Anda di halaman 1dari 74

PAPARAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepada
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

( SISTEM PENYAJIAN )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EXISTING
TARGET
STRATEGI
DANA YANG DIPERLUKAN
EVALUASI 2006
KINERJA 2007
PROGRAM 2008
STRATEGI PERCEPATAN
KEBUTUHAN TENAGA

I.EXISTING
PENGAIRAN
KONDISI

PERMASALAHAN

PEMECAHAN

A. BID. PENGAIRAN
RAWA 114.000 Ha
IRIGASI12.000 Ha

Lahan Pengairan Tidak


Optimal
Teknik Rawa Masih
Sederhana Dan Semi
Teknis

Koordinasi pemanfaatan
Jaringan Pengairan dgn
Pertanian, Perikanan,
Peternakan, Koperasi,
Transmigrasi

B. PENYEDIAAN AIR
BAKU

Operasional Tidak
Optimal

Pemerintah Kab./Kota
memberikan subsidi kpd
masyarakat utk
mengelola prasarana air
baku

C. BANJIR DN ABRASI
PANTAI

DAS Terganggu
Mengakibatkan Banjir,
Tebing Sungai Runtuh
Dll.
Terkikisnya Daerah
Pantai

Konservasi DAS,
Hutan Lindung, Daerah
Resapan Air
Pembangunan Groin,
Break Water, Jetty

2.TARGET
TARGET PENGAIRAN
1. REVITALISASI/REHABILITASI PLG
2. PERLUASAN AREAL PENGAIRAN DENGAN
REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN JARINGAN
PENGAIRAN 5.800 Ha
3. KONSERVASI DAS.
4. PENINGKATAN PENGAIRAN RAWA SELUAS
120.000Ha
5. PENGELOLAAN KESATUAN WILAYAH SUNGAI
SESUAI PRINSIP ONE RIVER, ONE PLAN, ONE
INTEGRATED MANAGEMENTSESUAI
KEBARADAAN 11 SUNGAI.

Keberadaan
Keberadaan
11
11 Sungai
Sungai Besar
Besar
di
di Kalteng
Kalteng
1 S. Jelai
2 S. Lamandau
3 S. Arut

11 S. Barito

i
ela

au
eb
an
g

S. B
arito
11 .

J
S.
1.

8.
S.
S

10 S. Kapuas

7.
S. K
atin
gan

9 S. Kahayan

rut
4.
S.
Ku
ma
i

3.
S.
A

8 S. Sebangau

an
ruy
Se
S.
5.

2. S. Lamandau

7 S. Katingan

6. S. M
enta

6 S. Mentaya

10. S. Kapuas

ya

5 S. Seruyan

9. S. Kahayan

4 S. Kumai

KALIMANTAN
SELATAN

3. STRATEGI PENGAIRAN
1.

USULAN ANGGARAN KE PUSAT

2.

SHEARING ANGGARAN PUSAT, PROPINSI DAN


KABUPATEN/KOTA

3.

KOORNASI PROGRAM TERPADU DENGAN INSTANSI


TERKAIT KABUPATEN, PROPINSI DAN PUSAT

4. DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN


SUMBER DAYA AIR APBN TAHUN ANGGARAN 2007
Pemb/Rehab Irigasi 5.800 ha
dan Rawa : 35.300 ha
Kebutuhan : Rp. 262,5 M
DIPA : Rp. 47.947.224.000.

Penyediaan Air Baku di


Kalimantan Tengah
Kebutuhan:
Rp. 35,9 M
DIPA : Rp.
26.020.000.000.

Rehabilitasi Eks PLG 35.000 ha


Kebutuhan : Rp. 120 M
DIPA : Rp. 44.808.640.000.

Kebutuhan Dana :
Rp. 486.400.000.000,DIPA APBN :
Rp. 144.762.909.000,Kekurangan:
Rp. 342.624.136.000,-

Pengendalian Banjir dan Pengamanan


Pantai di WS Kahayan, WS Barito WS
Katingan dan WS Seruyan
Kebutuhan : Rp. 68 M
DIPA : Rp. 25.000.000.000.

Konservasi SDA
Penatagunaan SDA
Pengendalian Daya
Rusak Air

PROGRAM T.A. 2007


SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN

NO

URAIAN

HARGA
(x 1.000 )

144.762.909,00

A.

SUMBER DANA APBN

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

47.947.224.00

2.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP

44.808.640,00

3.

4.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI


KALIMANTAN TENGAH
PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

26.020.000,00
25.000.000.00
,

KEKURANGAN ANGGARAN 2007


SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN

NO

URAIAN

A.

SUMBER DANA APBN

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

2.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP

3.

4.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI


KALIMANTAN TENGAH
PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

HARGA
(x 1.000 )

342.624.136,00
214.552.776.00

75.191.360,00

41.980.000,00
10.900.000.00
,

10

4.DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN


SUMBER DAYA AIR APBD TAHUN ANGGARAN 2007
PeNGEMBANGAN JARINGAN
IRIGASI ,RAWA DAN JARINGAN
LAINNYA
Kebutuhan : Rp. 98 M
DPA : Rp. 13.448.363.500.

Pengendalian
Banjir
Kebutuhan:
Rp. 35 M
DPA : Rp.
9.253.841.500

Kebutuhan Dana :
Rp. 133.000.000.000,DPA APBD :
Rp. 22.702.205.000,Kekurangan:
Rp. 110.297.795.000,-

Konservasi SDA
Penatagunaan SDA
Pengendalian Daya
Rusak Air

11

PROGRAM T.A. 2007


SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN

NO

URAIAN

HARGA
(x 1.000 )

A.

SUMBER DANA APBD

22.702.200,00

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

13.448.363,00

2.

PENGENDALIAN BANJIR

9.253.841,00

12

5. EVALUASI KEGIATAN TAHUN


2006 DINAS PU PROPINSI

13

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALTENG
31 Desember 2006
TARGET
No.

SUB DINAS
EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DIP (Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

GOI

(%)

(Rp)

BLN

PROGRES
FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN
TERTIMB. (%)
RENC.

(Rp)

(%)

KET.

RENC.

REAL.

DEV.

REAL.

0,24 196.590.442.399,00 100,00

99,52

-0,48 24,00 23,88

185.234.803.027,00 92,56 * 1)

0,66 540.671.554.319,00 100,00

97,83

-2,17 66,32 64,88

527.364.047.819,00 95,36 *2)

TOTAL

I. SUB DINAS

188.437.548.100,00

PENGAIRAN

11.690.990.000,00
200.128.538.100,00
II. SUB DINAS BINA MARGA

486.310.004.362,00
66.733.147.000,00
553.043.151.362,00

III. SUB DINAS CIPTA KARYA

IV. SUB DINAS PERENCANAN DAN PROGRAM

IV. SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI

TOTAL DINAS

PU

80.706.471.000,00
0,00
80.706.471.000,00

0,10

79.020.370.300,00 100,00 100,00

0,00

9,68

9,68

78.452.588.466,00 97,21

1.517.812.440,00
0,00
1.517.812.440,00

0,00

1.516.812.440,00 100,00 100,00

0,00

0,18

0,18

1.433.581.690,00 94,45

348.177.600,00
0,00
348.177.600,00

0,00

348.177.600,00 100,00 100,00

0,00

0,04

0,04

343.181.200,00 98,56

100,0 98,45

791.051.439.312,00 94,86

755.454.023.462,00
78.424.137.000,00
833.878.160.462,00

1,00 816.282.367.018,00

Catatan :
*1) Pengairan : Realisasi tdk 100 % : 1. Pengadaan tanah di Tanjung Harapan Kotim tidak terealisasi karena administrasi kepemilikan tidak lengkap
2. Fisik untuk Bendungan Karau belum 100 % karena Multi Years Kontrak
*2) Bina Marga : Realisasi tdk 100 % : 1. Beberapa Kegiatan Masih dalam proses Pra Kontrak antara lain :
1. Palantaran - Km. 65 Sampit
2. Runtu - Kujan - Penopa

14

7. PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN


BIDANG PENGAIRAN TAHUN 2008
APBN
1. IRIGASI
2. RAWA DAN SUNGAI
3. PENGENDALIAN BANJIR
DAN PENGAMANAN PANTAI
4. PENGEMBANGAN AIR BAKU
5. KONSERVASI SDA

Rp 35,685. M
Rp 292,020. M

TOTAL

Rp 118,550. M
Rp. 21,020. M
Rp 5,650. M
Rp. 472,925. M

APBD
1. PEMB/PENINGKATAN JARINGAN
PENGAIRAN
2. PENGENDALIAN BANJIR
3. O & P PENGAIRAN
4. KONSERVASI SDA
5. PERENCANAAN & PENGAWASAN

TOTAL

Rp.
Rp.
Rp
RP
RP.

