Anda di halaman 1dari 96

Evalua

Sekretariat Da

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

1.

1
1

20

20

01

1
1

20
20

01
01

20

Rp. (000)

Rp. (000)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasu Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Tingkat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

100 %

66,433,432

100

11,185,836

100

13,465,102

01
02

Penyediaan jasa surat menyurat


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

Jumlah Surat
Jumlah Bulan

37,600 surat
60 bulan

1,705,270
12,478,300

12

1,806,104

9,400
12

426,318
2,495,660

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

14,812,100

60

1,814,745

60

2,962,420

20

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Dokumen

6,250 dokumen

2,404,000

1,093

382,005

1,250

480,800

1
1

20
20

01
01

08
10

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Petugas
Jumlah Kegiatan

240 petugas
108 kegiatan

3,609,000
480,000

240
-

681,426
-

240
27

721,800
120,000

20

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Kegiatan

108 Jenis kegiatan

20

01

12

Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen

20

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah Cetakan

20

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Rapat

20

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

Jumlah Rapat

20

01

22

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan


kesehatan pejabat daerah

Jumlah Orang

60 unit

655,420

12

163,855

17 komponen

287,612

17

71,903

60 cetakan

699,500

12

276,755

12

139,900

1,555 kali rapat

10,650,000

311

1,995,669

311

2,130,000

3,364 rapat

17,999,730

564

4,179,133

700

3,599,946

440,000

50,000

110,000

3 orang

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

2.

3.

20

01

20

01

20

02

20

23

Rp. (000)

Rp. (000)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam


daerah

Jumlah Rapat

384 rapat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat sarana


dan prasarana

100 %

05

Pengadaan Kenderaan dinas/operasional

Jumlah kendaraan

113 unit

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah

20

02

08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah

20

02

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas


Kantor

Jumlah Sarana dan


Prasarana

20

02

12

Pengadaan Tanah

Luas Tanah

20

02

14

Setifikasi Tanah Pemda

Jumlah Sertifikat

20

02

16

Pengadaan Rumah Jabatan

Jumlah Rumah

20

01

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah Rumah

20

01

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

20

01

27

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah

20

01

30

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas


Kantor

Jumlah Pemeliharaan

20

03

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat
Kehadiran Aparatur

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

6
212,500

7
-

96

42,500

148,360,420

100

14,850,772

100

29,672,084

22,568,265

27

4,993,557

16

4,513,653

3 rumah

2,236,000

426,682

447,200

3 rumah

1,689,200

310,574

337,840

2,750 unit

14,306,690

80

2,371,892

530

2,861,338

79,073 M2

24,621,315

8,073

1,285,513

35,500

4,924,263

14,082,470

33

259,407

20

2,816,494

3 rumah

750,000

80,000

150,000

3 rumah

1,075,000

294,063

215,000

18,771,000

3,258,860

3,754,200

1,317,400

286,287

263,480

223 unit

1,806,550

195

430,573

223

361,310

100 %

2,093,420

100

138,656

100

418,684

100 sertifikat

25 gedung kantor
3 rumah

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

4.

20

03

02

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta


Perlengkapannya

Jumlah PNS

20

03

07

Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur Tingkat kehadiran aparatur

20

05

20

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas


sumber daya aparatur

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan


Perundang-undangan

Terselenggaranya bimtek ULP

Rp. (000)

Rp. (000)

5
2,200 orang

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

1,684,250

80

122,700

530

336,850

90 %

409,170

75

15,956

90

81,834

100 %

1,225,555

100

124,385

100

288,778

1,080,000

10

124,385

16

216,000

50 org

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

5.

6.

20

05

20

15

20

15

20

17

Rp. (000)

Bimbingan Teknis Percepatan dan Penerapan


Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah orang

160 org

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan


Media Massa

Persentase penerima akses

100

03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya


Komunikasi dan Informasi

Jumlah Bulan

15

08

Revitalisasi Jaringan Internet

Jumlah spot/pemeliharaan

20

15

09

Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Jumlah spot/pemeliharaan


Utara

20

15

11

Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan


Sandi Kab. Aceh Utara

Jumlah Surat Elektronik

20

15

12

Bimtek SiMAYA

Jumlah Peserta

20

15

13

Bimtek Website

20

15

14

20

15

20

15

53

Rp. (000)

7,485,341

100

1,241,742

175 titik

230 titik
1,600 surat

Rp. (000)

6
145,555

60 bulan

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

7
-

80

72,778

719,921

100

1,497,068

12

352,695

12

248,348

3,603,012

35

252,165

35

720,602

1,387,883

46.00

115,061

46

277,577

288,419

400

57,684

320 orang

260,170

80

52,034

Jumlah Peserta

320 orang

350,808

80

70,162

Bimtek Admin System

Jumlah Peserta

320 orang

353,308

80

70,662

Peningkatan Ketahanan Pangan


Pertanian/Perkebunan

Presentase wilayah
strategis dan cepat tumbuh

100 %

875,000

100

35,192

100

75,000

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin

Jumlah Dokumen

875,000

35,192

75,000

10 Dokumen

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

7.

8.

9.

20

15

20

15

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

20

20

Rp. (000)

Rp. (000)

K
7

100 %

3,225,000

100%

155,753

14

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah

Jumlah Koordinasi

600 Kali

1,625,000

120

155,753

17

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat


Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)

Jumlah Dokumen BUMG

1,600,000

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi


Investasi

Tingkat Ketersediaan
layanan

2,750,000

100

Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi


Investasi

Jumlah kegiatan

2,750,000

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala


Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Pelayanan
Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah

100 %

16,003,618

100

03

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Jumlah Rakor

100 Rakor

1,168,420

16

07

Penyusunan Pelaporan Penyelanggaraan


Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Penyelenggaran Otonomi Daerah

Jumlah Dokumen

15 dokumen

16

11

Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH Jumlah Bulan

60 bulan

12

100 %

20 dokumen/ SKPK

Rp. (000)

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tingkat Layanan Investasi

5 Dokumen
BUMG

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

100

411,787

120

261,787

150,000

100

416,124

416,124

1,393,190

100

3,200,724

38,045

233,684

1,330,948

217,865

266,190

4,368,000

12

570,840

12

873,600

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

10.

20

16

20

17

20

17

13

01

Rp. (000)

Rp. (000)

Pendukung Kegiatan Kepala Daerah

Jumlah Bulan

60 bulan

Fasilitas Peningkatan SDM Bidang


Komunikasi dan Informasi

Tingkat pelayanan informasi

100 %

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan


Informasi

jumlah orang

700 orang

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

9,136,250

12

566,439

12

1,827,250

1,720,500

100

189,116

100

344,100

528,250

140

189,116

140

105,650

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

11.

12.

3
04

Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara


Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara

06

24

jumlah bulan

20

17

20

17

22

Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

20

17

29

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Jumlah Laporan

20

17

30

Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Jumlah Lelang

20

20

20

20

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Persentase Koordinasi


Keuangan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Bidang Infrastruktur
Wilayah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Terkendalinya administrasi


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
pengendalian dan program
kegiatan pembangunan

22

Pengendalian Administrasi Pembangunan


Daerah

jumlah kegiatan pengawasan

Rp. (000)

Rp. (000)

5
48 bulan

100 %

5 Dokumen

20 laporan

2590 lelang

100 %

25 kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

6
1,192,250

2,519,174

100

279,929

7
-

12

238,450

1,977,578

100

1,840,845

47,938

55,986

2,239,245

449,790

447,849

6,685,050

352

1,479,850

518

1,337,010

298,260

100

21,933

100

59,652

298,260

21,933

59,652

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1
13.

