,156
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2,800 5,956 3,156
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 14,000 14,000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 14,000 14,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 851,001 429,145 267,460 154,396
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
133,492 29,000 93,992 10,500
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,500 10,500
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 93,992 122,992
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 28,001 28,001
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 42,700 14,000 28,700
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24,500 24,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 14,000 18,200 4,200
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 646,808 372,144 159,468 115,196
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 372,144 159,468 646,808 115,196
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 655,308 313,920 294,300 47,088
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 655,308 313,920 294,300 47,088
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 288,000 270,000 601,200 43,200
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 25,920 24,300 54,108 3,888
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 305,533 305,533
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 305,533 305,533
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 305,533 305,533
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 305,533 305,533
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 305,533 305,533
5. 2.5 OTROS GASTOS 1,059,687 271,057 160,451 628,179
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 817,926 150,557 160,451 506,918
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 817,926 150,557 160,451 506,918
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 817,926 150,557 160,451 506,918
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 150,557 160,451 817,926 506,918
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
98,311 98,311
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 98,311 98,311
5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,871 33,871
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,871 33,871
5. 2.5.4 1.3 MULTAS 64,440 64,440
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,440 64,440
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
143,450 120,500 22,950
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 120,500 120,500
5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 120,500 120,500
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,500 120,500
5. 2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950
5. 2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,229,549 3,655 8,225,894
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 250,000 250,000
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 250,000 250,000
6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES
250,000 250,000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 250,000 250,000
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 7,979,549 3,655 7,975,894
6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 7,979,549 3,655 7,975,894
6. 2.6.6 1.99 OTROS 7,979,549 3,655 7,975,894
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 7,975,894 7,979,549 3,655
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 474,700 474,700
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 474,700 474,700
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 474,700 474,700
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 474,700 474,700
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 474,700 474,700
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 85,182
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 85,182 85,182
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 85,182 85,182
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 85,182 85,182
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 85,182 85,182
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 85,182 85,182
MTC - PROVIAS RURAL 60,669 60,669
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 60,669 60,669
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 60,669 60,669
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
8,499 8,499
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,499 8,499
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,734 7,734
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765
D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICENCIAS 1,149,825 1,149,825
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,118 201,118
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 179,347 179,347
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 141,509 141,509
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 141,509 141,509
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 9,509 9,509
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
132,000 132,000
5. 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 11,601 11,601
5. 2.1.1 2.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 26,237 26,237
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 25,217 25,217
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 11,000 11,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 12,617 12,617
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 1,600
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 9,171 9,171
5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 9,171 9,171
5. 2.1.2 1.1 BIENES 9,171 9,171
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Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,171 9,171
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,600 12,600
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 12,600 12,600
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 12,600 12,600
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,600 12,600
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 163,236 163,236
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 163,236 163,236
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 163,236 163,236
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 163,236 163,236
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 148,236 148,236
5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 212,367 212,367
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 29,100 29,100
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 9,500 9,500
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 9,500 9,500
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 9,500 9,500
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 10,800 10,800
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 1,800 1,800
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 9,000 9,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,000 7,000
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 5,500 5,500
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 5,500 5,500
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 3,500 3,500
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA 2,000 2,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000 1,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,000 1,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 1,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 183,267 183,267
5. 2.3.2 1 VIAJES 7,500 7,500
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 7,500 7,500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,500 7,500
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 9,500 9,500
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 6,500 6,500
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500 3,500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000 3,000
5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,800 1,800
5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,800 1,800
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,800 1,800
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
11,943 11,943
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
11,943 11,943
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,000 7,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,943 2,943
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 50,500 50,500
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 102,024 102,024
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 102,024 102,024
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 93,600 93,600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,424 8,424
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 573,104 573,104
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 573,104 573,104
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 573,104 573,104
28,775,274 1,778,875 3,655 23,502,554 1,382,185 2,108,005
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03 LAMBAYEQUE
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 687,625 7,000 93 694,718
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 112,709 112,709
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 105,559 105,559
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 61,679 61,679
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 61,679 61,679
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 14,400 14,400
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 37,679 37,679
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
9,600 9,600
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 12,660 12,660
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 12,660 12,660
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 12,660 12,660
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 9,620 9,620
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 7,510 7,510
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 5,110 5,110
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,400 2,400
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,110 2,110
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2,110 2,110
5. 2.1.1 10 DIETAS 21,600 21,600
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 21,600 21,600
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 21,600 21,600
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,150 7,150
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,150 7,150
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 7,150 7,150
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 7,150 7,150
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 272,485 265,485 7,000
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 100,191 100,191
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,000 6,000
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ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
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RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,000 6,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,000 6,000
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 65,900 65,900
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 65,900 65,900
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 59,900 59,900
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,000 6,000
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 9,290 9,290
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 7,490 7,490
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,500 4,500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,990 2,990
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,800 1,800
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,800 1,800
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000 6,000
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000 6,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6,000 6,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 13,001 13,001
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 13,001 13,001
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 13,001 13,001
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 172,294 165,294 7,000
5. 2.3.2 1 VIAJES 27,700 27,700
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 27,700 27,700
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 14,500 14,500
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 13,200 13,200
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 10,400 10,400
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 5,400 5,400
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5,400 5,400
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
5,000 5,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 5,000 5,000
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
4,000 4,000
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
4,000 4,000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 4,000 4,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 14,000 14,000
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 14,000 14,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 14,000 14,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 84,802 77,802 7,000
5. 2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
19,000 12,000 7,000
5. 2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION 12,000 12,000
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 7,000 7,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 65,802 65,802
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 65,802 65,802
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 31,392 31,392
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 31,392 31,392
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 28,800 28,800
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,592 2,592
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 309,524 93 309,431
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 309,431 309,431
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 309,431 309,431
6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 309,431 309,431
6. 2.6.2 3.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
309,431 309,431
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 93 93
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 93 93
6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES
93 93
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 93 93
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 30,431 30,431
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 30,431 30,431
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 30,431 30,431
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 30,431 30,431
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 30,431 30,431
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 30,431 30,431
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 7,588 7,588
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,588 7,588
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,588 7,588
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 7,588 7,588
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 7,588 7,588
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 7,588 7,588
732,737 93 38,019 687,625 7,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
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IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 1,884,396 59,150 634,040 663 2,578,249
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 426,007 375,187 50,820
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 344,726 395,546 50,820
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 142,380 126,060 16,320
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 142,380 126,060 16,320
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31,200 31,200
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 25,452 4,080 29,532
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
69,408 12,240 81,648
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 174,960 146,400 28,560
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 64,140 53,940 10,200
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 53,940 10,200 64,140
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 110,820 92,460 18,360
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 92,460 18,360 110,820
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 31,406 25,466 5,940
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 23,000 23,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 13,800 13,800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9,200 9,200
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,406 2,466 5,940
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 2,466 2,466
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 4,400 4,400
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,540 1,540
5. 2.1.1 10 DIETAS 46,800 46,800
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 46,800 46,800
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 46,800
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 30,461 30,461
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 30,461 30,461
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 30,461 30,461
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 30,461 30,461
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 38,136 28,404 9,732
5. 2.2.1 PENSIONES 28,404 28,404
5. 2.2.1 1 PENSIONES 28,404 28,404
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 25,404 25,404
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 25,404 25,404
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 3,000 3,000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 3,000 3,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 9,732 9,732
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 9,732 9,732
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 4,932 4,932
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 4,932 4,932
5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 4,800 4,800
5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 4,800 4,800
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,250,876 618,238 59,150 573,488
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 82,040 352,218 15,300 254,878
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,400 5,400
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,400 5,400
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,400 5,400
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 3,300 3,300
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
3,300 3,300
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,300 3,300
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 158,320 27,600 130,720
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 158,320 27,600 130,720
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,600 104,720 120,320
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 12,000 26,000 38,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 51,098 12,240 14,600 24,258
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 34,058 8,400 14,600 11,058
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,600 4,800 2,800 11,200
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,800 9,800 8,258 22,858
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7,840 2,640 5,200
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,640 5,200 7,840
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 9,200 1,200 8,000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,200 8,000 9,200
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,400 14,400 36,000
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,400 14,400 36,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 14,400 36,000 50,400
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,800 4,800
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,800 4,800
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,800 1,800
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 78,900 27,800 700 50,400
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 78,900 27,800 700 50,400
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 2,400 2,400
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
1,400 700 1,800 3,900
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,200 1,200
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 26,400 45,000 71,400
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 536,198 898,658 43,850 318,610
5. 2.3.2 1 VIAJES 39,990 12,600 2,350 25,040
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 39,990 12,600 2,350 25,040
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,000 200 1,200 4,400
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,600 640 3,840 14,080
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 1,510 20,000 21,510
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 204,980 69,580 6,800 128,600
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 150,180 40,180 110,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 39,360 110,000 149,360
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 820 820
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 25,200 18,600 6,600
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 9,600 3,600 13,200
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,800 1,800
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 7,200 3,000 10,200
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
600 600
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 600 600
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
29,000 10,800 6,800 11,400
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,800 3,000 4,800 12,600
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 6,000 3,800 6,600 16,400
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
35,950 12,000 1,500 22,450
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
35,950 12,000 1,500 22,450
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 12,000 19,200 31,200
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500 3,250 4,750
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2,820 1,200 1,620
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 420 420
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 420 420
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 2,400 1,200 1,200
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,200 1,200 2,400
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 485,848 323,948 33,200 128,700
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
119,600 108,000 2,000 9,600
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 16,800 16,800
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 91,200 2,000 9,600 102,800
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2,100 2,100
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,100 2,100
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 3,000 3,000
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3,000 3,000
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 24,000 24,000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 24,000 24,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 337,148 215,948 31,200 90,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 215,948 31,200 90,000 337,148
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 129,070 116,870 12,200
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 129,070 116,870 12,200
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 106,560 10,200 116,760
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10,310 2,000 12,310
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,000 3,000
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000 3,000
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 3,000 3,000
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 3,000 3,000
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,000 3,000
5. 2.5 OTROS GASTOS 11,589 11,589
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 11,589 11,589
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 11,589 11,589
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 11,589 11,589
5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 11,589 11,589
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 848,641 847,978 663
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 619,433 620,096 663
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 620,096 619,433 663
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 80,000 80,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
25,000 25,000
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
30,000 30,000
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
25,000 25,000
6. 2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 80,000 80,000
6. 2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
25,000 25,000
6. 2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
30,000 30,000
6. 2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
25,000 25,000
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 94,433 94,433
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
30,000 30,000
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
34,433 34,433
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
30,000 30,000
6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 365,663 365,000 663
6. 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
33,000 33,000
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
189,000 189,000
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
143,000 143,663 663
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 50,000 50,000
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 50,000 50,000
6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 50,000 50,000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
50,000 50,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 178,545 178,545
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 178,545 178,545
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 178,545 178,545
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 178,545 178,545
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 107,384 107,384
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 107,384 107,384
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 107,384 107,384
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Hora : 11:56:50
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 107,384 107,384
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 107,384 107,384
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 107,384 107,384
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 26,957 26,957
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 26,957 26,957
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,957 26,957
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 26,957 26,957
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 26,957 26,957
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 26,957 26,957
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
1,771 1,771
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,771 1,771
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,771 1,771
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,771 1,771
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,771 1,771
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1,771 1,771
2,714,361 1,884,396 136,112 663 59,150 634,040
T O T A L
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 3,279,389 350,000 300,000 1,086 3,930,475
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 766,979 708,226 58,753
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 709,830 655,182 54,648
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 393,004 366,604 26,400
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 393,004 366,604 26,400
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31,200 31,200
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 180,088 195,688 15,600
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
155,316 166,116 10,800
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 217,993 198,793 19,200
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 78,073 72,073 6,000
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 72,073 78,073 6,000
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 139,920 126,720 13,200
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 126,720 139,920 13,200
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 52,033 42,985 9,048
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 40,600 40,600
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 24,600 24,600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 16,000 16,000
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 11,433 2,385 9,048
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 2,385 2,385
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5,148 5,148
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 3,900 3,900
5. 2.1.1 10 DIETAS 46,800 46,800
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 46,800 46,800
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 46,800
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 57,149 53,044 4,105
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 57,149 53,044 4,105
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MUNICIPAL
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IMPUESTOS
MUNICIPALES
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RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 57,149 53,044 4,105
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 53,044 57,149 4,105
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 51,004 51,004
5. 2.2.1 PENSIONES 41,433 41,433
5. 2.2.1 1 PENSIONES 41,433 41,433
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 38,433 38,433
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 38,433 38,433
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 3,000 3,000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 3,000 3,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 9,571 9,571
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 9,571 9,571
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 9,571 9,571
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 5,100 5,100
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 4,471 4,471
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,431,712 880,465 310,000 241,247
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 500,185 251,261 133,677 115,247
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17,769 14,000 1,522 2,247
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17,769 14,000 1,522 2,247
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 14,000 1,522 17,769 2,247
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 763 763
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
763 763
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 763 763
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 122,589 63,000 29,589 30,000
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 122,589 63,000 29,589 30,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 60,000 28,000 118,000 30,000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000 1,589 4,589
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 49,938 31,000 13,938 5,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
25 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 32,966 16,000 11,966 5,000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 5,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 16,000 6,966 27,966 5,000
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 15,000 15,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 15,000 15,000
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,972 1,972
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,972 1,972
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,984 12,000 10,984 10,000
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 32,984 12,000 10,984 10,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 12,000 7,220 29,220 10,000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 3,764 3,764
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 4,561 4,361 200
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 4,561 4,361 200
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 4,361 200 4,561
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
5,000 0 5,000
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
5,000 0 5,000
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 0 5,000 5,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,000 5,000 20,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 25,000 5,000 20,000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 10,000 10,000
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000 15,000 10,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 241,581 126,900 71,681 43,000
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 241,581 126,900 71,681 43,000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5,000 5,000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
3,000 3,000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,000 2,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
26 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 124,900 66,681 231,581 40,000
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 931,527 629,204 176,323 126,000
5. 2.3.2 1 VIAJES 42,000 37,000 5,000
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 37,000 37,000
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 5,000
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 32,000 32,000
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 5,000 5,000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 5,000
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 114,040 88,304 11,736 14,000
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 45,804 45,804
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 31,204 31,204
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 9,600 9,600
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5,000 5,000
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
3,500 1,500 2,000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,500 3,500 2,000
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
54,736 31,000 11,736 12,000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 11,000 1,736 24,736 12,000
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 12,000 5,000 17,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 8,000 5,000 13,000
5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,720 2,720
5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,720 2,720
5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2,720 2,720
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
12,000 12,000
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
12,000 12,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 12,000 12,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 15,000 15,000
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 15,000 15,000
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000 15,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 527,767 285,900 141,867 100,000
