Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014
Disampaikan Oleh :
Drs. DEDI LUKMAN INDEPUR, M.Si.
Kepala Bappeda Kabupaten Lebak
Pada Acara:
MUSRENBANG KECAMATAN
Lebak, Februari 2013
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2013
PENDAHULUAN
PENUTUP

SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2014
UU NO. 25 TAHUN 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PP NO. 8 TAHUN 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
PERMENDAGRI NO 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
PERDA NO. 5 TAHUN 2005
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak
PERDA NO. 19 TAHUN 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-
2025
o PERDA NO. 8 TAHUN 2009 Jo PERDA NO. 7 TAHUN 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2009-2014
Dasar Hukum
LEBAK
TANGERANG
SUKABUMI
SERANG
PANDEGLANG
CILEGON
BOGOR
Luas Wilayah : 304.472 Ha
(32% dari luas Propinsi Banten)
Administrasi Pemerintahan :
- 28 Kecamatan
- 340 Desa dan 5 Kelurahan
Jumlah Penduduk :
1.235.237 jiwa (2012)
Jumlah Penduduk Miskin :
167.025 jiwa (PPLS 2011)
Jml RT Miskin (PPLS 2011):
140.897 RT atau 612.976 Jiwa
Jumlah Desa Tertinggal :
44 desa (2012)
BANTEN
CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR
MAKRO PEMBANGUNAN
No. Indikator Realisasi 2011
2. PDRB per Kapita (adh. Berlaku) 7.626.036,49
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) 6,44
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,98
5. Angka Kematian Bayi (AKB)
30,57
6. Angka Kematian Ibu (AKI)
196,96
7. Usia Harapan Hidup (UHH)
63,6
8. Angka Partisipasi Murni SD/MI
97,99
9. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs
96,61
10. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA
47,73
REALISASI PENDAPATAN DAERAH 2012,
TARGET 2013 DAN PROYEKSI TAHUN 2014
Pendapatan Daerah :
- Tahun 2012 (Realisasi) Rp. 1.292.324.813.641
- Tahun 2013 (Target) Rp. 1.395.160.161.723
- Tahun 2014 (Proyeksi) Rp. 1.417.690.147.829,- yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 141.817.586.926
2. Dana Perimbangan Rp. 1.083.052.963.903
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 192.819.597.000
ISU STRATEGIS NASIONAL
1. Percepatan pembangunan industri : domistic connectivity
2. Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi
3. Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness)
4. Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda
(youth employment)
5. Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4
6. Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehabilitasi gedung
SD/SMP
7. Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10
juta ton
8. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan
korupsi
9. Persiapan pemilu 2014

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014

TENTATIF TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik;
11. Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi.

Peningkatan status ketahanan
pangan masyarakat
Penanggulangan kemiskinan
dan peningkatan lapangan
kerja.
Pemerataan layanan pendidikan
yang bermutu dan berdaya saing.
Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat dan
pengendalian pertumbuhan
penduduk.
Peningkatan Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah.
Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden.
Pengembangan ekonomi melalui
pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan promosi dan kerjasama
investasi.
TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
TEMA RKPD TAHUN 2014

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN EKONOMI DAERAH
GUNA MENINGKATKAN KESEJ AHTERAAN
MASYARAKAT
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2014

1. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH,
PENANGANAN DESA TERTINGGAL DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBENCANAAN

2. PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN DASAR
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

3. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PEMBERDAYAN
EKONOMI MASYARAKAT SERTA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

4. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PELAYANAN
PUBLIK DAN PEMANTAPAN KUALITAS DEMOKRASI

Meningaktkan
elektrifitas Desa 2004-
2012 dari
76% menjadi 99%.
Meningkatkan
elektrifitas rumah
tangga 2004-
2012 dari 43% menjadi
67,68%
Menurunnya
jumlah desa
tertinggal Tahun
2004-2012 dari 190
menjadi 44 melalui
berbagai program.
Peningkatan Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB) Tahun
2004 - 2011 Rp. 4,1
Triliun Menjadi 9,3
Triliun
Memberikan beasiswa kedokteran bagi
putra putri kabupaten Lebak sebanyak 19 orang.
Penuntasan rehab gedung sekolah sebanyak 3.411 dan
dibangunnya 467 Ruang kelas baru untuk semua
jenjang
Peningkatan kualitas pendidikan melalui sertifikasi guru
Alokasi anggaran DSP untuk siswa SLTA yang kurang mampu
Mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Wajib
Pendidikan Diniyah
Perda No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggarakan Pendidikan (Dilarang
menonton televisi dari jam 18.00 20.00/ Gerakan Magrib Mengaji/)
Alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah Diniyah
Pembangunan jalan poros desa melalui
program Hotmik Masuk Desa (HMD) sepanjang
1.312 KM
Membangun Puskesmas Tahun 2004- 2012 , dari jumlah
33 menjadi 41 dengan 14 ruang perawatan


Pencapaian tata pemerintahan
yang baik & Pemerintah yang
bersih
OUTCOME
Peningkatan Kinerja, Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan

Pembangunan Pasar
Kota Rangkasbitung
yang representatif dan
rehabilitasi pasar
perdesaan dari 13 unit
menjadi 23 unit pasar
Peningkatan Jalan Poros Desa melalui
Program Hotmix Masuk Desa sepanjang
200 Km per tahun.
Pembangunan
Gedung Sport
Centre


Peningkatan Status RSUD dr. Adjidarmo menjadi tipe B dan Merehabilitasi
gedung RSUD lama
Kebutuhan Investasi : Rp. 101,7 Milyar.

2. Pembebasan biaya Rawat Inap untuk pasien Kelas III RSUD.
Dana yang dibutuhkan : Rp. 1,5 Milyar/Th.

3. Pemberian program beasiswa kedokteran di PT Negeri.

4. Program Mantri Keliing (MANLING) dan Bidan Keliling (Bidling).
Memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
wilayah terpencil.

5. Peningkatan sarpras kesehatan melalui penambahan Puskesmas,
Pustu dan Poskesdes serta revitalisasi Posyandu.
Memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
wilayah terpencil.

6. Jaminan Kesehatan Daerah