Anda di halaman 1dari 2

DESA SIMULASI

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA


NOMOR : 00001/SPJ-SAH/2013

Unit Organisasi

: DESA SIMULASI

Kepala Desa

Bendahara Desa

KODE

URAIAN

JUMLAH
ANGGARAN

s.d. SPJ LALU

SPJ saat ini

s.d. SPJ INI

SISA PAGU
ANGGARAN

I. Yang Di-SPJ-kan saat ini


01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

01.01
5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

5.2.2.01.04

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

591.400,00

0,00

0,00

0,00

591.400,00

60.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01.02
5.2.2.03.01

Belanja Telepon

960.000,00

198.500,00

49.700,00

248.200,00

711.800,00

5.2.2.03.03

Belanja Listrik

960.000,00

177.800,00

44.300,00

222.100,00

737.900,00

3.184.000,00

892.200,00

698.300,00

1.590.500,00

1.593.500,00

3.859.500,00

978.000,00

951.750,00

1.929.750,00

1.929.750,00

940.000,00

285.000,00

85.000,00

370.000,00

570.000,00

7.251.940,00

0,00

0,00

0,00

7.251.940,00

2.662.500,00

0,00

1.065.000,00

1.065.000,00

1.597.500,00

Penyediaan alat tulis kantor

01.10
5.2.2.01.01

Belanja Alat Tulis Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01.12
5.2.2.01.03

Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

01.13
5.2.2.20.12
5.2.3.12.03

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor


Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop

Penyediaan makanan dan minuman

01.17
5.2.2.11.02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

01.19
5.2.2.15.01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.120.000,00

0,00

560.000,00

560.000,00

560.000,00

21.589.340,00

2.531.500,00

3.484.050,00

6.015.550,00

15.573.790,00

Non Program

343.016.589,13

89.139.156,00

0,00

122.811.763,00

220.204.826,13

Non Kegiatan

343.016.589,13

89.139.156,00

0,00

122.811.763,00

220.204.826,13

6.027.500,00

1.741.200,00

0,00

1.741.200,00

4.286.300,00

SUB TOTAL
II. Yang Tidak Di-SPJ-kan saat ini
00
00.00
01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.227.500,00

541.200,00

0,00

541.200,00

686.300,00

01.20

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG TEKNIS ADMINISTRASI PEKANTORAN

4.800.000,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

3.600.000,00

4.250.000,00

0,00

0,00

0,00

4.250.000,00

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.177.000,00

0,00

0,00

0,00

1.177.000,00

02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.147.000,00

0,00

0,00

0,00

2.147.000,00

02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

926.000,00

0,00

0,00

0,00

926.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

1.283.200,00

0,00

0,00

0,00

1.283.200,00

06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

589.600,00

0,00

0,00

0,00

589.600,00

06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

390.000,00

0,00

0,00

0,00

390.000,00

06.04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

303.600,00

0,00

0,00

0,00

303.600,00

SUB TOTAL

354.577.289,13

90.880.356,00

0,00

124.552.963,00

230.024.326,13

TOTAL

376.166.629,13

93.411.856,00

3.484.050,00

130.568.513,00

245.598.116,13

06

Mengetahui,
Kepala Desa

Anda mungkin juga menyukai