11,140 M
55,575 M
9,075 M
0,500 M
5,676 M

Rp

81,965 M
15

6. PENETAPAN KINERJA 2007


DINAS PEKERJAAN UMUM
PROV. KALTENG terlampir

16

EVALUASI PENANGANAN JALAN


DAN JEMBATAN TAHUN 2006
DAN KEGIATAN TAHUN 2007

17

KONDISI EXISTING, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMECAHAN


DIBIDANG JALAN DAN JEMBATAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KONDISI
EXISTING
POROS SELATAN =
820.2 Km
Banjarmasin Palangka
Raya Sampit P.Bun
Batas Kalbar

POROS TENGAH =
894,75 Km
- Batas Kaltim - Lampeong
- M. Teweh - K. Kurun Tb, Samba-Rabambang
Batas Kalbar
- Pasar Panas-M.Teweh
P. Cahu
- Sei Asem Tb. Talaken
- Mantap 35 %
- Tidak Mantap 65 %

PERMASALAHAN

HARAPAN

ALTERNATIF
Pemecahan

- Jalan yg tdk Mantap


65 %
- Akses dari Kalteng
Ke Kalbar dan
Kaltim blm
fungsional
- Muatan Berlebih
- LHR Meningkat
- Umur Rencana
Jalan sudah > 5-10
Tahun
- Terbatasnya Dana
(Minimal 800 Milyar
pertahun)
- Memerlukan
Jembatan Yang
cukup banyak (Rp
.200 Milyar/Tahun)

Adanya Aksesbilitas
Dari :
- Banjarmasin
Palangka Raya
- Palangka Raya
Kalimantan Barat
- Palangka Raya
Kalimantan Timur
- Tertib Muatan Berlebih
<=8,2 Ton
- Penanganan Tuntas
Ruas Jalan yang
Sudah Melebihi Umur
Rencana
- Tersedianya Dana
Minimal untuk
perbaikan Infrastruktur
Rp. 1,2 Triliun untuk
tahun 2008
- Terbangunnya
Jembatan Bentang
Besar (Jbt.Bahitom,
Seruyan,Kalahien,Kap
uas dan renc.
pemb.Jemb. Sei
Hanyu)

Adanya Kebijakan
Dalam Penyelesaian :
- Penanganan
Reconstruction Ulang
Pada Beberapa Ruas
Jalan Di Poros Selatan
Recycling
- Penanganan Fungsional
(Terbukanya) Poros
Tengah Operasional 3
fleet alat berat
- Pemeliharaan Jalan
Secara Kontrak Multy
Years (APBN)
- Percepatan membuka
keterisolasian kpd
semua Kab.dgn Multy
Years kontrak (P.BunKolam, Samuda
U.Pandaran, P. RayaK.Kurun, Pundu - Tbg.
Samba, P.Pisau
Bahaur, P.Raya-Buntok)
Pembiayaan :
Sharing
18
Kab/Prov/Pusat/Loan/Gr
ant Rp. 1,2 Triliun Thn
2008

2. TARGET
INPUT DANA 2006
RP. 486 MILYAR (APBN/APBD)

SASARAN 2007
APBN/LOAN RP. 800 MILYAR
APBD RP. 300 MILYAR

KEBIJAKAN
DAN
STRATEGI
2008 - 2010

KINERJA 2006
35 % MANTAP
65 % TIDAK MANTAP

METODA,
TEKNOLOGI DAN
OPTIMALISASI
MATERIAL LOKAL

SHARING
OPERASIONAL ALAT,
KINERJA STAF PU

19

3. STRATEGI PENANGANAN JALAN 2007

1.PEMELIHARAAN
BACK TO BASIC

4.PERBAIKAN ALIGNEMEN JALAN


VERTIKAL/HORIZONTAL, SALURAN,
PEMANTAPAN SUB GRADE DAN
PEMELIHARAAN
YANG BERAT :
TAHUN 2006 : 2 FLEET
TAHUN 2007 : 1 FLEET

2.PENERAPAN METODA
RECYCLING :
RONSTRUCTION : PENINGKATAN
SOIL CEMENT : PEMBANGUNAN

3. KONTRAK PENANGANAN
DENGAN SYSTEM MULTY YEARS
UNTUK RUAS STRATEGIS

20

STRATEGI 1. PENGOPERASIAN ALAT BERAT


FLEET 1

FLEET 2

21

Pundu Tb. Samba


Rp. 5,5 M(APBD)

P. Raya K. Kurun
Rp. 33 M (APBD)

Sei Asem Tb. Talaken


K. Kurun Sp. M. Laung
Rp. 56 M (APBN)

M. Teweh Benangin
Bts. Kaltim
Rp. 42 M (APBN)

Sp. Runtu Bts. Kalbar


Rp. 115,5 M (APBN)

Psr. Panas T. Layang


Ampah M. Teweh
P. Cahu
Rp. 132 M (APBN)

P. Bun - Sukamara
Rp. 18 M (APBD)

K. Kapuas - Dadahup
Rp. 50 M(APBN)
Rp. 30 (APBD)

P. Raya Kapuas Bts. Kalsel


Rp. 64,3 M (APBN)
P. Raya Sampit P. Bun
Rp. 73 M(APBN)

Samuda U. Pandaran
Rp. 19 M (APBD)

P. Raya Buntok
Rp. 79 M(APBN)
Rp. 16 M (APBD)

P. Pisau - Bahaur
Rp. 13 M(APBD)

22

DANA YANG DIPERLUKAN UTK PENINGKATAN


KINERJA JALAN NASIONAL 2006 - 2010
120
100,00

kinerja jalan

100

90,14
75,14

72,18

80

63,78

60,14

60
40

36,22

39,86

27,82

24,86

20

9,86
-

2005
mantap

2006

tidak mantap

2007

2008

2009

2010

tahun
23

PANJANG JALAN NASIONAL = 1.714,15 KM

P.TENGAH = 893,95 KM;

P.SELATAN = 820,2 KM

DANA YG DIBUTUHKAN PENINGKATAN JALAN


PROVINSI 2006 2010

100

89,02

90
80

78,42

74,02

70,02

kinerja jalan

70

55,98

60
50

44,02

40
30

59,02
40,98

29,98

25,98

21,58

20

10,98

10
-

2005

2006

2007

2008

2009
mantap

2010

tidak mantap
24

PANJANG JALAN PROVINSI = 1.707,95 KM

KONDISI JALAN PER DESEMBER 2007

Skala :
0

RUSAK
RUSAK

20

40 km

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA

Baik
Sedang

Tumbangkunyi

Tumbang Laung
Saripoi
Sei Gula
Muara Laung

Rusak Ringan
Rusak Berat

Tewah

PROP.KALBAR

021

Ke Nangapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung

KUALA KURUN Batu Putih

KAB. GUNUNG MAS

008
1

MUARA TEWEH

033
2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang
020
3

Tumbangmanjul

007
2
Bandara

Takaras

Kudangan

020
1

Rt.Pulut

KAB. LAMANDAU
024
3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang
098

099

KAB. KTW. TIMUR

024
2

050

Runtu

Ktw. Lama
024
1

051

Lahei

006

Tangkiling

011
3

011
4

011
2

009
2

Km.65

Pangkalanlada
041

011
1

Berengbengkel

Pasarpanas

Bengkuang

013

BA

RA

BA
I

Mengkati
014
1

Jenamas

SAMPIT

Penda Ketap
Km.35
Bahaur

014
2

Pkl.Pembuang
Kumai

Dadahup
Mandomai

PULANG PISAU
Telaga Pulang

Sbr. Gajah

KAB. BARTIM
Ke

Sp.Kerengbengkirai

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu
S.Pasir

Bentot
Kambitin

TAMIANG LAYANG
002

Mentangai

Bapolang

Lunci

003

Belawan

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

KAB. KAPUAS

012

018

Psr.Panjang

Patung
Hayaping

Lap.Terbang
009
1

Ampah

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

Kotabesi

Sanggu

032
1

001

007
1

005

BUNTOK

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

032
4

032
2

032

Palantaran

Timpah
Bkt. Batu

Bagugus

Bukitliti

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu
(Km.35)

PANGKALANBUN

010
1

010
2

KAB. KTW. BARAT


Riam Durian

Kerengpangi

Pundu Km.65

097
Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAMARA

Asam
Madara
Lkh. Layang

032
3

027

Panopa

KAB. SUKAMARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024
4

049

Patas

033
1

024
5

Bts.Kalbar

Kandui

020
2
028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

ap

007
3

Montalat

Tbg.Talaken

atay

Ke Damai-Tenggarong
Lampeong

Benangin

100

Tumbang Gagu

an g

Bts.Kaltim

034
1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034
2

030

Sei Jalungen
Tumbang Senamang

Ke N

Papar Punjung
Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008
2

029

023

Bts.Kalbar

025
1

019
035

KAB. SERUYAN

015

042

017
Pangkoh

Bts.Kalsel

Pegatan
Ujung Pandaran

025
2

068

Barumba

Bahaur Hilir
Lupakdalam

KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA
N

JA

RM

AS
IN

PROP.KALSEL

25

APBN : Rp. 690,00 Milyar


APBD : Rp. 261,00 Milyar
Total : Rp. 951,00 Milyar

26

APBN : Rp. 1.200,00 Milyar


APBD : Rp. 350,00 Milyar
Total : Rp. 1.550,00 Milyar

27

RENCANA KINERJA JALAN PER DESEMBER 2010

Skala :
0

RUSAK
RUSAK

20

40 km

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA

Baik
Sedang

Tumbangkunyi

Tumbang Laung
Saripoi
Sei Gula
Muara Laung

Rusak Ringan
Rusak Berat

Tewah

PROP.KALBAR

021

Ke Nangapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung

KUALA KURUN Batu Putih

KAB. GUNUNG MAS

008
1

MUARA TEWEH

033
2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang
020
3

Tumbangmanjul

007
2
Bandara

Takaras

Kudangan

020
1

Rt.Pulut

KAB. LAMANDAU
024
3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang
098

099

KAB. KTW. TIMUR

024
2

050

Runtu

Ktw. Lama
024
1

051

Lahei

006

Tangkiling

011
3

011
4

011
2

009
2

Km.65

Pangkalanlada
041

011
1

Berengbengkel

Pasarpanas

Bengkuang

013

BA

RA

BA
I

Mengkati
014
1

Jenamas

SAMPIT

Penda Ketap
Km.35
Bahaur

014
2

Pkl.Pembuang
Kumai

Dadahup
Mandomai

PULANG PISAU
Telaga Pulang

Sbr. Gajah

KAB. BARTIM
Ke

Sp.Kerengbengkirai

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu
S.Pasir

Bentot
Kambitin

TAMIANG LAYANG
002

Mentangai

Bapolang

Lunci

003

Belawan

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

KAB. KAPUAS

012

018

Psr.Panjang

Patung
Hayaping

Lap.Terbang
009
1

Ampah

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

Kotabesi

Sanggu

032
1

001

007
1

005

BUNTOK

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

032
4

032
2

032

Palantaran

Timpah
Bkt. Batu

Bagugus

Bukitliti

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu
(Km.35)

