Anda di halaman 1dari 74

I.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR


A Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)
3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk
4. Cakupan kunjungan Neonatus
5. Cakupan kunjungan bayi
6. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani
B
Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah
1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga
terlatih/Guru UKS/dokter kecil.
3. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK oleh Nakes.
4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja
C Pelayanan Keluarga Berencana
Cakupan peserta aktif KB.
D Pelayanan Imunisasi
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
E Pelayanan Pengobatan/ Perawatan
1. Cakupan rawat jalan
2. Cakupan rawat inap
F Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pelayanan Gangguan jiwa di Sarana Pelayanan Kes.Umum
G Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut
H Pelayanan Kesehatan Kerja
1. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja pada pekerja formal
2. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja informal
II. PENYELENGGARAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
A Pemantauan Pertumbuhan Balita
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2009
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Balita yang datang dan ditimbang (D/S)
2. Balita yang naik berat-badannya (N/D)
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM)
B Pelayanan Gizi
1. Cakupan Bayi (6-11 bln) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali
2. Cakupan Balita (12-59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A
4. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
5. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga Miskin
6. Balita Gizi buruk mendapat perawatan
III. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG
A Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar dan Komprehensif
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan
Ibu Hamil dan Neonatus.
2. Ibu Hamil resiko tinggi yang ditangani
3. Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
4. Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani
B Pelayananan Gawat Darurat
1. Sarana Kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses
masyarakat.
2. Pemenuhan darah di RS
IV. PENYELENGGARAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
A
Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan gizi Buruk
1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam
2. Kecamatan Bebas rawan gizi
B Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio
Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
C Pencegahan dan Pemberantasan penyakit TB Paru
1. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)
2. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate)
D Pencegahan dan Pemberantasan penyakit ISPA
1. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditemukan
2. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditangani
E Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS
2. Kasus infeksi menular seksual (IMS) yang diobati
3. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
F Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. Penderita DBD yang ditangani
2. Incident Rate DBD (per 100.000)
3. CFR/Angka Kematian DBD
G Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare
1. Balita dengan Diare yang ditangani
2. CFR/Angka Kematian Diare (per 10.000)
H Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
1. Penderita malaria yang diobati
2. CFR/Angka Kematian Malaria
I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate)
J Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Filariasis (Kaki Gajah)
Kasus filariasis yang ditangani
V. PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR
A Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. Institusi yang dibina
2. Rumah Sehat Perdesaan
3. Rumah Sehat Perkotaan
4. Penduduk yang memanfaatkan jamban
5. Rumah yang mempunyai SPAL
B Pelayanan Pengendalian Vektor
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes
C Pelayanan Higiene Sanitasi di tempat Umum
Tempat umum yang memenuhi syarat
VI. PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN
A Penyuluhan Perilaku Sehat
1. Rumah Tangga Sehat
2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif
3. Desa dengan garam beryodium baik
4. Keluarga Sadar Gizi
5. Posyandu Purnama
6. Posyandu Mandiri
VII.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF (P3 NAPZA)
A
Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba
Upaya penyuluhan P3Napza/P3 Narkoba oleh petugas Kesehatan
VIII
.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEFARMASIAN (OBAT)
A Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan
2. Pengadaan obat esensial
3. Pengadaan obat generik
4. Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai Kebutuhan Yankes : Prosentase ketersediaan
Narkotika, Psikotropika sesuai kebuatuhan Yankes.
B Pelayanan Penggunaan Obat Generik
Penulisan resep obat generic
IX. PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
A Penyelenggaraan pembiayaan untuk Yankes perorangan
Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPKM pra bayar
B Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan
Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.
I. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
A Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)
3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk
4. Cakupan kunjungan Neonatus
5. Cakupan kunjungan bayi
6. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
B Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah
1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga
terlatih/Guru UKS/dokter kecil.
3. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK oleh Nakes.
4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja
C Pelayanan Keluarga Berencana
Cakupan peserta aktif KB.
D Pelayanan Imunisasi
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
E Pelayanan Pengobatan/ Perawatan
1. Cakupan rawat jalan
2. Cakupan rawat inap
F Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pelayanan Gangguan jiwa di Sarana Pelayanan Kes.Umum
G Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut
H Pelayanan Kesehatan Kerja
1. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja pada pekerja formal
2. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja informal
II. PENYELENGGARAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
A Pemantauan Pertumbuhan Balita
1. Balita yang datang dan ditimbang (D/S)
2. Balita yang naik berat-badannya (N/D)
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM)
B Pelayanan Gizi
1. Cakupan Bayi (6-11 bln) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali
2. Cakupan Balita (12-59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A
4. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
5. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga Miskin
6. Balita Gizi buruk mendapat perawatan
III. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG
A Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar dan Komprehensif
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan
Ibu Hamil dan Neonatus.
2. Ibu Hamil resiko tinggi yang ditangani
3. Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
4. Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani
B Pelayananan Gawat Darurat
1. Sarana Kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses
masyarakat.
2. Pemenuhan darah di RS
IV. PENYELENGGARAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
A
Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan gizi Buruk
1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam
2. Kecamatan Bebas rawan gizi
B Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio
Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
C Pencegahan dan Pemberantasan penyakit TB Paru
1. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)
2. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate)
D Pencegahan dan Pemberantasan penyakit ISPA
1. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditemukan
2. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditangani
E Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS
2. Kasus infeksi menular seksual (IMS) yang diobati
3. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
F Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. Penderita DBD yang ditangani
2. Incident Rate DBD (per 100.000)
3. CFR/Angka Kematian DBD
G Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare
1. Balita dengan Diare yang ditangani
2. CFR/Angka Kematian Diare (per 10.000)
H Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
1. Penderita malaria yang diobati
2. CFR/Angka Kematian Malaria
I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate)
J Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Filariasis (Kaki Gajah)
Kasus filariasis yang ditangani
V. PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR
A Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. Institusi yang dibina
2. Rumah Sehat Perdesaan
3. Rumah Sehat Perkotaan
4. Penduduk yang memanfaatkan jamban
5. Rumah yang mempunyai SPAL
B Pelayanan Pengendalian Vektor
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes
C Pelayanan Higiene Sanitasi di tempat Umum
Tempat umum yang memenuhi syarat
VI. PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN
A Penyuluhan Perilaku Sehat
1. Rumah Tangga Sehat
2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif
3. Desa dengan garam beryodium baik
4. Keluarga Sadar Gizi
5. Posyandu Purnama
6. Posyandu Mandiri
VII.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF (P3 NAPZA)
A Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba
Upaya penyuluhan P3Napza/P3 Narkoba oleh petugas Kesehatan
VIII
.
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEFARMASIAN (OBAT)
A Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan
2. Pengadaan obat esensial
3. Pengadaan obat generik
4. Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai Kebutuhan Yankes : Prosentase ketersediaan
Narkotika, Psikotropika sesuai kebuatuhan Yankes.
B Pelayanan Penggunaan Obat Generik
Penulisan resep obat generic
IX. PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
A Penyelenggaraan pembiayaan untuk Yankes perorangan
Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPKM pra bayar
B Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan
Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.
