Anda di halaman 1dari 8

Lampiran III

Ranperda APBD Tahun 2012


Nomor

Tanggal

19 Desember 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,


PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan

1 . 20

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

1 . 20 . 05

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Sub Unit Organisasi

1 . 20 . 05 . 01

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SKPD)

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

32.281.738.562,04

PENDAPATAN ASLI DAERAH

32.281.738.562,04

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1

Pendapatan Pajak Daerah

15.973.278.089,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

Hasil Retribusi Daerah

1.423.973.500,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.091.773.006,04

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Perda No. 2 Tahun 2011


Perda No. 2 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
Perda No.13 Tahun 2011

13.792.713.967,00

Realisasi Semester I Tahun 2012


SK Bupati Blitar No 033/1/409.012/2002
SK Bupati Blitar No. 033/1/409.012/2002
Keputusan Bupati Blitar
Realisasi Semester I Tahun 2012
Realisasi Semester I Tahun 2012
Keputusan Bupati Blitar Nomor 183 Tahun 2003

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

BELANJA

22.568.717.496,88

BELANJA TIDAK LANGSUNG

8.737.656.434,88

BELANJA LANGSUNG

13.831.061.062,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

8.737.656.434,88

Belanja Pegawai

Penyediaan jasa administrasi keuangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.658.466.600,00
5.250.000,00
5.250.000,00
140.800.000,00
1.050.000,00
139.750.000,00
0,00
326.650.000,00
Halaman 1

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

318.400.000,00
8.250.000,00
18.394.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

13.200.000,00
5.194.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

59.869.100,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.869.100,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

28.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

Penyediaan makanan dan minuman


Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20
1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga penunjang teknis administrasi/perkantoran


Belanja Pegawai
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 12
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1

Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan


Belanja Pegawai

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

177.142.500,00
1.900.000,00
175.242.500,00
104.382.500,00
585.000,00
6.297.500,00
97.500.000,00
732.986.000,00
34.200.000,00
698.786.000,00
85.767.500,00
85.767.500,00
277.525.000,00
1.275.000,00
276.250.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
717.200.000,00
717.200.000,00
2.114.778.312,00
490.900.000,00
5.350.000,00
0,00
485.550.000,00
76.075.000,00
57.425.000,00
Halaman 2

KODE
REKENING
1
1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02 . 13

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

Belanja Barang dan Jasa

Pendataan dan penilaian asset Pemerintah Kabupaten Blitar

18.650.000,00
392.023.500,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

235.350.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

128.173.500,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 14

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.05 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 02 . 19

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

1.20 . 1.20.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

28.500.000,00
320.222.812,00
7.800.000,00
312.422.812,00
161.284.500,00
48.390.000,00
112.894.500,00
308.865.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

109.425.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

165.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 02 . 32

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor


Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala Stadion dan Gedung Serbaguna

34.440.000,00

78.250.000,00
78.250.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
67.165.500,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

10.140.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

55.525.500,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 32 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 39

Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah

1.20 . 1.20.05 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 02 . 39 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 02 . 46

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Asset Pemkab Blitar

1.20 . 1.20.05 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 05 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan


Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan / Kajian Analisis Beban Kerja Jabatan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.500.000,00
187.640.500,00
60.390.000,00
125.750.500,00
1.500.000,00
22.651.500,00
18.630.000,00
4.021.500,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00

Halaman 3

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
4

1.20 . 1.20.05 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

0,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

0,00

1.20 . 1.20.05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

31.131.250,00

keuangan
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

Penyusunan Renja dan Program Kerja SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

Penyusunan Profil DPPKAD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 01

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan analisa standar belanja

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

14.695.000,00
450.000,00
1.745.000,00
12.500.000,00
2.752.500,00
300.000,00
2.452.500,00
2.660.000,00
400.000,00
2.260.000,00
2.385.000,00
450.000,00
1.935.000,00
8.638.750,00
570.000,00
8.068.750,00
7.196.343.200,00
160.095.600,00
107.925.000,00
52.170.600,00
113.414.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

66.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

35.114.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

11.650.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

67.078.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.890.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

53.188.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

277.489.000,00
203.025.000,00
74.464.000,00
289.570.000,00
Halaman 4

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

162.990.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

126.580.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

199.552.250,00

APBD 2011
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

109.775.000,00
89.777.250,00
284.345.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

