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Presupuesto

General de la
Repblica 2015
Por

Pc
[Ttulo del curso]
[Nombre del profesor]

PRESUPUESTO 2014: CUNTO SE GASTA?

Los recursos del Presupuesto del Sector Pblico del ao 2014 ascienden a S/. 118,9 mil millones y
crecen 9,7% con relacin al previsto para el ao 2013.

CMO SE RELACIONA LA GESTION ECONOMICA CON LA ASIGNACION PRESUPUESTAL?

La participacin que tiene el servicio de la deuda


pblica en el presupuesto se ha reducido a la mitad, de
18% en el 2008 a menos del 9% en el 2014, como
resultado del buen manejo de nuestras finanzas pblicas.
Para el 2014 el servicio de la deuda asciende a S/. 10,1
mil millones.

El gasto corriente para el 2014 asciende a S/.


75 mil millones.

Los

gastos

de

capital,

compuestos

principalmente por la inversin pblica, se han convertido en un factor importante de nuestro crecimiento,
y ello se aprecia porque han pasado de tener un 22% de losrecursos del Presupuesto a casi un 30%.
Los gastos de capital para el 2014 ascienden a S/. 33,8 mil millones.

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO

DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL DEL PRESUPUESTO

EN QU SE GASTA?

Si queremos conocer a qu servicios se destinan el Presupuesto de la Repblica, debemos preguntarnos


de cunto tenemos disponible para destinar, primero.
Aqu un esquema del crecimiento en miles de millones de soles en el transcurso de los ltimos 10 aos.

Presupuesto de la Repblica ( Miles de Millones


S/. )
140
120
100
80
Presupuesto de la Repblica ( Miles
de Millones S/. )

60
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

El presupuesto 2014 considera mayores recursos destinados a las principales intervenciones del Estado en el mbito
social, seguridad, defensa, productivo y justicia.
El Presupuesto 2014 destina el 40% de los recursos a las intervenciones sociales, en seguridad ciudadana y
defensa. Las intervenciones sociales concentran el mayor monto del presupuesto (30% del total). La asignacin

para el 2014 aumenta en S/. 10,5 mil millones (9,7%) destinndose ms de la mitad del incremento a las
intervenciones sociales y de seguridad ciudadana y defensa.

Las intervenciones sociales que concentran mayores recursos son la educacin, salud y proteccin social.

Los recursos para intervenciones productivas se destinan mayormente para transportes, vivienda y
saneamiento.

Aproximadamente 63% del incremento del presupuesto se destina a reformas remunerativas y a la


reduccin de brechas de infraestructura.

DNDE SE GASTA?

10

El 42% de los recursos del presupuesto 2014 se ejecutarn en el interior del pas.

11

CULES SON LAS PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 2014?

prioridad del presupuesto


(millones de S/. )
20
Inclusin social y lucha
contra la pobreza

18.2
18
16

Educacin para el
desarrollo humano y
generacin de
oportunidades

14
11.211.5

12

Salud para mejorar los


servicios y universalizar
prestaciones

11

10

Seguridad ciudadana y
defensa nacional

7.7

Justicia y derechos
humanos

6
4.1
4

3.9

2
0.5 0.5

0.9

Infraestructura pblica
para el desarrollo
econmico y
competitividad

12

Inclusin social y lucha contra la pobreza

S/. 4,1 mil millones

Educacin para el desarrollo humano y generacin de oportunidades

S/. 18,2 mil millones

Salud para mejorar los servicios y universalizar prestaciones

S/. 11,2 mil millones

Seguridad ciudadana y defensa nacional

S/. 11,5 mil millones

Justicia y derechos humanos

S/. 3,9 mil millones

Infraestructura pblica para el desarrollo econmico y competitividad


vivienda y saneamiento

S/. 11 mil millones en transporte,

Desarrollo de actividades productivas

S/. 7,7 mil millones

Modernizacin del Estado


reforma servicio civil

S/. 0,5 mil millones para la

Ciencia, tecnologa e innovacin para la competitividad

S/. 0,5 mil millonenes

Prevencin de desastres

S/. 0,9 mil millones

INCLUSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES

13

SALUD PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y UNIVERSALIZAR PRSTAMOS

