El Control Interno es el Sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto de planes, mtodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin adoptados por una misma, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, as como la administracin de la informacin y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin y en atencin a las metas u objetivos previstos. A travs de esta opcin usted puede presentar una queja o denuncia contra la Sociedad Hotelera Tequendama ante la Oficina de Control Interno de Gestin, el Comit de Coordinacin de Control Interno y la Revisora Fiscal El Control Interno en la empresa Hotelera Ejercicio del control interno. La Oficina de Control Interno de la Sociedad, con base en los artculos 3 numeral d), 9 y 12 de la Ley 87 de 1993, es responsable por realizar la Evaluacin Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestin de la Entidad Pblica, as como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la Alta Direccin para su puesta en marcha. Los Jefes de Dpto. integran el comit de control interno o Equipo MECI. A su vez la evaluacin independiente y objetiva del desarrollo, implementacin, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Estndar de Control Interno estar a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno, Auditor Interno o quien haga sus veces en la empresa. .