Anda di halaman 1dari 205

PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)


TAHUN ANGGARAN 2016
DI PUSAT

No. Publikasi

:-

Katalog BPS

:-

Ukuran Buku

: B5 (18,2 cm x 25,7 cm)

Jumlah Halaman

Naskah:

halaman

Bagian Penyusunan Rencana


Gambar Kulit:
Bagian Penyusunan Rencana
Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik RI
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan


UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan
ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang
memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program
Kementerian/Lembaga (K/L), lintas K/L, dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke
dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL). Untuk selanjutnya Renja-KL
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
berdasarkan pagu anggaran.
Rencana Kerja Badan Pusat Statistik (Renja-BPS) disusun menurut program dan
kegiatan yang merupakan tusi BPS serta berdasarkan skala prioritas selama setahun.
Kegiatan BPS disusun berdasarkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit
kerja Eselon 2 di BPS Pusat dan Rencana Kerja Fisik (RKF) dari BPS Pusat, BPS Provinsi
dan BPS Kabupaten-Kota. Dalam rangka penyusunan Rancangan Renja-BPS Tahun
2016 serta untuk mempermudah bagian/bidang/sub direktorat dalam menyusun RKA,
maka diperlukan Buku Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun
Anggaran 2016 di Pusat.
Dengan disusunnya buku pedoman ini, RKA yang diusulkan diharapkan menjadi
efektif, efisien, dan rasional berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dengan mengacu pada prinsip-prinsip hemat, tidak
RKF akan dijelaskan dengan buku pedoman tersendiri

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

iii

KATA PENGANTAR

mewah, terukur, dan dilandasi dasar hitung yang jelas, sesuai dengan kinerja yang
dihasilkan.
Jakarta, November 2014
Sekretaris Utama BPS

Drs. Eri Hastoto, M.Si.

iv

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................................iii
DAFTAR ISI..................................................................................................................v
DAFTAR TABEL ........................................................................................................vii
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................ix
BAB I ............................................................................................................................1
PENDAHULUAN ..........................................................................................................1
A. Umum .................................................................................................................1
B. Dasar Hukum .......................................................................................................3
C. Tujuan ..................................................................................................................4
BAB II ...........................................................................................................................5
PROGRAM DAN KEGIATAN BPS...............................................................................5
BAB III ........................................................................................................................15
TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS....................................................................15
A. Tahapan Penyusunan RKA-BPS ......................................................................15
B. Jadwal Penyusunan RKA-BPS 2016 ................................................................19
C. Pola Penyusunan RKA .....................................................................................25
D. Penyusunan RKA Tahun 2016...........................................................................32
E. Cara Pengajuan RKA .......................................................................................45
BAB IV........................................................................................................................47
BAGAN AKUN STANDAR (BAS) ..............................................................................47
A. Klasifikasi Akun Standar ...................................................................................47
B. Jenis Belanja yang Lazim Digunakan untuk Penyusunan RKA di BPS ............48
BAB V.........................................................................................................................61
PENUTUP...................................................................................................................61
LAMPIRAN....................................................................................................................63

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

DAFTAR ISI

vi

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.

Program dan Kegiatan Rutin BPS Tahun Anggaran 2016......................11

Tabel 2.

Jadwal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ...............................22

Tabel 3.

Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kota dan Full Board .........34

Tabel 4.

Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Dalam Kota dan FullBoard ......35

Tabel 5.

Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di dalam kantor..36

Tabel 6.

Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di luar kantor.......37

Tabel 7.

Menghitung Biaya Perjalanan Dinas.......................................................38

Tabel 8.

Menghitung Biaya Rapat di Kantor di Luar Jam Kerja ............................38

Tabel 9.

Menghitung Biaya Pelatihan Petugas Lapangan ....................................39

Tabel 10.

Menghitung Biaya Pelatihan Inda ...........................................................40

Tabel 11.

Menghitung Biaya Pelatihan Innas/Intama .............................................41

Tabel 12.

Menghitung Biaya Pengiriman Innas Mengajar ......................................42

Tabel 13.

Menghitung Biaya Pengawasan BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota 43

Tabel 14.

Menghitung Biaya Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan...44

Tabel 15.

Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Mengikuti Kegiatan Rapat,


Seminar, Dan Sejenisnya .......................................................................57

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

vii

DAFTAR TABEL

viii

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1.

Pedoman Umum Perkiraan Biaya Per Satuan Berdasarkan HSPK


BPS dan Standar Biaya Tahun 2014 Sebagai Bahan Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2015 ......................... 65

Lampiran 2.

Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 ................ 108

Lampiran 3.

Perkiraan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam


Negeri TA 2016 ....................................................................................... 110

Lampiran 4.

Perkiraan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam


Negeri ....................................................................................................... 112

Lampiran 5.

Perkiraan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar


Kantor ....................................................................................................... 114

Lampiran 6.

Perkiraan Satuan Biaya Uang Saku Paket Rapat/Pertemuan di


Luar Kantor .............................................................................................. 116

Lampiran 7.

Perkiraan Rate Transpor di Daerah Tahun Anggaran 2016.............. 118

Lampiran 8.

Perkiraan Rate Uang Saku dan Akomodasi Konsumsi Pelatihan


Petugas Tahun Anggaran 2016 ............................................................ 120

.Lampiran 9.

Perkiraan Biaya Pengiriman Dokumen ................................................ 121

Lampiran 10.

Perkiraan Satuan Biaya Konsumsi Rapat ........................................... 124

Lampiran 11.

Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) ............... 126

Lampiran 12.

Perkiraan Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Tahun


Anggaran 2016........................................................................................ 128

Lampiran 13.

Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam


Negeri Tahun Anggaran 2016 ............................................................... 130

Lampiran 14.

Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional


Roda Empat dan Roda Dua Tahun Anggaran 2015 (Unit/Tahun).... 132

Lampiran 15.

Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Roda Empat Tahun Anggaran 2016 .................................................... 134


Lampiran 16. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda Dua
Operasional Pejabat Tahun Anggaran 2016....................................... 136
Lampiran 17.

Perkiraan Penggantian Inventaris Lama, Biaya Jasa Kebersihan,


Satpam dan Pengemudi Tahun Anggaran 2016 ................................ 138

Lampiran 18.

Perkiraan Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2016


.................................................................................................................. 140

Lampiran 19.

Contoh TOR Tahun 2016 ...................................................................... 155

Lampiran 20.

Contoh RAB Tahun 2016 ...................................................................... 164

Lampiran 21.

Pendukung RAB Alokasi Sampel Survei Kinerja................................ 169

Lampiran 22.

Supervisi .................................................................................................. 170

Lampiran 23.

Pemanggilan Calon Innas ..................................................................... 175

Lampiran 24.

Pengiriman Innas Mengajar ke Daerah ............................................... 178

Lampiran 25.

Pengawasan

Pelaksanaan

Kegiatan

BPS

Provinsi

ke

Kabupaten/Kota ...................................................................................... 180


Lampiran 26.

Pelatihan Survei Kinerja ..................................................................182

Lampiran 27.

Pengiriman Dokumen dan Publikasi Survei Kinerja ke Daerah .......186

Lampiran 28.

Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan .........................187

Lampiran 29.

Personil ...........................................................................................188

Lampiran 30.

Perkiraan Kebutuhan Anggaran ......................................................189

Lampiran 31.

Petunjuk Operasional Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun


Anggaran 2014................................................................................190

Lampiran 32.

Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program PPIS,


Program DMPTTL, Program PSPA BPS Pusat, Dan Program
PPAA BPS.......................................................................................192

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Pada era informasi saat ini, kebutuhan data statistik baik oleh pemerintah, dunia
usaha maupun konsumen data lainnya semakin meningkat dan beragam. Oleh karena
itu, dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas, serta mewujudkan Sistem
Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien, maka program pembangunan
statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi statistik serta
meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait., Hal tersebut dapat dilakukan
secara optimal seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Untuk mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien perlu dilakukan upayaupaya koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melibatkan semua unsur,
baik sumber data, pelaksana kegiatan statistik, maupun pengguna data. Mengingat
keterbatasan di berbagai bidang, pengumpulan data statistik diprioritaskan pada jenis
data statistik yang diperlukan secara berkesinambungan, memiliki manfaat yang luas,
serta mendukung pencapaian program-program prioritas pembangunan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan kegiatan dan pembiayaan
yang efisien dan terpadu.
Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem
penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam
pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
secara tegas menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan
mengacu kepada: 1.Pendekatan Anggaran Terpadu (UnifiedBudget); 2.Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF);
dan 3.Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting).
Disamping menerapkan tiga pendekatan tersebut, dalam anggaran belanja negara,
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PENDAHULUAN

pemerintah juga diwajibkan menerapkan 3 (tiga) klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar
yaitu : 1. Klasifikasi Fungsi; 2. Klasifikasi Organisasi; dan 3. Klasifikasi Ekonomi atau
Jenis Belanja. Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas selanjutnya akan
dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran yang dikenal sebagai RKAK/L dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).
Perubahan mendasar akibat reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara
adalah restrukturisasi program dan kegiatan K/L. Hasil restrukturisasi program dan
kegiatan digunakan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Renstra K/L 20152019, Renja K/L, RKA-KL, dan DIPA. Berdasarkan Renstra Teknokratik BPS Tahun
2015-2019, BPS mempunyai satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan tiga program generik yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS dan Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) BPS.
Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah, sistem penganggaran baru yang akan dilaksanakan
berdasarkan arsitektur dan informasi kinerja yang baru, meliputi:
1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan output yang dihasilkan.
2. Struktur pengalokasian anggaran yang baru menggunakan pendekatan kerangka
logika program dengan basis pada outcome yang komponennya terdiri atas
outcome, output, aktivitas, input, serta indikator dan target masing-masing output
dan outcome.
Proses Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) diharapkan dapat berjalan dengan
lebih baik dan berkualitas, dengan dilakukannya penyempurnaan pada seluruh
tahapan dan proses penganggaran, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, diharapkan dapat berjalan dengan baik dan
2

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PENDAHULUAN

lebih berkualitas. Penyempurnaan tersebut, juga berdampak pada perubahan dan


penyempurnaan pedoman penyusunan RKA.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah:
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun


Standar;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman


Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya


Masukan Tahun Anggaran 2015;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk


Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

6.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan


Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

7.

Surat Dirjen perbendaharaan No. S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang


penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat
Menkeu No.S-2056/MK.5/2013;

8.

Peraturan Kepala BPS No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rapat,


Konsinyasi, dan Kegiatan Sejenis di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

9.

Peraturan Kepala BPS Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan Di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

10. Peraturan Kepala BPS Nomor 140 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Pindah Di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
11. Peraturan Kepala BPS Tahun 2014 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan BPS
Tahun Anggaran 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PENDAHULUAN

C. Tujuan
Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah sebagai panduan bagi
bagian/bidang/subdirektorat di BPS dalam menyusun RKA 2016 yang dibiayai melalui
APBN, baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
(PHLN), maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN BPS
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan mendasar sebagai
akibat reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara adalah restrukturisasi program
dan kegiatan K/L, dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Pada Renstra 2009-2014, setiap program dirancang secara spesifik untuk
dilaksanakan/dipertanggungjawabkan hanya oleh satu unit organisasi Eselon I, kemudian
setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab
Eselon II/satker di lingkungan Eselon I. Sementara pada Renstra 2015-2019, diterapkan
arsitektur kinerja yang baru menggunakan pendekatan kerangka logika (logic model)
program dengan berbasis pada outcome. Masing-masing komponen membentuk suatu
rangkaian yang dapat memperlihatkan hubungan dan keterkaitan logis antara kondisi yang
diinginkan oleh suatu program dan strategi dalam mencapai kondisi yang diinginkan
tersebut.
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem
perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan
antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta
memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Kinerja yang dimaksud disini adalah
prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari program dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.
Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:
Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:
1.

Pengalokasian anggaran berorientasi pada hasil atau outcome (output and outcome
oriented);

2.

Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja


yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function);

3.

Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip


PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

akuntabilitas (let the managers manages).


Secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang
jelas antara target kinerja kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional
dan besaran alokasi pendanaan anggaran yang akan dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya
(yang tercermin dalam struktur organisasi K/L).
Seiring dengan semangat untuk menerapkan secara penuh PBK, diperlukan
penguatan rencana strategi yang diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam RKAKL. Arsitektur kinerja yang baru tersebut menggunakan pendekatan kerangka logika
program dengan basis pada outcome yang komponennya terdiri atas outcome, output,
aktivitas, input, indicator dan target untuk masing-masing outcome dan output.
Masing-masing komponen membentuk suatu rangkaian dapat memperlihatkan
hubungan dan keterkaitan logis antara kondisi yang diinginkan oleh suatu program dan
strategi dalam mencapai kondisi yang diinginkan tersebut.
Penerapan arsitektur kinerja yang baru tersebut dalam RKA-K/L dijadwalkan mulai
diterapkan dalam RKAKL 2016. Penerapan arsitektur kinerja ini selanjutnya akan diikuti
dengan penguatan dan penajaman informasi kinerja, baik rumusan outcome-outputaktivitas-input maupun indikator dan target kinerjanya, sehingga keseluruhannya menjadi
lebih jelas, relevan, dan terukur.
Secara garis besar, keterkaitan masing-masing komponen tersebut dengan struktur
organisasi digambarkan pada diagram berikut ini:

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

Diagram 1. Hubungan antara Struktur Organisasi dan Struktur Penganggaran

Penjelasan Singkat Diagram:


Di setiap level organisasi terdapat struktur informasi kinerja yang bersifat baku, yaitu
Input-Aktivitas-Output-Outcome.
Outcome/output suatu organisasi bisa saja merupakan outcome/output organisasi level
di atasnya sekiranya struktur organisasi didasarkan pada sistem lini produk. Namun,
bisa juga outcome/output suatu organisasi akan tercatat sebagai input/aktivitas bagi
organisasi di level atasnya sekiranya pembagian organisasi didasarkan pada
input/proses.
Diperoleh kejelasan atas dua hal sekaligus, yaitu hierarki informasi kinerja dari level
makro strategis sampai dengan level mikro teknis dan aspek akuntabilitas organisasi
di masing-masing level.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

Keterangan Diagram:

No.

Struktur Organisasi

(1)

(2)

1.

Struktur

Keterangan

Penganggaran
(3)

Kementerian/Lembaga Visi

(4)
Visi BPS dibangun dengan
memperhatikan berbagai kekuatan dan
kelemahan internal serta peluang dan
tantangan yang dihadapi melalui
landasan pemikiran yang proaktif

Misi

Misi merupakan penjabaran serta


rencana pelaksanaan program dan
kegiatan agar mampu mencapai visi
yang sudah ditetapkan.

Sasaran

Sasaran strategis adalah sasaran yang

Strategis

didefinisikan secara luas yang harus


dicapai agar sebuah strategi berhasil

2.

Eselon I

Program

Program merupakan penjabaran dari


kebijakan sesuai dengan visi dan misi
K/L yang rumusannya mencerminkan
tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit
K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai
hasil dengan indikator kinerja yang
terukur

Hasil (Outcome)

Hasil merupakan prestasi kerja yang


berupa segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya output dari
Kegiatan dalam satu Program
Kriteria dari hasil sebuah Program
adalah : 1) Mencerminkan Sasaran
Kinerja unit Eselon I sesuai dengan visi,

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

No.

Struktur Organisasi

(1)

(2)

Struktur

Keterangan

Penganggaran
(3)

(4)
misi dan tugas-fungsinya; 2) Mendukung
Sasaran Strategis K/L; dan 3) Dapat
dilakukan evaluasi.

Indikator Kinerja
Outcome

IK Outcome merupakan instrumen yang


digunakan untuk mengukur hasil pada
tingkat Program.
Pendekatan yang digunakan dalam
menyusun IK Outcome berorientasi pada
kuantitas dan kualitas.

3.

Eselon II

Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari


Program yang rumusannya
mencerminkan tugas dan fungsi Satker
atau penugasan tertentu K/L yang berisi
komponen Kegiatan untuk mencapai
output dengan indikator kinerja yang
terukur.

Output/Keluaran

Output merupakan prestasi kerja berupa


barang atau jasa yang dihasilkan oleh
suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan.
Kriteria dari output adalah : 1)
Mencerminkan sasaran kinerja Satker
sesuai Tugas-fungsi atau penugasan
prioritas pembangunan nasional;
Merupakan produk utama/akhir yang
dihasilkan oleh Satker penanggung
jawab kegiatan;
Bersifat spesifik dan terukur;

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

No.

Struktur Organisasi

(1)

(2)

Struktur

Keterangan

Penganggaran
(3)

(4)
Setiap Kegiatan bisa menghasilkan
output lebih dari satu jenis;
Setiap Output didukung oleh komponen
masukan dalam implementasinya;

Indikator Kinerja

IK Output merupakan instrumen yang

Output

digunakan untuk mengukur output pada


tingkat Kegiatan.
Pendekatan yang digunakan dalam
menyusun IK output berorientasi pada
kuantitas, kualitas, dan/atau harga.

4.

Eselon III

Aktivitas

Merupakan tahapan/bagian dari proses


pencapaian output, yang berupa paketpaket pekerjaan
Dalam banyak referensi, dinyatakan
pula bahwa aktivitas merupakan
mekanisme mengkonversi input menjadi
output.

Input

Merupakan sumber daya atau prasyarat


yang

dibutuhkan

selama

aktivitas

berlangsung guna menghasilkan dan


men-deliver output.
Umumnya input antara lain meliputi:
SDM, peralatan dan mesin, tanah dan
bangunan, data dan informasi, NSPK.

Contoh hubungan struktur organisasi dan struktur penganggaran yang tercermin dalam
POK dapat dilihat pada lampiran 31 halaman 145.
Sebagai hasil dari Restrukturisasi Program dan Kegiatan K/L, BPS mempunyai satu
10

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

program teknis yaitu Program PPIS dan tiga program generik yaitu Program DMPTTL
BPS, Program PSPA BPS, dan Program PPAA BPS.
Dari keempat program tersebut terdapat 26 kegiatan yang menjadi tanggung jawab
Eselon II/satker di BPS RI. Pada Program PPIS terdapat 15 kegiatan, Program DMPTTL
BPS memiliki 7 kegiatan, Program PSPA BPS memiliki 1 kegiatan, dan pada Program
PPAA BPS terdapat 3 kegiatan. Setiap kegiatan dibangun oleh komponen-komponen
yang dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Eselon III.
Secara rinci program dan kegiatan BPS saat ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Program dan Kegiatan Rutin BPS Tahun Anggaran 2016
No

Program

Kode

Teknis/Generik

Kegiatan

Kegiatan

Penanggung jawab
Kegiatan (Eselon II)

Penyusunan,
Program
Dukungan

Pengembangan, dan
Evaluasi Program dan

Manajemen

Anggaran

Dan

Pengelolaan dan

Pelaksanaan

2881

2882 Pengembangan

Tugas Teknis

Administrasi Keuangan

Lainnya BPS

Pengelolaan dan
2883

Pengembangan
Administrasi

Biro Bina Program

Biro Keuangan

Biro Kepegawaian

Kepegawaian
Pelayanan Publik,
2884 Hubungan Masyarakat

Biro Humas dan Hukum

dan Hukum
2885

Dukungan Manajemen
BPS Lainnya

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Biro Umum

11

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

No

Program

Kode

Teknis/Generik

Kegiatan

Kegiatan

Penanggung jawab
Kegiatan (Eselon II)

Penyelenggaraan
2886 Pendidikan dan Pelatihan

Pusdiklat

Aparatur Negara (BPS)


Penyelenggaraan
2887 Sekolah Tinggi Ilmu

STIS

Statistik (STIS)

II

Program

Peningkatan Sarana dan

Peningkatan

Prasarana Aparatur

Sarana dan

2890 Negara BPS serta

Prasarana

Operasional Perkantoran

Aparatur BPS

Lainnya

Biro Umum

Pengawasan dan
Program

III

2892 Peningkatan Akuntabilitas

Pengawasan

Inspektorat I

dan

Pengawasan dan

Peningkatan

2893 Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas

Inspektorat II

Aparatur

Pengawasan dan

Negara BPS

2894 Peningkatan Akuntabilitas

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah III

Inspektorat III
IV

Program

Pengembangan

Direktur Pengembangan

2896 Metodologi Sensus dan

Metodologi Sensus dan

Penyediaan

Survei

Dan Pelayanan

Pelayanan dan

Informasi
Statistik

2897

Survei

Pengembangan

Direktur Diseminasi

Diseminasi Informasi

Informasi Statistik

Statistik
2898

12

Pengembangan Sistem

Direktur Sistem Informasi

Informasi Statistik

Statistik

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

No

Program

Kode

Teknis/Generik

Kegiatan

Kegiatan
Penyediaan dan

2899

Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Penyediaan dan

2900 Pengembangan Statistik


Kesejahteraan Rakyat
Penyediaan dan
2901 Pengembangan Statistik
Ketahanan Sosial
Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
2902 Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan
Perkebunan
Penyediaan dan
2903

Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan

Penanggung jawab
Kegiatan (Eselon II)
Direktur Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Direktur Statistik
Kesejahteraan Rakyat
Direktur Statistik
Ketahanan Sosial
Direktur Statistik
Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan
Perkebunan
Direktur Statistik
Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan

Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
2904 Industri, Pertambangan

Direktur Statistik Industri

dan Penggalian, Energi,


dan Konstruksi
Penyediaan dan
2905 Pengembangan Statistik

Direktur Statistik Distribusi

Distribusi
Penyediaan dan
2906 Pengembangan Statistik

Direktur Statistik Harga

Harga
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

13

PROGRAM DAN KEGIATAN BPS

No

Program

Kode

Teknis/Generik

Kegiatan

Kegiatan
Penyediaan dan

2907

Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata
Penyediaan dan

2908 Pengembangan Statistik


Neraca Pengeluaran
Penyediaan dan
2909 Pengembangan Statistik
Neraca Produksi
2910

14

Penanggung jawab
Kegiatan (Eselon II)
Direktur Statistik
Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata
Direktur Statistik Neraca
Pengeluaran
Direktur Statistik Neraca
Produksi

Pengembangan dan

Direktur Analisis

Analisis Statistik

Pengembangan Statistik

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS
A. Tahapan Penyusunan RKA-BPS
RKA yang disusun oleh setiap subdirektorat/bagian/bidang/fungsional dan RKF
yang diusulkan oleh BPS (Pusat)/Provinsi/Kabupaten-Kota merupakan bahan untuk
menyusun Rencana Kerja-BPS yang kemudian dijabarkan ke dalam RKA-BPS sampai
akhirnya menjadi DIPA.
Tahapan

penyusunannya

dimulai

subdirektorat/bagian/bidang/fungsional

dari

yang

penyusunan
selanjutnya

RKA

di

diajukan

tingkat
kepada

Direktur/Kepala Biro/Inspektur/Kepala Pusat dan yang setingkat untuk menentukan


urgensi dan skala prioritas kemudian dikompilasi menjadi satu RKA (Satu TOR dan
satu

RAB).

Penyusunan

RKA

ini

agar

dikoordinasikan

pada

tingkat

Sestama/Irtama/Deputi untuk dievaluasi guna menghindari duplikasi rencana, dan


pengabaian

rencana

yang

dinilai

penting.

Setelah

disetujui

oleh

Sestama/Irtama/Deputi, RKA dikirim ke Biro Bina Program ditujukan ke Bagian


Penyusunan Rencana untuk dilakuka kompilasi, dievaluasi, lalu disusun sebagai Draft
Rancangan Rencana Kerja-BPS12.
Rancangan Renja-BPS yang telah mendapat persetujuan Pimpinan BPS
selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan, Bappenas dan DPR untuk
mendapatkan persetujuan baik dari segi teknis maupun perkiraan pembiayaannya, dan
seterusnya sehingga diperoleh DIPA BPS.
Secara rinci proses tersebut dapat dilihat pada bagan berikut :

2)Proses

penyusunan RKA dilakukan secara on-line dengan memanfaatkan Program aplikasi SIREKA

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

15

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

BAGAN ALIR
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJADAN ANGGARAN BPS
TAHUN ANGGARAN 2016

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, diolah.

16

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Keterangan Bagan :
(1)

Setiap Subdirektorat/Bagian/Bidang mengajukan Rencana Kerja dan


Anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra dan
Masterplan BPS kepada Direktur/Biro/Pusat/Inspektur. RKA yang telah
disusun, selanjutnya dibahas internal di Direktorat/Biro/Pusat/Inspektur
kemudian

dikompilasi

sehingga

menjadi

RKA

Direktorat/Biro/Pusat/Inspektur lalu ditentukan urgensi dan skala


prioritasnya.
(2), (4), (6),

RKA yang telah dibahas di direktorat/biro/pusat disusun kembali/

& (8)

disempurnakan oleh subdirektorat/bagian/bidang yang bersangkutan.

(3)

RKA dikoordinasikan oleh Sestama/Irtama/Deputi untuk dievaluasi guna


menghindari duplikasi kegiatan dan tertinggalnya kegiatan yang dinilai
penting.

(5)

RKA yang sudah final (sebagai hasil dari pembahasan dan evaluasi oleh
Sestama/Irtama/Deputi) dikirim ke Biro Bina Program u.p. Bagian
Penyusunan Rencana. Biro Bina Program akan mengkompilasi dan
mengevaluasi usulan RKA sebagai Rancangan Renja-BPS.

(7)

Biro Bina Program mengajukan Draft Rancangan Renja-BPS kepada


Pimpinan BPS melalui Sekretariat Utama untuk mendapatkan
persetujuan menjadi Rancangan Renja-BPS.

(11)

Setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan BPS, Rancangan


Renja-BPS selanjutnya diajukan ke Kementerian PPN/Bappenas yang
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk dilakukan
pembahasan.

(12)

Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan pagu indikatif yaitu ancarPEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

17

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

ancar pagu anggaran yang diberikan kepada K/L sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja-KL, dengan Surat Edaran Bersama antara Menteri
Negara PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan. Biro Bina Program
akan menyusun Rancangan Renja-BPS menjadi Renja-BPS berdasarkan
pagu indikatif yang diterima. Proses Penyusunan Renja-BPS dilakukan
pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian Keuangan (Trilateral Meeting).
(13)

BPS menyampaikan Renja-K/L kepada Kementerian Perencanaan


Pembangunan

Nasional/Bappenas

dan

Kementerian

Keuangan.

Berdasarkan Renja K/L, dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKP.


Pemerintah menetapkan RKP dan menyampaikan pokok-pokok
pembicaraan RAPBN. Berdasarkan Renja-BPS dan besaran Pagu
Indikatif, Kementerian Keuangan menetapkan Pagu Anggaran yaitu batas
tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada seluruh K/L dalam rangka
penyusunan RKA-KL, dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. Biro Bina
Program akan menyesuaikan RKA-KL-BPS berdasarkan Pagu Anggaran
yang diterima sesuai format dan sistem aplikasi dari DJA, Kementerian
Keuangan. RKA-BPS kemudian ditelaah oleh Inspektorat dalam rangka
penetapan Pagu RKA-KL yang bersifat final.

(14)

RKA-BPS akan dibahas oleh BPS bersama-sama dengan komisi terkait


dan Banggar (Badan Anggaran) di DPR. RKA-BPS hasil pembahasan
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) dan Menteri Negara PPN/Bappenas c.q. Deputi Bidang
Pendanaan untuk ditelaah dan dihimpun menjadi Himpunan RKA-KL
sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN serta dokumen
pendukung RAPBN. Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan RUU
tentang APBN dibahas dalam Sidang Kabinet untuk kemudian hasilnya
disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan

18

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

menjadi UU APBN. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara


hasil kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN dan
bersifat final yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada K/L untuk
dilakukan penyesuaian RKA-KL.
(15)

Penyesuaian RKA-KL tersebut menjadi dasar penyusunan Daftar Hasil


Penelahaan (DHP RKA-KL) yang ditetapkan oleh DJA atas nama Menteri
Keuangan. DHP RKA-KL menjadi dasar penyusunan Keputusan Presiden

tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP), yang


menjadi dasar bagi BPS untuk menyusun konsep DIPA.
(16)

Konsep DIPA tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.


Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk disahkan sebagai DIPA BPS.
DIPA Induk BPS diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala BPS.

(17)

DIPA petikan BPS disampaikan ke setiap satuan kerja/satker (BPS Pusat,


BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota). Setelah DIPA petikan diterima,
masing-masing Satker menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

(18)

Petunjuk Operasioal Kegiatan (POK) digunakan oleh masing-masing


satker, termasuk Bagian/Subdirektorat di BPS pusat.

B. Jadwal Penyusunan RKA-BPS 2016


Mengingat sangat terbatasnya waktu penyusunan Renja BPS dan padatnya
beban kerja pada setiap subject matter maka jadwal penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagai berikut :
1.

21 November 20 Desember 2014 : - Penyusunan RKA dan pembahasan


internal biro/direktorat/pusat/STIS dan
pengajuan RKA ke Biro Bina Program.

2.

20 Desember 2014 11 Januari 2015 : PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Evaluasi dan penyusunan RKA


19

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

menjadi Rancangan Renja-BPS.


3.

Januari - Februari 2015

: - Pembahasan awal Rancangan RKP dan


Renja-BPS dengan Bappenas.

4.

Maret 2015

: - Menerima Pagu Indikatif dan Rancangan


awal RKP berdasarkan SEB Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

5.

Maret April 2015

: - Penyusunan

Renja-BPS

berdasarkan

pagu indikatif melalui Proses Trilateral


(Pembahasan

Meeting

Renja-BPS

dengan Bappenas dan DJA).


6.

Mei 2015

: - Menyerahkan

Renja-BPS

kepada

Bappenas dan DJA.


7.

Juni 2015

: - Menerima Pagu Anggaran dari Menteri


Keuangan.
- Penyusunan

RKA-BPS

berdasarkan

Renja-BPS dan pagu anggaran.


8.

Juli 2015

: - Pembahasan RKA-BPS dengan DPR.

9.

Agustus 2015

: - Penelaahan RKA-BPS oleh Inspektorat


dalam rangka penetapan Pagu RKA-KL
yang bersifat final.

- Sidang

kabinet

pembahasan

Keuangan,

Rancangan

Rancangan

Undang-Undang

Nota

APBN,

tentang

APBN.
20

dan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

10. September Mg.III Oktober 2015 : - Pembahasan Rancangan APBN, dan


Rancangan

Undang-Undang

tentang

APBN antara pemerintah dengan DPR.


11. Mg. IV Oktober Mg.I November : -Penyusunan/finalisasi RKA-BPS oleh BPS
(termasuk review oleh Inspektorat) dan
penyampaian kepada Menteri Keuangan
c.q. DJA.
12. Mg.IV Oktober Mg. II November : -Penelaahan RKA-BPS antara BPS, DJA,
dan Bappenas.
13. November 2015

: - Penyesuaian RKA BPS berdasarkan


optimalisasi pagu anggaran.
- DJA

menetapkan

Rencana

Kerja

Surat

Penetapan

dan

Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (SP RKAKL).


- Presiden menetapkan alokasi anggaran
K/L dan Kementerian Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara.
14. Mg. I Desember 2015

: - Penyusunan Konsep DIPA.

15. Mg.II Desember 2015

: - DIPA BPS diterima dari DJA dan DIPA


BPS diserahkan ke setiap Satker (BPS
Pusat,

BPS

Provinsi

dan

BPS

Kabupaten/Kota).
16. Mg.III-IV Desember 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

: - Penyelesaian administrasi DIPA dan POK.