PANGKALANBUN

010
1

010
2

KAB. KTW. BARAT


Riam Durian

Kerengpangi

Pundu Km.65

097
Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAMARA

Asam
Madara
Lkh. Layang

032
3

027

Panopa

KAB. SUKAMARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024
4

049

Patas

033
1

024
5

Bts.Kalbar

Kandui

020
2
028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

ap

007
3

Montalat

Tbg.Talaken

atay

Ke Damai-Tenggarong
Lampeong

Benangin

100

Tumbang Gagu

an g

Bts.Kaltim

034
1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034
2

030

Sei Jalungen
Tumbang Senamang

Ke N

Papar Punjung
Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008
2

029

023

Bts.Kalbar

025
1

019
035

KAB. SERUYAN

015

042

017
Pangkoh

Bts.Kalsel

Pegatan
Ujung Pandaran

025
2

068

Barumba

Bahaur Hilir
Lupakdalam

KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA
N

JA

RM

AS
IN

PROP.KALSEL

28

Pundu Tb. Samba


Rp. 78,4 M(APBD)

P. Raya K. Kurun
Rp. 109 M (APBD)

P.Bun Kolam
Rp. 16,2 M (APBD

K. Kapuas - Dadahup
Rp. 30 (APBD)

Samuda U. Pandaran
Rp. 62,1M (APBD)

P. Raya Buntok
Rp.68,6 M(APBD)

P. Pisau - Bahaur
Rp. 147,2 M(APBD)

29

Usulan Multy Years


untuk menghubungkan
antar Provinsi
Kalimantan

M. TewehLampeongBts. Kaltim

Kudangan
Bts.Kalbar

30

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN


TRANS KALIMANTAN S/D 2010

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

31

LINTAS SELATAN
- Program Belum Konsistensi
Terhadap model kerusakan jalan
- Ada suatu masa yang tidak
tertangani ->Inkonsisten

eksisting
BAGAIMANA
MENGELOLA
1. JALAN NASIONAL
Lintas Selatan 820,20 km
Lintas Tengah 415.20 Km
Antar Lintas
479,55 Km
2. KONDISI
Lintas Selatan Fungsional 27 % Mantap
Lintas Tengah Belum terkoneksi dengan
Jaringan lainnya
Antar Lintas
70 % Rusak Perlu
Reconstruksi Ulang
3. Belum Tembus Jalan Perbatasan

LINTAS TENGAH
Belum adanya kesepakatan
Sebagai prioritas antar Pusat
Dan Daerah
MASIH INKONSISTEN MST

LINTAS SELATAN
Prog. Har-Ting-Bang
Menggunakan Model
Kerusakan jalan
2009 = Mantap
LINTAS Tengah
Penanganan melalui
Alat Berat Tambahan
Optimalisasi Interkoneksi
Dengan Jalan Perkebunan
Sistem Multy Years

MASALAH

Penghubung POROS
Prog. Bang dan Reconstruction
Ulang

- Program Penanganan
Model Kerusakan
Jalan -> Konsisten
- Dana Min Rp. 600 M
/Tahun
- Pengadaan Alat Berat
- Interkoneksi
- Kontrak ->Tahun Jamak
- Sharing Dana
- Penetapan MST
- LOAN KHUSUS UNTUK
PULAU KALIMANTAN

SOLUSI
RENSTRA 20062010
SKENARIO 32
PROGRAM PEMBIAYAAN

KONDISI JALAN PER DESEMBER

Skala :
0

RUSAK
RUSAK

20

40 km

35 % Mantap
65 % Tidak Mantap

Baik
Sedang

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA


Tumbangkunyi

Tumbang Laung
Saripoi
Sei Gula

Rusak Ringan
Rusak Berat

Muara Laung

Tewah

PRO P.KALBAR

021

Ke N angapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung

KUALA KURUN Batu Putih

KAB. GUNUNG M AS

008
1

M UARA TEW EH

033
2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang
020
3

Tumbangmanjul

007
2
Bandara

Takaras

Kudangan

020
1

Rt.Pulut

KAB. LAM ANDAU


024
3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang
098

099

KAB. KTW . TIM UR

024
2

050

R untu

Ktw. Lama
024
1

051

Lahei
Bukitliti

006

Tangkiling

011
3

011
4

011
2

Kotabesi
Km.65

Pangkalanlada
041

011
1

009
2

Pasarpanas

Bengkuang

013

M engkati
014
1

BA

RA

BA

Jenamas

SAMPIT

Penda Ketap
Km.35
Bahaur

014
2

Pkl.Pembuang

Dadahup
Mandomai

PULANG PISAU
Telaga Pulang

Sbr. Gajah

KAB. BARTIM
Ke

Berengbengkel

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu
S.Pasir

Bentot
Kambitin

TAM IANG LAYANG

Bapolang

Lunci

003

002

M entangai

Sp.Kerengbengkirai

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

Belawan

Kumai

Psr.Panjang

Patung
Hayaping

Lap.Terbang
009
1

Ampah

KAB. KAPUAS

012

018

Sanggu

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

007
1

005

BUNTOK

032
4

032
1

001

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

032

Palantaran

Timpah
Bkt. Batu

Bagugus
032
2

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu
(Km .35)

PANGKALANBUN

010
1

010
2

KAB. KTW . BARAT


Riam Durian

Kerengpangi

Pundu Km.65

097
Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAM ARA

Asam
Madara
Lkh. Layang

032
3

027

Panopa

KAB. SUKAM ARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024
4

049

Patas

033
1

024
5

Bts.Kalbar

Kandui

020
2
028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

yap

007
3

M ontalat

Tbg.Talaken

g a ta

Ke Damai-Tenggarong
Lampeong

Benangin

100

Tumbang Gagu

Nan

Bts.Kaltim

034
1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034
2

030

Sei Jalungen
Tumbang Senamang

Ke

Papar Punjung
Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008
2

029

023

Bts.Kalbar

025
1

019
035

KAB. SERUYAN

015

042

017
Pangkoh

Bts.Kalsel

Pegatan
Ujung Pandaran

025
2

068

Barumba

Bahaur Hilir
Lupakdalam

KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA

NJ

AR

AS

IN

PROP.KALSEL

33

JARINGAN JALAN KALIMANTAN TENGAH


DILIHAT DARI SISTEM JARINGAN JALAN
DI PULAU KALIMANTAN

Kondisi jalan perbatasan Kalbar

North Link
Central
34 Link
Jembatan jelai

South Link

DOKUMENTASI KONDISI JALAN

KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN

POROS SELATAN
26.87

27.00

35.56

10.58
BAIK

SEDANG

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

KONDISI PERMUKAAN

JENIS PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN

77.22

12.93

JEMBATAN
= 5.168 M
TERBANGUN = 4.017 M
SISA
= 1.151 M
ASPAL

KERIKIL
JENIS PERMUKAAN

9.85
TANAH

35

DOKUMENTASI KONDISI JALAN

POROS TENGAH

JENIS PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH


45.66
40.13

14.21

ASPAL

KERIKIL

TANAH

JENIS PERMUKAAN

BAIK

SEDANG

3.53

6.31

JEMBATAN
= 2.781,4 M
TERBANGUN = 231 M
SISA
= 2.550,4 M

12.70

77.46

KONDISI PERMUKAAN JALAN


POROS TENGAH

RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

KONDISI PERMUKAAN

36

PASAR PANAS TAMIYANG LAYANG AMPAH


L = 607 KM

37

SKENARIO PROGRAM DAN


PEMBIAYAAN 2010

38

Poros tengah :
Pembangunan/Peningkatan
Dengan sistem Kotrak Multy Years

Poros Selatan :
Peningkatan Struktur dan Kapasitas
Dengan sistem Kotrak Tahunan dan Multy Years

39

RENCANA PENINGKATAN KINERJA JALAN


NASIONAL 2006 2010
120
100,00

kinerja jalan

100

90,14
75,14

72,18

80

63,78

60,14

60
40

36,22

39,86

27,82

24,86

20

9,86
-

2005
mantap

2006

tidak mantap

2007

2008

2009

2010

tahun
40

PANJANG JALAN NASIONAL = 1.714,15 KM

P.TENGAH = 893,95 KM;