92.84 96,33 95%
94.53 98,17 90%
100 100 100%
98.9 100 90%
99.59 91.65 90%
100 100 100%
95.3 58.12 95%
98.99 60 100%
100 80 80%
81.25 57 80%
74.5 100 80%
97.6 99.4 100%
14.68 15.81 15%
0.33 1.08 1.50%
1.8 0.08 15%
31.8 21.5 70%
40.3 91.32 80%
40.55 0 40%
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2009
TARGET IIS
2010
Realisasi
2008
Realisasi
2009
75.01 75 80%
68.71 70 80%
1.15 2 < 1.5%
100 99.83 95%
100 100 95%
100 95,47 90%
86.55 84.3 90%
100 100 100%
100 100 100%
100 100 80%
100 100 90%
100 100 90%
100 100 80%
100 100 90%
100 92.55 95%
100 19 100%
100 70 80%
100 200 > 1
92 89.45 > 85%
57 41.4 70%
28 30 100%
100 100 100%
100 75 100%
100 92 100%
100 100 100%
100 100 100%
42.8 23.8 < 20
1.3 1.6 < 2
100 100 100%
0.01 0.05 < 1
100 100 100%
0 0.8 0
90.5 100 > 90%
100 100 > 90%
80.1 60 80%
63.39 57 65%
72.35 75 85%
67.88 79.65 88%
54.52 57.8 85%
95.44 96 > 95%
75.43 70 80%
75.08 6.38 65%
53 80%
83 65.81 90%
50 56.6 80%
41.6 40 40%
4.6 6.02 > 2%
33.33 0 30%
100 90 90%
100 95 100%
100 100 100%
100 100 100%
100 100 90%
7.94 0 80
42.56 100 100
96,33 100 95%
98,17 98.4 90%
100 100 100%
100 94.7 90%
91.65 80.83 90%
100 100 100%
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2010
Realisasi
2009
Realisasi
2010
TARGET IIS
2010
58.12 40.2 95%
60
79.52
100%
80 23.94 80%
57 21.04 80%
100 70 80%
99.4 90,33 100%
15.81 15,15 15%
1.08 1,02 1.50%
0.08 0 15%
21.5 69 70%
91.32 100 80%
0 0 40%
75 76,1 80%
70 68 80%
2 1,8 < 1.5%
99.83 100 95%
100 100 95%
95,47 100 90%
84.3 87,8 90%
100 100 100%
100 100 100%
100 100 80%
100 90 90%
100 90 90%
100 92 80%
100 100 90%
92.55 100 95%
19 100 100%
70 92,59 80%
200 150 > 1
89.45 86,9 > 85%
41.4 69,8 70%
30 38 100%
100 100 100%
75 100 100%
92 100 100%
100 100 100%
100 40,6 100%
23.8 100 < 20
1.6 1,1 < 2
100 100 100%
0.05 0,06 < 1
100 100 100% penderita 556 malaria
0.8 0,8 0
100 93,75 > 90%
100 100 > 90% 2 kasus filariasis
60 79,5 80%
57 71,4 65%
75 80 85%
79.65 75 88%
57.8 60 85%
96 95,7 > 95%
70 75 80%
6.38 78,2 65%
21,17 80%
65.81 84,89 90%
56.6 58,98 80%
40 45 40%
6.02 17 > 2%
0 14,8 30%
90 96,6 90%
95 100 100%
100 100 100%
100 100 100%
100 93 90%
0 0 80
100 39 100
A Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 95%
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) 90%
3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk 100%
4. Cakupan kunjungan Neonatus 90%
5. Cakupan kunjungan bayi 90%
6. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani 100%
B Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah
1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah 95%
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga
terlatih/Guru UKS/dokter kecil.
100%
3. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK oleh Nakes. 80%
4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 80%
C Pelayanan Keluarga Berencana
Cakupan peserta aktif KB. 80%
A Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar dan Komprehensif
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan Ibu
Hamil dan Neonatus.
80%
2. Ibu Hamil resiko tinggi yang ditangani 90%
3. Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani 90%
4. Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani 80%
2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80%
D Pelayanan Imunisasi
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%
KETERANGAN
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2011
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
TARGET IIS
2010
KETERANGAN
Kasi KIA
Kasi Pencegahan Penyakit dan KLB
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
TARGET IIS
2010
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
A
Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan gizi Buruk
1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100%
B Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio
Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun > 1
V. PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR
A Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. Institusi yang dibina 80%
2. Rumah Sehat Perdesaan 65%
3. Rumah Sehat Perkotaan 85%
4. Penduduk yang memanfaatkan jamban 88%
5. Rumah yang mempunyai SPAL 85%
C Pelayanan Higiene Sanitasi di tempat Umum
Tempat umum yang memenuhi syarat 80%
Kasi Pengendalian Penyakit
C Pencegahan dan Pemberantasan penyakit TB Paru
1. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate) > 85%
2. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) 70%
D Pencegahan dan Pemberantasan penyakit ISPA
1. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditemukan 100%
2. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditangani 100%
E Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 100%
2. Kasus infeksi menular seksual (IMS) yang diobati 100%
TARGET IIS
2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
TARGET IIS
2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Kasi Penyehatan Lingkungan
Realisasi
2011
KETERANGAN
KETERANGAN
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
3. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS 100%
F
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. Penderita DBD yang ditangani 100%
2. Incident Rate DBD (per 100.000) < 20
3. CFR/Angka Kematian DBD < 2
G Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare
1. Balita dengan Diare yang ditangani 100%
2. CFR/Angka Kematian Diare (per 10.000) < 1
H Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
1. Penderita malaria yang diobati 100%
2. CFR/Angka Kematian Malaria 0
I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate) > 90%
J Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Filariasis (Kaki Gajah)
Kasus filariasis yang ditangani > 90%
Kasi PKDR
E Pelayanan Pengobatan/ Perawatan
1. Cakupan rawat jalan 15%
2. Cakupan rawat inap 1.50%
F Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pelayanan Gangguan jiwa di Sarana Pelayanan Kes.Umum 15%
G Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut 70%
H Pelayanan Kesehatan Kerja
1. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja pada pekerja formal 80%
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
KETERANGAN
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
TARGET IIS
2010
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
2. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja informal 40%
B Pelayananan Gawat Darurat
1. Sarana Kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses
masyarakat.
90%
2. Pemenuhan darah di RS 95%
Kasi Gizi Masyarakat
II. PENYELENGGARAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
A Pemantauan Pertumbuhan Balita
1. Balita yang datang dan ditimbang (D/S) 80%
2. Balita yang naik berat-badannya (N/D) 80%
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM) < 1.5%
B Pelayanan Gizi
1. Cakupan Bayi (6-11 bln) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali 95%
2. Cakupan Balita (12-59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 95%
3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A 90%
4. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 90%
5. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga Miskin 100%
6. Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100%
2. Kecamatan Bebas rawan gizi 80%
3. Desa dengan garam beryodium baik 90%
4. Keluarga Sadar Gizi 80%
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
B Pelayanan Pengendalian Vektor
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes > 95%
5. Posyandu Purnama 40%
6. Posyandu Mandiri > 2%
Kasi Promkes
TARGET IIS
2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
TARGET IIS
2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
NO
TARGET IIS
2010
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
A Penyuluhan Perilaku Sehat
1. Rumah Tangga Sehat 65%
A Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba
Upaya penyuluhan P3Napza/P3 Narkoba oleh petugas Kesehatan 30%
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga
terlatih/Guru UKS/dokter kecil.
100%
Kasi FARMAMIN dan Perbekalan Kesehatan
A Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan 90%
2. Pengadaan obat esensial 100%
3. Pengadaan obat generik 100%
4. Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai Kebutuhan Yankes : Prosentase ketersediaan
Narkotika, Psikotropika sesuai kebuatuhan Yankes.
