Anda di halaman 1dari 116

Lampiran I

Raperda APBD TA 2015


Nomor

00

Tanggal

10 November 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RINGKASAN RANCANGAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR
URUT

URAIAN

JUMLAH

PENDAPATAN

1.1

1.949.007.650.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

236.708.155.000,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

61.157.643.000,00

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

17.332.217.000,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

7.925.560.000,00
150.292.735.000,00

DANA PERIMBANGAN

1.169.764.463.000,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.085.549.293.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

50.305.370.000,00

1.3

33.909.800.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

542.535.032.000,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

54.276.556.000,00

1.3.6

Pendapatan Lainnya

38.347.871.000,00

6.117.012.000,00
91.408.612.000,00
352.384.981.000,00

BELANJA

2.1

2.036.165.560.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.355.750.022.000,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

1.155.961.200.000,00
60.000.000,00

2.1.4

Belanja Hibah

10.392.000.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

23.308.800.000,00

2.1.6

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

8.241.333.000,00
153.786.689.000,00

Desa
2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

4.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

680.415.538.000,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

350.816.447.000,00

82.235.589.000,00

2.2.3

Belanja Modal

247.363.502.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(87.157.910.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1
3.1.1
3.2

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

93.526.598.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

93.526.598.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

6.368.688.000,00
6.000.000.000,00
368.688.000,00
PEMBIAYAAN NETTO

87.157.910.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

Slawi, 10 November 2014


BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

RINGKASAN RANCANGAN APBD

Halaman 1

Lampiran II

Raperda APBD TA 2015


Nomor

00

Tanggal

10 November 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


TAHUN ANGGARAN 2015

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1
1.01

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

Urusan Wajib

1.943.072.710.000,00

1.330.032.267.000,00

634.321.028.000,00

1.964.353.295.000,00

Pendidikan

254.000.000,00

849.082.470.000,00

68.239.745.000,00

917.322.215.000,00
916.824.965.000,00

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

254.000.000,00

849.082.470.000,00

67.742.495.000,00

1.01 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.01 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

0,00

482.250.000,00

482.250.000,00

1.02

134.762.287.000,00

79.283.883.000,00

194.196.775.000,00

273.480.658.000,00

1.02 . 1.02.01

Dinas Kesehatan

50.162.287.000,00

51.514.281.000,00

87.756.565.000,00

139.270.846.000,00

1.02 . 1.02.02

RSUD Dr.Soeselo

80.000.000.000,00

24.612.523.000,00

99.486.310.000,00

124.098.833.000,00

1.02 . 1.02.03

RSUD Suradadi

4.600.000.000,00

3.157.079.000,00

6.913.900.000,00

10.070.979.000,00

1.02 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

452.216.000,00

18.749.475.000,00

192.124.908.000,00

210.874.383.000,00
208.576.003.000,00

1.03

Kesehatan

Pekerjaan Umum

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

452.216.000,00

18.749.475.000,00

189.826.528.000,00

1.03 . 1.20.28

Kelurahan Dampyak

0,00

0,00

310.000.000,00

310.000.000,00

1.03 . 1.20.29

Kelurahan Kagok

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.03 . 1.20.30

Kelurahan Kudaile

0,00

0,00

283.380.000,00

283.380.000,00

1.03 . 1.20.31

Kelurahan Pakembaran

0,00

0,00

450.000.000,00

450.000.000,00

1.03 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

235.000.000,00

235.000.000,00

1.03 . 1.20.33

Kelurahan Slawi Wetan

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.03 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

0,00

0,00

320.000.000,00

320.000.000,00

1.04

0,00

0,00

3.231.150.000,00

3.231.150.000,00

1.04 . 1.03.01

Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

2.255.000.000,00

2.255.000.000,00

1.04 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,00

0,00

118.150.000,00

118.150.000,00

1.04 . 1.20.28

Kelurahan Dampyak

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.04 . 1.20.30

Kelurahan Kudaile

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.04 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.04 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

0,00

165.000.000,00

165.000.000,00

1.04 . 2.04.01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

0,00

0,00

428.000.000,00

428.000.000,00

0,00

0,00

1.025.000.000,00

1.025.000.000,00

0,00

0,00

1.025.000.000,00

1.025.000.000,00

1.05
1.05 . 1.06.01

Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 1

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1.06

2
Perencanaan Pembangunan

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

0,00

2.470.583.000,00

7.268.368.000,00

9.738.951.000,00
7.132.583.000,00

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

2.470.583.000,00

4.662.000.000,00

1.06 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.06 . 1.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

51.588.000,00

51.588.000,00

1.06 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.06 . 1.19.02

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

520.000.000,00

520.000.000,00

1.06 . 1.20.07

Inspektorat

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.06 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

29.500.000,00

29.500.000,00

1.06 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00

1.06 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

41.000.000,00

41.000.000,00

1.06 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

30.050.000,00

30.050.000,00

1.06 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

32.500.000,00

32.500.000,00

1.06 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

1.06 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00

1.06 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.06 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

28.500.000,00

28.500.000,00

1.06 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

46.700.000,00

46.700.000,00

1.06 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

32.000.000,00

32.000.000,00

1.06 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

1.06 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

1.06 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

30.500.000,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

32.500.000,00

32.500.000,00

1.06 . 1.20.27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

0,00

1.270.680.000,00

1.270.680.000,00

1.06 . 1.20.28

Kelurahan Dampyak

0,00

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

1.06 . 1.20.29

Kelurahan Kagok

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.06 . 1.20.30

Kelurahan Kudaile

0,00

0,00

5.750.000,00

5.750.000,00

1.06 . 1.20.31

Kelurahan Pakembaran

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.06 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.06 . 1.20.33

Kelurahan Slawi Wetan

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.06 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

1.06 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

1.06 . 2.01.02

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.06 . 2.04.01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

4.282.467.000,00

4.381.639.000,00

8.313.882.000,00

12.695.521.000,00

1.07

Perhubungan

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 2

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1.07 . 1.07.01
1.08

2
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Lingkungan Hidup

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

4.282.467.000,00

4.381.639.000,00

8.313.882.000,00

12.695.521.000,00

0,00

2.299.878.000,00

24.543.923.000,00

26.843.801.000,00

1.08 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

21.100.000.000,00

21.100.000.000,00

1.08 . 1.08.01

Badan Lingkungan Hidup

0,00

2.299.878.000,00

3.117.923.000,00

5.417.801.000,00

1.08 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.08 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

1.08 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

10.330.000.000,00

10.330.000.000,00

0,00

0,00

10.330.000.000,00

10.330.000.000,00

0,00

3.204.657.000,00

3.964.020.000,00

7.168.677.000,00

0,00

3.204.657.000,00

3.964.020.000,00

7.168.677.000,00

0,00

10.020.378.000,00

2.920.962.000,00

12.941.340.000,00
12.530.795.000,00

1.09
1.09 . 1.20.03
1.10
1.10 . 1.10.01
1.11

Pertanahan
Sekretariat Daerah
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

10.020.378.000,00

2.510.417.000,00

1.11 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.11 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.11 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.11 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.11 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.11 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.11 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.11 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.11 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.11 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.11 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.11 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.11 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.11 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.11 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

1.11 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.11 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

0,00

0,00

25.045.000,00

25.045.000,00

0,00

0,00

2.056.153.000,00

2.056.153.000,00

1.11 . 2.05.01
1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 3

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1.12 . 1.11.01
1.13

2
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sosial

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

0,00

0,00

2.056.153.000,00

2.056.153.000,00

881.000,00

5.150.513.000,00

5.207.600.000,00

10.358.113.000,00

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

881.000,00

5.150.513.000,00

3.013.100.000,00

8.163.613.000,00

1.13 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

1.912.000.000,00

1.912.000.000,00

1.13 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.13 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.13 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.13 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.13 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.13 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.13 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

1.13 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

1.13 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.13 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.13 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.13 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.13 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.13 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.13 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.13 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

1.13 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.13 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

6.615.000.000,00

6.615.000.000,00

1.14
1.14 . 1.13.01
1.15
1.15 . 1.15.01
1.16

Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
Penanaman Modal

0,00

0,00

6.615.000.000,00

6.615.000.000,00

4.000.000.000,00

7.739.900.000,00

2.402.782.000,00

10.142.682.000,00

4.000.000.000,00

7.739.900.000,00

2.402.782.000,00

10.142.682.000,00

0,00

791.251.000,00

2.470.000.000,00

3.261.251.000,00

1.16 . 1.01.01

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.16 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.16 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.16 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.16 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.16 . 1.16.01