14.

15.

3
Optimalisasi Pemanfaatan dan Teknologi
Informasi

20

23

20

23

02

Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan jumlah kegiatan


Pers

20

23

06

Penyiapan Jurnal Pase

jumlah penerbitan

20

26

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Penataan
Peraturan Perundangundangan

20

26

Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi


Hukum Daerah

20

27

20

27

20

27

Rp. (000)

Rp. (000)

100 %

14,123,826

100

2,062,082

100

2,824,765

600 kegiatan

11,295,990

120

1,689,974

120

2,259,198

2,827,836

12

372,109

12

565,567

100 %

2,980,644

100

271,367

100

473,089

Jumlah Produk Hukum

400 produk hukum

2,980,644

99

271,367

80

473,089

Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase Penataan
Wilayah

100 %

3,109,557

196,097

100

654,611

10

Penilaian Pemerintah Kecamatan

Terlaksananya penilaian
pemerintahan kecamatan

135 kecamatan

11

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Jumlah Penyelesaian
Sengketa Tapal Batas

400 kasus

07

Tingkat publikasi
pembangunan daerah

Rp. (000)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

60 edisi

100

653,992

27

163,498

1,110,390

80

196,097

54

222,078

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

16.

17.

20

27

20

32

20

32

20

32

20

33

20

33

20

15

Rp. (000)

Rp. (000)

Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama


Rupabumi Unsur Alami

Jumlah Dokumen

135 dokumen

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase Kualitas
Pelayanan Publik

01

Sosialisasi Jasa Konstruksi

03

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

1,345,175

27

269,035

100 %

531,570

100

147,019

100

177,190

Jumlah Peserta

280 orang

231,600

40

17,019

60

77,200

Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa


(PBJ)

Jumlah Peserta

357 orang

299,970

65

130,000

73

99,990

Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Persentase pelayanan
masyarakat

100 %

16,690,250

100

3,216,049

100

3,338,050

01

Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik

Jumlah orang

1320 orang

6,422,375

303

1,095,145

246

1,284,475

33

04

Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan


Gampong

Jumlah orang

350 orang

8,375,750

70

1,292,857

20

33

08

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah


Gampong

Jumlah peserta

12780 orang

1,218,625

440

211,048

20

33

09

Pembentukan Gampong Percontohan

Jumlah Gampong

673,500

15

617,000

75 gampong

70

1,229

15

1,675,150

243,725

134,700

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1
18.

20

35

20

35

20

Rp. (000)

Rp. (000)

5
100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

6
13,137,102

100

Peringatan Hari-Hari Besar

Persentase Pelaksanaan
Hari Besar Islam

1,868,408

100

2,627,420

02

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam

jumlah kegiatan

30 kegiatan

3,917,600

570,644

783,520

35

05

Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di


Kabupaten

jumlah kegiatan

5 kegiatan

6,665,475

1,217,095

1,333,095

20

35

08

Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian


Aceh 15 Agustus

jumlah kegiatan

5 kegiatan

1,990,515

398,103

20

35

09

Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi


Daerah

jumlah kegiatan

5 kegiatan

120,335

9,294

24,067

20

35

10

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan


Nasional

jumlah kegiatan

5 kegiatan

95,198

14,387

19,040

20

35

11

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan


Daerah

jumlah kegiatan

5 kegiatan

89,509

14,402

17,902

20

35

12

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian


Pancasila

jumlah kegiatan

5 kegiatan

51,582

9,432

10,316

20

35

13

Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah


Pemuda

jumlah kegiatan

5 kegiatan

96,860

14,656

19,372

20

35

14

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

jumlah kegiatan

30 kegiatan

110,029

18,497

22,006

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1
19.

20.

21.

20

39

20

39

20

41

20

41

20

44

20

44

20

Rp. (000)

Tingkat Pelayanan
Keagamaan

Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah

Jumlah Jamaah

Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa


Hukum

Persentase Kasus yang


diselesaikan

100 %

4,161,246

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan


Sengketa Hukum

Jumlah Kasus

125 kasus

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tingkat Pelaksanaan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan

100 %

03

Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur


Organisasi Perangkat Daerah

jumlah ran qanun

44

04

Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik

Jumlah dokumen

20

44

10

Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan


dalam Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda)

Jumlah orang

20

44

15

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu


Kecamatan (PATEN)

jumlah dokumen

01

100 %

Rp. (000)

Pelayanan Keagamaan

02

Rp. (000)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

518,291

100

932,600

518,291

600

932,600

100

309,130

100

601,679

4,161,246

34

309,130

25

601,679

6,412,156

100

265,955

100

1,128,158

15 ran qanun

810,925

140,484

280,282

10 dokumen

745,475

149,095

287,720

80

22,031

80

95,907

306,914

48,503

61,383

3000 Jamaah

240 orang

5 dokumen

4,663,000

4,663,000

100

377

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

22.

23.

20

44

17

Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi


Terpadu Kecamatan (PATEN)

jumlah peseta

20

35

18

Peningkatan Kualitas Pengelolaan


Ketatalaksanaan

jumlah dokumen

20

35

19

Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP

20

35

20

20

45

20

45

20

46

20

46

02

01

Rp. (000)

Rp. (000)

5
154 peserta

70

10 dokumen

854,636

jumlah dokumen

5 dokumen

1,529,380

Penyusunan Analisis Beban Kerja

jumlah dokumen

3 dokumen

Pengembangan Ibukota Kabupaten

Persentase Pemindahan
SKPK

Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan


Fasilitas Kantor di Lhoksukon

Jumlah Gedung

Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia


(RANHAM)

Persentase Masyarakat
memahami HAM

100 %

209,996

Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak


Azasi Manusia (RANHAM)

Jumlah Peserta

200 orang

209,996

1 gedung

Rp. (000)

6
1,529,380

100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

7
54,937

84

91,648

170,927

163,008

347,726

115,909

3,441,175

100

731,736

100

688,235

3,441,175

731,736

688,235

100

36,268

100

104,998

15

36,268

50

104,998

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1
24.

20

47

20

47

Pengembangan Lingkungan Sehat

02

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi


Pemukiman

Rp. (000)

5
100 %

Jumlah dokumen

Rp. (000)

12 Dokumen

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)

1,702,046

100

190,487

100

340,409

1,702,046

190,487

340,409

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya komitmen pimpinan dan tersedianya anggaran
Faktor penghambat : kurangnya optimalnya mutu perencanaan program/kegiatan, adanya pergeseran jadwal beberapa kegiatan, adanya kebijakan pergurangan anggaran untuk menutupi defisit anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mengevaluasi program/kegiatan yang belum mencapai target dan menyiapkan upaya untuk mendorong pencapaian target serta menyesaikan kembali jadwal pelaksanaan sesuai prioritas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : mensinergikan kembali program/kegiatan dan indikator sesuai dengan target RPJMD dan RENSTRA SKPK

CATATAN :
1.
2.
3.
4.
5.