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 53,000 38,000 15,000
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 38,000 53,000 15,000
5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 11,000 6,000 5,000
5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 6,000 5,000 11,000
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 11,000 6,000 5,000
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6,000 5,000 11,000
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 28,000 23,000 5,000
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
INSTITUCION
20,000 20,000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 3,000 5,000 8,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 424,767 212,900 126,867 85,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 212,900 126,867 424,767 85,000
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 218,000 218,000
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 218,000 218,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 198,560 198,560
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 19,440 19,440
5. 2.5 OTROS GASTOS 40,000 40,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 15,000 15,000
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 15,000 15,000
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 15,000 15,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 15,000 15,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
25,000 25,000
5. 2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 25,000 25,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
28 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 25,000 25,000
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 25,000 25,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,640,780 1,086 1,639,694
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,480,780 1,086 1,479,694
6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 370,000 370,000
6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 370,000 370,000
6. 2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 370,000 370,000
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,110,780 1,086 1,109,694
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 840,689 1,086 839,603
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 839,603 839,603
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
1,086 1,086
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 270,091 270,091
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 270,091 270,091
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 60,000 60,000
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 60,000 60,000
6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 60,000 60,000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
60,000 60,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 100,000
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 100,000
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 100,000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 100,000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 128,092 128,092
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 128,092 128,092
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 128,092 128,092
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 128,092 128,092
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 128,092 128,092
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 128,092 128,092
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
29 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 65,173 65,173
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 65,173 65,173
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,173 65,173
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 65,173 65,173
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 65,173 65,173
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 65,173 65,173
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
1,417 1,417
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,417 1,417
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,417 1,417
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,417 1,417
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,417 1,417
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1,417 1,417
4,125,157 194,682 1,086 3,279,389 350,000 300,000
T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
30 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 3,672,655 132,000 516,000 1,323 4,321,978
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,855,273 1,689,326 165,947
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,339,213 1,493,820 154,607
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 998,064 912,171 85,893
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 998,064 912,171 85,893
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 39,000 39,000
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 85,947 11,453 97,400
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
787,224 74,440 861,664
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 307,888 267,804 40,084
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 126,634 111,364 15,270
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 111,364 15,270 126,634
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 181,254 156,440 24,814
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 156,440 24,814 181,254
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 129,834 101,204 28,630
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 67,000 67,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 40,200 40,200
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 26,800 26,800
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 34,204 34,204
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 34,204 34,204
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 28,630 28,630
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 21,030 21,030
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,600 7,600
5. 2.1.1 10 DIETAS 58,034 58,034
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 58,034 58,034
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 58,034 58,034
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 350,113 361,453 11,340
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 361,453 350,113 11,340
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 361,453 350,113 11,340
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 350,113 11,340 361,453
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 37,115 30,115 7,000
5. 2.2.1 PENSIONES 28,615 28,615
5. 2.2.1 1 PENSIONES 28,615 28,615
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 26,615 26,615
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 26,615 26,615
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 2,000 2,000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 2,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 1,500 8,500 7,000
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 8,500 1,500 7,000
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 8,500 1,500 7,000
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 1,500 7,000 8,500
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,001,795 132,000 551,742 318,053
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 131,918 68,000 382,918 183,000
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,500 4,000 2,500
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,500 4,000 2,500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,000 2,500 6,500
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 15,500 5,000 10,500
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
15,500 5,000 10,500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,000 6,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5,000 4,500 9,500
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 187,000 21,000 122,000 44,000
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 187,000 21,000 122,000 44,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18,000 89,500 32,000 139,500
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000 32,500 12,000 47,500
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 49,418 13,500 5,418 30,500
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 35,500 7,500 2,500 25,500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 2,500 3,500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,500 1,500 23,000 32,000
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 9,418 3,500 2,918 3,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,500 2,918 3,000 9,418
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,500 2,500 2,000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,500 2,000 4,500
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000 4,500 1,500 14,000
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20,000 4,500 1,500 14,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,000 1,500 7,000 10,500
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 6,000 6,000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,500 1,000 3,500
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 3,000 2,500 500
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,000 2,500 500
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,500 500 3,000
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 6,500 1,000 5,500
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 6,500 1,000 5,500
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,000 5,500 6,500
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
500 500
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
500 500
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 500 500
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 26,500 3,500 2,500 20,500
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 26,500 3,500 2,500 20,500
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,000 1,500 3,500
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 6,500 6,500
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2,500 2,500
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,000 6,000 7,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,500 3,500 5,000
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 2,000 2,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 68,000 13,000 55,000
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 68,000 13,000 55,000
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 2,000 4,000 6,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 11,000 51,000 62,000
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 419,824 64,000 618,877 135,053
5. 2.3.2 1 VIAJES 44,500 7,500 27,000 10,000
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 44,500 7,500 27,000 10,000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 8,000 5,000 15,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000 19,000 4,500 28,500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500 500 1,000
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 77,853 9,000 50,300 18,553
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 31,500 29,500 2,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 18,300 1,000 19,300
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 11,200 1,000 12,200
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 21,300 18,300 3,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 7,200 1,000 8,200
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5,800 1,000 6,800
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5,300 1,000 6,300
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
3,053 1,000 2,053
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,000 553 1,553
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,500 1,500
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
22,000 9,000 1,500 11,500
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
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IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,000 1,500 1,500 4,000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 500
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1,500 1,500
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 6,000 10,000 16,000
5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,000 1,000
5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,000 1,000
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,000 1,000
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
22,500 3,000 3,500 16,000
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
22,500 3,000 3,500 16,000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 500 2,000 7,500 10,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,500 1,500
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500 1,500 7,000 11,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 12,500 2,000 10,500
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 12,500 2,000 10,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,500 1,500
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,000 7,000
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6,500 4,000 2,500
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 500 500
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 500 500
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 2,500 1,500 1,000
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 1,500 1,000 2,500
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 3,000 1,500 1,500
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,500 1,500 3,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 194,650 40,500 76,650 77,500
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
18,000 10,000 8,000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 10,000 3,000 13,000
5. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION 5,000 5,000
5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 10,000 10,000
5. 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 3,500 3,500
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4,500 4,500
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 33,200 1,500 29,200 2,500
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1,500 2,500 4,000
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 29,200 29,200
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 133,450 39,000 37,450 57,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 39,000 37,450 57,000 133,450
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 259,374 259,374
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 259,374 259,374
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 238,800 238,800
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 20,574 20,574
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,900 12,900
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,900 12,900
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 12,900 12,900
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 12,900 12,900
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 12,900 12,900
5. 2.5 OTROS GASTOS 40,000 15,000 25,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 15,000 40,000 25,000
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 40,000 15,000 25,000
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 40,000 15,000 25,000
5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 15,000 25,000 40,000
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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PARA EL AO FISCAL 2014
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242) DISTRITO
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,374,895 1,373,572 1,323
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,166,819 1,168,142 1,323
6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 82,040 82,040
6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 82,040 82,040
6. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
52,040 52,040
6. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
30,000 30,000
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,086,102 1,084,779 1,323
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 435,102 435,102
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 435,102 435,102
6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 191,000 191,000
6. 2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 191,000 191,000
6. 2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 370,000 370,000
6. 2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
220,000 220,000
6. 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
150,000 150,000
6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 90,000 88,677 1,323
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
53,677 55,000 1,323
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
35,000 35,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 206,753 206,753
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 206,753 206,753
6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 140,000 140,000
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 140,000 140,000
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 66,753 66,753
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 66,753 66,753
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 199,187 199,187
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 199,187 199,187
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 199,187 199,187
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PARA EL AO FISCAL 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 199,187 199,187
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 199,187 199,187
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 199,187 199,187
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 64,863 64,863
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 64,863 64,863
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,863 64,863
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 64,863 64,863
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 64,863 64,863
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 64,863 64,863
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
1,771 1,771
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,771 1,771
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,771 1,771
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,771 1,771
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,771 1,771
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1,771 1,771
4,587,799 132,000 3,672,655 265,821 516,000 1,323
T O T A L
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 8,831,961 27,770 370,020 3,665 9,233,416
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,337,146 2,337,146
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,054,172 2,054,172
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 990,638 990,638
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 990,638 990,638
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 46,800 46,800
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 713,054 713,054
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
230,784 230,784
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 635,460 635,460
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 635,460 635,460
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 635,460 635,460
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 329,794 329,794
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 95,000 95,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 57,000 57,000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 38,000 38,000
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 92,412 92,412
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 92,412 92,412
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 142,382 142,382
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 14,335 14,335
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 8,393 8,393
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 119,654 119,654
5. 2.1.1 10 DIETAS 98,280 98,280
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 98,280 98,280
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 98,280 98,280
5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 8,400 8,400
5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 8,400 8,400
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ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.2 1.1 BIENES 8,400 8,400
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 8,400 8,400
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 274,574 274,574
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 274,574 274,574
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 274,574 274,574
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 151,485 151,485
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 123,089 123,089
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 24,000 24,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 24,000 24,000
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 24,000 24,000
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 24,000 24,000
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 24,000 24,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,478,816 27,770 3,081,026 370,020
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,748,100 7,770 1,931,090 175,220
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 21,000 1,000 10,000 10,000
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 21,000 1,000 10,000 10,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 10,000 10,000 21,000
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 9,600 8,600 1,000
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
9,600 8,600 1,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8,600 1,000 9,600
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,075,000 1,000,000 75,000
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,075,000 1,000,000 75,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 750,000 50,000 800,000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 250,000 25,000 275,000
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 177,500 5,000 154,500 18,000
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 135,000 5,000 120,000 10,000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000 55,000 10,000 70,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 65,000 0 65,000
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 41,500 34,500 7,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 34,500 7,000 41,500
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,000 0 1,000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 0 1,000 1,000
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 165,220 150,000 15,220
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 165,220 150,000 15,220
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 70,000 15,220 85,220
5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 35,000 35,000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 45,000 0 45,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 411,770 1,770 370,000 40,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 411,770 1,770 370,000 40,000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 60,000 60,000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 60,000 15,000 75,000
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 60,000 60,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,770 80,000 10,000 91,770
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 110,000 15,000 125,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 71,000 55,000 16,000
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 71,000 55,000 16,000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
15,000 15,000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 5,000 5,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 35,000 16,000 51,000
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,332,926 20,000 1,547,726 194,800
5. 2.3.2 1 VIAJES 88,800 0 69,000 19,800
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 88,800 0 69,000 19,800
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 30,000 10,000 40,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0 25,500 7,000 32,500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 13,500 2,800 16,300
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 237,500 0 222,500 15,000
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 75,000 0 75,000 0
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 0 75,000 0 75,000
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 86,000 86,000 0
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 27,000 0 27,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 17,000 0 17,000
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 42,000 0 42,000
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
3,500 3,500 0
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,500 0 3,500
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
73,000 58,000 15,000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 30,000 15,000 45,000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 8,000 0 8,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 20,000 20,000
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
70,500 60,000 10,500
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
70,500 60,000 10,500
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 35,000 10,500 45,500
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000 25,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 84,000 64,000 20,000
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 84,000 64,000 20,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 29,000 20,000 49,000
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,000 0 35,000
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 69,700 0 68,000 1,700
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,000 3,000
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 3,000 3,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243) DISTRITO
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00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 1,700 0 1,700
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 0 1,700 1,700
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 65,000 65,000
5. 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA 55,000 55,000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 10,000 10,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 657,800 20,000 510,000 127,800
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
90,000 10,000 75,000 5,000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 10,000 35,000 5,000 50,000
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10,000 10,000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 30,000 30,000
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 35,000 25,000 10,000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 25,000 10,000 35,000
5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 55,000 55,000
5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 30,000 30,000
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 25,000 25,000
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 5,000 5,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 472,800 10,000 350,000 112,800
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 350,000 112,800 472,800
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 339,426 339,426 0
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 339,426 339,426 0
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 312,534 0 312,534
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 26,892 0 26,892
5. 2.5 OTROS GASTOS 76,764 73,099 0 3,665
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 18,000 18,000 0
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 18,000 18,000 0
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 18,000 18,000 0
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 18,000 0 18,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
35,099 35,099
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 35,099 35,099
5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 35,099 35,099
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 23,699 23,699
5. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO 11,400 11,400
6. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,000 23,665 3,665
6. 2.5.2 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO.
23,665 20,000 3,665
6. 2.5.2 2.1 TRANSFERENCIAS CAPITAL 23,665 20,000 3,665
6. 2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 20,000 23,665 3,665
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,886,776 1,886,776
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,681,776 1,681,776
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,681,776 1,681,776
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 120,000 120,000
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 120,000 120,000
6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 70,000 70,000
6. 2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 70,000 70,000
6. 2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 620,000 620,000
6. 2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 620,000 620,000
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 871,776 871,776
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 871,776 871,776
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 80,000 80,000
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 80,000 80,000
6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 70,000 70,000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 60,000 60,000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 10,000 10,000
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Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243) DISTRITO
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 10,000 10,000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
10,000 10,000
6. 2.6.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 30,000 30,000
6. 2.6.5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 30,000 30,000
6. 2.6.5 1.1 TERRENOS 30,000 30,000
6. 2.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES 30,000 30,000
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 15,000 15,000
6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 15,000 15,000
6. 2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES 15,000 15,000
6. 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 15,000 15,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80,000 80,000
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80,000 80,000
6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 80,000 80,000
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 80,000 80,000
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,429,914 1,429,914
7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1,365,042 1,365,042
7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 1,365,042 1,365,042
7. 2.8.1 2.3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 1,365,042 1,365,042
7. 2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 959,840 959,840
7. 2.8.1 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 405,202 405,202
7. 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 64,820 64,820
7. 2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA 64,820 64,820
7. 2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS 64,820 64,820
7. 2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 45,050 45,050
7. 2.8.2 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 19,770 19,770
7. 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 52 52
7. 2.8.3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA 52 52
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
7. 2.8.3 2.3 OTRAS COMISIONES INTERNAS 52 52
7. 2.8.3 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 52 52
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 527,433 527,433
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 527,433 527,433
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 527,433 527,433
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 527,433 527,433
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 527,433 527,433
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 527,433 527,433
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 157,487 157,487
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 157,487 157,487
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 157,487 157,487
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 157,487 157,487
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 157,487 157,487
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 157,487 157,487
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
6,728 6,728
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,728 6,728
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,728 6,728
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 6,728 6,728
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 6,728 6,728
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 6,728 6,728
9,925,064 27,770 8,831,961 691,648 370,020 3,665
T O T A L
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Fecha : 30/11/2013
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 4,495,089 769,525 725,542 1,549 5,991,705
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,202,796 1,649,733 553,063
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,052,741 1,500,628 552,113
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 993,956 993,956
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 672,516 672,516
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 39,000 39,000
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 454,296 454,296
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
179,220 179,220
5. 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 321,440 321,440
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 321,440 321,440
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 479,472 479,472
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 468,552 468,552
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 468,552 468,552
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 10,920 10,920
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 10,920 10,920
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 520,813 27,200 493,613
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 262,678 262,678
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 118,439 118,439
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 109,439 109,439
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 34,800 34,800
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 117,445 117,445
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 117,445 117,445
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 140,690 27,200 113,490
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 43,000 43,000
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 4,180 4,180