106.920.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

142.725.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

Belanja Modal

Intensifikasi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

34.700.000,00

260.277.000,00
55.140.000,00
165.387.000,00
39.750.000,00
998.510.600,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

222.594.600,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

755.166.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se

20.750.000,00
57.816.000,00
4.740.000,00
53.076.000,00
199.490.000,00

Kabupaten Blitar
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari

162.448.000,00
37.042.000,00
68.723.000,00

pemerintah pusat
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

Verivikasi DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

4.740.000,00
63.983.000,00
18.712.000,00
3.720.000,00
14.992.000,00
68.430.000,00
47.090.000,00
21.340.000,00
198.165.000,00

Halaman 5

KODE
REKENING
1

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

98.950.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

99.215.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Penyusunan Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

205.069.750,00

Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

Penyiapan infrastruktur/perangkat pengalihan PBB sebagai pajak daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD

121.775.000,00
83.294.750,00
1.825.807.000,00
41.700.000,00
88.500.000,00
1.695.607.000,00
508.325.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

133.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

374.525.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2013

0,00
503.785.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

255.925.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

247.860.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

118.800.000,00

Standar Akuntansi Pemerintah


1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

Belanja Modal

Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan pajak daerah (BPHTB)

15.950.000,00
102.850.000,00
177.165.000,00
38.620.000,00
128.545.000,00
10.000.000,00
145.176.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.900.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

90.276.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

Verifikasi RKA-SKPD dan RKAP-SKPD se Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41

Study Banding Pengelolaan Keuangan Kabupaten Blitar

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Pelaksanaan Administrasi Penyusunan Data Laporan Realisasi APBD TA 2012

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

57.615.000,00
48.285.000,00
9.330.000,00
150.000.000,00
1.725.000,00
148.275.000,00
45.020.000,00
Halaman 6

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

25.780.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

16.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

Study banding tentang pajak, retribusi, dan kelembagaan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,

3.240.000,00

121.486.500,00
1.000.000,00
120.486.500,00
39.545.500,00

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga


1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati No.

32.040.000,00
7.505.500,00
36.880.000,00

28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar


1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 18
1.20 . 1.20.05 . 18 . 07

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar

28.110.000,00
8.770.000,00
480.129.600,00
89.216.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

39.385.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

49.831.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 10

Penelitian dan verifikasi SPP, SPM Gaji dan dokumen lainnya

154.666.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

93.446.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

61.220.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 11

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar

1.20 . 1.20.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 18 . 12

Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

161.247.600,00
101.228.000,00
60.019.600,00
60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

28.710.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

31.290.000,00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 13

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah di

15.000.000,00

Wilayah
1.20 . 1.20.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

3.720.000,00
11.280.000,00
45.310.000,00

pelaksanaan kebijakan KDH


1.20 . 1.20.05 . 20 . 09

Monitoring, evaluasi, koordinasi dan pelaporan bagi hasil pajak

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

45.310.000,00
3.540.000,00
41.770.000,00
656.558.600,00
Halaman 7

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.20 . 1.20.05 . 26 . 07

Sosialisasi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 26 . 11

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 26 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 32 . 01

4.350.000,00
131.157.000,00
85.380.000,00
2.420.000,00
82.960.000,00
598.343.500,00

Pendataan Potensi Pajak Daerah


Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

278.405.000,00
3.900.000,00
274.505.000,00

Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1.20 . 1.20.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 32 . 03

135.507.000,00

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik

1.20 . 1.20.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.05 . 32 . 02

2.370.000,00
182.949.500,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 26 . 15 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.05 . 32

185.319.500,00

Penyusunan Ranperda Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa

1.20 . 1.20.05 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.05 . 26 . 15

13.550.000,00
236.802.100,00

Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal

1.20 . 1.20.05 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1

1.20 . 1.20.05 . 26 . 13

250.352.100,00

178.405.000,00
3.900.000,00
174.505.000,00

Pembangunan Tempat Pemasangan Reklame / Spanduk

1.20 . 1.20.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.20 . 1.20.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.05 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

141.533.500,00
1.670.000,00
3.363.500,00
136.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

9.713.021.065,16

BLITAR, 19 Desember 2011


Bupati Blitar

HERRY NOEGROHO

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 8