21

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Tabel 2. Jadwal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

No

KEGIATAN

2014
Jadwal
pelaksanaan Nov Des

1
2
3
1 Penyusunan RKA dan Pembahasan intern NovemberBiro/Direktorat/Pusat/STIS dan pengajuan Desember
RKA ke Bio Bina program
2014
2 Evaluasi dan Penyusunan RKA menjadi
Rancangan Renja-BPS

Desember
2014-Januari
2015

3 Pembahasan awal rancangan RKP dan


Renja BPS bersama Bappenas

JanuariFebruari 2015

4 Menerima Pagu Indikatif dan Rancangan


awal RKP berdasarkan SEB Kementerian
Keuangan dan Bappenas

Maret 2015

2015
Jan
6

Feb Mar Apr


7

Mei Juni
10

11

Juli

Ags Sept Okt

12

13

14

15

Nov Des
16

5 Penyusunan Renja-BPS berdasarkan pagu


inkdikatif melalui proses Trilateral
Maret-April
Meeting (pembahasan Renja BPS bersama
2015
Bappenas dan DJA)
6 Menyerahkan Renja BPS kepada Bappenas
Mei 2015
dan DJA
7 - Menerima Pagu Anggaran dari Menteri
Keuangan

22

Juni 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

17

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

No

KEGIATAN

2
- Penyusunan RKA BPS berdasarkan RenjaBPS dan pagu anggaran

2014
Jadwal
pelaksanaan Nov Des
3

8 - pembahasan RKA-BPS dengan DPR

Juli 2015

9 - Penelaahan RKA-BPS oleh Inspektorat


dalam rangka penetapan Pagu RKA K/L
yang bersifat final

Agustus 2015

2015
Jan
6

Feb Mar Apr


7

Mei Juni
10

11

Juli

Ags Sept Okt

12

13

14

15

Nov Des
16

17

- Sidang kabinet pembahasan Nota


Keuangan, Rancangan APBN, dan
Rancangan Undang-Undang tentang APBN
antara pemerintah dengan DPR
10 Pembahasan Rancangan APBN, dan
Racangan Undang-Undang tentang APBN SeptemberOktober 2015
antara pemerintah dengan DPR
11 Penyusunan/finalisasi RKA-BPS oleh BPS
(termasuk review oleh Inspektorat) dan
penyampaian kepada Menteri Keuangan
c.q. DJA

Mg IV Okt- Mg
I Nov

12 Penelaahan RKA-BPS antara BPS, DJA, dan Mg IV Okt- Mg


Bappenas
II Nov
13 - Penyesuaian RKA BPS berdasarkan
optimalisasi pagu anggaran

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

November
2015

23

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

No

KEGIATAN

2
- DJA menetapkan Surat Penetapan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (SP RKA K/L)

- Presiden meetapkan alokasi anggaran


Kementerian/Lembaga dan Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara
14 Penyusunan konsep DIPA

2014
Jadwal
pelaksanaan Nov Des
3

2015
Jan
6

Feb Mar Apr


7

Mei Juni
10

11

Juli

Ags Sept Okt

12

13

14

15

Nov Des
16

Desember
2015

15 DIPA BPS diterima dari DJA dan diserahkan


ke setiap satker (BPS pusat, BPS Provinsi, Desember
2015
dan BPS Kab/kota)
16 Penyelesaian admin administrasi DIPA dan Desember
POK
2015

24

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

17

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

C. Pola Penyusunan RKA


Dengan berpedoman pada peraturan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),
Kementerian Keuangan, pola penyusunan RKA adalah sebagai berukut:
1. Setiap RKA disusun untuk pengajuan kegiatan dalam satu Unit Eselon II, bukan satu
aktivitas;
2. Format RKA (TOR dan RAB), menyertakan dasar hukum penyusunan dan tahapan
pencapaian output/suboutput dalam setiap kegiatan/aktivitas.
Menurut skala prioritas, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh setiap Direktorat/Biro,
dibagi dalam 7 (tujuh) kategori yaitu:
1. Sensus/Periodik
Merupakan rangkaian aktivitas Sensus maupun kegiatan periodik non tahunan.
2. Lanjutan
Merupakan lanjutan dari aktivitas tahun sebelumnya dan umumnya dilakukan
secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya yang dilakukan secara berkala.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari
penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan Negara.
4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Merupakan aktivitas untuk pendamping PHLN.
5. Reformasi Birokrasi (RB)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

25

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Merupakan aktivitas untuk melaksanakan dan mendukung Reformasi Birokrasi.


6. Ad-hoc
Aktivitas yang sifatnya penugasan penting dari presiden atau pimpinan BPS, harus
dibuktikan dengan surat permintaan resmi/MoU/Instruksi dari pimpinan atau K/L
yang berkepentingan.
7. Baru
Merupakan usulan aktivitas baru yang belum pernah dilaksanakan.
Rencana kerja yang diusulkan tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang telah
dijabarkan dalam Renstra dan Master Plan BPS.
Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari dua bagian yang saling terkait satu sama lain,
yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) dan Rencana
Anggaran Belanja (RAB). Masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1)

Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference), adalah suatu dokumen yang


menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan
yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga
yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu
pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
Fungsi TOR adalah sebagai berikut:
a) Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan
oleh bawahannya;
b) Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan
kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan
Fungsi;

26

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

c) Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi


kegiatan tersebut; dan
d) Sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan/didukung oleh
komponen input, serta apa saja tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan
bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output
Kandungan dalam TOR meliputi antara lain 5W1H:
a) Uraian mengenai apa (what) pengertian kegiatan yang akan dilaksanakan
serta keluaran(output)yang akan dicapai;
b) Mengapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan
tugas pokok dan fungsi dan atau sasaran program yang hendak dicapai oleh
satuan kerja;
c) Siapa (who) satker/panitia/tim/personil yang bertanggungjawab melaksanakan
dalam pencapaian output. Termasuk juga siapa (who) sasaran yang akan
menerima manfaat dari kegiatan tersebut;
d) Kapan (when) kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama (how long) waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya;
e) Dimana/lokasi (where) kegiatan tersebut dilaksanakan;
f) Bagaimana (how) kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
g) Berapa perkiraan biayanya (how much) yang dibutuhkan.
Format TOR BPS untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:
I. Pendahuluan
Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi satker
berupa Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

27

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Menteri (Permen) dan yang lainnya serta kebijakan kementerian


negara/lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktivitas
berkenaan berupa peraturan perundangan yang berlaku.
II. Rencana Aktivitas Tahun Anggaran 2016
2.1.1. Gambaran Umum
Menjelaskan secara singkat mengapa (why) aktivitas tersebut
dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut dilaksanakan serta
keterkaitan aktivitas yang dipilih dengan aktivitas keluaran (output)
dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada
akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan, mencakup:
i. Alasan umum
Diuraikan mengapa aktivitas ini perlu dilakukan
ii. Alasan penambahan/pengurangan sampel
Diuraikan mengapa aktivitas ini memerlukan penambahan/
pengurangan cakupan.
iii. Cakupan wilayah
Lingkup aktivitas yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruang
lingkup dapat mencakup skala nasional atau daerah tertentu yang
secara khusus disebutkan dengan jelas.
iv. Cakupan komoditi/penimbang
Diuraikan tentang objek/unit sampling yang akan dikerjakan
v. Kinerja dua tahun sebelumnya.

28

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Menjelaskan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (minimal


2 tahun).
vi. Keterkaitan dengan prioritas nasional
Kegiatan yang diusulkan agar dijelaskan keterkaitannya dengan 11
prioritas nasional dan 3 prioritas bidang yang ditetapkan oleh
pemerintah.
2.1.2. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan
hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta
manfaat (outcome) kegiatan.
2.1.3. Keluaran
Menjelaskan keluaran (output) apa saja yang dihasilkan dari suatu
kegiatan.
2.1.4. Penerima Manfaat
Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas tercapaianya
keluaran

(output)

tersebut.

Bisa

unsur

dari

dalam

satker/Kementerian/Lembaga atau masyarakat.


2.1.5. Strategi dan Pencapaian
i. Metode Pelaksanaan
Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam rangka
melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan
cara kontraktual atau dengan cara sewakelola.
Yang dimaksud dengan swakelola adalah kegiatan pengadaan
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

29

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

barang/jasa dimana pekerjaannnya direncanakan, dikerjakan


dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Contoh: Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar,
lokakarya atau penyuluhan, Pekerjaan survey, pemrosesan data,
perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan
pengembangan

sistem

tertentu,

Pekerjaan

untuk

proyek

percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk


pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan olen penyedia barang/jasa, dan lain-lain.
Kontraktual adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua
berdasarkan cara pelaksanaannya memerlukan perjanjian tertulis
(kontrak) antara PPK dengan Penyedia Baran/Jasa.
ii. Metodologi Pelaksanaan
Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (how) dalam rangka
melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. Apakah dengan
cara panel surveiatau sebagainya, serta bagaimana cara
pengambilan sampelnya (metode pengumpulan data dan metode
pengambilan sampel dan estimasi).
iii. Tahapan Pelaksanaan
Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran, berupa
penjelasan dari masing-masing komponen input (what, how, who,
where). Bagaimana komponen input tersebut dilaksanakan serta
jadwal pelaksanaan (when) dari masing-masing komponen input
berupa time table yang dituangkan dalam empat tahapan kegiatan,
yaitu Perencanaan/Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan dan
30

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Laporan/Diseminasi.
2.1.6. Waktu Pelaksanaan
Merupakan jadwal waktu (time table) pelaksanaan, masing-masing
aktivitas).
2.1.7. Waktu Pencapaian Keluaran
Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan dicapai
(when), apakah selama beberapa bulan, selama tahun berjalan, atau
terus menerus setiap tahun.
III. Rencana Anggaran Biaya
Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tersebut
(how much) secara global. Biaya lebih rinci tercantum dalam Rincian Anggaran
dan Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan dengan TOR.
IV. Penandatangan TOR
TOR harus ditandatangani oleh Eselon II, disetujui oleh Eselon I, dan diberi
dicap (stempel) oleh subject matter.
2)

RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponenkomponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan.
RAB mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much)
dalam rangka pencapaian output kegiatan dalam TOR.
RAB sekurang-kurangnya memuat:
a) Rincian aktivitas/belanja;
b) Perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-masing
komponen; dan
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

31

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

c) Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/output.


Fungsi RAB yaitu sebagai berikut:
1. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang
dibutuhkan dalam TOR;
2. Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung
suatu output dalam TOR; dan
3. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam
TOR.
Contoh format TOR dapat dilihat di lampiran 19 pada halaman 122, sementara
contoh format RAB di lampiran 20 pada halaman 131.
D. Penyusunan RKA Tahun 2016
Terkait dengan tata cara penyusunan RKA di Tahun 2016, terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana kerja dan biaya yang diperlukan,
antara lain sebagai berikut:
1.

Usulan pekerjaan sensus/survei harus didukung/dilengkapi dengan alokasi


populasi/sampel di tiap unit pendataan/pencacahan (blok sensus, rumah tangga,
perusahaan,

dsb)

sampai

dengan

satker

terkecil

(Pusat,

Provinsi,

Kabupaten/Kota). Besarnya alokasi populasi/sampel sangat penting sebagai


dasar hitung biaya rencana kerja sensus/survei di setiap satuan kerja.
2.

Rencana penyelenggaraan seminar/workshop/pelatihan harus dilengkapi dengan


alokasi data pendukung di setiap satker, seperti: jumlah pembicara, moderator,
narasumber, instruktur, peserta/undangan/petugas, kelas pelatihan, dan panitia
yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Besarnya alokasi data pendukung tersebut
sangat

penting

sebagai

dasar

hitung

biaya

penyelenggaraan

seminar/workshop/pelatihan, biaya transpor/perjalanan, dan honor yang diterima.


32

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

3.

Penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dapat


diselenggarakan dengan menggunakan satuan biaya paket kegiatan
rapat/pertemuan di luar kantor, dan kepada para peserta diberikan uang saku
sesuai dengan paket pertemuannya.
Penyelenggaraan konsinyering mengikuti Perka BPS No.31 tahun 2013.
Ketentuan penyelenggaraan di dalam atau di luar kota mengikuti tempat
penyelanggara/alokasi biaya.
Contoh:
BPS RI menyelenggarakan rateknas pimpinan BPS Provinsi Seluruh Indonesia.
Alokasi anggaran ada di BPS RI dan Penyelenggara adalah BPS RI, maka:
a. Jika diadakan di Bandung menggunakan paket meeting Luar kota; atau
b. Jika diadakan di Jakarta, menggunakan paket meeting Dalam kota
Rumusan pelaksanaan konsinyering dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota (Full Board).

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

33

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Tabel 3. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kota dan Full Board


No.

Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

Rate yang digunakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Biaya transportasi

peserta (O-P)

PP

Transpor perjalanan PP
dari daerah asal ke
tempat tujuan (at cost)

2.

Uang Harian PD

2 hari x peserta

Uang harian PD

luar kota lokasi


penyelenggaraan
3.

Uang Penginapan

peserta luar kota

Uang penginapan

peserta yg berasal

lokasi

perjalanan dinas

dari luar lokasi

penyelenggaraan

penyelenggaraan
4.

Paket Meeting
Fullboard luar kota

Belanja
Perjalanan
Dinas Paket
Meeting
Luar Kota

5.

Uang Harian/Saku

34

(524119)

(hari ) x

Rate paket kegiatan

peserta

rapat/pertemuanfull

(O-H)

board di daerah
penyelenggaraan

( hari ) x

Uang Harian/Saku full

fullboard Meeting

peserta

board luar kota

luar kota

(O-H)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

b. Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota (Full Board)


Tabel 4. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan di Dalam Kota dan FullBoard
No.

Komponen Biaya

(1)

(2)

1.

Biaya transportasi PP

2.

Akun
Belanja
(3)

Uang Harian

Volume

Rate yang digunakan

(4)

(5)

peserta dalam

Transpor perjalanan PP

kota

dari daerah asal ke

(O-P)

tempat tujuan (at cost)

2 hari x peserta

Uang harian PD

dari luar lokasi


penyelenggaraan
3.

Uang Penginapan

peserta dari luar

Uang penginapan

peserta yg berasal dari

lokasi

perjalanan dinas

luar lokasi
penyelenggaraan
4.

Paket Meeting
Fullboard dalam kota

Belanja
Perjalanan
Dinas Paket
Meeting
Dalam Kota

penyelenggaraan
hari x

Rate paket kegiatan

peserta

rapat/pertemuan full

(O-H)

board di daerah
setempat

(524114)
5.

Uang Saku Paket

hari x

Uang saku paket full

Meeting dalam kota

peserta

board dalam kota

(O-H)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

35

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

c. Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota (Fullday dan halfday) di dalam


kantor
Tabel 5. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di dalam
kantor
No.

Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

Rate yang digunakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Belanja Bahan

peserta

Konsumsi rapatfullday: 1 kali

(521211)

(O-K)

makan dan 2 kali snack

1.

Konsumsi

Konsumsi rapat halfday: 1 kali


makan dan 1 kali snack
2.

3.

36

Uang Saku Paket

Belanja

peserta

Uang saku paket meeting

Meeting

Perjalanan

luar BPS (O- fullday/halfday di dalam kantor

Fullday/Halfday

Dinas Paket

H)

Transport Lokal Paket

Meeting

peserta

Meeting

Dalam Kota

luar BPS (O- kab/kota (fullday/halfday)

Fullday/Halfday

(524114)

K)

Transport kegiatan dalam

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

d. Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota (Fullday dan halfday) di luar


kantor
Tabel 6. Menghitung Biaya Rapat/Pertemuan Fullday/Halfday di luar kantor
No.

Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

Rate yang digunakan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Paket Meeting

peserta (O-H)

Paket kegiatan
rapat/pertemuan

Fullday/halfday

fullday/halfdaydi luar
kantor

Belanja
2.

Uang Saku Paket


Meeting
Fullday/Halfday

3.

Transport Lokal Paket


Meeting

Perjalanan
Dinas Paket
Kota
(524114)

Uang saku
fullday/halfday di luar

Meeting Dalam

Fullday/Halfday

4.

peserta (O-H)

kantor
peserta Luar

Transport kegiatan

BPS (O-K)

dalam kab/kota
(fullday/halfday)

Biaya perjalanan dinas biasa


Dalam melaksanakan perjalanan dinas terdapat tiga komponen biaya yang
dihitung, yaitu:
a. Transpor perjalanan dinas (PP), terdiri dari tiket pesawat+airport tax/kereta
api/bus, dan transpor lokal dari bandara/pelabuhan/terminal ke lokasi (PP);
b. Uang Harian, meliputi uang makan, transpor lokal, dan uang saku (lumpsum);
dan
c. Akomodasi/Penginapan, dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya
penginapan menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

37

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Tabel 7. Menghitung Biaya Perjalanan Dinas


No.

Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Uang harian PD

hari PD x orang-

Rate yang
digunakan
(5)
Uang harian PD

perjalanan
Belanja
2.

Transpor PD Pulang-

orang-

Transpor perjalanan

Biasa

perjalanan(O-P)

PP

(524111)

hari PD-1 x

Rate hotel di daerah

orang-perjalanan

setempat

Perjalanan

Pergi (PP)
3.

Akomodasi/ Penginapan

5.

Pelaksanaan rapat di kantor yang melebihi waktu kerja normal akan mendapat
uang saku.
Komponen biaya yang dihitung adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Menghitung Biaya Rapat di Kantor di Luar Jam Kerja

Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

(2)

(3)

(4)

Konsumsi: 1 kali

Belanja Bahan

makan & 1 kali

(521211)

peserta (O-K)

Rate yang
digunakan
(5)
Rate snack dan uang
makan rapat

snack
Uang saku
Uang Transport

Belanja Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Dalam Kota
(524114)

38

peserta (O-K)

Uang saku rapat di


luar jam kantor

peserta luar BPS

Uang transport lokal

(O-K)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

6.

Paket Pelatihan Petugas Lapangan


Tabel 9. Menghitung Biaya Pelatihan Petugas Lapangan
No.

Komponen
Biaya

(1)
1.

(2)

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

Biaya

Rate yang
digunakan
(5)
Perjalanan antar

panitia

transportasi

wilayah paket

PP Panitia

meeting fullboard
dalam kota

2.

Biaya
transportasi

peserta

Perjalanan Petugas

PP peserta
3.

Biaya

( hari ) x ( peserta Paket meeting

penyelenggar

+ instruktur +

aan

panitia)

pelatihan petugas

Pelatihan
4.

Uang Saku

Belanja
Perjalanan
Paket Meeting

hari x panitia

meeting fullboard
hari x peserta

5.

Uang Harian

- Uang saku paket


meeting pelatihan

Dalam Kota
(524114)

- Uang saku paket

petugas
2 hari x peserta Uang harian
(kecuali

yang perjalanan dinas

berasal dari lokasi paket meeting


6.

penyelenggaraan)

fullboard dalam kota

Penginapan

peserta (kecuali

Uang penginapan

peserta luar

yang berasal dari

paket meeting

kota

lokasi

fullboard dalam kota

penyelenggaraan)
7.

Perlengkapan

Belanja Bahan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

peserta+ panitia Paket perlengkapan

39

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

No.

Komponen
Biaya

(1)

(2)
petugas

7.

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

(521211)

Rate yang
digunakan
(5)
per orang

Paket Pelatihan Inda


Tabel 10. Menghitung Biaya Pelatihan Inda
No.

Komponen
Biaya

(1)
1.

(2)

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

Rate yang
digunakan
(5)

Biaya

peserta+

Perjalanan antar

transportasi

panitia +instruktur

wilayah paket

PP

meeting fullboard
dalam kota

2.

Biaya

( hari ) x ( peserta Paket meeting

penyelenggar

+ instruktur +

aan

panitia)

fullboard dalam kota

Pelatihan
3.

Uang Saku

hari x panitia
Belanja
Perjalanan

meeting fullboard
hari x peserta

5.

Uang Harian

(524114)

- Uang saku paket


meeting pelatihan

Paket Meeting
Dalam Kota

- Uang saku paket

petugas
peserta (kecuali Uang harian
yang berasal dari perjalanan dinas
lokasi

paket meeting

penyelenggaraan)

fullboard dalam kota

Penginapan

peserta (kecuali

Uang penginapan

peserta luar

yang berasal dari

paket meeting

kota

lokasi

fullboard dalam kota

penyelenggaraan)

40

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

No.

8.

Komponen
Biaya

(1)

(2)

6.

Perlengkapan

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

Rate yang
digunakan
(5)

Belanja Bahan

peserta+

Paket perlengkapan

(521211)

panitia+instruktur

per orang

Pelatihan Innas/Intama
Tabel 11. Menghitung Biaya Pelatihan Innas/Intama
No.

Komponen
Biaya

(1)
1.

(2)

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

Rate yang
digunakan
(5)

Transport

peserta+

Perjalanan antar

peserta

panitia +instruktur

wilayah paket

pelatihan

meeting fullboard
luar kota

2.

Paket

hari x ( peserta

Paket meeting

Meeting

+ instruktur +

fullboard luar kota

Pelatihan

panitia)

Innas/Intama
3.

Uang Saku

hari x

Uang Saku/Harian

panitia dan

(panitia+ peserta)

Paket Meeting

peserta

Belanja

pelatihan

Perjalanan

Uang

Paket Meeting 2

Harian

Fullboard Luar Kota


hari

x Uang harian

peserta

Luar kota

peserta+panitia

perjalanan dinas

pelatihan luar

(524119)

+instruktur

paket meeting

kota

(kecuali

yang fullboard luar kota

berasal dari lokasi


penyelenggaraan)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

41

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

No.

Komponen
Biaya

(1)

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

(2)

5.

Rate yang
digunakan
(5)

Penginapan

peserta+panitia

Uang penginapan

peserta

+instruktur

paket meeting

pelatihan luar

(kecuali yang

fullboard dalam kota

kota

berasal dari lokasi


penyelenggaraan)

6.

9.

Perlengkapan

Belanja Bahan

peserta+

Perlengkapan

Innas/Intama

(521211)

panitia+instruktur

innas//intama

Pengiriman Innas Mengajar di Daerah


Biaya pengiriman Innas mengajar ke daerah terdiri atas unsur perjalanan dinas
dan honor mengajar, yang masing-masing komponen dihitung sebagai berikut :
Tabel 12. Menghitung Biaya Pengiriman Innas Mengajar
No. Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

(3)

(4)

Rate yang
digunakan

(1)

(2)

1.

Biaya transportasi

Innas pusat

Transpor

PP

yang mengajar

perjalanan PP

2.
3.

Uang harian
Uang Penginapan

Belanja

(O-P)

Perjalanan

2 hari x Innas

Biasa

pusat

(524111)

Innas pusat

(5)

Uang harian
Uang
penginapan PD

4.

42

Honor Innas

Honor

mengajar

Terkait

yang jam mengajar x Rate honor


dengan Innas pusat

Output Kegiatan

dan daerah yang

(521213)

mengajar

Innas mengajar
per jam

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

10.

Pengawasan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota


Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan BPS Provinsi ke BPS
Kabupaten/Kota dihitung selama dua hari.
Tabel 13. Menghitung Biaya Pengawasan BPS Provinsi ke BPS
Kabupaten/Kota
No.

Komponen Biaya

Akun Belanja

Volume

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Uang harian

2 hari x orang-

Rate yang
digunakan
(5)
Uang harian PD

perjalanan
2.

3.

Transpor

Belanja

orang-

Transpor perjalanan

perjalanan dari

Perjalanan

perjalanan (O-P)

dari provinsi ke

provinsi ke

Biasa

kabupaten/kota

(524111)

Akomodasi

kabupaten/kota PP
1 hari PD x

Rate hotel di daerah

orang-

setempat

perjalanan

11.

Pengawasan dari BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan


Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke
kecamatan dihitung selama 1 hari dengan menggunakan transpor dari BPS
Kabupaten/Kota ke Kecamatan dengan satuan kunjungan ditambah uang harian
perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

43

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Tabel 14. Menghitung Biaya Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke


Kecamatan
No.
(1)
1.

Komponen
Biaya

Volume

(3)

(4)

(2)
Transpor
kunjungan dari
Kabupaten/Kota
ke Kecamatan

2.

Akun Belanja

Uang Harian
Dalam Kota Lebih

Biaya Perjalanan

digunakan
(5)

1 harix orang-

Transpor

perjalana (O-P)

perjalanan dari
BPS Kabupaten/

Dinas Dalam

Kota ke

Kota
(524113)

Rate yang

Kecamatan
1 harix orang-

Uang harian PD

kunjungan

dalam kota

dari 8 jam
*) Asumsi perjalanan membutuhkan waktu lebih dari 8 jam

12.

Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP


Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada:
a. Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L dengan Direktorat Jenderal
Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
berisikan target PNBP dan persentase pagu anggaran yang dapat digunakan.
b. Pagu PNBP yang tercantum dalam Pagu APBN; dan
c. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;
Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau sesuai ketentuan
tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP;
Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung bendahara,

44

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun belanja barang


operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115),
sedangkan honor kegiatan nonoperasional yang bersumber dari PNBP masuk
dalam akun honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213).
E. Cara Pengajuan RKA
Dengan dikembangkannya Program Aplikasi Penyusunan RKA, maka
penyusunan RKA dilakukan secara online melalui Program Aplikasi SIREKA. RKA
yang telah selesai di-entry kemudian dicetak dan disahkan/ditandatangani oleh
penanggung jawab kegiatan (Kabid/Kabag/Kasubdit) dengan ditandatangani
Direktur/Kepala Biro sebagai pengesahan untuk kemudian dikirimkan ke Biro Bina
Program u.p. Bagian Penyusunan Rencana. Pedoman penyusunan RKA melalui
Aplikasi SIREKA menggunakan Buku Pedoman Aplikasi Sistem Informasi Rencana
Kegiatan dan Anggaran (SIREKA) BPS Tahun 2016.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

45

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

46

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

BAB IV
BAGAN AKUN STANDAR (BAS)
A. Klasifikasi Akun Standar
Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan
disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,
serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Seperti yang
telah diuraikan pada Bagian Pendahuluan, disebutkan bahwa dalam menyusun
Anggaran Belanja setiap Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah diwajibkan untuk
menerapkan tiga klasifikasi belanja menurut BAS.
Posisi BPS di dalam Klasifikasi BAS dijelaskan sebagai berikut :
1.

Klasifikasi Organisasi
Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja negara
berdasarkan struktur K/L, tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan
susunan Kementerian Negara/Lembaga pemerintah pusat yang ada.
Berdasarkan Lampiran 1 BAS dan Lampiran I PMK No.101/PMK.02/2011 tentang
Klasifikasi Anggaran, BPS mempunyai Kode Bagian Anggaran 054.

2.

Klasifikasi Berdasarkan Fungsi


Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi
belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (5) UU No.17
Tahun 2003, terdiri atas 11 fungsi utama. Dari kesebelas fungsi tersebut BPS
mempunyai fungsi utama pelayanan umum kode (054.01).

3.

Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)


Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU No.17
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

47

Tahun 2003 terdiri atas delapan jenis belanja yaitu : Belanja Pegawai (51), Belanja
Barang (52), Belanja Modal (53), Belanja Pembayaran Bunga Utang (54), Belanja
Subsidi (55), Belanja Hibah (56),Belanja Bantuan Sosial (57), dan Belanja Lainlain (58). Sedangkan di BPS umumnya menggunakan tiga jenis belanja, yaitu:
Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53).
B. Jenis Belanja yang Lazim Digunakan untuk Penyusunan RKA di BPS
Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dimaksudkan untuk
mensinkronkan perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-KL dan pelaksanaan
anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma Bagan Akun
Standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus menerus dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran.
Ada tiga jenis belanja yang lazim digunakan untuk kegiatan di BPS, yaitu Belanja
Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pengertian ketiga jenis belanja tersebut
adalah :
1.

Belanja Pegawai (51)


Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang
diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang
bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.Belanja
pegawai hanya digunakan untuk kegiatan yang termasuk pada Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS khususnya
untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan administrasi keuangan.
Contoh : Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja
Tunjangan Suami/Istri PNS, anak, struktural, fungsional, PPh, beras, umum,

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Belanja Uang Makan PNS, Belanja Vakasi, dan lain-lain.


2.

Belanja Barang(52)
Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa
yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun
yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja
Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang Operasional dan NonOperasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, serta Belanja Perjalanan
Dinas. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu kepada standar
biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan
yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran
Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan
memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan.
Beberapa jenis belanja barang yang biasa digunakan untuk penyusunan RKABPS adalah :
1) Belanja Barang Operasional (5211/52111), merupakan pembelian barang
dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat
internal. Jenis Pengeluarannya antara lain :
(1) Belanja Keperluan Perkantoran (521111), yaitu pengeluaran untuk
membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung
menunjang kegiatan operasional K/L, seperti :
Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan
barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis,
perlengkapan perkantoran, barang cetak, alat-alat rumah tangga, biaya
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

49

minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu dan lain-lain.


Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain
biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, telex, internet,
komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah, pembayaran
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Biaya satpam/pengaman kantor
&cleaning service pada belanja keperluan perkantoran (521111) harus
didasarkan atas kontrak (SPK).
Pengeluaran

untuk

membiayai

pengadaan/penggantian

aset

tetap/barang milik negara (BMN) yang berhubungan dengan


penyelenggaraan administrasi kantor/satker (satuan kerja) di bawah
nilai minimum kapitalisasi.
Contoh : Biaya Koneksi Internet & VPN, Biaya Jasa Kebersihan, keamanan,
pengemudi, resepsionis, pencetakan buku kerja, kalender, dan lain-lain.
(2) Belanja untuk Menambah Daya Tahan Tubuh (521112), yaitu pengeluaran
untuk membiayai pengadaan bahan makanan/minuman/obat-obatan yang
diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional pegawai,
antara lain penyediaan obat-obatan, pengadaan bahan makanan/extra
fooding pegawai, dan lain-lain.
(3) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (521113)
(4) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114)
(5) Pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya di bawah
kapitalisasi.
(6) Belanja Barang Operasional Lainnya (521119), yaitu pengeluaran untuk
membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata
anggaran 521111, 521112, 521113, 521114 dalam rangka kegiatan

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

operasional.
Contoh: penyelenggaraan pelantikan, biaya check up, konsumsi rapat,
pengadaan pakaian dinas/kerja pegawai, dan lain-lain.
(7) Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja (521115), yaitu honor
tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional
kegiatan satuan kerja seperti honor pejabat KPA, honor pejabat PPK, honor
pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM, honor bendahara
pengeluaran/Pemegang Uang Muka, honor staf pengelola keuangan, honor
pejabat pengadaan barang dan jasa, honor panitia pengadaan barang dan
jasa, honor panitia pemeriksa penerima barang dan jasa, honor pengelola
PNBP (atasan langsung, bendahara penerimaan, dan sekretariat).
2) Belanja Barang Non Operasional (52121), merupakan pembelian barang
dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target
kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
Jenis Pengeluaran antara lain :
1) Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan (521213), yaitu honor tidak
tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan
terkait dengan output.
Contoh: Upah pengumpulan data, upah pengawasan/pemeriksaan, upah
pengolahan, honor penyuluh non PNS, honor tim pelaksana kegiatan
(pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris,
anggota, dan staf sekretaris), honor Intama, Innas, dan lain-lain.
2) Belanja Bahan (521211), yaitu pengeluaran yang digunakan untuk
pembayaran

biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai)

seperti: ATK, Konsumsi/ Bahan Makanan, Bahan Cetakan, Dokumentasi,


Spanduk, Biaya Fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

51

non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat


dan lain-lain.
Contoh: pencetakan, penggandaan, pengadaan ATK, pengadaan
computer supplies, pengadaan seminar kit, konsumsi rapat, housekeeping
dan lain-lain.
3) Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), digunakan untuk
pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521211
dan 521212 termasuk belanja barang/modal yang akan diserahkan kepada
masyarakat serta biaya-biaya crash program.
Contoh: biaya operasional, pengiriman dokumen dan lain-lain.
3) Belanja Jasa (5221), yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk:
(1) Belanja Langganan Daya dan Jasa (52211)
Contoh: biaya langganan listrik, telepon, dan air.
(2) Belanja Jasa Konsultan (52213)
Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk
jasa pengacara.
(3) Belanja Jasa Profesi (52215), Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian
yang dimiliki dan diberikan kepada PNS dan non PNS sebagai narasumber,
pembicara, praktisi, dan pakar dalam kegiatan di luar direktorat atau Eselon
I pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas. Contoh: honor
narasumber, pembicara, dan moderator.
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan
ketentuan:

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;


Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang
menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I
penyelenggara/masyarakat.
(4) Belanja Sewa (52214) yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target
kinerja. Contoh: biaya sewa ruang workshop, sewa peralatan,dll.
4) Belanja Pemeliharaan (5231), belanja pemeliharaan adalah pengeluaran
yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya
yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai
kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi
Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Belanja
Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung
dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan
peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lainlain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah
dinas/jabatan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan peralatan dan sarana
gedung (sesuai standar biaya umum), yang nilainya dibawah kapitalisasi.
5) Belanja Perjalanan Dinas (524), yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk
perjalanan dinas. Berdasarkan Surat Dirjen perbendaharaan No. S-4599/PB/2013
tanggal 3 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan
dinas berdasarkan Surat Menkeu No.S-2056/MK.5/2013, akun perjalanan dinas
dalam negeri terdiri dari Belanja Perjalanan Biasa, Belanja Perjalanan Tetap,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

53

Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut:


a. Belanja Perjalanan Biasa (524111)
Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan
perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai
perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri, dan
pegawai tidak tetap.
Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Pengumandahan/ detasering (penugasan sementara);
3. Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;
4. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan;
5. Memperoleh pengobatan;
6. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
7. Mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/S2/S3;
8. Mengikuti diklat;
9. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat
Negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas; atau
10. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat
kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman
b. Belanja Perjalanan Tetap (524112)
Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan
pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh
pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)


Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam
kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur
mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai
negeri, dan pegawai tidak tetap.
Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:
1.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

2.