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 27,200 66,310 93,510
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.1 10 DIETAS 58,500 58,500
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 58,500 58,500
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 58,500 58,500
5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 17,450 16,500 950
5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 17,450 16,500 950
5. 2.1.2 1.1 BIENES 17,450 16,500 950
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 16,500 250 16,750
5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 700 700
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 132,605 132,605
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 132,605 132,605
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 132,605 132,605
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 132,105 132,105
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 500 500
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 116,880 64,747 52,133
5. 2.2.1 PENSIONES 67,960 63,960 4,000
5. 2.2.1 1 PENSIONES 67,960 63,960 4,000
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 63,960 63,960
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 63,960 63,960
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 4,000 4,000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,000 4,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 48,920 787 48,133
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 48,920 787 48,133
5. 2.2.2 3.2 APOYO ESCOLAR 20,000 20,000
5. 2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES 20,000 20,000
5. 2.2.2 3.3 ASISTENCIA MEDICA 2,000 2,000
5. 2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 2,000 2,000
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 18,920 787 18,133
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Fecha : 30/11/2013
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RECURSOS
ORDINARIOS
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COMPENSACION
MUNICIPAL
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IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 787 18,133 18,920
5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 8,000 8,000
5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 8,000 8,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 916,515 54,556 149,417 712,542
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 163,496 27,580 135,916
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 19,827 6,875 12,952
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 19,827 6,875 12,952
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,875 18,267 11,392
5. 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1,560 1,560
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 12,940 7,750 5,190
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
12,940 7,750 5,190
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,750 12,940 5,190
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 43,706 5,000 38,706
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 43,706 5,000 38,706
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 39,206 34,206
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,500 4,500
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 33,713 1,500 32,213
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 19,809 19,809
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,809 19,809
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 13,904 1,500 12,404
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,500 13,904 12,404
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,160 4,160
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,160 4,160
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 4,160 4,160
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 1,955 1,955
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 1,955 1,955
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,955 1,955
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,479 29,479
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,479 29,479
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 24,239 24,239
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 5,240 5,240
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 17,716 4,500 13,216
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 17,716 4,500 13,216
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5,716 5,716
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
7,500 7,500
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,000 2,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 2,500 2,500
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 753,019 54,556 121,837 576,626
5. 2.3.2 1 VIAJES 37,009 0 37,009
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 37,009 0 37,009
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0 18,980 18,980
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 18,029 18,029
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 89,163 89,163
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 54,232 54,232
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 51,068 51,068
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,164 3,164
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 14,483 14,483
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 6,155 6,155
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,369 2,369
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5,959 5,959
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
2,448 2,448
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,448 2,448
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
18,000 18,000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12,376 12,376
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 5,624 5,624
5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 34,768 12,000 22,768
5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 34,768 12,000 22,768
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 12,000 24,200 12,200
5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,568 10,568
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
41,213 19,767 21,446
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
41,213 19,767 21,446
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,500 2,500
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 14,202 14,202
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,000 1,000
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19,767 23,511 3,744
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,089 1,470 1,619
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 270 270
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 120 120
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 150 150
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 2,383 1,470 913
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 1,470 2,333 863
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 50 50
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 436 436
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 436 436
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 251,620 12,000 88,600 151,020
5. 2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
7,000 7,000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS 5,000 5,000
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2,000 2,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
4,000 4,000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 4,000 4,000
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 9,396 9,396
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 9,396 9,396
5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 2,500 2,500
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 2,500 2,500
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 48,000 33,600 14,400
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 3,000 17,400 14,400
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 30,600 30,600
5. 2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 12,480 12,480
5. 2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE 12,480 12,480
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 40,896 40,896
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 40,896 40,896
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 127,348 5,000 55,000 67,348
5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y
OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
6,062 6,062
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,000 55,000 121,286 61,286
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 296,157 42,556 253,601
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 296,157 42,556 253,601
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 39,100 272,100 233,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,456 24,057 20,601
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,000 24,000
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,000 24,000
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 24,000 24,000
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 24,000 24,000
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24,000 24,000
5. 2.5 OTROS GASTOS 27,912 5,000 14,912 8,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 15,000 12,000 3,000
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RECURSOS
ORDINARIOS
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FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 15,000 12,000 3,000
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 15,000 12,000 3,000
5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 5,000 5,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 7,000 10,000 3,000
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
2,912 2,912
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 2,912 2,912
5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,912 2,912
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,912 2,912
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
10,000 5,000 5,000
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 10,000 5,000 5,000
5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 10,000 5,000 5,000
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 5,000 10,000 5,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,703,602 1,549 2,697,053 0 5,000
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,548,602 1,549 2,547,053
6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 121,350 121,350
6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 121,350 121,350
6. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
57,559 57,559
6. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
63,791 63,791
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 2,427,252 1,549 2,425,703
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1,662,012 1,549 1,660,463
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
466,950 468,499 1,549
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
848,769 848,769
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
344,744 344,744
6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 116,000 116,000
6. 2.6.2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
56,387 56,387
6. 2.6.2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
59,613 59,613
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 528,240 528,240
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
307,779 307,779
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
220,461 220,461
6. 2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 78,000 78,000
6. 2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
37,425 37,425
6. 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
40,575 40,575
6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 43,000 43,000
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
19,960 19,960
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
23,040 23,040
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 5,000 5,000
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,000 5,000
6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 5,000 5,000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 5,000 5,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000 150,000 0
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000 150,000 0
6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 120,000 120,000 0
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 120,000 0 120,000
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000 30,000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 30,000 30,000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 233,010 233,010
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 233,010 233,010
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 233,010 233,010
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 233,010 233,010
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 233,010 233,010
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 233,010 233,010
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 132,741 132,741
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 132,741 132,741
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,741 132,741
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 132,741 132,741
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 132,741 132,741
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 132,741 132,741
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
2,833 2,833
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,833 2,833
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,833 2,833
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 2,833 2,833
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 2,833 2,833
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 2,833 2,833
6,360,289 368,584 1,549 4,495,089 769,525 725,542
T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 9,064,304 231,119 457,915 5,001 9,758,339
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 965,577 965,577
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 902,109 902,109
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 639,507 639,507
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 639,507 639,507
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 46,800 46,800
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 213,188 213,188
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
379,519 379,519
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 59,073 59,073
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 59,073 59,073
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 59,073 59,073
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 105,249 105,249
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 54,446 54,446
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 35,646 35,646
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 18,800 18,800
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 50,803 50,803
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 7,296 7,296
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 9,600 9,600
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 33,907 33,907
5. 2.1.1 10 DIETAS 98,280 98,280
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 98,280 98,280
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 98,280 98,280
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 63,468 63,468
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 63,468 63,468
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 63,468 63,468
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 63,468 63,468
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 63,057 63,057
Pgina :
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
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00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2.1 PENSIONES 43,057 43,057
5. 2.2.1 1 PENSIONES 43,057 43,057
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 38,841 38,841
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 38,841 38,841
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 4,216 4,216
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 4,000 4,000
5. 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS 216 216
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 20,000 20,000
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 20,000 20,000
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 20,000 20,000
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 20,000 20,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,914,621 231,119 2,400,587 282,915
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 392,000 18,000 490,000 80,000
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18,000 6,000 12,000
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 18,000 6,000 12,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,000 12,000 18,000
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 114,000 96,000 18,000
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 114,000 96,000 18,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 84,000 12,000 96,000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 12,000 6,000 18,000
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 116,000 6,000 98,000 12,000
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 96,000 6,000 78,000 12,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,000 78,000 12,000 96,000
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 20,000 20,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 20,000 20,000
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 17,500 17,500
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,000 15,000
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 8.1 1 VACUNAS 1,000 1,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 14,000 14,000
5. 2.3.1 8.2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE
2,500 2,500
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE
LABORATORIO
2,500 2,500
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 6,000 6,000
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA 6,000 6,000
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 6,000 6,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000 120,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000 120,000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 60,000 60,000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 60,000 60,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 98,500 12,000 66,000 20,500
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 98,500 12,000 66,000 20,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 12,000 66,000 20,500 98,500
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,008,587 213,119 2,424,621 202,915
5. 2.3.2 1 VIAJES 134,100 12,000 93,600 28,500
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 134,100 12,000 93,600 28,500
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6,000 63,600 19,500 89,100
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000 30,000 9,000 45,000
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 150,000 6,000 138,000 6,000
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 72,000 72,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 72,000 72,000
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 36,000 36,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 6,000 6,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 24,000 24,000
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 6,000 6,000
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
3,000 3,000
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
39,000 6,000 27,000 6,000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 6,000 24,000 6,000 36,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 3,000 3,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 6,000 6,000
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 6,000 6,000
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000 6,000
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 46,800 2,400 42,000 2,400
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 40,800 2,400 36,000 2,400
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 1,200 6,000 1,200 8,400
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 1,200 30,000 1,200 32,400
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 6,000 6,000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 6,000 6,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,046,373 192,719 1,687,639 166,015
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
120,000 120,000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 120,000 120,000
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 1,289,718 36,000 1,235,718 18,000
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 36,000 1,145,718 12,000 1,193,718
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 90,000 6,000 96,000
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 42,000 6,000 24,000 12,000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 6,000 24,000 12,000 42,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 594,655 150,719 307,921 136,015
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 150,719 307,921 136,015 594,655
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 41,348 41,348
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 41,348 41,348
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Fecha : 30/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 38,000 38,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,348 3,348
5. 2.5 OTROS GASTOS 271,500 196,500 75,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 126,500 201,500 75,000
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 201,500 126,500 75,000
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 201,500 126,500 75,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 126,500 75,000 201,500
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
70,000 70,000
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 70,000 70,000
5. 2.5.4 1.3 MULTAS 70,000 70,000
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 70,000 70,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,653,788 4,548,787 100,000 5,001
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,425,597 4,530,598 100,000 5,001
6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 3,644,551 3,544,551 100,000
6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 277,751 277,751
6. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
155,451 155,451
6. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
122,300 122,300
6. 2.6.2 2.3 INSTALACIONES MEDICAS 116,652 116,652
6. 2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
69,992 69,992
6. 2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
46,660 46,660
6. 2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 3,250,148 3,150,148 100,000
6. 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
2,110,080 60,000 2,170,080
6. 2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
1,040,068 40,000 1,080,068
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 886,047 881,046 0 5,001
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 286,788 281,787 0 5,001
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
142,263 0 145,263 3,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
139,524 0 141,525 2,001
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 556,761 556,761
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
20,000 20,000
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
322,056 322,056
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
214,705 214,705
6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 42,498 42,498
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
25,499 25,499
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
16,999 16,999
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 47,690 47,690
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 47,690 47,690
6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 27,690 27,690
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 8,490 8,490
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 19,200 19,200
6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES
20,000 20,000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,000 20,000
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 14,000 14,000
6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 14,000 14,000
6. 2.6.6 1.99 OTROS 14,000 14,000
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 14,000 14,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 61,500 61,500
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 61,500 61,500
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 56,000 56,000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 56,000 56,000
6. 2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,500 5,500
6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,500 5,500
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 889,796 889,796
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 621,586 621,586
7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 621,586 621,586
7. 2.8.1 2.3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 621,586 621,586
7. 2.8.1 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 621,586 621,586
7. 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 268,210 268,210
7. 2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA 268,210 268,210
7. 2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS 268,210 268,210
7. 2.8.2 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 268,210 268,210
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 468,871 468,871
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 468,871 468,871
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 468,871 468,871
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 468,871 468,871
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 468,871 468,871
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 468,871 468,871
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 270,184 270,184
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 270,184 270,184
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,184 270,184
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 270,184 270,184
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 270,184 270,184
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 270,184 270,184
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
2,124 2,124
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,124 2,124
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,124 2,124
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 2,124 2,124
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 2,124 2,124
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 2,124 2,124
10,499,518 231,119 9,064,304 741,179 457,915 5,001
T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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A NIVEL DISTRITAL
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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A NIVEL DISTRITAL
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 1,567,823 25,000 88,305 401 1,681,529
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 392,875 373,875 19,000
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 366,886 347,886 19,000
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 204,473 204,473
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 204,473 204,473
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 28,080 28,080
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 176,393 176,393
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 77,293 77,293
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 77,293 77,293
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 77,293 77,293
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 43,000 24,000 19,000
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 43,000 24,000 19,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 14,400 25,800 11,400
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9,600 17,200 7,600
5. 2.1.1 10 DIETAS 42,120 42,120
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 42,120 42,120
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42,120 42,120
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25,989 25,989
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 25,989 25,989
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 25,989 25,989
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 25,989 25,989
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 640,525 401 547,819 25,000 67,305
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 165,108 136,608 6,000 22,500
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,507 4,007 1,000 1,500
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,507 4,007 1,000 1,500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,007 1,000 6,507 1,500
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 69,001 65,001 4,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 69,001 65,001 4,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 60,001 64,001 4,000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,000 5,000
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 49,600 39,600 5,000 5,000
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 28,000 24,000 2,500 1,500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 24,000 2,500 28,000 1,500
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 21,600 15,600 2,500 3,500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 15,600 2,500 21,600 3,500
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,500 13,500 2,000
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,500 13,500 2,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 10,000 12,000 2,000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 3,500 3,500
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
4,500 4,500
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
4,500 4,500
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 4,500 4,500
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,500 6,500 8,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,500 6,500 8,000
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 6,500 14,500 8,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 5,500 3,500 2,000
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 5,500 3,500 2,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3,500 5,500 2,000
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 475,417 401 411,211 19,000 44,805
5. 2.3.2 1 VIAJES 17,123 10,623 3,000 3,500
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 17,123 10,623 3,000 3,500
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 1,000 6,000
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,623 2,000 11,123 3,500
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 56,377 54,877 1,500
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 21,377 21,377
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10,600 10,600
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 10,777 10,777
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 13,500 12,000 1,500
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 9,600 11,100 1,500
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 2,400 2,400
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
1,500 1,500
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,500 1,500
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
20,000 20,000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12,000 12,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 8,000 8,000
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 597 597
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 597 597
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 597 597
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 167,343 401 111,734 16,000 39,208
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
44,400 44,400
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 44,400 44,400
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 122,943 401 67,334 16,000 39,208
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 67,334 16,000 122,943 401 39,208
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 233,977 233,977
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 233,977 233,977
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 215,401 215,401
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,576 18,576
5. 2.5 OTROS GASTOS 21,000 19,000 2,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 11,000 9,000 2,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 11,000 9,000 2,000
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 11,000 9,000 2,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 9,000 11,000 2,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
10,000 10,000
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 10,000 10,000
5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 10,000 10,000
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,000 10,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 385,441 385,441
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 138,000 138,000
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 138,000 138,000
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 138,000 138,000
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 138,000 138,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 247,441 247,441
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 247,441 247,441
6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 247,441 247,441
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 247,441 247,441
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 241,688 241,688
7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 235,324 235,324
7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 235,324 235,324
7. 2.8.1 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 235,324 235,324
7. 2.8.1 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL 235,324 235,324
7. 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 6,364 6,364
7. 2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA 6,364 6,364
7. 2.8.2 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 6,364 6,364
7. 2.8.2 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL 6,364 6,364
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 72,204 72,204
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 72,204 72,204
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 72,204 72,204
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 72,204 72,204
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 72,204 72,204
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 72,204 72,204
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 22,719 22,719
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,719 22,719
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,719 22,719
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 22,719 22,719
