Anda di halaman 1dari 9

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)


DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2013-2018
A. Bidang Pengembangan Wilayah
N0
.
1

PROGRAM/JENIS KEGIATAN

LOKASI

2
Peningkatan Jalan Kabupaten (Dermaji-Tayem
Timur)
Peningkatan Jalan Dermaji-Paningkaban

3
Dusun I

Peningkatan Jalan Karanggedang (Dermaji) Ciuyah


(Cihonje)
Peningkatan Jalan Alternatif Dermaji Paningkaban
(Jl. Karangjati)
Pembangunan Jembatan Jalan Alternatif Dermaji
Paningkaban (Jl. Karangjati)
Peningkatan Jalan Dermaji Sirongge

RW 07

Pembangunan Drainase Jalan Dermaji Tayem


Timur
Pembangunan Talud Jalan Dermaji Tayem Timur

Dusun I

Desa

10.

Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Dermaji


Citunggul
Pembangunan Talud Jalan Dermaji-Citunggul

11.

Pembangunan Drainase Jalan Dermaji Citunggul

Desa

12.

Peningkatan Jalan Pangkalan-Ciwaru

RW 06

13.

Peningkatan Jalan Ciposing-Ciwalen

Dusun II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dusun I

RW 03
RW 03
Dusun II

Dusun I

Desa

TARGET/
VOLUME
4
P = 700 m
L=4m
P = 1,5 km
L=4m
P= 700 m
L= 3m
P = 1,1 km
L= 3m
P = 10 m
L = 3,5 m
P = 700 m
T=3m
P = 700 m

SIFAT
BARU

REHA
B

LANJUTAN

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9

TAHUN

KET.

10

11

600.000.000

APBD Kab.

2015

1.000.000.00
0

APBD Kab.

2014

800.000.000

APBD Kab.

2015

300.000.000

APBD Kab.

2015

200.000.000

APBD Kab.

2015

280.000.000

PNPM

2014

80.000.000

APBD Kab.

2016

P = 600 m
T=4m
P = 700 m
L= 3m
P = 200 m
T=3m
P = 100 m

150.000.000

APBD Kab.

2016

APBD Kab.
APBD Prov.
PNPM
APBD Kab.

20142016
20142016

P = 1 km
L=3m
P = 800 m
L=3m

300.000.000

100.000.000

60.000.000

APBD Kab.

2017

750.000.000

MP3KI

2014

500.000.000

APBD Kab.

2018

3
Dusun II

15.

2
Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Sirongge
Pangkalan
Pembangunan Talud Jalan Sirongge Pangkalan

16.

Pembangunan Jalan Menuju Pemakaman Baru

RW 02

17.

RW 02

18.

Pembangunan Jembatan Jalan Menuju Pemakaman


Baru
Pembangunan Talud Jalan Menuju Pemakaman Baru

19.

Peningkatan Jalan Lingkar Ciposing

RW 05

20.

Peningkatan Jalan Grumbul Lenggorak

RW 01

21.

Jalan Citunggul Ciwaru

Dusun II

22.

RW 02

23.

Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Grumbul


Karangduren
Pembangunan Talud Jalan Grumbul Karangduren

24.

Rehab Jalan Grumbul Karanggedang

RW 07

25.

Pembangunan Cekdam Penahan Erosi Sungai


Cibangkong
Pembangunan Cekdam Penahan Erosi Sungai
Cijoho
Pembangunan Talud Penahan Erosi di Bawah SMP
N 3 Lumbir
Pembangunan Taman Benda

RW 01

14.

26.
27.
28.

Dusun II

RW 02

RW 02

RW 02
RW 05
Dusun 1

4
P = 4 km
L=3m
P = 1 km
T=3m
P = 400 m
L = 2,5 m
P=4m
L = 2,5 m
P = 30 m
T = 2,5 m
P = 700 m
L= 3m
P = 500 m
L = 2,5 m
P = 400 m
L = 2,5 m
P = 500 m
L = 2,5 m
P = 50 m
T=4m
P = 500 m
L = 2,5 m
P = 20 m
T= 4m
P = 15 m
T= 4m
P = 20 m
T= 5m
1 Unit

8
400.000.000

9
APBD Kab.
Swadaya

10
20172018
20142016

350.000.000

APBD Kab.

80.000.000

APBD Kab.

2017

70.000.000

APBD Kab.

2016

70.000.000

APBD Kab.