Kantor Penanaman Modal

0,00

791.251.000,00

1.500.000.000,00

2.291.251.000,00

1.16 . 1.19.01

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.16 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.16 . 1.20.06

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.16 . 1.20.08

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

0,00

0,00

397.000.000,00

397.000.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 4

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.16 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.16 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.16 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.16 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.16 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.16 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.16 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.16 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.16 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.16 . 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.16 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.16 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 2.01.02

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.16 . 2.04.01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.16 . 2.05.01

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.16 . 2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

255.000.000,00

255.000.000,00

0,00

0,00

2.751.300.000,00

2.751.300.000,00

1.17

Kebudayaan

1.17 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

116.000.000,00

116.000.000,00

1.17 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

117.000.000,00

117.000.000,00

1.17 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

120.000.000,00

120.000.000,00

1.17 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

114.000.000,00

114.000.000,00

1.17 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

116.000.000,00

116.000.000,00

1.17 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

116.800.000,00

116.800.000,00

1.17 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

111.000.000,00

111.000.000,00

1.17 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

112.000.000,00

112.000.000,00

1.17 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

117.000.000,00

117.000.000,00

1.17 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

117.500.000,00

117.500.000,00

1.17 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

126.000.000,00

126.000.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 5

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.17 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

108.000.000,00

108.000.000,00

1.17 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

117.500.000,00

117.500.000,00

1.17 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

117.500.000,00

117.500.000,00

1.17 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

122.000.000,00

122.000.000,00

1.17 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

116.000.000,00

116.000.000,00

1.17 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.17 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

107.000.000,00

107.000.000,00

1.17 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.17 . 2.04.01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

0,00

0,00

685.000.000,00

685.000.000,00

0,00

0,00

4.242.000.000,00

4.242.000.000,00

1.18

Pemuda dan Olah Raga

1.18 . 1.01.01

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

1.395.500.000,00

1.395.500.000,00

1.18 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

2.455.000.000,00

2.455.000.000,00

1.18 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

0,00

0,00

187.500.000,00

187.500.000,00

1.18 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

117.000.000,00

117.000.000,00

1.18 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.18 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.18 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.18 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.18 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.18 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.18 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

1.18 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

4.467.625.000,00

4.333.270.000,00

8.800.895.000,00

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.19 . 1.19.01

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

0,00

1.128.911.000,00

1.582.500.000,00

2.711.411.000,00

1.19 . 1.19.02

Satuan Polisi Pamong Praja

0,00

3.338.714.000,00

2.336.770.000,00

5.675.484.000,00

1.19 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.19 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

1.19 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.19 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.19 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

1.19 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.19 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 6

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.19 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

27.000.000,00

27.000.000,00

1.19 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.19 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

1.19 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

1.19 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

1.19 . 1.20.30

Kelurahan Kudaile

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.19 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.799.320.859.000,00

338.107.540.000,00

77.179.985.000,00

415.287.525.000,00

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

9.000.000,00

1.20 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

155.000.000,00

155.000.000,00

1.20 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

630.900.000,00

630.900.000,00

1.20 . 1.20.02

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00

764.131.000,00

0,00

764.131.000,00

1.20 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

9.285.596.000,00

14.175.622.000,00

23.461.218.000,00

1.20 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

11.543.952.000,00

9.883.125.000,00

21.427.077.000,00

1.20 . 1.20.05

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.796.626.291.000,00

276.788.987.000,00

29.962.968.000,00

306.751.955.000,00

1.20 . 1.20.06

Badan Kepegawaian Daerah

0,00

2.865.053.000,00

5.383.016.000,00

8.248.069.000,00

1.20 . 1.20.07

Inspektorat

0,00

2.431.949.000,00

1.992.335.000,00

4.424.284.000,00

1.20 . 1.20.08

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

2.571.628.000,00

1.538.455.000,00

1.003.000.000,00

2.541.455.000,00

1.20 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

1.978.747.000,00

265.500.000,00

2.244.247.000,00

1.20 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

1.618.167.000,00

193.720.000,00

1.811.887.000,00

1.20 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

1.475.443.000,00

249.500.000,00

1.724.943.000,00

1.20 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

1.627.959.000,00

243.900.000,00

1.871.859.000,00

1.20 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

1.592.774.000,00

1.708.250.000,00

3.301.024.000,00

1.20 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

1.335.330.000,00

271.700.000,00

1.607.030.000,00

1.20 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

1.285.319.000,00

301.500.000,00

1.586.819.000,00

1.20 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

1.169.196.000,00

190.350.000,00

1.359.546.000,00

1.20 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

1.805.160.000,00

181.720.000,00

1.986.880.000,00

1.20 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

1.536.859.000,00

239.200.000,00

1.776.059.000,00

1.20 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

1.458.318.000,00

202.580.000,00

1.660.898.000,00

1.20 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

1.588.881.000,00

180.660.000,00

1.769.541.000,00

1.20 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

2.005.307.000,00

296.800.000,00

2.302.107.000,00

1.20 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

1.107.538.000,00

292.200.000,00

1.399.738.000,00

1.20 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

1.457.751.000,00

244.100.000,00

1.701.851.000,00

1.20 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

1.831.316.000,00

236.500.000,00

2.067.816.000,00

1.20 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

1.477.492.000,00

255.600.000,00

1.733.092.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 7

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.20 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

1.361.832.000,00

379.000.000,00

1.740.832.000,00

1.20 . 1.20.27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

1.673.708.000,00

5.704.320.000,00

7.378.028.000,00

1.20 . 1.20.28

Kelurahan Dampyak

30.720.000,00

538.826.000,00

153.900.000,00

692.726.000,00

1.20 . 1.20.29

Kelurahan Kagok

0,00

648.184.000,00

287.500.000,00

935.684.000,00

1.20 . 1.20.30

Kelurahan Kudaile

18.720.000,00

602.296.000,00

183.310.000,00

785.606.000,00

1.20 . 1.20.31

Kelurahan Pakembaran

0,00

522.953.000,00

175.500.000,00

698.453.000,00

1.20 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

630.984.000,00

276.000.000,00

906.984.000,00

1.20 . 1.20.33

Kelurahan Slawi Wetan

73.500.000,00

559.077.000,00

203.500.000,00

762.577.000,00

1.20 . 2.04.01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

0,00

0,00

550.000.000,00

550.000.000,00

1.20 . 2.05.01

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

0,00

0,00

327.209.000,00

327.209.000,00

0,00

924.009.000,00

221.836.000,00

1.145.845.000,00

0,00

924.009.000,00

221.836.000,00

1.145.845.000,00

0,00

2.079.808.000,00

8.556.744.000,00

10.636.552.000,00

1.21
1.21 . 1.21.01
1.22

Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,00

0,00

30.904.000,00

30.904.000,00

1.22 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

380.000.000,00

380.000.000,00

1.22 . 1.20.09

Kecamatan Adiwerna

0,00

0,00

68.000.000,00

68.000.000,00

1.22 . 1.20.10

Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.22 . 1.20.11

Kecamatan Bojong

0,00

0,00

46.000.000,00

46.000.000,00

1.22 . 1.20.12

Kecamatan Bumijawa

0,00

0,00

63.000.000,00

63.000.000,00

1.22 . 1.20.13

Kecamatan Dukuhturi

0,00

0,00

76.500.000,00

76.500.000,00

1.22 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.22 . 1.20.15

Kecamatan Jatinegara

0,00

0,00

47.500.000,00

47.500.000,00

1.22 . 1.20.16

Kecamatan Kedungbanteng

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.22 . 1.20.17

Kecamatan Kramat

0,00

0,00

59.000.000,00

59.000.000,00

1.22 . 1.20.18

Kecamatan Lebaksiu

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.22 . 1.20.19

Kecamatan Margasari

0,00

0,00

54.780.000,00

54.780.000,00

1.22 . 1.20.20

Kecamatan Pagerbarang

0,00

0,00

53.000.000,00

53.000.000,00

1.22 . 1.20.21

Kecamatan Pangkah

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.22 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