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 22,719 22,719
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 22,719 22,719
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
708 708
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 708 708
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 708 708
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 708 708
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 708 708
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 708 708
1,777,160 95,631 401 1,567,823 25,000 88,305
T O T A L
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 3,098,945 7,000 60,000 1,261 3,167,206
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 673,830 673,830
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 631,050 631,050
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 495,000 495,000
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 495,000 495,000
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 30,000 30,000
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 24,000 24,000
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
441,000 441,000
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 14,250 14,250
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 14,250 14,250
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 14,250 14,250
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 76,800 76,800
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 38,800 38,800
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 24,000 24,000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 14,800 14,800
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,000 1,000
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,000 1,000
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 37,000 37,000
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 17,000 17,000
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 20,000 20,000
5. 2.1.1 10 DIETAS 45,000 45,000
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 45,000 45,000
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 45,000 45,000
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 42,780 42,780
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 42,780 42,780
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 42,780 42,780
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03 LAMBAYEQUE
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ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 42,780 42,780
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,238,537 1,171,537 7,000 60,000
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 474,300 422,300 7,000 45,000
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 37,800 25,300 2,500 10,000
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 37,800 25,300 2,500 10,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 25,300 2,500 37,800 10,000
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 91,500 70,000 1,500 20,000
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 91,500 70,000 1,500 20,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 50,000 1,000 66,000 15,000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 20,000 500 25,500 5,000
5. 2.3.1 4 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.1 4.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 122,000 109,000 3,000 10,000
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 63,000 50,000 3,000 10,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 50,000 3,000 63,000 10,000
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 24,000 24,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 24,000 24,000
5. 2.3.1 5.99 OTROS 35,000 35,000
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 35,000 35,000
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,000 80,000
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,000 80,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 35,000 35,000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000 15,000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 30,000 30,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 93,000 93,000
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 93,000 93,000
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 30,000 30,000
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 3,000 3,000
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50,000 50,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 10,000 10,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 45,000 40,000 5,000
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 45,000 40,000 5,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 40,000 45,000 5,000
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 764,237 749,237 15,000
5. 2.3.2 1 VIAJES 212,000 197,000 15,000
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 110,000 110,000
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 40,000 40,000
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 15,000 15,000
5. 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS 55,000 55,000
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 102,000 87,000 15,000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 5,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000 5,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 87,000 92,000 5,000
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 52,650 52,650
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 9,050 9,050
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 8,400 8,400
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 650 650
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 9,600 9,600
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 9,600 9,600
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
34,000 34,000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 24,000 24,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 10,000 10,000
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DEPARTAMENTO
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
105,953 105,953
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
105,953 105,953
5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 70,000 70,000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 24,000 24,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 5,000 5,000
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,953 6,953
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2,000 2,000
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 2,000 2,000
5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 271,634 271,634
5. 2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS
80,000 80,000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS 80,000 80,000
5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 20,000 20,000
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 20,000 20,000
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 50,000 50,000
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 50,000 50,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 121,634 121,634
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 121,634 121,634
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 120,000 120,000
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 120,000 120,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 110,000 110,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10,000 10,000
5. 2.5 OTROS GASTOS 14,000 14,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 7,000 7,000
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 7,000 7,000
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 7,000 7,000
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 7,000 7,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
7,000 7,000
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 7,000 7,000
5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 7,000 7,000
5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 7,000 7,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,240,839 1,261 1,239,578
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,240,839 1,261 1,239,578
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,240,839 1,261 1,239,578
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 1,240,839 1,261 1,239,578
6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
159,000 160,261 1,261
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
922,681 922,681
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
157,897 157,897
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 238,567 238,567
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 238,567 238,567
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 238,567 238,567
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 238,567 238,567
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 238,567 238,567
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 238,567 238,567
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 101,771 101,771
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 101,771 101,771
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,771 101,771
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 101,771 101,771
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 101,771 101,771
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 101,771 101,771
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
1,771 1,771
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,771 1,771
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,771 1,771
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,771 1,771
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,771 1,771
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 1,771 1,771
3,509,315 342,109 1,261 3,098,945 7,000 60,000
T O T A L
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 2,188,635 134,177 420,000 909 2,743,721
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 716,867 715,794 1,073
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 637,846 638,919 1,073
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 377,711 377,711
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 377,711 377,711
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31,200 31,200
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
346,511 346,511
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 147,346 147,346
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 147,346 147,346
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 147,346 147,346
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 67,062 65,989 1,073
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 61,107 61,107
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 24,941 24,941
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 18,966 18,966
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 17,200 17,200
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,073 1,073
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,073 1,073
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 4,882 4,882
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1,906 1,906
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 2,976 2,976
5. 2.1.1 10 DIETAS 46,800 46,800
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 46,800 46,800
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 46,800
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 77,948 77,948
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 77,948 77,948
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 77,948 77,948
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 77,948 77,948
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,550 4,550
5. 2.2.1 PENSIONES 4,550 4,550
5. 2.2.1 1 PENSIONES 4,550 4,550
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 4,150 4,150
5. 2.2.1 1.1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990 4,150 4,150
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 400 400
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 400 400
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,010,278 133,014 463,337 413,927
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 76,421 42,940 241,062 121,701
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 21,403 21,403
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 21,403 21,403
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 21,403 21,403
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 104,273 28,986 54,458 20,829
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 104,273 28,986 54,458 20,829
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 27,135 54,458 16,348 97,941
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,851 4,481 6,332
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 31,666 4,720 26,946
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 16,782 3,722 13,060
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,978 1,978
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,722 11,082 14,804
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,307 2,307
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,307 2,307
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,499 1,499
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,499 1,499
5. 2.3.1 5.99 OTROS 11,078 998 10,080
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 998 10,080 11,078
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,529 450 5,667 23,412
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,529 450 5,667 23,412
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 450 5,667 22,322 28,439
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 541 541
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 549 549
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
292 292
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y
VETERINARIO
292 292
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 292 292
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,649 5,484 8,863 5,302
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,649 5,484 8,863 5,302
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,280 3,000 5,280
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 8,863 2,002 10,865
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,204 300 3,504
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 34,250 3,300 7,433 23,517
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 34,250 3,300 7,433 23,517
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 2,591 2,591
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
300 300
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3,000 7,433 20,926 31,359
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 386,916 90,074 769,216 292,226
5. 2.3.2 1 VIAJES 31,267 2,157 29,110
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 31,267 2,157 29,110
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 457 13,071 13,528
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,700 9,418 11,118
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 6,621 6,621
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 58,828 19,800 517 38,511
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 16,029 7,520 8,509
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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PARA EL AO FISCAL 2014
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PROVINCIA
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 4,800 7,311 12,111
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,720 1,198 3,918
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 23,597 9,280 517 13,800
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,800 4,800 9,600
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 4,200 517 4,800 9,517
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 280 4,200 4,480
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
1,943 1,943
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,943 1,943
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
17,259 3,000 14,259
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 9,422 9,422
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,934 1,934
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 3,000 2,903 5,903
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
16,525 3,647 495 12,383
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
16,525 3,647 495 12,383
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1,372 495 8,000 9,867
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,275 4,019 6,294
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 364 364
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2,222 2,222
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2,222 2,222
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,222 2,222
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4,480 480 4,000
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 2,000 2,000
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 480 480
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 480 480
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 2,000 2,000
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248) DISTRITO
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,000 2,000
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 498,115 63,990 228,125 206,000
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
50,000 50,000
5. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION 50,000 50,000
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 4,000 4,000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 2,285 285 2,000
5. 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 285 285
5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 441,830 63,705 178,125 200,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 63,705 178,125 200,000 441,830
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 157,779 157,779
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 157,779 157,779
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 145,618 145,618
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,161 12,161
5. 2.5 OTROS GASTOS 76,163 1,163 70,000 5,000
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
1,163 6,163 5,000
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 1,163 1,163
5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,163 1,163
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,163 1,163
5. 2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL 5,000 5,000
5. 2.5.4 3.1 IMPUESTOS 5,000 5,000
5. 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS 5,000 5,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES
70,000 70,000
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 70,000 70,000
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PROVINCIA
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 70,000 70,000
5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 70,000 70,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 935,863 934,954 909
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 875,454 876,363 909
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 876,363 875,454 909
6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 876,363 875,454 909
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
875,454 876,363 909
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 59,500 59,500
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 59,500 59,500
6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES
20,808 20,808
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,808 20,808
6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 38,692 38,692
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
38,692 38,692
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 135,631 135,631
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 135,631 135,631
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 135,631 135,631
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 135,631 135,631
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 135,631 135,631
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 135,631 135,631
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 38,238 38,238
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 38,238 38,238
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,238 38,238
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 38,238 38,238
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 38,238 38,238
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 38,238 38,238
2,917,590 134,177 2,188,635 173,869 420,000 909
T O T A L
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
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14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL 4,208,488 151,675 1,398,323 1,756 5,760,242
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 784,792 783,376 1,416
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 658,875 660,291 1,416
5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 340,936 339,520 1,416
5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 337,186 335,770 1,416
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 39,970 39,970
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 177,516 1,416 178,932
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
118,284 118,284
5. 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3,750 3,750
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 3,750 3,750
5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 168,898 168,898 0
5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 97,138 97,138 0
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 97,138 0 97,138
5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 71,760 71,760 0
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 71,760 0 71,760
5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 91,957 91,957
5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 44,940 44,940
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 28,140 28,140
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 16,800 16,800
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 28,808 28,808
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 28,808 28,808
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 18,209 18,209
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 4,550 4,550
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 13,659 13,659
5. 2.1.1 10 DIETAS 58,500 58,500
5. 2.1.1 10.1 DIETAS 58,500 58,500
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 58,500 58,500
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 124,501 124,501
5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 124,501 124,501
5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 124,501 124,501
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 113,128 113,128
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 11,373 11,373
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 32,317 28,890 3,427
5. 2.2.1 PENSIONES 26,296 26,296
5. 2.2.1 1 PENSIONES 26,296 26,296
5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 24,296 24,296
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 24,296 24,296
5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 2,000 2,000
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 2,000 2,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 2,594 6,021 3,427
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 6,021 2,594 3,427
5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 4,635 2,594 2,041
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 2,594 2,041 4,635
5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1,386 1,386
5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1,386 1,386
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,035,643 148,219 1,514,705 1,372,719 0
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 373,161 51,341 970,728 546,226 0
5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13,772 4,540 9,232
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13,772 4,540 9,232
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,540 9,232 13,772
5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 6,930 6,930
5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y
MATERIALES TEXTILES
6,930 6,930
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,780 3,780
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3,150 3,150
5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 354,559 29,330 66,522 258,707
5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 354,559 29,330 66,522 258,707
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24,807 35,526 236,014 296,347
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 4,523 30,996 22,693 58,212
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 138,406 7,169 94,133 37,104 0
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 46,418 7,169 19,497 19,752 0
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,057 9,202 9,989 23,248 0
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,112 10,295 9,763 23,170 0
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 10,351 2,436 7,915
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,436 7,915 10,351
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 81,637 72,200 9,437
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 72,200 9,437 81,637
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 145,333 9,341 84,536 51,456
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 145,333 9,341 84,536 51,456
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 9,341 84,536 51,456 145,333
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,334 6,980 1,354
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,334 6,980 1,354
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,308 6,308
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 672 1,354 2,026
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 303,394 5,501 116,450 181,443
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 303,394 5,501 116,450 181,443
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1,362 1,362
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
4,800 4,800
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,802 1,802
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5,501 116,450 173,479 295,430
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RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,141,544 96,878 2,064,915 826,493 0
5. 2.3.2 1 VIAJES 96,492 4,360 66,064 26,068 0
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 96,492 4,360 66,064 26,068 0
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 592 5,800 4,015 10,407
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,588 16,359 10,328 28,275
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 2,180 43,905 11,725 57,810 0
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 467,840 3,919 44,826 419,095 0
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 400,981 10,070 390,911
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 10,070 388,231 398,301
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,680 2,680
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 24,481 15,618 8,863
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3,761 3,415 7,176
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8,165 3,900 12,065
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 3,692 1,548 5,240
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS
AFINES
2,241 2,241
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,241 2,241
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN
INSTITUCIONAL
40,137 3,919 19,138 17,080 0
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 605 720 4,725 6,050 0
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 3,314 18,418 12,355 34,087 0
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
87,288 6,384 32,687 48,217
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y
REPARACIONES
87,288 6,384 32,687 48,217
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 5,376 27,762 40,993 74,131
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,008 3,125 4,843 8,976
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,800 2,381 4,181
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 86,877 35,595 51,282
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 86,877 35,595 51,282
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
86 de 89
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 35,595 51,282 86,877
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4,903 2,112 2,791
5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 441 441
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 441 441
5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 4,462 2,112 2,350
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,230 2,230
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 2,112 120 2,232
5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 1,110,607 82,215 772,896 255,496 0
5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES
DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES
314,604 4,200 310,404
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 68,804 68,804
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 4,200 241,600 245,800
5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 4,126 4,126
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 4,126 4,126
5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 33,402 3,402 30,000
5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 3,402 30,000 33,402
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 758,475 74,613 462,492 221,370 0
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 74,613 462,492 221,370 758,475 0
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210,908 187,364 23,544
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210,908 187,364 23,544
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 172,982 21,600 194,582
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 14,382 1,944 16,326
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,800 4,800
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,800 4,800
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 4,800 4,800
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 4,800 4,800
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4,800 4,800
5. 2.5 OTROS GASTOS 219,294 3,456 195,077 20,761
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 144,871 147,496 2,625
5. 2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
147,496 144,871 2,625
5. 2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,496 144,871 2,625
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 144,871 2,625 147,496
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 16,100 2,700 34,416 15,616
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 34,416 2,700 16,100 15,616
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 34,416 2,700 16,100 15,616
5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 1,200 5,600 7,200 14,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 1,500 10,500 8,416 20,416
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS
GUBERNAMENTALES
34,106 756 37,382 2,520
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 37,382 756 34,106 2,520
5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 756 756
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 756 756
5. 2.5.4 1.3 MULTAS 36,626 34,106 2,520
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 34,106 2,520 36,626
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,683,396 1,681,640 1,756
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,561,640 1,563,396 1,756
6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,563,396 1,561,640 1,756
6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 710,000 710,000
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 500,000 500,000
6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
40,000 40,000
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
140,000 140,000
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
30,000 30,000
6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 97,500 97,500
6. 2.6.2 3.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL
25,000 25,000
6. 2.6.2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
47,000 47,000
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Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
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PROVINCIA
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03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
6. 2.6.2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
25,500 25,500
6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 755,896 754,140 1,756
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 115,000 115,000 0
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES
631,140 631,140
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS
8,000 9,756 1,756
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120,000 120,000
6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120,000 120,000
6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 45,000 45,000
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 45,000 45,000
6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 75,000 75,000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 75,000 75,000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 217,097 217,097
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 217,097 217,097
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 217,097 217,097
5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 217,097 217,097
5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 217,097 217,097
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 217,097 217,097
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 46,977 46,977
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 46,977 46,977
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46,977 46,977
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 46,977 46,977
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 46,977 46,977
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 46,977 46,977
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL
PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
2,833 2,833
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,833 2,833
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,833 2,833
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 2,833 2,833
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Fecha : 30/11/2013
Hora : 11:56:50
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
19
RECURSOS POR
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
TOTAL
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 2,833 2,833
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 2,833 2,833
6,027,149 151,675 4,208,488 266,907 1,398,323 1,756
T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:45:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
1 de 10
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
1,718,206 8,252,011 3,655 6,221,179 92,039 216,932 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3.999999 SIN PRODUCTO 1,718,206 6,221,179 92,039 216,932 3,655 8,252,011