65,581,151

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD)
SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

K
1

Rp. (000)
5

Rp. (000)
6

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD


Tahun 2014

Rp. (000)
7

Evaluasi Hasil Renja SKPD


Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11

3,226,526

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rp. (000)
14 = 6 + 12

3,226,526

14,412,362

1,572
3

2,731
2

160,710
465,712

4,302
5

160,710
465,712

46
42

38
19

4,302
17

160,710
2,271,815

60

60

570,379

60

570,379

100

19

60

2,385,124

282

202,250

290

202,250

23

42

1,383

584,255

240
4

240
5

160,975
38,067

240
9

160,975
38,067

100
33

22
32

240
9

842,401
38,067

52,349

52,349

58

32

52,349

17

17

5,730

17

5,730

100

17

5,730

18,660

18,660

75

13

21

295,415

62

100

471,346

162

471,346

52

22

473

2,467,015

150

166

1,076,234

316

1,076,234

45

30

880

5,255,367

100

50,000

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
20

III
K

30

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
4,115

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11
-

Rp. (000)

50

1,189,054

13 = 12/7*100
4,115

52

Rp. (000)
14 = 6 + 12

10

63.59
R

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

50

53

200

402,494

26,818

12

32,978

10

60

4,115

22.05
SR

1,189,054

Rp.

12 = 8+9+10+11

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

16,039,825

31

32

4,993,557

426,682

310,574

253

402,494

48

14

333

2,774,386

26,818

8,073

1,312,331

12

32,978

60

45

292,384

80,000

294,063

691,714

60

18

3,950,574

286,287

35,050

70

31

10

223

465,623

691,714
35,050

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
37,626

37,626

20.94
SR

4
SR
176,282

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

70
###

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
37,626

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11

70

Rp.

37,626

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

Rp. (000)
14 = 6 + 12

13

150

122,700

46

75

53,582

6.60
SR

22.99
SR

124,385

10

124,385

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
-

III
K

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10

###

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11
-

###

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11
-

104,554

Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)

13 = 12/7*100
-

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

14 = 6 + 12
-

SR

104,554

824,475

23,266

23,266

42

17

375,961

10

44,806

10

44,806

29

45

296,971

10

12

19,500

22

19,500

48

68

134,561

114

224

5,365

338

5,365

85

338

5,365

80

11,617

80

11,617
-

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

100

17

80

43.22
SR

Rata-rata capaian kinerja (%)

11,617
-

6.92
SR

35,192

50
50

3
-

35,192

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

10,649

30

10,649

60

7,643

Rp. (000)
14 = 6 + 12

SR
166,402

50

25.00
SR

180

7,643

7,643

48,142

2.03

1.84

SR

7,643

1.84
SR

965,568

166,402

SR

7,643

965,568

SR

10,649

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

10,649

7,643

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rp.

12 = 8+9+10+11
Predikat kinerja

30

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

2,358,758

48,142

20.60

86,187

109,412

109,412

66.67

41.10

327,277

254,840

254,840

41.67

29.17

17

825,680

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
3

III
K

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
553,175

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11
-

Rp. (000)

82,700

50

Rp.

12 = 8+9+10+11
553,175

41.67

Rp. (000)
14 = 6 + 12

30.27

38
SR

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

25

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

17

30
SR

82,700

75

1,119,614

271,816

53.57

215

189,116

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
3

III
K

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
82,700

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11
-

Rp. (000)

128,300

291

128,300

82,700

9,545

14 = 6 + 12
34.68

47.62
SR

Rp. (000)

17.34

291

2,105,878

128,300.00

25.00

28.65

56.18

27.06
SR

1.00

47,937.50

5.00

578,090.10

643.00

1,479,850.45

9.55
SR

9,545

31,477

9,545

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

82700

SR

128,300

9,545

41.67

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rp.

12 = 8+9+10+11

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

16.00

SR

16.00
SR

2.00

31,477.10

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

34

801,119

24

92,699

63

801,118.50

24

66,857

54

63,360

Rp. (000)
14 = 6 + 12
2,863,201

52.50

35.46

33.33

42.92
SR

183.00

2,491,092.02

16.00

372,108.52

17.73
SR

92,699

364,066

92,699.15

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

801,119

92,699

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rp.

12 = 8+9+10+11

801,119

29

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

30

19.59

30.00
SR

123

19.59
SR

66,857

54

63,360

364,066.07

262,954

100

28.53

134

259,456.50

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
-

III
K

9
-

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
3,497

11

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11
-

Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)

13 = 12/7*100
3,497

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

1.30

33.33
SR

14 = 6 + 12
-

3,497.20

10
SR

147,019

40

17,019

65

130,000

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
541,811

69

164,800

SR

SR

706,611

3,922,660

63

247,912

63

247,912

26

19

366

1,343,057

69

159,200

69

324,000

99

19

69

1,616,857

440

211,048

15

100

100

30

751,699

15

134,699

134,699

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

56.05
SR

35
SR

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

101,789.70

23,967.80

18,943.50

Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)

13 = 12/7*100

14 = 6 + 12

616,887

472,186.30

12 = 8+9+10+11

616,887

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

2,485,295

472,186.30

33

60.26

8.00

1,042,830.30

101,789.70

7.64

1.00

1,318,884.55

23,967.80

100

99.59

2.00

33,261.80

18,943.50

99.50

1.00

33,330.88

100

2.00

14,402.30

1.00

9,432.40

1.00

14,656.10

1.00

18,496.90

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja SR

26

30
SR

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

11,730

12 = 8+9+10+11

11,730

108,300

###

9,828

2,770

14 = 6 + 12

1.26

SR

377.00

530,021

1.26
SR
417,430

108,300.00

18.00

4.00
SR

35.00

417,429.60

18.00
SR

210,000

23,295

Rp. (000)

108,300

210,000

530,021

11,730.00

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

11,730

108,300

Rp.
13 = 12/7*100

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

475,955

23,295

67

163,779

9,828

9,828

80

22,031

51,273

2,770

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
-

III
K

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11

Rp. (000)

13 = 12/7*100

14 = 6 + 12

84

52,466

84

52,466

100

57

154

107,403

16,285

16,285

50

10

16,285

50,038

50,038

67

31

50,038

55,318

55,318

48

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
1,500

1,500

###

35.42
SR

20.58

733,236

1,500

100

100
ST

###

36,268

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

733,236

SR

55,318

SR

1,500

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

SR

SR

15

36,268

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

Rp. (000)

115,546

8,328,614

Rp.

