General de la
Repblica 2015
Por
Pc
[Ttulo del curso]
[Nombre del profesor]
Los recursos del Presupuesto del Sector Pblico del ao 2014 ascienden a S/. 118,9 mil millones y
crecen 9,7% con relacin al previsto para el ao 2013.
Los
gastos
de
capital,
compuestos
principalmente por la inversin pblica, se han convertido en un factor importante de nuestro crecimiento,
y ello se aprecia porque han pasado de tener un 22% de losrecursos del Presupuesto a casi un 30%.
Los gastos de capital para el 2014 ascienden a S/. 33,8 mil millones.
EN QU SE GASTA?
60
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
El presupuesto 2014 considera mayores recursos destinados a las principales intervenciones del Estado en el mbito
social, seguridad, defensa, productivo y justicia.
El Presupuesto 2014 destina el 40% de los recursos a las intervenciones sociales, en seguridad ciudadana y
defensa. Las intervenciones sociales concentran el mayor monto del presupuesto (30% del total). La asignacin
para el 2014 aumenta en S/. 10,5 mil millones (9,7%) destinndose ms de la mitad del incremento a las
intervenciones sociales y de seguridad ciudadana y defensa.
Las intervenciones sociales que concentran mayores recursos son la educacin, salud y proteccin social.
Los recursos para intervenciones productivas se destinan mayormente para transportes, vivienda y
saneamiento.
DNDE SE GASTA?
10
El 42% de los recursos del presupuesto 2014 se ejecutarn en el interior del pas.
11
18.2
18
16
Educacin para el
desarrollo humano y
generacin de
oportunidades
14
11.211.5
12
11
10
Seguridad ciudadana y
defensa nacional
7.7
Justicia y derechos
humanos
6
4.1
4
3.9
2
0.5 0.5
0.9
Infraestructura pblica
para el desarrollo
econmico y
competitividad
12
Prevencin de desastres
13
14
15
16
17
18
NOTA:
Fuente (MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, 2014)
19
PLIEGO SUNAT
EJECUCION PRESUPUESTAL AO 2014
PRIMER TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
(*)
PRESUPUESTO
PIA
PIM
I TRIM
II TRIM
1,645,913,176.41
0.00
III TRIM
0.00
IV
TRIM
TOTAL
0.00 1,645,913,176.41
1. INGRESOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.5 OTROS INGRESOS
2,057,982,009 2,057,982,009
512,272,591.54
512,272,591.54
56,158,000
56,158,000
19,842,943.61
19,842,943.61
18,600
707,850
689,250.00
689,250.00
1.8 ENDEUDAMIENTO
0.00
0.00
17,451,602 1,574,453,225.80
1,574,453,225.80
TOTAL DE INGRESOS
0.00
0.00
0.00 2,107,258,010.95
1,938,823,297 1,956,957,174
450,125,173.11
0.00
0.00
0.00
277,940,951.46
277,940,951.46
2. EGRESOS
GASTO CORRIENTE
2. 2. PENSIONES
2. 3. BIENES Y SERVICIOS
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2. 5. OTROS GASTOS
GASTO DE CAPITAL
2. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
2. 6. FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
20
450,125,173.11
31,314,704
31,314,704
6,613,901.66
6,613,901.66
551,667,919
554,429,386
142,950,267.50
142,950,267.50
338,010
15,710,420
15,372,410.00
15,372,410.00
33,502,215
33,502,215
7,247,642.49
7,247,642.49
175,332,312
175,339,287
11,219,661.43
0.00
0.00
175,332,312
175,339,287
11,219,661.43
11,219,661.43
3,000
3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,219,661.43
0.00
3,000
TOTAL DE EGRESOS
3,000
0.00
2,114,158,609 2,132,299,461
461,344,834.54
0.00
0.00
0.00
0.00
461,344,834.54
2. 1. PASAJES Y GASTOS DE
2.3. 1.1. TRANSPORTE
685,083
635,183
67,231.90
67,231.90
568,664
534,664
104,984.21
104,984.21
2. 1. PASAJES Y GASTOS DE
2.3. 1.2. TRANSPORTE
4,890,223
4,898,923
767,442.09
767,442.09
8,408,594
8,467,082
5,015,979.25
5,015,979.25
6,845,004
2,312,454
556,387.54
556,387.54
2.