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 91,039 50,088 141,127
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 141,127 91,039 50,088
007 RECAUDACION 141,127 91,039 50,088
0013 RECAUDACION 141,127 91,039 50,088
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA
TRIBUTARIA
91,039 50,088 141,127 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 91,039 50,088 141,127
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 960
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960 960
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,640 7,640
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,160 2,160
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 2,640
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 960
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
600 600
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 19,459 19,459
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 11,900 11,900
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 240 240
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 240
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,200 1,200
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1,440 1,440
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 720
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 39,320 42,320 3,000
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:45:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
2 de 10
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 43,200 43,200
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,888 3,888
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 15,000 46,400 61,400
23 PROTECCION SOCIAL 61,400 15,000 46,400
051 ASISTENCIA SOCIAL 61,400 15,000 46,400
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 15,000 61,400 46,400
0029972 ATENDER AL ADULTO MAYOR 15,000 46,400 61,400 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 15,000 46,400 61,400
5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15,400 15,400
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,000 31,000
5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104 573,104
23 PROTECCION SOCIAL 573,104 573,104
051 ASISTENCIA SOCIAL 573,104 573,104
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 573,104 573,104
0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN
APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
573,104 573,104 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 573,104 573,104
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580 36,580
23 PROTECCION SOCIAL 36,580 36,580
051 ASISTENCIA SOCIAL 36,580 36,580
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 36,580 36,580
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y
AL DISCAPACITADO
36,580 36,580 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 36,580 36,580
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,180 14,180
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:45:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
3 de 10
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 22,400 22,400
5.000470 APOYO COMUNAL 152,762 50,600 203,362
23 PROTECCION SOCIAL 203,362 152,762 50,600
051 ASISTENCIA SOCIAL 203,362 152,762 50,600
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 203,362 152,762 50,600
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 152,762 152,762 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 152,762 152,762
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,556 89,556
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 50,206 50,206
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,000 13,000
0034488 APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS 50,600 50,600 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 50,600 50,600
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 50,600 50,600
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833
20 SALUD 21,833 21,833
044 SALUD INDIVIDUAL 21,833 21,833
0096 ATENCION MEDICA BASICA 21,833 21,833
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 21,833 21,833
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 18,833 18,833
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 3,000
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550 21,550
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21,550 21,550
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 21,550 21,550
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 21,550 21,550
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL
ESTADO CIVIL
21,550 21,550 140301 LAMBAYEQUE
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Fecha : 28/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5 GASTOS CORRIENTES 21,550 21,550
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,550 7,550
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,000 14,000
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268
17 AMBIENTE 63,268 63,268
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y
REMEDIACION AMBIENTAL
63,268 63,268
0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION,
PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
63,268 63,268 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 63,268 63,268
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,012 7,012
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 46,256 46,256
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 10,000
5.000619 CONTROL SANITARIO 6,000 6,000
20 SALUD 6,000 6,000
043 SALUD COLECTIVA 6,000 6,000
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 6,000 6,000
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION,
SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO
6,000 6,000 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 6,000 6,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6,000 6,000
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800 35,800
23 PROTECCION SOCIAL 35,800 35,800
051 ASISTENCIA SOCIAL 35,800 35,800
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 35,800 35,800
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL
NIO Y AL ADOLESCENTE
35,800 35,800 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 35,800 35,800
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,115 16,115
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,685 19,685
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22,325 22,325
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22,325 22,325
006 GESTION 22,325 22,325
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 22,325 22,325
0091097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL
22,325 22,325 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 22,325 22,325
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 22,325 22,325
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 16,850 1,000 19,969 37,819
17 AMBIENTE 37,819 16,850 1,000 19,969
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 37,819 16,850 1,000 19,969
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO
PUBLICO
37,819 16,850 1,000 19,969
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS
VERDES
16,850 1,000 19,969 37,819 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 16,850 1,000 19,969 37,819
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,295 16,295
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,500 14,500
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2,350 2,350
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850 336,850
24 PREVISION SOCIAL 336,850 336,850
052 PREVISION SOCIAL 336,850 336,850
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 336,850 336,850
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A
CESANTES Y JUBILADOS
336,850 336,850 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 336,850 336,850
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14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 300,850 300,850
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 24,000 24,000
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 12,000
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700
23 PROTECCION SOCIAL 474,700 474,700
051 ASISTENCIA SOCIAL 474,700 474,700
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 474,700 474,700
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 474,700 474,700 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 474,700 474,700
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 474,700 474,700
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 113,285 198,467
23 PROTECCION SOCIAL 198,467 85,182 113,285
051 ASISTENCIA SOCIAL 198,467 85,182 113,285
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 85,182 198,467 113,285
0008827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A
HOGARES Y ALBERGUES
85,182 113,285 198,467 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 85,182 113,285 198,467
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 85,182 85,182
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1,960 1,960
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 2,000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 1,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 9,000 9,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,345 20,345
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 72,000 72,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,480 6,480
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100 15,100
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
08 COMERCIO 15,100 15,100
021 COMERCIO 15,100 15,100
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 15,100 15,100
0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEA
EMPRESA (MYPE)
15,100 15,100 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 15,100 15,100
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,335 7,335
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,765 7,765
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500 20,500
09 TURISMO 20,500 20,500
022 TURISMO 20,500 20,500
0045 PROMOCION DEL TURISMO 20,500 20,500
0001267 PROMOCION TURISTICA 20,500 20,500 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 20,500 20,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8,150 8,150
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,350 12,350
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
48,670 48,670
21 CULTURA Y DEPORTE 48,670 48,670
045 CULTURA 48,670 48,670
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 48,670 48,670
0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
48,670 48,670 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 48,670 48,670
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 11,989 11,989
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,681 36,681
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230 33,230
14 INDUSTRIA 33,230 33,230
031 INDUSTRIA 33,230 33,230
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA 33,230 33,230
0094523 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA ZONA RURAL
33,230 33,230 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 33,230 33,230
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,130 14,130
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,100 19,100
5.001122 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367
23 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367
051 ASISTENCIA SOCIAL 212,367 212,367
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 212,367 212,367
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL
ADOLESCENTE
212,367 212,367 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 212,367 212,367
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 9,500 9,500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 800
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,000 7,000
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 3,500 3,500
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA 2,000 2,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 1,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 500 500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,500 7,500
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500 3,500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000 3,000
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(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,800 1,800
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,000 7,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,943 2,943
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 93,600 93,600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,424 8,424
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INVERSION
3,655 5,175,894 5,179,549
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,179,549 3,655 5,175,894
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 5,179,549 3,655 5,175,894
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 5,179,549 3,655 5,175,894
0094473 PROYECTOS INSTITUCIONALES 5,175,894 3,655 5,179,549 140301 LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 5,175,894 3,655 5,179,549
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 5,175,894 5,179,549 3,655
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557 150,557
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 150,557 150,557
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 150,557 150,557
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 150,557 150,557
0115465 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A
CENTROS POBLADOS
150,557 150,557 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 150,557 150,557
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 150,557 150,557
5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499 8,499
23 PROTECCION SOCIAL 8,499 8,499
051 ASISTENCIA SOCIAL 8,499 8,499
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 8,499 8,499
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:45:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
10 de 10
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
0000371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -
PANTBC
8,499 8,499 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 8,499 8,499
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,734 7,734
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765
5.001834 ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354 349,354
23 PROTECCION SOCIAL 349,354 349,354
051 ASISTENCIA SOCIAL 349,354 349,354
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,354 349,354
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL
ADOLESCENTE
349,354 349,354 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 349,354 349,354
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 9,509 9,509
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
132,000 132,000
5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 11,000 11,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 12,617 12,617
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 1,600
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,171 9,171
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,600 12,600
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 148,236 148,236
8,252,011 1,718,206 3,655 6,221,179 92,039 216,932 T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:44:51
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
ACCIONES CENTRALES
16,627,226 1,682,836 13,706,656 1,237,734 9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO 13,706,656 1,237,734 1,682,836 16,627,226
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167 55,167
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 55,167 55,167
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 55,167 55,167
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 55,167 55,167
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE
LA GESTION
55,167 55,167 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 55,167 55,167
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
1,567 1,567
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,800 7,800
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,800 45,800
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620 334,620
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 334,620 334,620
006 GESTION 334,620 334,620
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 334,620 334,620
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 334,620 334,620 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 334,620 334,620
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620 334,620
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,112,938 554,422 988,006 2,655,366
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,655,366 1,112,938 554,422 988,006
006 GESTION 2,655,366 1,112,938 554,422 988,006
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2,655,366 1,112,938 554,422 988,006
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
554,422 988,006 1,112,938 2,655,366 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 304,422 988,006 1,112,938 2,405,366
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,120 16,120
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 84,000 84,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5,483 5,483
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 409,515 296,718 112,797
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420 420
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,960 3,960
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,493 22,096 6,603
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,945 227,774 162,838 62,991
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 74,642 10,355 64,287
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,640 5,640
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,596 2,596
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,100 2,100
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,565 2,145 420
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,802 4,802
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 1,200 1,200
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43,535 6,700 36,835
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
13,767 12,600 1,167
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 109,812 41,968 67,844
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 170,178 155,100 15,078
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 54,783 33,000 21,783
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 160 160
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 65,202 37,701 27,501
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 177 177
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 39,004 17,982 21,022
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 32,145 16,631 15,514
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,521 10,521
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 51,638 23,288 28,350
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 877 877
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2,640 2,640
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 6,000 6,000
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 7,460 7,460
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 5,956 3,156 2,800
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 14,000 14,000
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,500 10,500
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 122,992 93,992
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24,500 24,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 18,200 4,200 14,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 159,344 52,196 107,148
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 270,000 270,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 24,300 24,300
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,871 33,871
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,440 64,440
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,500 120,500
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950
6 GASTOS DE CAPITAL 250,000 250,000
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(En Nuevos Soles)
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 250,000 250,000
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 569,898 12,703,197 249,728 13,522,823
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 13,522,823 569,898 12,703,197 249,728
006 GESTION 13,522,823 569,898 12,703,197 249,728
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823 569,898 12,703,197 249,728
0017250 GERENCIAR LOS RECURSOS
ECONOMICOS Y HUMANOS
12,703,197 249,728 569,898 13,522,823 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 12,703,197 249,728 569,898 13,522,823
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,381 70,381
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 3,096,002 3,096,002
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
705,622 705,622
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,059,795 1,262,652 113,580 89,277
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 50,444 50,444
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 898,962 898,962
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 159,600 159,600
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 462,095 462,095
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 90,659 90,659
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 513,918 513,918
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 853,690 853,690
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 78,000 78,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 616,769 456,318 160,451
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 59,250 59,250
006 GESTION 59,250 59,250
0012 CONTROL INTERNO 59,250 59,250
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PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
5 de 5
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
0000537 CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 59,250 59,250
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
3,250 3,250
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 56,000 56,000
16,627,226 1,682,836 13,706,656 1,237,734 T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:49:20
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
1 de 1
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
GENE.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CG
5 GASTOS CORRIENTES 1,778,875 15,276,660 1,382,185 2,108,005 20,545,725
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,363,792 201,118 12,959,817 89,277 113,580
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,137,968 723,118 414,850
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,105,641 281,535 1,325,403 1,132,457 1,366,246
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 878,637 573,104 305,533
5. 2.5 OTROS GASTOS 1,059,687 271,057 160,451 628,179
6 GASTOS DE CAPITAL 8,225,894 3,655 8,229,549
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,229,549 3,655 8,225,894
28,775,274 1,778,875 3,655 23,502,554 1,382,185 2,108,005 T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:43:07
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
1 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
345,308 5,750 339,558 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 339,558 5,750 345,308
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 5,750 339,558 345,308
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 345,308 5,750 339,558
014 ORDEN INTERNO 345,308 5,750 339,558
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 345,308 5,750 339,558
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
339,558 5,750 345,308 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 339,558 5,750 345,308
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30,000 30,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 6,800 6,800
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 37,200 42,950 5,750
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,118 30,118
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 216,000 216,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 19,440 19,440
95,440 58,400 37,040 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
37,040 58,400 95,440
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 58,400 37,040 95,440
17 AMBIENTE 95,440 58,400 37,040
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 95,440 58,400 37,040
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 95,440 58,400 37,040
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
37,040 58,400 95,440 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 37,040 58,400 95,440
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23,000 23,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 33,600 33,600
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:43:07
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
2 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3,440 3,440
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,400 2,400
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 30,500 30,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500 2,500
697,893 60,669 637,224 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 60,669 637,224 697,893
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS
60,669 60,669
15 TRANSPORTE 60,669 60,669
033 TRANSPORTE TERRESTRE 60,669 60,669
0066 VIAS VECINALES 60,669 60,669
0123480 TRANSFERENCIA IVPP-MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
60,669 60,669 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 60,669 60,669
5.001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS
637,224 637,224
15 TRANSPORTE 637,224 637,224
033 TRANSPORTE TERRESTRE 637,224 637,224
0066 VIAS VECINALES 637,224 637,224
0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES
305,533 305,533 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 305,533 305,533
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 305,533 305,533
0120901 CREACION DE PUENTE VEHICULAR
AA.HH. LOS ANGELES-DISTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE
154,421 154,421 140301 LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 154,421 154,421
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 154,421 154,421
0120548 CONSTRUCCION DE 07 PUENTES DE 177,270 177,270 140301 LAMBAYEQUE
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:43:07
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
3 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
CONCRETO ARMADO EN EL SUB SECTOR DE
RIEGO MUY FINCA DISTRITO DE MOCHUMI,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 177,270 177,270
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 177,270 177,270
196,499 144,087 52,412 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA
SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES
52,412 144,087 196,499
5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
144,087 52,412 196,499
20 SALUD 196,499 144,087 52,412
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 196,499 144,087 52,412
0035 PREVENCION DE DESASTRES 196,499 144,087 52,412
0077936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE
SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
52,412 144,087 196,499 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 52,412 144,087 196,499
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,000 22,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,295 4,295
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24,673 24,673
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,424 8,424
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600 600
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,440 1,440
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5,400 5,400
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
840 840
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 93,167 52,755 40,412
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,360 3,360
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,200 7,200
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 24,500 12,500 12,000
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:43:07
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
4 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
PROGRAMA
FINALIDAD
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
UBIGEO DISTRITO
CG
92,588 92,588 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3.000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA,
RECREATIVA Y DEPORTIVA
92,588 92,588
5.003185 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A
POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
92,588 92,588
21 CULTURA Y DEPORTE 92,588 92,588
046 DEPORTES 92,588 92,588
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 92,588 92,588
0077380 DESARROLLO DE CAMPAAS
FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION
OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
92,588 92,588 140301 LAMBAYEQUE
5 GASTOS CORRIENTES 92,588 92,588
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,688 16,688
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 75,900 75,900
2,468,309 2,468,309 0109 NUESTRAS CIUDADES
3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA 2,468,309 2,468,309
5.004348 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS
PUBLICOS
2,468,309 2,468,309
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,468,309 2,468,309
041 DESARROLLO URBANO 2,468,309 2,468,309
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2,468,309 2,468,309
0107183 PROMOCION DE LAS INVERSIONES
PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS
2,468,309 2,468,309 140301 LAMBAYEQUE
6 GASTOS DE CAPITAL 2,468,309 2,468,309
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 2,468,309 2,468,309
3,896,037 208,237 60,669 3,574,719 52,412 T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
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PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
1 de 4
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CG
5 GASTOS CORRIENTES 1,778,875 15,276,660 1,382,185 2,108,005 20,545,725
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,381 70,381
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 9,509 3,096,002 3,105,511
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
705,622 705,622
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
132,000 132,000
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,059,795 89,277 1,262,652 113,580
5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 50,444 50,444
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 11,000 11,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 12,617 898,962 911,579
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 159,600 161,200
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 462,095 462,095
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 90,659 90,659
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 513,918 513,918
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,020 1,020
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620 334,620
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,171 9,171
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,600 853,690 866,290
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 300,850 300,850
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 24,000 24,000
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 708,118 708,118
5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000
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Hora : 13:46:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
2 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CG
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 78,000 78,000
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 12,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 78,375 77,415
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 162,100 166,395 4,295
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 18,073 18,073
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 112,797 434,188 321,391
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 9,500 9,920 420
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,960 3,960
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 15,493 960 32,480 15,027
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800 1,945 70,631 236,214 162,838
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,000 7,012 66,447 91,414 10,955
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 9,720 7,080
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,596 2,596
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 18,833 22,733 2,100
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 3,500 3,500
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA 2,000 2,000
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 420 4,965 4,545
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,556 94,358 4,802
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 7,560 6,600
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,835 43,535 6,700
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 1,000
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:46:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
3 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CG
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEANZA
4,817 1,767 20,024 13,440
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 61,169 232,009 127,715 603,141 182,248
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 26,978 187,438 158,460
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 21,783 54,783 33,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,500 7,660 160
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500 27,501 68,702 37,701
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,000 177 3,177
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21,022 39,004 17,982
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000 15,754 42,585 23,831
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 10,761 10,521
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 29,550 52,838 23,288
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 2,377 877
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1,440 4,080 2,640
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,800 1,800
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,000 7,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,943 2,943
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 5,000 3,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 15,000 15,000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 1,200 600
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 8,180 7,460
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2,800 5,956 3,156
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 14,000 14,000
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,500 10,500
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 13:46:31
PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AO 2014
(En Nuevos Soles)
4 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO
ESP.