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

13 = 12/7*100

Rp. (000)
14 = 6 + 12

115,546

306,033

115,546

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

12 = 8+9+10+11

115,546

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

34

SR

306,033

34
SR

8,493,414

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)

27.05
SR

13.27
SR

Lhokseumawe, 8 Juli 2014

Lhokseumawe, 8 Juli 2014

Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH UTARA

Disusun
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Ir. Zulkifli Yusuf, MTP


Pembina Utama Muda
Nip. 19590505 198603 1 016

Drs. Isa Anshari, MM


Pembina Utama Madya
Nip. 19561202 197912 1 001

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

10

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
11

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

Bag. Umum &


Perlengkapan

11
28

9
18

100

16

22

24

100
8

23
8

100

35

42

30

23

26

29

100

11

17

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100
2

44.72

16.71
SR

28

22

100

19

100

18

12

19

10

45

100

11

100

27

32

21

100

22

100

26

66.15
S

16

13

SR

Keterangan

17

Bag. Umum &


Perlengkapan

Bag. Umum &


Perlengkapan/ Bag.
Organisasi

18
SR

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

83

13

45.08

10.19
SR

SR

Bag. Adm
Pembangunan/ Bag.
Organisasi

20.00

Keterangan

11.52

17

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

17

10.00
SR

Keterangan

5.76
SR
Bag. PDE

28.33

30.28

25.71

8.24

29.57

9.70

21.13

1.86

25.00

3.31

18.53
SR

7.63
SR
Bag. Ekonomi &
Investasi

30.00

4.02

30

4.0

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100
SR

Keterangan

16

17

SR

30

10

15.00
SR

Bag. Ekonomi &


Investasi

Bag. Ekonomi &


Investasi

5.12
SR

0.28

SR

0.28
SR
Bag. Pemerintahan/
Bag. Umum &
Perlengkapan

7 Bag. Pemerintahan

33.33

25 Bag. Pemerintahan

28.33

19

Bag. Umum &


Perlengkapan

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

28.33

12

23
SR

Keterangan

17

Bag. Umum &


Perlengkapan

16
SR
Bag. Adm
Pembangunan

30.71

35.80

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100
6.94

20.57

21.37
SR

20.00

25

17

Bag. Adm
Pembangunan

Bag. Adm
Pembangunan

17.12

25.82

24.83

22.14

23.28

21.69
SR

SR

8.00

8.00
SR

16

10.42

SR

Keterangan

10.55

10.55
SR

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

30.50

22.05

26.67

13.16

28.58

17.61
SR

SR

30.75

12.21

30.75

12.21
SR

SR

33.50

Keterangan

23

17

Bag. Humas

Bag. Hukum

Bag. Pemerintahan

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

7.88
SR

14.29

7.35

18.21

43.34

16.25

25.34
SR

SR

SR

17

0.26

11.17
SR

Keterangan

28

21

20

19

17

40

112

23

42.29
SR

Bag. Adm
Pembangunan

Bag. Pemkim &


Gampong

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16
Bag. Kesra &
Keistimewaan Aceh

26.67

26.62

20.00

19.79

SR

Keterangan

40.00

27.64

20.00

35.01

40.00

16.09

20.00

18.29

20.00

15.13

3.33

16.81

21

19.49
SR

17
1

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16

17

Bag. Kesra &


Keistimewaan Aceh

12.57

11.37

12.57

11.37
SR

SR

28.00

10.03

28.00

10.03
SR

SR

27

20

20

33

20

17

Bag. Hukum

Bag. Organisasi

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100
100

10

40

16

31.25
SR

16

17

Bag. Umum &


Perlengkapan

9.25
SR

100

21

100

21.31
SR

ST

Bag. Hukum

SR

Keterangan

17

17.27
SR

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

15 = 14/5*100

16
Bag. Adm
Pembangunan

25

18

25

17.98
SR

26.61

14.54

SR

SR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Keterangan

SR

17
1

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra Unit SKPD Penanggung
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
Jawab
K

Rp.

15 = 14/5*100

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
16

17

Se

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

1.

1
1

20

20

01

1
1

20
20

01
01

20

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasu Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Tingkat
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

100 %

66,405,432

100

11,185,836

100

13,464,280

01
02

Penyediaan jasa surat menyurat


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

Jumlah Surat
Jumlah Bulan

37,600 surat
60 bulan

1,705,270
12,478,300

12

1,806,104

9,400
12

425,318
2,534,948

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

60 unit

14,812,100

60

1,814,745

60

2,962,420

20

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola adm


keuangan

34 orang

2,404,000

1,093

382,005

34

499,480

20

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Luas bangunan kantor

3,609,000

7,374

681,426

7,374

709,800

20

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah kegiatan adm


perkantoran

108 kegiatan

480,000

27

120,000

20

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan


pengadaan

108 kegiatan

679,420

12

169,855

20

01

12

Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah titik instalasi listrik

287,612

1,450

71,903

20

01

16

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan

699,500

12

276,755

12

146,110

20

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan dan minum

10,650,000

311

1,995,669

311

2,085,000

7,374 m2

1,450 titik
60 bulan
1,555 kali

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

2.

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

20

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

Jumlah koordinasi dan


konsultasi

3,364 kali

20

01

22

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan


kesehatan pejabat daerah

Jumlah Orang

20

01

23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam


daerah

Jumlah koordinasi dan


konsultasi

384 kali

20

01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Tingkat sarana


dan prasarana

100 %

20

02

05

Pengadaan Kenderaan dinas/operasional

Jumlah kendaraan

113 unit

20

02

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah

20

02

08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Jumlah Rumah

20

02

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas


Kantor

Jumlah pengadaan Sarana


fasilitas kantor

20

02

12

Pengadaan Tanah

Luas Tanah

20

02

14

Setifikasi Tanah Pemda

Jumlah Sertifikat

20

02

16

Pengadaan Rumah Jabatan

Jumlah Rumah

20

01

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah Rumah

20

01

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor

20

01

27

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah


jabatan/dinas

Jumlah Rumah

20

01

30

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas


Kantor

Jumlah Pemeliharaan

3 orang

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

17,999,730

564

4,179,133

700

3,599,946

388,000

50,000

97,000

96

42,500

212,500

79,403,654

100

13,997,408

100

15,880,731

9,224,015

27

4,993,557

19

1,844,803

3 rumah

1,931,250

426,682

386,250

3 rumah

1,614,200

310,574

322,840

3,360 unit

12,681,940

80

2,371,892

820

2,536,388

79,073 M2

24,621,315

8,073

1,285,513

35,500

4,924,263

5,082,470

33

259,407

20

1,016,494

3 rumah

750,000

80,000

150,000

3 rumah

1,650,000

294,063

330,000

18,756,000

3,258,860

15

3,751,200

1,317,400

286,287

263,480

1,775,064

195

430,573

260

355,013

100 sertifikat

35 gedung kantor
3 rumah
1,300 unit

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
3.

20

03

20

03

20

03

Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat
Kehadiran Aparatur

02

Penyediaan Pakaian Dinas Beserta


Perlengkapannya

Jumlah PDH dan Batik

07

Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur Jumlah PNS yang dibina

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

5
100 %

2,200 pasang
230 orang

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

2,093,420

100

138,656

100

399,958

1,684,250

80

122,700

530

336,850

409,170

226

15,956

226

63,108

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
4.

5.

20

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur

Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

5
100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

1,225,555

100

124,385

100

270,526

124,385

16

216,000

80

54,526

20

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan


Perundang-undangan

Jumlah orang

50 org

1,080,000

10

20

05

17

Bimbingan Teknis Percepatan dan Penerapan


Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah orang

160 org

145,555

20

15

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan


Media Massa

Persentase penerima akses

100

5,591,502

100

719,921

100

1,118,300

20

15

03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya


Komunikasi dan Informasi

Jumlah Bulan

1,169,242

12

352,695

12

233,848

20

15

08

Revitalisasi Jaringan Internet

Jumlah spot/pemeliharaan

175 titik

2,130,238

35

252,165

35

426,048

20

15

09

Pengembangan Jaringan Internet Setdakab Aceh Jumlah spot/pemeliharaan


Utara

230 titik

1,262,603

46

115,061

46

252,521

20

15

11

Pengembangan Telekomunikasi, Telematika dan


Sandi Kab. Aceh Utara

Jumlah Surat Elektronik

20

15

12

Bimtek SiMAYA

Jumlah Peserta

20

15

13

Bimtek Website

20

15

14

Bimtek Admin System

60 bulan

1,600 surat

238,419

400

47,684

320 orang

230,920

80

46,184

Jumlah Peserta

320 orang

236,023

80

47,205

Jumlah Peserta

320 orang

324,058

80

64,812

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
6.