2016

150.000.000

APBD Kab.

2017

80.000.000

APBD Kab.

2016

150.000.000

APBD Kab.

2017

80.000.000

APBD Kab.

2017

70.000.000

APBD Kab.

2016

100.000.000

APBD Kab.

2017

150.000.000

APBN

2017

120.000.000

APBN

2018

180.000.000

APBD Kab.

2017

80.000.000

APBD Kab
APBDes.

2018

V
V

11

B. Bidang Pendidikan dan Pelatihan


N0
.

PROGRAM/JENIS KEGIATAN

LOKASI
3

SIFAT
BARU

REHA
B

LANJUTAN

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9
APBN
350.000.000
APBD Prov.
APBN
250.000.000
APBD Kab.
APBD Kab.
30.000.000
APBDes.
APBN
300.000.000
APBD Kab.
APBD Prov.
150.000.000
APBD Kab.
APBD Kab.
50.000.000
APBDes.
APBD Kab.
100.00.000
APBDes.

1
1.

Pengembangan PKBM

Desa

4
1 Paket

2.

Pengembangan Perpustakaan Desa

Desa

1 Paket

3.

Program Pengembangan Minat Baca Masyarakat

Desa

1 Paket

4.

Pengembangan Museum Desa

Desa

1 Paket

5.

Pengembangan Warung Teknologi Tepat Guna

Desa

1 Paket

6.

Pengembangan Radio Komunitas

Desa

1 Paket

7.

Pengembangan TV Desa

Desa

1 Paket

8.

TK

3 TK

60.000.000

APBD Kab.

9.

Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Taman


Kanak-kanak
Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Pos Paud

Pos Paud

140.000.000

APBD Kab.

10.

Peningkatan Sarana dan Prasarana TPQ

TPQ

7 Pos
Paud
10 TPQ

50.000.000

APBD Kab.

11.

Ponpes

1 Paket

200.000.000

APBN
APBD Kab.

Desa

40 Kader

40.000.000

APBD Kab.

13.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok


Pesantren
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader TK dan Pos
Paud
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Desa

13 Orang

30.000.000

14.

Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Desa

9 Orang

15.

Peningkatan Kapasitas Kader PKK

Desa

26 Orang

12.

TARGET/
VOLUME

25.000.000

10.000.000

APBD Kab.
APBDes.
APBD Kab.
APBDes.
APBD Kab.
APBDes.

TAHUN

KET.

10

11

2015
20152017
20152018
20152017
20162018
20172018
20172018
20172018
20162018
20162018
20162018
2016
2018
20152016
20152016
2017

1
16.

2
Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

4
45 Orang

Desa

17.

Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna

Desa

20 Orang

20.000.000

18.

Peningkatan Kapasitas Pengurus LPMD

Desa

20 Orang

20.000.000

19.

Peningkatan Kapasitas Pengurus LP2A

Desa

10 Orang

10.000.000

20.

Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas

Desa

36 Orang

10.000.000

21.

Peningkatan Kapasitas Pengurus RW dan RT

Desa

47 Orang

10.000.000

22.

Peningkatan Kapasitas Pengurus LMDH

Desa

15 Orang

10.000.000

8
40.000.000

9
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes

10
2016
2018
20172018
20152016
20182018

11

2016
2016
2018

C. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat


N0
.

PROGRAM/JENIS KEGIATAN

LOKASI

BARU

REHA
B

LANJUTAN

Pengembangan BUMDes

Desa

4
2 Paket

2.

Pengembangan Budidaya Ternak Kambing

Desa

7 Kel.

3.

Pengembangan Budidaya Ternak Sapi

Desa

2 Kel.

4.

Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

Desa

1 Kel.

5.

Pengembangan Industri Rumah Tangga Berbasis


Potensi Desa
Penguatan Modal bagi Kelompok Usaha Masyarakat

Desa

4 Kel.

Desa

8 Kel

Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Wirausaha


Kecil dan Menengah
Pelatihan Budidaya Ternak Kambing bagi Kelompok
Ternak

Desa

2 Paket

Desa

1 Paket

7.
8.

SIFAT

1
1.

6.

TARGET/
VOLUME

V
V

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9
APBD Prov.
300.000.000
APBDes
APBD Prov.
350.000.000
PNPM
APBD Prov.
300.000.000
APBD Kab.
APBD Prov.
200.000.000
APBD Kab.
APBD Prov.
200.000.000
APBD Kab.
APBD Prov.
160.000.000
APBD Kab.
APBD Prov.
40.000.000
APBD Kab.
APBD Prov.
20.000.000
APBD Kab.