00
RECURSOS
ORDINARIOS
07
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
08
IMPUESTOS
MUNICIPALES
09
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
18
CANON Y
SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
CG
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 93,992 122,992
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24,500 24,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 49,500 14,000 67,700 4,200
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 372,144 159,468 647,808 115,196
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 101,334 288,000 270,000 702,534 43,200
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 9,189 25,920 24,300 63,297 3,888
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 573,104 305,533 878,637
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 150,557 160,451 817,926 506,918
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,871 33,871
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,440 64,440
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,500 120,500
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950
6 GASTOS DE CAPITAL 8,225,894 3,655 8,229,549
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 250,000 250,000
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 7,975,894 7,979,549 3,655
28,775,274 1,778,875 3,655 23,502,554 1,382,185 2,108,005 T O T A L
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:08:26
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL - 2014
PROGRAMACIN DE INGRESOS VS GASTOS DEL AO 2014
(En Nuevos Soles)
1 de 1
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
DEPARTAMENTO
PROVINCIA :
DISTRITO :
14
03
01
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
DESCRIPCION DIFERENCIA (c=a-b) FUENTE Y RUBRO INGRESOS (a) GASTOS (b)
1 1,778,875 RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS ORDINARIOS 00 1,778,875
2 2,108,005 2,108,005 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 2,108,005 2,108,005
5 23,502,554 23,502,554 RECURSOS DETERMINADOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 07 23,502,554 23,502,554
5 1,382,185 1,382,185 RECURSOS DETERMINADOS
IMPUESTOS MUNICIPALES 08 1,382,185 1,382,185
5 3,655 3,655 RECURSOS DETERMINADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
18 3,655 3,655
TOTAL 26,996,399 28,775,274
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:15:35
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO
1 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DISTRITO:
Categoria
Presupuestal
Programa
Presupuestal
Producto/Proyecto
Actividad
Fte/Rb Cat. Gto. Genrica
Monto Presupuesto Ao
2014
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
14 LAMBAYEQUE
01
03
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 3,896,037
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR 345,308
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5,750
5 GASTOS CORRIENTES 5,750
3 BIENES Y SERVICIOS 5,750
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
339,558
5 GASTOS CORRIENTES 339,558
3 BIENES Y SERVICIOS 339,558
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 95,440
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 95,440
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
58,400
5 GASTOS CORRIENTES 58,400
3 BIENES Y SERVICIOS 58,400
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
37,040
5 GASTOS CORRIENTES 37,040
3 BIENES Y SERVICIOS 37,040
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 697,893
3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 697,893
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
60,669
5 GASTOS CORRIENTES 60,669
3 BIENES Y SERVICIOS 60,669
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
637,224
5 GASTOS CORRIENTES 305,533
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 305,533
6 GASTOS DE CAPITAL 331,691
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 331,691
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 196,499
3000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES 196,499
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
144,087
5 GASTOS CORRIENTES 144,087
3 BIENES Y SERVICIOS 144,087
5-08 RECURSOS DETERMINADOS
52,412
5 GASTOS CORRIENTES 52,412
3 BIENES Y SERVICIOS 52,412
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 92,588
3000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA 92,588
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
92,588
5 GASTOS CORRIENTES 92,588
3 BIENES Y SERVICIOS 92,588
0109 NUESTRAS CIUDADES 2,468,309
3000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA 2,468,309
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
2,468,309
6 GASTOS DE CAPITAL 2,468,309
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 2,468,309
2 ACCIONES CENTRALES 16,627,226
9001 ACCIONES CENTRALES 16,627,226
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
55,167
5 GASTOS CORRIENTES 55,167
3 BIENES Y SERVICIOS 55,167
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
334,620
5 GASTOS CORRIENTES 334,620
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 334,620
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,655,366
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1,112,938
5 GASTOS CORRIENTES 1,112,938
3 BIENES Y SERVICIOS 991,677
5 OTROS GASTOS 121,261
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
554,422
5 GASTOS CORRIENTES 304,422
3 BIENES Y SERVICIOS 183,922
5 OTROS GASTOS 120,500
6 GASTOS DE CAPITAL 250,000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 250,000
5-08 RECURSOS DETERMINADOS
988,006
5 GASTOS CORRIENTES 988,006
3 BIENES Y SERVICIOS 988,006
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
569,898
5 GASTOS CORRIENTES 569,898
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 113,580
5 OTROS GASTOS 456,318
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
12,703,197
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:15:35
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO
2 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DISTRITO:
Categoria
Presupuestal
Programa
Presupuestal
Producto/Proyecto
Actividad
Fte/Rb Cat. Gto. Genrica
Monto Presupuesto Ao
2014
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
14 LAMBAYEQUE
01
03
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
5 GASTOS CORRIENTES 12,703,197
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,625,197
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 78,000
5-08 RECURSOS DETERMINADOS
249,728
5 GASTOS CORRIENTES 249,728
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89,277
5 OTROS GASTOS 160,451
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
59,250
5 GASTOS CORRIENTES 59,250
3 BIENES Y SERVICIOS 59,250
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,252,011
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,252,011
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 141,127
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
50,088
5 GASTOS CORRIENTES 50,088
3 BIENES Y SERVICIOS 50,088
5-08 RECURSOS DETERMINADOS
91,039
5 GASTOS CORRIENTES 91,039
3 BIENES Y SERVICIOS 91,039
5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
15,000
5 GASTOS CORRIENTES 15,000
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 15,000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
46,400
5 GASTOS CORRIENTES 46,400
3 BIENES Y SERVICIOS 46,400
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
573,104
5 GASTOS CORRIENTES 573,104
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 573,104
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
36,580
5 GASTOS CORRIENTES 36,580
3 BIENES Y SERVICIOS 36,580
5000470 APOYO COMUNAL 203,362
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
50,600
5 GASTOS CORRIENTES 50,600
5 OTROS GASTOS 50,600
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
152,762
5 GASTOS CORRIENTES 152,762
3 BIENES Y SERVICIOS 152,762
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
21,833
5 GASTOS CORRIENTES 21,833
3 BIENES Y SERVICIOS 21,833
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
21,550
5 GASTOS CORRIENTES 21,550
3 BIENES Y SERVICIOS 21,550
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
63,268
5 GASTOS CORRIENTES 63,268
3 BIENES Y SERVICIOS 63,268
5000619 CONTROL SANITARIO 6,000
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6,000
5 GASTOS CORRIENTES 6,000
3 BIENES Y SERVICIOS 6,000
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
35,800
5 GASTOS CORRIENTES 35,800
3 BIENES Y SERVICIOS 35,800
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22,325
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
22,325
5 GASTOS CORRIENTES 22,325
3 BIENES Y SERVICIOS 22,325
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37,819
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
19,969
5 GASTOS CORRIENTES 19,969
3 BIENES Y SERVICIOS 19,969
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
16,850
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:15:35
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO
3 de 4
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
DISTRITO:
Categoria
Presupuestal
Programa
Presupuestal
Producto/Proyecto
Actividad
Fte/Rb Cat. Gto. Genrica
Monto Presupuesto Ao
2014
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA:
14 LAMBAYEQUE
01
03
LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
5 GASTOS CORRIENTES 16,850
3 BIENES Y SERVICIOS 16,850
5-08 RECURSOS DETERMINADOS
1,000
5 GASTOS CORRIENTES 1,000
3 BIENES Y SERVICIOS 1,000
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
336,850
5 GASTOS CORRIENTES 336,850
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 336,850
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
474,700
5 GASTOS CORRIENTES 474,700
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 474,700
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 198,467
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
85,182
5 GASTOS CORRIENTES 85,182
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 85,182
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
113,285
5 GASTOS CORRIENTES 113,285
3 BIENES Y SERVICIOS 113,285
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
15,100
5 GASTOS CORRIENTES 15,100
3 BIENES Y SERVICIOS 15,100
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
20,500
5 GASTOS CORRIENTES 20,500
3 BIENES Y SERVICIOS 20,500
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 48,670
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
48,670
5 GASTOS CORRIENTES 48,670
3 BIENES Y SERVICIOS 48,670
5001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
33,230
5 GASTOS CORRIENTES 33,230
3 BIENES Y SERVICIOS 33,230
5001122 PROTECCION SOCIAL 212,367
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
212,367
5 GASTOS CORRIENTES 212,367
3 BIENES Y SERVICIOS 212,367
5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 5,179,549
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
5,175,894
6 GASTOS DE CAPITAL 5,175,894
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 5,175,894
5-18 RECURSOS DETERMINADOS
3,655
6 GASTOS DE CAPITAL 3,655
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 3,655
5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557
5-07 RECURSOS DETERMINADOS
150,557
5 GASTOS CORRIENTES 150,557
5 OTROS GASTOS 150,557
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
8,499
5 GASTOS CORRIENTES 8,499
3 BIENES Y SERVICIOS 8,499
5001834 ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
349,354
5 GASTOS CORRIENTES 349,354
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,118
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 148,236
Total
28,775,274
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:01:19
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROVINCIA :
DISTRITO :
03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) 01
LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversin
Pgina : 1 de 6
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
Categoria
Programa
PPTO
Producto/
Proyecto
Actividad
Accion/Obr
Funcion Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Finalidad Unidad de Medida Ubigeo Distrito
Cantidad
2014
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
01066 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR -
SERENAZGO
520 SECTOR 1.000 140301 LAMBAYEQUE
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
01071 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
215 MUNICIPIO 1.000 140301 LAMBAYEQUE
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
01234 TRANSFERENCIA IVPP-MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
067 KILOMETRO 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
0066 VIAS VECINALES
00389 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
CAMINOS VECINALES
067 KILOMETRO 12.000 140301 LAMBAYEQUE
01205 CONSTRUCCION DE 07 PUENTES DE
CONCRETO ARMADO EN EL SUB
SECTOR DE RIEGO MUY FINCA
DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
067 KILOMETRO 3.000 140301 LAMBAYEQUE
01209 CREACION DE PUENTE VEHICULAR
AA.HH. LOS ANGELES-DISTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
067 KILOMETRO 1.000 140301 LAMBAYEQUE
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES
5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
20 SALUD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:01:19
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROVINCIA :
DISTRITO :
03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) 01
LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversin
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
Categoria
Programa
PPTO
Producto/
Proyecto
Actividad
Accion/Obr
Funcion Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Finalidad Unidad de Medida Ubigeo Distrito
Cantidad
2014
0035 PREVENCION DE DESASTRES
00779 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE
SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES
550 SIMULACRO 6.000 140301 LAMBAYEQUE
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
3.000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
5.003185 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES
21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO
00773 DESARROLLO DE CAMPAAS
FOCALIZADOS ORIENTADAS A
POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS
VULNERABLES
086 PERSONA 75.000 140301 LAMBAYEQUE
0109 NUESTRAS CIUDADES
3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA
5.004348 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
01071 PROMOCION DE LAS INVERSIONES
PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS
PUBLICOS
096 PROYECTO 17.000 140301 LAMBAYEQUE
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
00005 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE
LA GESTION
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
00011 NORMAR Y FISCALIZAR 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
00008 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:01:19
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROVINCIA :
DISTRITO :
03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) 01
LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversin
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
Categoria
Programa
PPTO
Producto/
Proyecto
Actividad
Accion/Obr
Funcion Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Finalidad Unidad de Medida Ubigeo Distrito
Cantidad
2014
006 GESTION
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
00172 GERENCIAR LOS RECURSOS
ECONOMICOS Y HUMANOS
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0012 CONTROL INTERNO
00005 CONTROL Y AUDITORIA 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
007 RECAUDACION
0013 RECAUDACION
00014 FISCALIZACION Y COBRANZA
TRIBUTARIA
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
00299 ATENDER AL ADULTO MAYOR 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
00472 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN
APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
180 TRANSFERENCI 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00002 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y
AL DISCAPACITADO
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000470 APOYO COMUNAL
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00001 APOYO A LA ACCION COMUNAL 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
00344 APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:01:19
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROVINCIA :
DISTRITO :
03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) 01
LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversin
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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Categoria
Programa
PPTO
Producto/
Proyecto
Actividad
Accion/Obr
Funcion Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Finalidad Unidad de Medida Ubigeo Distrito
Cantidad
2014
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MEDICA BASICA
00002 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
00014 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL
ESTADO CIVIL
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
17 AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL
00015 EFECTUAR LA PLANIFICACION,
PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL
DEL MEDIO AMBIENTE
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000619 CONTROL SANITARIO
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO
00015 EFECTUAR LA PROMOCION,
SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO
001 ACCION 3.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00014 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL
NIO Y AL ADOLESCENTE
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
00910 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
17 AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
00015 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS
VERDES
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:01:19
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROVINCIA :
DISTRITO :
03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) 01
LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversin
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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Categoria
Programa
PPTO
Producto/
Proyecto
Actividad
Accion/Obr
Funcion Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Finalidad Unidad de Medida Ubigeo Distrito
Cantidad
2014
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
00011 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A
CESANTES Y JUBILADOS
001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00014 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00088 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A
HOGARES Y ALBERGUES
010 BENEFICIARIO 12,550.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO
08 COMERCIO
021 COMERCIO
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
00389 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEA
EMPRESA (MYPE)
001 ACCION 6.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCION DEL TURISMO
00012 PROMOCION TURISTICA 001 ACCION 6.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
21 CULTURA Y DEPORTE
045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
00389 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
001 ACCION 4.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL
14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA
00945 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA ZONA RURAL
001 ACCION 4.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001122 PROTECCION SOCIAL
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
00002 ASISTENCIA AL NIO Y AL 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:01:19
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROVINCIA :
DISTRITO :
03
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) 01
LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO 14 LAMBAYEQUE
[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversin
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Categoria
Programa
PPTO
Producto/
Proyecto
Actividad
Accion/Obr
Funcion Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Finalidad Unidad de Medida Ubigeo Distrito
Cantidad
2014
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
00944 PROYECTOS INSTITUCIONALES 001 ACCION 1.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
01154 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A
CENTROS POBLADOS
001 ACCION 4.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
00003 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -
PANTBC
010 BENEFICIARIO 660.000 140301 LAMBAYEQUE
5.001834 ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
00002 ASISTENCIA AL NIO Y AL 001 ACCION 12.000 140301 LAMBAYEQUE
------------------------------------------------------------------------
Jefe de la Oficina de Planificacin
y Presupuesto
sello y firma
------------------------------------------------------------------------
Titular de la Entidad
sello y firma
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:09:31
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
1 de 10
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 3,896,037
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
345,308
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 345,308
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 345,308
014 ORDEN INTERNO 345,308
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 345,308
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Finalidad :
Und. Medida : SECTOR Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
345,308
1.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 339,558
30,000 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6,800 5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO
37,200 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
30,118 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
216,000 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
19,440 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,750
5,750 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 95,440
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
95,440
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 95,440
17 AMBIENTE 95,440
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 95,440
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 95,440
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Finalidad :
Und. Medida : MUNICIPIO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
95,440
1.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 37,040
33,600 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
3,440 5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 58,400
23,000 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
2,400 5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
30,500 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2,500 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 697,893
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
697,893
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 60,669
15 TRANSPORTE 60,669
033 TRANSPORTE TERRESTRE 60,669
0066 VIAS VECINALES 60,669
0123480 TRANSFERENCIA IVPP-MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
60,669
12.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 60,669
60,669 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
5.001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 637,224
15 TRANSPORTE 637,224
033 TRANSPORTE TERRESTRE 637,224
0066 VIAS VECINALES 637,224
0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES
Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
305,533
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 305,533
305,533 5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
0120548 CONSTRUCCION DE 07 PUENTES DE CONCRETO ARMADO EN EL SUB SECTOR DE
RIEGO MUY FINCA DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
177,270
3.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 177,270
177,270 6. 2.6.6 1.99 99 OTROS
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:09:31
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
2 de 10
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
0120901 CREACION DE PUENTE VEHICULAR AA.HH. LOS ANGELES-DISTRITO DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
154,421
1.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 154,421
154,421 6. 2.6.6 1.99 99 OTROS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 196,499
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES
196,499
5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 196,499
20 SALUD 196,499
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 196,499
0035 PREVENCION DE DESASTRES 196,499
0077936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES
Finalidad :
Und. Medida : SIMULACRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
196,499
6.000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 52,412
40,412 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
12,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 144,087
22,000 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
4,295 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
24,673 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
8,424 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
600 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
1,440 5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
5,400 5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS
840 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
52,755 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
3,360 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
7,200 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
600 5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
12,500 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 92,588
3.000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
92,588
5.003185 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 92,588
21 CULTURA Y DEPORTE 92,588
046 DEPORTES 92,588
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 92,588
0077380 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO
POR GRUPOS VULNERABLES
Finalidad :
Und. Medida : PERSONA Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
92,588
75.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 92,588
16,688 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
75,900 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0109 NUESTRAS CIUDADES 2,468,309
3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA
2,468,309
5.004348 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS 2,468,309
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,468,309
041 DESARROLLO URBANO 2,468,309
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2,468,309
0107183 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS Finalidad :
Und. Medida : PROYECTO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
2,468,309
17.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,468,309
2,468,309 6. 2.6.6 1.99 99 OTROS
ACCIONES CENTRALES 16,627,226
9001 ACCIONES CENTRALES 16,627,226
3.999999 SIN PRODUCTO
16,627,226
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 55,167
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 55,167
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 55,167
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:09:31
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
3 de 10
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
55,167
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 55,167
1,567 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
7,800 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
45,800 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 334,620
006 GESTION 334,620
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 334,620
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
334,620
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 334,620
334,620 5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,655,366
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,655,366
006 GESTION 2,655,366
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2,655,366
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
2,655,366
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 554,422
84,000 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5,483 5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO
15,493 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1,945 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
6,000 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS
14,000 5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO
(SOAT)
29,000 5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS
28,001 5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
120,500 5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
250,000 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 988,006
112,797 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
62,991 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
64,287 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