100%
B Pelayanan Penggunaan Obat Generik
Penulisan resep obat generic 90%
Kasi Pembiayaan dan JAMKESMAS
IX. PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
A Penyelenggaraan pembiayaan untuk Yankes perorangan
Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPKM pra bayar 80
B Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan
Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan. 100
PUSKESMAS I BATURRADEN Januari s/d Maret 2012
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2012
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
TARGET IIS
2010
Realisasi
2011
TARGET IIS
2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Realisasi
2011
TARGET IIS
2010
NO URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
A Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 28.03 95%
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) 43.74 90%
3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk 36.78 100%
4. Cakupan kunjungan Neonatus 28.01 90%
5. Cakupan kunjungan bayi 24.9 90%
6. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani 2.2 100%
B Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah
1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah 20 95%
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga
terlatih/Guru UKS/dokter kecil.
0 100%
3. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK oleh Nakes. 100 80%
4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 30 80%
C Pelayanan Keluarga Berencana
Cakupan peserta aktif KB. 77.38 80%
A Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar dan Komprehensif
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan Ibu
Hamil dan Neonatus.
0 80%
2. Ibu Hamil resiko tinggi yang ditangani 43.74 90%
3. Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani 36.78 90%
4. Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani 20.42 80%
2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 58.7 80%
D Pelayanan Imunisasi
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 66.7 100%
A Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100 100%
B Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio
Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 0 > 1
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
Kasi Pencegahan Penyakit dan KLB
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN TARGET
V. PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR
A Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. Institusi yang dibina 58 80%
2. Rumah Sehat Perdesaan 30 65%
3. Rumah Sehat Perkotaan 0 85%
4. Penduduk yang memanfaatkan jamban 47 88%
5. Rumah yang mempunyai SPAL 39 85%
C Pelayanan Higiene Sanitasi di tempat Umum
Tempat umum yang memenuhi syarat 33 80%
Kasi Pengendalian Penyakit
C Pencegahan dan Pemberantasan penyakit TB Paru
1. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate) 0 > 85%
2. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate) 0 70%
D Pencegahan dan Pemberantasan penyakit ISPA
1. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditemukan 5.79 100%
2. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditangani 5.79 100%
E Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 0 100%
2. Kasus infeksi menular seksual (IMS) yang diobati 0 100%
3. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS 100%
F Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. Penderita DBD yang ditangani 100 100%
2. Incident Rate DBD (per 100.000) 0 < 20
3. CFR/Angka Kematian DBD 0 < 2
G Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Kasi Penyehatan Lingkungan
1. Balita dengan Diare yang ditangani 100 100%
2. CFR/Angka Kematian Diare (per 10.000) 0 < 1
H Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
1. Penderita malaria yang diobati 0 100%
2. CFR/Angka Kematian Malaria 0 0
I Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate) 0 > 90%
J Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Filariasis (Kaki Gajah)
Kasus filariasis yang ditangani 0 > 90%
Kasi PKDR
E Pelayanan Pengobatan/ Perawatan
1. Cakupan rawat jalan 26.44 15%
2. Cakupan rawat inap 0 1.50%
F Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pelayanan Gangguan jiwa di Sarana Pelayanan Kes.Umum 0.078 15%
G Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut 16.5 70%
H Pelayanan Kesehatan Kerja
1. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja pada pekerja formal 0 80%
2. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja informal 0 40%
B Pelayananan Gawat Darurat
1. Sarana Kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses
masyarakat.
0 90%
2. Pemenuhan darah di RS 0 95%
Kasi Gizi Masyarakat
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
II. PENYELENGGARAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
A Pemantauan Pertumbuhan Balita
1. Balita yang datang dan ditimbang (D/S) 79.5 80%
2. Balita yang naik berat-badannya (N/D) 85 80%
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM) 1.05 < 1.5%
B Pelayanan Gizi
1. Cakupan Bayi (6-11 bln) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali 100 95%
2. Cakupan Balita (12-59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun 100 95%
3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A 27.5 90%
4. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 28.03 90%
5. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga Miskin 16.7 100%
6. Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100 100%
2. Kecamatan Bebas rawan gizi 0 80%
3. Desa dengan garam beryodium baik 0 90%
4. Keluarga Sadar Gizi 0 80%
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
B Pelayanan Pengendalian Vektor
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes 0 > 95%
5. Posyandu Purnama 86 40%
6. Posyandu Mandiri 3 > 2%
Kasi Promkes
A Penyuluhan Perilaku Sehat
1. Rumah Tangga Sehat 0 65%
A Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba
Upaya penyuluhan P3Napza/P3 Narkoba oleh petugas Kesehatan 6.5 30%
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga
terlatih/Guru UKS/dokter kecil.
0 100%
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2010
Realisasi
2011
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
Kasi FARMAMIN dan Perbekalan Kesehatan
A Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan 80 90%
2. Pengadaan obat esensial 80 100%
3. Pengadaan obat generik 90 100%
4. Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai Kebutuhan Yankes : Prosentase ketersediaan
Narkotika, Psikotropika sesuai kebuatuhan Yankes.
0 100%
B Pelayanan Penggunaan Obat Generik
Penulisan resep obat generic 80 90%
Kasi Pembiayaan dan JAMKESMAS
IX. PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
A Penyelenggaraan pembiayaan untuk Yankes perorangan
Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPKM pra bayar 45 80
B Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan
Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan. 21 100
NIP.197311212006042013
Kepala Puskesmas I Baturraden
dr.METTA SARASWATI
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
(ditulis pembilang dan penyebut atau cara
perhitungan hasil realisasi 2011 tersebut)
KETERANGAN
TARGET IIS
2012
Realisasi
2012
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO
I.
A
B
C
D
E
F
G
H
II.
A
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2010
NO
B
III.
A
B
IV.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
V.
A
B
C
VI.
A
VII.
A
VIII.
A
B
IX.
A
B
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes)
3. Ibu Hamil Resiko tinggi yang dirujuk
4. Cakupan kunjungan Neonatus
5. Cakupan kunjungan bayi
6. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang ditangani
Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah
1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak Balita dan pra sekolah
2. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh Nakes atau tenaga terlatih/Guru
UKS/dokter kecil.
3. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK oleh Nakes.
4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Pelayanan Keluarga Berencana
Cakupan peserta aktif KB.
Pelayanan Imunisasi
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Pelayanan Pengobatan/ Perawatan
1. Cakupan rawat jalan
2. Cakupan rawat inap
Pelayanan Kesehatan Jiwa
Pelayanan Gangguan jiwa di Sarana Pelayanan Kes.Umum
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Cakupan Pelayanan Kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut
Pelayanan Kesehatan Kerja
1. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja pada pekerja formal
2. Cakupan pelayanan Kesehatan Kerja informal
PENYELENGGARAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pemantauan Pertumbuhan Balita
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2010
URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Balita yang datang dan ditimbang (D/S)
2. Balita yang naik berat-badannya (N/D)
3. Balita Bawah Garis Merah (BGM)
Pelayanan Gizi
1. Cakupan Bayi (6-11 bln) mendapat kapsul Vitamin A 1 kali
2. Cakupan Balita (12-59 bln) mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun
3. Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A
4. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
5. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga Miskin
6. Balita Gizi buruk mendapat perawatan
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN PENUNJANG
Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar dan Komprehensif
1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan Ibu
Hamil dan Neonatus.
2. Ibu Hamil resiko tinggi yang ditangani
3. Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
4. Neonatal resiko tinggi/ komplikasi yang ditangani
Pelayananan Gawat Darurat
1. Sarana Kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses
masyarakat.