48.000.000,00

48.000.000,00

1.22 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

0,00

0,00

51.000.000,00

51.000.000,00

1.22 . 1.20.24

Kecamatan Talang

0,00

0,00

59.000.000,00

59.000.000,00

1.22 . 1.20.25

Kecamatan Tarub

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.22 . 1.20.26

Kecamatan Warurejo

0,00

0,00

54.500.000,00

54.500.000,00

1.22 . 1.20.27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.28

Kelurahan Dampyak

0,00

0,00

92.500.000,00

92.500.000,00

1.22 . 1.20.29

Kelurahan Kagok

0,00

0,00

58.500.000,00

58.500.000,00

1.22 . 1.20.30

Kelurahan Kudaile

0,00

0,00

42.560.000,00

42.560.000,00

1.22 . 1.20.31

Kelurahan Pakembaran

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 8

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

PENDAPATAN
3

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1.22 . 1.20.32

Kelurahan Procot

0,00

0,00

29.000.000,00

1.22 . 1.20.33

Kelurahan Slawi Wetan

0,00

0,00

43.500.000,00

43.500.000,00

1.22 . 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0,00

2.079.808.000,00

6.731.500.000,00

8.811.308.000,00

0,00

0,00

205.000.000,00

205.000.000,00

1.23

Statistik

29.000.000,00

1.23 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

1.23 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

199.000.000,00

199.000.000,00
30.000.000,00

1.24

Kearsipan

1.24 . 1.20.04

Sekretariat DPRD

0,00

0,00

30.000.000,00

1.24 . 1.20.05

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.24 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

0,00

144.000.000,00

144.000.000,00

0,00

0,00

1.338.400.000,00

1.338.400.000,00
75.000.000,00

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.01.01

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

0,00

0,00

75.000.000,00

1.25 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.25 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

737.000.000,00

737.000.000,00

1.25 . 1.20.03

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

405.000.000,00

405.000.000,00

1.25 . 1.20.22

Kecamatan Slawi

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.25 . 1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

0,00

0,00

91.400.000,00

91.400.000,00

0,00

1.278.658.000,00

383.225.000,00

1.661.883.000,00

1.26
1.26 . 1.26.01
2
2.01

Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Urusan Pilihan
Pertanian

2.01 . 1.21.01

Kantor Ketahanan Pangan

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

0,00

1.278.658.000,00

383.225.000,00

1.661.883.000,00

5.934.940.000,00

25.717.755.000,00

46.094.510.000,00

71.812.265.000,00

24.125.000,00

14.829.778.000,00

9.527.900.000,00

24.357.678.000,00

0,00

0,00

980.000.000,00

980.000.000,00

24.125.000,00

5.473.462.000,00

4.260.900.000,00

9.734.362.000,00

2.01 . 2.01.02

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

0,00

9.356.316.000,00

3.362.000.000,00

12.718.316.000,00

2.01 . 2.05.01

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

0,00

0,00

925.000.000,00

925.000.000,00

2.02

0,00

0,00

2.004.657.000,00

2.004.657.000,00

2.02 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

0,00

0,00

1.904.657.000,00

1.904.657.000,00

2.02 . 2.01.02

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.648.152.000,00

1.648.152.000,00

2.03

Kehutanan

Energi dan Sumberdaya Mineral

2.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

0,00

0,00

1.388.152.000,00

1.388.152.000,00

2.03 . 2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

260.000.000,00

260.000.000,00

5.267.514.000,00

4.153.353.000,00

3.539.000.000,00

7.692.353.000,00

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

5.267.514.000,00

4.153.353.000,00

2.639.000.000,00

6.792.353.000,00

427.247.000,00

3.306.537.000,00

5.542.551.000,00

8.849.088.000,00

2.04

Pariwisata

2.04 . 2.01.01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

2.04 . 2.04.01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.05

Kelautan dan Perikanan

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 9

KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
2.05 . 2.05.01
2.06

BELANJA

PENDAPATAN

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

427.247.000,00

3.306.537.000,00

5.542.551.000,00

8.849.088.000,00

0,00

0,00

20.780.000.000,00

20.780.000.000,00

Perdagangan

2.06 . 1.15.01

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

0,00

0,00

19.690.000.000,00

19.690.000.000,00

2.06 . 2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

0,00

0,00

1.090.000.000,00

1.090.000.000,00

216.054.000,00

3.428.087.000,00

2.890.000.000,00

6.318.087.000,00

2.07

Perindustrian

2.07 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.07 . 2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.08

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

216.054.000,00

3.428.087.000,00

2.715.000.000,00

6.143.087.000,00

0,00

0,00

162.250.000,00

162.250.000,00

0,00

0,00

162.250.000,00

162.250.000,00

1.949.007.650.000,00

1.355.750.022.000,00

680.415.538.000,00

2.036.165.560.000,00

Transmigrasi

2.08 . 1.13.01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


JUMLAH
SURPLUS / (DEFISIT)

KODE

1.20
1.20 . 1.20.05

PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

1
1

(87.157.910.000,00)

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN NETTO

2
Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SILPA TAB

PENERIMAAN

93.526.598.000,00

6.368.688.000,00

87.157.910.000,00

93.526.598.000,00

6.368.688.000,00

87.157.910.000,00

93.526.598.000,00

6.368.688.000,00

87.157.910.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

0,00

Slawi, 10 November 2014


BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman 10

Lampiran IV

Raperda APBD TA 2015


Nomor

00

Tanggal

10 November 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Urusan Wajib

78.958.119.000,00

335.330.730.000,00

220.032.179.000,00

634.321.028.000,00

Pendidikan

7.181.362.000,00

6.927.209.000,00

54.131.174.000,00

68.239.745.000,00

7.054.413.000,00

6.626.908.000,00

54.061.174.000,00

67.742.495.000,00

463.860.000,00

739.140.000,00

75.000.000,00

1.278.000.000,00

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

449.845.000,00

155.000,00

0,00

450.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.495.000,00

72.505.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

2.595.000,00

97.405.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

2.510.000,00

147.490.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.860.000,00

87.140.000,00

0,00

90.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.300.000,00

18.700.000,00

0,00

20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.255.000,00

97.745.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

47.620.000,00

302.380.000,00

410.000.000,00

760.000.000,00
160.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45
1.01 . 1.01.01 . 05
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01
1.01 . 1.01.01 . 06

0,00

0,00

160.000.000,00

1.260.000,00

48.740.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

43.670.000,00

106.330.000,00

0,00

150.000.000,00

1.430.000,00

98.570.000,00

0,00

100.000.000,00

1.260.000,00

48.740.000,00

0,00

50.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.255.000,00

57.745.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.255.000,00

57.745.000,00

0,00

60.000.000,00

150.280.500,00

280.040.500,00

0,00

430.321.000,00

Halaman 1

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.770.500,00

27.229.500,00

0,00

40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

49.710.000,00

290.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah

12.400.000,00

2.600.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

Operasional kegiatan bantuan provinsi

75.400.000,00

249.921.000,00

0,00

325.321.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

127.032.500,00

520.967.500,00

0,00

648.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Pembangunan gedung sekolah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

Pengadaan perlengkapan sekolah

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

17.343.000,00

32.657.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Lomba kreatifitas minat bakat siswa TK/RA

9.689.500,00

20.310.500,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

773.082.500,00

2.091.917.500,00

20.890.617.000,00

23.755.617.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013 Tingkat SMP

16.904.000,00

33.096.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

11.603.500,00

38.396.500,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI)

108.932.000,00

191.068.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

Penyelenggaraan Ujian Sekolah

296.956.500,00

53.043.500,00

0,00

350.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

Penyediaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB

192.764.500,00

107.235.500,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

Festival Kreatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI

21.527.000,00

78.473.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Pelatihan Desimilasi Karakter Bangsa Anti Korupsi Siswa dan Guru

3.771.000,00

6.229.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SMP TK Kab. Tegal

1.838.000,00

3.162.000,00

0,00

5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Pelatihan Peningkatan Mutu Kepala Sekolah SMP