7.

8.

9.

20

15

20

15

20

15

20

15

20

15

20

16

20

16

20

16

20

16

53

Peningkatan Ketahanan Pangan


Pertanian/Perkebunan

Presentase wilayah
strategis dan cepat tumbuh

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin

Jumlah Dokumen

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

5
100 %

19 Dokumen

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

K
7

875,000

100

35,192

100

151,071

875,000

35,192

151,071

100

411,706

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tingkat Layanan Investasi

100 %

3,225,000

100%

155,753

14

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah

Jumlah Koordinasi

600 Kali

1,625,000

120

155,753

17

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat


Pendesaan (Badan Usaha Milik Gampong)

Jumlah Dokumen BUMG

1,600,000

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi


Investasi

Tingkat Ketersediaan
layanan

2,750,000

100

Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi


Investasi

Jumlah kegiatan

2,750,000

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala


Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Pelayanan
Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah

100 %

16,003,618

100

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Jumlah Rakor

100 Rakor

1,168,420

12

03

4 Dokumen
BUMG

100 %

20 kegiatan

Rp. (000)

120

261,787

149,919

100

233,624

233,624

1,393,190

100

3,200,724

38,045

233,684

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
1

20

16

07

Penyusunan Pelaporan Penyelanggaraan


Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan
Penyelenggaran Otonomi Daerah

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

Jumlah Dokumen

15 dokumen

1,330,948

217,865

266,190

20

16

11 Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil


KDH

Jumlah Bulan

60 bulan

4,368,000

12

570,840

12

873,600

20

16

13 Pendukung Kegiatan Kepala Daerah

Jumlah Bulan

60 bulan

9,136,250

12

566,439

12

1,827,250

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
10.

11.

12.

20

17

20

17

Tingkat pelayanan
informasi

100 %

01

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan


Informasi

jumlah orang

700 orang

04

Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara


Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara

jumlah bulan

06

24

20

17

20

17

22

Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

20

17

29

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Jumlah Laporan

20

17

30

Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa

Jumlah Lelang

20

20

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Persentase Koordinasi


Keuangan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Bidang Infrastruktur
Wilayah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Terkendalinya administrasi


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
pengendalian dan program
kegiatan pembangunan

Rp. (000)

Fasilitas Peningkatan SDM Bidang


Komunikasi dan Informasi

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

48 bulan

100 %

5 Dokumen

50 Laporan

2500 lelang

100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

1,720,500

100

189,116

100

344,100

528,250

140

189,116

182

105,650

1,192,250

12

238,450

2,519,174

100

1,977,578

100

1,840,845

279,929

47,938

55,986

2,239,245

10

449,790

10

447,849

6,685,050

352

1,479,850

500

1,337,010

21,933

100

59,652

298,260

100

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

13.

14.

15.

20

20

22

20

23

20

23

02

Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan jumlah kegiatan


Pers

20

23

06

Penyiapan Jurnal Pase

jumlah penerbitan

20

26

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Penataan
Peraturan Perundangundangan

20

26

Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi


Hukum Daerah

20

27

20

27

07

10

Pengendalian Administrasi Pembangunan


Daerah

jumlah kegiatan pengawasan

Optimalisasi Pemanfaatan dan Teknologi


Informasi

Tingkat publikasi
pembangunan daerah

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

5
25 kegiatan

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

298,260

21,933

59,652

100 %

14,123,826

100

2,062,082

100

2,832,265

600 kegiatan

11,295,990

120

1,689,974

100

2,266,698

2,827,836

12

372,109

12

565,567

100 %

2,980,644

100

271,367

100

378,117

Jumlah Produk Hukum

400 produk hukum

2,980,644

99

271,367

80

378,117

Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase Penataan
Wilayah

100 %

3,109,557

196,097

100

491,113

Penilaian Pemerintah Kecamatan

Jumlah Kecamatan

135 kecamatan

27

60 edisi

653,992

100

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

16.

17.

20

27

11

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Jumlah Penyelesaian
Sengketa Tapal Batas

20

27

15

Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama


Rupabumi Unsur Alami

Jumlah Dokumen

20

32

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Persentase Kualitas
Pelayanan Publik

20

32

01

Sosialisasi Jasa Konstruksi

20

32

03

20

33

20

33

20

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

5
400 kasus

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

1,110,390

80

196,097

54

222,078

1,345,175

269,035

100 %

531,570

100

147,019

100

Jumlah Peserta

280 orang

231,600

40

17,019

60

Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa


(PBJ)

Jumlah Peserta

357 orang

299,970

65

130,000

73

Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Persentase pelayanan
masyarakat

100 %

18,037,250

100

3,216,049

100

2,939,300

01

Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik

Jumlah orang

1320 orang

6,422,375

303

1,095,145

246

885,725

33

04

Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dan


Gampong

Jumlah orang

350 orang

8,375,750

70

1,292,857

20

33

08

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah


Gampong

Jumlah peserta

12780 orang

1,218,625

440

211,048

20

33

09

Pembentukan Gampong Percontohan

Jumlah Gampong

2,020,500

15

617,000

5 dokumen

75 gampong

70

1,229

15

1,675,150

243,725

134,700

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

18.

20

35

20

35

20

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

Rp. (000)

100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

11,146,588

100

Peringatan Hari-Hari Besar

Persentase Pelaksanaan
Hari Besar Islam

1,868,408

100

2,229,318

02

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam

jumlah kegiatan

30 kegiatan

3,917,600

570,644

783,520

35

05

Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di


Kabupaten

jumlah kegiatan

5 kegiatan

6,665,475

1,217,095

1,333,095

20

35

08

Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian


Aceh 15 Agustus

jumlah kegiatan

5 kegiatan

20

35

09

Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi


Daerah

jumlah kegiatan

5 kegiatan

120,335

9,294

24,067

20

35

10

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan


Nasional

jumlah kegiatan

5 kegiatan

95,198

14,387

19,040

20

35

11

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan


Daerah

jumlah kegiatan

5 kegiatan

89,509

14,402

17,902

20

35

12

Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian


Pancasila

jumlah kegiatan

5 kegiatan

51,582

9,432

10,316

20

35

13

Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah


Pemuda

jumlah kegiatan

5 kegiatan

96,860

14,656

19,372

20

35

14

Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

jumlah kegiatan

30 kegiatan

110,029

18,497

22,006

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
19.

20.

21.

20

39

20

39

20

41

20

41

20

44

20

44

20

Rp. (000)

Rp. (000)

Tingkat Pelayanan
Keagamaan

Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah

Jumlah Jamaah

Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa


Hukum

Persentase Kasus yang


diselesaikan

100 %

4,161,246

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan


Sengketa Hukum

Jumlah Kasus

125 kasus

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tingkat Pelaksanaan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan

100 %

03

Penyiapan Rancangan Qanun tentang Struktur


Organisasi Perangkat Daerah

jumlah ran qanun

44

04

Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik

Jumlah dokumen

20

44

10

Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan


dalam Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda)

Jumlah orang

20

44

15

Penyelenggaraan Administrasi Terpadu


Kecamatan (PATEN)

jumlah dokumen

01

100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

Pelayanan Keagamaan

02

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

518,291

100

825,300

518,291

600

825,300

100

309,130

100

506,707

4,161,246

34

309,130

25

506,707

5,791,954

100

265,955

100

851,225

15 ran qanun

810,925

140,484

198,433

10 dokumen

572,870

114,574

199,440

80

22,031

80

66,480

227,005

48,503

45,401

3000 Jamaah

240 orang

5 dokumen

4,126,500

4,126,500

100

377

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

22.