P.SELATAN = 820,2 KM

Rencana Kinerja KONDISI JALAN


PER Desember 2007

Skala :
0

RUSAK
RUSAK

20

60,14 % Mantap
39,86 % Tidak Mantap

40 km

PROP.KALTIM

KAB. MURUNG RAYA

Baik
Sedang

Tumbangkunyi

Tumbang Laung
Saripoi
Sei Gula
Muara Laung

Rusak Ringan
Rusak Berat

Tewah

PROP.KALBAR

021

Ke Nangapinoh

PURUK CAHU

022

Sei Hanyu

Sp. M. Laung

KUALA KURUN Batu Putih

KAB. GUNUNG MAS

008
1

MUARA TEWEH

033
2

Tumbang Samba

KAB. BARUT

Rabambang
020
3

Tumbangmanjul

007
2
Bandara

Takaras

Kudangan

020
1

Rt.Pulut

KAB. LAMANDAU
024
3

Parenggean

Pangkut

NANGA BULIK

Kualakuyan

Batu Kotam

Ajang
098

099

KAB. KTW. TIMUR

024
2

050

Runtu

Ktw. Lama
024
1

051

Lahei

006

Tangkiling

011
3

011
4

011
2

009
2

Km.65

Pangkalanlada
041

011
1

Berengbengkel

Pasarpanas

Bengkuang

013

BA

RA

BA
I

Mengkati
014
1

Jenamas

SAMPIT

Penda Ketap
Km.35
Bahaur

014
2

Pkl.Pembuang
Kumai

Dadahup
Mandomai

PULANG PISAU
Telaga Pulang

Sbr. Gajah

KAB. BARTIM
Ke

Sp.Kerengbengkirai

Bangkal

043

KAB. P. PISAU

Samuda

Kubu
S.Pasir

Bentot
Kambitin

TAMIANG LAYANG
002

Mentangai

Bapolang

Lunci

003

Belawan

KAB. KATINGAN

Batu Belaman

Kuala Jelai

Dayu

KAB. KAPUAS

012

018

Psr.Panjang

Patung
Hayaping

Lap.Terbang
009
1

Ampah

KAB. BARSEL

016

PALANGKARAYA

Kotabesi

Sanggu

032
1

001

007
1

005

BUNTOK

Bk.Rawi

Sp.Sg.Asem

Simpang Bangkal

Asam Baru

Kalahien

032
4

032
2

032

Palantaran

Timpah
Bkt. Batu

Bagugus

Bukitliti

Kr.Bengkirai

Sp.Runtu
(Km.35)

PANGKALANBUN

010
1

010
2

KAB. KTW. BARAT


Riam Durian

Kerengpangi

Pundu Km.65

097
Sagu

KASONGAN

026

Kujan

Sp. Panopa

SUKAMARA

Asam
Madara
Lkh. Layang

032
3

027

Panopa

KAB. SUKAMARA

Bukit Bamba

Tumbang Sangai

024
4

049

Patas

033
1

024
5

Bts.Kalbar

Kandui

020
2
028

Tongka

Bawan

Tumbang Kalang

ap

007
3

Montalat

Tbg.Talaken

atay

Ke Damai-Tenggarong
Lampeong

Benangin

100

Tumbang Gagu

an g

Bts.Kaltim

034
1

Tbg.Jutuh

Tumbang Hiran

Tumbang Taburai

034
2

030

Sei Jalungen
Tumbang Senamang

Ke N

Papar Punjung
Km.50

Km.72

Tbg.Rahuyan

Tumbang Nanga

008
2

029

023

Bts.Kalbar

025
1

019
035

KAB. SERUYAN

015

042

017
Pangkoh

Bts.Kalsel

Pegatan
Ujung Pandaran

025
2

068

Barumba

Bahaur Hilir
Lupakdalam

KUALA PEMBUANG

Palingkau

KUALAKAPUAS

Ke

BA
N

JA

RM

AS
IN

PROP.KALSEL

41

PROGRAM CIPTA KARYA


TAHUN 2007

42

1. Existing Ke Cipta Karyaan TAHUN 2006

1.

2.

Pengembangan Permukiman Bertahap dan


berkelanjutan (bersifat Stimulan); 30 %

Penataan Bangunan Dan


Lingkungan (Bersifat Bantuan); 25 %

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ;40 %

4. Pengembangan Sistem Drainase


Dan Pengelolaan Persampahan ;28 %
43

5. Pembangunan Prasarana Dan


Sarana Perdesaan ; 15 %

6. Perencanaan Dan Pengendalian


Pengembangan Prasarana & Sarana
Desa Agropolitan ; 40 %

7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;20 %

8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan


Sedang Berkembang ; 5 %

9. Program Pengembangan Perkotaan


15 %
44

KONDISI UMUM BIDANG CIPTA KARYA


KALIMANTAN TENGAH
INFRASTRUKTUR YANG ADA
Pembangunan fisik prasarana dan sarana perkotaan
dan perdesaan di kalimantan tengah relatif masih minim,
hal ini di akibatkan oleh terbatasnya sarana dan
prasarana yang di miliki kota & desa di Kalimantan
tengah, hal ini juga berdampak terlambatnya akan
perkembangan dan pertumbuhan kota/desa, kabupaten
dan kota di kalimantan tengah serta secara umum
terlambat juga perkembangan dan pertumbuhan propinsi
Kalimantan tengah.
45

KONDISI AIR BERSIH


a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

Kondisi sarana dan prasarana keciptakaryaan di 8 kabupaten


pemekaran relatif masih minim
Tingkat pelayanan air bersih masih rendah yaitu :
perkotaan 39,80%, perdesaan 12%
Terdapat 35 IKK belum mendapat pelayanan air bersih
35% unit instalasi penjernihan Air (IPA) Ibukota Kecamatan
Kinerjanya menurun dengan umur instalasi rata-rata di atas 10
tahun dan belum pernah direhab
Saluran drainase 14 kab/kota sebagian belum permanen, musim
hujan sering tergenang air
906 desa (69,30%) masyarakat menggunakan air sungai untuk
masak dan minum, sementara sebagian air sungai sudah
tercemar oleh mercury (air raksa)
49,60% masyarakat tinggal di bantaran sungai, membuang
sampah dan buang air besar di sungai.
46

KAWASAN KUMUH PERKOTAAN


Ibukota Kabupaten di Kalimantan Tengah
pada umumnya terletak di pinggir sungai,
dimana luas daerah kumuh + 154 Ha, dengan
jumlah penduduk + 210.600 jiwa (56 ribu KK)
tinggal di bantaran sungai.
Yang bermukim minimnya sarana & prasarana
(infastruktur) daerah permukiman yang
memadai, kualitas lingkungan yang kumuh
dan tidak layak huni.
47

2. Target Ke Cipta Karyaan TAHUN 2009

1.

2.

Pengembangan Permukiman Bertahap dan


berkelanjutan (bersifat Stimulan); 60 %

Penataan Bangunan Dan


Lingkungan (Bersifat Bantuan); 50 %

3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah ;70 %

4. Pengembangan Sistem Drainase


Dan Pengelolaan Persampahan ;60 %
48

5. Pembangunan Prasarana Dan


Sarana Perdesaan ; 50 %

6. Perencanaan Dan Pengendalian


Pengembangan Prasarana & Sarana
Desa Agropolitan ; 80 %

7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;60 %

8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan


Sedang Berkembang ; 40 %

9. Program Pengembangan Perkotaan


50 %
49

Strategi dan Terobosan Tahun 2007


Bidang Cipta Karya

BEBAS BANJIR KOTA PALANGKA RAYA


Kegiatan :
a. Merealisasikan Review Master Plan Drainase Kota Palangka
Raya secara bertahap
b. Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier
c. Membuka Saluran Primer Baru : Drainase Yos Sudarso sampai
Sungai Sebangau

MEMPERINDAH KOTA
Kegiatan :
a. Operasi dan Pemeliharaan Kebersihan Kota Palangka Raya
pada kawasan strategis.
b. Penataan Ruang terbuka Jalan Adonis Samad
c. Pembuatan Trotoar Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro
d. Penataan Lingkungan Terbuka Hijau Bawah Jembatan Kahayan
dan Sekitarnya.
e. Penyusunan Rencana Perhotelan Terusan Limau/Danau Seha
seberang, Pusat Pemerintah Provinsi dan Tugu Provinsi.
f. Penataan Kembali Bundaran-bundaran.
50

PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007


SUMBER DANA APBN
1.

Penataan dan Revitalisasi Kawasan

Rp.

2.

Pengembangan Kawasan Permukiman

Rp. 16.263.233.000

3.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan


Lingkungan Permukiman Kalteng

Rp. 15.706.000.000

4.

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kalteng

Rp.

5.

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalteng

Rp. 22.577.751.000

6.
7.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum


Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan

Rp. 37.196.000.000
Rp. 5.600.000.000

Total

2.000.000.000

1.520.166.000

Rp. 100.863.150.000*

* Dari Total Rp. 100.863.150.000 Milyar, Rp. 40.000.000.000 masih belum dapat
dilaksanakan.
51

DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008


SUMBER DANA APBN
1.

Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan


Persampahan

Rp. 27.000.000.000

2.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 40.000.000.000

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Rp. 40.000.000.000

4.

Pengembangan Permukiman

Rp. 68.000.000.000

5.

Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan


Sarana Desa Agropolitan

Rp. 11.246.100.000

6.

Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp.

Total

500.000.000

Rp. 187.446.100.000

52

DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008


SUMBER DANA APBD
1.

Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan


Persampahan

Rp. 14.000.000.000

2.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 16.000.000.000

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Rp. 22.000.000.000

4.

Pengembangan Permukiman

Rp. 32.000.000.000

5.

Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan


Sarana Desa Agropolitan

Rp. 9.500.000.000

6.

Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp.


Total

500.000.000

Rp. 84.000.000.000

53

STRATEGI PERCEPATAN PROGRAM


KE CIPTA KARYAAN
Mengusulkan Anggaran Ke Pusat
Sharing Penangan Antara Pusat, Propinsi
Dan Kabupaten
Sinkranisasi Program Lintas Instansi.

54

KEBUTUHAN TENAGA
Dengan Bertambahnya Beban Kegiatan 2 Kali Lipat
Dinas PU Propinsi Kalimantan Tengah
Membutuhkan Tenaga Tambahan :
1. Sarjana Teknis ( S1 Dan S2) Sebanyak 4 Orang
2. Sarjana Muda Teknik 8 Orang
3. STM 16 Orang

55

LAMPIRAN

56

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN - KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG
31 Desember 2006
TARGET
No.

SUB DINAS
EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DASK(Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

GOI

(%)

(Rp)

BLN

PROGRES
FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN
TERTIMB. (%)
RENC.

REAL.

5,63

5,59

(Rp)

(%)

RENC.

REAL.

DEV.