TAHUN

KET.

10
20152017
20142017
20172018

11

2017
20172018
20162018
20172018
2016

1
9.

13.

2
Pelatihan Budidaya Ternak Sapi bagi Kelompok
Ternak
Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar bagi Kelompok
Tani Ikan
Pelatihan Manajemen Usaha Tani bagi Kelompok
Tani
Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna bagi Kelompok Masyarakat
Pembangunan Gedung BUMDes Aji Mandiri

14.

Pembangunan Sentra Usaha Ternak Kambing

Desa

1 Paket

100.000.000

15.

Pembangunan Sentra Produk Unggulan

Desa

1 Paket

100.000.000

16.

Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Desa

100 Unit

10.
11.
12.

Desa

4
1 Paket

Desa

20.000.000

1 Paket

20.000.000

Desa

1 Paket

20.000.000

Desa

1 Paket

20.000.000

Desa

1 Paket

150.000.000

500.000.000

9
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.

10

11

2017
2017
2017
2017
2017
20172018
20172018
20152018

D. Bidang Sosial dan Budaya

1
1.

2
Pembangunan Taman Seni Budaya Masyarakat

3
Desa

1 Unit

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9
APBN
250.000.000
APBD Kab.

2.

Pengadaan Alat Musik Gamelan

Desa

1 Unit

100.000.000

3.

Pengembangan Seni Karawitan dan Pedhalangan

Desa

1 Paket

20.000.000

4.
5.

Pembangunan Talud Lapangan Kubang Aji


Peningkatan Sarana dan Prasarana Lapangan
Kubang Aji
Pengadaan Tanah untuk Lapangan Bola di Dusun
II

Lapangan
Lapangan

1 Paket
1 Paket

Dusun II

1 Unit

No.

6.

PROGRAM/JENIS KEGIATAN

LOKASI

TARGET/
VOLUME
4

SIFAT
BARU

REHA
B

LANJUTAN

TAHUN

KET.

10

11

2017

APBD Kab.

2016

50.000.000

APBD Kab.
APB Des.
APBD Kab.

20172018
2016

80.000.000

APBD Kab.

2016

60.000.000

APBD Kab.

2017

1
7.

2
Pembangunan Gedung Olah Raga

3
Desa

1 Unit

8.

Festival Budaya Desa

Desa

1 Paket

9.

Rehab Total Masjid Al-Fatah

Desa

1 Unit

10.

Pembangunan Wisma PKK

Desa

1 Unit

11.

Pembangunan Makam Mbah Darmokusumo

Desa

1 Paket

12.

Pembangunan Makam Mbah Penusupan

Desa

1 Paket

13.

Pembangunan Makam Eyang Wangsadrana

Desa

1 Paket

14.

Pengadaan Tanah untuk Pemakaman Umum di


Dusun I

Desa

1 Bidang

8
250.000.000

V
V

50.000.000
300.000.000

9
APBN
APBD Kab
APBDes.
Swadaya
APBD Kab.
Swadaya

10

11

2018
20152018
2018

40.000.000

APBD Kab.

2017

30.000.000

APBD Kab.

2016

30.000.000

APBD Kab.

2016

30.000.000

APBD Kab.

2017

60.000.000

APBD Kab.

2018

E. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup


N0
.

PROGRAM/JENIS KEGIATAN

LOKASI

TARGET/
VOLUME

BARU

REHA
B

LANJUTAN

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9

70.000.000

APBD Kab.

80.000.000

APBD Prov.
Swadaya

80.000.000

APBD Kab.

150.000.000

APBD Kab.
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes

SIFAT

1
1.

2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu

3
Posyandu

4
7 Pos

2.

RW 7

1 Paket

3.

Pembangunan Gedung Posyandu Mekar Sari


Karanggedang
Peningkatan Sarana dan Prasarana PKD

Dusun II

1 Paket

4.
5.

Rehab Total Gedung Puskesmas Pembantu


Program Revitalisasi Posyandu

Dusun I
Posyandu

1 Unit
7 Pos

6.

Optimalisasi Program Desa Siaga

Desa

1 Paket

V
V
V

35.000.000

20.000.000

TAHUN

KET.

10
20152018
20172018
20162017
2016
20152018

11

2017

1
7.