23.

20

44

17

Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi


Terpadu Kecamatan (PATEN)

jumlah peseta

20

35

18

Peningkatan Kualitas Pengelolaan


Ketatalaksanaan

jumlah dokumen

20

35

19

Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP

20

35

20

20

45

20

45

20

46

20

46

02

01

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

Rp. (000)

5
154 peserta

70

10 dokumen

638,701

jumlah dokumen

15 dokumen

1,529,380

Penyusunan Analisis Beban Kerja

jumlah dokumen

3 dokumen

Pengembangan Ibukota Kabupaten

Persentase Pemindahan
SKPK

Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan


Fasilitas Kantor di Lhoksukon

Jumlah Gedung

Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia


(RANHAM)

Persentase Masyarakat
memahami HAM

100 %

209,996

Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak


Azasi Manusia (RANHAM)

Jumlah Peserta

200 orang

209,996

1 gedung

Rp. (000)

6
1,529,380

100 %

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

7
54,937

84

68,993

127,740

134,853

284,253

94,751

3,441,175

100

731,736

100

287,265

3,441,175

731,736

287,265

100

36,268

100

15

36,268

50

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode


Renstra SKPD)

K
24.

20

47

20

47

Pengembangan Lingkungan Sehat

02

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi


Pemukiman

Rp. (000)

5
100 %

Jumlah dokumen

Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra


SKPD s/d Tahun Lalu (2013)

12 Dokumen

Target Kinerja dan Anggaran Renja


SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

1,702,046

100

190,487

100

340,396

1,702,046

190,487

340,396

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya komitmen pimpinan dan tersedianya anggaran
Faktor penghambat : kurangnya optimalnya mutu perencanaan program/kegiatan, adanya pergeseran jadwal beberapa kegiatan, adanya kebijakan pergurangan anggaran untuk menutupi defisit anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mengevaluasi program/kegiatan yang belum mencapai target dan menyiapkan upaya untuk mendorong pencapaian target serta menyesaikan kembali jadwal pelaksanaan sesuai prioritas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : mensinergikan kembali program/kegiatan dan indikator sesuai dengan target RPJMD dan RENSTRA SKPK

CATATAN :
1.
2.
3.
4.
5.

49,056,521

Evaluasi Hasil Renja SKPD


Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2014

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10

3,226,526

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11

3,021,164

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

5,265,320

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12

11,513,011

1,572
3

2,731
2

160,710
465,712

2,902
3

110,455
405,241

1,000
4

113,720
1,142,695

8,204
12

384,885
2,013,648

87
100

90
79

8,204
24

60

60

570,379

60

478,014

60

1,252,894

60

2,301,287

100

78

60

34

34

202,250

34

123,126

34

80,200

34

405,576

100

81

34

7,374

7,374

160,975

7,374

207,217

7,374

328,862

7,374

697,054

100

98

240

38,067

11

27,942

46,110

27

112,119

100

93

27

52,349

57,673

26,387

12

136,409

100

80

12

1,450

1,450

5,730

1,450

49,900

1,450

1,450

55,630

100

77

1,450

18,660

41,450

52,971

12

113,081

100

77

24

62

100

471,346

128

758,687

21

827,078

311

2,057,111

100

99

622

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
200

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11

150

166

1,076,234

761,460

180

20

30

4,115

40

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

1,382,248

696

12,155

90

3,219,942
-

16,270
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

1,189,054

3,611,533

8,271,207

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12

99

89

100

94

38

90

98
ST

1,260

76
T

13,071,794

1,527,314

14

153,247

19

1,680,561

100

91

46

58,815

294,730

353,545

100

92

138,465

148,748

287,213

100

89

53

200

402,494

117

837,911

431

1,065,805

801

2,306,210

98

91

881

9,350

26,818

9,350

147,500

9,351

3,472,887

28,051

3,647,205

79

74

36,124

12

32,978

12

421,209

12

69,278

12

523,464

60

51

45

35,000

35,000

100

23

39,300

249,885

289,185

100

88

691,714

316,880

2,505,204

15

3,513,798

100

94

20

19,450

151,243

170,693

100

65

10

60

35,050

100

104,690

81

125,180

251

264,920

97

75

223

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

94
ST

76
T

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

###

226

Rp. (000)

10
37,626

IV
Rp. (000)

37,626

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11
130,500

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

210,522

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12

378,648

220

123,250

220

196,571

220

319,821

42

95

300

226

7,250

226

13,951

226

58,827

100

93

226

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

71
S

94
ST

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
-

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

11
39,175

50,566

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12

89,741

26,800

9,600

36,400

31

17

15

###

80

12,375

80

40,966

80

53,341

100

98

80

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
104,554

133,710

354,199

66
S

57
R

592,463

23,266

29,272

88,901

12

141,439

100

60

24

10

44,806

10

78,347

10

146,934

30

270,087

86

63

65

10

12

19,500

10

22,191

10

111,539

42

153,230

91

61

88

114

224

5,365

40

3,900

22

6,825

400

16,090

100

34

400

80

80

100

25

80

11,617

80

11,617
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja

95
ST

49
SR

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

Rp. (000)

10
4,554

IV
Rp. (000)

4,554

11
20,957

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

20,957

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

111,171

111,171

7,548

30

30

9,400

30

2,816

7,548

116,057

30

136,682

7,643

40,909

40,909

48,142

968,165

33,252

90

100
ST

90
T

133,005

100

51

240

2,816

100

149,476

100
ST

26
SR

198,028

773,361

100

120

198,028

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
965,568

14 = 6 + 12

116,057

149,476

135,820

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
7,643

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

136,682

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
12,215

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

100

85

100
ST

85
T

2,707,094

81,394

100

35

6.00

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
-

III
K

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

11

109,412

65,110

254,840

331,920

553,175

537,883

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12

18,732

193,254

100

73

110,680

12

697,440

100

80

24

643,949

12

1,735,007

100

95

24

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

100
ST

71
S

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

50

Rp. (000)

10
82,700

25

IV
Rp. (000)

82,700

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

11
106,447

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

41,447

291

128,300

14 = 6 + 12

11,861

107

26,511

182

38,372

100

36

322

94,586

14,936

12

192,222

100

81

12

793,514

727,681

100
T

58
R

1,649,495

55,852

55,852

100

100

124,211

158,746

10

411,257

100

92

20

66

669,303

34

513,083

391

1,182,386

78

88

743

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
9,545

128,300

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

230,594

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

33,526

43,071

93
ST

93
ST

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

8
-

III
K

IV
Rp. (000)

Rp. (000)