2. Pemenuhan darah di RS
PENYELENGGARAAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
Penyelenggaraan Penyelidikan Epidemologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan gizi Buruk
1. Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani kurang dari 24 jam
2. Kecamatan Bebas rawan gizi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Polio
Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit TB Paru
1. Kesembuhan penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)
2. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection Rate)
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit ISPA
1. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditemukan
2. Cakupan Balita dengan pnemonia yang ditangani
Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS
1. Klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS
2. Kasus infeksi menular seksual (IMS) yang diobati
3. Darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
1. Penderita DBD yang ditangani
2. Incident Rate DBD (per 100.000)
3. CFR/Angka Kematian DBD
Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare
1. Balita dengan Diare yang ditangani
2. CFR/Angka Kematian Diare (per 10.000)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria
1. Penderita malaria yang diobati
2. CFR/Angka Kematian Malaria
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta
Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate)
Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Filariasis (Kaki Gajah)
Kasus filariasis yang ditangani
PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI DASAR
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. Institusi yang dibina
2. Rumah Sehat Perdesaan
3. Rumah Sehat Perkotaan
4. Penduduk yang memanfaatkan jamban
5. Rumah yang mempunyai SPAL
Pelayanan Pengendalian Vektor
Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes
Pelayanan Higiene Sanitasi di tempat Umum
Tempat umum yang memenuhi syarat
PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN
Penyuluhan Perilaku Sehat
1. Rumah Tangga Sehat
2. Bayi yang mendapat ASI Eksklusif
3. Desa dengan garam beryodium baik
4. Keluarga Sadar Gizi
5. Posyandu Purnama
6. Posyandu Mandiri
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF (P3 NAPZA)
Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba
Upaya penyuluhan P3Napza/P3 Narkoba oleh petugas Kesehatan
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEFARMASIAN (OBAT)
Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan
2. Pengadaan obat esensial
3. Pengadaan obat generik
4. Ketersediaan Narkotika, Psikotropika sesuai Kebutuhan Yankes : Prosentase ketersediaan
Narkotika, Psikotropika sesuai kebuatuhan Yankes.
Pelayanan Penggunaan Obat Generik
Penulisan resep obat generic
PENYEDIAAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
Penyelenggaraan pembiayaan untuk Yankes perorangan
Cakupan penduduk yang menjadi peserta JPKM pra bayar
Penyelenggaraan Pembiayaan untuk Gakin dan Masyarakat Rentan
Cakupan jaminan pemeliharaan Kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.
Bu HENI
96,33 95%
98,17 90%
100 100%
100 90%
91.65 90%
100 100%
58.12 95%
60 100%
80 80%
57 80%
100 80%
Pk SUJOTO
99.4 100%
Pk JUNAEDI
15.81 15%
1.08 1.50%
0.08 15%
21.5 70%
91.32 80%
0 40%
Pak BAHAR
PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2010
Realisasi
2009
Realisasi
2010
TARGET IIS
2010
75 80%
70 80%
2 < 1.5%
99.83 95%
100 95%
95,47 90%
84.3 90%
100 100%
100 100%
Bu HENI
100 80%
100 90%
100 90%
100 80%
100 90%
92.55 95%
Pk SUJOTO
19 100%
70 80% Pk BAHAR
Pk SUJOTO
200 > 1
89.45 > 85%
41.4 70%
30 100%
100 100%
75 100%
92 100%
100 100%
100 100%
23.8 < 20
1.6 < 2
100 100%
0.05 < 1
100 100%
0.8 0
100 > 90%
100 > 90%
Pk SARIMAN
60 80%
57 65%
75 85%
79.65 88%
57.8 85%
Pk ANDI
96 > 95%
Pk SARIMAN
70 80%
Pk MUNIR
6.38 65%
80% Bu HENI
65.81 90% Pk BAHAR
56.6 80%
40 40% Pk ANDI
6.02 > 2%
Pk MUNIR
0 30%
Bu YAYAN
90 90%
95 100%
100 100%
100 100%
100 90%
Pk SUKOCO
0 80
100 100
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
2 3 4
5 6
1 Pelayanan Administrasi Ketatausahaan DKK Input :
Perkantoran Dana rupiah 1,164,150,892 #############
Output :
Kegiatan Ketatausahaan DKK % 100 100
Outcome :
Peningkatan kegiatan Ketata Usahaan DKK % 100 100
Ketata Usahaan UPKF Input :
Dana Tahun 65,000,000 44,705,311
Output :
Kegiatan Ketatausahaan UPKF % 100 100
Outcome :
Peningkatan kegiatan Ketata Usahaan
% 100 100
2 Obat dan Perbekalan Kesehatan Visitasi Sarana Kesehatan Input :
- Dana Rupiah 25,000,000 20,831,022
Output :
- Visitasi sarana Kesehatan lokasi 60 60
Outcome :
- Pembinaan pengendalian dan pengawasan diri % 100 100
3 Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan dan Pengendalian Pelayanan Input :
Kesehatan Dasar dan Rujukan Jumlah Dana Rupiah 92,000,000 73,433,000
Output :
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan % 75 92,9
Outcome:
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar % 90 92,9
Peningkatan Kualitas BP/RB dan klinik Swasta % 90 92,9
Terlayaninya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan % 90 92,9
Operasional Puskesmas Input :
Dana Rupiah 2,470,667,000 ############
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
PROGRAM
1
KEGIATAN
Output :
kegiatan operasional Puskesmas paket 1 1
Outcome :
Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas % 100 86
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input
Penderita Paru-paru Dana Rupiah 192,588,850 192,000,000
Output
- Pengadaan obat pelayanan kesehatan di BP.4 Paket 100 99.7
- Pengadaan bahan reagen dan perbekalan kesehatan paket 100 99.7
Out Come
- Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan % 100 99.7
kesehatan di BP.4
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Input :
Balai Kesehatan Mata Masyarakat - Dana Rupiah 300,000 258,058,452
Output :
- Terselenggaranya pelayanan pasien rawat jalan Pasien 15,000 16,951
- Terselenggaranya pelayanan pasien rawat inap/operasi Pasien 96 129
- Terselenggaranya kegiatan luar gedung lokasi 48 48
(pemeriksaan visus anak sekolah, penyuluhan dan
pemeriksaan lansia )
- Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Rupiah 12,660,000 9,905,000
Outcome :
- Meningkatnya jumlah kunjungan pelayanan kesehatan % 400,000,000 214,637,500
mata di BKMM Kab. Banyumas
Peningkatan Pelayanan INPUT :
Labkesmas dana Rupiah 75,000,000 75,000,000
OUTPUT :
Pemeriksaan sampel laboratorium Lingkungan sampel 1644 1768
Pemeriksaan sampel lab. Klinis sampel 663 1446
OUTPUT :
Kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat terpantau % 100 100
4 Program Pengawasan Obat dan Pembinaan dan pengawasan makanan minuman Input :
makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan - Dana Rupiah 27,500,000 21,070,000
Output :
- Terselenggaranya pembinaan pengelolaan obat Orang 79 79
bagi Ka.Puskesmas dan petugas
- Terlaksana monev pengelolaan obat di UPT UPT Dinkes 39 39
- Terselenggaranya pertemuan apoteker pengelola apotek Orang 105 105
- Terselenggaranya kegiatan penyuluhan keamanan pangan Orang 158 158
dalam rangka sertifikasi produksi pangan industri
rumah tangga
- Terlaksana pengawasan peredaran produk makanan min lokasi 15 15
- Terlaksana pembinaan dan pengawasan setempat lokasi 13 13
sarana distribusi obat
Outcome :
- Meningkatnya pengelolaan obat di UPT % 100 100
- Meningkatnya pengetahuan pengusaha IRT % 100 100
tentang keamanan pangan
- Meningkatnya pengelolaan obat di sarana distribusi obat % 100 100
5 Program Promosi Kesehatan dan
Pengembangan Media Promosi Kesehatan
Input :
Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat - Dana rupiah 60,000,000 58,020,000
Output :
- Kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak dan % 90 100
elektronik. LCC Dokcil, KKR SMP dan SMA.