2.027.000,00

7.973.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

Bedah SKL (Standar Keompetensi Kelulusan) SMP

5.268.000,00

24.732.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

Fasilitasi Program Keaksaraan Dasar

3.560.000,00

996.440.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B

21.149.000,00

53.851.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C

49.038.000,00

25.962.000,00

0,00

75.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C

7.348.000,00

112.652.000,00

0,00

120.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

Latihan Ujian Nasional SMP/Try Out SMP/MTs

6.943.000,00

43.057.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

23.453.000,00

76.547.000,00

0,00

100.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

Kegiatan DAK Pendidikan SD

0,00

0,00

18.340.617.000,00

18.340.617.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

Pembangunan RKB SMP IT Al Azhar

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung SD/SMP

0,00

0,00

2.200.000.000,00

2.200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

Pengembangan Kegiatan MGMP SMP

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

282.822.500,00

1.397.177.500,00

32.685.557.000,00

34.365.557.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 2

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan mebeluer sekolah

4.873.000,00

115.127.000,00

0,00

120.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

7.503.000,00

972.497.000,00

0,00

980.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

28.512.000,00

171.488.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Lomba Olimpiade Sains Siswa SMA

19.766.500,00

60.233.500,00

0,00

80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional

222.168.000,00

77.832.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Kegiatan DAK SMA

0,00

0,00

4.953.533.000,00

4.953.533.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

Kegiatan DAK SMK

0,00

0,00

11.465.989.000,00

11.465.989.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

Kegiatan Bantuan Propinsi Bidang Pendidikan

0,00

0,00

16.266.035.000,00

16.266.035.000,00

217.734.000,00

432.266.000,00

0,00

650.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

9.590.000,00

190.410.000,00

0,00

200.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

8.144.000,00

241.856.000,00

0,00

250.000.000,00

4.916.433.000,00

528.567.000,00

0,00

5.445.000.000,00

8.155.000,00

41.845.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
Operasionalisasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Pendidik

2.282.000,00

22.718.000,00

0,00

25.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015 (Guru Negeri/Swasta)

4.570.000,00

25.430.000,00

0,00

30.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Sekolah

22.556.000,00

27.444.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Bantuan Penyelenggaraan Jambore PNF (APBD II)

6.214.000,00

43.786.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

23.203.000,00

26.797.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah

3.030.000,00

6.970.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

Penilaian Angka Kredit Guru, Penilik PLS, Pengawas Sekolah dan Pamong Belajar

38.510.000,00

41.490.000,00

0,00

80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (APBD II)

150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 22

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

5.066.000,00

9.934.000,00

0,00

15.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

Orientasi Guru Baru

1.849.000,00

8.151.000,00

0,00

10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

Peningkatan Uji Kompetensi Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNFI

19.588.000,00

30.412.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

Diklat Teknis Guru/Kepala Sekolah SD, SMP, SMA/SMK

3.360.000,00

146.640.000,00

0,00

150.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan

4.628.050.000,00

96.950.000,00

0,00

4.725.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

73.293.000,00

276.707.000,00

0,00

350.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Pendataan Aset Dikpora

21.651.000,00

28.349.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Penunjang Pendataan Pendidikan

21.360.000,00

28.640.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Manajemen dan Monitoring BOS

30.282.000,00

169.718.000,00

0,00

200.000.000,00

8.538.000,00

6.462.000,00

0,00

15.000.000,00

8.538.000,00

6.462.000,00

0,00

15.000.000,00

8.538.000,00

6.462.000,00

0,00

15.000.000,00

118.411.000,00

293.839.000,00

70.000.000,00

482.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22

1.01 . 1.20.04
1.01 . 1.20.04 . 21
1.01 . 1.20.04 . 21 . 03
1.01 . 1.26.01

Sekretariat DPRD

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 3

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.01 . 1.26.01 . 21
1.01 . 1.26.01 . 21 . 01
1.01 . 1.26.01 . 21 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
Pengembangan minat dan budaya baca

JUMLAH
6=3+4+5

118.411.000,00

293.839.000,00

70.000.000,00

482.250.000,00

5.875.000,00

42.325.000,00

0,00

48.200.000,00

33.990.000,00

166.010.000,00

0,00

200.000.000,00

12.273.000,00

28.227.000,00

0,00

40.500.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 06

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,


perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

53.515.000,00

35.000,00

0,00

53.550.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

12.758.000,00

57.242.000,00

0,00

70.000.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

43.034.798.000,00

101.133.529.000,00

50.028.448.000,00

194.196.775.000,00

29.956.563.000,00

39.497.147.000,00

18.302.855.000,00

87.756.565.000,00

161.980.500,00

902.823.500,00

350.000.000,00

1.414.804.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 03

1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01

Kesehatan
Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

355.000.000,00

0,00

355.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

151.404.000,00

25.650.000,00

0,00

177.054.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

500.000,00

8.000.000,00

0,00

8.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

3.315.000,00

172.435.000,00

0,00

175.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.116.500,00

116.883.500,00

0,00

119.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

785.000,00

16.715.000,00

0,00

17.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

800.000,00

24.200.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.260.000,00

83.740.000,00

0,00

85.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.800.000,00

98.200.000,00

0,00

100.000.000,00

7.801.000,00

880.599.000,00

816.400.000,00

1.704.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

625.000.000,00

625.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya

0,00

0,00

36.400.000,00

36.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.590.000,00

309.810.000,00

0,00

312.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.361.000,00

535.639.000,00

0,00

540.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

850.000,00

35.150.000,00

0,00

36.000.000,00

6.613.000,00

163.387.000,00

0,00

170.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

2.400.000,00

147.600.000,00

0,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian

4.213.000,00

15.787.000,00

0,00

20.000.000,00

106.457.500,00

8.542.500,00

0,00

115.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16.890.000,00

8.110.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

49.840.000,00

160.000,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 4

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

JUMLAH
6=3+4+5

39.727.500,00

272.500,00

0,00

40.000.000,00

156.142.000,00

3.873.733.000,00

700.000.000,00

4.729.875.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

36.123.000,00

1.987.752.000,00

0,00

2.023.875.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

21.238.000,00

48.762.000,00

0,00

70.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pengadaan Alat Medis (Pajak Rokok)

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat

59.248.000,00

140.752.000,00

0,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok)

1.395.000,00

198.605.000,00

0,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 10

Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi (Pajak Rokok)

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11

Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi

37.038.000,00

1.462.962.000,00

0,00

1.500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 12

Pengadaan alat alat medis untuk PKD desa pekiringan kec talang

1.100.000,00

34.900.000,00

0,00

36.000.000,00

28.862.944.000,00

28.318.027.000,00

8.251.127.000,00

65.432.098.000,00

20.166.000,00

79.834.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

Revitalisasi sistem kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

40.225.000,00

119.775.000,00

0,00

160.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

270.617.000,00

1.169.383.000,00

0,00

1.440.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman Rawat Inap

2.400.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Peningkatan Kapasitas Laboratium

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Jaminanan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Pajak Rokok)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Penderita Penyakit Khusus dan PPPK

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Akreditasi Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

1.566.870.000,00

833.130.000,00

0,00

3.335.000,00

124.665.000,00

0,00

128.000.000,00

106.862.000,00

9.427.636.000,00

0,00

9.534.498.000,00

46.520.000,00

63.480.000,00

0,00

110.000.000,00

13.452.000,00

346.148.000,00

0,00

359.600.000,00

Klinik Sanitasi

8.905.000,00

151.095.000,00

0,00

160.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan

9.420.000,00

45.580.000,00

0,00

55.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD

73.900.000,00

176.100.000,00

0,00

250.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung

69.436.000,00

230.564.000,00

0,00

300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

Pengadaan Sarana Prasarana Workshop STBM

9.038.000,00

230.962.000,00

0,00

240.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (Pajak Rokok)

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) (Pajak Rokok)

206.908.000,00

218.092.000,00

0,00

425.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU&I dan Penyehatan Lingkungan

3.432.000,00

296.568.000,00

0,00

300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

135.358.000,00

64.642.000,00

0,00

200.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

Pembuatan jamban keluarga desa karangmulya kec suradadi

1.100.000,00

28.900.000,00

0,00

30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Danasari

594.232.000,00

229.732.000,00

192.844.500,00

1.016.808.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesamiran

293.823.000,00

204.729.000,00

131.320.000,00

629.872.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Margasari

1.573.241.000,00

778.321.000,00

512.411.000,00

2.863.973.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kesambi

622.976.000,00

360.208.000,00

152.486.000,00

1.135.670.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bumijawa

2.087.177.000,00

1.478.549.000,00

111.371.500,00

3.677.097.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bojong

1.079.078.000,00

558.733.000,00

272.401.000,00

1.910.212.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Balapulang

1.492.909.000,00

703.160.000,00

444.277.000,00

2.640.346.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kalibakung

756.707.000,00

396.935.000,00

191.519.000,00

1.345.161.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagerbarang

754.338.000,00

438.320.000,00

230.413.500,00

1.423.071.500,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 5

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Lebaksiu

791.985.000,00

426.287.000,00

366.159.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kambangan

435.484.000,00

252.024.000,00

126.963.000,00

1.584.431.000,00
814.471.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatinegara

1.617.193.000,00

740.711.000,00

579.191.500,00

2.937.095.500,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kedungbanteng

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pangkah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Penusupan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

702.984.000,00

635.031.000,00

351.821.000,00

1.689.836.000,00

1.055.997.000,00

597.022.000,00

211.167.000,00

1.864.186.000,00

753.923.000,00

341.823.000,00

270.918.000,00

1.366.664.000,00

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Slawi

1.343.524.000,00

706.319.000,00

413.693.000,00

2.463.536.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Adiwerna

1.062.184.000,00

489.792.000,00

297.614.000,00

1.849.590.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pagiyanten

971.337.000,00

486.532.000,00

431.040.000,00

1.888.909.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 52

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Talang

756.881.000,00

314.208.000,00

307.886.000,00

1.378.975.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kaladawa

402.895.000,00

168.848.000,00

176.789.000,00

748.532.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 54

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhturi

739.598.000,00

383.891.000,00

206.467.000,00

1.329.956.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 55

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kupu

485.998.000,00

312.917.000,00

153.862.000,00

952.777.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 56

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dukuhwaru

1.166.316.000,00

670.376.000,00

283.833.000,00

2.120.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 57

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Tarub

1.538.447.000,00

660.528.000,00

281.219.000,00

2.480.194.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 58

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kramat

637.363.000,00

369.327.000,00

97.268.000,00

1.103.958.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 59

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bangungalih

453.479.000,00

260.695.000,00

157.981.000,00

872.155.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 60

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Suradadi

463.050.000,00

524.022.000,00

86.607.000,00

1.073.679.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 61

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jatibogor

770.236.000,00

459.205.000,00

184.305.000,00

1.413.746.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 62

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Warureja

861.579.000,00

675.694.000,00

387.300.000,00

1.924.573.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 63

Pendampingan Pelaksanaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis


Masyarakat)

12.466.000,00

87.534.000,00

0,00

100.000.000,00

181.655.000,00

469.345.000,00

0,00

651.000.000,00

2.750.000,00

97.250.000,00

0,00

100.000.000,00

48.425.000,00

101.575.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

32.610.000,00

143.390.000,00

0,00

176.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

Pengembangan Desa Siaga Aktif

36.370.000,00

43.630.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)

60.000.000,00

20.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 15

Penyelenggaraan Pameran Investasi

1.500.000,00

13.500.000,00

0,00

15.000.000,00

24.760.000,00

1.860.240.000,00

0,00

1.885.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

5.555.000,00

594.445.000,00

0,00

600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

4.605.000,00

145.395.000,00

0,00

150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

500.000,00

69.500.000,00

0,00

70.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) bagi bayi/anak usia 6-24 bl
dari keluarga miskin
Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dari
keluarga miskin

7.360.000,00

552.640.000,00

0,00

560.000.000,00

6.240.000,00

473.760.000,00

0,00

480.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 6

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

JUMLAH
6=3+4+5

221.586.000,00

1.394.414.000,00

0,00

1.616.000.000,00

69.587.000,00

130.413.000,00

0,00

200.000.000,00

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

1.300.000,00

98.700.000,00

0,00

100.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

49.358.000,00

510.642.000,00

0,00

560.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

10.250.000,00

121.750.000,00

0,00

132.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik

69.281.000,00

430.719.000,00

0,00

500.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji

18.010.000,00

31.990.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Pembinaan dan pemantauan penyakit tidak menular

2.700.000,00

47.300.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

Pengadaan alat semprot desa kebasen kec talang

1.100.000,00

22.900.000,00

0,00

24.000.000,00

88.055.000,00

710.545.000,00

8.185.328.000,00

8.983.928.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

1.02 . 1.02.01 . 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana


puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Pembangunan puskesmas

0,00

0,00

4.105.328.000,00

4.105.328.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Rehab gedung puskesmas (pajak rokok)

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

Rehablitasi Polindes desa pacul kec talang

1.100.000,00

25.900.000,00

0,00

27.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

Pendagaan WC Umum desa Dawuhan Kec Talang

1.100.000,00

10.900.000,00

0,00

12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27

Pengadaan sarana dan prasarana pos yandu desa slarang lor kec dukuhwaru

1.100.000,00

23.900.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 28

Pembangunan polindes desa balapulang kec balapulang

2.000.000,00

78.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

Pembangunan pagar keliling desa banjaranyar kec balapulang

2.000.000,00

78.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 31

Rehab polindes desa bukateja kec balapulang

2.000.000,00

88.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 32

Pembangunan polindes desa cenggini kec balapulang

2.000.000,00

78.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 33

Rehab polindes desa tembongwah kec balapulang

2.000.000,00

78.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 34

Rehabilitasi gedung posyandu dan alat kesehatan desa rajegwesi kec pagerbarang

2.500.000,00

60.000.000,00

0,00

62.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 35

Pembangunan gedung pos yandu desa jatiwangi kec pagerbarang

2.000.000,00

68.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 36

Pembuatan MCK dan pengadaan alat kesehatan desa pagerbarang kec pagerbarang

2.500.000,00

60.000.000,00

0,00

62.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 38

Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Posyandu

26.625.000,00

16.575.000,00

0,00

43.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 39

Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Menunjang Pembangunan Kesehatan di Desa

20.025.000,00

23.175.000,00

0,00

43.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD)

21.105.000,00

22.095.000,00

0,00

43.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 41

Tambah Lokal Puskesmas Pembantu di Desa Batuagung Kecamatan Balapulang

0,00

0,00

80.000.000,00

80.000.000,00

22.241.000,00

152.759.000,00

0,00

175.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK

1.02 . 1.02.01 . 29 . 09
1.02 . 1.02.01 . 29 . 10
1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 06
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 05

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

10.150.000,00

44.850.000,00

0,00

55.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja

9.856.000,00

40.144.000,00

0,00

50.000.000,00

Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR

2.235.000,00

52.765.000,00

0,00

55.000.000,00

4.100.000,00

35.900.000,00

0,00

40.000.000,00

4.100.000,00

35.900.000,00

0,00

40.000.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

48.418.000,00

151.582.000,00

0,00

200.000.000,00

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

48.418.000,00

151.582.000,00

0,00

200.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


Pelayanan kesehatan Lansia

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 7

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

JUMLAH
6=3+4+5

63.810.000,00

575.250.000,00

0,00

639.060.000,00

1.383.000,00

98.617.000,00

0,00

100.000.000,00

53.658.000,00

246.342.000,00

0,00

300.000.000,00

600.000,00

69.400.000,00

0,00

70.000.000,00

Pelatihan Manajemen Asfiksi dan BBLR

1.383.000,00

52.677.000,00

0,00

54.060.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor

1.436.000,00

48.564.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

TOT Konseling Menyusui

5.350.000,00

39.650.000,00

0,00

45.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Ibu

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

10.024.071.000,00

58.136.646.000,00

31.325.593.000,00

99.486.310.000,00

84.108.000,00

72.000,00

0,00

84.180.000,00

84.108.000,00

72.000,00

0,00

84.180.000,00

48.445.000,00

11.315.000,00

0,00

59.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pelatihan peningkatan ketrampilan dan kegawatdaruratan obstetrikdan neonatal

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Pelatihan PONED

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
1.02 . 1.02.02 . 06

RSUD Dr.Soeselo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

11.485.000,00

11.075.000,00

0,00

22.560.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

36.960.000,00

240.000,00

0,00

37.200.000,00

9.891.518.000,00

58.125.259.000,00

31.325.593.000,00

99.342.370.000,00
4.210.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah


sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 33

Pengadaan sarana dan prasarana Alat Kesehatan (Banprop)

0,00

0,00

4.210.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 34

Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Penyakit Paru (DBHCHT)