10
9,545

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

11
-

33,526

K
43,071

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

801,119

29

34

801,119

994,767

916,848

92,699

72
S

20

534,257

100

2,197,247

100

97

220

132,895

382,591

12

515,486

100

91

24

193,055

23

66,857

40
SR

14 = 6 + 12
72

861,872

193,055

87,035

33

87,035

48,214

80

258,217

100
ST

94
ST

372,789

372,789

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

40

17

92,699

24

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

2,712,734

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

100

99

100
ST

179

99
ST

373,288

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

IV
Rp. (000)

III
K

Rp. (000)

10

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

11

54

24,780

54

111,949

54

200,089

100

90

134

3,497

23,434

146,268

173,199

100

64

164,800

164,800

407,112

100
ST

77
T

40

65

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

69

14 = 6 + 12

63,360

54

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

542,696

1,284,839

SR

SR

2,399,447

63

247,912

33

129,545

11

104,099

107

481,556

43

54

410

69

159,200

70

164,000

70

1,072,239

70

1,560,239

100

93

69

1,229

242,461

100

99

1,669

15

115,191

100

86

30

1,229

242,461

15

15

6,690

15

108,501

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

11

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

616,887

261,567

472,186

30,437

101,790

231,130

1,333,212

Rp.
13 = 12/7*100
86

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12
83

2,211,673

278,430

781,053

100

100

12.00

985,699

1,318,619

100

99

2.00

23,968

23,968

100

100

2.00

18,944

18,944

100

99

2.00

17,901.30

17,901

100

100

2.00

10,266

10,266

100

100

2.00

19,366

19,372

100

100

2.00

21,550

21,550

100

97.93

2.00

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja ST

100

99
ST

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

Rp. (000)

Rp. (000)

10
11,730

377

IV
Rp. (000)

9
-

III

11,730

11
206,709

377

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

206,709

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

537,291

537,291

108,300

108,300

224,945

224,945

377

157,879

157,879

755,730

135,956

K
14 = 6 + 12

63

92

63
R

754.00

92
ST

491,124

16

491,124

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
210,000

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

755,730

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)

452,307

64

97

64
R

50

97
ST

798,263

23,295

10,215

156,039

189,549

100

96

9,828

78,102

24,629

112,559

100

98

80

65,428

80

65,428

100

98

160

41,783

44,553

100

2,770

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)

10

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

11

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

K
14 = 6 + 12

84

52,466

84

12,329

84

4,195

84

68,990

100

100

154

16,285

6,406

100,014

122,705

100

96

50,038

12,854

46,796

109,688

100

81

55,318

16,050

13,423

84,791

100

89

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

1,500

1,500

134,650

134,650

###

82
ST

136,150

136,150

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja
-

100
ST

100

47

100
ST

47
SR

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

SR

15

SR

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

Rp. (000)

115,546

IV
K

Rp. (000)

10

11
91,467

115,546

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran


Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
12 = 8+9+10+11

91,722

91,467

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2014 (%)
K

Rp.
13 = 12/7*100

91,722

298,735

100

8,200,035

11,572,997

21,358,533

ST

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)

Januari 2015

Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN ACEH UTARA

Ir. Zulkifli Yusuf, MTP


Pembina Utama Muda
Nip. 19590505 198603 1 016

88
T

41,296,371

84

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 24)

Lhokseumawe,

14 = 6 + 12

88

100

164,800

298,735

Predikat kinerja
-

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renst


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

90
T

78
S

Lhokseumawe,

Januari 2015

Disusun
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTA

Drs. Isa Anshari, MM


Pembina Utama Madya
Nip. 19561202 197912 1 001

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

Unit SKPD
Penanggung Jawab

16

22,698,846

Bag. Umum &


Perlengkapan

384,885
3,819,751

22
40

23
31

4,116,032

100

28

787,581

100

33

1,378,480

38

112,119

25

23

136,409

11

20

55,630

100

19

389,836

40

56

4,052,779

40

38

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

16

7,399,075

37

41

50,000

100

13

16,270

23

49
SR

Unit SKPD
Penanggung Jawab

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

28
SR

27,069,201

Bag. Umum &


Perlengkapan

6,674,118

41

72

780,227

100

40

597,787

100

37

4,678,102

26

37

4,932,718

46

20

782,871

45

15

115,000

100

15

583,248

100

35

6,772,658

57

36

456,980

100

35

695,493

17

39

67
S

Keterangan

35
SR

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

Unit SKPD
Penanggung Jawab

16

517,304

Bag. Umum &


Perlengkapan/ Bag.
Organisasi

442,521

14

26

74,783

98

18

56
R

22
SR

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17
1

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Unit SKPD
Penanggung Jawab

K
Rp.
15 = 14/5*100

16

214,126

160,785

30

15

53,341

50

37

40
SR

40

42

522,252

37

25

268,291

38

21

16,090

25

25

33
SR

Bag. Hukum/ Bag.


Organisasi

Bag. PDE

26

494,134

11,617

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

SR

1,312,384

Keterangan

20
SR

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

16

171,874

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

Bag. Ekonomi &


Investasi

171,874

37

20
SR

291,573

288,758

40

18

2,816

25

33
SR

Bag. Ekonomi &


Investasi

Bag. Ekonomi &


Investasi

9
SR

198,028

198,028

20

37
SR

30

30
SR

7
SR

4,100,284

119,439

Unit SKPD
Penanggung Jawab

Bag. Pemerintahan/
Bag. Umum &
Perlengkapan

6.00

10

Bag. Pemerintahan

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

Unit SKPD
Penanggung Jawab

16

411,119

40

31

Bag. Pemerintahan

1,268,280

40

29

Bag. Umum &


Perlengkapan

2,301,446

40

25

Bag. Umum &


Perlengkapan

32
SR

24
SR

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

16

419,709

227,487

46

43

192,222

25

16

36
SR

Bag. Adm
Pembangunan

Bag. Adm
Pembangunan

40

37

65,003

38

30

SR

Bag. Adm
Pembangunan

37

40

2,662,236.35

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

30

40

861,046.70

Keterangan

SR

3,627,073

103,789.50

Unit SKPD
Penanggung Jawab

38
SR

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

K
Rp.
15 = 14/5*100
65,003

16

16

22

3,887,221

37

34

887,595

40

31

38
SR

Bag. Humas

Bag. Hukum

Bag. Pemerintahan

33
SR

644,156

45

22

45
SR

22
SR

569,385

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

SR

4,774,816

644,156.07

Keterangan

21.79

16
SR

Unit SKPD
Penanggung Jawab

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

16

396,185.50

34

36

173,199.20

20

13

27
SR

Unit SKPD
Penanggung Jawab

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

24
SR

147,019

17,019

14

130,000

18

43

16
SR

Bag. Adm
Pembangunan

Bag. Pemkim &


Gampong

25
SR

5,615,496

1,576,701

31

25

2,853,096

20

34

453,509

13

37

732,191

40

36

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

K
Rp.
15 = 14/5*100
26
SR

Unit SKPD
Penanggung Jawab

16
33

Bag. Kesra &


Keistimewaan Aceh

1,351,697.00

40

35

2,535,713.55

40

38

33,261.80

40

28

33,330.88

40

35

32,303.60

40

36

19,698.80

40

38

34,028.10

40

35

40,046.90

36

36
SR

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

SR

4,080,081

Keterangan

35
SR

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

Unit SKPD
Penanggung Jawab

16

1,274,021

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

Bag. Kesra &


Keistimewaan Aceh

1,274,021

25

31

25
SR

31
SR

800,253

800,253

40

Bag. Organisasi

19

40
SR

Bag. Hukum

19
SR

1,064,218

330,033

33

41

112,559

40

20

87,459

67

44

93,056

40

41

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

16

123,927

100

122,705

20

19

109,688

20

84,791

33

30

44
SR

Unit SKPD
Penanggung Jawab

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17

26
SR

867,886

Bag. Umum &


Perlengkapan

867,886

100

25

100
ST

25
SR

36,268

Bag. Hukum

36,268

17

8
SR

17
SR

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra


SKPD s/d Akhir Tahun 2014

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K
Rp.
15 = 14/5*100

16

489,221

Bag. Adm
Pembangunan

489,221

42

29

42
SR

29
SR

41
SR

Lhokseumawe,

Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

Drs. Isa Anshari, MM


Pembina Utama Madya
Nip. 19561202 197912 1 001

Unit SKPD
Penanggung Jawab

27
SR

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
17
1

Formulir Pengendalian
Kabupaten
SKPD
Periode Renja SKPD
Periode RKA SKPD

Kode

:
:
:
:

Aceh Utara
..
2015
2015

Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja


Pemerintahan Daerah
Program/
dan Program/ Kegiatan
Kegiatan

(1)

*) coret yang tidak perlu

(2)

(3)
Renja
RKA

Rencana Tahun 2015 (Ta

Lokasi
(4)
Renja
RKA

Target Capa
Kinerja
(5)
Renja

alian Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota

15 (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Kesesuaian

Capaian
nerja

5)
RKA

Dana
(6)
Renja
RKA

Target Capaian
Kinerja

Dana

(7)
Renja

(8)
RKA

Renja

RKA

(9)
Ya

(10)
Tidak

.............

KA

en/ Kota

Hasil
Pengendalian

Tindak
Lanjut

Hasil
Tindak
Lanjut

(11)

(12)

(13)

..................., tanggal ..................


KEPALA SKPD
KABUPATEN ACEH UTARA

Formulir Pengendalian Kebijakan Renja SKPD Provinsi/ Kabupat


SKPD ..
Kabupaten Aceh Utara

Hasil Penge
Substansi

Materi
No

(1)
1
2
3
4

Jenis Kegiatan

(2)
SK Tim Penyusun Renja SKPD
Rencana Kerja Tim
Data dan Informasi
Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi

Mengkaji hasil evaluasi Renja - SKPD tahun lalu


berdasarkan RENSTRA- SKPD
6 Penentuan Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD
7 Penelaahan rancangan awal RKPD
8 Perumusan tujuan dan sasaran
9 Penelaahan usulan masyarakat
10 Perumusan kegiatan perioritas
11 Pelaksanaan forum SKPD
11.a Menyelaraskan program dan Kegiatan SKPD
Provinsi dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil
Musrenbang Kab/ Kota**)
11.b Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD
Kabupaten/ Kota dengan ususlan program dan
kegiatan hasil musrenbang kecamatan***)
11.c Mempertajam Indikator dan target kinerja program
dan kegiatan SKPD sesuai dengan fungsi dan tugas
SKPD
11.d Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan dan sinergitas
pelaksanaan.
11.e menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan
perioritas berdasarkan pagu indikatif untuk
masing-masing SKPD sesuai SE Kepala Daerah.
12 Sasaran program dan kegiatan SKPD disusun
berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan
penganggaran terpadu.

Ada

Tidak Ada

Sesuai

Tidak
Sesuai

(3)

(4)

(5)

(6)

13 Program dan kegiatan antar SKPD dengan SKPD


lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran prioritas pembangunan daerah telah
dibahas dalam forum SKPD
14 Berdasarkan program dan kegiatan perioritas
berdasakan pagu indikatif untuk masing-masing
SKPD telah menyusun dan memperhitungkan
prakiraan maju
*) coret yang tidak perlu
**) khusus untuk provinsi
***) khusus untuk kabupaten/ kota

..................., tanggal ..................

.........

Mengetahui :
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ACEH UTARA

Keterangan :
Materi adalah jenis kegiatan yang dibutuhkan dalam tahapan perumusan rancangan Renstra SKPD.
Substansi adalah hasil analisis pada setiap tahapan perumusan kebijakan dalam penyusunan rancangan Ren
Pengendalian kegiatan nomor 1 s/d nomor 6 dilakukan sebelum SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang P
Pengendalian kegiatan nomor 7 s/d nomor 10 dilakukan setelah SKPD menerima SE Kepala Daerah tentang P
Pengendalian kegiatan nomor 11 s/d nomor 14 dilakukan setelah masing-masing SKPD melakukan konsultasi

enja SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota


..
Aceh Utara
Hasil Pengendalian
Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian

Tindak lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak

(7)

(8)

..................., tanggal ..................


Disusun :
KEPALA SKPD
KABUPATEN ACEH UTARA

am penyusunan rancangan Renstra SKPD.


ma SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
ma SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja SKPD.
sing SKPD melakukan konsultasi publik.

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun


2017 (akhir periode Renstra
SKPD)
K

Rp. (000)
5

Realisasi Capaian
Renstra SKPD s/d
Lalu (2013)
K
6

Urusan ....
Bidang Urusan
1.

Program .
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan

2.

Program .
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan

3.

Program .
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan

Program .
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan ...
Kegiatan

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :


Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya*) :
si oleh Kepala Bappeda
CATATAN :
1.
2.
3.
4.
5.

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun


2017 (akhir periode Renstra
SKPD)
K

Rp. (000)
5

Realisasi Capaian
Renstra SKPD s/d
Lalu (2013)
K
6

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kabupaten/Kota


Renja SKPD. Kabupaten/Kota
Semester I/II Tahun 2014

i Capaian Kinerja
SKPD s/d Tahun
alu (2013)
Rp. (000)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
7

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

10

Rp. (000)
11

Ra

Ra

Ra

Ra

SASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROG
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROG

., tanggal/bulan/tahun
Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) .

(.)
Pangkat (Gol/Ruang)

i Capaian Kinerja
SKPD s/d Tahun
alu (2013)
Rp. (000)
6

Realisasi Kinerja Pada Triwulan


Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2014

Rp. (000)
7

I
K

II
Rp. (000)

III
Rp. (000)

IV
Rp. (000)

10

NIP. ..

Rp. (000)
11

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan


Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Anggaran Renja
2014
SKPD Tahun 2014 (%)
K

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran


Renstra SKPD s/d Akhir Tahun
2014
K

Rp. (000)
14 = 6 + 12

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

Rp.
15 = 14/5*100

01

02

03

04

16

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat kinerja

PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.)


PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.)

., tanggal/bulan/tahun
Disusun
KEPALA SKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) .

(.)
Pangkat (Gol/Ruang)

Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja dan


Anggaran Renja SKPD Tahun Realisasi Anggaran Renja
2014
SKPD Tahun 2014 (%)
K

Rp. (000)

12 = 8+9+10+11

Rp.
13 = 12/7*100

Realisasi Kinerja dan Anggaran


Renstra SKPD s/d Akhir Tahun
2014
K

Rp. (000)
14 = 6 + 12

NIP. ..

Tingkat Capaian Kinerja dan


Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2014 (%)
K

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

Rp.
15 = 14/5*100

01
16

02

03

04

Keterangan

05

06
17

07

08

09

10

11

Keterangan

05

06
17

07

08

09

10

11

Anda mungkin juga menyukai