2.3. 2.2. 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
3,788,900
3,489,800
999,195.75
999,195.75
34,259,548
29,748,869
8,481,331.04
8,481,331.04
PLIEGO SUNAT
EJECUCION PRESUPUESTAL AO 2014
SEGUNDO TRIMESTRE
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
(*)
PRESUPUESTO
PIA
PIM
I TRIM
II
TRIM
1,653,507,786.25 -51,735,411.71
IV
TRIM
III TRIM
0.00
TOTAL
0.00 1,601,772,374.54
1.INGRESOS
21
1.3
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS
1.5
OTROS INGRESOS
56,158,000
56,158,000
1.4
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18,600
707,850
1.8
ENDEUDAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
2,057,982,009 2,057,982,009
519,337,795.78 506,983,241.82
1,026,321,037.60
20,336,345.27 17,595,679.55
37,932,024.82
689,250.00
689,250.00
0.00
404,140,629 1,574,451,713.85
117,873.89
1,574,569,587.74
TOTAL DE INGRESOS
0.00
0.00 2,639,511,900.16
1,938,823,297 2,249,488,277
450,087,657.22 445,569,872.13
0.00
0.00
2.1
PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 1,322,000,449 1,322,000,449
277,935,786.70 211,311,009.39
2.2.
PENSIONES
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2.5
OTROS GASTOS
2.
EGRESOS
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
2.4
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2.6
ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8
SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA
TOTAL DE EGRESOS
22
31,314,704
31,314,704
551,667,919
489,246,796.09
6,846,815.41
13,460,717.07
785,186,211
142,922,393.65 161,570,244.38
304,492,638.03
338,010
77,484,698
15,372,410.00 61,774,278.00
77,146,688.00
33,502,215
33,502,215
175,332,312
269,497,211
11,219,661.43 130,862,334.84
94,157,924
0.00 94,157,924.00
94,157,924.00
175,332,312
175,339,287
11,219,661.43 36,704,410.84
47,924,072.27
3,000
3,000
0.00
0.00
3,000
3,000
0.00
0.00
2,114,158,609 2,518,988,488
6,613,901.66
895,657,529.35
7,243,165.21
4,067,524.95
461,307,318.65 576,432,206.97
11,310,690.16
0.00
0.00
0.00
0.00
142,081,996.27
0.00
0.00
0.00
0.00 1,037,739,525.62
2.3. 2. 1. 1. 1.
PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE
685,083
334,183
67,231.90
52,895.85
120,127.75
2.3. 2. 1. 1. 2.
VIATICOS Y
ASIGNACIONES
POR COMISION
DE SERVICIO
568,664
384,654
104,984.21
82,182.75
187,166.96
2.3. 2. 1. 2. 1.
PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE
4,890,223
4,877,369
767,414.09
803,862.44
1,571,276.53
2.3. 2. 1. 2. 2.
VIATICOS Y
ASIGNACIONES
POR COMISION
DE SERVICIO
8,408,594
9,346,802
4,981,788.45
676,109.45
5,657,897.90
2.3. 2. 1. 2. 3.
VIATICOS Y
FLETES POR
CAMBIO DE
COLOCACION
6,845,004
881,740
561,997.54
-60,723.75
501,273.79
2.3. 2. 2. 2. 1.
SERVICIO DE
TELEFONIA
MOVIL
3,788,900
8,519,975
999,195.75
51,027.40
1,050,223.15
2.3. 2. 2. 4. 2.
OTROS
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y
DIFUSION
34,259,548
36,898,480
8,485,771.62
4,411,238.07
12,897,009.69
NOTA :
Fuente: SIAF SP
( * ) A nivel de Devengado
PRESUPUESTO 2015
El Ejecutivo aprob un proyecto de Presupuesto General de la Repblica para el ao fiscal 2015 por un
monto de S/. 130,621 millones, en el cual incluye importantes incrementos en sectores claves del
pas, como educacin, salud, seguridad, infraestructura e inclusin social.
El ministro Luis Miguel Castilla destac que este monto representa un incremento de 12 por ciento
respecto al presupuesto de apertura del ao 2014.
La apuesta central del gobierno con este presupuesto es mejorar la calidad del sector Educacin.
Ya que para logar este objetivo el presupuesto incluye un incremento de S/. 4,200 millones en referencia
del ao 2014.
Este presupuesto se ha trabajado de manera conjunta entre todos los sectores del Ejecutivo y se han
hecho las coordinaciones debidas con los gobiernos regionales y locales, as como con autoridades
autnomas.
Segn indic, el ministro de Economa Luis Miguel Castilla, el Consejo de Ministro aprob el proyecto
de endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el ao 2015.
23
BIBLIOGRAFA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. (23 de septiembre de 2014). Obtenido de
http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/Guia_Orientacion_PPTO_2014.pdf.
RPP . (27 de Agosto de 2014). Obtenido de http://www.rpp.com.pe/2014-08-27-presupuesto-de-la-republica-parael-2015.html
SUNAT. (23 de Septiembre de 2014). Obtenido de
http://www.sunat.gob.pe/cuentassunat/presupuestos/cuadros_ingresos_egresos.html
24