Suivi du budget
PREVISIONS DES DEPENSES
OTP 1
OTP 2
OTP 3
Cot des
Ressources
Matrielles fournies
par les
Charge estime
tablissements
(Equivalent Temps
directement
Cot des achats et
Plein)
affectes au projet de la sous-traitance
15
400
1000
15
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
15
400
1000
Tche 1
Tche 2
Tche 3
Tche 4
Tche 5
Tche 6
Tche 7
Tche 8
Tche 9
Tche 10
Total
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
500
0
Budget Prvisionnel
1/3
Budget consomm
06 ANNEXE
CIFOC FORMATION
BUDGET CONSOMME
Cot des
Ressources
Matrielles fournies
par les
Charge estime
tablissements
(Equivalent
directement
Cot des achats et
Temps Plein) affectes au projet de la sous-traitance
3
400
3000
600
200
250
2/3
ECART
Total
400
0
3000
0
0
0
600
200
250
0
Diffrence
des totaux
1000
1400
-1600
1400
1400
1400
800
1200
1150
1400
06 ANNEXE
Projet UNR XX
Financement
budget par
partenaire (en
kEuros)
Etablissement 1
Etablissement 2
Etablissement 3
Etablissement 4
Etablissement 5
Etablissement 6
Etablissement 7
Collectivit A
Collectivit B
Ministre
Crous
BUDGET TOTAL
Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0