Pengumandahan (Detasering);

3.

Menempuh ujian dinas/ ujian jabatan;

4.

Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau


menghadap seorang dokter penguji kesehatan;

5.

Memperoleh pengobatan;

6.

Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji


Kesehatan Pegawai Negeri;

7.

Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;

8.

Mengikuti diklat;

9.

Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat


Negara/ pegawai negheri yang meninggal dunia dalam melakukan
perjalanan dinas.

d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota (524114)


Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat,
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta
yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan
dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
1.

Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber


baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

2.

Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

55

3.

Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik


yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang
saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;

4.

Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator,


dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan konsinyering, perjalanan dinas dan


rapat di luar jam kantor mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 31 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan rapat,
konsinyering, dan kegiatan sejenis di lingkungan Badan Pusat Statistik.
e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)
Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat,
seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta
yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan
dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
1.

Biaya

transportasi

peserta,

panitia/moderator,

dan/atau

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar
kota;
2.

Biaya paket meeting (fullboard);

3.

Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik


yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

4.

Uang

harian

dan/atau

biaya

penginapan

peserta,

panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan


transportasi.
Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan, PER-22/PB/2013, Perjalanan
dinas jabatan digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

Melewati batas kota, diperlukan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan
Dinas (SPD)
Dalam kota:
8 jam, diperlukan ST + SPD
8 jam, hanya ST yang mencantumkan pembebanan biaya perjalanan
dinas
Tabel 15. Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Mengikuti
Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya
Uang
Komponen Biaya

Saku

Perjalanan Dinas

Paket
Fullboard

(1)
1. Melewati Batas
Kota
2. Dalam Kota
Lebih dari 8 jam

Uang
Saku

Uang

Paket

Transpor

Fullday/ Pegawai

Biaya

Uang

Penginapan Harian 1)

Halfday

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3)

2)

3)

3)

4)

3)

3. Dalam Kota
sampai dengan
8 jam
Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-22/PB/2013 (diolah)

Keterangan:
1. 1): Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu)
hari pada saat kepulangan.
2. 2): Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti
rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor
kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

57

3. 3): Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan jumlah


paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
4. 4): Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu tambahan untuk
menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada
saat kepulangan, karena kesulitan transportasi.
5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Standar Biaya
6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan
kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
3.

Belanja Modal (53)


Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap
tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja
atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset
K/L terkait serta bukan untuk dijual.
Jenis belanja modal yang biasa digunakan untuk penyusunan RKA BPS
diantaranya :
1) Belanja Modal Tanah (5311), yaitu seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk
pengadaan/pembelian/pembebasan,

penyelesaian,

balik

nama,

pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan


sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif
sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat
pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/
pakai (swakelola/kontraktual).
Contoh: biaya pengadaan tanah, biaya pengurugan, dan lain-lain.

TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BPS

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321), yaitu biaya pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan
penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan
mesin (kontraktual).
Contoh: pengadaan kendaraan, alat pengolah data, jaringan, meubelair, dll.
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (53311), yaitu pengeluaran untuk
memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan
gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya
kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
4) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (53312), yaitu belanja
modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa
manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,
produksi atau peningkatan standar kinerja; memenuhi batasan minimum
kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur
batasan minimum kapitalisasi.
Contoh : pembangunan infrastruktur (fasilitas sosial dan umum) dan lain-lain.
Penerapan konsep kapitalisasi didasarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
RI No.01/KM.12/2001 tentang Pedoman kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara
dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan
terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk
meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam
rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai
Belanja Modal jika :

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

59

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tetap
lainnya yang akan menambah aset pemerintah;
b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap
lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nilai minimum kapitalisasi untuk
peralatan dan mesin adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit dan
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan;
c. Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam operasional
pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.
Contoh pengeluaran yang masuk kategori belanja barang : pengisian freon AC, servis AC,
pembelian ban, oli, bensin, service/tune up, pengecatan, pembuatan partisi non
permanen, pembelian gordyn, perbaikan jalan berlubang/pemeliharaan berkala, biaya
pengurusan STNK/BPKB, pembelian accu mobil dinas, pembelian lampu ruangan kantor,
perbaikan atap gedung kantor, penggantian kompresor, perpanjangan lisensi anti virus,
dll.
Contoh pengeluaran yang masuk kategori belanja modal : pembelian memory PC, up
grade PC, pembelian meubelair, dispenser, overhaul kendaraan dinas, biaya lelang
pengadaan aset, pembelian tape mobil dinas, penambahan jaringan dan pesawat telepon,
penambahan jaringan listrik, pengadaan peta, jaringan, software, lambang instansi, alat
kesehatan, dan lain-lain.

PENUTUP

BAB V
PENUTUP
Buku pedoman ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan yang
memudahkan para perencana di lingkungan Bagian/Bidang/Subdirektorat dalam
menyusun RKA 2016, sehingga RKA yang diusulkan menjadi lebih berkualitas, efektif, dan
efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai pelengkap pedoman penyusunan RKA, dalam buku ini juga dilampirkan
perkiraaan satuan biaya yang akan digunakan dalam tahun anggaran 2016. Satuan biaya
tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Biaya Tahun Anggaran 2015,
perkiraan Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun 2015, dan peraturan-peraturan lain yang
berlaku di BPS.
Demi mencapai kesempurnaan, buku pedoman ini akan dievaluasi setiap tahun,
dalam rangka mengakomodasi setiap perkembangan/perubahan peraturan dan dinamika
dalam penerapannya.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

61

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Umum Perkiraan Biaya Per Satuan Berdasarkan HSPK BPS dan Standar Biaya Tahun 2014 Sebagai Bahan Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2015
No.
(1)
A.

65

Kegiatan

Uraian

Satuan

(2)

(3)

KEGIATAN UMUM BPS


1
Listing/Pendaftaran
a. Blok Sensus
b. Pasar
2
Pemeriksaan Hasil Listing/Pendaftaran
a. Blok Sensus
b. Pasar
3
Updating Listing Blok Sensus
4
Pemeriksaan Hasil Updating Listing Blok Sensus
5
Penarikan Sampel
a. Per Blok Sensus
b. Per Dokumen
6
Kompilasi Data :
a. Per Blok Sensus
b. Per Dokumen
c. Per Tabel
7
Receiving-Batching
8
Penyusunan/Penyempurnaan program apliksi
9
Penyusunan/Penyempurnaan program tabulasi
10 Pemeriksaan tabel/Cross Check Tabel

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

BS
Pasar

163.000
183.000

174.000
184.000

187.000
185.000

198.000
186.000

BS
Dok
BS
BS

51.000
53.000
91.000
35.000

51.000
53.000
98.000
35.000

51.000
53.000
103.000
35.000

51.000
53.000
111.000
35.000

BS
Dok

27.000
17.000

27.000
17.000

27.000
17.000

27.000
17.000

BS
Dok
Tabel
BS
Paket
Tabel
Tabel

65.000
33.000
33.000
8.000
73.000
66.000
32.000

65.000
33.000
33.000
8.000
73.000
66.000
32.000

65.000
33.000
33.000
8.000
73.000
66.000
32.000

65.000
33.000
33.000
8.000
73.000
66.000
32.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Pemutakhiran peta/Updating Peta


a. Blok Sensus
b. Wilayah Administrasi
c. Digital
Pemeriksaan pemutakhiran peta/updating peta
a. Blok Sensus
b. Wilayah Administrasi
c. Digital
Pembuatan peta BS/Sub BS/wil adminstrasi
Pemeriksaan peta
Scanning peta BS
Tracking batas desa baru dan marking kantor desa baru dengan GPS
Pemeriksaan tracking batas desa baru dan marking kantor desa baru
dengan GPS
Honor Penunjuk Jalan
Honor Master Intama
Honor Instruktur Utama (Intama)
Honor Instruktur Nasional (Innas)
Honor Instruktur Daerah (Inda)
Honor Camat
Honor Kades
Honor Ketua SLS
Penyusunan Kerangka Sampel dan Daftar Sampel
a. Per Desa
b. Per Dokumen

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Peta
Peta
Desa

92.000
168.000
29.000

99.000
172.000
29.000

100.000
178.000
29.000

113.000
182.000
29.000

Peta
Peta
Desa
Peta
Peta
BS
Desa

41.000
57.000
33.000
109.000
65.000
400
59.000

41.000
57.000
33.000
144.000
65.000
400
65.000

41.000
57.000
33.000
157.000
65.000
400
70.000

41.000
57.000
33.000
194.000
65.000
400
77.000

Desa

48.000

48.000

48.000

48.000

O-H
O-Jam
O-Jam
O-Jam
O-Jam
O-B
O-B
O-B

155.000
109.000
101.000
88.000
76.000
642.000
525.000
234.000

155.000
109.000
101.000
88.000
76.000
642.000
525.000
234.000

155.000
109.000
101.000
88.000
76.000
642.000
525.000
234.000

155.000
109.000
101.000
88.000
76.000
642.000
525.000
234.000

Desa
Dok

9.000
10.000

9.000
10.000

9.000
10.000

9.000
10.000

66

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

67

c. Per Blok Sensus


Data Sekunder, Studi Literatur, dan Konsultasi
a. Pengumpulan Data
b. Pemeriksaan hasil pengumpulan data
c. Pengolahan data
Perlengkapan Innas/intama/master intama
Perlengkapan petugas
Pencetakan/Penggandaan dokumen (buku pedoman, kuesioner)
Pencetakan/Penggandaan publikasi
Pencetakan leaflet/Booklet
Pencetakan Buletin
Penyusunan dan pengetikan naskah
Transport Kegiatan dalam kota
Honor Nara Sumber Dalam Rangka Seminar/Rakor/
Sosialisasi/Desiminasi Untuk kegiatan Inter Departemen
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
b. Pejabat Eselon I
c. Pejabat Eselon II
d. Pejabat Eselon III ke bawah
f.
Moderator
Honor Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat
Keputusan Eselon I
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua
d. Wakil Ketua

Satuan
(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

B-S

12.000

12.000

12.000

12.000

Kunj
Dok
Dok
Set
Set
Lbr
Lbr
Hal
Hal
O-Jam
O-K

69.000
19.000
17.000
226.000
136.000
500
600
10.000
4.000
15.000
159.000

74.000
19.000
17.000
226.000
136.000
600
700
10.000
4.000
15.000
159.000

85.000
19.000
17.000
226.000
136.000
700
800
10.000
4.000
15.000
159.000

83.000
19.000
17.000
226.000
136.000
800
900
10.000
4.000
15.000
159.000

O-Jam
O-Jam
O-Jam
O-Jam
O-Jam

1.802.000
1.484.000
1.060.000
954.000
742.000

1.802.000
1.484.000
1.060.000
954.000
742.000

1.802.000
1.484.000
1.060.000
954.000
742.000

1.802.000
1.484.000
1.060.000
954.000
742.000

795.000
742.000
689.000
636.000

795.000
742.000
689.000
636.000

795.000
742.000
689.000
636.000

795.000
742.000
689.000
636.000

O-B
O-B
O-B
O-B

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

38

39

40

41

Satuan

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

O-B
O-B

530.000
530.000

530.000
530.000

530.000
530.000

530.000
530.000

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

530.000
477.000
424.000
371.000
318.000
318.000

530.000
477.000
424.000
371.000
318.000
318.000

530.000
477.000
424.000
371.000
318.000
318.000

530.000
477.000
424.000
371.000
318.000
318.000

Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Hal

477.000
371.000
292.000
191.000
159.000
159.000

477.000
371.000
292.000
191.000
159.000
159.000

477.000
371.000
292.000
191.000
159.000
159.000

477.000
371.000
292.000
191.000
159.000
159.000

Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Hal
Hal

424.000
318.000
265.000
191.000
159.000
106.000
162.000

424.000
318.000
265.000
191.000
159.000
106.000
162.000

424.000
318.000
265.000
191.000
159.000
106.000
162.000

424.000
318.000
265.000
191.000
159.000
106.000
162.000

e. Sekretaris
f.
Anggota
Honor Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan oleh KPA
a. Pengarah (Eselon II)
b. Penanggung Jawab (Eselon III)
c. Ketua (Eselon IV)
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f.
Anggota
Honor Tim Penyusunan Jurnal
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Penyunting/Editor
d. Desain Grafis & Fotografer
e. Sekretariat
f.
Pembuat artikel
Honor Tim Penyusunan Buletin/ Majalah
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Penyunting/Editor
d. Desain Grafis & Fotografer
e. Sekretariat
f.
Pembuat artikel
Honor Penerjemah Asing ke Indonesia dan sebaliknya

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)

Uraian

68

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
42
43
44
45

46
47
48
49

2885

Perlengkapan Rateknas
Perlengkapan Pembinaan Kepala Bidang/ Kepala Bagian
Perlengkapan Pembinaan Kepala Seksi/ Kepala Subbagian
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri/Eselon I/Setara
a. Makan
b. Snack
Uang Saku Rapat di Dalam Kantor di Luar Jam Kerja
Pencetakan/ Penggandaan : Blangko Peta WA
Pencetakan/ Penggandaan : Blangko Peta WB
Biaya Updating Website

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Set
Set
Set

340.000
226.000
150.000

340.000
226.000
150.000

340.000
226.000
150.000

340.000
226.000
150.000

O-K
O-K
O-K
Lembar
Lembar
O-B

111.000
49.000
318.000
3.000
2.000
398.000

111.000
49.000
318.000
3.000
2.000
398.000

111.000
49.000
318.000
3.000
2.000
398.000

111.000
49.000
318.000
3.000
2.000
398.000

O-T

80.000

80.000

80.000

80.000

Dukungan Manajemen BPS Lainnya


a.

69

Satuan

Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor


1

Pemeliharaan inventaris /alat kantor


(meja,kursi,mesin ketik, filling cabinet,
lemari, dll)

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset Lebih


Kecil dari 50 KVA

UNIT/Th

7.145.000

7.145.000

7.145.000

7.145.000

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 75


KVA

UNIT/Th

8.576.000

8.576.000

8.576.000

8.576.000

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 100


KVA

UNIT/Th

10.081.000

10.081.000

10.081.000

10.081.000

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 125


KVA

UNIT/Th

10.706.000

10.706.000

10.706.000

10.706.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 150


KVA

UNIT/Th

13.166.000

13.166.000

13.166.000

13.166.000

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 175


KVA

UNIT/Th

14.703.000

14.703.000

14.703.000

14.703.000

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 200


KVA

UNIT/Th

15.741.000

15.741.000

15.741.000

15.741.000

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 250


KVA

UNIT/Th

16.674.000

16.674.000

16.674.000

16.674.000

10

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 275


KVA

UNIT/Th

17.639.000

17.639.000

17.639.000

17.639.000

11

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 300


KVA

UNIT/Th

20.808.000

20.808.000

20.808.000

20.808.000

12

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 350


KVA

UNIT/Th

22.801.000

22.801.000

22.801.000

22.801.000

13

Pemeliharaan Sarana Kantor : Genset 450


KVA

UNIT/Th

25.440.000

25.440.000

25.440.000

25.440.000

14

Pemeliharaan dan operasional bahan bakar


Genset : 500 KVA

UNIT/Th

31.546.000

31.546.000

31.546.000

31.546.000

15

Pemeliharaan AC Split

UNIT/Th

605.000

605.000

605.000

605.000

16

Pemeliharaan/maintenance komputer

UNIT/Th

721.000

721.000

721.000

721.000

17

Pemeliharaan printer dan sejenisnya

UNIT/Th

689.000

689.000

689.000

689.000

18
19

Koneksi Internet Primer


Koneksi Internet Sekunder

823.430.000
748.572.000

823.430.000
748.572.000

823.430.000
748.572.000

823.430.000
748.572.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Tahun
Tahun

70

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

b.

c.

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

1.904.502.000

1.904.502.000

1.904.502.000

20

Pemeliharaan Sarana Kantor : Server BPS

UNIT/Th

21

Pemeliharaan Sarana Kantor : UPS

UNIT/Th

92.000

92.000

92.000

92.000

22

Pemeliharaan Sarana Kantor : Mesin


Handkey

UNIT/Th

2.117.000

2.117.000

2.117.000

2.117.000

23

Pemeliharaan Sarana Kantor : Lift

Unit-bln

3.176.000

3.176.000

3.176.000

3.176.000

1.904.502.000

Operasional Perkantoran dan Pimpinan


1 Honor rohaniawan

O-K

424.000

424.000

424.000

424.000

Satuan biaya uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)


1 Golongan I dan II
2 Golongan III
3 Golongan IV

O-H
O-H
O-H

38.000
40.000
44.000

38.000
40.000
44.000

38.000
40.000
44.000

38.000
40.000
44.000

O-J
O-J
O-J
O-J

11.000
14.000
19.000
22.000

11.000
14.000
19.000
22.000

11.000
14.000
19.000
22.000

11.000
14.000
19.000
22.000

O-H

38.000

38.000

38.000

38.000

d. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur


Uang lembur
1 Golongan I
2 Golongan II
3 Golongan III
4 Golongan IV
Uang makan lembur
1 Golongan I dan II

71

Estimasi 2016 (Rp)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
2
3

Satuan

(2)

(3)

Golongan III
Golongan IV

O-H
O-H

40.000
44.000

40.000
44.000

40.000
44.000

40.000
44.000

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

530.000
647.000
764.000
880.000
1.029.000
1.177.000
1.325.000
1.675.000
2.025.000
2.385.000
2.735.000
3.265.000
3.795.000
4.325.000
4.855.000
5.915.000

530.000
647.000
764.000
880.000
1.029.000
1.177.000
1.325.000
1.675.000
2.025.000
2.385.000
2.735.000
3.265.000
3.795.000
4.325.000
4.855.000
5.915.000

530.000
647.000
764.000
880.000
1.029.000
1.177.000
1.325.000
1.675.000
2.025.000
2.385.000
2.735.000
3.265.000
3.795.000
4.325.000
4.855.000
5.915.000

530.000
647.000
764.000
880.000
1.029.000
1.177.000
1.325.000
1.675.000
2.025.000
2.385.000
2.735.000
3.265.000
3.795.000
4.325.000
4.855.000
5.915.000

O-B
O-B

509.000
626.000

509.000
626.000

509.000
626.000

509.000
626.000

e. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan


Kuasa Pengguna Anggaran
Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta
Nilai Pagu Dana 100 - 250 Juta
Nilai Pagu Dana 250 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
Pejabat Pembuat Komitmen
Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta
Nilai Pagu Dana 100 - 250 Juta

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)

Uraian

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

72

LAMPIRAN

No.
(1)

73

Kegiatan

Uraian

Satuan

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

Nilai Pagu Dana 250 - 500 Juta


Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta
Nilai Pagu Dana 100 - 250 Juta
Nilai Pagu Dana 250 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

742.000
848.000
997.000
1.135.000
1.283.000
1.622.000
1.961.000
2.301.000
2.640.000
3.159.000
3.668.000
4.177.000
4.696.000
5.714.000

742.000
848.000
997.000
1.135.000
1.283.000
1.622.000
1.961.000
2.301.000
2.640.000
3.159.000
3.668.000
4.177.000
4.696.000
5.714.000

742.000
848.000
997.000
1.135.000
1.283.000
1.622.000
1.961.000
2.301.000
2.640.000
3.159.000
3.668.000
4.177.000
4.696.000
5.714.000

742.000
848.000
997.000
1.135.000
1.283.000
1.622.000
1.961.000
2.301.000
2.640.000
3.159.000
3.668.000
4.177.000
4.696.000
5.714.000

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

424.000
509.000
605.000
700.000
817.000
933.000
1.050.000
1.325.000
1.612.000
1.887.000

424.000
509.000
605.000
700.000
817.000
933.000
1.050.000
1.325.000
1.612.000
1.887.000

424.000
509.000
605.000
700.000
817.000
933.000
1.050.000
1.325.000
1.612.000
1.887.000

424.000
509.000
605.000
700.000
817.000
933.000
1.050.000
1.325.000
1.612.000
1.887.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Nilai Pagu Dana 75 - 100 M


Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
Bendahara pengeluaran
Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta
Nilai Pagu Dana 100 - 250 Juta
Nilai Pagu Dana 250 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
Staf Pengelola Keuangan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

2.163.000
2.587.000
3.000.000
3.424.000
3.838.000
4.686.000

2.163.000
2.587.000
3.000.000
3.424.000
3.838.000
4.686.000

2.163.000
2.587.000
3.000.000
3.424.000
3.838.000
4.686.000

2.163.000
2.587.000
3.000.000
3.424.000
3.838.000
4.686.000

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

361.000
446.000
530.000
605.000
711.000
817.000
912.000
1.156.000
1.400.000
1.643.000
1.887.000
2.248.000
2.619.000
2.979.000
3.350.000
4.071.000

361.000
446.000
530.000
605.000
711.000
817.000
912.000
1.156.000
1.400.000
1.643.000
1.887.000
2.248.000
2.619.000
2.979.000
3.350.000
4.071.000

361.000
446.000
530.000
605.000
711.000
817.000
912.000
1.156.000
1.400.000
1.643.000
1.887.000
2.248.000
2.619.000
2.979.000
3.350.000
4.071.000

361.000
446.000
530.000
605.000
711.000
817.000
912.000
1.156.000
1.400.000
1.643.000
1.887.000
2.248.000
2.619.000
2.979.000
3.350.000
4.071.000

74

LAMPIRAN

No.
(1)

Kegiatan

Uraian
(2)
Nilai Pagu Dana s.d. 100 Juta
Nilai Pagu Dana 100 - 250 Juta
Nilai Pagu Dana 250 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
f. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (Konstruksi)
Nilai Pagu Dana S.D. 200 Juta
Nilai Pagu Dana 200 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M

75

Satuan
(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B
O-B

276.000
276.000
329.000
393.000
456.000
530.000
605.000
679.000
859.000
1.039.000
1.219.000
1.410.000
1.675.000
2.216.000
2.491.000
3.032.000

276.000
276.000
329.000
393.000
456.000
530.000
605.000
679.000
859.000
1.039.000
1.219.000
1.410.000
1.675.000
2.216.000
2.491.000
3.032.000

276.000
276.000
329.000
393.000
456.000
530.000
605.000
679.000
859.000
1.039.000
1.219.000
1.410.000
1.675.000
2.216.000
2.491.000
3.032.000

276.000
276.000
329.000
393.000
456.000
530.000
605.000
679.000
859.000
1.039.000
1.219.000
1.410.000
1.675.000
2.216.000
2.491.000
3.032.000

O-B

721.000

721.000

721.000

721.000

721.000
901.000
1.082.000
1.347.000
1.612.000
1.887.000

721.000
901.000
1.082.000
1.347.000
1.612.000
1.887.000

721.000
901.000
1.082.000
1.347.000
1.612.000
1.887.000

721.000
901.000
1.082.000
1.347.000
1.612.000
1.887.000

O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Nilai Pagu Dana 10 - 25 M


Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (Non Konstruksi)
Nilai Pagu Dana S.D. 200 Juta
Nilai Pagu Dana 200 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket

2.248.000
2.597.000
2.958.000
3.318.000
3.795.000
4.272.000
4.760.000
5.237.000
5.894.000

2.248.000
2.597.000
2.958.000
3.318.000
3.795.000
4.272.000
4.760.000
5.237.000
5.894.000

2.248.000
2.597.000
2.958.000
3.318.000
3.795.000
4.272.000
4.760.000
5.237.000
5.894.000

2.248.000
2.597.000
2.958.000
3.318.000
3.795.000
4.272.000
4.760.000
5.237.000
5.894.000

O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket

806.000
806.000
976.000
1.209.000
1.453.000
1.696.000
2.025.000
2.343.000
2.672.000
2.990.000
3.424.000
3.859.000
4.283.000
4.717.000

806.000
806.000
976.000
1.209.000
1.453.000
1.696.000
2.025.000
2.343.000
2.672.000
2.990.000
3.424.000
3.859.000
4.283.000
4.717.000

806.000
806.000
976.000
1.209.000
1.453.000
1.696.000
2.025.000
2.343.000
2.672.000
2.990.000
3.424.000
3.859.000
4.283.000
4.717.000

806.000
806.000
976.000
1.209.000
1.453.000
1.696.000
2.025.000
2.343.000
2.672.000
2.990.000
3.424.000
3.859.000
4.283.000
4.717.000

76

LAMPIRAN

No.
(1)

Kegiatan

Uraian
(2)
Nilai Pagu Dana > 1 T
Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan (Non Konstruksi)
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi S.D.
50 Juta

77

Satuan
(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I
(4)

Wilayah II
(5)

Wilayah III
(6)

Wilayah IV
(7)

O-Paket

5.311.000

5.311.000

5.311.000

5.311.000

O-Paket

477.000

477.000

477.000

477.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi 50 100 Juta

O-Paket

477.000

477.000

477.000

477.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya S.D.


100 Juta

O-Paket

477.000

477.000

477.000

477.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 100 - 250 Juta

O-Paket

509.000

509.000

509.000

509.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 250 - 500 Juta

O-Paket

636.000

636.000

636.000

636.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 500 Juta - 1 M

O-Paket

764.000

764.000

764.000

764.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 1 - 2,5 M

O-Paket

965.000

965.000

965.000

965.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 2,5 - 5 M

O-Paket

1.156.000

1.156.000

1.156.000

1.156.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 5 - 10 M

O-Paket

1.347.000

1.347.000

1.347.000

1.347.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 10 - 25 M

O-Paket

1.601.000

1.601.000

1.601.000

1.601.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 25 - 50 M

O-Paket

1.855.000

1.855.000

1.855.000

1.855.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 50 - 75 M

O-Paket

2.110.000

2.110.000

2.110.000

2.110.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 75 - 100 M

O-Paket

2.364.000

2.364.000

2.364.000

2.364.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 100 - 250 M

O-Paket

2.714.000

2.714.000

2.714.000

2.714.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 250 - 500 M

O-Paket

3.053.000

3.053.000

3.053.000

3.053.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 500 - 750 M

O-Paket

3.392.000

3.392.000

3.392.000

3.392.000

78

LAMPIRAN

No.
(1)

Kegiatan

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya 750 M - 1 T

O-Paket

3.732.000

3.732.000

3.732.000

3.732.000

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi/


Jasa Lainnya > 1 T

O-Paket

4.198.000

4.198.000

4.198.000

4.198.000

O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket
O-Paket

446.000
552.000
658.000
817.000
965.000
1.124.000
1.336.000
1.537.000
1.749.000
1.951.000
2.226.000
2.513.000
2.788.000
3.064.000
3.445.000

446.000
552.000
658.000
817.000
965.000
1.124.000
1.336.000
1.537.000
1.749.000
1.951.000
2.226.000
2.513.000
2.788.000
3.064.000
3.445.000

446.000
552.000
658.000
817.000
965.000
1.124.000
1.336.000
1.537.000
1.749.000
1.951.000
2.226.000
2.513.000
2.788.000
3.064.000
3.445.000

446.000
552.000
658.000
817.000
965.000
1.124.000
1.336.000
1.537.000
1.749.000
1.951.000
2.226.000
2.513.000
2.788.000
3.064.000
3.445.000

477.000
424.000

477.000
424.000

477.000
424.000

477.000
424.000

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa


Nilai Pagu Dana S.D. 200 Juta
Nilai Pagu Dana 200 - 500 Juta
Nilai Pagu Dana 500 Juta - 1 M
Nilai Pagu Dana 1 - 2,5 M
Nilai Pagu Dana 2,5 - 5 M
Nilai Pagu Dana 5 - 10 M
Nilai Pagu Dana 10 - 25 M
Nilai Pagu Dana 25 - 50 M
Nilai Pagu Dana 50 - 75 M
Nilai Pagu Dana 75 - 100 M
Nilai Pagu Dana 100 - 250 M
Nilai Pagu Dana 250 - 500 M
Nilai Pagu Dana 500 - 750 M
Nilai Pagu Dana 750 M - 1 T
Nilai Pagu Dana > 1 T
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Tingkat
Eselon I (UAPPA-EI/ UAPB-EI) Yang Ditetapkan Atas dasar SK
Eselon I
Penanggung Jawab
Koordinator

79

Estimasi 2016 (Rp)

O-B
O-B

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Satuan

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

O-B
O-B

371.000
318.000

371.000
318.000

371.000
318.000

371.000
318.000

O-B
O-B
O-B
O-B

318.000
265.000
212.000
159.000

318.000
265.000
212.000
159.000

318.000
265.000
212.000
159.000

318.000
265.000
212.000
159.000

O-B
O-B
O-B
O-B

318.000
265.000
212.000
159.000

318.000
265.000
212.000
159.000

318.000
265.000
212.000
159.000

318.000
265.000
212.000
159.000

O-B

424.000

424.000

424.000

424.000

O-B

318.000

318.000

318.000

318.000

32.077.000

32.077.000

32.077.000

32.077.000

Ketua/ Wakil Ketua


Anggota/ Petugas
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Tingkat
Wilayah (UAPPA-W/ UAPB-W) Yang Ditetapkan Atas Dasar SK
Eselon I
Penanggung Jawab
Koordinator
Ketua/ Wakil Ketua
Anggota/ Petugas
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Tingkat
Satuan Kerja (UAKPA/ UAKPB) Yang Ditetapkan Atas Dasar SK
Eselon II
Penanggung Jawab
Koordinator
Ketua/ Wakil Ketua
Anggota/ Petugas
Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara
Tingkat Pengguna Barang
Tingkat Kuasa Pengguna Barang
2887

Estimasi 2016 (Rp)

Uraian

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)


a. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan/Struktural*
1

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Diklat Pimpinan Tk. II (lama Diklat 10


minggu)

o-angk

80

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
2

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Diklat Pimpinan Tk. III (lama Diklat 7


minggu)

Diklat Pimpinan Tk. IV (lama Diklat 6


minggu)
*) Termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya
perjalanan dinas peserta
3

b.

c.

Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar/


Non Gelar Dalam Negeri
Non Gelar Dalam Negeri
Biaya hidup dan operasional
1 Jenjang Pendidikan S2 / Sp-1
2 Jenjang Pendidikan S3 / Sp-2
Uang Buku dan referensi per tahun
1 Jenjang Pendidikan S2 / Sp-1
2 Jenjang Pendidikan S3 / Sp-2

Golongan I & II
CPNS Reguler (lama Diklat 10 hari)

81

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

o-angk

23.453.000

23.453.000

23.453.000

23.453.000

o-angk

21.444.000

21.444.000

21.444.000

21.444.000

OT
OT

21.932.000
22.600.000

21.932.000
22.600.000

21.932.000
22.600.000

21.932.000
22.600.000

OT
OT

2.248.000
2.523.000

2.248.000
2.523.000

2.248.000
2.523.000

2.248.000
2.523.000

5.878.000

5.878.000

5.878.000

5.878.000

4.739.000

4.739.000

4.739.000

4.739.000

Latihan Prajabatan (di luar perjalanan dinas) *


1 Golongan III
CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)

d.

Estimasi 2016 (Rp)

o-angk

o-angk

Penyelenggara Ujian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2888

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Penyusunan/pembuatan bahan Ujian


Pemeriksaan hasil Ujian
Pengawas Ujian
Pembuatan Sertifikat
Honor pengajar
Honor petugas
Uang saku petugas piket
Transport pengajar
Housekeeping dan konsumsi
Perlengkapan peserta
Pencetakan materi diklat

Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)


a.
Tunjangan ikatan dinas

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Naskah/pel
Siswa/m. ujian
O-K
Lembar
O-B
O-H
O-B
O-P
O-H
Set
Lembar

O-B

1.060.000

1.060.000

1.060.000

1.060.000

Penyelenggara Ujian Setingkat Pendidikan


Tinggi

b.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)

Penyusunan/pembuatan bahan Ujian

Naskah/
pel

265.000

265.000

265.000

265.000

Pemeriksaan hasil Ujian

11.000

11.000

11.000

11.000

Pengawas Ujian

Siswa/
m. ujian
O-H

308.000

308.000

308.000

308.000

82

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
B.
1.

2900

Uraian

Satuan

(2)

(3)

(2)

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik


Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar,
a.
Sektoral, dan Khusus
(1)
Pengumpulan data
a. Survei Kebutuhan Data
b. Data Penunjang Satistik Sektoral/Khusus
Daerah
(2)

Pemeriksaan
a. Survei Kebutuhan Data
b. Data Penunjang Satistik Sektoral/Khusus
daerah

(3)

Desa
Desa

11.000
11.000

11.000
11.000

11.000
11.000

11.000
11.000

Dok
Dok

6.000
5.000

6.000
5.000

6.000
5.000

6.000
5.000

Kunj

33.000

34.000

35.000

38.000

Kunj

33.000

34.000

35.000

38.000

Dok

11.000

11.000

11.000

11.000

Dok

11.000

11.000

11.000

11.000

Dok

6.000

6.000

6.000

6.000

Pengawasan Pelaksanaan Sinkronisasi Dan


Pemeliharaan Mfd Dan Mbs Berbasis Web
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Propinsi

83

Wilayah II

Pelaksanaan Sinkronisasi Dan


Pemeliharaan Mfd Dan Mbs Berbasis Web
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Propinsi

2897

Wilayah I

KEGIATAN TEKNIS BPS


Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei
(1)

2.

Estimasi 2016 (Rp)

Pengolahan
a. Editing-Coding

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

4.

2905

Satuan

(2)

(3)

b. Entri Data
c. Validasi

Dok
Dok

8.000
7.000

8.000
7.000

8.000
7.000

8.000
7.000

RT
Dok
Dok

40.000
12.000
5.000

44.000
12.000
5.000

46.000
12.000
5.000

50.000
12.000
5.000

Dok
Dok
Dok

4.000
6.000
6.000

4.000
6.000
6.000

4.000
6.000
6.000

4.000
6.000
6.000

Resp
Dok

39.000
14.000

41.000
14.000

43.000
14.000

45.000
14.000

Dok
Dok
Dok

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

Kunj
Kunj

52.000
52.000

55.000
55.000

57.000
57.000

59.000
59.000

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan


Ketenagakerjaan
a. Sakernas
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Receiving Batching
(4)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
b.

c.

Pengumpulan Data Statistik Upah dan Struktur Upah


(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
Survei Komuter Di Mebidang dan Sarbagita Tahun 2015
(1)
Pengumpulan data
(2)
Revisit

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)

Uraian

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

84

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

d.

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok

26.000
12.000

29.000
12.000

32.000
12.000

35.000
12.000

Dok
Dok
Dok

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

SUPAS 2015
(1)

Pendaftaran bangunan dan rumah tangga


supas2015

Kunj

155.000

163.000

172.000

174.000

(2)

pemeriksaan hasil listing

Dok

51.000

51.000

51.000

51.000

(3)

penarikan sampel rumah tangga supas2015

Kunj

24.000

24.000

24.000

24.000

(4)

pencacahan lengkap supas2015

Kunj

47.000

49.000

51.000

53.000

(5)

pemeriksaan hasil pencacahan lengkap


supas2015

Dok

19.000

19.000

19.000

19.000

Kunj
Dok
Kunj
Dok
Dok

52.000
22.000
51.000
19.000
6.000

55.000
22.000
51.000
19.000
6.000

57.000
22.000
51.000
19.000
6.000

59.000
22.000
51.000
19.000
6.000

Dok
Dok
Dok

9.000
8.000
42.000

9.000
8.000
42.000

9.000
8.000
42.000

9.000
8.000
42.000

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

85

Pemeriksaan
Editing-Coding
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Satuan

Pencacahan sampel
Pemeriksaan sampel
Pencacahan modul
Pemeriksaan modul
Receiving batching
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
5.

2906

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat


a. Susenas
(1)
Pencacahan
a. KOR
b. Modul Sosbud

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

RT
RT

44.000
40.000

46.000
42.000

48.000
47.000

51.000
48.000

c. Modul Perumahan dan Kesehatan

RT

40.000

43.000

45.000

49.000

d. Modul Konsusmsi
e. Panel
Pemeriksaan
a. KOR
b. Modul Sosbud

RT
RT

49.000
58.000

51.000
60.000

58.000
62.000

60.000
65.000

Dok
Dok

14.000
16.000

14.000
16.000

14.000
16.000

14.000
16.000

c. Modul Perumahan dan Kesehatan

Dok

14.000

14.000

14.000

14.000

d. Modul Konsusmsi
e. Panel
Receiving Batching

Dok
Dok
Dok

15.000
17.000
5.000

15.000
17.000
5.000

15.000
17.000
5.000

15.000
17.000
5.000

(4)

Editing, coding, dan Validasi di Tingkat


Kabupaten/Kota

Dok

12.000

12.000

12.000

12.000

(5)

Validasi dan kompilasi di Tingkat Provinsi

Dok

7.000

7.000

7.000

7.000

(6)

Pengolahan
a. Editing-Coding

Dok

6.000

6.000

6.000

6.000

(2)

(3)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

86

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

6.

2907

b.

87

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

b. Entri Data
c. Validasi

Dok
Dok

8.000
7.000

8.000
7.000

8.000
7.000

8.000
7.000

Kunj
Dok

52.000
10.000

55.000
10.000

57.000
10.000

59.000
10.000

Dok
Dok
Dok

5.000
9.000
6.000

5.000
9.000
6.000

5.000
9.000
6.000

5.000
9.000
6.000

Kunj
Dok

43.000
12.000

46.000
12.000

49.000
12.000

52.000
12.000

Dok
Dok
Dok

5.000
8.000
6.000

5.000
8.000
6.000

5.000
8.000
6.000

5.000
8.000
6.000

Dok
Dok

47.000
12.000

50.000
12.000

52.000
12.000

55.000
12.000

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial


a. Penyusunan Statistik Politik & Keamanan
(1)
Pengumpulan data
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

b.

Satuan

Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (Slhi),


Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Ipb), Dan Statistik
Sumber Daya Laut Dan Pesisir (Sdlp)
(1)
Pengumpulan data
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
Survei Perilaku Anti Korupsi
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
g.

7.

2910

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan


(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Receiving batching
(4)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

dok
dok
dok

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

Kunj
Dok
Dok

47.000
10.000
5.000

47.000
10.000
5.000

47.000
10.000
5.000

47.000
10.000
5.000

Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan,


Hortikultura, dan Perkebunan
a. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
(1)

Evaluasi data tanaman pangan dengan


Diperta Tingkat I

O-H

21.000

21.000

21.000

21.000

(2)

Evaluasi data tanaman pangan dengan


Diperta Tingkat II

O-H

14.000

14.000

14.000

14.000

(3)

Pengumpulan data statistik pertanian


setahun

Kec

129.000

143.000

155.000

168.000

(4)

Pemeriksaan hasil pengumpulan data


statistik pertanian setahun

Dok

51.000

51.000

51.000

51.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

88

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

89

Satuan

(2)

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(5)

Pengumpulan data rata-rata produksi


tanaman pangan

Ubin

47.000

53.000

59.000

65.000

(6)

Pemeriksaan hasil pengumpulan data ratarata produksi tanaman pangan

Dok

21.000

21.000

21.000

21.000

Resp
O-K
Dok

27.000
120.000
6.000

27.000
127.000
6.000

27.000
132.000
6.000

27.000
138.000
6.000

Dok
Dok
Dok

4.000
4.000
5.000

4.000
4.000
5.000

4.000
4.000
5.000

4.000
4.000
5.000

(7)
(8)
(9)
(10)

b.

Uraian

Penggantian biaya responden


Evaluasi data ramalan produksi
Receiving-batching data ubinan
Pengolahan:
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian


(1)

Pengumpulan data/ pencacahan/pengutipan


& updating direktori

Resp/
Ubin

47.000

52.000

57.000

62.000

(2)

Revisit

Kunj

47.000

52.000

57.000

62.000

(3)

Pemeriksaan Ph/Usaha Hortikultura Lainnya


Di Provinsi

Dok

10.000

10.000

10.000

10.000

(4)

Pemeriksaan Data Rata-Rata Produksi


Hortikultura

Dok

16.000

16.000

16.000

16.000

(5)

Pemeriksaan Updating Perusahaan


Pertanian Di Provinsi

Dok

16.000

16.000

16.000

16.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
(6)
(7)

c.

8.

2909

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Editing, Coding Kuesioner Updating


Perusahaan Pertanian Di Kab/Kota (Dok)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Survei Perusahaan Perkebunan


(1)
Pencacahan perusahaan
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan
(4)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan


Kehutanan
a. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH
(1)
Pengumpulan data
(2)
Revisit perusahaan peternakan
(3)
Pemeriksaan
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok

7.000

7.000

7.000

7.000

Dok
Dok
Dok

7.000
7.000
6.000

7.000
7.000
6.000

7.000
7.000
6.000

7.000
7.000
6.000

Perush
Perush
Dok

47.000
47.000
10.000

52.000
52.000
10.000

57.000
57.000
10.000

62.000
62.000
10.000

Dok
Dok
Dok

7.000
9.000
6.000

7.000
9.000
6.000

7.000
9.000
6.000

7.000
9.000
6.000

Perush
Perush

47.000
47.000
21.000

51.000
51.000
21.000

55.000
55.000
21.000

58.000
58.000
21.000

Dok
Dok

90

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
(4)

b.

91

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok
Dok
Dok

5.000
6.000
6.000

5.000
6.000
6.000

5.000
6.000
6.000

5.000
6.000
6.000

Kunj

52.000

55.000

57.000

59.000

Perush
Perush
Dok
Dok
Dok

44.000
44.000
20.000

47.000
47.000
20.000

51.000
51.000
20.000

56.000
56.000
20.000

Dok
Dok
Dok

7.000
7.000
6.000

7.000
7.000
6.000

7.000
7.000
6.000

7.000
7.000
6.000

Perush
Perush

47.000
22.000

52.000
25.000

57.000
22.000

62.000
22.000

Dok
Dok

22.000
22.000

25.000
25.000

22.000
22.000

22.000
22.000

Survei Perusahaan Perikanan dan TPI/PPI/PP


(1)

Matching direktori dengan instansi terkait

(2)
(3)
(4)

Pengumpulan data
Revisit
Pemeriksaan
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
Pengolahan
a. Editing,coding
b. Entri Data
c. Validasi

(6)

c.

c. Di Tingkat Pusat
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Satuan

Survei Perusahaan Kehutanan


(2)
Pencacahan/pengumpulan data
(3)
Revisit
(4)
Pemeriksaan
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
(5)

9.

2904

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Pengolahan
a. Editing,coding
b. Entri Data
c. Validasi

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan &


Penggalian, Energi, dan Kontruksi
a. Survei Industri Besar/Sedang Tahunan dan Bulanan
(1)
Pencacahan
(2)
Revisit
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
(3)
Pemeriksaan
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
(4)

Survei Industri Mikro Kecil Tahunan & Triwulanan


(1)
Pencacahan
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok
Dok

7.000
11.000
7.000

7.000
11.000
7.000

7.000
11.000
7.000

7.000
11.000
7.000

Perush
Kunj
Kunj
Kunj
Dok
Dok
Dok

52.000
52.000

57.000
57.000

62.000
62.000

66.000
66.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Dok
Dok
Dok

7.000
6.000
6.000

7.000
6.000
6.000

7.000
6.000
6.000

7.000
6.000
6.000

Kunj
Kunj
Dok

52.000
52.000
22.000

57.000
57.000
22.000

62.000
62.000
22.000

66.000
66.000
22.000

Pengolahan (editing, coding, dan Entri Data)


a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

d.

Estimasi 2016 (Rp)

92

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)

(4)

e.

e.

93

a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan


Updating Direktori
(1)
Pencacahan
(2)
Revisit
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
(3)
Pemeriksaan
(5)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
Survei Konstruksi
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Satuan
(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok
Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

Kunj
Kunj
Kunj
Kunj
Kunj

40.000
40.000

42.000
42.000

44.000
44.000

46.000
46.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

Kunj
Dok

63.000
21.000

66.000
21.000

69.000
21.000

73.000
21.000

Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

6.000
7.000
6.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
10.

2902

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi


a. Kompilasi Data Statistik Transportasi
(1)
Pengumpulan data
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
(6)
Pengolahan
b.

c.

Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan


(1)
Pengumpulan data
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan:
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi data
Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi
(1)
Pencacahan
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan
(4)
Pengolahan
a. Editing coding

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Kunj
Kunj
Dok
Dok
Dok
Dok

35.000
35.000
16.000

40.000
40.000
16.000

44.000
44.000
16.000

47.000
47.000
16.000

17.000

17.000

17.000

17.000

Kunj
Dok

35.000
16.000

40.000
16.000

44.000
16.000

47.000
16.000

Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
7.000

6.000
7.000
7.000

6.000
7.000
7.000

6.000
7.000
7.000

Kunj
Kunj
Dok

42.000
42.000
11.000

43.000
43.000
11.000

44.000
44.000
11.000

45.000
45.000
11.000

Dok

8.000

8.000

8.000

8.000

94

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
b. Entri Data
c. Validasi Data
d.

e.

f.

95

Survei Triwulanan Usaha Rumah Tangga Terintegrasi


(1)
Pencacahan
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan
(4)
Pengolahan
a. Editing coding
b. Entri Data
c. Validasi Data
Survei Ekspor "Good For Processing"
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
Survei Impor Daerah Perbatasan
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding

Satuan
(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok

11.000
8.000

11.000
8.000

11.000
8.000

11.000
8.000

Resp
Resp
Dok

41.000
41.000
12.000

42.000
42.000
12.000

43.000
43.000
12.000

44.000
44.000
12.000

Dok
Dok
Dok

6.000
8.000
7.000

6.000
8.000
7.000

6.000
8.000
7.000

6.000
8.000
7.000

Kunj
Dok

45.000
16.000

47.000
16.000

49.000
16.000

51.000
16.000

Dok
Dok
Dok

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

Kunj
Dok

45.000
16.000

47.000
16.000

49.000
16.000

51.000
16.000

Dok

6.000

6.000

6.000

6.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

g.

h.

i.

Estimasi 2016 (Rp)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

b. Entri Data
c. Validasi

Dok
Dok

9.000
6.000

9.000
6.000

9.000
6.000

9.000
6.000

Kunj
Dok

45.000
16.000

47.000
16.000

49.000
16.000

51.000
16.000

Dok
Dok
Dok

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

Survei Impor Menurut penggunaan Barang Ekonomi


(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Penggambaran Peta BS Bermuatan Kegiatan Ekonomi


(1)

Honor penggambaran peta BS persiapan


bermuatan

Peta

106.000

112.000

117.000

122.000

(2)

Honor pemeriksaan peta BS persiapan


bermuatan

Peta

46.000

46.000

46.000

46.000

(3)

Honor Scaning

BS

3.000

3.000

3.000

3.000

(4)

Honor updating peta BS persiapan


bermuatan

Peta

27.000

29.000

31.000

33.000

O-K

159.000

159.000

159.000

159.000

Updating direktori usaha/perusahaan Tahap II


(1)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Pengumpulan data sekunder dan data


lainnya di daerah

96

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

j.

k.

l.

97

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

Pemeriksaan hasil penyusunan direktori


perusahaan (tahap 2) di daerah

Dok

1.000

1.000

1.000

1.000

(3)

Pengolahan hasil pengumpulan direktori di


provinsi

Dok

2.000

2.000

2.000

2.000

BS
BS
BS

7.000
51.000
7.000

7.000
51.000
7.000

7.000
51.000
7.000

7.000
51.000
7.000

Kunj
Dok

59.000
16.000

59.000
16.000

59.000
16.000

59.000
16.000

Dok
Dok
Dok

6.000
16.000
7.000

6.000
16.000
7.000

6.000
16.000
7.000

6.000
16.000
7.000

BS

96.000

96.000

96.000

106.000

Gladi bersih listing/pendaftaran usaha SE 2016


(1)
Pengolahan:
a.Editing, Coding dan Validasi
b.Entri Data
c. Validasi
Uji coba lapangan pendataan UMK dan UMB SE 2016
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan:
a.Editing, Coding dan Validasi
b. Entri Data
c. Validasi
Uji coba PES SE2016
(1)
Updating blok sensus
(2)

Pemeriksaan updating blok sensus

BS

41.000

41.000

41.000

41.000

(3)

Pencacahan

Kunj

51.000

51.000

51.000

51.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
(4)

2903

Satuan

(2)

(3)

Pemeriksaan kuesioner hasil uji coba


pencacahan umk dan umb se 2016

c.

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

12.000

12.000

12.000

12.000

BS

5.000

5.000

5.000

5.000

Dok
Dok
Dok

6.000
6.000
7.000

6.000
6.000
7.000

6.000
6.000
7.000

6.000
6.000
7.000

Resp
Kunj
Dok

35.000
35.000
14.000
14.000

40.000
40.000
14.000
14.000

44.000
44.000
14.000
14.000

47.000
47.000
14.000
14.000

Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras


(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan SVPEB-S
(3)
Pemeriksaan SVPEB-L
(4)
Pengolahan

Resp
Dok
Dok
Dok

39.000
14.000
53.000
12.000

41.000
14.000
53.000
12.000

43.000
14.000
53.000
12.000

47.000
14.000
53.000
12.000

Survei Statistik Harga Produsen


(1)
Pencacahan

Resp

39.000

42.000

44.000

48.000

Receiving batching
Pengolahan:
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. evaluasi pengolahan

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga


a. Survei Statistik Harga Perdagangan Besar
(1)
Pencacahan
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan
(4)
Pengolahan
b.

Estimasi 2016 (Rp)

Dok

(5)
(6)

11.

Uraian

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

98

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)
(2)
(3)
d.

e.

12.

99

2908

Satuan

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

Pemeriksaan
Pengolahan

Dok
Dok

14.000
12.000

14.000
12.000

14.000
12.000

14.000
12.000

Resp
Dok

33.000
13.000

38.000
13.000

41.000
13.000

44.000
13.000

Dok
Dok
Dok

7.000
8.000
6.000

7.000
8.000
6.000

7.000
8.000
6.000

7.000
8.000
6.000

Resp
Dok

47.000
20.000

47.000
20.000

49.000
20.000

52.000
20.000

Dok
Dok
Dok

9.000
10.000
8.000

9.000
10.000
8.000

9.000
10.000
8.000

9.000
10.000
8.000

Resp

52.000

57.000

62.000

66.000

Survei Harga Pedesaan


(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
a. Di Tingkat Kabupaten/Kota
b. Di Tingkat Provinsi
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
Pengadaan Data IKK
(2)
Pencacahan
(3)
Pemeriksaan
(5)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi Data

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi


Informasi, dan Pariwisata
a. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
(1)
Pencacahan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
(2)
(3)
(4)

b.

c.

c.

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Revisit pencacahan
Pemeriksaan
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi data

Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal


(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi data
Statistik Lembaga Keuangan
(1)
Pencacahan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi data

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Resp
Dok

52.000
14.000

57.000
14.000

62.000
14.000

66.000
14.000

Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

Perush
Dok

48.000
14.000

50.000
14.000

51.000
14.000

52.000
14.000

Dok
Dok
Dok

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

6.000
7.000
5.000

Perush
Dok

47.000
14.000

49.000
14.000

51.000
14.000

55.000
14.000

Dok
Dok
Dok

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

5.000
6.000
5.000

.Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan


Komunikasi serta Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

100

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
(1)
(2)

(4)

d.

101

Pengumpulan data
Pemeriksaan
(a) Di Tingkat Kabupaten/Kota
(b) Di Tingkat Provinsi
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi data

Survei Bidang Jasa dan Pariwisata


(1)
Pencacahan
a. VHT-S Bulanan
b. VHT-L Tahunan
c. VIOT
(2)
Revisit
a. VHT-S Bulanan
b. VHT-L Tahunan
c. VIOT
(3)
Pemeriksaan
a. VHT-S Bulanan
b. VHT-L Tahunan
c. VIOT
(4)
Pengolahan VHT-S
(5)
Pengolahan VHT-L
(6)
Pengolahan VIOT

Satuan
(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Kunj
Dok
Dok
Dok

40.000
16.000

43.000
16.000

43.000
16.000

43.000
16.000

Dok
Dok
Dok

8.000
11.000
9.000

8.000
11.000
9.000

8.000
11.000
9.000

8.000
11.000
9.000

Resp
Resp
Resp

38.000
41.000
40.000

43.000
45.000
43.000

44.000
46.000
44.000

44.000
46.000
42.000

Resp
Resp
Resp

38.000
41.000
40.000

43.000
45.000
43.000

44.000
46.000
44.000

44.000
46.000
42.000

Dok
Dok
Dok

13.000
14.000
14.000
16.000
14.000

13.000
14.000
14.000
16.000
14.000

13.000
14.000
14.000
16.000
14.000

13.000
14.000
14.000
16.000
14.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi
e.

13

2898

Survei Konsumsi Bahan Pokok


(1)
Pencacahan Sampel
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
a. Editing-Coding
b. Entri Data
c. Validasi

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran dan


Neraca Produksi
a Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi ( SKTNP )
(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
b

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok
Dok

7.000
11.000
7.000

7.000
11.000
7.000

7.000
11.000
7.000

7.000
11.000
7.000

Kunj
Dok

44.000
14.000

46.000
14.000

48.000
14.000

51.000
14.000

Dok
Dok
Dok

6.000
11.000
7.000

6.000
11.000
7.000

6.000
11.000
7.000

6.000
11.000
7.000

Kunj
Dok

49.000
19.000

53.000
19.000

58.000
19.000

62.000
19.000

Dok
Dok
Dok

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

Implementasi SEEA Dalam Sisnerling Indonesia Dalam Rangka


Persiapan penyusunan Indikator

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

102

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

103

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Pengumpulan Data Sekunder Pelengkap


Sisnerling

Kunj

49.000

53.000

58.000

62.000

(2)
(3)

Pemeriksaan
Pengolahan

Dok
Dok

19.000
20.000

19.000
20.000

19.000
20.000

19.000
20.000

Kunj
Kunj
Dok
Dok

49.000
49.000
19.000
20.000

53.000
53.000
19.000
20.000

58.000
58.000
19.000
20.000

62.000
62.000
19.000
20.000

Resp
Dok

49.000
19.000

53.000
19.000

58.000
19.000

62.000
19.000

Dok
Dok
Dok

7.000
10.000
6.000

7.000
10.000
6.000

7.000
10.000
6.000

7.000
10.000
6.000

Resp
Dok
Dok

49.000
19.000
20.000

53.000
19.000
20.000

58.000
19.000
20.000

62.000
19.000
20.000

Penyusunan Matriks Trade and Transport Margin (TTM)


(1)
Pencacahan Sksj
(2)
Revisit Sksj
(3)
Pemeriksaan
(4)
Pengolahan
Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga ( SKKRT )
(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
Survei Khusus Tabungan Investasi Rumah Tangga ( SKTIR )
(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
Survei Khusus Lembaga Non Profit Tahunan ( SKLNP )

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)
(1)
(2)
(3)
g

Satuan

(2)

(3)

Pendataan
Pemeriksaan
Pengolahan

Kunj

49.000
19.000
20.000

53.000
19.000
20.000

58.000
19.000
20.000

62.000
19.000
20.000

Kunj
Dok

51.000
19.000

56.000
19.000

60.000
19.000

62.000
19.000

Dok
Dok
Dok

7.000
9.000
6.000

7.000
9.000
6.000

7.000
9.000
6.000

7.000
9.000
6.000

Kunj
Dok
Dok
Dok
Dok

49.000
19.000
20.000
7.000
10.000
7.000

53.000
19.000
20.000
7.000
10.000
7.000

58.000
19.000
20.000
7.000
10.000
7.000

62.000
19.000
20.000
7.000
10.000
7.000

Kunj
Dok

49.000
19.000

53.000
19.000

58.000
19.000

62.000
19.000

Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan ( SKLNPT )


(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
Survei Khusus Perusahaan Swasta ( SKPS )
(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
Survei Khusus Struktur Input Pemerintah ( SKSIP )
(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Estimasi 2016 (Rp)

Uraian

Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

104

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

Uraian

(1)

(2)
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
j

105

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok
Dok

7.000
10.000
6.000

7.000
10.000
6.000

7.000
10.000
6.000

7.000
10.000
6.000

Kunj
Dok

49.000
19.000

53.000
19.000

58.000
19.000

62.000
19.000

Dok
Dok
Dok

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

Kunj

49.000

53.000

58.000

62.000

Pemeriksaan
Pengolahan

Dok
Dok

10.000
20.000

11.000
20.000

12.000
20.000

14.000
20.000

Survei Khusus Neraca Produksi


(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan

Kunj
Dok

51.000
19.000

56.000
19.000

60.000
19.000

64.000
19.000

Tabel

51.000

56.000

60.000

64.000

Survei Khusus Pendukung Model PDB ( SKPM PDB )


(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non
Pemerintah
Pengumpulan data primer penyusunan
(1)
Matriks PMTB
(2)
(3)

Satuan

(3)

Cross Cek Data Dasar Sektor Barang Dan


Jasa Regional (Est)

(4)

Pengolahan

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

Uraian

Satuan

(2)

(3)

(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data
m

14

2896

Konsolidasi PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut


Pengeluaran
(1)
Pendataan
(2)
Revisit
(3)
Pemeriksaan
(4)
Pengolahan

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

Dok
Dok
Dok

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

6.000
9.000
6.000

Kunj
Kunj
Dok

51.000
51.000
19.000
20.000

56.000
56.000
19.000
20.000

60.000
60.000
19.000
20.000

64.000
64.000
19.000
20.000

Pengembangan dan Analisis Statistik


a. Analisis Statistik
(1)

Pencetakan Statistik Daerah (BPS Propinsi)

Set

146.000

146.000

146.000

146.000

(2)

Pencetakan Statistik Daerah (BPS


Kab/Kota)

Set

117.000

117.000

117.000

117.000

(3)

Penggandaan Bahan Publisitas Statistik


Daerah Provinsi (Paket)

Paket

2.120.000

2.120.000

2.120.000

2.120.000

(4)

Penggandaan Bahan Publisitas Statistik


Daerah Kabupaten/Kota (Paket)

Paket

1.060.000

1.060.000

1.060.000

1.060.000

(5)

Pencetakan Kecamatan Dalam Angka


(kecamatan) (Set)

16.000

16.000

16.000

16.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Set

106

LAMPIRAN

No.

Kegiatan

(1)

b.