14.947.807.500,00 100,00

99,36

-0,64

226.267.733.660,00 0,85 225.484.196.229,00 100,00

99,96

-0,04 84,87 84,84 224.806.543.514,00 99,35

99,87

-0,13

8,80

8,79

22.948.160.110,00 97,81

1.516.812.440,00 100,00 100,00

0,00

0,57

0,57

1.433.581.690,00 94,45

348.177.600,00 100,00 100,00

0,00

0,13

0,13

343.181.200,00 98,56

TOTAL

I SUB DINAS

PENGAIRAN

14.999.638.100,00 0,06

14.693.558.735,00 97,96

0,00
14.999.638.100,00
II SUB DINAS BINA MARGA

0,00
226.267.733.660,00
III SUB DINAS CIPTA KARYA

23.461.220.000,00 0,09

22.932.792.800,00 100,00

0,00
23.461.220.000,00
IV SUB DINAS BINA PERENCANAAN & PROGRAM

1.517.812.440,00 0,01
0,00
1.517.812.440,00

V SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI

TOTAL DINAS PU

348.177.600,00 0,00
0,00
348.177.600,00

266.594.581.800,00
0,00 1,00 265.229.786.569,00
266.594.581.800,00

100,00 99,92 264.225.025.249,00


57 99,11

KET.

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN - KEGIATAN APBN TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG
31 Desember 2006
TARGET
No.

SUB DINAS
EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DIPA (Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

GOI

(%)

(Rp)

BLN

PROGRES
FISIK (%)
RENC. REAL.

REALISASI KEUANGAN
TERTIMB. (%)

DEV.

(Rp)

(%)

RENC. REAL.

TOTAL

I SUB DINAS PENGAIRAN

173.437.910.000,00 0,33 181.642.634.899,00 99,72 99,53

-0,19 32,44 32,38

170.541.244.292,00 92,12

-0,16 55,41 55,32

302.557.504.305,00 92,59

11.690.990.000,00
185.128.900.000,00

II. SUB DINAS BINA MARGA

260.042.270.702,00 0,57 315.187.358.090,00 96,51 96,36


66.733.147.000,00
326.775.417.702,00

III SUB DINAS CIPTA KARYA

TOTAL DINAS PU

57.245.251.000,00 0,10
0,00
57.245.251.000,00

56.087.577.500,00 98,86 98,50

490.725.431.702,00
78.424.137.000,00 1,00 552.917.570.489,00
569.149.568.702,00

-0,36 9,94

9,91

55.504.428.356,00 96,96

97,79 97,60

528.603.176.953,00 92,88

58

KET.

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS PENGAIRAN
31 Desember 2006
TARGET
SUMBER DANA

No.

DANA DIPA (Rp) BOBOT


GOI

EFEKTIF

FUNGSIONAL

(%)

(Rp)

BLN

DANA

APBN

FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN
TERTIMB. (%)

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

TOTAL

PROGRES

NILAI KONTRAK

173.437.910.000,0

0,93 181.642.634.899,00 99,72 99,53

-0,19 92,25

0,07

14.947.807.500,00 100,00 99,36

-0,64

1,00

196.590.442.399,0

KET.
(Rp)

(%)

92,07 170.541.244.292,0 92,12

11.690.990.000,00
185.128.900.000,0

II.

DANA

APBD

14.999.638.100,00

7,50

7,45 14.693.558.735,00 97,96

99,74

99,52 185.234.803.027,0 92,56

0,00
14.999.638.100,00

188.437.548.100,0

TOTAL PENGAIRAN

11.690.990.000,00
200.128.538.100,0

59

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA APBN
31 Desember 2006

TARGET
No.

NAMA SATKER SEMENTARA / KEGIATAN


EFEKTIF

FUNGSIONAL

DANA DIPA (Rp) BOBOT


GOI
(%)
BLN
TOTAL

NILAI KONTRAK
(Rp)

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

FISIK (%)
TERTIMB. (%)
RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

(Rp)

(%)

IRIGASI RAWA KALIMANTAN TENGAH

65.166.057.000,00
11.690.990.000,00
76.857.047.000,00

0,42

75.355.481.800,00 99,35 99,03

-0,31 41,25

41,11

63.630.126.350,0 82,79

II.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI


KALIMANTAN TENGAH

34.377.277.000,00
0,00
34.377.277.000,00

0,19

34.362.492.000,00 100,00 99,98

-0,02 18,57

18,57

34.343.687.000,0 99,90

III.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI - DADAHUP


KALIMANTAN TENGAH

47.016.836.000,00
0,00
47.016.836.000,00

0,25

45.412.863.099,00 99,96 99,82

-0,14 25,39

25,35

46.326.013.621,0 98,53

IV.

PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

26.877.740.000,00
0,00
26.877.740.000,00

0,15

26.511.798.000,00 100,00 99,89

-0,11 14,52

14,50 26.241.417.321,00 97,63

1,00

181.642.634.899,0

99,72

60
99,53 170.541.244.292,0 92,12

TOTAL APBN

173.437.910.000,0
11.690.990.000,00
185.128.900.000,0

KET.

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA APBD
31 Desember 2006

TARGET

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

DANA DASK (Rp) BOBOT


GOI
(%)
BLN
TOTAL

NILAI KONTRAK
(Rp)

I. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN

6.338.200.000,00
0,00
6.338.200.000,00

0,42

6.333.643.400,00 100,00 99,73

-0,27 42,26

42,14

6.312.918.850,00 99,60

II. PENUNJANGAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN

2.835.628.100,00
0,00
2.835.628.100,00

0,19

2.832.561.100,00 100,00 97,44

-2,56 18,90

18,42

2.727.732.070,00 96,19

III. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

1.025.000.000,00
0,00
1.025.000.000,00

0,07

1.013.851.000,00 100,00 99,33

-0,67

6,83

6,79

933.329.665,00 91,06

IV. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

1.192.500.000,00
0,00
1.192.500.000,00

0,08

1.177.500.000,00 100,00 100,00

0,00

7,95

7,95

1.152.494.350,00 96,65

83.310.000,00
0,00
83.310.000,00

0,01

83.310.000,00 100,00 100,00

0,00

0,56

0,56

60.141.800,00 72,19

3.525.000.000,00
0,00
3.525.000.000,00

0,24

3.506.942.000,00 100,00 100,00

0,00 23,50

23,50

3.506.942.000,00 99,49

No.

PROGRAM / PAKET
EFEKTIF

V. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

VI. APBD - P

TOTAL APBD

FUNGSIONAL

14.999.638.100,00
0,00
14.999.638.100,00

0,76

FISIK (%)

TERTIMB. (%)

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

14.947.807.500,00

100,00

KET.
(Rp)

(%)

61
99,36 14.693.558.735,00 97,96

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
31 Desember 2006

TARGET
SUMBER DANA

No.

DANA DIP (Rp)


GOI

EFEKTIF

FUNGSIONAL

BOBOT

NILAI KONTRAK

(%)

(Rp)

BLN

DANA

APBN

FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN

TERTIMB. (%)

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

TOTAL

PROGRES

260.042.270.702,00

KET.
(Rp)

(%)

0,59

315.187.358.090,00 96,51

96,36

-0,16 57,03

56,93

302.557.504.305,0 92,59

0,41

225.484.196.229,00 100,0

99,96

-0,04 40,91

40,90 224.806.543.514,00 99,35

1,00

540.671.554.319,00

97,94

97,83 527.364.047.819,00 95,36

66.733.147.000,00
326.775.417.702,00

III D A N A

APBD

226.267.733.660,00
0,00
226.267.733.660,00

486.310.004.362,00

TOTAL SUBDIN BINA MARGA

66.733.147.000,00
553.043.151.362,00

62

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
SUMBER DANA APBN
TARGET
PROYEK / BAGPRO / PAKET

No.

EFEKTIF

DANA DIPA (Rp)

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN


PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

83,15 Km
3.537,00 M'

FUNGSIONAL

GOI
BLN
TOTAL

BOBOT
(%)

31 Desember 2006

PROGRES

NILAI KONTRAK
(Rp)

FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN

TERTIMB. (%)

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

676,29 Km

56.596.430.859,00

0,00 M'

27.222.212.000,00

-0,17 24,10

24,06

KET.
(Rp)

(%)

0,26

79.088.772.859,00 93,95

93,78

69.754.702.630,00 83,22

0,66

208.975.674.321,00 97,07

96,9

-0,12

64,2

64,1 207.290.759.308,00 95,90

0,04

13.806.410.910,00 100,0

99,22

-0,78

4,07

4,04

12.195.542.367,00 91,69

0,04

13.316.500.000,00 100,0 100,00

0,00

4,13

4,13

13.316.500.000,00 98,64

83.818.642.859,00

II

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI

121,11 M'

80,00 M'

180.327.092.843,00

KALIMANTAN TENGAH

158,27 Km

995,13 Km

35.828.333.000,00
216.155.425.843,00

III

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN

0,00

0,00

DAN JEMBATAN KALIMANTAN TENGAH (P3JJ)

9.618.747.000,00
3.682.602.000,00
13.301.349.000,00

IV

APBN - P

13.500.000.000,00
0,00
13.500.000.000,00

204,26 Km

T O T A L APBN

3.695,27 M'

756,29 Km 260.042.270.702,00
995,13 M'

66.733.147.000,00
326.775.417.702,00

1,00

315.187.358.090,00

96,51

96,36 302.557.504.305,00 63
92,59

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN


KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
SUMBER DANA APBD
TARGET
PROGRAM / PAKET KEGIATAN

No.

EFEKTIF

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

22,63 Km

FUNGSIONAL

445,11 Km

JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

DANA DASK (Rp)


GOI
BLN
TOTAL

BOBOT
(%)

31 Desember 2006

PROGRES

NILAI KONTRAK
(Rp)

FISIK (%)
RENC. REAL.