420 5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
36,835 5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,167 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
67,844 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
15,078 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
21,783 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
27,501 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
177 5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
21,022 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
15,514 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
28,350 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
2,800 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS
93,992 5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS
14,000 5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES
107,148 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
270,000 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
24,300 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,112,938
16,120 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
296,718 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
420 5. 2.3.1 3.1 2 GASES
3,960 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
Pgina :
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
6,603 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
162,838 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
10,355 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
5,640 5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
2,596 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS
2,000 5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2,100 5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS
2,145 5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
4,802 5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1,200 5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS
6,700 5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
12,600 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
41,968 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
155,100 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
33,000 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
160 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS
37,701 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
17,982 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
16,631 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
10,000 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET
10,521 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23,288 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
877 5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
2,640 5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
3,000 5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7,460 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES
3,156 5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS
10,500 5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS
24,500 5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
4,200 5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES
52,196 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
33,871 5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
64,440 5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS
22,950 5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 13,522,823
006 GESTION 13,522,823
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823
0017250 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
13,522,823
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 12,703,197
70,381 5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
3,096,002 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
PUBLICO)
705,622 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO)
1,059,795 5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
4,664,029 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES
50,444 5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
898,962 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
159,600 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
462,095 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
90,659 5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS
513,918 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
853,690 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
78,000 5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 249,728
89,277 5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
160,451 5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 569,898
113,580 5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
456,318 5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 59,250
006 GESTION 59,250
0012 CONTROL INTERNO 59,250
0000537 CONTROL Y AUDITORIA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
59,250
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 59,250
3,250 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
56,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,252,011
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,252,011
3.999999 SIN PRODUCTO
8,252,011
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 141,127
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 141,127
007 RECAUDACION 141,127
0013 RECAUDACION 141,127
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
141,127
12.000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 91,039
960 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
960 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
7,640 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
2,160 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2,640 5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
960 5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS
600 5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
19,459 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
11,900 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
240 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
240 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
1,200 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
1,440 5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
600 5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
720 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES
39,320 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,088
3,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
43,200 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
3,888 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400
23 PROTECCION SOCIAL 61,400
051 ASISTENCIA SOCIAL 61,400
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 61,400
0029972 ATENDER AL ADULTO MAYOR Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
61,400
12.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 15,000
15,000 5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 46,400
15,400 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
31,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104
23 PROTECCION SOCIAL 573,104
051 ASISTENCIA SOCIAL 573,104
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 573,104
0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
Y COMPETENCIAS
Finalidad :
Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
573,104
12.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 573,104
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
573,104 5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580
23 PROTECCION SOCIAL 36,580
051 ASISTENCIA SOCIAL 36,580
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 36,580
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
36,580
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 36,580
14,180 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
22,400 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000470 APOYO COMUNAL 203,362
23 PROTECCION SOCIAL 203,362
051 ASISTENCIA SOCIAL 203,362
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 203,362
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
152,762
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 152,762
89,556 5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
50,206 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
13,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0034488 APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
50,600
12.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,600
50,600 5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833
20 SALUD 21,833
044 SALUD INDIVIDUAL 21,833
0096 ATENCION MEDICA BASICA 21,833
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
21,833
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 21,833
18,833 5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS
3,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21,550
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 21,550
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 21,550
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
21,550
12.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,550
7,550 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
14,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268
17 AMBIENTE 63,268
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 63,268
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL 63,268
0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE
Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
63,268
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 63,268
7,012 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
46,256 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
10,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000619 CONTROL SANITARIO 6,000
20 SALUD 6,000
043 SALUD COLECTIVA 6,000
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 6,000
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
6,000
3.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,000
6,000 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800
23 PROTECCION SOCIAL 35,800
051 ASISTENCIA SOCIAL 35,800
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 35,800
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
35,800
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 35,800
16,115 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
19,685 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22,325
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22,325
006 GESTION 22,325
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 22,325
0091097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
22,325
12.000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,325
22,325 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37,819
17 AMBIENTE 37,819
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 37,819
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 37,819
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
37,819
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 16,850
14,500 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
2,350 5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,000
1,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,969
16,295 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
3,674 5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850
24 PREVISION SOCIAL 336,850
052 PREVISION SOCIAL 336,850
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 336,850
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
336,850
12.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 336,850
300,850 5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
24,000 5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
12,000 5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL
PENSIONISTA
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700
23 PROTECCION SOCIAL 474,700
051 ASISTENCIA SOCIAL 474,700
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 474,700
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
474,700
12.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 474,700
474,700 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 198,467
Pgina :
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
23 PROTECCION SOCIAL 198,467
051 ASISTENCIA SOCIAL 198,467
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 198,467
0008827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES Finalidad :
Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
198,467
12,550.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 85,182
85,182 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 113,285
1,960 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
2,000 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
1,500 5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
9,000 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS
20,345 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
72,000 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
6,480 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100
08 COMERCIO 15,100
021 COMERCIO 15,100
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 15,100
0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA (MYPE) Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
15,100
6.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 15,100
7,335 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
7,765 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500
09 TURISMO 20,500
022 TURISMO 20,500
0045 PROMOCION DEL TURISMO 20,500
0001267 PROMOCION TURISTICA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
20,500
6.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20,500
8,150 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
12,350 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 48,670
21 CULTURA Y DEPORTE 48,670
045 CULTURA 48,670
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 48,670
0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
48,670
4.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 48,670
11,989 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
36,681 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230
14 INDUSTRIA 33,230
031 INDUSTRIA 33,230
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA 33,230
0094523 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ZONA RURAL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
33,230
4.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 33,230
14,130 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
19,100 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5.001122 PROTECCION SOCIAL 212,367
23 PROTECCION SOCIAL 212,367
051 ASISTENCIA SOCIAL 212,367
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 212,367
Pgina :
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL ADOLESCENTE Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
212,367
12.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 212,367
9,500 5. 2.3.1 3.1 2 GASES
1,000 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
800 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
7,000 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
2,000 5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
1,800 5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS
3,500 5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE
ENSEANZA
2,000 5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA
1,000 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
500 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
7,500 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS
3,500 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
3,000 5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
3,000 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
1,800 5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
7,000 5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
2,943 5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2,000 5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
49,500 5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES
1,000 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
93,600 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
8,424 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 5,179,549
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,179,549
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 5,179,549
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 5,179,549
0094473 PROYECTOS INSTITUCIONALES Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
5,179,549
1.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,175,894
5,175,894 6. 2.6.6 1.99 99 OTROS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,655
3,655 6. 2.6.6 1.99 99 OTROS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 150,557
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 150,557
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 150,557
0115465 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
150,557
4.000
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 150,557
150,557 5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES
5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499
23 PROTECCION SOCIAL 8,499
051 ASISTENCIA SOCIAL 8,499
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 8,499
0000371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC Finalidad :
Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
8,499
660.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 8,499
7,734 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
765 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5.001834 ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354
23 PROTECCION SOCIAL 349,354
051 ASISTENCIA SOCIAL 349,354
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,354
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
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10 de 10
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SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP PRESUPUESTO AO 2014 ESPECIFICA
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL ADOLESCENTE Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
349,354
12.000
00 RECURSOS ORDINARIOS 349,354
9,509 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
PUBLICO)
132,000 5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
11,601 5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
11,000 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES
12,617 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
1,600 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
1,020 5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES
9,171 5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
12,600 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
148,236 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
T O T A L 28,775,274
Pgina :
Fecha : 30/11/2013
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 3,896,037 3,564,346 3,564,346
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308 345,308 345,308
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 345,308 345,308 345,308
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 345,308 345,308 345,308
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 345,308 345,308 345,308
014 ORDEN INTERNO 345,308 345,308 345,308
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 345,308 345,308 345,308
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO Finalidad :
Und. Medida : SECTOR Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
1.000 1.000 1.000
345,308 345,308 345,308
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 339,558 339,558 339,558
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30,000 30,000 30,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 6,800 6,800 6,800
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 37,200 37,200 37,200
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,118 30,118 30,118
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 216,000 216,000 216,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 19,440 19,440 19,440
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,750 5,750 5,750
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5,750 5,750 5,750
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 95,440 95,440 95,440
3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 95,440 95,440 95,440
5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 95,440 95,440 95,440
17 AMBIENTE 95,440 95,440 95,440
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 95,440 95,440 95,440
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 95,440 95,440 95,440
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Finalidad :
Und. Medida : MUNICIPIO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
1.000 1.000 1.000
95,440 95,440 95,440
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 37,040 37,040 37,040
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 33,600 33,600 33,600
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3,440 3,440 3,440
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 58,400 58,400 58,400
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 23,000 23,000 23,000
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
2,400 2,400 2,400
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 30,500 30,500 30,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500 2,500 2,500
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 697,893 366,202 366,202
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 697,893 366,202 366,202
Pgina :
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 60,669 60,669 60,669
15 TRANSPORTE 60,669 60,669 60,669
033 TRANSPORTE TERRESTRE 60,669 60,669 60,669
0066 VIAS VECINALES 60,669 60,669 60,669
0123480 TRANSFERENCIA IVPP-MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
60,669 60,669 60,669
00 RECURSOS ORDINARIOS 60,669 60,669 60,669
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 60,669 60,669 60,669
5.001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 637,224 305,533 305,533
15 TRANSPORTE 637,224 305,533 305,533
033 TRANSPORTE TERRESTRE 637,224 305,533 305,533
0066 VIAS VECINALES 305,533 305,533 637,224
0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES
Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
305,533 305,533 305,533
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 305,533 305,533 305,533
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 305,533 305,533 305,533
0120548 CONSTRUCCION DE 07 PUENTES DE CONCRETO ARMADO EN EL SUB SECTOR DE
RIEGO MUY FINCA DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MOCHUMI
3.000 0.000 0.000
177,270
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 177,270
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 177,270
0120901 CREACION DE PUENTE VEHICULAR AA.HH. LOS ANGELES-DISTRITO DE LAMBAYEQUE,
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
Finalidad :
Und. Medida : KILOMETRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
1.000 0.000 0.000
154,421
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 154,421
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 154,421
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 196,499 196,499 196,499
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES 196,499 196,499 196,499
5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 196,499 196,499 196,499
20 SALUD 196,499 196,499 196,499
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 196,499 196,499 196,499
0035 PREVENCION DE DESASTRES 196,499 196,499 196,499
0077936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y Finalidad :
Und. Medida : SIMULACRO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
6.000 6.000 6.000
196,499 196,499 196,499
Pgina :
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PARA EL AO FISCAL 2014
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 52,412 52,412 52,412
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 40,412 40,412 40,412
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 12,000 12,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 144,087 144,087 144,087
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 22,000 22,000 22,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,295 4,295 4,295
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24,673 24,673 24,673
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,424 8,424 8,424
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600 600 600
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,440 1,440 1,440
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5,400 5,400 5,400
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
840 840 840
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 52,755 52,755 52,755
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,360 3,360 3,360
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,200 7,200 7,200
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600 600
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,500 12,500 12,500
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 92,588 92,588 92,588
3.000399 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA 92,588 92,588 92,588
5.003185 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES 92,588 92,588 92,588
21 CULTURA Y DEPORTE 92,588 92,588 92,588
046 DEPORTES 92,588 92,588 92,588
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 92,588 92,588 92,588
0077380 DESARROLLO DE CAMPAAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO
POR GRUPOS VULNERABLES
Finalidad :
Und. Medida : PERSONA Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
75.000 75.000 75.000
92,588 92,588 92,588
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 92,588 92,588 92,588
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,688 16,688 16,688
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 75,900 75,900 75,900
0109 NUESTRAS CIUDADES 2,468,309 2,468,309 2,468,309
3.000585 GOBIERNOS LOCALES CON GESTION URBANA FORTALECIDA 2,468,309 2,468,309 2,468,309
5.004348 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS 2,468,309 2,468,309 2,468,309
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,468,309 2,468,309 2,468,309
041 DESARROLLO URBANO 2,468,309 2,468,309 2,468,309
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2,468,309 2,468,309 2,468,309
0107183 PROMOCION DE LAS INVERSIONES PUBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PUBLICOS Finalidad :
Und. Medida : PROYECTO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, MULTIDISTRITAL
17.000 17.000 17.000
2,468,309 2,468,309 2,468,309
Pgina :
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2,468,309 2,468,309 2,468,309
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 2,468,309 2,468,309 2,468,309
ACCIONES CENTRALES 16,627,226 16,627,226 16,627,226
9001 ACCIONES CENTRALES 16,627,226 16,627,226 16,627,226
3.999999 SIN PRODUCTO 16,627,226 16,627,226 16,627,226
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167 55,167 55,167
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 55,167 55,167 55,167
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 55,167 55,167 55,167
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 55,167 55,167 55,167
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
55,167 55,167 55,167
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 55,167 55,167 55,167
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
1,567 1,567 1,567
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,800 7,800 7,800
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 45,800 45,800 45,800
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620 334,620 334,620
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 334,620 334,620 334,620
006 GESTION 334,620 334,620 334,620
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 334,620 334,620 334,620
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
334,620 334,620 334,620
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 334,620 334,620 334,620
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620 334,620 334,620
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,655,366 2,655,366 2,655,366
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,655,366 2,655,366 2,655,366
006 GESTION 2,655,366 2,655,366 2,655,366
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2,655,366 2,655,366 2,655,366
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
2,655,366 2,655,366 2,655,366
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 554,422 554,422 554,422
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 84,000 84,000 84,000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5,483 5,483 5,483
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,493 15,493 15,493
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
1,945 1,945 1,945
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 6,000 6,000 6,000
Pgina :
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO
(SOAT)
14,000 14,000 14,000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 29,000 29,000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001 28,001
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,500 120,500 120,500