14

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL

15

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

16

INFRAESTRUCTURA PBLICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

17

18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

NOTA:
Fuente (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 2014)

19

INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO

PLIEGO SUNAT
EJECUCION PRESUPUESTAL AO 2014
PRIMER TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)

EJECUCION
(*)

PRESUPUESTO

PIA

PIM

I TRIM

SALDO INGRESOS - EGRESOS

II TRIM

1,645,913,176.41

0.00

III TRIM
0.00

IV
TRIM

TOTAL

0.00 1,645,913,176.41

1. INGRESOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS INGRESOS

2,057,982,009 2,057,982,009

512,272,591.54

512,272,591.54

56,158,000

56,158,000

19,842,943.61

19,842,943.61

18,600

707,850

689,250.00

689,250.00

1.8 ENDEUDAMIENTO

0.00

0.00

1.9 SALDOS DE BALANCE

17,451,602 1,574,453,225.80

1,574,453,225.80

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL DE INGRESOS

2,114,158,609 2,132,299,461 2,107,258,010.95

0.00

0.00

0.00 2,107,258,010.95

1,938,823,297 1,956,957,174

450,125,173.11

0.00

0.00

0.00

2. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,322,000,449 1,322,000,449

277,940,951.46

277,940,951.46

2. EGRESOS
GASTO CORRIENTE

2. 2. PENSIONES
2. 3. BIENES Y SERVICIOS
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2. 5. OTROS GASTOS

GASTO DE CAPITAL
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
2. 6. FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

20

450,125,173.11

31,314,704

31,314,704

6,613,901.66

6,613,901.66

551,667,919

554,429,386

142,950,267.50

142,950,267.50

338,010

15,710,420

15,372,410.00

15,372,410.00

33,502,215

33,502,215

7,247,642.49

7,247,642.49

175,332,312

175,339,287

11,219,661.43

0.00

0.00

175,332,312

175,339,287

11,219,661.43

11,219,661.43

3,000

3,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,219,661.43

0.00

2. 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

3,000

TOTAL DE EGRESOS

3,000

0.00

2,114,158,609 2,132,299,461

461,344,834.54

0.00
0.00

0.00

0.00

461,344,834.54

2. 1. PASAJES Y GASTOS DE
2.3. 1.1. TRANSPORTE

685,083

635,183

67,231.90

67,231.90

2. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR


2.3. 1.1. COMISION DE SERVICIO

568,664

534,664

104,984.21

104,984.21

2. 1. PASAJES Y GASTOS DE
2.3. 1.2. TRANSPORTE

4,890,223

4,898,923

767,442.09

767,442.09

2. 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR


2.3. 1.2. COMISION DE SERVICIO

8,408,594

8,467,082

5,015,979.25

5,015,979.25

2. 3. VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO


2.3. 1.2. DE COLOCACION

6,845,004

2,312,454

556,387.54

556,387.54

2.
2.3. 2.2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

3,788,900

3,489,800

999,195.75

999,195.75

34,259,548

29,748,869

8,481,331.04

8,481,331.04

2. 2. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD


2.3. 2.4. Y DIFUSION
NOTA :
Fuente: SIAF SP
( * ) A nivel de Devengado

PLIEGO SUNAT
EJECUCION PRESUPUESTAL AO 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)

EJECUCION
(*)

PRESUPUESTO

PIA

PIM

I TRIM

SALDO INGRESOS - EGRESOS

II
TRIM

1,653,507,786.25 -51,735,411.71

IV
TRIM

III TRIM
0.00

TOTAL
0.00 1,601,772,374.54

1.INGRESOS

21

1.3

VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS

1.5

OTROS INGRESOS

56,158,000

56,158,000

1.4

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

18,600

707,850

1.8

ENDEUDAMIENTO

1.9

SALDOS DE BALANCE

2,057,982,009 2,057,982,009

519,337,795.78 506,983,241.82

1,026,321,037.60

20,336,345.27 17,595,679.55

37,932,024.82

689,250.00

689,250.00
0.00

404,140,629 1,574,451,713.85

117,873.89

1,574,569,587.74

TOTAL DE INGRESOS

2,114,158,609 2,518,988,488 2,114,815,104.90 524,696,795.26

0.00

0.00 2,639,511,900.16

1,938,823,297 2,249,488,277

450,087,657.22 445,569,872.13

0.00

0.00

2.1

PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 1,322,000,449 1,322,000,449

277,935,786.70 211,311,009.39

2.2.