21.160.885.500,00

REALISASI KEUANGAN

TERTIMB. (%)
DEV. RENC. REAL.

9,35

9,34

KET.
(Rp)

(%)

0,09

21.135.298.559,00 100,0

99,92

-0,08

21.030.763.559,00 99,39

0,49

110.585.008.820,00 100,0

99,97

-0,03 48,88

48,86 110.549.244.685,00 99,96

0,13

30.379.428.200,00 100,0

99,89

-0,11 13,43

13,41

30.346.376.500,00 99,88

0,04

9.954.047.000,00 100,0

99,94

-0,06

4,43

4,43

9.702.620.590,00 96,77

0,00 23,91

23,91

53.177.538.180,00 98,29

0,00
21.160.885.500,00

II

PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN

2.502,00 Km

828,19 Km 110.595.548.150,00

JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

0,00
110.595.548.150,00

III

PROGRAM PENGGANTIAN JEMBATAN PROPINSI DI


KALIMANTAN TENGAH

234,00 M'

209,00 M'

30.384.000.000,00
0,00
30.384.000.000,00

IV

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

10.026.700.000,00

PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN

0,00

PROPINSI

10.026.700.000,00

APBD - P

54.100.600.010,00

0,24

53.430.413.650,00 100,0 100,00

0,00
54.100.600.010,00

226.267.733.660,00

T O T A L APBD

0,00
226.267.733.660,00

1,00

225.484.196.229,00

100,00

99,96 224.806.543.514,00 64
99,35

LAMPIRAN
PENETAPAN KINERJA

65

PENETAPAN KINERJA APBD 2007


DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
No.
1

Program Utama
2

1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan


Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.

Sasaran
3

Indikator Kinerja output


Uraian
4

Target
5

Indikator Kinerja outcome


Uraian
6

Target
7

Anggaran
(Rp)
8

1 O & P Pengairan Bartim


Pemeliharaan Rutin DI Natampin Tampa 1.200 Ha
Pemeliharaan Berkala DI Talohen di Natampin,
Tampa 1.500 Ha
Demplot 2 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

2.000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi DI Talohen dan
DI Natampin

2.000 Ha

398.225.000,00

2 O & P Pengairan Barito Utara


Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1200 Ha
Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1500 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi DI Tandrahean

2000 Ha

347.225.000,00

3 O & P Pengairan Kalimantan Tengah


Pemeliharaan Rutin DR Barimba Dahirang
Pemeliharaan Berkala DR Barimba Dahirang
Demplot 2 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

7000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi

7000 Ha

900.000.000,00

4 O & P Pengairan Gumas


Pemeliharaan OP Gunung Mas
Demplot 2 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi di Gunung Mas

2000 Ha

398.225.000,00

5 O & P Pengairan Pulang Pisau


Pemeliharaan OP Pulang Pisau
Demplot 2 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi di Pulang Pisau

2000 Ha

398.225.000,00

6 O & P Pengairan Seruyan dan Kotim


Pemeliharaan Rutin DR Handil 120 Ha
Pemeliharaan Berkala DR Handil 1500 Ha
Demplot 2 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi di Seruyan & Kotim

2000 Ha

398.225.000,00

7 O & P Pengairan Sukamara & Lamandau


Pemeliharaan Rutin 1000 Ha
Pemeliharaan Berkala 1000 Ha

Pemeliharaan Rutin
dan berkala

2000 Ha

Terpeliharanya Jaringan
Irigasi di Sukamara dan
Lamandau

2000 Ha

398.225.000,00

66

No.
1

Program Utama
2

Sasaran
3
8 Pembangunan Jaringan Pengairan di Jabiren
Kabupaten Pulang Pisau
9 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Ds. Lahei
10 Pembangunan Jaringan Irigasi di Sei Damar
11 Pembangunan Jaringan Pengairan Irigasi dan Rawa
di Mangkatip Kabupaten Barsel
12 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Bagok
Kabupaten Barito Timur
13 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Bereng
Bengkel Palangka Raya
14 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Kandan
Kabupaten Kotawaringin Timur
15 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Karta Mulia
Kabupaten Sukamara
16 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Talingko
Kabupaten Katingan
17 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi DR Keladan
18 Pembangunan Jaringan Irigasi DR Bereng Rambang
19 Pembangunan Bendung Hurung Bunut
20 Pemeliharaan Berkala Bendung Sekata Juri dan
Sekata Tewah
21 Pemeliharaan Berkala DR Belatin Kab. P. Pisau
22 Pemeliharaan di Sekata Juri Kab. Gumas
23 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Karang Anyar
24 Pengumpulan Data Asep Okmar dan Jaringan
25 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air
26 Rapat Teknis O & P Tingkat Prov. Regional dan
Rapat Sinkronisasi Program
27 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DI Baruh Rintis
di Desa Matabu Kabupaten Bartim
28 Rehabilitasi Jaringan Pengairan Di Terusan Raya
29 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DR Katingan I

Indikator Kinerja output


Uraian
4
Tersedianya Layanan
Pengairan
Terbangunnya Jaringan
Terbangunnya Jaringan
Terbangunnya Jaringan
Meningkatnya Jaringan
Pengairan
Meningkatnya Jaringan
Pengairan
Meningkatnya Jaringan
Pengairan
Meningkatnya Jaringan
Pengairan
Meningkatnya Jaringan
Pengairan
Meningkatnya Jaringan
Pengairan
Tersedianya Layanan
Pengairan
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi
Data Asep Okmar dan
Jaringan
Dokumen Perencanaan
Teknis SDA
Laporan Rapat Teknis
SDA
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi
Meningkatnya Kualitas
Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja outcome

Target
5
250 Ha

Uraian
6

Anggaran

Target
7

(Rp)
8

250 Ha

498.600.000,00

300 Ha
200 Ha
300 Ha

Terbangunnya Jaringan
Pengairan di Jabiren
Terbangunnya Jaringan
Terbangunnya Jaringan
Terbangunnya Jaringan

300 Ha
200 Ha
300 Ha

748.600.000,00
298.600.000,00
498.600.000,00

100 Ha

Terbangunnya Jaringan

100 Ha

248.600.000,00

500 Ha

Terbangunnya Jaringan

500 Ha

748.600.000,00

250 Ha

Terbangunnya Jaringan

250 Ha

598.600.000,00

100 Ha

Terbangunnya Jaringan

100 Ha

248.600.000,00

100 Ha

Terbangunnya Jaringan

100 Ha

248.600.000,00

100 Ha

Terbangunnya Jaringan

100 Ha

748.600.000,00

200 M

Terbangunnya Sudetan
Bendung
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi
Terdokumentasinya data
yang akurat
Tersusunnya Dokumen
Perenc. Teknis SDA
Terdokumentasinya
Penanganan O & P
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi
Terpeliharanya Jaringan
Irigasi

200 M

2 Bh
2000 Ha
400 Ha
250 Ha
Data Base
Data Base
75 Bk
250 Ha
250 Ha
80 Ha

1.020.254.000,00

2 Bh

198.600.000,00

2000 Ha

298.600.000,00

400 Ha

73.600.000,00

250 Ha

298.600.000,00

Data Base

498.600.000,00

Data Base

1.022.554.000,00

75 Bk

442.405.500,00

250 Ha

623.600.000,00

250 Ha

648.600.000,00

80 Ha

198.600.000,00

67

No.

Program Utama

Sasaran

Pengendalian Banjir

1
2
3
4

Pengamanan Abrasi Pantai Kubu


Perbaikan Tebing Sungai Barito
Pengamanan Abrasi Pantai Kuala Jelai
Pengendalian Aliran Terusan Tuan P. Raya

Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Bagugus - Bukit Batu (Multi Years TahapII)


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B. Rawi - B. Liti - B. Lahei (AWP2), EIRTP 2


Bawan - K. Kurun (Multi Years Tahap II)
Biaya Operasional dan Pemasangan Pondasi
Bukit Liti - Bawan I & II
Jalan Adonis Samad
Jalan G. Obos (Palangka Raya)
Jalan Lingkar Kota Palangka Raya
Jalan Manduhara
Jalan Telawang Raya
Jalan Yos Sudarso II (Palangka Raya)
Jembatan Barito Hulu (Sharing)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Jembatan Barito Kalahien 620 M


Jem batan Palinget
Jembatan Murui Tahap 2 (AWP 2),EIRTP 2
Jembatan Hambie Tahap 1
Jembatan S. Langanen Tahap 1
Jembatan S. Mangkutup (AWP2), EIRTP 2
Jembatan S, Mangkutup Tahap II (Multi Years)
Jembatan Sei Buluh (Sharing)
Jembatan Sei Jelai (Sharing) 200 M
Jembatan Sei Jutuh (Sharing)
Jembatan Sei Kurun Tahap 1
Jembatan Sei Miri (Sharing)
Jembatan Sei Pangi Tahap 1
Jembatan Sei Rungan (Sharing)
Jembatan Sei Tampelas Tahap 1
Jembatan Seruyan (Sharing)
Jembatan S. Petak Bahandang Tahap 1
Jembatan Tumbang Terusan Tahap 2
Jembatan Tumbang Empas
Kotawaringin Lama - Riam Durian - Tempayung

Indikator Kinerja output


Uraian
4
Mengurangi Abrasi
Mengurangi longsor
Mengurangi Abrasi
Mengurangi longsor

Meningkatnya Struktur
Jalan

Meningkatnya Struktur
Jembatan

Indikator Kinerja outcome

Target
5
250
50
50
1

8 Km

15
Tersebar
20,00
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,25
43
100
14
25
10
10

Meningkatnya Struktur
Jalan

M
M
M
Bh

10
10
14
10
10
10
10
10
10
34
14
40
10
8

Uraian
6

Target
7

Terlindunginya dari Abrasi


Terlindunginya tebing
Terlindunginya dari Abrasi
Terlindunginya Tebing, Jalan
dan Jembatan

250
50
50
1

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
M

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Km

Anggaran

M
M
M
Bh

986.387.500,00
1.248.600.000,00
520.254.000,00
6.498.600.000,00

8 Km

3.016.846.500,00

15
Tersebar
20,00
1,5
1,5
2
1,5
1,5
1,25
43
100
14
25
10
10

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

(Rp)
8

10
10
14
10
10
10
10
10
10
34
14
40
10
8

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Km

1.416.700.000,00
8.883.520.500,00
996.732.500,00
7.643.520.500,00
1.256.024.000,00
706.024.000,00
956.024.000,00
454.912.000,00
454.912.000,00
704.912.000,00
6.990.000.000,00
5.883.900.000,00
1.259.903.000,00
864.012.000,00
979.903.000,00
979.903.000,00
559.902.500,00
759.903.000,00
998.362.000,00
1.018.632.500,00
999.862.000,00
999.862.000,00
1.009.862.000,00
999.862.000,00
1.009.862.000,00
999.862.000,00
2.932.512.000,00
1.470.932.500,00
2.520.932.500,00
999.862.000,00
3.541.035.000,00

68

No.