2
Optimalisasi Program Keluarga Berencana

4
1 Paket

Desa

8.

Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Desa

1 Paket

9.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Desa

1 Paket

10.

Program Rehabilitasi Sumber Mata Air

Desa

4 Sumber

40.000.000

11.

Pembangunan Prasarana Air Bersih Dusun II

Dusun II

1 Paket

250.000.000

12.

Pengembangan Jaringan Air Bersih di Dusun I

Dusun I

1 Paket

13.

Pembangunan Cekdam Sungai Dermaji

Dusun I

1 Paket

14.

Pembangunan Talud Sungai Dermaji

Dusun I

1 Paket

9
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
Swadaya

10
20152018

APBD Kab.

2015

APBD Kab.
APBDes.
APBN
APBD Kab.
APBD Prov.
APBD Kab.

20162017

900.000.000

APBN

2015

400.000.000

APBN

2017

12.500.000
30.000.000

50.000.000

50.000.000

11

2016

2017
2016

F. Bidang Kelembagaan, Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Publik


N0
.

PROGRAM/JENIS KEGIATAN

LOKASI
3

TARGET/
VOLUME

SIFAT
BARU

REHA
B

LANJUTAN

1
1.

2
Penguatan Kelembagaan PKK

Desa

4
1 Paket

2.

Penguatan Kelembagaan Posyandu

Desa

7 Pos

3.

Penguatan Kelembagaan Karang Taruna

Desa

1 Paket

4.

Penguatan Kelembagaan LPMD

Desa

1 Paket

5.

Penguatan Kelembagaan LP2A

Desa

1 Paket

6.

Penguatan Kelembagaan Linmas

Desa

1 Paket

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9
APBD Kab.
75.000.000
APBDes
APBD Kab.
126.000.000
APBDes
APBD Kab.
18.000.000
APBDes
APBD Kab.
30.000.000
APBDes
APBD Kab.
30.000.000
APBDes
APBD Kab.
30.000.000
APBDes

TAHUN

KET.

10
20142018
20142018
20142018
20142018
20142018
20142018

11

1
7.

2
Penguatan Kelembagaan RW

Desa

4
7 RW

8.

Penguatan Kelembagaan RT

Desa

9.

Penguatan Kelembagaan TK

10.

42.000.000

41 RT

246.000.000

Desa

3 TK

54.000.000

Penguatan Kelembagaan Pos Paud

Desa

126.000.000

11.

Penguatan Kelembagaan Adat

Desa

7 Pos
Paud
1 Paket

18.000.000

12.

Pembangunan Kantor Desa

Desa

1 Paket

300.000.000

13.

Pembangunan Pendopo Desa Dermaji

Desa

1 Paket

14.

Pembangunan Tugu Batas Desa

Desa

3 Unit

15.

Penetapan Batas Tanah Desa dan Pensertifikasian


Tanah Desa
Pembangunan Sekretariat Linmas

Desa

10 Bidang

Desa

1 Paket

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk


Mendukung Pelayanan Publik
Pengembangan Pusat Data dan Informasi Desa
Berbasis Internet

Desa

1 Paket

Desa

1 Paket

16.
17.
18.

250.000.000
120.000.000

80.000.000

V
V

50.000.000

50.000.000
100.000.000

9
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes
APBD Kab.
APBDes

10
20142018
20142018
20142018
20142018
20142018
20142016
20172018
20162018
20152018
20182018
20152017
20152017

11

G. Bidang Teknologi dan Informasi


N0
.
1
1.
2.
3.

PROGRAM/JENIS KEGIATAN
2
Pengembangan Jaringan/Infrastruktur Komunikasi
dan Informsi Berbasis Internet
Pelatihan Pemanfaatan TIK untuk Pembangunan
bagi Aparatur Pemdes, Karang Taruna dan KPMD
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna

LOKASI
3

TARGET/
VOLUME

Desa

4
1 Paket

Desa
Desa

SIFAT
BARU

REHA
B

LANJUTAN

BIAYA DAN SUMBER


PEMBIAYAAN
JUMLAH
SUMBER
Rp.
8
9

100.000.000

1 Paket

20.000.000

1 Paket

10.000.000

APBD Kab.
APBD Kab.
APBDes.
APBD Kab.
APBDes.

TAHUN

KET.

10
20162017

11

2016
2016

Kepala Desa Dermaji

Anda mungkin juga menyukai