0,00

0,00

256.599.000,00

256.599.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

Pelaksanaan BLUD RSUD Dr Soesilo

9.891.518.000,00

58.125.259.000,00

26.858.494.000,00

94.875.271.000,00

3.045.270.000,00

3.468.630.000,00

400.000.000,00

6.913.900.000,00

13.860.000,00

40.000,00

0,00

13.900.000,00

13.860.000,00

40.000,00

0,00

13.900.000,00

1.530.000,00

78.470.000,00

175.000.000,00

255.000.000,00

1.530.000,00

78.470.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

36.360.000,00

8.640.000,00

0,00

45.000.000,00

1.02 . 1.02.03
1.02 . 1.02.03 . 01
1.02 . 1.02.03 . 01 . 07
1.02 . 1.02.03 . 02

RSUD Suradadi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02 . 1.02.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.03 . 02 . 45

Pengadaan SIM RS

1.02 . 1.02.03 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.02 . 1.02.03 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

24.960.000,00

40.000,00

0,00

25.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06 . 06

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

11.400.000,00

8.600.000,00

0,00

20.000.000,00

2.993.520.000,00

3.381.480.000,00

225.000.000,00

6.600.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah


sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

6.005.000,00

1.393.995.000,00

0,00

1.400.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

3.125.000,00

366.875.000,00

0,00

370.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 29

Operasional BLUD RSU Suradadi

2.981.418.000,00

1.483.582.000,00

135.000.000,00

4.600.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 31

Pengadaan Reagen Instalasi Laboratorium

1.486.000,00

78.514.000,00

0,00

80.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 32

Pengadaan Bahan Rontgen, Bahan Pencuci, dan Pembungkus

1.486.000,00

58.514.000,00

0,00

60.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 8

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.02 . 1.22.01
1.02 . 1.22.01 . 25
1.02 . 1.22.01 . 25 . 37
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03 . 1.03.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana


puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pelatihan / Revitalisasi Pokjanal Posyandu
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

8.894.000,00

31.106.000,00

0,00

40.000.000,00

8.894.000,00

31.106.000,00

0,00

40.000.000,00

8.894.000,00

31.106.000,00

0,00

40.000.000,00

3.860.911.000,00

124.022.485.000,00

64.241.512.000,00

192.124.908.000,00

3.847.806.000,00

121.737.210.000,00

64.241.512.000,00

189.826.528.000,00

244.376.000,00

615.624.000,00

0,00

860.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

239.900.000,00

100.000,00

0,00

240.000.000,00

1.561.000,00

88.439.000,00

0,00

90.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

720.000,00

39.280.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

720.000,00

19.280.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

720.000,00

39.280.000,00

0,00

40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

755.000,00

99.245.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

212.510.000,00

697.490.000,00

825.000.000,00

1.735.000.000,00
250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer dan Printer

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
1.03 . 1.03.01 . 05
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
1.03 . 1.03.01 . 06

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

209.390.000,00

290.610.000,00

0,00

500.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.400.000,00

347.600.000,00

0,00

350.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

720.000,00

59.280.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

800.000,00

229.200.000,00

0,00

230.000.000,00

800.000,00

229.200.000,00

0,00

230.000.000,00

522.851.000,00

532.149.000,00

0,00

1.055.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

Penyusunan Data Keciptakaryaan

1.03 . 1.03.01 . 06 . 11

Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Program Ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 06 . 12

Pembinaan Jasa Konstruksi

1.03 . 1.03.01 . 06 . 13

Survey Desain Kegiatan Ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 07

Program Peningkatan Jalan & Jembatan

10.076.000,00

49.924.000,00

0,00

60.000.000,00

120.220.000,00

4.780.000,00

0,00

125.000.000,00

30.988.000,00

19.012.000,00

0,00

50.000.000,00

5.148.000,00

64.852.000,00

0,00

70.000.000,00

22.776.000,00

27.224.000,00

0,00

50.000.000,00

333.643.000,00

366.357.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

32.093.500.000,00

32.093.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

Peningkatan Jalan di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi

0,00

0,00

7.851.000.000,00

7.851.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

Peningkatan Jalan di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja

0,00

0,00

2.580.000.000,00

2.580.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 9

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

Peningkatan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa

0,00

0,00

5.755.000.000,00

5.755.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 04

Peningkatan Jalan di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan Jatinegara

0,00

0,00

8.847.000.000,00

8.847.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 05

Peningkatan Jalan di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang dan


Margasari

0,00

0,00

7.060.500.000,00

7.060.500.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan

63.416.000,00

3.636.584.000,00

14.416.012.000,00

18.116.012.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

Perencanaan pembangunan jalan

3.972.000,00

46.028.000,00

0,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

Survei kontur jalan dan jembatan

12.940.000,00

37.060.000,00

0,00

50.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Pembangunan jalan

0,00

0,00

14.416.012.000,00

14.416.012.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.864.000,00

80.136.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

Pengadaan Aspal

26.640.000,00

3.473.360.000,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

300.000.000,00

6.190.000.000,00

6.490.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15

1.03 . 1.03.01 . 16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

0,00

0,00

3.190.000.000,00

3.190.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

Pembangunan Saluran Drainase Jalan (Bantuan Propinsi)

0,00

0,00

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

10.632.000.000,00

10.632.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

Pembangunan turap/talud/bronjong

0,00

0,00

9.240.000.000,00

9.240.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

Pembangunan Turap/talud/bronjong Pengairan

0,00

0,00

1.392.000.000,00

1.392.000.000,00

801.502.000,00

39.493.498.000,00

0,00

40.295.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17

1.03 . 1.03.01 . 18

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 02

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

652.520.000,00

2.480.000,00

0,00

655.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

107.197.000,00

12.532.803.000,00

0,00

12.640.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Perbaikan Jembatan (Bantuan Propinsi)

0,00

8.250.000.000,00

0,00

8.250.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Perbaikan Jalan Kabupaten Tegal (Bantuan Propinsi)

0,00

15.750.000.000,00

0,00

15.750.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tegal

41.785.000,00

2.958.215.000,00

0,00

3.000.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

10.179.000,00

459.821.000,00

0,00

470.000.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Pengairan

10.179.000,00

459.821.000,00

0,00

470.000.000,00

142.260.000,00

946.614.000,00

0,00

1.088.874.000,00

1.03 . 1.03.01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 19 . 04
1.03 . 1.03.01 . 23

Program peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an

1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium ke-PU-an

9.440.000,00

395.560.000,00

0,00

405.000.000,00

112.996.000,00

65.878.000,00

0,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

178.874.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

2.920.000,00

147.080.000,00

0,00

150.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium ke-PU-an

5.203.000,00

49.797.000,00

0,00

55.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

Pengadaan dan Pemasangan Patok Damija

7.905.000,00

192.095.000,00

0,00

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

Pengadaan dan Pemasangan Patok Batas ROI Pengairan

3.796.000,00

96.204.000,00

0,00

100.000.000,00

1.228.918.000,00

18.575.131.000,00

85.000.000,00

19.889.049.000,00

11.924.000,00

328.076.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

92.165.000,00

4.947.835.000,00

0,00

5.040.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan


Jaringan Pengairan lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 10

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

1.03 . 1.03.01 . 24 . 16

Pemberdayaan petani pemakai air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi dana DAK

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22
1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

Operasional Penjaga pintu Air

1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
1.03 . 1.03.01 . 26
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
1.03 . 1.03.01 . 28
1.03 . 1.03.01 . 28 . 05
1.03 . 1.03.01 . 29
1.03 . 1.03.01 . 29 . 01
1.03 . 1.03.01 . 30

145.183.500,00

0,00

150.000.000,00

335.856.000,00

0,00

704.780.000,00

70.502.000,00

49.498.000,00

0,00

120.000.000,00

69.786.500,00

4.595.161.500,00

0,00

4.664.948.000,00

Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Irigasi

17.838.500,00

2.482.161.500,00

0,00

2.500.000.000,00

Penyusunan AKNOP-AKNPI Jaringan Irigasi

14.924.000,00

35.076.000,00

0,00

50.000.000,00

578.037.500,00

7.903.500,00

0,00

585.941.000,00

Pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi Desa

0,00

1.648.380.000,00

0,00

1.648.380.000,00

Rehabilitiasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Propinsi)

0,00

4.000.000.000,00

0,00

4.000.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan


Sumber Daya Air Lainnya

22.787.000,00

1.198.082.000,00

0,00

1.220.869.000,00

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya

22.787.000,00

1.198.082.000,00

0,00

1.220.869.000,00

50.166.000,00

3.549.834.000,00

0,00

3.600.000.000,00

50.166.000,00

3.549.834.000,00

0,00

3.600.000.000,00

4.211.000,00

145.789.000,00

0,00

150.000.000,00

4.211.000,00

145.789.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

543.830.000,00

51.307.394.000,00

0,00

51.851.224.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Pengembangan sistem distribusi air minum