Outcome :
'- Peningkatan Pengetahuan & Ketrampilan anggota % 100 100
pramuka SBH,sekolah sehat.
Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan Input :
- Dana rupiah 150,000,000 127,463,100
Output :
- Penggerakan PSN DBD pada kawasan Institusi pendidikan sekolah 150 150
- Pengembangan Desa Siaga desa 2 2
Sosialisasi Puskesmas Santun Usila
Outcome :
Peningkatan Penggerakkan pemberdayaan masyarakat puskesmas 39 39
bidang kesehatan melalui Puskesmas
Pembiayaan Pelayanan ASKES PNS Input :
Dana Rupiah 400,000,000 371,481,760
Output :
- Terpenuhinya pelayanan keshtn peserta Askes PNS
Puskesmas 39 pusk + BP
Unwiku
39 pusk + BP
Unwiku
-Terpenuhinya obat-obatan Askes
Puskesmas 39 Pusk + BP
Unwiku
-
-Terpenuhinya sarana dan prasarana Puskesmas
Puskesmas 39 Pusk + BP
Unwiku
39 Pusk + BP
Unwiku
Outcome :
Meningkatnya pelayanan kesehatan peserta Askes PNS % 1 1
6 Program Perbaikan Gizi Pemantauan pertumbuhan balita INPUT
Masyarakat dan pelayanan gizi Dana Rupiah 62,999,900 57,462,500
OUTPUT
Penanganan gizi buruk % 100 100
Distribusi vitamin A dan Fe % 100 100
Pemantauan dan evaluasi program % 100 100
Pemantauan garam di pasar % 100 100
Pembinaan Gizi institusi % 100 100
OUTCOME
Terlaksananya penanganan gizi buruk % 100 100
Anak usia 6-24 bl dan 1-5 th serta ibu nifas mendapat vit.A % 100 100
Ibu hamil mendapat tablet Fe % 100 100
Program gizi Puskesmas sesuai target % 100 100
Garam yang beredar di pasar mengandung iodium
sesua standar % 100 100
Dipahaminya PUGS di institusi
% 100 100
7 Program Pengembangan Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Input :
Lingkungan Sehat Dana rupiah 29,360,000 27,800,000
Output :
Terlaksananya pertemuan koordinasi bagi petugas sanitasi
Puskesmas % 2 2
Terlaksananya evaluasi kegiatan Klinik Sanitasi di Puskesmas % 33 33
Terlaksananya pemeriksaan laik higienis dan sanitasi bagi
Rumah Makan dan Restaurant % 30 30
Terlaksananya inspeksi sanitasi bagi warung makan % 17 17
Terlaksananya inspeksi sanitasi bagi Industri Rumah Tangga
Pangan (IRTP) % 34 34
Terlaksananya inspeksi sanitasi bagi Rumah Sakit % 6 6
Terlaksananya inspeksi sanitasi bagi Institusi Pendidikan Formal % 18 18
Terlaksananya inspeksi sanitasi bagi hotel % 46 46
Terlaksananya koordinasi program PL dgn Dinkes Propinsi % 1 1
Outcome :
Tercapainya koordinasi program PL dgn petugas sanitasi
Puskesmas % 100 100
Diketahuinya perkembangan pelaksanaan kegiatan Klinik
Sanitasi di Puskesmas % 100 100
Diketahuinya klasifikasi bagi Rumah Makan dan Restaurant % 100 100
Terbinanya higiene sanitasi bagi warung makan % 100 100
Terbinanya laik sehat higiene sanitasi bagi Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP) % 100 100
Terbinanya Rumah Sakit dalam hal persyaratan sanitasi bagi
rumah sakit % 100 100
Terbinanya institusi pendidikan formal dalam hal hygiene dan
sanitasi sekolah % 100 100
Terbinanya laik sehat higiene sanitasi bagi Hotel % 100 100
Tercapainya koordinasi program PL dengan Dinkes Propinsi
% 100 100
8 Program Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular langsung Input :
Penanggulangan Penyakit - Dana rupiah 69,980,000 53,726,000
Menular Output :
- Ditemukan penderita TB BTA + kegiatan 70% 1,225
- Diobatinya penderita HIV/ AIDS kegiatan 100 912
- Darah donor HIV/ AIDS di krening kegiatan 100 14,463
Outcome :
- Penderita BTA + Sembuh kegiatan 1 542
- Penderita HIV/ AIDS diobait kegiatan 100% 912
- Donor darah diskrenig HIV/ AIDS kegiatan 100% 14,463
Pemberantasan Penyakit Input :
bersumber binatang (P2B2) - Dana rupiah 558,597,900 364,609,000
Output :
- Kegiatan Spot survey kasus 3 3
- Kegiatan Fogging tikus kasus 90 83
- Kegiatan Semprot Malaria kasus 1 1
Outcome :
- Terdeteksinya vektor malaria kasus 3 3
- Terbasminya Nyamuk Aedes Aegypti kasus 83 83
- Terbasminya nyamuki Anopheles kasus 1 1
Pelaksanaan Imunisasi rutin bagi bayi, Input :
bumil, WUS, dan BIAS Dana Rupiah 45,923,000 44,988,000
Output :
Bayi mendapat Imunisasi dasar lengkap % 90 92
Bumil WUS mendapat Imunisasi TT2 + % 90 106
Anak SD/ MI dapat imunisasi (Campak, DT, TT) % 100 99
Out Come :
Bayi mendapat Imunisasi dasar lengkap % 90 92
Tercapainya UCI Desa 100% % 100 90
Desa/ Kelurahan mengalami KLB Input :
yg ditangani kurang dari 24 jam Dana rupiah 40607000 44988000
Output :
Desa/ Kel yg mengalami KLB ditangani kurang dari 24 jam % 8 8
Kasus AFP usia <15 tahun dapat ditemukan % 4 6
Outcame :
Penyakit menular dan tidak menular dapat terpantau dan
tidak menimbulkan masalah di masyarakat
9 Program Pengadaan, peningk Peningkatan sarana Prasarana Input :
dan perbaikan Sarana Puskesmas dan Jaringannya serta - Dana rupiah 7,619,330,000 ############
dan Prasarana puskesmas/pustu Operasional DAK Output :
dan jaringannya - Pengadaan obat generik untuk pelayanan kesehatan paket 1 1
dasar, pengadaan alat kefarmasian, mobil distribusi
obat, dan alat penunjang/ pendukung pelayanan
kefarmasian.