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja output


Uraian

33 Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup 1


34 Laman Baru - Ajang - Lupu
35 Lingkar Kota Muara Teweh
36 Bukit Batu - L. Layang (Penanganan Daerah
Kabunter)
37 Lupu - Riam Durian
38 Nanga Bulik - Laman Baru
39 Jembatan Terusan Tuan
40
41
42
43

Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (Multi Years)


Palangka Raya - Bagugus (Multi Years)
Pasar Panas - Bentot - Kambitin
Pengadaan Bangunan Atas Jembatan Semi
Permanen (Bailey)
44 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi
dan Studi
45 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi
dan Studi
46 Pulang Pisau - Maliku I (Multi Years)
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Pulang Pisau - Maliku II (Multi Years)


Maliku - Pangkoh (Multi Years)
Lingkar Kota Kuala Pembuang
Lingkar Selatan Kota Sampit
Samuda - Ujung Pandaran (AWP3), EIRTP 2
Samuda - Ujung Pandaran 1 (Multi Years)
Samuda - Ujung Pandaran 12(Multi Years)
Lingkar Utara Kota Sampit
Sei Rangit - Pel. CPO Bumi Hardjo
Simpang Bangkal - Bangkal
Sp. Pundu - Tb. Samba I (Multi Years)
Sp. Pundu - Tb. Samba II (Multi Years)
Kereng Pangi - Daun Bango
Tb. Samba - Tb. Hiran - Tb. Sanamang
Tempayung - Sukamara
Tumbang Sangai - Tumbang Kalang
Ujung Pandaran - Kuala Pembuang 1
Muara Teweh - Trinsing
Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup 2

4
Meningkatnya Struktur
Jalan

Meningkatnya Struktur
Jembatan
Meningkatnya Struktur
Jalan

Indikator Kinerja outcome

Target
5

Uraian
6

10 Km

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

Anggaran

Target
7

(Rp)
8

10 Km

10.750.000.000,00

1,5 Km
1,25 Km
10 Km

1,5 Km
1,25 Km
10 Km

1.074.103.000,00
981.612.000,00
31.891.899.000,00

1,5 Km
1,5 Km
40,00 M

1,5 Km
1,5 Km
40,00 M

1.077.912.000,00
1.093.212.000,00
5.659.724.000,00

20 Km
5 Km
5 Km

20 Km
5 Km
5,00 Km

13.041.035.000,00
4.296.846.500,00
3.041.035.000,00
4.031.273.500,00

Buku laporan Pengawasan

Dokumen Pengawasan

6.359.967.500,00

Buku laporan Perencanaan

Dokumen Perencanaan

4.043.746.350,00

Meningkatnya Struktur
Jalan

6 Km

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

6 Km

6,00
2
1,5
6

Km
Km
Km
Km

6,00
2
1,5
6

Km
Km
Km
Km

8
12
1,5
2
1,5
6
6
4
5
6
1,5
3
3
10

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

8
12
1,5
2
1,5
6
6
4
5
6
1,5
3
3
10

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

5.331.526.500,00
5.015.388.000,00
4.123.623.500,00
2.521.250.000,00
1.058.925.000,00
1.700.000.000,00
3.169.785.000,00
5.580.758.500,00
655.525.000,00
1.769.773.500,00
704.906.000,00
4.912.638.000,00
4.115.773.500,00
1.261.135.000,00
2.420.808.500,00
2.524.073.500,00
1.198.635.000,00
4.541.326.500,00
1.031.612.000,00
5.000.000.000,00

69

No.

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja output


Uraian

2
66
67
68
69
70
71

Jembatan S. Kampuri
Jembatan S. Sepang Tahap 1
Jembatan S. Rangan Tate
Jembatan S. Tuyun Tahap 1
Jembatan S. Kapuas Tahap 1
Peningkatan Jalan Desa di 4 Kabupaten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Uraian
6

Meningkatnya Struktur
Jembatan

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

Meningkatnya Struktur
Jalan

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

72 Bukit Batu - Lungkuh Layang (Multi Years)


73 Lungkuh Layang - Buntok (Multi Years)
74 Samuda - Ujung Pandaran (Penanganan Khusus
Daerah Lempuyang)
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan

Indikator Kinerja outcome

Target
5

Ampah - Buntok
Meningkatnya Struktur
Bereng Bengkel - Dermaga Kalampangan
Jalan
Hayaping - Bentot
Jalan Wisata Nyaru Menteng
Jalan Seth Adji
Jalan Yos Sudarso I Palangka Raya
Patung - Hayaping
Palantaran - Parenggean
Pangkalan Lima - Kumai
Parenggean - Tumbang Sanggai
Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barsel & Bartim
Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Gumas
Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kapuas
Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kobar
Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kotim
Sampit - Samuda (Transisi)
Sampit - Samuda (AWP2)
Sp. Kereng Bangkirai - Kereng Bangkirai
Pemeliharaan Jembatan Tersebar di Ruas Jalan
Provinsi
Biaya Operasional Alat Berat
Pengadaan 1 Fleet Alat Berat UPR UPTD dll
Biaya Transportasi As Buton
Pemel. Jalan Dayu - Siung - Telang
Pemel. Jalan Lungkang
Pemel. Jl. T. Tandang. Baban, Damang Leman,
Bukit Raya dan Jalan Bima

4 Km

3
5,01
1,5
1,5
3,2
7
1,5
2,5
2
2

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

Anggaran

Target
7

3
5,01
1,5
1,5
3,2
7
1,5
2,5
2
2

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

3 Km

3 Km

9,15 Km

9,15 Km

0,5 Km
0,5 Km
2,5 Km

8
2.020.932.500,00
1.320.932.500,00
2.520.932.500,00
1.320.932.500,00
3.054.903.000,00
1.439.612.000,00

4 Km

Terbukanya akses jalan


menuju Kabupaten

(Rp)

0,5 Km
0,5 Km
2,5 Km

3.696.846.500,00
2.776.846.500,00
10.847.358.000,00

1.171.453.000,00
516.526.500,00
755.908.500,00
145.908.500,00
205.925.500,00
1.440.920.000,00
2.018.176.500,00
499.903.000,00
499.903.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
517.653.000,00
500.000.000,00
124.708.500,00
261.096.500,00
1.250.004.000,00
6.980.000.000,00
1.750.000.000,00
255.908.500,00
305.908.500,00
2.279.388.500,00

70

No.

Program Utama

Sasaran

Pengembangan Perkotaan

Indikator Kinerja output


Target
Uraian
5
4

IX Penggantian Jembatan Wilayah Palangka Raya Barsel - Barut - Mura di Provinsi Kalimantan Tengah
1 Pkt. Oprit Jembatan Sei Tulan 40 M
2 Pkt. Jembatan Barito Hulu (Sharing) 450 M
3 Pkt. Jembatan Barito Kalahien 620 M
4 Pkt. Jembatan Sei Bengaris (lantai jembatan)
5 Harga Perolehan

Pembangunan Jembatan
baru dan Jembatan dgn
kondisi bertahap

40,00 M

X
1
2
3
4
5

Pembangunan Jembatan
baru dan Jembatan dgn
kondisi bertahap

44,00 M

Penggantian Jembatan Tersebar di Prov. Kalteng


Pkt. Jembatan Murui Tahap 1
Pkt. Jembatan Tumbang Terusan Tahap 1
Pkt. Jembatan S. Mangkutup
Pkt. Jembatan S. Mangkutup (AWP2)
Harga Perolehan

I Perencanaan Perkotaan
1 Pkt. Redesain Bundaran Burung dan Perencanaan
Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad P. Raya
2 Pkt. Pembangunan Trotoar Jl. Imam Bonjol, Jl.
Diponegoro dan Jl. Dr. Murjani
3 Perencanaan dan Supervisi
4 Harga Perolehan

Tersediannya dokumen
perencanaan Review
Master Plan Drainase Kota
P. Raya, Redesain bundaran Burung & penataan
Ruang Terbuka Jl. Adonis

1 Pkt. Review Master Plan Drainase Kota P. Raya


2 Harga Perolehan

Samad P. Raya

II Pembangunan / Peningkatan Drainase dan Jalan


Lingkungan Kota Palangka Raya
1 Pkt. Pembuatan Jl. Lingkungan di Gang Batur dan
Jl. Untung Suropati
2 Pkt. Lanjutan Jl. Lingkungan di Komplek APPT
Temanggung Tilung 200 M
3 Harga Perolehan