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 250,000 250,000 250,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 988,006 988,006 988,006
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 112,797 112,797 112,797
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
62,991 62,991 62,991
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 64,287 64,287 64,287
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
420 420 420
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,835 36,835 36,835
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
1,167 1,167 1,167
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 67,844 67,844 67,844
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,078 15,078 15,078
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 21,783 21,783 21,783
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 27,501 27,501 27,501
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 177 177 177
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21,022 21,022 21,022
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15,514 15,514 15,514
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 28,350 28,350 28,350
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2,800 2,800 2,800
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 93,992 93,992 93,992
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 14,000 14,000 14,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 107,148 107,148 107,148
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 270,000 270,000 270,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 24,300 24,300 24,300
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,112,938 1,112,938 1,112,938
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,120 16,120 16,120
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 296,718 296,718 296,718
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420 420 420
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,960 3,960 3,960
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,603 6,603 6,603
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
162,838 162,838 162,838
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,355 10,355 10,355
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,640 5,640 5,640
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,596 2,596 2,596
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,000 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,100 2,100 2,100
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y
SIMILARES
2,145 2,145 2,145
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,802 4,802 4,802
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 1,200 1,200 1,200
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,700 6,700 6,700
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
12,600 12,600 12,600
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 41,968 41,968 41,968
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 155,100 155,100 155,100
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 33,000 33,000 33,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 160 160 160
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 37,701 37,701 37,701
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 17,982 17,982 17,982
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 16,631 16,631 16,631
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,000 10,000 10,000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 10,521 10,521 10,521
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 23,288 23,288 23,288
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 877 877 877
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
2,640 2,640 2,640
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000 3,000
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 7,460 7,460 7,460
5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 3,156 3,156 3,156
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,500 10,500 10,500
5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24,500 24,500 24,500
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 4,200 4,200 4,200
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 52,196 52,196 52,196
5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,871 33,871 33,871
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,440 64,440 64,440
5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,950 22,950 22,950
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823 13,522,823 13,522,823
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 13,522,823 13,522,823 13,522,823
006 GESTION 13,522,823 13,522,823 13,522,823
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 13,522,823 13,522,823 13,522,823
0017250 GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
13,522,823 13,522,823 13,522,823
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 12,703,197 12,703,197 12,703,197
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,381 70,381 70,381
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
PUBLICO)
3,096,002 3,096,002 3,096,002
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 705,622 705,622 705,622
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
LABORAL PUBLICO)
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 1,059,795 1,059,795 1,059,795
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029 4,664,029
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 50,444 50,444 50,444
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 898,962 898,962 898,962
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 159,600 159,600 159,600
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 462,095 462,095 462,095
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS 90,659 90,659 90,659
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 513,918 513,918 513,918
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 853,690 853,690 853,690
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 78,000 78,000 78,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 249,728 249,728 249,728
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 89,277 89,277 89,277
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 160,451 160,451 160,451
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 569,898 569,898 569,898
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 113,580 113,580 113,580
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 456,318 456,318 456,318
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250 59,250
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 59,250 59,250 59,250
006 GESTION 59,250 59,250 59,250
0012 CONTROL INTERNO 59,250 59,250 59,250
0000537 CONTROL Y AUDITORIA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
59,250 59,250 59,250
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 59,250 59,250 59,250
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
3,250 3,250 3,250
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 56,000 56,000 56,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,252,011 8,583,702 8,583,702
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 8,252,011 8,583,702 8,583,702
3.999999 SIN PRODUCTO 8,252,011 8,583,702 8,583,702
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 141,127 141,127 141,127
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 141,127 141,127 141,127
007 RECAUDACION 141,127 141,127 141,127
0013 RECAUDACION 141,127 141,127 141,127
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
141,127 141,127 141,127
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 91,039 91,039 91,039
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 960 960
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960 960 960
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
7,640 7,640 7,640
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,160 2,160 2,160
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 2,640 2,640
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 960 960
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA
600 600 600
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 19,459 19,459 19,459
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 11,900 11,900 11,900
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 240 240 240
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 240 240
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,200 1,200 1,200
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
1,440 1,440 1,440
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600 600
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 720 720
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 39,320 39,320 39,320
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,088 50,088 50,088
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 3,000 3,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 43,200 43,200 43,200
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,888 3,888 3,888
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400 61,400 61,400
23 PROTECCION SOCIAL 61,400 61,400 61,400
051 ASISTENCIA SOCIAL 61,400 61,400 61,400
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 61,400 61,400 61,400
0029972 ATENDER AL ADULTO MAYOR Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
61,400 61,400 61,400
00 RECURSOS ORDINARIOS 15,000 15,000 15,000
5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000 15,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 46,400 46,400 46,400
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15,400 15,400 15,400
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,000 31,000 31,000
5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104 573,104 573,104
23 PROTECCION SOCIAL 573,104 573,104 573,104
051 ASISTENCIA SOCIAL 573,104 573,104 573,104
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 573,104 573,104 573,104
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
Y COMPETENCIAS
Finalidad :
Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 1.000 1.000
573,104 573,104 573,104
00 RECURSOS ORDINARIOS 573,104 573,104 573,104
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 573,104 573,104 573,104
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580 36,580 36,580
23 PROTECCION SOCIAL 36,580 36,580 36,580
051 ASISTENCIA SOCIAL 36,580 36,580 36,580
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 36,580 36,580 36,580
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
36,580 36,580 36,580
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 36,580 36,580 36,580
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,180 14,180 14,180
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 22,400 22,400 22,400
5.000470 APOYO COMUNAL 203,362 203,362 203,362
23 PROTECCION SOCIAL 203,362 203,362 203,362
051 ASISTENCIA SOCIAL 203,362 203,362 203,362
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 203,362 203,362 203,362
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
152,762 152,762 152,762
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 152,762 152,762 152,762
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,556 89,556 89,556
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 50,206 50,206 50,206
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,000 13,000 13,000
0034488 APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
50,600 50,600 50,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,600 50,600 50,600
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 50,600 50,600 50,600
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833 21,833
20 SALUD 21,833 21,833 21,833
044 SALUD INDIVIDUAL 21,833 21,833 21,833
0096 ATENCION MEDICA BASICA 21,833 21,833 21,833
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
21,833 21,833 21,833
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 21,833 21,833 21,833
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 18,833 18,833 18,833
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 3,000 3,000
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550 21,550 21,550
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 21,550 21,550 21,550
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 21,550 21,550 21,550
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 21,550 21,550 21,550
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
21,550 21,550 21,550
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,550 21,550 21,550
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,550 7,550 7,550
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,000 14,000 14,000
5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268 63,268
17 AMBIENTE 63,268 63,268 63,268
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268 63,268
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL 63,268 63,268 63,268
0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO
AMBIENTE
Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
63,268 63,268 63,268
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 63,268 63,268 63,268
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,012 7,012 7,012
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 46,256 46,256 46,256
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 10,000 10,000
5.000619 CONTROL SANITARIO 6,000 6,000 6,000
20 SALUD 6,000 6,000 6,000
043 SALUD COLECTIVA 6,000 6,000 6,000
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 6,000 6,000 6,000
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
3.000 3.000 3.000
6,000 6,000 6,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,000 6,000 6,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6,000 6,000 6,000
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800 35,800 35,800
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
23 PROTECCION SOCIAL 35,800 35,800 35,800
051 ASISTENCIA SOCIAL 35,800 35,800 35,800
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 35,800 35,800 35,800
0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
35,800 35,800 35,800
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 35,800 35,800 35,800
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,115 16,115 16,115
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,685 19,685 19,685
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 22,325 22,325 22,325
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22,325 22,325 22,325
006 GESTION 22,325 22,325 22,325
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 22,325 22,325 22,325
0091097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
22,325 22,325 22,325
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,325 22,325 22,325
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 22,325 22,325 22,325
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37,819 37,819 37,819
17 AMBIENTE 37,819 37,819 37,819
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 37,819 37,819 37,819
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO 37,819 37,819 37,819
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
37,819 37,819 37,819
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 16,850 16,850 16,850
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,500 14,500 14,500
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2,350 2,350 2,350
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,000 1,000 1,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000 1,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19,969 19,969 19,969
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,295 16,295 16,295
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,674 3,674 3,674
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850 336,850 336,850
24 PREVISION SOCIAL 336,850 336,850 336,850
052 PREVISION SOCIAL 336,850 336,850 336,850
0116 SISTEMAS DE PENSIONES 336,850 336,850 336,850
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
336,850 336,850 336,850
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 336,850 336,850 336,850
5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 300,850 300,850 300,850
5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 24,000 24,000 24,000
5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL
PENSIONISTA
12,000 12,000 12,000
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700 474,700
23 PROTECCION SOCIAL 474,700 474,700 474,700
051 ASISTENCIA SOCIAL 474,700 474,700 474,700
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 474,700 474,700 474,700
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
474,700 474,700 474,700
00 RECURSOS ORDINARIOS 474,700 474,700 474,700
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 474,700 474,700 474,700
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 198,467 198,467 198,467
23 PROTECCION SOCIAL 198,467 198,467 198,467
051 ASISTENCIA SOCIAL 198,467 198,467 198,467
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 198,467 198,467 198,467
0008827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES Finalidad :
Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12,550.000 0.000 0.000
198,467 198,467 198,467
00 RECURSOS ORDINARIOS 85,182 85,182 85,182
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 85,182 85,182 85,182
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 113,285 113,285 113,285
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1,960 1,960 1,960
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 2,000 2,000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 1,500 1,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 9,000 9,000 9,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,345 20,345 20,345
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 72,000 72,000 72,000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6,480 6,480 6,480
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100 15,100 15,100
08 COMERCIO 15,100 15,100 15,100
021 COMERCIO 15,100 15,100 15,100
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 15,100 15,100 15,100
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA (MYPE) Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
6.000 6.000 6.000
15,100 15,100 15,100
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 15,100 15,100 15,100
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,335 7,335 7,335
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,765 7,765 7,765
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500 20,500 20,500
09 TURISMO 20,500 20,500 20,500
022 TURISMO 20,500 20,500 20,500
0045 PROMOCION DEL TURISMO 20,500 20,500 20,500
0001267 PROMOCION TURISTICA Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
6.000 6.000 6.000
20,500 20,500 20,500
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20,500 20,500 20,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8,150 8,150 8,150
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,350 12,350 12,350
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 48,670 48,670 48,670
21 CULTURA Y DEPORTE 48,670 48,670 48,670
045 CULTURA 48,670 48,670 48,670
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 48,670 48,670 48,670
0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
4.000 4.000 4.000
48,670 48,670 48,670
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 48,670 48,670 48,670
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 11,989 11,989 11,989
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,681 36,681 36,681
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230 33,230 33,230
14 INDUSTRIA 33,230 33,230 33,230
031 INDUSTRIA 33,230 33,230 33,230
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA 33,230 33,230 33,230
0094523 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ZONA RURAL Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
4.000 4.000 4.000
33,230 33,230 33,230
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 33,230 33,230 33,230
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,130 14,130 14,130
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 19,100 19,100 19,100
5.001122 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367 212,367
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DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
23 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367 212,367
051 ASISTENCIA SOCIAL 212,367 212,367 212,367
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 212,367 212,367 212,367
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL ADOLESCENTE Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
212,367 212,367 212,367
00 RECURSOS ORDINARIOS 212,367 212,367 212,367
5. 2.3.1 3.1 2 GASES 9,500 9,500 9,500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000 1,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
800 800 800
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,000 7,000 7,000
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000 2,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800 1,800
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE
ENSEANZA
3,500 3,500 3,500
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA 2,000 2,000 2,000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,000 1,000 1,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 500 500 500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 7,500 7,500 7,500
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,500 3,500 3,500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,000 3,000 3,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,000 3,000 3,000
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,800 1,800 1,800
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 7,000 7,000 7,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2,943 2,943 2,943
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000 2,000 2,000
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 49,500 49,500 49,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000 1,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 93,600 93,600 93,600
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,424 8,424 8,424
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 5,179,549 5,511,240 5,511,240
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5,179,549 5,511,240 5,511,240
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 5,179,549 5,511,240 5,511,240
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 5,511,240 5,511,240 5,179,549
0094473 PROYECTOS INSTITUCIONALES Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
1.000 1.000 1.000
5,179,549 5,179,549 5,179,549
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5,175,894 5,175,894 5,175,894
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 5,175,894 5,175,894 5,175,894
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,655 3,655 3,655
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 3,655 3,655 3,655
0094474 PROYECTOS PARTICIPATIVOS PRIORIZADOS Finalidad :
Und. Medida : PROYECTO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
0.000 1.000 1.000
331,691 331,691
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 331,691 331,691
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 331,691 331,691
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557 150,557 150,557
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 150,557 150,557 150,557
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 150,557 150,557 150,557
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 150,557 150,557 150,557
0115465 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CENTROS POBLADOS Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
4.000 12.000 12.000
150,557 150,557 150,557
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 150,557 150,557 150,557
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 150,557 150,557 150,557
5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499 8,499 8,499
23 PROTECCION SOCIAL 8,499 8,499 8,499
051 ASISTENCIA SOCIAL 8,499 8,499 8,499
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 8,499 8,499 8,499
0000371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC Finalidad :
Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
660.000 0.000 0.000
8,499 8,499 8,499
00 RECURSOS ORDINARIOS 8,499 8,499 8,499
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,734 7,734 7,734
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765 765
5.001834 ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354 349,354 349,354
23 PROTECCION SOCIAL 349,354 349,354 349,354
051 ASISTENCIA SOCIAL 349,354 349,354 349,354
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,354 349,354 349,354
0000223 ASISTENCIA AL NIO Y AL ADOLESCENTE Finalidad :
Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicacin : LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE
12.000 12.000 12.000
349,354 349,354 349,354
00 RECURSOS ORDINARIOS 349,354 349,354 349,354
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN
PUBLICO)
9,509 9,509 9,509
5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO
(REGIMEN LABORAL PRIVADO)
132,000 132,000 132,000
5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 11,601 11,601 11,601
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03 LAMBAYEQUE PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238) DISTRITO:
RB FN DIVF GRPF PROD/PRY ACT/AI/OBR META PRG. CP ESPECIFICA 2014 2015 2016
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 11,000 11,000 11,000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 12,617 12,617 12,617
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,600 1,600 1,600
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,020 1,020 1,020
5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 9,171 9,171 9,171
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12,600 12,600 12,600
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 148,236 148,236 148,236
T O T A L 28,775,274 28,775,274 28,775,274
Pgina :
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:18:32
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PARA EL AO FISCAL 2014
RESUMEN DE PERSONAL
(En Nuevos Soles)
1 de 1
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
TIPO DE PERSONAL
N
PERSONAS
ANUAL
PERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO
POR SERVICIOS PERSONALES
TOTAL ANUAL
N
PERSONAS
ANUAL
N
PERSONAS
COSTO
I ACTIVOS
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
03 LAMBAYEQUE
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
17 807,808 0 0 17 01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 807,808
10 411,152 0 0 10 02.- PROFESIONALES 411,152
4 171,446 0 0 4 03.- TECNICOS 171,446
96 3,593,144 57 1,054,712 153 04.- AUXILIARES 4,647,856
215 8,453,523 0 0 215 05.- OBREROS 8,453,523
24 342,676 0 0 24 II PENSIONISTAS 342,676
366 13,779,749 57 1,054,712 423 TOTAL ANUAL (I + II) 14,834,461
TIPO DE PERSONAL NPERSONAS ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:
1,132,220 91 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS
LOCADORES DE SERVICIOS 1_/
CARGO NPERSONAS ANUAL
DIETA
Ao 2014 al 31. Dic.2013 (*)
70,381 1 ALCALDE
11 REGIDORES 334,620 334,620
(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprob la Dieta.
1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.
ELABORADO POR
Sello y firma
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma
TITULAR DEL PLIEGO
Sello y firma
Fecha : 28/11/2013
Hora : 14:02:03
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PBLICO
PARA EL AO FISCAL - 2014
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
(En Nuevos Soles)
PROVINCIA:
DISTRITO:
03 LAMBAYEQUE
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)
DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
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DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO PBLICO - MEF
SIAF - Mdulo de Formulacin Presupuestal
Versin 11.05.0
FTE. RUBRO CONCEPTO DE TRANSFERENCIA
ASIGNACION
DISTRIBUCION
GASTOS SALDO
DISTRIBUCION
INGRESOS SALDO
1. RECURSOS ORDINARIOS 1,778,875 1,778,875 0 0
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,778,875 1,778,875 0 0
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700 0 0
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 85,182 0 0
MTC - PROVIAS RURAL 60,669 60,669 0 0
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON
TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
8,499 8,499 0 0
D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICENCIAS 1,149,825 1,149,825 0 0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,108,005 2,108,005 2,108,005 0 0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,108,005 2,108,005 2,108,005 0 0
GENERAL 2,108,005 2,108,005 2,108,005 0 0
5. RECURSOS DETERMINADOS 24,888,394 24,888,394 24,888,394 0 0
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23,502,554 23,502,554 23,502,554 0 0
FONCOMUN 23,502,554 23,502,554 0
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,382,185 1,382,185 1,382,185 0 0
GENERAL 1,382,185 1,382,185 1,382,185 0 0
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,655 3,655 3,655 0 0
CANON MINERO 2,171 2,171 0
CANON FORESTAL 1,484 1,484 0
REGALIAS MINERAS 0 0 0
TOTAL
28,775,274
28,775,274 26,996,399 0 0

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