Outcome :
- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tercukupinya % 100 100
kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
Pembangunan/ Rehabilitasi Input :
Puskesmas I Cilongok - Dana rupiah 100,000,000 97,080,000
Output :
- Rehabilitasi Puskesmas I Cilongok paket 1 1
Outcome :
- Peningkatan gedung puskesmas I Cilongok % 100 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Input :
Puskesmas I Sumpiuh - Dana rupiah 50,000,000 44,866,000
Output :
- Rehabilitasi Puskesmas I Sumpiuh paket 1 1
Outcome :
- Peningkatan gedung puskesmas I Sumpiuh % 100 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Input :
Puskesmas Purwokerto Barat - Dana rupiah 25,000,000 24,940,000
Output :
- Pengadaan sarana prasarana puskesmas purwokerto paket 1 1
barat
Outcome :
- Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan % 100 100
di puskesmas purwokerto barat
10 Program Pemeliharaan Sarana Peningkatan sarana Prasarana Input :
dan Prasarana Rumah sakit/ Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru - Dana rupiah 911,867,000 3,542,900
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Output :
Paru-paru/ Rumah sakit mata. - Fasilitas bangunan fisik ruang pelayanan dan paket 100 -
prasarana alat kesehatan serta operasional pelayanan
penderita paru paru akibat dampak asap rokok
Outcome :
- Meningkatnya sarana prasarana pelayanan perawatan % 100 -
kesehatan bagi penderita paru paru akibat dampak
asap rokok
11 Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Input:
Keselamatan Ibu Melahirkan Dana rupiah 54,999,950 47,419,950
dan anak Output:
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak % 100 99
Outcome:
Peningkatan Kualitas Pelayanan KIA
100 99
12 Program Kebijakan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Input :
Manajemen Kesehatan - Dana Rupiah 41,000,000 37,671,193
Output :
- Terlaksananya penyusunan buku profil kesehatan Kab. buku 80 80
- Terlasananya penyusunan buku profil kesh RS dan Pusk buku 162 162
- Terlaksananya penyusunan bulletin kesehatan buku 110 110
- Terlaksananya penyusunan buku saku keshtn th. 2009 buku 45 45
- Terlaksananya pengadaan jaringan website/ inst. Internet paket 1 1
Outcome :
- kemudahan akses informasi % 100 100
data kesehatan bagi masyarakat
Penyusunan Perencanaan Program Kesehatan Input :
dan Penyusunan Laporan - Dana Rupiah 100,000,000 52,083,000
Output :
- Penyusunan Dokumen perencanaan program kesehatan buku 5 5
- Kegiatan Bintek perencanaan program kesehatan pusk dan UPT 43 43
- Evaluasi Standart Pelayanan Minimal Puskesmas Puskesmas 39 39
- Kegiatan Rakerkeskab peserta 105 105
Outcome :
- Pelaksanaan dokumen program kesehatan di puskesmas pusk dan UPT 43 43
- Pengaplikasian hasil bintek perencanaan program kesehtn pusk dan UPT 43 43
- Peningkatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Puskesmas 39 39
- Penentuan program prioritas kesehatan
13 Program Sumber Daya Kesehatan Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan Input :
- Dana Rupiah 6,500,000 4,820,000
Output :
-Kegiatan pembinaan organisasi profesi Orang 50 50
Outcome :
- Meningkatnya koordinasi antar organisasi profesi % 100 100
di kabupaten Banyumas
dr. WIDAYANTO, M.Kes
NIP. 19571027198511 1 001
Purwokerto, 10 Januari 2010
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
7
8
88%
100%
100%
69% APBD Kab.
100%
100%
83.32 APBD Kab.
100.00
100.00
80%
92,9
92,9
92,9
92,9
93%
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
PROSENTASE
PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)
KETERANGAN
100%
86%
99.7 APBD
99.7
99.7
99.7
86,019 APBD. Kab. Bms
113.01 s/d 23 Des 2010
134.38
100
78.24
53.66
100% APBD Kab
108%
218%
100%
76.62 APBD Kab.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97%
111%
100%
85%
100%
100%
100%
61.86%
100%
0%
100%
61.86%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
175000%
912%
14463%
63765%
91200%
1446300%
65%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
98% APBD II
102%
118%
99%
102%
90%
111%
100%
150%
86% DAK
100%
100%
97%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
0% DBHCHT
Lelang Gagal
0%
0%
86.22
98.82
98.82
91.88 APBD Kab.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
52.08 APBD Kab.
100% Dokumen RKA,
100% LPPD, LAKIP
100%
100%
100%
100%
100%
74.15 APBD Kab.
100.00
100.00
dr. WIDAYANTO, M.Kes
NIP. 19571027198511 1 001
Purwokerto, 10 Januari 2010
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
SASARAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
1 2 3 4
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Peningkatan kegiatan Ketata Usahaan DKK 100% 100%
administrasi perkantoran DKK
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Peningkatan kegiatan Ketata Usahaan 100% 100%
administrasi perkantoran UPKF
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana 100% 100%
adminitrasi/perkantoran BP Paru adminitrasi/perkantoran BP Paru
- Terselenggara pertemuan 20 Orang 20 Orang
Pengelola Toko Obat
- Terselenggara pertemuan 25 Orang 25 Orang
Penanggungjawab PBF (Pedagang Besar Farmasi)
dan PAK (Penyalur Alat Kesehatan)
- Terselenggara pertemuan penanggungjawab instalasi 15 Orang 15 Orang
Farmasi RS
- Terlaksananya pengawasan Setempat Apotik/ Toko Obat 10 Lokasi 10 Lokasi
Terwujudnya Kemudahan - Terlaksananya penyusunan 80 buku 80 buku
akses informasi data kese- buku Profil Kesehatan
sehatan bagi masyarakat Kabupaten
- Terlasananya penyusunan 162 buku 162 buku
buku profil kesehatan RS
dan Puskesmas
- Terlaksananya penyusunan 110 buku 110 buku
bulletin kesehatan
- Terlaksananya penyusunan 45 buku 45 buku
buku saku data kesehatan
Th.2010
- Terlaksananya pengadaan 1 paket 1 paket
jaringangan website/
instalasi internet
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
Terlaksananya pembinaan Cara Distribusi Obat yang Baik
bagi pengelola Toko Obat, PBF, PAK dan Instalasi Farmasi RS
Terwujudnya koordinasi - Terselenggaranya pem- 50 Orang 50 Orang
antar organisasi profesi binaan organisasi profesi
di Kab.Banyumas
Terciptanya kepedulian - Tersusunnya profil SDM 1 paket 1 paket
seluruh pihak dlm pengem- Kesehatan
bangan SDM Kes.