Meningkatnya kwalitas
drainase dan jalan
lingkungan

1 Pkt. Peningkatan Drainase Jl. Gajah Mada, Sudirman


dan Sutanegara Palangka Raya
2 Pkt. Lanjutan Peningkatan Drainase Primer di Jl.
Krakatau dan Komplek POLDA Kalteng
3 Pkt. Lanjutan Drainase di Komplek Amaco dan
Jl. Temanggung Tilung
4 Pkt. Drainase Jl. Seth Adji, Jl. Yos Sudarso dan
Jl. RTA. Milono
5 Harga Perolehan

Indikator Kinerja outcome


Target
Uraian
7
6
Tersedianya Prasarana
Jembatan dgn Konstruksi
bertahap 5 tahun dan baru

40,00 M

Tersedianya Prasarana
Jembatan dgn Konstruksi
bertahap 5 tahun dan baru

44,00 M

36 Dok Lancarnya pelaksanaan


kegiatan fisik

Anggaran
(Rp)
8

1.200.000.000,00
5.000.000.000,00
3.000.000.000,00
400.000.000,00
100.000.000,00

1.400.000.000,00
1.500.000.000,00
1.370.000.000,00
600.000.000,00
75.000.000,00
36 Dok
80.000.000,00
1.800.000.000,00
700.000.000,00
38.700.000,00
900.000.000,00
11.500.000,00

544 M
133 M

Lancarnya lalu lintas dan


aliran drainase air hujan

544 M
133 M
550.000.000,00
150.000.000,00
20.000.000,00
350.000.000,00
450.000.000,00
350.000.000,00
2.530.000.000,00
75.000.000,00

71

No.

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja output


Target
5

Uraian
4

III Rehabilitasi Gedung dan Penataan Kota


Tersedianya ruang terbu1 Pkt. Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad 7 Km ka hijau dan fasilitas kan2 Pkt. Penataan Ruang Terbuka Bawah Jembatan
tor sesuai rencana
Kahayan & sekitarnya 10.000 M2
3 Harga Perolehan
4 Instalasi Listrik Kantor DPU Prov. Kalteng
5 Pkt. Rehab Kantor DPU Prov. Kalteng
6 Pkt. Lanj. Pemb. Kantor Eks Kanwil PU Km. 3 P. Raya
7 Identifikasi Keselamatan Gedung Negara
8 Harga Perolehan
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pedesaan

I
1
2
3
4
5

7 Pengembangan Permukiman Lingkungan

Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan


Wilayah Barat
Pkt. Peningkatan Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan
Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat
Pkt. Peningkatan Jl. Desa Pinang Merah Pangkalan
Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
Pkt. Penink. Jl. Poros Desa Kab. Seruyan
Pkt. Penink. Jl. Poros Desa Kab. Sukamara
Harga Perolehan

Terbangunnya/meningkat
nya prasarana jalan pada
kawasan Agropolitan dan
Pusat Desa

110.000 M2
650,00 M2
260,00 M2

Indikator Kinerja outcome


Target
Uraian
7
6
Terpenuhinya fasilitas
tempat rekreasi dan terpenuhinya kebutuhan
fasilitas kantor yang nyaman

110.000 M2
650,00 M2
260,00 M2

Anggaran
(Rp)
8

5.550.000.000,00
500.000.000,00
50.000.000,00
250.000.000,00
950.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
50.000.000,00

1.428,00 M
800,00 M
1.600,00 M

Lancarnya lalu lintas sarana pertanian dari areal


pertanian ke tempat
pengolahan hasil, gudang
dan pasar

1.428,00 M
800,00 M
1.600,00 M

500.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
80.000.000,00

II Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan


Wilayah Timur
1 Penk. Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Basarang
Kabupaten Kapuas 1.428 M
2 Pnk. Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Ds. Tengah
Kabupaten Barito Timur 1.428 M
3 Pnk.Jl. Poros Desa Kab. P. Pisau 1.066 M
4 Harga Perolehan

Terbangunnya/meningkat
nya prasarana jalan pada
kawasan Agropolitan dan
Pusat Desa

I Operasi & Pemeliharaan (OP) Drainase Kota P. Raya


1 Operasi & Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder
dan Tersier kota Palangka Raya

Pemeliharaan Drainase
Primer

II Operasi & Pemeliharaan (OP) Kebersihan Kota


Palangka Raya

Terpeliharanya kebersihan kota Palangka Raya

1.428,00 M
1.428,00 M
1.066,00 M

Lancarnya lalu lintas sarana pertanian dari areal


pertanian ke tempat
pengolahan hasil, gudang
dan pasar

1.428,00 M
1.428,00 M
1.066,00 M

500.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
60.000.000,00

70,00 Km

Mengurangi genangan air/


banjir pd kwsn permukiman

Mengurangi volume timbunan sampah kota

70,00 Km
1.000.000.000,00

600.000.000,00

72

No.

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja output


Target
Uraian
5
4

III Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih


Perdesaan di Kecamatan Kahayan Tengah dan
Banama Tingang
1 Pengadaan & Pemasangan Pipa Air Minum 6.863 M
2 Harga Perolehan

Tersedianya jaringan air


bersih perdesaan

IV Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih di


Kota Palangka Raya
1 Pengadaan Sambungan Rumah di Kecamatan
Pahandut dan Jekan Raya

Terbangunnya jaringan air


bersih
Tersambungnya SR ke
perumahan

V Pengadaan 1 buah Dump Truck Sampah

Tersedianya 1 buah
Dump Truck Sampah di
Kota Palangka Raya

Tersedianya Air bersih bagi


masyarakat

Anggaran
(Rp)
8

6.863,00 M
500.000.000,00
38.510.000,00

6.863,00 Unit Tersedianya jaringan air


bersih
1.346,00 Unit Tersedianya Sambungan
Rumah
1,00 Unit Mobilisasi angkutan sampah
lebih cepat

6.863,00 Unit
1.346,00 Unit

750.000.000,00

1,00 Unit

250.000.000,00

Terdokumentasinya
penanganan OP Pengairan

15,00 Buku Tertanganinya masalah OP


Pengairan Prov & Kab.

15,00 Buku

19.010.000,00
83.310.000,00

II Pembinaan, Penilaian dan Pengendalian Kinerja


Kontraktor di Lingkungan PU

Terdokumentasinya
Kinerja Kontraktor

40,00 orangMeningkatnya Kinerja


Kontraktor

40,00 orang

91.797.100,00

III Pembinaan Tenaga Pengawas Bidang Jalan dan


Jembatan

Meningkatkan pemahaman
Tenaga Pengawas Bid Jl

40,00 orangMeningkatnya pemahaman


Tenaga Pengawas Bid Jl

40,00 orang

103.011.100,00

IV Pembinaan Tenaga Pengawas Bidang Pengairan

Meningkatkan pemahaman
Tenaga Pengawas Bid Air
Meningkatnya Mutu

40,00 orangMeningkatnya pemahaman


Tenaga Pengawas Bid Air
40,00 orangMeningkatnya Mutu

40,00 orang

78.486.100,00

40,00 orang

78.486.100,00

VI Monitoring dan Evaluasi Program

Terdokumentasinya
Kinerja Pelaksanaan
Kegiatan

12,00 Buku Meningkatnya kemampuan


Penyusunan Kegiatan

12,00 Buku

449.482.250,00

VII Rapat Teknis / Mid Term Review

Terdokumentasinya
Kinerja Pelaksanaan Keg.
serta dipahaminya masalah
yang dihadapi

12,00 Buku Meningkatnya Kinerja


Implementasi pelaksanaan
tahun mendatang

12,00 Buku

95.945.000,00

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi I


Publik

Harga Perolehan
Rapat Koordinasi SDA Provinsi dan Regional

6.863,00 M

Indikator Kinerja outcome


Target
Uraian
7
6

V Pembinaan Pengendalian Mutu Bidang Jalan

73

No.

Program Utama

Sasaran

Indikator Kinerja output


Target
Uraian
5
4

VIII Perencanaan Umum PSD PU

Tersedianya Dokumen
Perencanaan sebagai data
awal dokumen pelaksanaan

IX Koordinasi dan Laporan Bidang Infrastruktur


Transportasi, SDA dan Permukiman

Laporan Bidang Infrastruktur Bidang Transportasi,


SDA dan Permukiman

X Penyusunan LAKIP Dinas PU Prov. Kalteng

Indikator Kinerja outcome


Target
Uraian
7
6

3,00 Buku Meningkatnya Kinerja


Implementasi

Anggaran
(Rp)
8

3,00 Buku

216.378.000,00

12,00 Buku Terdokumentasinya


kinerja pelaksanaan keg.
serta dipahaminya masalah
kendala yang dihadapi

12,00 Buku

80.047.750,00

Laporan Akuntabilitas
Kinerja

10,00 Buku Terdokumentasinya Lap.


Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum

10,00 Buku

42.435.000,00

XI Harga Standar Pokok Kegiatan (HSPK)

Buku Dokumen HSPK

15,00 Buku Terhimpunnya Standarisasi


Harga Satuan Pek. PU

15,00 Buku

104.948.500,00

XII Draf Final Program RASK dan DASK DPUP

Buku Dokumen RASK dan


DASK

30,00 Buku Tersusunnya RASK dan DASK


Dinas Pekerjaan Umum

30,00 Buku

82.363.500,00

XIII Pembelian Penunjangan Kegiatan Operasional


Dinas PU

Peralatan Kantor dan


Komputer

1,00 Pkt Termobilisasinya kegiatan


operasional Dinas PU

1,00 Pkt

272.750.000,00

XIV Penyusunan SKPD Infrastruktur

Dokumen kesepakatan
dalam bidang PSD PU

15,00 Dok Terdokumentasinya usulan


yang akan dituangkan dlm
RASK

15,00 Dok

157.079.750,00

74