Keterangan:

Uraian

Satuan

(2)

(3)

Estimasi 2016 (Rp)


Wilayah I

Wilayah II

Wilayah III

Wilayah IV

(4)

(5)

(6)

(7)

(6)

Penggandaan Dda Provinsi (Paket)

Paket

2.650.000

2.650.000

2.650.000

2.650.000

(7)

Penggandaan Dda Kabupaten/Kota (Paket)

Paket

954.000

954.000

954.000

954.000

Kunj
Dok

45.000
17.000

47.000
17.000

49.000
17.000

52.000
17.000

Dok
Dok
Dok

7.000
9.000
7.000

7.000
9.000
7.000

7.000
9.000
7.000

7.000
9.000
7.000

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen


(1)
Pendataan
(2)
Pemeriksaan
(3)
Pengolahan:
(a) Editing-Coding
(b) Entri Data
(c) Validasi data

Wil I :

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat

Wil II :

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,
Gorontalo

Wil III:

Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan Utara

Wil IV

107

: DKI Jakarta, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Lampiran 2. Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016
Transpor
No

Provinsi

Ibukota Provinsi

Satuan

Perjalanan Dinas
(PP)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Aceh

Banda Aceh

OP

5.511.000

Sumatera Utara

Medan

OP

5.066.000

Sumatera Barat

Padang

OP

4.050.000

Riau

Pekanbaru

OP

3.859.000

Jambi

Jambi

OP

3.367.000

Sumatera Selatan

Palembang

OP

3.181.000

Bengkulu

Bengkulu

OP

3.437.000

Lampung

Bandar lampung

OP

2.454.000

Kep. Bangka Belitung

Pangkal Pinang

OP

2.939.000

10

Kep. Riau

OP

3.773.000

11

DKI Jakarta

Jakarta

OP

160.000

12

Jawa Barat

Bandung

OP

402.000

13

Jawa Tengah

Semarang

OP

2.906.000

14

DI. Yogyakarta

Yogyakarta

OP

3.217.000

15

Jawa Timur

Surabaya

OP

3.686.000

16

Banten

Serang

OP

220.000

17

Bali

Denpasar

OP

4.335.000

18

Nusa Tenggara Barat

Mataram

OP

4.400.000

19

Nusa Tenggara Timur

Kupang

OP

6.045.000

20

Kalimantan Barat

Pontianak

OP

3.743.000

21

Kalimantan Tengah

Palangkaraya

OP

3.826.000

22

Kalimantan Selatan

Banjarmasin

OP

3.962.000

23

Kalimantan Timur

Balikpapan

OP

5.414.000

24

Kalimantan Utara

Tanjung Selor

OP

5.262.000

25

Sulawesi Utara

Manado

OP

6.579.000

26

Sulawesi Tengah

Palu

OP

6.204.000

27

Sulawesi Selatan

Makassar

OP

4.843.000

28

Sulawesi Tenggara

Kendari

OP

5.599.000

108

Batam

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Transpor
No

Provinsi

Ibukota Provinsi

Satuan

Perjalanan Dinas
(PP)

(1)

(2)

29

Gorontalo

30

Sulawesi Barat

31

(3)
Gorontalo

(4)

(5)

OP

5.862.000

Mamuju

OP

6.134.000

Maluku

Ambon

OP

8.715.000

32

Maluku Utara

Ternate

OP

8.382.000

33

Papua Barat

Manokwari

OP

12.212.000

34

Papua

Jayapura

OP

9.924.000

Keterangan:
-

Tarif tiket pesawat kelas ekonomi sudah termasuk transpor taksi dan airport tax (PP)

Tarif kereta api kelas executive, termasuk transpor lokalnya

*) Transport kereta/kendaraan umum PP

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

109

LAMPIRAN
Lampiran 3. Perkiraan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2016
Tarif Hotel

No

Provinsi

Satuan

Pejabat
Negara/
Pejabat
Eselon I

(1)

(2)

Pejabat
Negara

Pejabat

Pejabat

Lainnya/

Eselon III/

Eselon IV/

Pejabat

Gol. IV

Gol. III
(8)

Golongan
I/II

Eselon II

(3)

(5)

(6)

(7)

(9)

Aceh

O-H

4.686.000

1.387.000

1.145.000

435.000

393.000

Sumatera Utara

O-H

5.258.000

1.287.000

746.000

536.000

329.000

Sumatera Barat

O-H

4.495.000

1.225.000

938.000

506.000

393.000

Riau

O-H

4.047.000

1.239.000

921.000

477.000

403.000

Jambi

O-H

4.240.000

1.247.000

739.000

405.000

308.000

Sumatera Selatan

O-H

4.961.000

1.302.000

642.000

545.000

329.000

Bengkulu

O-H

1.378.000

838.000

755.000

635.000

541.000

Lampung

O-H

4.198.000

1.377.000

838.000

397.000

329.000

Kep. Bangka Belitung

O-H

3.536.000

1.389.000

901.000

565.000

323.000

10

Kepulauan Riau

O-H

4.532.000

1.363.000

689.000

533.000

297.000

11

DKI Jakarta

O-H

9.244.000

1.152.000

848.000

647.000

424.000

12

Jawa Barat

O-H

3.884.000

1.859.000

1.006.000

546.000

491.000

13

Jawa Tengah

O-H

4.395.000

1.567.000

1.086.000

527.000

371.000

14

DI. Yogyakarta

O-H

4.898.000

1.415.000

792.000

667.000

489.000

15

Jawa Timur

O-H

4.664.000

1.441.000

892.000

529.000

349.000

16

Banten

O-H

4.037.000

1.516.000

1.086.000

845.000

424.000

17

Bali

O-H

5.174.000

1.919.000

1.383.000

959.000

698.000

18

Nusa Tenggara Barat

O-H

3.635.000

2.903.000

782.000

573.000

382.000

19

Nusa Tenggara Timur

O-H

3.180.000

1.060.000

742.000

702.000

424.000

20

Kalimantan Barat

O-H

2.544.000

1.198.000

918.000

456.000

383.000

21

Kalimantan Tengah

O-H

3.180.000

1.692.000

979.000

592.000

463.000

22

Kalimantan Selatan

O-H

4.505.000

1.780.000

865.000

530.000

402.000

23

Kalimantan Timur

O-H

4.240.000

3.203.000

1.692.000

583.000

477.000

24

Kalimantan Utara

O-H

4.240.000

3.203.000

1.692.000

583.000

477.000

25

Sulawesi Utara

O-H

3.392.000

1.647.000

679.000

582.000

363.000

26

Sulawesi Tengah

O-H

2.152.000

1.376.000

948.000

523.000

413.000

27

Sulawesi Selatan

O-H

5.110.000

2.027.000

1.027.000

572.000

401.000

28

Sulawesi Tenggara

O-H

1.961.000

1.135.000

851.000

518.000

446.000

29

Gorontalo

O-H

1.400.000

1.203.000

965.000

449.000

255.000

110

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Tarif Hotel

No

Provinsi

Satuan

Pejabat
Negara/
Pejabat
Eselon I

(1)

(2)

Pejabat
Negara

Pejabat

Pejabat

Lainnya/

Eselon III/

Eselon IV/

Pejabat

Gol. IV

Gol. III

(7)

(8)

Golongan
I/II

Eselon II

(3)

(5)

(6)

(9)

30

Sulawesi Barat

O-H

1.336.000

1.092.000

965.000

451.000

382.000

31

Maluku

O-H

3.180.000

1.092.000

721.000

578.000

439.000

32

Maluku Utara

O-H

3.297.000

1.603.000

636.000

507.000

403.000

33

Papua Barat

O-H

2.915.000

1.571.000

1.035.000

846.000

393.000

34

Papua

O-H

3.021.000

1.769.000

800.000

488.000

439.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

111

LAMPIRAN

Lampiran 4. Perkiraan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Dalam Kota
No

Provinsi

Satuan

Luar Kota

Lebih dari 8

Diklat

(Delapan) jam
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

Aceh

O-H

382.000

149.000

117.000

Sumatera Utara

O-H

393.000

159.000

117.000

Sumatera Barat

O-H

403.000

159.000

117.000

Riau

O-H

393.000

159.000

117.000

Jambi

O-H

393.000

159.000

117.000

Sumatera Selatan

O-H

403.000

159.000

117.000

Bengkulu

O-H

403.000

159.000

117.000

Lampung

O-H

403.000

159.000

117.000

Kep. Bangka Belitung

O-H

435.000

170.000

128.000

10

Kepulauan Riau

O-H

393.000

159.000

117.000

11

DKI Jakarta

O-H

562.000

223.000

170.000

12

Jawa Barat

O-H

456.000

181.000

138.000

13

Jawa Tengah

O-H

393.000

159.000

117.000

14

DI. Yogyakarta

O-H

446.000

181.000

138.000

15

Jawa Timur

O-H

435.000

170.000

128.000

16

Banten

O-H

393.000

159.000

117.000

17

Bali

O-H

509.000

202.000

149.000

18

Nusa Tenggara Barat

O-H

467.000

191.000

138.000

19

Nusa Tenggara Timur

O-H

456.000

181.000

138.000

20

Kalimantan Barat

O-H

403.000

159.000

117.000

21

Kalimantan Tengah

O-H

382.000

149.000

117.000

22

Kalimantan Selatan

O-H

403.000

159.000

117.000

23

Kalimantan Timur

O-H

456.000

181.000

138.000

24

Kalimantan Utara

O-H

456.000

181.000

138.000

25

Sulawesi Utara

O-H

393.000

159.000

117.000

26

Sulawesi Tengah

O-H

393.000

159.000

117.000

27

Sulawesi Selatan

O-H

456.000

181.000

138.000

28

Sulawesi Tenggara

O-H

403.000

159.000

117.000

112

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Dalam Kota
No

Provinsi

Satuan

Luar Kota

Lebih dari 8

Diklat

(Delapan) jam
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

29

Gorontalo

O-H

393.000

159.000

117.000

30

Sulawesi Barat

O-H

435.000

170.000

128.000

31

Maluku

O-H

403.000

159.000

117.000

32

Maluku Utara

O-H

456.000

181.000

138.000

33

Papua Barat

O-H

509.000

202.000

149.000

34

Papua

O-H

615.000

244.000

181.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

113

LAMPIRAN

Lampiran 5. Perkiraan Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No

Propinsi

Satuan

(1)

(2)

HALFDAY

FULLDAY

FULLBOARD

(3)

(4)

(5)

(6)

Aceh

OH

210.000

318.000

689.000

Sumatera Utara

OH

183.000

292.000

573.000

Sumatera Barat

OH

154.000

234.000

554.000

Riau

OH

148.000

197.000

536.000

Jambi

OH

194.000

299.000

579.000

Sumatera Selatan

OH

228.000

275.000

651.000

Bengkulu

OH

191.000

234.000

748.000

Lampung

OH

178.000

251.000

679.000

Kep. Bangka Belitung

OH

277.000

315.000

636.000

10

Kep. Riau

OH

149.000

255.000

658.000

11

DKI Jakarta

OH

244.000

350.000

668.000

12

Jawa Barat

OH

233.000

291.000

746.000

13

Jawa Tengah

OH

159.000

223.000

573.000

14

DI. Yogyakarta

OH

222.000

326.000

573.000

15

Jawa Timur

OH

212.000

349.000

576.000

16

Banten

OH

221.000

308.000

695.000

17

Bali

OH

244.000

419.000

1.060.000

18

Nusa Tenggara Barat

OH

265.000

436.000

685.000

19

Nusa Tenggara Timur

OH

197.000

324.000

552.000

20

Kalimantan Barat

OH

198.000

238.000

592.000

21

Kalimantan Tengah

OH

222.000

357.000

611.000

22

Kalimantan Selatan

OH

186.000

313.000

805.000

23

Kalimantan Timur

OH

212.000

356.000

652.000

24

Kalimantan Utara

OH

212.000

356.000

652.000

25

Sulawesi Utara

OH

169.000

255.000

705.000

26

Sulawesi Tengah

OH

191.000

267.000

583.000

27

Sulawesi Selatan

OH

191.000

329.000

875.000

28

Sulawesi Tenggara

OH

198.000

294.000

583.000

29

Gorontalo

OH

183.000

250.000

801.000

114

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No

Propinsi

Satuan

(1)

(2)

HALFDAY

FULLDAY

FULLBOARD

(3)

(4)

(5)

(6)

30

Sulawesi Barat

OH

170.000

297.000

493.000

31

Maluku

OH

159.000

306.000

597.000

32

Maluku Utara

OH

140.000

191.000

568.000

33

Papua Barat

OH

218.000

324.000

583.000

34

Papua

OH

189.000

347.000

793.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

115

LAMPIRAN

Lampiran 6. Perkiraan Satuan Biaya Uang Saku Paket Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Uang Saku
No

Provinsi

(1)

(2)

Paket

Paket

Fullboard

Fullboard

di Luar

di Dalam

Kota

Kota

(3)

(4)

(5)

Satuan

Paket
Fullday/Halfday
di Dalam Kota
(6)

01

Aceh

OH

128.000

106.000

91.000

02

Sumatera Utara

OH

138.000

117.000

101.000

03

Sumatera Barat

OH

128.000

106.000

91.000

04

Riau

OH

128.000

106.000

91.000

05

Jambi

OH

138.000

117.000

101.000

06

Sumatera Selatan

OH

128.000

106.000

91.000

07

Bengkulu

OH

138.000

117.000

101.000

08

Lampung

OH

138.000

117.000

101.000

09

Kep. Bangka Belitung

OH

138.000

117.000

101.000

10

Kep. Riau

OH

138.000

106.000

91.000

11

DKI Jakarta

OH

191.000

159.000

138.000

12

Jawa Barat

OH

159.000

133.000

112.000

13

Jawa Tengah

OH

138.000

117.000

101.000

14

DI. Yogyakarta

OH

149.000

122.000

106.000

15

Jawa Timur

OH

149.000

122.000

106.000

16

Banten

OH

128.000

106.000

91.000

17

Bali

OH

170.000

144.000

122.000

18

Nusa Tenggara Barat

OH

159.000

133.000

112.000

19

Nusa Tenggara Timur

OH

149.000

122.000

106.000

20

Kalimantan Barat

OH

138.000

117.000

101.000

21

Kalimantan Tengah

OH

128.000

106.000

91.000

22

Kalimantan Selatan

OH

138.000

117.000

101.000

23

Kalimantan Timur

OH

159.000

133.000

112.000

24

Kalimantan Utara

OH

159.000

133.000

112.000

25

Sulawesi Utara

OH

138.000

117.000

101.000

26

Sulawesi Tengah

OH

138.000

117.000

101.000

27

Sulawesi Selatan

OH

159.000

133.000

112.000

116

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Uang Saku
No

Provinsi

(1)

(2)

Paket

Paket

Fullboard

Fullboard

di Luar

di Dalam

Kota

Kota

(3)

(4)

(5)

(6)

Satuan

Paket
Fullday/Halfday
di Dalam Kota

28

Sulawesi Tenggara

OH

138.000

117.000

101.000

29

Gorontalo

OH

138.000

117.000

101.000

30

Sulawesi Barat

OH

128.000

106.000

91.000

31

Maluku

OH

128.000

106.000

91.000

32

Maluku Utara

OH

138.000

117.000

101.000

33

Papua Barat

OH

170.000

144.000

122.000

34

Papua

OH

212.000

181.000

149.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

117

LAMPIRAN

Lampiran 7. Perkiraan Rate Transpor di Daerah Tahun Anggaran 2016

No.

Provinsi

(1)

118

(2)

Satuan
(3)

Transpor

Transpor dari

Provinsi ke

kabupaten/kota

Kabupaten/Kota

ke kecamatan

(4)

(5)

01

Aceh

O-P

420.000

92.000

02

Sumatera Utara

O-P

690.000

135.000

03

Sumatera Barat

O-P

152.000

553.000

04

Riau

O-P

249.000

222.000

05

Jambi

O-P

248.000

121.000

06

Sumatera Selatan

O-P

206.000

113.000

07

Bengkulu

O-P

169.000

100.000

08

Lampung

O-P

121.000

99.000

09

Kep. Bangka Belitung

O-P

580.000

93.000

10

Kepulauan Riau

O-P

1.282.000

280.000

11

DKI Jakarta

O-P

175.000

142.000

12

Jawa Barat

O-P

135.000

89.000

13

Jawa Tengah

O-P

124.000

42.000

14

DI. Yogyakarta

O-P

117.000

90.000

15

Jawa Timur

O-P

126.000

87.000

16

Banten

O-P

162.000

82.000

17

Bali

O-P

118.000

62.000

18

Nusa Tenggara Barat

O-P

461.000

144.000

19

Nusa Tenggara Timur

O-P

1.539.000

260.000

20

Kalimantan Barat

O-P

606.000

251.000

21

Kalimantan Tengah

O-P

364.000

383.000

22

Kalimantan Selatan

O-P

286.000

186.000

23

Kalimantan Timur

O-P

774.000

470.000

24

Kalimantan Utara

O-P

3.175.000

3.797.000

25

Sulawesi Utara

O-P

1.277.000

103.000

26

Sulawesi Tengah

O-P

395.000

165.000

27

Sulawesi Selatan

O-P

220.000

115.000

28

Sulawesi Tenggara

O-P

320.000

198.000

29

Gorontalo

O-P

115.000

80.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Provinsi

(1)

(2)

Satuan
(3)

Transpor

Transpor dari

Provinsi ke

kabupaten/kota

Kabupaten/Kota

ke kecamatan

(4)

(5)

30

Sulawesi Barat

O-P

294.000

289.000

31

Maluku

O-P

2.053.000

904.000

32

Maluku Utara

O-P

774.000

501.000

33

Papua Barat

O-P

2.236.000

5.096.000

34

Papua

O-P

4.605.000

9.017.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

119

LAMPIRAN

Lampiran 8. Perkiraan Rate Uang Saku dan Akomodasi Konsumsi Pelatihan Petugas
Tahun Anggaran 2016
Paket
No

Provinsi

Satuan

Uang saku

Meeting
Pelatihan
Petugas

(1)

120

(2)

(3)

(4)

(5)

01

Aceh

O-H

106.000

621.000

02

Sumatera Utara

O-H

117.000

516.000

03

Sumatera Barat

O-H

106.000

586.000

04

Riau

O-H

106.000

499.000

05

Jambi

O-H

117.000

522.000

06

Sumatera Selatan

O-H

117.000

674.000

07

Bengkulu

O-H

117.000

573.000

08

Lampung

O-H

117.000

612.000

09

Kep. Bangka Belitung

O-H

106.000

593.000

10

Kep. Riau

O-H

106.000

483.000

11

DKI Jakarta

O-H

117.000

573.000

12

Jawa Barat

O-H

133.000

672.000

13

Jawa Tengah

O-H

122.000

516.000

14

DI. Yogyakarta

O-H

122.000

519.000

15

Jawa Timur

O-H

106.000

626.000

16

Banten

O-H

159.000

602.000

17

Bali

O-H

144.000

954.000

18

Nusa Tenggara Barat

O-H

133.000

617.000

19

Nusa Tenggara Timur

O-H

122.000

497.000

20

Kalimantan Barat

O-H

117.000

533.000

21

Kalimantan Tengah

O-H

106.000

550.000

22

Kalimantan Selatan

O-H

117.000

725.000

23

Kalimantan Timur

O-H

133.000

587.000

24

Kalimantan Utara

O-H

133.000

587.000

25

Sulawesi Utara

O-H

117.000

635.000

26

Sulawesi Tengah

O-H

117.000

721.000

27

Sulawesi Selatan

O-H

117.000

525.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Paket
No

Provinsi

Satuan

Uang saku

Meeting
Pelatihan
Petugas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

28

Sulawesi Tenggara

O-H

106.000

444.000

29

Gorontalo

O-H

117.000

525.000

30

Sulawesi Barat

O-H

133.000

788.000

31

Maluku

O-H

106.000

597.000

32

Maluku Utara

O-H

117.000

568.000

33

Papua Barat

O-H

181.000

793.000

34

Papua

O-H

144.000

583.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

121

LAMPIRAN

Lampiran 9. Perkiraan Biaya Pengiriman Dokumen

122

No.

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

(3)

Dari Pusat

Dari Provinsi

ke Provinsi

ke Kab/Kota

(4)

(5)

01

Aceh

kg

37.000

21.000

02

Sumatera Utara

kg

31.000

26.000

03

Sumatera Barat

kg

29.000

26.000

04

Riau

kg

27.000

28.000

05

Jambi

kg

26.000

17.000

06

Sumatera Selatan

kg

27.000

14.000

07

Bengkulu

kg

26.000

23.000

08

Lampung

kg

24.000

22.000

09

Kep. Bangka Belitung

kg

27.000

24.000

10

Kepulauan Riau

kg

41.000

34.000

11

DKI Jakarta

kg

15.000

15.000

12

Jawa Barat

kg

24.000

17.000

13

Jawa Tengah

kg

24.000

17.000

14

DI. Yogyakarta

kg

24.000

21.000

15

Jawa Timur

kg

24.000

19.000

16

Banten

kg

21.000

12.000

17

Bali

kg

26.000

7.000

18

Nusa Tenggara Barat

kg

29.000

23.000

19

Nusa Tenggara Timur

kg

56.000

16.000

20

Kalimantan Barat

kg

29.000

17.000

21

Kalimantan Tengah

kg

31.000

31.000

22

Kalimantan Selatan

kg

35.000

12.000

23

Kalimantan Timur

kg

45.000

24.000

24

Kalimantan Utara

kg

46.000

22.000

25

Sulawesi Utara

kg

50.000

40.000

26

Sulawesi Tengah

kg

72.000

13.000

27

Sulawesi Selatan

kg

39.000

24.000

28

Sulawesi Tenggara

kg

48.000

16.000

29

Gorontalo

kg

69.000

12.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

(3)

Dari Pusat

Dari Provinsi

ke Provinsi

ke Kab/Kota

(4)

(5)

30

Sulawesi Barat

kg

42.000

19.000

31

Maluku

kg

74.000

59.000

32

Maluku Utara

kg

52.000

23.000

33

Papua Barat

kg

114.000

67.000

34

Papua

kg

78.000

64.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

123

LAMPIRAN

Lampiran 10. Perkiraan Satuan Biaya Konsumsi Rapat

124

No.

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

Rapat Biasa
Makan

Snack

(3)

(4)

(5)

01

Aceh

O-K

51.000

16.000

02

Sumatera Utara

O-K

49.000

14.000

03

Sumatera Barat

O-K

47.000

17.000

04

Riau

O-K

43.000

16.000

05

Jambi

O-K

40.000

19.000

06

Sumatera Selatan

O-K

47.000

19.000

07

Bengkulu

O-K

47.000

17.000

08

Lampung

O-K

43.000

19.000

09

Kep. Bangka Belitung

O-K

43.000

19.000

10

Kepulauan Riau

O-K

42.000

21.000

11

DKI Jakarta

O-K

50.000

19.000

12

Jawa Barat

O-K

48.000

15.000

13

Jawa Tengah

O-K

40.000

14.000

14

DI. Yogyakarta

O-K

39.000

14.000

15

Jawa Timur

O-K

47.000

15.000

16

Banten

O-K

47.000

15.000

17

Bali

O-K

47.000

17.000

18

Nusa Tenggara Barat

O-K

44.000

19.000

19

Nusa Tenggara Timur

O-K

44.000

23.000

20

Kalimantan Barat

O-K

45.000

17.000

21

Kalimantan Tengah

O-K

43.000

15.000

22

Kalimantan Selatan

O-K

48.000

15.000

23

Kalimantan Timur

O-K

45.000

17.000

24

Kalimantan Utara

O-K

45.000

17.000

25

Sulawesi Utara

O-K

47.000

19.000

26

Sulawesi Tengah

O-K

43.000

15.000

27

Sulawesi Selatan

O-K

48.000

15.000

28

Sulawesi Tenggara

O-K

43.000

21.000

29

Gorontalo

O-K

45.000

15.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

30

Rapat Biasa
Makan

Snack

(3)

(4)

(5)

Sulawesi Barat

O-K

48.000

16.000

31

Maluku

O-K

50.000

21.000

32

Maluku Utara

O-K

58.000

22.000

33

Papua Barat

O-K

58.000

27.000

34

Papua

O-K

64.000

33.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

125

LAMPIRAN

Lampiran 11. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel)


Satuan
No.

Provinsi

(1)

(2)

(3)

Pakaian

Pakaian

Dinas

Seragam

Pegawai

Mahasiswa/wi

(4)

(5)

Pakaian Kerja
Sopir/Pesuruh
(6)

Pakaian
Kerja
Satpam
(7)

01

Aceh

Stel

488.000

424.000

488.000

1.039.000

02

Sumatera Utara

Stel

530.000

477.000

467.000

986.000

03

Sumatera Barat

Stel

530.000

477.000

530.000

954.000

04

Riau

Stel

530.000

477.000

467.000

1.060.000

05

Jambi

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

06

Sumatera Selatan

Stel

530.000

477.000

467.000

1.060.000

07

Bengkulu

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

08

Lampung

Stel

477.000

403.000

477.000

1.029.000

09

Kep. Bangka Belitung

Stel

530.000

477.000

467.000

1.060.000

10

Kepulauan Riau

Stel

530.000

477.000

467.000

997.000

11

DKI Jakarta

Stel

626.000

562.000

626.000

1.272.000

12

Jawa Barat

Stel

424.000

371.000

361.000

827.000

13

Jawa Tengah

Stel

477.000

403.000

382.000

848.000

14

DI. Yogyakarta

Stel

435.000

382.000

371.000

838.000

15

Jawa Timur

Stel

488.000

424.000

414.000

901.000

16

Banten

Stel

456.000

403.000

382.000

848.000

17

Bali

Stel

488.000

424.000

414.000

901.000

18

Nusa Tenggara Barat

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

19

Nusa Tenggara Timur

Stel

583.000

530.000

520.000

1.007.000

20

Kalimantan Barat

Stel

530.000

477.000

530.000

954.000

21

Kalimantan Tengah

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

22

Kalimantan Selatan

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

23

Kalimantan Timur

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

24

Kalimantan Utara

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

25

Sulawesi Utara

Stel

488.000

424.000

530.000

976.000

26

Sulawesi Tengah

Stel

488.000

424.000

414.000

901.000

27

Sulawesi Selatan

Stel

488.000

424.000

414.000

965.000

28

Sulawesi Tenggara

Stel

488.000

424.000

414.000

901.000

29

Gorontalo

Stel

530.000

477.000

467.000

954.000

126

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Satuan
No.

Provinsi

(1)

(2)

(3)

Pakaian

Pakaian

Dinas

Seragam

Pegawai

Mahasiswa/wi

(4)

(5)

Pakaian Kerja
Sopir/Pesuruh

Pakaian
Kerja
Satpam

(6)

(7)

30

Sulawesi Barat

Stel

488.000

424.000

414.000

901.000

31

Maluku

Stel

583.000

530.000

520.000

1.166.000

32

Maluku Utara

Stel

583.000

530.000

520.000

1.272.000

33

Papua Barat

Stel

658.000

583.000

573.000

1.378.000

34

Papua

Stel

689.000

636.000

626.000

1.484.000

Keterangan:
Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

127

LAMPIRAN

Lampiran 12. Perkiraan Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan Tahun Anggaran 2016

128

No.

Provinsi

Satuan

Biaya TA 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

01

Aceh

Per hari

7.208.000

02

Sumatera Utara

Per hari

11.660.000

03

Sumatera Barat

Per hari

16.271.000

04

Riau

Per hari

7.738.000

05

Jambi

Per hari

11.925.000

06

Sumatera Selatan

Per hari

10.452.000

07

Bengkulu

Per hari

6.996.000

08

Lampung

Per hari

8.480.000

09

Kep. Bangka Belitung

Per hari

7.738.000

10

Kepulauan Riau

Per hari

8.162.000

11

DKI Jakarta

Per hari

18.550.000

12

Jawa Barat

Per hari

15.900.000

13

Jawa Tengah

Per hari

11.130.000

14

DI. Yogyakarta

Per hari

11.130.000

15

Jawa Timur

Per hari

10.706.000

16

Banten

Per hari

8.862.000

17

Bali

Per hari

15.900.000

18

Nusa Tenggara Barat

Per hari

7.844.000

19

Nusa Tenggara Timur

Per hari

7.844.000

20

Kalimantan Barat

Per hari

7.420.000

21

Kalimantan Tengah

Per hari

7.950.000

22

Kalimantan Selatan

Per hari

7.420.000

23

Kalimantan Timur

Per hari

8.162.000

24

Kalimantan Utara

Per hari

8.162.000

25

Sulawesi Utara

Per hari

19.504.000

26

Sulawesi Tengah

Per hari

9.042.000

27

Sulawesi Selatan

Per hari

11.130.000

28

Sulawesi Tenggara

Per hari

7.632.000

29

Gorontalo

Per hari

7.526.000

30

Sulawesi Barat

Per hari

7.632.000

31

Maluku

Per hari

8.480.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Provinsi

Satuan

Biaya TA 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

32

Maluku Utara

Per hari

8.480.000

33

Papua Barat

Per hari

15.561.000

34

Papua

Per hari

15.900.000

Keterangan:
Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar
kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain
sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untukpertemuan dengan
kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system,
dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

129

LAMPIRAN

Lampiran 13.Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri


Tahun Anggaran 2016
No.

Provinsi

(1)

(2)

Satuan
(3)

Gedung
Bertingkat
(4)

Gedung

Halaman

Tidak

Gedung/Bangunan

Bertingkat

Kantor

(5)

(6)

01

Aeh

m2/Tahun

181.000

139.000

11.000

02

Sumatera Utara

m2/Tahun

189.000

141.000

11.000

03

Sumatera Barat

m2/Tahun

167.000

114.000

11.000

04

Riau

m2/Tahun

200.000

149.000

12.000

05

Jambi

m2/Tahun

192.000

143.000

11.000

06

Sumatera Selatan

m2/Tahun

199.000

134.000

12.000

07

Bengkulu

m2/Tahun

173.000

105.000

11.000

08

Lampung

m2/Tahun

198.000

119.000

11.000

09

Kep. Bangka Belitung

m2/Tahun

193.000

122.000

12.000

10

Kepulauan Riau

m2/Tahun

222.000

166.000

12.000

11

DKI Jakarta

m2/Tahun

190.000

141.000

12.000

12

Jawa Barat

m2/Tahun

166.000

95.000

11.000

13

Jawa Tengah

m2/Tahun

165.000

93.000

11.000

14

DI. Yogyakarta

m2/Tahun

161.000

93.000

11.000

15

Jawa Timur

m2/Tahun

184.000

136.000

11.000

16

Banten

m2/Tahun

188.000

134.000

11.000

17

Bali

m2/Tahun

188.000

139.000

11.000

18

Nusa Tenggara Barat

m2/Tahun

207.000

143.000

11.000

19

Nusa Tenggara Timur

m2/Tahun

189.000

123.000

11.000

20

Kalimantan Barat

m2/Tahun

189.000

123.000

11.000

21

Kalimantan Tengah

m2/Tahun

217.000

138.000

12.000

22

Kalimantan Selatan

m2/Tahun

186.000

128.000

12.000

23

Kalimantan Timur

m2/Tahun

200.000

188.000

11.000

24

Kalimantan Utara

m2/Tahun

200.000

188.000

11.000

25

Sulawesi Utara

m2/Tahun

188.000

108.000

11.000

26

Sulawesi Tengah

m2/Tahun

207.000

154.000

12.000

27

Sulawesi Selatan

m2/Tahun

175.000

127.000

11.000

Sulawesi Tenggara

m2/Tahun

182.000

133.000

11.000

28

130

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

No.

Provinsi

(1)
29

(2)

Satuan
(3)

Gedung
Bertingkat
(4)

Gedung

Halaman

Tidak

Gedung/Bangunan

Bertingkat

Kantor

(5)

(6)

Gorontalo

m2/Tahun

180.000

118.000

15.000

30

Sulawesi Barat

m2/Tahun

205.000

152.000

12.000

31

Maluku

m2/Tahun

215.000

150.000

15.000

32

Maluku Utara

m2/Tahun

218.000

146.000

15.000

33

Papua Barat

m2/Tahun

545.000

404.000

21.000

34

Papua

m2/Tahun

423.000

241.000

15.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

131

LAMPIRAN

Lampiran 14. Perkiraan Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Empat
dan Roda Dua Tahun Anggaran 2015 (Unit/Tahun)
No.

Provinsi

(1)

(2)

Roda Empat

Roda Empat

Double

Eselon II

Eselon III

Gardan

(3)

(4)

(5)

(6)

Roda Dua

01

Aceh

40.222.000

35.096.000

37.579.000

3.724.000

02

Sumatera Utara

39.826.000

34.786.000

37.162.000

3.692.000

03

Sumatera Barat

40.147.000

35.043.000

37.525.000

3.756.000

04

Riau

39.826.000

34.775.000

37.172.000

3.649.000

05

Jambi

40.168.000

35.054.000

37.525.000

3.713.000

06

Sumatera Selatan

39.815.000

34.775.000

37.140.000

3.649.000

07

Bengkulu

39.901.000

34.840.000

37.226.000

3.660.000

08

Lampung

40.254.000

35.118.000

37.622.000

3.735.000

09

Kep. Bangka Belitung

40.104.000

35.000.000

37.450.000

3.703.000

10

Kepulauan Riau

40.029.000

34.925.000

37.397.000

3.649.000

11

DKI Jakarta

40.222.000

35.032.000

37.632.000

3.671.000

12

Jawa Barat

39.976.000

34.850.000

37.354.000

3.606.000

13

Jawa Tengah

41.099.000

35.781.000

38.595.000

3.863.000

14

DI. Yogyakarta

40.949.000

35.653.000

38.413.000

3.831.000

15

Jawa Timur

40.211.000

35.064.000

37.590.000

3.692.000

16

Banten

40.051.000

34.915.000

37.440.000

3.628.000

17

Bali

41.345.000

36.027.000

38.820.000

3.992.000

18

Nusa Tenggara Barat

40.575.000

35.417.000

37.975.000

3.820.000

19

Nusa Tenggara Timur

39.933.000

34.893.000

37.258.000

3.692.000

20

Kalimantan Barat

40.511.000

35.738.000

37.846.000

3.820.000

21

Kalimantan Tengah

41.581.000

36.680.000

39.013.000

4.077.000

22

Kalimantan Selatan

40.650.000

35.867.000

38.007.000

3.852.000

23

Kalimantan Timur

40.361.000

35.631.000

37.675.000

3.778.000

24

Kalimantan Utara

40.361.000

35.631.000

37.675.000

3.778.000

25

Sulawesi Utara

40.286.000

35.546.000

37.611.000

3.788.000

26

Sulawesi Tengah

40.372.000

35.653.000

37.675.000

3.820.000

27

Sulawesi Selatan

40.607.000

35.407.000

38.050.000

3.756.000

28

Sulawesi Tenggara

41.399.000

36.530.000

38.799.000

4.024.000

29

Gorontalo

40.051.000

35.364.000

37.333.000

3.767.000

132

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Roda Empat

Roda Empat

Double

Eselon II

Eselon III

Gardan

(3)

(4)

(5)

(6)

39.237.000

34.305.000

36.520.000

3.489.000

Maluku

40.382.000

35.685.000

37.664.000

3.895.000

32

Maluku Utara

40.254.000

35.557.000

37.525.000

3.885.000

33

Papua Barat

40.650.000

35.920.000

37.943.000

3.992.000

34

Papua

40.693.000

35.963.000

37.975.000

4.099.000

No.