Terwujudnya pengelolaan - Terselenggaranya pembinaan 79 Orang 79 Orang
obat yang baik di UPT pengelolaan obat bagi Kepala
Puskesmas dan petugas
- Terlaksana monev pengelolaan 39 UPT 39 UPT
obat di UPT
Terwujudnya kepedulian - Terselenggaranya kegiatan 158 Orang 158 Orang
pengusaha IRT ttg Keamanan Penyuluhan Keamanan Pangan
Pangan dlm rgk Sertifikasi Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga
- Terlaksana pengawasan 15 Lokasi 15 Lokasi
peredaran produk makanan
minuman
Terwujudnya pengelolaan - Terselenggaranya pertemuan 105 orang 105 orang
obat yang baik di sarana apoteker pengelola apotek
distribusi obat - Terlaksana pembinaan 13 lokasi 13 lokasi
dan pengawasan setempat
sarana distribusi obat
Terwujudnya sarana kese- -Terlaksananya visitasi sarana 60 lokasi 60 lokasi
hatan berijin sesuai aturan kesehatan
Terwujudnya peningkatan - Terselenggaranya pembinaan 25 Orang 25 Orang
mutu produksi makanan petugas dlm rgk peningkatan
minuman di Kab./Kota mutu produksi makanan minuman di kab. Kota
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Dasar yang sesuai
dengan standar
Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan di Puskesmas 90 90
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di BP/RB, Klinik
Swasta
Pembinaan Pelayanan Kesehatan di BP/RB, Klinik Swasta 90 90
Terlaksananya Pertolongan Pertama Pertama Pada
Kecelakaan
Pelayanan PPPK 90 90
Terwujudnya peningkatan a. Cakupan Kunjungan Bayi K-4 95 100
pelayanan kesehatan b. Cakupan Pertolongan Persalinan Nakes 90 98.4
Ibu dan Anak c. Ibu Hamil Resiko Tinggi yang Dirujuk 100 100
d. Cakupan Kunjungan Neonatus 90 94.7
e. Cakupan Kunjungan Bayi 90 80.83
f. Cakupan BBLR yang ditangani 100 100
g. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang anak Balita dan prasek 95 40.2
h. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh 100 79.52
Nakes atau tenaga terlatih/Guru UKS/dokter kecil
i. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa TK oleh nakes 80 23.94
j. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 80 21.04
Meningkatkan Kesehatan Mata di - Rawat Jalan 15,000 16,951
balai Kesehatan Mata Masyarakat - Rawat Inap/Operasi 96 129
(BKMM) Kabupaten Banyumas - Kegiatan luar gedung 48 48
Pemeriksaan Visus anak sekolah
- Pasien Katarak yang dioperasi di 5473 129
banding pasien katarak yang di
temukan
- Visus > 3/60 post operasi di banding pasien yang dioperasi
1904 129
Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Peningkatan pelayanan laboratorium Kesehatan 1644 Lingk 1768 Lingk
untuk sampel lingkungan dan klinis 663 klinis 1446 Klinis
Terwujudnya pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan pengobatan/perawatan di 100% 100%
pengobatan/perawatan di puskesmas Puskesmas/Pustu dan jaringannya
/Pustu dan jaringannya
Terlaksananya kegiatan PSN DBD bagi guru UKS dan penjaskes pada Peningkatan pengetahuan bagi guru UKS dan penjaskes pada 150 150
institusi pendidikan pada wilayah endemis DBD institusi pendidikan pada wilayah endemis DBD
Tersedianya data ABJ didaerah endemis DBD Pelaksanaan PSN di daerah endemis DBD >95% 95,71
Tersedianya data ABJ diwilayah institusi pendidikan endemis DBD Pelaksanaan PSN diwilayah institusi pendidikan >95% 96
daerah endemis DBD
Terlaksananya pembinaan UKBM di Puskesmas Pelaksanaan pembinaan UKBM di puskesmas 15 15
Terbentuknya Desa Siaga Percontohan Pelaksanaan pertemuan FKD Desa Siaga pada 2 Desa 2 Desa
Desa percontohan
Terbentuknya Desa Siaga yg aktif diperolehnya FKG Desa Siaga yg aktif 204 FKD 198 FKD
diperolehnya Strata Desa Siaga 331 Desa/ kel 303 desa/kel
Terlaksananya penanganan gizi buruk Penanganan gizi buruk 100 100
Anak usia 6-24 bl dan 1-5 th serta ibu nifas mendpt vit.A Distribusi vitamin A 100 100
Ibu hamil mendapat tablet Fe Distriusi tablet Fe 100 100
Program gizi Puskesmas sesuai target Pemantauan dan evaluasi program 100 100
Garam yang beredar di pasar mengandung iodium Pemantauan garam di pasar 100 100
sesuai standart
Dipahaminya PUGS di institusi Pembinaan Gizi institusi 100 100
Terlaksananya pembinaan kesehatan lingkungan pada institusiInstitusi dibina dan terpantau Kesehatan Lingkungannya 80% 79,5%
Terlaksananya pemantauan dan pembinaan Rumah Sehat Perdesaan Rumah di perdesaan dibina dan terpantau Kesehatan Lingkungannya 65% 71,4%
Terlaksananya pemantauan dan pembinaan Rumah Sehat Perkotaan Rumah di perkotaan dibina dan terpantau Kesehatan Lingkungannya 85% 80%
Tercapainya pemanfaatan jamban pd penduduk desa Pemanfaatan jamban sehat menuju Desa ODF 88% 75%
Tercapainya target Rumah yang mempunyai SPAL Pemanfaatan SPAL sehat meningkat di tiap keluarga 85% 60%
Terkendalinya Tempat Umum yang memenuhi syarat Tercapainya inspeksi sanitasi pada tempat tempat umum 80% 75%
Menemukan dan mengobati penderita 1. Penemuan dan pengobatan kasus DBD 400 664
DBD 100% sesuai dengan kriteria WHO 2. Terlaksananya Komunikasi cepat/KDRS 100 100
dan melaksanakan kegiatan komunikasi DBD 1 x 24 jam
cepat/ kewaspadaan dini rumah sakit 3. Terlaksananya kegiatan Fogging fokus 90 83
serta kegiatan pengendalian DBD
(Fogging fokus) pd daerah yg terangkit 1. Ketepatan diagnosa DBD 100% 100
DBD dg radius 200 m dari indeks kasus 2, Kecepatan pelaporan RS/ KDRS 100 100
Penurunan angka kesakitan DBD (IR) 3. menurunnya IR <20/100.000 pddk 40,6
dan angka kematian DBD (CFR) 4. menurunnya CFR <2% penderita 1.1
Ditemukannya dan diobatinya penderita 1. penemuan dan pengobatan penderita 605 605
malaria 100% penderita positif dan klinis malaria
terlaksananya kegiatan JMD, 2. penemuan dan pengobatan malaria klinis 2663 2663
terlaksananya penanggulangan kasus 3. terlaksananya kegiatan JMD 20 20
malaria melalui kegiatan MFS dan 4. terlaksananya penanggulangan kasus 100 100
terlaksananya kegiatan spot survey malaria melalui keg MFS
bagi daerah yg ditemukan penderita 5. terlaksananya Spor survey 3 3
positif malaria 6. menurunnya kasus malaria di daerah 5/1000 pddk 0,4/ 1000 pddk
endemis
7. tidak ditemukannya kasus meninggal 0 5
karena malaria
Tercapainya peningkatan Kesembuhan penderita TBC BTA
positif (CR/Cure Rate)
Peningkatan pencegahan dan pengendalian TB Paru > 85 % 86,9%
Ditemukannya kasus BTA positif (CDR/Case Detection Rate) Peningkatan pencegahan dan pengendalian dan kusta >90% 93,75%
Tertanganinya Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT
Rate)
Terdeteksinya dan terobati kasus IMS 1. penemuan dan pengobatan PMS 200 1099
termasuk HIV/AIDS pd kel resiko tinggi 2. penemuan dan pengobatan penderita 75% 75%
HIV AIDS dengan ARV
Ditemukannya dan melakukan tatalaksana 1. penemuan kasus diare 40.000 kasus 31.375 kasus
standart pada penderita diare dan 2. penanganan diare sesuai tatalaksana std 100% 100%
menurunkan angka kematian angka 3. penurunan angka kematian karena diare <1/10.000 pddk 0.006
kematian karena diare
Ditemukan dan melakukan tatalaksana 1. penemuan kasus pneumonia balita 13.000 kasus 3738 kasus
standart pada penderita pneumonia balita 2. penanganan pneumonia dg tatalaksana std 100% 100%
dan menurunkan angka kematian 3. penurunan angka kematian karena pneumonia <3/1000 balita 0
karena pneumonia
Menemukan dan mengobati secara dini 1. penemuan suspek flu burung 27 kasus 0 0
suspek Flu burung 2. penemuan suspek flu burung dan 100%
pengobatan scr dini suspek flu burung
Ditemukannya dan melaksanakan tatalaksana 1. penemuan kasus filaria kronis baru 2 2
perawatan penderita kronis Filaria,
Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat KLB ditangani < 24 jam (100%) 90 92
Kejadian AFP Anak Usia 15 th penemuan AFP (2/100.000) anak usia 4 kasus 6 kasus
15 tahun dan ditangani
- Terlaksananya imunisasi rutin bagi bayi, bumil, WUS dan BIAS Bayi mendapat Imunisasi dasar lengkap 90 92
- Tercapainya UCI di semua desa 100 90,3
Terpantau dan terukurnya akuntabilitas Peningkatan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Pembang 39 Puskesmas 39 Puskesmas
kinerja pelaksanaan pembangunan kesehatan
kesehatan di puskesmas
Terwujudnya perencanaan yang
Peningkatan kualitas perencanaan di puskesmas 39 Puskesmas 39 Puskesmas
sistematis dan sesuai Kebutuhan
Peningkatan kondisi fisik bangunan/gedung Peningkatan kuantitas dan kualitas fisik gedung Puskesmas 2 Puskesmas 2 Puskesmas
sarana prasarana puskesmas, pustu, dan Pustu/ rumah Dinas Dokter dan Paramedis
jaringannya.
Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya Terpenuhinya kebutuhan obat dipuskesmas 39 Puskesmas 39 Puskesmas
serta operasional DAK
dr. WIDAYANTO, M.Kes
NIP. 19571027198511 1 001
Purwokerto, 10 Januari 2010
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA
TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
KETERANGAN
5 6
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
105%
109%
100%
105%
90%
100%
42%
80%
30%
26%
113%
134%
100%
2%
7%
108% 108%
218%
100%
100%
100
100
100%
100
97
91
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,37%
109,84%
94,12%
85,23%
70,58%
93,75%
166%
100%
92%
100%
100%
200%
300%
100%
100%
100%
100%
100%
8%
200%
105%
104%
550%
100% 13000
3738
78%
100% 29%
100%
29%
100%
100%
100%
1.5
95%
150%
102%
90%
100%
100%
100%
100%
dr. WIDAYANTO, M.Kes
NIP. 19571027198511 1 001
Purwokerto, 10 Januari 2010
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
BIDANG SEKSI PPS PKK SPM
SDK Farmamin
Perijinan
Informasi
YANKES PKDR
KIA
GIZI
P2KPK Pemberdayaan
Jamkesmas
Promkes
P2PL KLB
PL
P2
UPT LABKESMAS
UPKF
BP MATA
BP PARU
TIDAK
SPM
Bidang : (a)
Seksi : (b)
Contoh:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya pelayanan kesehatan di Dinas
Kesehatan, UPKF,puskesmas, puskesmas
pembantu dan jaringannya.
Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi
perkantoran Dinas Kesehatan
12 Bulan
Meningkatnya pelayanan distribusi obat, perbekalan kesehatan dan
farmasi ke Puskesmas dan UPT
100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp. (c)
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011 : Rp (d)
Petunjuk Pengisian :
1. Header (a) diisi dengan nama Bidang
2. Header (b) diisi dengan seksi/subag
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis
4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran
5. Kolom (3) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator
6. Kolom (4) diisi dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja
7. Kolom (5) diisi dengan presentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja --> realisasi/target x 100%
8. Footer ( c ) diisi total jumlah/ nilai pagu anggaran kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis
9. Footer (d) diisi total jumlah/ nilai realisasi anggaran kegiatan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TARGET IIS TARGET IIS REAL
2012 2015 2012
A PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 96.62
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 170.68
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 106.46
4. Cakupan pelayanan nifas 90% 104.35
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 113.64
6. Cakupan kunjungan bayi 90% 99.5
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 100
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% 100
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% 100
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 100
12. Cakupan peserta KB aktif 70% 81
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
a. Non Polio Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate 100% 0
b. Penemuan penderita Pneumonia Balita 100% 21.01
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 100% 53.33
d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100
e. Penemuan penderita diare 100% 100
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 76.42
B PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 100
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di 100% 0
Kabupaten/ Kota
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/ KLB
1. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% 100
E PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 80
NIP. 197311212006042013
NO. URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
SESUAI PERMENKES NO.741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008
PUSKESMAS I BATURRADEN
Baturraden, 28 Desember 2012
Kepala Puskesmas I Baturraden
dr. Metta Saraswati
TARGET IIS TARGET IIS REAL s/d Agustus
2013 2013 2013
A PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 45,82
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 79,85
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 43,63
4. Cakupan pelayanan nifas 90% 43,43
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 44,77
6. Cakupan kunjungan bayi 90% 49,37
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 33
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% 50,78
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% 100
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 0
12. Cakupan peserta KB aktif 70% 77,65
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
a. Non Polio Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate 100% 0
b. Penemuan penderita Pneumonia Balita 100% 23,1
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 100%
d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100
e. Penemuan penderita diare 100% 100
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 54,22
B PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 13,64
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di 100% 100
Kabupaten/ Kota
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/ KLB
1. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% 100
E PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 100
Kepala Puskesmas I Baturraden
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
SESUAI PERMENKES NO.741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008
PUSKESMAS I BATURRADEN
NO. URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Baturraden, 27 Juli 2013
TARGET IIS TARGET IIS REAL
2013 2013 2013
A PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% 54,75
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 98,86
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 59,36
4. Cakupan pelayanan nifas 90% 50,8
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 132,5
6. Cakupan kunjungan bayi 90% 59
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 54
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% 59,05
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% 100
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 0
12. Cakupan peserta KB aktif 70% 78,29
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
a. Non Polio Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate 100% 0
b. Penemuan penderita Pneumonia Balita 100% 28,71
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 100% 43,33
d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100
e. Penemuan penderita diare 100% 100
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 62,58
B PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% 93,28
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di 100% 100
Kabupaten/ Kota
Kabul Harsono,SKM
NIP. 196411271987031006
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
SESUAI PERMENKES NO.741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008
PUSKESMAS I BATURRADEN JULI 2013
NO. URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/ KLB
1. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% 100
E PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 100
TARGET IIS TARGET IIS REAL s/d Agustus
2013 2013 2013
A PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90%
4. Cakupan pelayanan nifas 90%
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 100%
6. Cakupan kunjungan bayi 90% 66%
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% 86%
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% 62%
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100%
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% 100%
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100% 100%
Baturraden, 5 Agustus 2013
Kepala Puskesmas I Baturraden
Kabul Harsono,SKM
NIP. 196411271987031006
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
SESUAI PERMENKES NO.741/ MENKES/ PER/ VII/ 2008
PUSKESMAS II AJIBARANG BULAN SEPTEMBER 2013
NO. URUSAN WAJIB/ STANDAR PELAYANAN MINIMAL
12. Cakupan peserta KB aktif 70%
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
a. Non Polio Acute Flacid Paraliysis (AFP) rate 100% 100%
b. Penemuan penderita Pneumonia Balita 100% 100%
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 100% 9%
d. Penderita DBD yang ditangani 100% 100%
e. Penemuan penderita diare 100% 100%
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin( KBS 710,Jamkesmas 18182 ) 100% 96%
B PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di 100%
Kabupaten/ Kota
C PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/ KLB
1. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100%
E PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Cakupan Desa Siaga Aktif 80%
Ajibarang , 5 September 2013
Kepala Puskesmas II Ajibarang
H.Edi Hartono,SKM,MM
NIP. 19670507 198903 1 013
Compatibility Report for SPM SESUAI PERMENKES NO.741.xls
Run on 4/17/2013 10:31
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in
an earlier file format.
Minor loss of fidelity # of occurrences
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
167