Program Pengendalian Banjir


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Perencanaan pengembangan infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dana DAK

1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Adiwerna, Talang, Tarub dan Dukuhturi

1.03 . 1.03.01 . 30 . 12

Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Kramat, Suradadi dan Warureja

1.03 . 1.03.01 . 30 . 13
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14

1.03 . 1.20.28
1.03 . 1.20.28 . 30
1.03 . 1.20.28 . 30 . 01
1.03 . 1.20.29
1.03 . 1.20.29 . 30

6=3+4+5

4.816.500,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

1.03 . 1.03.01 . 30 . 17

JUMLAH

368.924.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

1.03 . 1.03.01 . 30 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

26.853.000,00

3.041.371.000,00

0,00

3.068.224.000,00

155.847.000,00

10.274.153.000,00

0,00

10.430.000.000,00

80.850.000,00

9.582.150.000,00

0,00

9.663.000.000,00

Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Bojong dan Bumijawa

94.987.000,00

6.665.013.000,00

0,00

6.760.000.000,00

Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Slawi, Pangkah, Kedungbanteng dan


Jatinegara
Penataan Lingkungan Permukiman di Kec. Dukuhwaru, Lebaksiu, Balapulang,
Pegerbarang dan Margasari
Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Daerah Rawan Bencana

95.927.000,00

13.024.073.000,00

0,00

13.120.000.000,00

89.366.000,00

8.170.634.000,00

0,00

8.260.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

Kelurahan Dampyak

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Kelurahan Kagok

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.20.29 . 30 . 01

Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 30 . 05

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

1.03 . 1.20.29 . 30 . 06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 11

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.03 . 1.20.30
1.03 . 1.20.30 . 30
1.03 . 1.20.30 . 30 . 01
1.03 . 1.20.31
1.03 . 1.20.31 . 30
1.03 . 1.20.31 . 30 . 01
1.03 . 1.20.32
1.03 . 1.20.32 . 18
1.03 . 1.20.32 . 18 . 03
1.03 . 1.20.32 . 30
1.03 . 1.20.32 . 30 . 01
1.03 . 1.20.33
1.03 . 1.20.33 . 30
1.03 . 1.20.33 . 30 . 01
1.03 . 2.01.01
1.03 . 2.01.01 . 24
1.03 . 2.01.01 . 24 . 10
1.04
1.04 . 1.03.01
1.04 . 1.03.01 . 16
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Kudaile

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Kelurahan Pakembaran

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Kelurahan Procot

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Kelurahan Slawi Wetan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan


Jaringan Pengairan lainnya
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum

Program Lingkungan Sehat Perumahan

JUMLAH
6=3+4+5

2.823.000,00

280.557.000,00

0,00

283.380.000,00

2.823.000,00

280.557.000,00

0,00

283.380.000,00

2.823.000,00

280.557.000,00

0,00

283.380.000,00

8.800.000,00

441.200.000,00

0,00

450.000.000,00

8.800.000,00

441.200.000,00

0,00

450.000.000,00

8.800.000,00

441.200.000,00

0,00

450.000.000,00

1.482.000,00

233.518.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

1.482.000,00

93.518.000,00

0,00

95.000.000,00

1.482.000,00

93.518.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

329.239.500,00

2.423.910.500,00

478.000.000,00

3.231.150.000,00

241.184.000,00

2.013.816.000,00

0,00

2.255.000.000,00

31.119.000,00

258.881.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang


pembangunan perumahan
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

19.835.000,00

30.165.000,00

0,00

50.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 04

Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

11.284.000,00

188.716.000,00

0,00

200.000.000,00

51.610.000,00

93.390.000,00

0,00

145.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 17 . 02

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

28.235.000,00

46.765.000,00

0,00

75.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 17 . 03

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan

23.375.000,00

46.625.000,00

0,00

70.000.000,00

158.455.000,00

341.545.000,00

0,00

500.000.000,00

158.455.000,00

341.545.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

1.320.000.000,00

0,00

1.320.000.000,00

0,00

1.320.000.000,00

0,00

1.320.000.000,00

18.000.000,00

150.000,00

100.000.000,00

118.150.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19
1.04 . 1.03.01 . 19 . 12
1.04 . 1.03.01 . 20
1.04 . 1.03.01 . 20 . 06
1.04 . 1.13.01

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Program pengelolaan areal pemakaman


Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 12

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.04 . 1.13.01 . 20

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04 . 1.13.01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.04 . 1.20.28
1.04 . 1.20.28 . 15
1.04 . 1.20.28 . 15 . 06
1.04 . 1.20.30
1.04 . 1.20.30 . 15
1.04 . 1.20.30 . 15 . 06
1.04 . 1.20.32
1.04 . 1.20.32 . 15
1.04 . 1.20.32 . 15 . 06
1.04 . 1.22.01
1.04 . 1.22.01 . 15
1.04 . 1.22.01 . 15 . 06
1.04 . 1.22.01 . 16

Kelurahan Dampyak

Program Pengembangan Perumahan


Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Kelurahan Kudaile

Program Pengembangan Perumahan


Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Kelurahan Procot

Program Pengembangan Perumahan


Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pengembangan Perumahan


Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 1.22.01 . 16 . 02

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

1.04 . 1.22.01 . 16 . 07

Pendampingan Penyusunan Dokumen Strategis Sanitasi Kota

1.04 . 2.04.01
1.04 . 2.04.01 . 20

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program pengelolaan areal pemakaman

1.04 . 2.04.01 . 20 . 06

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.04 . 2.04.01 . 20 . 07

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.05
1.05 . 1.06.01
1.05 . 1.06.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

JUMLAH
6=3+4+5

18.000.000,00

150.000,00

100.000.000,00

118.150.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

18.000.000,00

150.000,00

0,00

18.150.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

1.571.000,00

98.429.000,00

0,00

100.000.000,00

1.571.000,00

98.429.000,00

0,00

100.000.000,00

1.571.000,00

98.429.000,00

0,00

100.000.000,00

2.044.000,00

72.956.000,00

0,00

75.000.000,00

2.044.000,00

72.956.000,00

0,00

75.000.000,00

2.044.000,00

72.956.000,00

0,00

75.000.000,00

64.828.500,00

100.171.500,00

0,00

165.000.000,00

35.336.000,00

64.664.000,00

0,00

100.000.000,00

35.336.000,00

64.664.000,00

0,00

100.000.000,00

29.492.500,00

35.507.500,00

0,00

65.000.000,00

23.153.500,00

26.846.500,00

0,00

50.000.000,00

6.339.000,00

8.661.000,00

0,00

15.000.000,00

1.612.000,00

48.388.000,00

378.000.000,00

428.000.000,00

1.612.000,00

48.388.000,00

378.000.000,00

428.000.000,00

0,00

0,00

378.000.000,00

378.000.000,00

1.612.000,00

48.388.000,00

0,00

50.000.000,00

54.116.000,00

970.884.000,00

0,00

1.025.000.000,00

54.116.000,00

970.884.000,00

0,00

1.025.000.000,00

54.116.000,00

970.884.000,00

0,00

1.025.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 02

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

19.146.000,00

180.854.000,00

0,00

200.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

18.577.000,00

731.423.000,00

0,00

750.000.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

16.393.000,00

58.607.000,00

0,00

75.000.000,00

1.546.272.500,00

4.855.794.500,00

866.301.000,00

7.268.368.000,00

926.792.000,00

3.144.587.000,00

590.621.000,00

4.662.000.000,00

3.911.000,00

369.589.000,00

0,00

373.500.000,00

1.06
1.06 . 1.06.01
1.06 . 1.06.01 . 01

Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 13

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.261.000,00

54.739.000,00

0,00

56.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

700.000,00

34.300.000,00

0,00

35.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

350.000,00

7.150.000,00

0,00

7.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

350.000,00

6.650.000,00

0,00

7.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

550.000,00

9.450.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

700.000,00

24.300.000,00

0,00

25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

43.960.000,00

310.079.000,00

590.621.000,00

944.660.000,00

0,00

0,00

189.660.000,00

189.660.000,00

41.460.000,00

8.540.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

260.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.800.000,00

258.200.000,00

700.000,00

34.300.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

9.039.000,00

90.961.000,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 45

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

1.06 . 1.06.01 . 02 . 46

Penataan Lingkungan Kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 47

Penataan Interior Ruang Rapat

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

33.262.500,00

577.500,00

0,00

33.840.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 31

Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

1.06 . 1.06.01 . 15

Program pengembangan data/informasi

2.422.500,00

577.500,00

0,00

3.000.000,00

30.840.000,00

0,00

0,00

30.840.000,00

169.832.500,00

765.167.500,00

0,00

935.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 05

Penyusunan profile daerah

35.481.000,00

39.519.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan

9.630.000,00

90.370.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

Pembuatan Film Dokumenter Potensi Kabupaten Tegal

19.543.000,00

180.457.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten

43.833.000,00

56.167.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 10

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perumahan

10.615.000,00

149.385.000,00

0,00

160.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Survey dan Pemataan Batas Desa di Kabupaten Tegal