Provinsi

(1)

(2)

30

Sulawesi Barat

31

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Roda Dua

133

LAMPIRAN

Lampiran 15. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat
Tahun Anggaran 2016
No

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

(3)

Operasional

Double

Pick Up

Minibus

(4)

(5)

(6)

(7)

Pejabat

Gardan

01

Aceh

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

02

Sumatera Utara

Unit

442.943.000

221.774.000

326.502.000

501.762.000

03

Sumatera Barat

Unit

442.943.000

221.774.000

326.502.000

501.762.000

04

Riau

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

05

Jambi

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

06

Sumatera Selatan

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

07

Bengkulu

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

08

Lampung

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

09

Kep. Bangka Belitung

Unit

436.943.000

219.728.000

325.304.000

500.564.000

10

Kepulauan Riau

Unit

435.745.000

216.452.000

320.502.000

496.960.000

11

DKI Jakarta

Unit

434.537.000

214.767.000

314.502.000

490.961.000

12

Jawa Barat

Unit

434.537.000

214.767.000

314.502.000

490.961.000

13

Jawa Tengah

Unit

435.745.000

216.452.000

320.502.000

496.960.000

14

DI. Yogyakarta

Unit

435.745.000

216.452.000

320.502.000

496.960.000

15

Jawa Timur

Unit

435.745.000

216.452.000

320.502.000

496.960.000

16

Banten

Unit

434.537.000

214.767.000

314.502.000

490.961.000

17

Bali

Unit

442.943.000

221.774.000

326.502.000

501.762.000

18

Nusa Tenggara Barat

Unit

442.943.000

221.774.000

326.502.000

501.762.000

19

Nusa Tenggara Timur

Unit

442.943.000

221.774.000

326.502.000

501.762.000

20

Kalimantan Barat

Unit

444.140.000

233.222.000

362.520.000

522.167.000

21

Kalimantan Tengah

Unit

446.547.000

237.462.000

364.916.000

524.563.000

22

Kalimantan Selatan

Unit

444.140.000

233.222.000

362.520.000

522.167.000

23

Kalimantan Timur

Unit

444.140.000

233.222.000

362.520.000

522.167.000

24

Kalimantan Utara

Unit

444.140.000

233.222.000

362.520.000

522.167.000

25

Sulawesi Utara

Unit

444.140.000

233.222.000

362.520.000

522.167.000

26

Sulawesi Tengah

Unit

446.547.000

237.462.000

364.916.000

524.563.000

27

Sulawesi Selatan

Unit

435.745.000

216.262.000

320.502.000

496.960.000

28

Sulawesi Tenggara

Unit

446.547.000

237.462.000

364.916.000

524.563.000

134

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

(3)

Operasional

Double

Pick Up

Minibus

(4)

(5)

(6)

(7)

Pejabat

Gardan

29

Gorontalo

Unit

446.547.000

237.462.000

364.916.000

524.563.000

30

Sulawesi Barat

Unit

435.745.000

216.262.000

320.502.000

496.960.000

31

Maluku

Unit

451.348.000

244.860.000

374.520.000

534.166.000

32

Maluku Utara

Unit

451.348.000

244.860.000

374.520.000

534.166.000

33

Papua Barat

Unit

453.744.000

248.009.000

376.926.000

536.594.000

34

Papua

Unit

456.150.000

310.739.000

379.321.000

538.968.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

135

LAMPIRAN

Lampiran 16. Perkiraan Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda Dua Operasional
Pejabat Tahun Anggaran 2016
Operasional

No.

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kantor

Lapangan

01

Aceh

Unit

21.497.000

35.447.000

02

Sumatera Utara

Unit

21.858.000

37.736.000

03

Sumatera Barat

Unit

21.858.000

37.736.000

04

Riau

Unit

21.497.000

35.447.000

05

Jambi

Unit

21.497.000

35.447.000

06

Sumatera Selatan

Unit

21.497.000

35.447.000

07

Bengkulu

Unit

21.497.000

35.447.000

08

Lampung

Unit

21.497.000

35.447.000

09

Kep. Bangka Belitung

Unit

21.497.000

35.447.000

10

Kepulauan Riau

Unit

20.872.000

34.302.000

11

DKI Jakarta

Unit

20.363.000

33.157.000

12

Jawa Barat

Unit

20.363.000

33.157.000

13

Jawa Tengah

Unit

20.872.000

34.302.000

14

DI. Yogyakarta

Unit

20.872.000

34.302.000

15

Jawa Timur

Unit

20.872.000

34.302.000

16

Banten

Unit

20.363.000

33.157.000

17

Bali

Unit

21.858.000

37.736.000

18

Nusa Tenggara Barat

Unit

21.858.000

37.736.000

19

Nusa Tenggara Timur

Unit

21.858.000

37.736.000

20

Kalimantan Barat

Unit

22.494.000

38.871.000

21

Kalimantan Tengah

Unit

23.363.000

40.015.000

22

Kalimantan Selatan

Unit

22.494.000

38.871.000

23

Kalimantan Timur

Unit

22.494.000

38.871.000

24

Kalimantan Utara

Unit

22.494.000

38.871.000

25

Sulawesi Utara

Unit

22.494.000

38.871.000

26

Gorontalo

Unit

23.363.000

40.015.000

27

Sulawesi Barat

Unit

20.872.000

34.302.000

28

Sulawesi Selatan

Unit

20.872.000

34.302.000

136

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Operasional

No.

Provinsi

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kantor

Lapangan

29

Sulawesi Tengah

Unit

23.363.000

40.015.000

30

Sulawesi Tenggara

Unit

23.363.000

40.015.000

31

Maluku

Unit

23.660.000

41.160.000

32

Maluku Utara

Unit

23.660.000

41.160.000

33

Papua Barat

Unit

24.073.000

42.305.000

34

Papua

Unit

24.963.000

44.595.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

137

LAMPIRAN

Lampiran 17. Perkiraan Penggantian Inventaris Lama, Biaya Jasa Kebersihan, Satpam dan
Pengemudi Tahun Anggaran 2016
Biaya penggantian

Biaya jasa

inventaris lama
No

Provinsi

dan/atau pembelian
inventaris untuk
pegawai baru

(2)

Biaya jasa

Biaya satuan

cleaning

pengemudi

pengamanan/

service (O-

(O-B)

satpam (O-B)

(5)

(6)

B)

(Pegawai/Tahun)
(1)

kebersihan/

(3)

(4)

Aceh

1.760.000

1.834.000

2.014.000

2.014.000

Sumatera Utara

1.665.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Sumatera Barat

1.675.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Riau

1.654.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Jambi

1.707.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Sumatera Selatan

1.696.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Bengkulu

1.675.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Lampung

1.675.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

Kep. Bangka Belitung

1.665.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

10

Kep. Riau

1.643.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

11

DKI Jakarta

1.675.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

12

Jawa Barat

1.665.000

2.481.000

2.735.000

2.735.000

13

Jawa Tengah

1.696.000

2.608.000

2.873.000

2.873.000

14

DI. Yogyakarta

1.760.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

15

Jawa Timur

1.749.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

16

Banten

1.675.000

2.057.000

2.269.000

2.269.000

17

Bali

1.760.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

18

Nusa Tenggara Barat

1.696.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

19

Nusa Tenggara Timur

1.622.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

20

Kalimantan Barat

1.654.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

21

Kalimantan Tengah

1.739.000

1.845.000

2.025.000

2.025.000

22

Kalimantan Selatan

1.665.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

23

Kalimantan Timur

1.643.000

2.078.000

2.279.000

2.279.000

24

Kalimantan Utara

1.643.000

2.078.000

2.279.000

2.279.000

25

Sulawesi Utara

1.633.000

1.845.000

2.025.000

2.025.000

138

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Biaya penggantian
inventaris lama
No

Provinsi

dan/atau pembelian
inventaris untuk
pegawai baru
(Pegawai/Tahun)

(1)

(2)

(3)

Biaya jasa
kebersihan/

Biaya jasa

Biaya satuan

cleaning

pengemudi

pengamanan/

service (O-

(O-B)

satpam (O-B)

(5)

(6)

B)
(4)

26

Sulawesi Tengah

1.612.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

27

Sulawesi Selatan

1.569.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

28

Sulawesi Tenggara

1.707.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

29

Gorontalo

1.633.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

30

Sulawesi Barat

1.728.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

31

Maluku

1.802.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

32

Maluku Utara

1.855.000

1.802.000

1.908.000

1.908.000

33

Papua Barat

2.078.000

2.036.000

2.237.000

2.237.000

34

Papua

1.961.000

2.046.000

2.248.000

2.248.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

139

LAMPIRAN

Lampiran 18. Perkiraan Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2016
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

I. TINTA

140

A.

TINTA PRINTER/ TONER PRINTER

Ink Jet HP 51625 A Colour

Buah

397.000

Ink Jet HP 51645AA Black

Buah

415.000

Ink Jet HP C 6578DA

Buah

393.000

Ink Jet HP C 6656 AA Black

Buah

278.000

Ink Jet HP C 6657 AA Colour

Buah

459.000

Ink Jet HP C 8727AA Black

Buah

217.000

Ink Jet HP C 8728 Colour

Buah

284.000

Canon BC 21 Colour

Buah

189.000

Canon BC 21 Black

Buah

166.000

10

Ink Jet HP 21 (C 9351 G) Black

Buah

201.000

11

Ink Jet HP 22 (C 9352 G) Colour

Buah

232.000

12

Tinta HP Deskjet 960 C Colour 45BK

Buah

352.000

13

Tinta HP Deskjet 960 C Black 78 C01

Buah

424.000

14

Tinta HP Deskjet 704 hitam

Buah

114.000

15

Tinta HP Deskjet 704 warna

Buah

114.000

16

Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Cyan

Buah

171.000

17

Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Yellow

Buah

171.000

18

Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Magentha

Buah

171.000

19

Ink Jet Canon PIXMA CLI - 8 Black

Buah

193.000

20

Ink Jet Canon PIXMA PGI - 5 Black

Buah

193.000

21

Ink Jet Cartridge T. 0491 Black Epson

Buah

154.000

22

Ink Jet Cartridge T. 0492 Cyan Epson

Buah

154.000

23

Ink Jet Cartridge T. 0493 Magentha Epson

Buah

154.000

24

Ink Jet Cartridge T. 0494 Yellow Epson

Buah

154.000

25

Ink Jet Cartridge T. 0495 Light Cyan Epson

Buah

154.000

26

Ink Jet Cartridge T. 0496 Light Magentha Epson

Buah

154.000

27

HP 72 Matte Black Ink Cartridge Tipe C 9403A

Buah

710.000

28

HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge Tipe C 9370A

Buah

794.000

29

HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge Tipe C 9371A

Buah

794.000

30

HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge Tipe C 9372A

Buah

794.000

31

HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge Tipe C 9373A

Buah

794.000

32

HP 72 130ml Gray Ink Cartridge Tipe C 9374A

Buah

794.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

33

HP 72 Gray/Photo Black Printhead Tipe C 9380A

Buah

1.029.000

34

HP 72 Magenta/Cyan Printhead Tipe C 9383A

Buah

1.029.000

35

HP 72 Matte Black/Yellow Printhead Tipe C 9384A

Buah

1.029.000

36

Ink Jet Cartridge IP 90 Black Cannon

Buah

148.000

37

Ink Jet Cartridge IP 90 Colour Cannon

Buah

252.000

38

Ink Jet Epson T.0540

Buah

111.000

39

Ink Jet Epson T.0541

Buah

191.000

40

Ink Jet Epson T.0542

Buah

191.000

41

Ink Jet Epson T.0543

Buah

191.000

42

Ink Jet Epson T.0544

Buah

191.000

43

Ink Jet Epson T.0547

Buah

191.000

44

Ink Jet Epson T.0548

Buah

191.000

45

Ink Jet Epson T.0549

Buah

191.000

46

Ink Jet Epson T 6641 Hitam

Buah

86.000

47

Ink Jet Epson T 6642 Biru

Buah

97.000

48

Ink Jet Epson T 6643 Merah

Buah

97.000

49

Ink Jet Epson T 6644 Kuning

Buah

97.000

50

Fuse C4350 Series

Buah

3.687.000

51

Fuse 220V C3055

Buah

2.990.000

52

Ink Jet HP 51625 A Colour

Buah

397.000

53

Inkjet CLI 751 BK

Buah

188.000

54

Inkjet CLI 751 Cyan

Buah

183.000

55

Inkjet CLI 751 Yellow

Buah

183.000

56

Inkjet CLI 751 Magenta

Buah

183.000

57

Inkjet CLI 750 PGBK

Buah

171.000

B.

TONER LASER

Toner Laserjet HP Q 7553A

Buah

1.270.000

Toner Laserjet HP Q 7551 A/51 A

Buah

1.860.000

Toner Laserjet HP 1200 (C7115A)

Buah

1.108.000

Toner Laserjet HP C4092A

Buah

1.235.000

Toner HP Laserjet 80A

Buah

1.334.000

Toner HP 1320 (C 5949)

Buah

1.301.000

Toner HP 4096

Buah

1.146.000

Toner HP 4182X

Buah

3.766.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

141

LAMPIRAN

142

No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

Toner HP Q 1339A

Buah

3.531.000

10

Toner HP Q 2610 A

Buah

2.407.000

11

Toner HP Q 2612 A/1010

Buah

1.006.000

12

Toner HP Q 2613 A

Buah

1.301.000

13

Toner HP Q 6000 A

Buah

1.194.000

14

Toner HP Q 6001 A

Buah

1.304.000

15

Toner HP Q 6002 A

Buah

1.304.000

16

Toner HP Q 6003 A

Buah

1.304.000

17

Toner CE 5055a (HP 2055D)

Buah

1.143.000

18

Toner HP CE 285A

Buah

1.011.000

19

Toner Printer Laserjet HPP 4515 X (HP CC364A)

Buah

3.950.000

20

Toner Xerox CT 2000856 Black C4350

Buah

3.636.000

21

Toner Xerox CT 2000857 Cyan C4350

Buah

4.273.000

22

Toner Xerox CT 2000858 Magenta C4350

Buah

4.273.000

23

Toner Xerox CT 2000859 Yellow C4350

Buah

4.273.000

24

Toner Fuji Xerox 3428 4K

Buah

1.469.000

25

Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Black

Buah

2.496.000

26

Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Magenta

Buah

2.496.000

27

Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Cyan

Buah

2.496.000

28

Toner Fuji Xerox DPC 3055 DX Yellow

Buah

2.496.000

29

Toner Fuji Xerox C3290FS Black 8K

Buah

2.277.000

30

Toner Fuji Xerox C3290FS Cyan 6K

Buah

2.381.000

31

Toner Fuji Xerox C3290FS Magenta 6K

Buah

2.381.000

32

Toner Fuji Xerox C3290FS Yellow 6K

Buah

2.381.000

33

Toner P6360 Black 26 K

Buah

3.399.000

34

Toner P6360 Cyan 15 K

Buah

4.515.000

35

Toner P6360 Magenta 15 K

Buah

4.515.000

36

Toner P6360 Yellow 15 K

Buah

4.515.000

37

Toner Fax Panasonic KX-FA 76 A

Buah

401.000

38

Toner Fax Panasonic KX-FAT411E

Buah

528.000

39

Drum Faximile Panasonic KX-FA 78

Buah

1.107.000

40

Toner Fotocopy Canon IR 2270

Buah

176.000

41

Toner Fotocopy Canon IR 1210

Buah

176.000

42

Toner Fotocopy Canon IR 2016

Buah

176.000

43

Drum Fax Panasonic KX-FAD412E

Buah

1.248.000

44

Drum Fotocopy Canon IR 2270

Buah

2.201.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

45

Drum Fotocopy Canon IR 1210

Buah

2.042.000

46

Drum Fotocopy Canon IR 2016

Buah

2.436.000

47

Toner Plotter HP T610 PB

Buah

801.000

48

Toner Plotter HP T610 MB

Buah

801.000

49

Toner Plotter HP T610 M

Buah

801.000

50

Toner Plotter HP T610 C

Buah

801.000

51

Toner Plotter HP T610 MK

Buah

801.000

52

Toner Plotter HP T610 Y

Buah

801.000

53

Toner Plotter HP T610 Grey

Buah

801.000

54

Toner Laserjet HP 5P (C3903A/F)

Buah

932.000

55

Toner Laserjet HP (C3906A/F)

Buah

818.000

56

Toner Laserjet HP 4V (C3900A)

Buah

1.765.000

57

Toner Samsung SCX 4100

Buah

943.000

58

Drum Fuji Xerox DPC 4350

Buah

3.743.000

59

Waste Toner Bottle DPC 4350

Buah

659.000

60

Tinta Duplo

Tube

376.000

61

Master Duplo

Roll

794.000

62

Drum Cartridge C 3055

Buah

3.426.000

63

Belt Unit Fuji Xerox C3290FS 100K

Buah

2.031.000

64

Fuser Unit Fuji Xerox C3290FS 100K

Buah

2.575.000

II. CETAK
A.

ALAT PEREKAT

Lem Stick UHU uk. 9 gram

Buah

11.000

Lem Putih Indrakol

Galon

149.000

Lem kering

Kg

25.000

Lem Panas Fox U / Art Paper

Karung

24.000

Cellotape ukuran Besar Panfix

Kaleng

126.000

Cellotape ukuran 1" Lion

Buah

27.000

Plakband Plastik uk. 2" X 90 yard Daimaru

Roll

10.000

Plakband Linnen uk 2 " X 90 yard Daimaru

Roll

19.000

Double Tape 1/4 inch

Buah

3.000

10

Double Tape 1 inch

Buah

8.000

11

Double Tape uk. 2" Daimaru

Buah

11.000

12

Double Tape 3 M

Buah

63.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

143

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

B.

FILM & PLATE CETAK

Master Risograph RZ 370 A3

Roll

1.031.000

Master Risograph RN B4

Roll

724.000

Master Risograph RA

Roll

724.000

Master Risograph GR B4

Roll

724.000

C.

TINTA CETAK

Tinta Risograph RN 1 Tube = 1.000 ml

Tube

437.000

Tinta Risograph RA 1 Tube = 1.000 ml

Tube

437.000

Tinta Risograph GR1 Tube = 1.000 ml

Tube

437.000

Tinta Risograph RZ 1 Tube = 1.000ml

Tube

437.000

D.

BAHAN KIMIA CETAK

Developer Plate Negatif

Buah

52.000

Developer Film A+B

Buah

568.000

Fixer Film

Buah

24.000

III. STN

144

A.

ORDNER & MAP

Ordner Map Folio Bantex

Buah

25.000

Ordner Map Bantex A5 2D

Buah

21.000

File Box Plastik Bindex

Buah

22.000

Stop Map Folio Diamond (isi 50)/ 5002

Pak

76.000

Map Bertali

Lusin

80.000

Map Snelhecter Folio Diamond (isi 50)

Pak

83.000

Map File Snelhecter Cover Bening A4

Pak

48.000

Map Plastik Campus

Lusin

14.000

Map Plastik 30 Lobang

Buah

19.000

10

Map Plastik Bahan Mika, tebal beresleting

Buah

14.000

11

Aco Snelhecter

Pak

10.000

12

Clip Board

Buah

15.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

13

Clear Holder Daichi F4 isi 40

Buah

41.000

B.

PENGGARIS

Penggaris 30 cm Plastik Butterfly

Buah

3.000

Penggaris 30 cm Besi

Buah

7.000

Penggaris 50 cm Plastik Butterfly

Buah

13.000

Penggaris 50 cm Besi

Buah

19.000

C.

PEMOTONG

Mata Pisau Cutter Kecil A100 Joyko

Tube

24.000

Mata Pisau Cutter Besar L150 Joyko

Tube

31.000

Pisau Cutter Kecil A300 Joyko

Buah

7.000

Pisau Cutter Besar L500 Joyko

Buah

109.000

Pengasah Pensil ANGEL

Buah

44.000

Pisau Lipat kecil

Lusin

75.000

Rautan pensil kecil

Buah

4.000

D.

AMPLOP DINAS

Amplop Dinas Putih 90 Jaya (1 Dus = 100 Pcs)

Dus

21.000

Amplop uk. 24 x 35 Coklat Jaya (1 Dus = 100 Pcs)

Dus

44.000

E.

TRANSPARANT SHEET

Transparant Write On

Lembar

5.000

Plastik Laminating Panas merk Toho uk. Folio (100 lembar)

Pak

96.000

F.

PITA MESIN TIK

Pita Mesin Ketik Canon AP 01 Fullmark

Roll

41.000

Pita Mesin Ketik Canon AP 12/250/AP 1500 Fullmark

Roll

24.000

Pita Mesin Ketik Manual Merk Swallow

Pcs

24.000

Pita Mesin Tik Elektrik Brother 1030

Pcs

46.000

Pita Mesin Ketik Nakajima AE 800

Pcs

58.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

145

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

Pcs

32.000

Pita Mesin Ketik Super Print

IV. KERTAS

146

A.

CONTINUOUS FORM

Continuous Form 1 plyUk. 9 Sinar Dunia

Box

186.000

Continuous Form 2 plyUk. 9 Sinar Dunia

Box

291.000

Continuous Form 3 plyUk. 9 Sinar Dunia

Box

449.000

Continuous Form 1 ply Uk.14 7/8 Sinar Dunia

Box

278.000

Continuous Form 2 ply Uk.14 7/8 Sinar Dunia

Box

410.000

Continuous Form 3 ply Uk.14 7/9 Sinar Dunia

Box

540.000

CF Kop Surat 9 1/2 x 11 - 1 ply

Box

154.000

CF Slip Gaji 9 1/2 x 11 - 1 ply

Box

154.000

Const. Gaji Form 3 ply uk. 14 7/8

Box

545.000

B.

KERTAS H V S

Kertas Putih 70 gr / EF

Rim

43.000

Kertas HVS 60 gr Plano Putih

Rim

30.000

Kertas HVS 60 gr Berbagai Warna

Rim

32.000

Kertas HVS 70 gr A4 Paper One

Rim

38.000

Kertas HVS 70 gr Folio Paper One

Rim

43.000

Kertas HVS 80 gr A4 Paper One

Rim

43.000

Kertas HVS 80 gr Folio Paper One

Rim

48.000

Kertas HVS 80 gr A3 Paper One

Rim

84.000

Kertas HVS 70 gr A4 warna (B, M)

Rim

49.000

10

Kertas HVS 60 gr Plano Putih

Rim

360.000

11

Kertas HVS 60 gr Plano berbagai warna

Rim

449.000

12

Kertas HVS 70gr Plano Putih

Rim

415.000

13

Kertas HVS 70 gr Plano berbagai warna

Set

517.000

14

Kertas HVS 80 gr Plano

Rim

474.000

15

Concorde 80 gr A4 Putih

Rim

143.000

16

Concorde 90 gr Folio Krem

Rim

137.000

17

Concorde 100 gr A4 Kuning

Rim

8.000

18

Concorde Plano Putih 220 Gram

Rim

239.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

V. ATK
A.

ALAT TULIS

Pensil Hitam 2B Steadtler

Lusin

45.000

Pensil Hitam 2B Fabel Castel

Lusin

42.000

Pensil Mekanik

Lusin

166.000

Pensil Merah Biru

Lusin

35.000

Pensil Hijau

Lusin

144.000

Spidol Hitam 70 Artline

Lusin

110.000

Spidol White Board 500 Artline

Lusin

122.000

Spidol White Board Maxiflo

Lusin

90.000

Spidol Kecil Snowman

Lusin

20.000

10

Ballpoint Merk Faster

Lusin

76.000

11

Ballpoint Balliner

Lusin

165.000

12

Ballpoint Boxi

Lusin

96.000

13

Ballpoint BIC 4 Warna

Lusin

137.000

14

Ballpoint Standar 0,5

Lusin

16.000

15

Ballpoint BPPT

Lusin

24.000

16

Ballpoint Merah

Lusin

24.000

17

Stabillo Boss

Buah

103.000

18

Stabillo Pen 76 Medium/Fine

Buah

10.000

B.

PENJEPIT KERTAS

Hechmachine No. 3 MAX

Buah

67.000

Hechmachine No.10 MAX

Buah

17.000

Hechmachcine MAX HD-12L

Buah

1.464.000

Hecnechces No.3 MAX (20 kotak)

Dus

97.000

Hecnechces No.10 MAX (20 kotak)

Dus

46.000

Hecnechces MAX HD-12L

Kotak

24.000

Binder Clips No. 107 Joyko (Isi 12 Pcs)

Kotak

4.000

Binder Clips No. 111 Joyko (Isi 12 Pcs)

Kotak

6.000

Binder Clips No. 200 Joyko (Isi 12 Pcs)

Kotak

12.000

10

Trigonal Paper Clips No. 3 Lion (10 kotak)

Dus

20.000

11

Paper clip warna

Dus

5.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

147

LAMPIRAN

148

No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

12

Sekat Buku

Set

27.000

13

Spiral Rilecart A4 Putih No.8 (1/2")

Set

171.000

14

Spiral Rilecart A4 Putih No.9 (9/16")

Set

183.000

C.

PENGHAPUS

Penghapus Pensil Kecil Staedtler

Buah

4.000

Penghapus White Board Atary

Buah

10.000

Tip Ex Liquid (Re-Type + Thinner)

Set

9.000

D.

BUKU TULIS

Buku Tulis Register Folio 100 lembar

Buah

14.000

Buku Tulis Register Kwarto 100 lembar

Buah

11.000

Buku Tulis Expedisi

Buah

12.000

Buku Surat Keluar Masuk Folio 100 lembar

Buah

11.000

Blok Note Folio

Buah

22.000

Blok Note Folio

Buah

8.000

Blok Note Paperline A5

Buah

5.000

E.

ALAT TULIS KANTOR LAINNYA/STEADLER HP

Perpurator uk. Kecil No. 30

Buah

15.000

Perpurator uk. Besar No. 85

Buah

52.000

Numerator Machine Great Wall 8 digit

Buah

92.000

Stiker CD

Pak

22.000

Sampul Kemasan CD

Pak

46.000

Casing CD/DVD

Buah

5.000

Cover Muka DVD

Lembar

19.000

Cover Belakang DVD

Lembar

19.000

Multi Hole Punch PN-25

Buah

466.000

10

Name tag

Buah

4.000

11

Tas plastik jinjing

Buah

5.000

12

Stiker Chromo Plano

Lembar

4.000

13

Post It Mark and Note

Pak

11.000

14

Post It Flag

Pak

24.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

15

Kotak Kartu Nama

Pak

55.000

16

Karbon TS 4T DF

Pak

24.000

17

Tas Ransel Grand Polo DX02

Buah

239.000

18

Tas Jinjing Bahan Kanvas

Buah

21.000

F.

TINTA STEMPEL

Tinta Stempel uk. Kecil (50 cc)

Botol

10.000

Tinta Numerator LION 30 cc

Tube

44.000

Bak Stempel No. 1 Artline

Buah

31.000

Tinta Stempel Otomatis

Botol

29.000

Tinta Parker Hitam

Botol

25.000

Tinta Parker Merah

Botol

25.000

VI. KRTCOV
A.

BERBAGAI KERTAS

Pembungkus Ceasing SAMSON 90 X 120/ 80 gr

Rim

1.135.000

Kertas NCR TOP berbagai warna putih Double Folio

Rim

88.000

Karton Kartotik Uk. 79 X 109/ Plano 200 gr warna putih

Paper Faximile 210 X 30 Merk Fak

Kertas Stiker A4 Cromo

Kertas bergaris DF

Kertas foto A4

Lembar

5.000

Buah

23.000

Lembar

2.000

Rim

120.000

Lembar

19.000

Kertas Buram Folio

Rim

26.000

Kertas Pembungkus Samson 150 Gram

Rim

1.135.000

10

Kertas Cover Buffalo

Rim

143.000

11

Kertas Clipchart (Lap)

Rim

28.000

12

Kertas Doorslag uk. Plano

Rim

239.000

13

Stiker Label

Pak

8.000

B.

KERTAS COVER

Cover Kunsdruk 85 gram Plano

Lembar

3.000

Cover Kunsdruk 100 gram Plano

Lembar

3.000

Cover Kunsdruk 120 gram Plano

Lembar

4.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

149

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

4
5
6

Cover Kunsdruk 150 gram Plano ukuran 79x109 (Merk Pindo


Deli)
Cover Kunsdruk 210 gram Plano ukuran 79x109 (Merk Chiwi)
Kertas Kunsdruk 260 gram Plano ukuran 79x100 (Merk Pindo
Deli)

Kertas Kunsdruk 300 gram Plano ukuran 65x100

Cover Manila Plano berbagai warna

Lembar
Lembar
Lembar

4.000
5.000
6.000

Lembar

5.000

Buah

4.000

Karton Linen 230 gr Plano

Lembar

7.000

10

Karton Linen Jepang Plano

Lembar

6.000

11

Kertas Mate Paper 120 gr Plano

Lembar

3.000

VII. ARK

150

A.

SAPU DAN SIKAT

Alat pel 404 Nagata

Buah

77.000

Sikat Kecil Nagata

Buah

16.000

Sikat WC Nagata Pakai tempat

Buah

25.000

Sikat Lantai Bertangkai (50 cm) Nagata 833

Buah

41.000

Sikat Baping

Buah

118.000

Sapu Lidi

Buah

20.000

Sapu Ijuk

Buah

35.000

Sapu Lantai Nagata

Buah

29.000

Sapu Pel Kain Besar/kain Lobby

Buah

143.000

10

Sapu Pel Karet Besar/Karet dorong Nagata

Buah

41.000

B.

ALAT PEMBERSIH/LAP

Keset kamar mandi (Ukuran 60 x 90 cm) karet

Buah

92.000

Serbet

Buah

44.000

Kanebo

Buah

29.000

Kain Pel Biru

Buah

12.000

Kain Pel Gagang

Buah

24.000

Lap kaos sambungan

Buah

55.000

Tissu Gulung Halus Tessa TOT-04

Roll

7.000

Tissu Kotak Tessa 300 lembar

Kotak

8.000

Tissu Gulung Kasar Nice

Roll

5.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

10

Tempat sampah Nagata 968

Buah

22.000

11

Pengki Plastik Nagata 160

Buah

24.000

12

Single Bucket/ Ember pemeras 20 Lt merk Claris

Buah

109.000

C.

