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Mecanismos de control

Mecanismos de Control Interno


El Control Interno es el Sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto de planes,
mtodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin
adoptados por una misma, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, as como la administracin de la informacin y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin
y en atencin a las metas u objetivos previstos.
A travs de esta opcin usted puede presentar una queja o denuncia contra la Sociedad Hotelera
Tequendama ante la Oficina de Control Interno de Gestin, el Comit de Coordinacin de Control
Interno y la Revisora Fiscal
El Control Interno en la empresa Hotelera
Ejercicio del control interno. La Oficina de Control Interno de la Sociedad, con base en los artculos
3 numeral d), 9 y 12 de la Ley 87 de 1993, es responsable por realizar la Evaluacin
Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestin de la Entidad Pblica, as como por el
seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones
correspondientes y asesorando a la Alta Direccin para su puesta en marcha.
Los Jefes de Dpto. integran el comit de control interno o Equipo MECI. A su vez la evaluacin
independiente y objetiva del desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejoramiento
continuo del Modelo Estndar de Control Interno estar a cargo del Jefe de la Oficina de Control
Interno, Auditor Interno o quien haga sus veces en la empresa.
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