PENSIONES

2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.4

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

2.5

OTROS GASTOS

2.

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

2.4

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

2.6

ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA

2.8

SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA

TOTAL DE EGRESOS

22

31,314,704

31,314,704

551,667,919

489,246,796.09

6,846,815.41

13,460,717.07

785,186,211

142,922,393.65 161,570,244.38

304,492,638.03

338,010

77,484,698

15,372,410.00 61,774,278.00

77,146,688.00

33,502,215

33,502,215

175,332,312

269,497,211

11,219,661.43 130,862,334.84

94,157,924

0.00 94,157,924.00

94,157,924.00

175,332,312

175,339,287

11,219,661.43 36,704,410.84

47,924,072.27

3,000

3,000

0.00

0.00

3,000

3,000

0.00

0.00

2,114,158,609 2,518,988,488

6,613,901.66

895,657,529.35

7,243,165.21

4,067,524.95

461,307,318.65 576,432,206.97

11,310,690.16

0.00

0.00

0.00

0.00

142,081,996.27

0.00

0.00
0.00

0.00 1,037,739,525.62

2.3. 2. 1. 1. 1.

PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE

685,083

334,183

67,231.90

52,895.85

120,127.75

2.3. 2. 1. 1. 2.

VIATICOS Y
ASIGNACIONES
POR COMISION
DE SERVICIO

568,664

384,654

104,984.21

82,182.75

187,166.96

2.3. 2. 1. 2. 1.

PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE

4,890,223

4,877,369

767,414.09

803,862.44

1,571,276.53

2.3. 2. 1. 2. 2.

VIATICOS Y
ASIGNACIONES
POR COMISION
DE SERVICIO

8,408,594

9,346,802

4,981,788.45

676,109.45

5,657,897.90

2.3. 2. 1. 2. 3.

VIATICOS Y
FLETES POR
CAMBIO DE
COLOCACION

6,845,004

881,740

561,997.54

-60,723.75

501,273.79

2.3. 2. 2. 2. 1.

SERVICIO DE
TELEFONIA
MOVIL

3,788,900

8,519,975

999,195.75

51,027.40

1,050,223.15

2.3. 2. 2. 4. 2.

OTROS
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y
DIFUSION

34,259,548

36,898,480

8,485,771.62

4,411,238.07

12,897,009.69

NOTA :
Fuente: SIAF SP
( * ) A nivel de Devengado

PRESUPUESTO 2015

El Ejecutivo aprob un proyecto de Presupuesto General de la Repblica para el ao fiscal 2015 por un
monto de S/. 130,621 millones, en el cual incluye importantes incrementos en sectores claves del
pas, como educacin, salud, seguridad, infraestructura e inclusin social.
El ministro Luis Miguel Castilla destac que este monto representa un incremento de 12 por ciento
respecto al presupuesto de apertura del ao 2014.
La apuesta central del gobierno con este presupuesto es mejorar la calidad del sector Educacin.
Ya que para logar este objetivo el presupuesto incluye un incremento de S/. 4,200 millones en referencia
del ao 2014.
Este presupuesto se ha trabajado de manera conjunta entre todos los sectores del Ejecutivo y se han
hecho las coordinaciones debidas con los gobiernos regionales y locales, as como con autoridades
autnomas.
Segn indic, el ministro de Economa Luis Miguel Castilla, el Consejo de Ministro aprob el proyecto
de endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el ao 2015.

23

BIBLIOGRAFA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. (23 de septiembre de 2014). Obtenido de
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/Guia_Orientacion_PPTO_2014.pdf.
RPP . (27 de Agosto de 2014). Obtenido de http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-presupuesto-de-la-republica-parael-2015.html
SUNAT. (23 de Septiembre de 2014). Obtenido de
http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/presupuestos/cuadros_ingresos_egresos.html

24

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