PERABOT KANTOR LAINNYA

Kamper Bulat Kelereng Bagus 300 Gr W-3601 White

Bungkus

23.000

Kamper @ 12 buah

Buah

22.000

Pewangi ruangan

Buah

24.000

Gunting Rumput Ken Master

Buah

52.000

Gunting Ranting Stainless

Buah

12.000

Ember 6 GL Lion Star Tanpa Tutup

Buah

52.000

Gayung Plastik Lion Star Polos GL-3

Buah

20.000

Selang Air 5/8 Benang

Meter

13.000

Tempat sampah plastik dengan tutup

Buah

80.000

10

Bak Sampah Beroda

Buah

625.000

11

Palu

Buah

58.000

12

Cangkul

Buah

95.000

13

Cat Tembok Catylac 5 Kg Putih

Klg

120.000

14

Kalkulator SDC-664S

Buah

101.000

15

Kalkulator CT 500 J

Buah

120.000

16

Kalkulator 10 digit

Buah

42.000

17

Bendera 3 x 2

Buah

217.000

18

Exhaust Fan Plafon 10"

Buah

37.000

19

Exhaust Fan 20 TGU

Buah

34.000

20

Protector Urinoid Executive

Buah

69.000

21

Protector Uriniod Standard

Buah

56.000

22

Protector 1,6 x 2,5 cm

Buah

69.000

23

Door Closer

Buah

285.000

24

Handle Pintu Real Lock

Buah

82.000

25

Grendel Tanam

Buah

41.000

26

Lady Bin Disposal/Sanitary Bin

Buah

21.000

27

Desinfektan Spray

Buah

12.000

28

Kantong Plastik Sampah

Buah

23.000

29

Hand Towel Tessy

Buah

58.000

30

Gembok

Buah

66.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

151

LAMPIRAN

152

No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

31

Serokan Got

Buah

19.000

32

Garpu Penggempur Tanah

Buah

103.000

33

Isi Parfum QL

Buah

29.000

34

Mesin Parfum

Buah

81.000

35

Aluminium Scafold

Buah

852.000

36

Multipurpose Aluminium

Buah

2.247.000

37

Furniture Polish/Pledge

Buah

52.000

38

Refil Furnoture Polish/Pledge

Buah

20.000

39

Tang Rivet

Buah

61.000

40

Paku Rivet

Buah

80.000

41

Baut PH 10X5/8

Buah

123.000

42

Baut JF 6X20

Buah

3.000

43

Paku Fisher S6 - S8

Buah

2.000

44

Paku Fisher S10 - S12

Buah

2.000

45

Gergaji Besi

Buah

27.000

46

Kikir

Buah

35.000

47

Sendok Semen Sedang

Buah

29.000

48

Sendok Semen Kecil

Buah

27.000

49

Kape

Buah

9.000

50

Kape Plamir

Buah

7.000

51

Mata Bor Beton

Buah

35.000

52

WLC

Buah

568.000

53

Handle 63A MERZ GA

Buah

2.031.000

54

Paku Beton

Buah

52.000

55

Mata Bor

Buah

53.000

56

Elektrik Bor

Buah

586.000

57

Pipa Conduit 20 mm

Buah

13.000

58

Sok Pipa Clipsal

Buah

3.000

59

Klem Pipa Clipsal

Buah

3.000

60

WD 40

Buah

58.000

61

Tool Box 430

Buah

293.000

62

Handle Solid

Buah

139.000

63

Kap Downlight

Buah

29.000

64

Pemotong Keramik Hitachi

Buah

744.000

65

Kunci Pipa 10"

Buah

80.000

66

Pahat Beton

Buah

29.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

67

Tang Buaya

Buah

58.000

68

Kunci L

Buah

29.000

69

Pembersih kaca Clear/Cling

Buah

24.000

70

Sabun cuci tangan (Hand Soap)

Buah

31.000

71

Karbol Toilet

Buah

15.000

72

Sabun Cuci Piring uk. Sedang

Buah

16.000

73

Cairan pembersih lantai

Buah

12.000

74

Cairan pembersih toilet

Buah

15.000

75

Rambu Peringatan Lantai Licin

Buah

69.000

76

Sarung Tangan Karet

Buah

34.000

77

Tangkai Telescopic

Buah

398.000

78

Vacum Karet WC

Buah

24.000

79

Window Washer

Buah

41.000

80

Kipas Angin Dinding KDKWN 40B

Buah

376.000

81

Roda Handtruck 8" H/M

Buah

794.000

82

Roda Handtruck 5" H/M

Buah

568.000

83

Lori GSP Hoya

Buah

568.000

84

Kunci Inggris Besar

Buah

88.000

85

Kunci Inggris Sedang

Buah

63.000

86

Kunci Kombinasi

Buah

137.000

87

Rumah Kunci

Buah

126.000

88

Papan Tulis Whiteboard Sedang

Buah

239.000

89

Antena HT Vertec Standard

Buah

143.000

90

Baterai HT Vertec Standard

Buah

398.000

91

Charger Baterai HT Vertec Standard

Buah

427.000

92

Stand MJ 102 B-3

Buah

222.000

93

Stand Krezt NB 12

Buah

97.000

94

Bendera Canopy

Buah

279.000

95

Asbak Rokok

Buah

12.000

96

Engsel Jendela Aluminium

Buah

52.000

97

Tangga Aluminium

Buah

794.000

98

Engsel Tanam Dorma

Buah

1.419.000

99

Busa Super

Buah

21.000

100

Obeng Negatif Nomor 17

Buah

22.000

101

Obeng Negatif Nomor 18

Buah

23.000

102

Obeng Negatif Nomor 23

Buah

24.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

153

LAMPIRAN

154

No.

Nama Barang

Satuan

Harga 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

103

Obeng Negatif Nomor 25

Buah

26.000

104

Obeng Negatif Nomor 32

Buah

29.000

105

Obeng Negatif Nomor 33

Buah

30.000

106

Obeng Negatif Nomor 37

Buah

31.000

107

Obeng Negatif Nomor 38

Buah

35.000

108

Tang Potong

Buah

35.000

109

Tang Kombinasi Piler 6

Buah

65.000

110

Tang Lancip

Buah

35.000

111

Multi meter

Buah

398.000

112

Crimping

Buah

205.000

113

Coffee maker uk. 100 cup

Buah

1.079.000

114

Coffee maker uk. 50 cup

Buah

965.000

115

Stop Watch

Buah

341.000

116

Pesawat Telepon

Buah

143.000

117

Handy Shinpo

Buah

63.000

118

Olie Meditran S40

Buah

44.000

119

Pompa Olie

Buah

313.000

120

Gunting

Buah

29.000

121

Payung

Buah

69.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

Lampiran 19. Contoh TOR Tahun 2016

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE ) TAHUN ANGGARAN


2015

KEMENTERIAN

: Badan Pusat Statistik (BPS)

UNIT ESELON I

: Sekretaris Utama

PROGRAM

HASIL

DMPTTL (Dukungan Manajemen dan


PelaksanaanTugasTeknisLainnya)

1.Meningkatkankapasitas SDM danPenataanKelembagaan


UNIT ESELON II/ SATKER

: Biro Bina Program

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Penyusunan, Pengembangandan Evaluasi Program


dan Anggaran

1. Jumlah dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran yang disetujui dan disahkan
oleh instansi yang berwenang
2. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemen PAN dan RB
SATUAN UKUR

: Dokumen/Laporan

JENIS KELUARAN

: DokumenPerencanaan,
DokumenAnggarandanDokumenHargaSatuanPokokK
egiatan BPS Provinsi/LaporanMonitoring Rencana
Penggunaan Anggaran

VOLUME

: 1 (satu) Dokumen/Laporan

I. PENDAHULUAN
Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

155

LAMPIRAN

penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam


pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan
mengacu kepada pendekatan anggaran terpadu (unifiedbudget), kerangka
pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF)
dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Bagian
Penyusunan Rencana sebagai unit perencanaan di BPS, sangat penting untuk menilai
dan menyusun tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Untuk
itu, Survei Kinerja ini penting untuk dilakukan di seluruh provinsi dan beberapa
kabupaten/kota terpilih, yang dikaitkan dengan program-program kegiatan
BPS.Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh tahapan
dan proses penganggaran, diharapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pelaporan akan dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas.
Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan dari kegiatan ini adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik
7) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
8) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga Tahun Anggaran 2013

156

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

II. RENCANA AKTIVITAS TAHUN ANGGARAN 2016


Dalam rangka kegiatan penyusunan, pengembangan dan evaluasi program dan
anggaran pada tahun 2016 akan diselenggarakan berbagai aktivitas yang
pelaksanaanya dilakukan oleh tiga bagian di Biro Bina Program. Berikut adalah
rincian aktivitas beserta unit kerja pelaksananya :
Tabel 16. Daftar Aktivitas dan Unit Kerja Pelaksana
Aktivitas
1. SurveiEvaluasiKinerja

Unit Kerja Pelaksana


Bagian Penyusunan

Status aktivitas
Rutin

Rencana

2.2. Survei Kinerja


2.1.1. Gambaran Umum
Alasan Umum:
Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,
langkah penguatan pemantauan dan evaluas kinerja pelaksanaan rencana
kerja pemerintah menjadi pilihan strategis. Bagian Penyusunan Rencana
sebagai unit perencanaan di BPS, sangat penting untuk menilai dan menyusun
tingkat penilaian/indikator kinerja yang terukur dari setiap satker. Untuk itu,
Survei Kinerja ini penting untuk dilakukan di seluruh provinsi dan beberapa
kabupaten/kota terpilih, yang dikaitkan dengan program-program kegiatan
BPS.Adanya penyempurnaan dan perubahan yang dilakukan pada seluruh
tahapan dan proses penganggaran, diharapkan mulai dari tahap perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan akan dapat berjalan dengan baik
dan lebih berkualitas.
Alasan Penambahan/Pengurangan Cakupan/Sampel/Peserta (Untuk Kegiatan
Lanjutan):
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

157

LAMPIRAN

Cakupan Wilayah:
Pekerjaan survei kinerja dilakukan di seluruh BPS Provinsi dan BPS
Kabupaten/Kota terpilih sampel. Responden merupakan Pegawai di BPS Provinsi
dan BPS Kabupaten/Kota.
Cakupan Komoditi/Penimbang:
Tabel 1. Kinerja
Kinerja
Jumlah Laporan/Publikasi

Tahun

Periode

Target

Realisasi

2013

2012-2013

Keterkaitan dengan Prioritas Nasional:


2.1.2. Maksud dan Tujuan
1. Untuk menghitung besarnya alokasi tunjangan kinerja tiap pegawai (per
individu)
2. Untuk menilai beban kerja pegawai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
2.1.3 Keluaran
Laporan HasilSurvei Kinerja
2.1.4. Penerima Manfaat
BadanPusatStatistik
2.1.5. Strategi Pencapaian
Metoda Pelaksanaan
Metode pelaksanaan ini adalah swakelola
Metodologi/ Tahapan Pelaksanaan
a. Metodologi Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei di BPS Pusat, BPS
158

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

Provinsi dan BPS Kab/Kota


b. Metodologi Pengambilan Sampel dan Estimasi
Metodologi penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel
acak
Tahapan Pelaksanaan
i. Perencanaan/ Persiapan
- Perencanaan dan persiapan meliputi penyusunan metodologi dan rancangan
kuesioner.
- Pelatihan Intama/Innas/petugas pengumpulan data
ii. Pelaksanaan
- Pengumpulan data di pusat dan daerah.
iii. Pengolahan
- Pengolahan dan penyusunan laporan hasil survei.
iv. Laporan/ Diseminasi
- MemberikanLaporanPenyusunanKinerjadan Grade
- Menghasilkan analisis kinerja BPS Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota Tahun
2016

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

159

LAMPIRAN

2.1.6. Waktu Pelaksanaan


Aktivitas

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

Persiapan
Pencetakan kuesioner dan buku pedoman
survei kinerja
Pengadaan atk, kertas dan bahan cetak
Pengadaan komputer supplies
Pengadaan bahan dan atk di BPS Provinsi
Pengadaan bahan dan atk di BPS
Kabupaten/Kota
Pengadaan komputer supplies di daerah
Perlengkapan Innas ((33 + 7) innas + 2 Intama)
Perlengkapan petugas((20 petugas+2 panitia)
x 33)
Konsumsi rapat di luar jam kerja dalam rangka
Survei Kinerja BPS Tahun 2014
Honor Intama(2 hari x 8 jam x 2 orang)
Honor Innas (2 hari x 8 jam x 40 orang)
Penyelenggaraan pelatihan petugas di
Kabupaten/Kota (3 hari penyelenggaraan):
- Akomodasi dan konsumsi pelatihan petugas
selama 3 hari (3 hari x 20 orang x 33
kab/kota)
- Transport petugas dalam pelatihan petugas
di kabupaten (20 orang x 33 kabupaten/kota)
- Transport panitia dalam rangka pelatihan di
kabupaten (2 orang x 33 kabupaten/kota)
- Uang saku panitia pelatihan petugas ( 3 hari
x 2 orang x 33 kab/kota)
- Uang saku petugas dalam rangka pelatihan
(3 hari x 20 orang x 33 kab/kota)
Uang Saku rapat di kantor di luar jam kerja

160

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
dalam rangka Survei Kinerja BPS Tahun 2014
Konsinyering pembahasan metodologi survei
kinerja di Jakarta (3 hari penyelenggaraan):
- Fullboard Pembahasan metodologi survei
kinerja (11 orang x 3 hari)
- Transpor pembahasan metodologi survei
kinerja di jakarta (11 orang)
- Uang saku Pembahasan metodologi survei
kinerja (3 hari x 11 orang)
Penyelenggaraan pelatihan calon Innas di
Jakarta:
- Penyelenggaraan pelatihan calon innas di
Jakarta (4 hari x (33 + 17) orang)
- Uang saku/harian peserta pelatihan calon
innas (Dalam Kota =4 hari x (32+18) orang)
- Transport pelatihan calon Innas (Luar Kota =
32 orang)
- Uang harian peserta luar kota (32 orang x 2
hari)
- Uang penginapan peserta luar kota (32
orang)
Pengiriman Innas mengajar ke daerah (7
Orang)
Pelaksanaan
Honor Penanggung jawab
Honor ketua
Honor wakil ketua
Honor anggota
Upah pengolahan hasil survei kinerja
Biaya pencacahan survei kinerja
Biaya pemeriksaan dokumen survei di
kabupaten/kota

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

161

LAMPIRAN
Biaya pemeriksaan dokumen survei di provinsi
Biaya operasional survei kinerja
Pengiriman dokumen dari BPS Provinsi ke
Kabuapten/Kota
Biaya operasional BPS Provinsi
Biaya operasional BPS Kabupaten/Kota
Pembahasan final evaluasi hasil survei kinerja
di Jakarta selama 4 hari kalender (3 hr
penyelenggaraan) sebanyak 11:
- Paket fulboard dalam kota (11 orang x 3 hari)
- Uang saku pembahasan final evaluasi hasil
survei kinerja selama 4 hari kalender di
Jakarta (11 orang x 3 hari)
- Transport pembahasan final evaluasi hasil
survei kinerja (Full Board Dalam Kota)
Supervisi
Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke
kecamatan
Pengawasan pelaksanaan kegiatan BPS
Provinsi ke Kabupaten/Kota
Pelaporan/ Diseminasi
Penggandaan laporan survei kinerja
Pengiriman dokumen & Publikasi survei kinerja
ke survei kinerja ke BPS Provinsi

2.1.6. Waktu Pencapaian Keluaran


Keluaran harus dicapai pada tahun 2015 dan akan berlanjut pada tahuntahun berikutnya

162

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

III. RENCANA ANGGARAN BIAYA


Seluruh kegiatan ini membutuhkan biaya sebagaimana Rincian Anggaran dan
Biaya (RAB) terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana


mestinya.

Pejabat Penanggung Jawab


ttd

ArieSukarya, M.Com
NIP.19570831 198103 1 002

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

163

LAMPIRAN

Lampiran 20. Contoh RAB Tahun 2016

Akun Belanja/Rincian Belanja

Volume

Satuan

(1)

(2)

(3)

Harga
Satuan (Rp)
(4)

Jumlah (Rp)

Jadwal

(6)

(7)

SURVEI KINERJA
Persiapan
520000 Belanja Barang dan Jasa

3.147.049.000

521211 Belanja Bahan


Pencetakan kuesioner dan buku
pedoman survei kinerja
Pengadaan atk, kertas dan bahan
cetak
Pengadaan komputer supplies
Pengadaan bahan dan atk di BPS
Provinsi
Pengadaan bahan dan atk di BPS
Kabupaten/Kota
Pengadaan komputer supplies di
daerah
Perlengkapan innas ((33 + 7) innas
+ 2 Intama)
Perlengkapan petugas ((20
petugas+2 panitia) x 33)

315.346

Lembar

800

252.277.000

April
Januari-

Paket

7.000.000

7.000.000

Paket

15.000.000

15.000.000

34

Paket

1.500.000

51.000.000

250

Paket

500.000

125.000.000

33

Paket

1.000.000

33.000.000

42

Paket

226.000

9.492.000

April

726

Paket

129.000

93.654.000

Juni

20

O-K

68.000

1.360.000

Februari

32

O-J

101.000

3.232.000

Mei

640

O-J

88.000

56.320.000

Juni

Desember
JanuariDesember
JanuariDesember
JanuariDesember
JanuariDesember

Konsumsi rapat di luar jam kerja


dalam rangka Survei Kinerja BPS
Tahun 2014
521213 Honor yang Terkait
dengan Output Kegiatan
Honor Intama (2 hari x 8 jam x 2
orang)
Honor Innas (2 hari x 8 jam x 40
orang)
521219 Belanja Barang non
Operasional Lainnya

164

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Akun Belanja/Rincian Belanja

Volume

Satuan

(1)

(2)

(3)
20

Harga

Jumlah (Rp)

Jadwal

(4)

(6)

(7)

O-H

318.000

6.360.000

O-P

6.281.429

43.970.000

Juni

33

O-H

675.000

22.275.000

Maret

11

O-P

159.000

1.749.000

Maret

33

OH

161.000

5.313.000

Maret

2.178

O-H

600.879

1.308.714.000

Juni

660

O-P

648.273

427.860.000

Juni

66

O-P

623.152

41.128.000

198

O-H

121.242

24.006.000

Satuan (Rp)

Uang Saku rapat di luar jam kerja


dalam rangka Survei Kinerja BPS

Februari

Tahun 2014
524111 Belanja Perjalanan Biasa
Pengiriman Innas mengajar ke
daerah (7 Orang)
524114 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
Konsinyering pembahasan
metodologi survei kinerja di Jakarta
(3 hari penyelenggaraan):
- Fullboard Pembahasan
metodologi survei kinerja (11 orang
x 3 hari)
- Transpor pembahasan
metodologi survei kinerja di jakarta
(11 orang)
- Uang saku Pembahasan
metodologi survei kinerja (3 hari x
11 orang)
Penyelenggaraan pelatihan
petugas di Kabupaten/Kota (3 hari
penyelenggaraan):
- Akomodasi dan konsumsi
pelatihan petugas selama 3 hari
kalender (3 hari x 20 orang x 33
kab/kota)
- Transport petugas dalam
pelatihan petugas di kabupaten (20
orang x 33 kabupaten/kota)
- Transport panitia dalam rangka
pelatihan di kabupaten (2 orang x
33 kabupaten/kota)
- Uang saku panitia pelatihan
petugas ( 3 hari x 2 orang x 33
kab/kota)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

165

LAMPIRAN
Harga

Akun Belanja/Rincian Belanja

Volume

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

1.980

O-H

121.242

240.060.000

Juni

200

O-H

675.000

135.000.000

Mei

50

O-P

3.088.140

154.407.000

Mei

64

O-P

562.000

35.968.000

Mei

200

O-H

180.200

36.040.000

Mei

32

O-H

527.000

16.864.000

Mei

Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Jadwal

(6)

(7)

- Uang saku petugas dalam rangka


pelatihan (3 hari x 20 orang x 33
kab/kota)
524119 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota
Penyelenggaraan pelatihan calon
innas (4 hari penyelenggaraan di
Jakarta, 32 peserta luar kota, 18
peserta dalam kota):
- Penyelenggaraan pelatihan calon
innas di Jakarta (4 hari x (33 + 17)
orang)
- Transport antar wilayah pelatihan
calon innas (32+18 orang)
- Uang harian peserta luar kota (32
orang x 2 hari)
- Uang saku/harian peserta
pelatihan calon innas (4 hari x
(32+18) orang)
- Uang penginapan peserta luar
kota (32 orang)
Pelaksanaan
520000 Belanja Barang dan Jasa

954.783.000

521213 Honor yang Terkait


dengan Output Kegiatan
Honor Penanggung jawab
Honor ketua
Honor wakil ketua
Honor anggota
Upah pengolahan hasil survei
kinerja

166

12

O-B

742.000

8.904.000

12

O-B

689.000

8.268.000

12

O-B

636.000

7.632.000

12

O-B

530.000

6.360.000

6.930

Dok

8.000

55.440.000

JanuariDesember
Januari Desember
JanuariDesember
JanuariDesember
Agustus

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Akun Belanja/Rincian Belanja

Volume

Satuan

(1)

(2)

(3)

Harga
Satuan (Rp)
(4)

Jumlah (Rp)

Jadwal

(6)

(7)

521219 Belanja Barang non


Operasional Lainnya
Biaya pencacahan survei kinerja
Biaya pemeriksaan dokumen
survei di kabupaten/kota
Biaya pemeriksaan dokumen
survei di provinsi
Biaya operasional survei kinerja
Pengiriman dokumen dari BPS
Provinsi ke Kabuapten/Kota
Biaya operasional BPS Provinsi
Biaya operasional BPS
Kabupaten/Kota

6.930

Respond
en

24.822

172.017.000

Juli

6.930

Dok

5.233

36.265.000

Juli

6.930

Dok

3.837

26.591.000

Juli

15.000.000

15.000.000

4.800

13.960.000

1
2.500

Paket
Kg

JanuariDesember
September
Januari-

33

Paket

2.000.000

66.000.000

250

Paket

1.000.000

250.000.000

O-P

6.796.750

27.187.000

794.636

26.223.000

Juli

Juli

Desember
JanuariDesember

524111 Belanja Perjalanan Biasa


Supervisi
Pengawasan BPS Kabupaten/Kota
ke kecamatan

4
33

Kunjunga
n

JuniAgustus

Pengawasan pelaksanaan
kegiatan BPS Provinsi ke

99

O-P

2.076.758

205.599.000

33

O-H

675.000

22.275.000

Oktober

33

O-H

161.000

5.313.000

Oktober

Kabupaten/Kota
524114 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
Pembahasan final evaluasi hasil
survei kinerja di Jakarta selama 3
hari sebanyak 11:
- Paket fullboard dalam kota (11
orang x 3 hari)
- Uang saku pembahasan final
evaluasi hasil survei kinerja selama
3 hari di Jakarta (11 orang x 3
hari)

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

167

LAMPIRAN
Akun Belanja/Rincian Belanja

Volume

Satuan

(1)

(2)

(3)
O-K

Harga

Jumlah (Rp)

Jadwal

(4)

(6)

(7)

159.000

1.749.000

Satuan (Rp)

- Transport pembahasan final


evaluasi hasil survei kinerja

11

Oktober

(FullBoard Dalam Kota)


Pelaporan/Diseminasi
520000 Belanja Barang dan Jasa

226.250.000

521211 Belanja Bahan


Penggandaan laporan survei
kinerja

207.000

Lembar

800

165.600.000

20.217

60.650.000

November

521219 Belanja Barang non


Operasional Lainnya
Pengiriman dokumen & Publikasi
survei kinerja ke BPS Provinsi

3.000

Kg

April

530000 Belanja Modal


Total Belanja

168

4.328.082.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

Lampiran 21. Pendukung RAB Alokasi Sampel Survei Kinerja

Provinsi/Kabupaten/Kota

Kantor BPS

Responden

(2)

(3)

30

1102 Aceh Singkil

15

1103 Aceh Selatan

15

1105 Aceh Timur

15

1106 Aceh Tengah

15

1108 Aceh Besar

15

1109 Pidie

15

1111 Aceh Utara

15

1112 Aceh Barat Daya

15

1115 Nagan Raya

15

1116 Aceh Jaya

15

1171 Banda Aceh

15

1172 Sabang

15

Jumlah

13

210

(1)
Prop.Aceh
1101 Simeulue

1104 Aceh Tenggara

1107 Aceh Barat

1110 Bireuen

1113 Gayo Lues


1114 Aceh Tamiang

1117 Bener Meriah


1118 Kab. Pidie Jaya

Demikian seterusnya sampai seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang diambil sampel teralokasi

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

169

LAMPIRAN
Lampiran 22. Supervisi
Tarif PP (Standar Garuda)
No

Provinsi

(1)

(2)

Volume

Harga Satuan

Nilai

Volume

(3)

(4)

(5)

(6)

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Riau

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

170

Tarif Hotel Pejabat Eselon

Uang Harian
Harga
Satuan
(7)

III/Golongan IV
Nilai

Volume

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

Biaya
Supervisi

Nilai
(11)

(12)

5.511.000

382.000

1.145.000

5.066.000

393.000

746.000

4.050.000

4.050.000

403.000

1.209.000

938.000

1.876.000

7.135.000

3.859.000

393.000

921.000

3.367.000

393.000

739.000

3.181.000

403.000

642.000

3.437.000

403.000

755.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

Tarif PP (Standar Garuda)


No

Provinsi

(1)
8
9

(2)
Lampung
Kep. Bangka
Belitung

Volume

Harga Satuan

Nilai

Volume

(3)

(4)

(5)

(6)

10

Kep. Riau

11

DKI Jakarta

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14

DI. Yogyakarta

15

Jawa Timur

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Tarif Hotel Pejabat Eselon

Uang Harian
Harga
Satuan
(7)

III/Golongan IV
Nilai

Volume

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

Biaya
Supervisi

Nilai
(11)

(12)

2.454.000

403.000

838.000

2.939.000

435.000

901.000

3.773.000

393.000

689.000

160.000

562.000

848.000

402.000

402.000

456.000

1.368.000

1.006.000

2.012.000

3.782.000

2.906.000

393.000

1.086.000

3.217.000

446.000

792.000

3.686.000

435.000

892.000

171

LAMPIRAN

Tarif PP (Standar Garuda)


No

Provinsi

(1)

(2)

Volume

Harga Satuan

Nilai

Volume

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Banten

17

Bali

18
19
20
21
22
23

172

Nusa Tenggara
Barat
Nusa Tenggara
Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Selatan
Kalimantan Timur

1
-

Tarif Hotel Pejabat Eselon

Uang Harian
Harga
Satuan
(7)

III/Golongan IV
Nilai

Volume

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

Biaya
Supervisi

Nilai
(11)

(12)

220.000

393.000

1.086.000

4.335.000

509.000

1.383.000

4.400.000

467.000

782.000

6.045.000

456.000

742.000

3.743.000

403.000

918.000

3.826.000

382.000

979.000

3.962.000

3.962.000

403.000

1.209.000

865.000

1.730.000

6.901.000

5.414.000

456.000

1.692.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

Tarif PP (Standar Garuda)


No

Provinsi
Volume

Harga Satuan

Nilai

Volume

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

24

Kalimantan Utara

25

Sulawesi Utara

26

Sulawesi Tengah

27

Sulawesi Selatan

28

Sulawesi
Tenggara

29

Gorontalo

30

Sulawesi Barat

31

Maluku

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

Harga
Satuan
(7)

5.262.000

Tarif Hotel Pejabat Eselon

Uang Harian

III/Golongan IV
Nilai

Volume

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

456.000

Biaya
Supervisi

Nilai
(11)

(12)

1.692.000

6.579.000

393.000

679.000

6.204.000

393.000

948.000

4.843.000

456.000

1.027.000

5.599.000

403.000

851.000

5.862.000

393.000

965.000

6.134.000

6.134.000

435.000

1.305.000

965.000

1.930.000

9.369.000

8.715.000

403.000

721.000

173

LAMPIRAN

Tarif PP (Standar Garuda)


No

Provinsi

(1)

(2)

Volume

Harga Satuan

Nilai

Volume

(3)

(4)

(5)

(6)

32

Maluku Utara

33

Papua Barat

34

Papua

Total

174

Tarif Hotel Pejabat Eselon

Uang Harian
Harga
Satuan
(7)

III/Golongan IV
Nilai

Volume

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

Biaya
Supervisi

Nilai
(11)

(12)

8.382.000

456.000

636.000

12.212.000

509.000

1.035.000

9.924.000

615.000

800.000

14.548.000

12

5.091.000

7.548.000

27.187.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Lampiran 23. Pemanggilan Calon Innas
Tarif PP (Standar Garuda)
No

Uang Harian Peserta

Uang Saku Peserta Pelatihan

Biaya Penginapan peserta luar

Total

Pelatihan Calon Innas

Calon Innas

kota (Gol III)

Biaya
Peserta

Provinsi
Vol

Harga
Satuan

Nilai

Harga

Vol

Satuan

Nilai

Vol

Harga
Satuan

Nilai

Vol

Harga
Satuan

Pelatihan

Nilai

Calon
Innas

(1)

(2)

(3)

(13)

(14)

5.511.000

(4)

5.511.000

(5)

(6)
2

562.000

(7)

1.124.000

(8)

(9)
4

191.000

(10)

(11)
764.000

(12)
1

527.000

527.000

7.926.000

(15)

Aceh

Sumatera Utara

5.066.000

5.066.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

7.481.000

Sumatera Barat

4.050.000

4.050.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.465.000

Riau

3.859.000

3.859.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.274.000

Jambi

3.367.000

3.367.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

5.782.000

Sumatera

3.181.000

3.181.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

5.596.000

Selatan

Bengkulu

3.437.000

3.437.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

5.852.000

Lampung

2.454.000

2.454.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

4.869.000

Kep. Bangka

2.939.000

2.939.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

5.354.000

Belitung

10

Kep. Riau

3.773.000

3.773.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.188.000

11

DKI Jakarta

160.000

160.000

562.000

161.000

644.000

527.000

804.000

12

Jawa Barat

402.000

402.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

2.817.000

13

Jawa Tengah

2.906.000

2.906.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

5.321.000

14

DI. Yogyakarta

3.217.000

3.217.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

5.632.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

175

LAMPIRAN

Tarif PP (Standar Garuda)


No

Uang Harian Peserta

Uang Saku Peserta Pelatihan

Biaya Penginapan peserta luar

Total

Pelatihan Calon Innas

Calon Innas

kota (Gol III)

Biaya
Peserta

Provinsi
Vol

Harga
Satuan

Nilai

Harga

Vol

Satuan

Nilai

Harga

Vol

Satuan

Nilai

Vol

Harga
Satuan

Pelatihan

Nilai

Calon
Innas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

15

Jawa Timur

3.686.000

3.686.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.101.000

16

Banten

220.000

220.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

2.635.000

17

Bali

4.335.000

4.335.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.750.000

Nusa Tenggara

4.400.000

4.400.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.815.000

6.045.000

6.045.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

8.460.000

Kalimantan Barat

3.743.000

3.743.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.158.000

Kalimantan

3.826.000

3.826.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.241.000

3.962.000

3.962.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

6.377.000

5.414.000

5.414.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

7.829.000

5.262.000

562.000

191.000

527.000

18
19
20
21
22

Barat
Nusa Tenggara
Timur

Tengah
Kalimantan
Selatan

23

Kalimantan Timur

24

Kalimantan Utara

25

Sulawesi Utara

6.579.000

6.579.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

8.994.000

26

Sulawesi Tengah

6.204.000

6.204.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

8.619.000

27

Sulawesi Selatan

4.843.000

4.843.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

7.258.000

176

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

Tarif PP (Standar Garuda)


No

Uang Harian Peserta

Uang Saku Peserta Pelatihan

Biaya Penginapan peserta luar

Total

Pelatihan Calon Innas

Calon Innas

kota (Gol III)

Biaya
Peserta

Provinsi
Vol

Harga

Nilai

Satuan

Harga

Vol

Satuan

Nilai

Vol

Harga
Satuan

Nilai

Vol

Harga
Satuan

Nilai

Pelatihan
Calon
Innas

(1)
28

(2)
Sulawesi

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

5.599.000

5.599.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

8.014.000

Tenggara

29

Gorontalo

5.862.000

5.862.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

8.277.000

30

Sulawesi Barat

6.134.000

6.134.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

8.549.000

31

Maluku

8.715.000

8.715.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

11.130.000

32

Maluku Utara

8.382.000

8.382.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

10.797.000

33

Papua Barat

12.212.000

12.212.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

14.627.000

34

Papua

9.924.000

9.924.000

562.000

1.124.000

191.000

764.000

527.000

527.000

12.339.000

17

562.000

68

161.000

10.948.000

154.407.000

64

35.968.000

200

Pusat
Total

50

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

36.040.000

10.948.000
32

16.864.000

243.279.000

177

LAMPIRAN
Lampiran 24. Pengiriman Innas Mengajar ke Daerah
Tarif PP (Standar Garuda)
No

Provinsi

(1)

(2)

Uang Harian

Biaya Pengiriman

Vol

Harga Satuan

Nilai

Vol

Harga Satuan

Nilai

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Innas Mengajar ke
Daerah
(9)

Aceh

5.511.000

382.000

Sumatera Utara

5.066.000

393.000

Sumatera Barat

4.050.000

4.050.000

403.000

806.000

4.856.000

Riau

3.859.000

393.000

Jambi

3.367.000

393.000

Sumatera Selatan

3.181.000

403.000

Bengkulu

3.437.000

403.000

Lampung

2.454.000

403.000

Kep. Bangka Belitung

2.939.000

435.000

10

Kep. Riau

3.773.000

393.000

11

DKI Jakarta

160.000

562.000

12

Jawa Barat

402.000

402.000

456.000

912.000

1.314.000

13

Jawa Tengah

2.906.000

393.000

14

DI. Yogyakarta

3.217.000

446.000

15

Jawa Timur

3.686.000

435.000

16

Banten

220.000

393.000

17

Bali

4.335.000

4.335.000

509.000

1.018.000

5.353.000

18

Nusa Tenggara Barat

4.400.000

467.000

178

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Tarif PP (Standar Garuda)
No

Provinsi

(1)

(2)

Uang Harian

Biaya Pengiriman
Innas Mengajar ke

Vol

Harga Satuan

Nilai

Vol

Harga Satuan

Nilai

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Daerah

19

Nusa Tenggara Timur

6.045.000

456.000

20

Kalimantan Barat

3.743.000

403.000

21

Kalimantan Tengah

3.826.000

382.000

22

Kalimantan Selatan

3.962.000

3.962.000

403.000

806.000

4.768.000

23

Kalimantan Timur

5.414.000

456.000

24

Kalimantan Utara

25

Sulawesi Utara

6.579.000

393.000

26

Sulawesi Tengah

6.204.000

393.000

27

Sulawesi Selatan

4.843.000

456.000

28

Sulawesi Tenggara

5.599.000

403.000

29

Gorontalo

5.862.000

393.000

30

Sulawesi Barat

6.134.000

6.134.000

435.000

870.000

7.004.000

31

Maluku

8.715.000

8.715.000

403.000

806.000

9.521.000

32

Maluku Utara

8.382.000

456.000

33

Papua Barat

12.212.000

509.000

34

Papua

9.924.000

9.924.000

615.000

1.230.000

11.154.000

37.522.000

14

Total

5.262.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

456.000

6.448.000

43.970.000

179

LAMPIRAN

Lampiran 25. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BPS Provinsi ke Kabupaten/Kota


Transport (PP) per O-P (Rp)

Uang Harian

Pejabat Eselon IV/Golongan III

Biaya Pengawasan
Pelaksanaan

No

Provinsi

Volume

Harga
Satuan

Nilai

Volume

Harga
Satuan

Nilai

Volume

Harga
Satuan

Nilai

Kegiatan BPS
Provinsi ke
Kabupaten/Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Aceh

420.000

1.260.000

382.000

2.292.000

435.000

1.305.000

4.857.000

Sumatera Utara

690.000

2.070.000

393.000

2.358.000

536.000

1.608.000

6.036.000

Sumatera Barat

152.000

456.000

403.000

2.418.000

506.000

1.518.000

4.392.000

Riau

249.000

747.000

393.000

2.358.000

477.000

1.431.000

4.536.000

Jambi

248.000

744.000

393.000

2.358.000

405.000

1.215.000

4.317.000

Sumatera Selatan

206.000

618.000

403.000

2.418.000

545.000

1.635.000

4.671.000

Bengkulu

169.000

507.000

403.000

2.418.000

635.000

1.905.000

4.830.000

Lampung

121.000

363.000

403.000

2.418.000

397.000

1.191.000

3.972.000

Kep. Bangka Belitung

580.000

1.740.000

435.000

2.610.000

565.000

1.695.000

6.045.000

10

Kep. Riau

1.282.000

3.846.000

393.000

2.358.000

533.000

1.599.000

7.803.000

11

DKI Jakarta

175.000

525.000

562.000

3.372.000

647.000

1.941.000

5.838.000

12

Jawa Barat

135.000

405.000

456.000

2.736.000

546.000

1.638.000

4.779.000

13

Jawa Tengah

124.000

372.000

393.000

2.358.000

527.000

1.581.000

4.311.000

14

DI. Yogyakarta

117.000

351.000

446.000

2.676.000

667.000

2.001.000

5.028.000

15

Jawa Timur

126.000

378.000

435.000

2.610.000

529.000

1.587.000

4.575.000

16

Banten

162.000

486.000

393.000

2.358.000

845.000

2.535.000

5.379.000

17

Bali

118.000

354.000

509.000

3.054.000

959.000

2.877.000

6.285.000

180

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Transport (PP) per O-P (Rp)

Uang Harian

Pejabat Eselon IV/Golongan III

Biaya Pengawasan
Pelaksanaan

No

Provinsi

Volume

Harga
Satuan

Nilai

Volume

Harga
Satuan

Nilai

Volume

Harga
Satuan

Nilai

Kegiatan BPS
Provinsi ke
Kabupaten/Kota

(1)

(2)

18

Nusa Tenggara Barat

461.000

1.383.000

467.000

2.802.000

19

Nusa Tenggara Timur

1.539.000

4.617.000

456.000

20

Kalimantan Barat

606.000

1.818.000

21

Kalimantan Tengah

364.000

1.092.000

22

Kalimantan Selatan

286.000

23

Kalimantan Timur

774.000

24

Kalimantan Utara

25

Sulawesi Utara

1.277.000

3.831.000

393.000

2.358.000

582.000

1.746.000

7.935.000

26

Sulawesi Tengah

395.000

1.185.000

393.000

2.358.000

523.000

1.569.000

5.112.000

27

Sulawesi Selatan

220.000

660.000

456.000

2.736.000

572.000

1.716.000

5.112.000

28

Sulawesi Tenggara

320.000

960.000

403.000

2.418.000

518.000

1.554.000

4.932.000

29

Gorontalo

115.000

345.000

393.000

2.358.000

449.000

1.347.000

4.050.000

30

Sulawesi Barat

294.000

882.000

435.000

2.610.000

451.000

1.353.000

4.845.000

31

Maluku

2.053.000

6.159.000

403.000

2.418.000

578.000

1.734.000

10.311.000

32

Maluku Utara

774.000

2.322.000

456.000

2.736.000

507.000

1.521.000

6.579.000

33

Papua Barat

2.236.000

6.708.000

509.000

3.054.000

846.000

2.538.000

12.300.000

34

Papua

4.605.000

13.815.000

615.000

3.690.000

488.000

1.464.000

18.969.000

64.179.000

198

85.308.000

99

56.112.000

205.599.000

Total

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(10)

(11)

573.000

1.719.000

5.904.000

2.736.000

702.000

2.106.000

9.459.000

403.000

2.418.000

456.000

1.368.000

5.604.000

382.000

2.292.000

592.000

1.776.000

5.160.000

858.000

403.000

2.418.000

530.000

1.590.000

4.866.000

2.322.000

456.000

2.736.000

583.000

1.749.000

6.807.000

3.175.000

99

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

(8)

(9)

456.000

(12)

583.000

181

LAMPIRAN
Lampiran 26. Pelatihan Survei Kinerja
Transport (PP) per O-P (Rp)
No

Provinsi

(1)

(2)

Vol
(3)

Harga
Satuan
(4)

Transport (PP) panitia

Nilai

Vol

(5)

(6)

Harga
Satuan
(7)

Uang saku panitia pelatihan

Nilai

Vol

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

Uang Saku peserta


Harga

Nilai

Vol

(11)

(12)

Satuan
(13)

Nilai
(14)

Aceh

20

420.000

8.400.000

92.000

184.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

Sumut

20

690.000

13.800.000

135.000

270.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

Sumbar

20

152.000

3.040.000

553.000

1.106.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

Riau

20

249.000

4.980.000

222.000

444.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

Jambi

20

248.000

4.960.000

121.000

242.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

Sumsel

20

206.000

4.120.000

113.000

226.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

Bengkulu

20

169.000

3.380.000

100.000

200.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

Lampung

20

121.000

2.420.000

99.000

198.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

Babel

20

580.000

11.600.000

93.000

186.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

10

Kep. Riau

20

1.282.000

25.640.000

280.000

560.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

11

DKI Jakarta

20

175.000

3.500.000

142.000

284.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

12

Jawa Barat

20

135.000

2.700.000

89.000

178.000

133.000

798.000

60

133.000

7.980.000

13

Jawa Tengah

20

124.000

2.480.000

42.000

84.000

122.000

732.000

60

122.000

7.320.000

14

DI. Yogyakarta

20

117.000

2.340.000

90.000

180.000

122.000

732.000

60

122.000

7.320.000

15

Jawa Timur

20

126.000

2.520.000

87.000

174.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

16

Banten

20

162.000

3.240.000

82.000

164.000

159.000

954.000

60

159.000

9.540.000

17

Bali

20

118.000

2.360.000

62.000

124.000

144.000

864.000

60

144.000

8.640.000

18

NTB

20

461.000

9.220.000

144.000

288.000

133.000

798.000

60

133.000

7.980.000

182

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Transport (PP) per O-P (Rp)
No

Provinsi

(1)

(2)

Vol

Harga
Satuan

(3)

(4)

Transport (PP) panitia

Nilai

Vol

(5)

(6)

Harga
Satuan
(7)

Uang saku panitia pelatihan

Nilai

Vol

(8)

(9)

Harga
Satuan
(10)

Uang Saku peserta


Harga

Nilai

Vol

(11)

(12)

Satuan
(13)

Nilai
(14)

19

NTT

20

1.539.000

30.780.000

260.000

520.000

122.000

732.000

60

122.000

7.320.000

20

Kalbar

20

606.000

12.120.000

251.000

502.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

21

Kalteng

20

364.000

7.280.000

383.000

766.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

22

Kalsel

20

286.000

5.720.000

186.000

372.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

23

Kaltim

20

774.000

15.480.000

470.000

940.000

133.000

798.000

60

133.000

7.980.000

24

Kaltara

25

Sulut

20

1.277.000

25.540.000

103.000

206.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

26

Sulteng

20

395.000

7.900.000

165.000

330.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

27

Sulsel

20

220.000

4.400.000

115.000

230.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

28

Sultra

20

320.000

6.400.000

198.000

396.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

29

Gorontalo

20

115.000

2.300.000

80.000

160.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

30

Sulbar

20

294.000

5.880.000

289.000

578.000

133.000

798.000

60

133.000

7.980.000

31

Maluku

20

2.053.000

41.060.000

904.000

1.808.000

106.000

636.000

60

106.000

6.360.000

32

Malut

20

774.000

15.480.000

501.000

1.002.000

117.000

702.000

60

117.000

7.020.000

33

Papbar

20

2.236.000

44.720.000

5.096.000

10.192.000

181.000

1.086.000

60

181.000

10.860.000

34

Papua

20

4.605.000

92.100.000

9.017.000

18.034.000

144.000

864.000

60

144.000

8.640.000

Total

660

3.175.000

3.797.000

427.860.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

66

133.000

41.128.000

198

133.000

24.006.000

1.980

240.060.000

183

LAMPIRAN

Pelatihan Survei Kinerja (Lanjutan)


Paket Meeting Pelatihan Petugas
No

Provinsi

(1)

(2)

Vol
(15)

Harga
Satuan
(16)

Uang Harian Peserta Luar kota

Nilai

Vol

(17)

(18)

Harga

Penginapan peserta luar kota

Nilai

Vol

(19)

(20)

(21)

Satuan

Harga
Satuan

Nilai

Total Biaya

(22)

(23)

(24)

Aceh

66

621.000

40.986.000

38

230.000

8.740.000

19

305.000

5.795.000

71.101.000

Sumut

66

516.000

34.056.000

38

236.000

8.968.000

19

376.000

7.144.000

71.960.000

Sumbar

66

586.000

38.676.000

38

242.000

9.196.000

19

355.000

6.745.000

65.759.000

Riau

66

499.000

32.934.000

38

236.000

8.968.000

19

334.000

6.346.000

60.668.000

Jambi

66

522.000

34.452.000

38

236.000

8.968.000

19

284.000

5.396.000

61.740.000

Sumsel

66

674.000

44.484.000

38

242.000

9.196.000

19

382.000

7.258.000

73.006.000

Bengkulu

66

573.000

37.818.000

38

242.000

9.196.000

19

445.000

8.455.000

66.771.000

Lampung

66

612.000

40.392.000

38

242.000

9.196.000

19

278.000

5.282.000

65.210.000

Babel

66

593.000

39.138.000

38

261.000

9.918.000

19

396.000

7.524.000

75.362.000

10

Kep. Riau

66

483.000

31.878.000

38

236.000

8.968.000

19

374.000

7.106.000

81.148.000

11

DKI Jakarta

66

573.000

37.818.000

38

338.000

12.844.000

19

453.000

8.607.000

70.775.000

12

Jawa Barat

66

672.000

44.352.000

38

274.000

10.412.000

19

383.000

7.277.000

73.697.000

13

Jawa Tengah

66

516.000

34.056.000

38

236.000

8.968.000

19

369.000

7.011.000

60.651.000

14

DI. Yogyakarta

66

519.000

34.254.000

38

268.000

10.184.000

19

467.000

8.873.000

63.883.000

15

Jawa Timur

66

626.000

41.316.000

38

261.000

9.918.000

19

371.000

7.049.000

67.973.000

16

Banten

66

602.000

39.732.000

38

236.000

8.968.000

19

592.000

11.248.000

73.846.000

17

Bali

66

954.000

62.964.000

38

306.000

11.628.000

19

672.000

12.768.000

99.348.000

18

NTB

66

617.000

40.722.000

38

281.000

10.678.000

19

402.000

7.638.000

77.324.000

184

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Paket Meeting Pelatihan Petugas
No

Provinsi

(1)

(2)

Vol
(15)

Harga
Satuan
(16)

Uang Harian Peserta Luar kota

Nilai

Vol

(17)

(18)

Harga

Penginapan peserta luar kota

Nilai

Vol

(19)

(20)

(21)

Satuan

Harga
Satuan

Total Biaya

Nilai

(22)

(23)

(24)

19

NTT

66

497.000

32.802.000

38

274.000

10.412.000

19

492.000

9.348.000

91.914.000

20

Kalbar

66

533.000

35.178.000

38

242.000

9.196.000

19

320.000

6.080.000

70.798.000

21

Kalteng

66

550.000

36.300.000

38

230.000

8.740.000

19

415.000

7.885.000

67.967.000

22

Kalsel

66

725.000

47.850.000

38

242.000

9.196.000

19

371.000

7.049.000

77.909.000

23

Kaltim

66

587.000

38.742.000

38

274.000

10.412.000

19

409.000

7.771.000

82.123.000

24

Kaltara

274.000

409.000

25

Sulut

66

635.000

41.910.000

38

236.000

8.968.000

19

408.000

7.752.000

92.098.000

26

Sulteng

66

721.000

47.586.000

38

236.000

8.968.000

19

367.000

6.973.000

79.479.000

27

Sulsel

66

525.000

34.650.000

38

274.000

10.412.000

19

401.000

7.619.000

65.033.000

28

Sultra

66

444.000

29.304.000

38

242.000

9.196.000

19

363.000

6.897.000

59.189.000

29

Gorontalo

66

525.000

34.650.000

38

236.000

8.968.000

19

315.000

5.985.000

59.785.000

30

Sulbar

66

788.000

52.008.000

38

261.000

9.918.000

19

316.000

6.004.000

83.166.000

31

Maluku

66

597.000

39.402.000

38

242.000

9.196.000

19

405.000

7.695.000

106.157.000

32

Malut

66

568.000

37.488.000

38

274.000

10.412.000

19

355.000

6.745.000

78.849.000

33

Papbar

66

793.000

52.338.000

38

306.000

11.628.000

19

593.000

11.267.000

142.091.000

34

Papua

66

583.000

38.478.000

38

369.000

14.022.000

19

342.000

6.498.000

178.636.000

Total

2.178

587.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

1.308.714.000

1.254

324.558.000

627

249.090.000

2.615.416.000

185

LAMPIRAN
Lampiran 27. Pengiriman Dokumen dan Publikasi Survei Kinerja ke Daerah
Biaya Pengiriman

Tarif per Kg
No

Provinsi
Volume

(1)

(2)

(3)

Harga
Satuan
(4)

Dokumen dari
Nilai
(5)

BPS Pusat ke BPS


Provinsi
(6)

Biaya Pengiriman

Tarif per Kg
Volume
(7)

Harga
Satuan

Dokumen dari BPS


Nilai

Provinsi ke BPS
Kab/Kota

(8)

(9)

(10)

Aceh

100

25.000

2.500.000

2.500.000

75

7.500

562.500

562.500

Sumatera Utara

100

18.500

1.850.000

1.850.000

75

7.000

525.000

525.000

Sumatera Barat

100

18.000

1.800.000

1.800.000

75

4.500

337.500

337.500

Riau

100

18.000

1.800.000

1.800.000

75

6.000

450.000

450.000

Jambi

100

20.000

2.000.000

2.000.000

75

5.000

375.000

375.000

Sumatera Selatan

100

18.000

1.800.000

1.800.000

75

3.500

262.500

262.500

Bengkulu

100

19.000

1.900.000

1.900.000

75

4.500

337.500

337.500

Lampung

100

17.000

1.700.000

1.700.000

75

3.500

262.500

262.500

Kep. Bangka Belitung

50

19.000

950.000

950.000

75

3.500

262.500

262.500

10 Kep. Riau

50

21.000

1.050.000

1.050.000

75

6.000

450.000

450.000

11 DKI Jakarta

50

9.000

450.000

450.000

75

1.500

112.500

112.500

12 Jawa Barat

100

13.000

1.300.000

1.300.000

75

1.500

112.500

112.500

13 Jawa Tengah

100

16.000

1.600.000

1.600.000

100

2.500

250.000

250.000

14 DI. Yogyakarta

100

16.000

1.600.000

1.600.000

75

2.000

150.000

150.000

15 Jawa Timur

100

16.000

1.600.000

1.600.000

75

3.000

225.000

225.000

50

14.000

700.000

700.000

75

1.500

112.500

112.500

16 Banten
17 B a l i

50

17.000

850.000

850.000

75

5.500

412.500

412.500

18 Nusa Tenggara Barat

100

18.000

1.800.000

1.800.000

75

6.500

487.500

487.500

19 Nusa Tenggara Timur

100

34.000

3.400.000

3.400.000

75

8.000

600.000

600.000

20 Kalimantan Barat

100

18.000

1.800.000

1.800.000

75

5.500

412.500

412.500

21 Kalimantan Tengah

100

26.000

2.600.000

2.600.000

75

5.500

412.500

412.500

22 Kalimantan Selatan

100

19.000

1.900.000

1.900.000

75

5.000

375.000

375.000

23 Kalimantan Timur

100

22.000

2.200.000

2.200.000

75

8.500

637.500

637.500

24 Kalimantan Utara

22.000

8.500

25 Sulawesi Utara

100

28.500

2.850.000

2.850.000

75

7.000

525.000

525.000

26 Sulawesi Tengah

100

31.000

3.100.000

3.100.000

75

7.000

525.000

525.000

27 Sulawesi Selatan

100

22.000

2.200.000

2.200.000

75

5.500

412.500

412.500

28 Sulawesi Tenggara

100

33.500

3.350.000

3.350.000

75

9.000

675.000

675.000

29 Gorontalo

50

37.000

1.850.000

1.850.000

75

7.000

525.000

525.000

30 Sulawesi Barat

100

18.700

1.870.000

1.870.000

75

5.500

412.500

412.500

31 M a l u k u

100

35.000

3.500.000

3.500.000

75

8.000

600.000

600.000

32 Maluku Utara

100

37.000

3.700.000

3.700.000

75

8.000

600.000

600.000

33 Papua Barat

100

64.000

6.400.000

6.400.000

75

13.000

975.000

975.000

34 Papua

100

53.000

5.300.000

5.300.000

75

13.000

975.000

975.000

73.270.000

73.270.000

2.500

14.350.000

14.350.000

Total

186

3.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Lampiran 28. Pengawasan BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan

No

Perjalanan (PP) per Orang-

Uang Harian PD Dalam Kota

Biaya

Kunjungan (Rp)

Lebih 8 jam

pengawasan

Provinsi
Vol

(1)

(2)

Harga Satuan

Nilai

Vol
(6)

Harga
Satuan

BPS
Kabupaten/Kota

Nilai

ke Kecamatan

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

Aceh

92.000

92.000

149.000

149.000

241.000

(9)

Sumatera Utara

135.000

135.000

159.000

159.000

294.000

Sumatera Barat

553.000

553.000

159.000

159.000

712.000

Riau

222.000

222.000

159.000

159.000

381.000

Jambi

121.000

121.000

159.000

159.000

280.000

Sumatera Selatan

113.000

113.000

159.000

159.000

272.000

Bengkulu

100.000

100.000

159.000

159.000

259.000

Lampung

99.000

99.000

159.000

159.000

258.000

Kep. Bangka Belitung

93.000

93.000

170.000

170.000

263.000

10

Kep. Riau

280.000

280.000

159.000

159.000

439.000

11

DKI Jakarta

142.000

142.000

223.000

223.000

365.000

12

Jawa Barat

89.000

89.000

181.000

181.000

270.000

13

Jawa Tengah

42.000

42.000

159.000

159.000

201.000

14

DI. Yogyakarta

90.000

90.000

181.000

181.000

271.000

15

Jawa Timur

87.000

87.000

170.000

170.000

257.000

16

Banten

82.000

82.000

159.000

159.000

241.000

17

Bali

62.000

62.000

202.000

202.000

264.000

18

Nusa Tenggara Barat

144.000

144.000

191.000

191.000

335.000

19

Nusa Tenggara Timur

260.000

260.000

181.000

181.000

441.000

20

Kalimantan Barat

251.000

251.000

159.000

159.000

410.000

21

Kalimantan Tengah

383.000

383.000

149.000

149.000

532.000

22

Kalimantan Selatan

186.000

186.000

159.000

159.000

345.000

23

Kalimantan Timur

470.000

470.000

181.000

181.000

651.000

24

Kalimantan Utara

181.000

25

Sulawesi Utara

103.000

103.000

159.000

159.000

262.000

26

Sulawesi Tengah

165.000

165.000

159.000

159.000

324.000

27

Sulawesi Selatan

115.000

115.000

181.000

181.000

296.000

28

Sulawesi Tenggara

198.000

198.000

159.000

159.000

357.000

29

Gorontalo

80.000

80.000

159.000

159.000

239.000

30

Sulawesi Barat

289.000

289.000

170.000

170.000

459.000

31

Maluku

904.000

904.000

159.000

159.000

1.063.000

32

Maluku Utara

501.000

501.000

181.000

181.000

682.000

33

Papua Barat

5.096.000

5.096.000

244.000

244.000

5.340.000

34

Papua

9.017.000

9.017.000

202.000

202.000

9.219.000

20.564.000

33

5.659.000

26.223.000

Total

3.797.000

33

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

187

LAMPIRAN

Lampiran 29. Personil


Nama Kegiatan

NIP

Nama

Jabatan

Disiplin Ilmu

Survei Kinerja

15048

Lucky Permana, M.Si.

Kepala Bagian

Magister Sains

Survei Kinerja

13333

Wahyu Indrarto, S.Si

Kasubag Keterpaduan

Sarjana

Rencana

Statistik

Survei Kinerja

14546

Survei Kinerja

18562

Survei Kinerja

Undich Sadewo Sunu,

Kasubag Rencana

M.Si.

Non Teknis

Ikhe Suryaningrum, S.Pi,

Kasubag Keterpaduan

Magister

MAB

Rencana

Administrasi

54072

Agusta B. Yusuf, S.ST

Staf

Survei Kinerja

13392

Suparman, S.Si

Staf

Survei Kinerja

6005

Retno Apriliani, S.ST

Staf

Survei Kinerja

55831

Madya Yogi P., SST

Staf

Survei Kinerja

14945

Survei Kinerja

51004

Abu Bukhori, A.Md

Staf

Survei Kinerja

54372

Diah Trijayanti, SE

Staf

Survei Kinerja

53420

Cornelius, S.S

Staf

Survei Kinerja

53447

Putri Indriani, A.Md

Staf

188

Puji Amri Handayani,


S.Sos

Staf

Magister Sains

Sarjana
Statistik
Sarjana
Statistik
Sarjana
Statistik
Sarjana
Statistik
Sarjana Sosial
Sarjana Muda
Komputasi
Sarjana
Ekonomi
Sarjana Sastra
Sarjana Muda
Sekretaris

Fungsi dalam
Kegiatan
Penanggung
jawab kegiatan
Koordinator
Koordinator
Koordinator
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana
Pelaksana

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN
Lampiran 30. Perkiraan Kebutuhan Anggaran
Tahun
Anggaran

Output

Kebutuhan Anggaran

2016

Dokumen Perencanaan

4.764.260.600

2017

Dokumen Perencanaan

5.240.686.660

2018

Dokumen Perencanaan

5.764.755.326

Jumlah

15.769.702.586

Jakarta. November 2014


Pejabat Penanggung Jawab.
Ttd.
(Arie Sukarya. M.Com)
NIP. 195708311981031002

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

189

LAMPIRAN

Lampiran 31. Petunjuk Operasional Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2014

190

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

LAMPIRAN

KODE
(1)
521213

521219

522141

522151

524111

524113

524114

524119

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS
BELANJA/RINCIAN BELANJA

VOLUME

(2)

(3)

Honor output kegiatan


1 Honor ketua
2 Honor wakil ketua
3 Honor anggota

O-B
O-B
O-B

650.000
600.000
500.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya


1 Biaya borongan diklatpim II

2 Paket

30.857.143

Belanja Sewa
1 Sewa Viewer

1 Paket

25.000.000

Belanja Jasa Profesi


1 Honor nara sumber setingkat eselon I
2 Honor nara sumber setingkat eselon II
3 Honor nara sumber setingkat eselon III
4 Moderator

24
24
520

REVISI DIPA VII


HARGA
JUMLAH BIAYA PENANGGUNG
SATUAN
(Rp)
JAWAB
(Rp)
(4)
(5)
(6)
290.000.000

61.715.000
61.715.000
25.000.000
25.000.000
418.700.000
106
118
72
125

O-J
O-J
O-J
O-J

1.400.000
1.000.000
900.000
700.000

Belanja Perjalanan Biasa


Perjalanan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran
50
Perjalanan pendamping pimpinan
10
Perjalanan Narasumber
20
Perjalanan dalam rangka keterpaduan anggaran
7
Perjalanan pemanggilan dan pengembalian peserta diklatpim tingkat II
2
Perjalanan peserta dalam rangka breaktrough 1 diklatpim II
2
Perjalanan Peserta dalam rangka breaktrough 2 diklatpim II
2

O-P
O-P
O-P
O-P
O-P
O-H
O-H

6.406.920
6.839.100
4.500.000
6.450.000
6.520.000
6.520.000
6.520.000

Belanja Perjalanan dinas dalam kota


Transport lokal penyusunan rencana kerja dan monitoring evaluasi kegiatan 390
Transport lokal peserta outbond motivation training
1.500
Transport lokal panitia Outbound Motivation Training
50

O-K
O-K
O-K

110.000
110.000
110.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota


Pembahasan dalam rangka back office/ e-budgeting
Uang saku pembahasan dalam rangka back office/ e-budgeting
Transport pembahasan dalam rangka back office/ e-budgeting
Pembahasan penyusunan pagu anggaran tahun 2015
Uang saku pembahasan penyusunan pagu anggaran tahun 2015
Transport pembahasan penyusunan pagu anggaran tahun 2015
Penyelenggaraan entry meeting BPK (halfday)
Transport peserta penyelenggaraan entry meeting BPK
Uang saku peserta penyelenggaraan entry meeting BPK

120
120
40
66
66
22
60
60
60

O-H
O-H
O-H
O-H
O-H
O-H
O-H
O-H
O-H

630.000
150.000
110.000
630.000
150.000
110.000
230.000
110.000
130.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota


Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Terbatas (Retreat)
75
Uang Saku Rapat Pimpinan Terbatas (Retreat)
75
Perjalanan Rapat Pimpinan Terbatas (Retreat)
25
Perjalanan dalam rangka Rateknas Pimpinan BPS
360
Penyelenggaraan Rateknas Pimpinan BPS
1.080
Perjalanan dalam rangka Bimbingan Teknis Kasubbag TU BPS Kab./Kota 552
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kasubbag TU BPS Kab./Kota
1.656
Uang Saku Bimbingan Teknis Kasubbag TU BPS Kab./Kota
1.656

O-H
O-H
O-P
O-P
O-H
O-P
O-H
O-H

900.000
150.000
4.100.000
3.972.445
875.926
4.211.957
854.300
150.000

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016

15.600.000
14.400.000
260.000.000

148.400.000
118.000.000
64.800.000
87.500.000

Bag.
Penyusunan
Rencana

563.007.000
320.346.000
68.391.000
90.000.000
45.150.000
13.040.000
13.040.000
13.040.000
213.400.000
42.900.000
165.000.000
5.500.000
180.100.000
75.600.000
18.000.000
4.400.000
41.580.000
9.900.000
2.420.000
13.800.000
6.600.000
7.800.000
6.545.450.000
67.500.000
11.250.000
102.500.000
1.430.080.000
946.000.000
2.325.000.000
1.414.720.000
248.400.000

191

LAMPIRAN
Lampiran 32. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program PPIS, Program DMPTTL, Program
PSPA BPS Pusat, Dan Program PPAA BPS

B01.1.2
Mengirim Surat
Pemberitahuan
Pengajuan RKA ke
Subject Matter dan
Buku Pedoman
Penyusunan RKA

192

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TA 2016