50.730.500,00

249.269.500,00

0,00

300.000.000,00

58.492.000,00

231.508.000,00

0,00

290.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16

Program Kerjasama Pembangunan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha /Lembaga Melalui DRD

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

Penyelenggaraan Pameran Inovasi

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah ( SIDa )

1.06 . 1.06.01 . 18
1.06 . 1.06.01 . 18 . 05
1.06 . 1.06.01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar


Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.755.000,00

70.245.000,00

0,00

75.000.000,00

26.309.000,00

48.691.000,00

0,00

75.000.000,00

5.013.000,00

34.987.000,00

0,00

40.000.000,00

22.415.000,00

77.585.000,00

0,00

100.000.000,00

25.120.000,00

94.880.000,00

0,00

120.000.000,00

25.120.000,00

94.880.000,00

0,00

120.000.000,00

34.139.000,00

65.861.000,00

0,00

100.000.000,00

34.139.000,00

65.861.000,00

0,00

100.000.000,00
Halaman 14

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH
6=3+4+5

323.247.000,00

731.753.000,00

0,00

1.055.000.000,00

8.256.000,00

116.744.000,00

0,00

125.000.000,00

90.631.000,00

69.369.000,00

0,00

160.000.000,00

59.568.000,00

125.432.000,00

0,00

185.000.000,00

3.087.000,00

1.913.000,00

0,00

5.000.000,00

Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD

67.680.000,00

182.320.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD 2016

18.384.000,00

31.616.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

23.638.000,00

56.362.000,00

0,00

80.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23

Penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan

15.945.000,00

34.055.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 24

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

20.223.000,00

79.777.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 25

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Perubahan RKPD

15.835.000,00

34.165.000,00

0,00

50.000.000,00

47.119.000,00

202.881.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan


layanan publik
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

1.06 . 1.06.01 . 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

31.409.000,00

168.591.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

15.710.000,00

34.290.000,00

0,00

50.000.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya

187.709.000,00

312.291.000,00

0,00

500.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

61.344.000,00

138.656.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

81.757.000,00

118.243.000,00

0,00

200.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07

Koordinas Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua (PUS)

44.608.000,00

55.392.000,00

0,00

100.000.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.427.000,00

4.573.000,00

0,00

7.000.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

2.427.000,00

4.573.000,00

0,00

7.000.000,00
2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23

1.06 . 1.07.01
1.06 . 1.07.01 . 21
1.06 . 1.07.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.07.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

1.06 . 1.11.01
1.06 . 1.11.01 . 23
1.06 . 1.11.01 . 23 . 05
1.06 . 1.13.01
1.06 . 1.13.01 . 21

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program perencanaan sosial dan budaya


Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program perencanaan pembangunan daerah

696.000,00

1.304.000,00

0,00

1.731.000,00

3.269.000,00

0,00

5.000.000,00

22.050.000,00

29.538.000,00

0,00

51.588.000,00

22.050.000,00

29.538.000,00

0,00

51.588.000,00

22.050.000,00

29.538.000,00

0,00

51.588.000,00

7.868.000,00

10.132.000,00

0,00

18.000.000,00

7.868.000,00

10.132.000,00

0,00

18.000.000,00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

3.648.000,00

4.352.000,00

0,00

8.000.000,00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

2.515.000,00

2.485.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 28

Penyusunan LAKIP SKPD

1.705.000,00

3.295.000,00

0,00

5.000.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja

6.780.000,00

3.220.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.19.02
1.06 . 1.19.02 . 21

Program perencanaan pembangunan daerah

6.780.000,00

3.220.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

3.844.000,00

1.156.000,00

0,00

5.000.000,00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

2.936.000,00

2.064.000,00

0,00

5.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 15

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.03
1.06 . 1.20.03 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH
6=3+4+5

131.960.000,00

388.040.000,00

0,00

520.000.000,00

131.960.000,00

388.040.000,00

0,00

520.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 12

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

55.262.000,00

194.738.000,00

0,00

250.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 14

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6.026.000,00

3.974.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

4.976.000,00

5.024.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 16

Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

31.478.000,00

68.522.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 17

Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

12.804.000,00

37.196.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 18

Monitoring Pelaksanaan PATEN

21.414.000,00

78.586.000,00

0,00

100.000.000,00

3.895.000,00

1.105.000,00

0,00

5.000.000,00

3.895.000,00

1.105.000,00

0,00

5.000.000,00

3.895.000,00

1.105.000,00

0,00

5.000.000,00

6.809.000,00

22.691.000,00

0,00

29.500.000,00

6.809.000,00

22.691.000,00

0,00

29.500.000,00
17.000.000,00

1.06 . 1.20.07
1.06 . 1.20.07 . 21
1.06 . 1.20.07 . 21 . 14
1.06 . 1.20.09
1.06 . 1.20.09 . 21

Inspektorat

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD
Kecamatan Adiwerna

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.09 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.119.000,00

15.881.000,00

0,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.687.000,00

813.000,00

0,00

2.500.000,00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

4.003.000,00

5.997.000,00

0,00

10.000.000,00

6.751.000,00

20.249.000,00

0,00

27.000.000,00

6.751.000,00

20.249.000,00

0,00

27.000.000,00

1.454.000,00

13.546.000,00

0,00

15.000.000,00

987.000,00

1.013.000,00

0,00

2.000.000,00

4.310.000,00

5.690.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.10
1.06 . 1.20.10 . 21

Kecamatan Balapulang

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.10 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.10 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.10 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.11
1.06 . 1.20.11 . 21

Kecamatan Bojong

Program perencanaan pembangunan daerah

13.645.000,00

27.355.000,00

0,00

41.000.000,00

13.645.000,00

27.355.000,00

0,00

41.000.000,00
28.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

8.807.000,00

19.193.000,00

0,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.281.000,00

1.719.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.11 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.557.000,00

6.443.000,00

0,00

10.000.000,00

9.567.000,00

20.933.000,00

0,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.12
1.06 . 1.20.12 . 21

Kecamatan Bumijawa

Program perencanaan pembangunan daerah

9.567.000,00

20.933.000,00

0,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

3.869.000,00

15.131.000,00

0,00

19.000.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.066.000,00

434.000,00

0,00

1.500.000,00

1.06 . 1.20.12 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

4.632.000,00

5.368.000,00

0,00

10.000.000,00

7.536.000,00

22.514.000,00

0,00

30.050.000,00

7.536.000,00

22.514.000,00

0,00

30.050.000,00

2.586.000,00

15.714.000,00

0,00

18.300.000,00

1.06 . 1.20.13
1.06 . 1.20.13 . 21
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09

Kecamatan Dukuhturi

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan musrenbang RKPD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 16

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.13 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.13 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.14
1.06 . 1.20.14 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Dukuhwaru

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH
6=3+4+5

967.000,00

783.000,00

0,00

1.750.000,00

3.983.000,00

6.017.000,00

0,00

10.000.000,00

9.700.000,00

22.800.000,00

0,00

32.500.000,00

9.700.000,00

22.800.000,00

0,00

32.500.000,00
19.000.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4.685.000,00

14.315.000,00

0,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.565.000,00

1.935.000,00

0,00

3.500.000,00

1.06 . 1.20.14 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.450.000,00

6.550.000,00

0,00

10.000.000,00

11.414.000,00

19.086.000,00

0,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.15
1.06 . 1.20.15 . 21

Kecamatan Jatinegara

Program perencanaan pembangunan daerah

11.414.000,00

19.086.000,00

0,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

6.566.000,00

11.934.000,00

0,00

18.500.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.291.000,00

709.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.15 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.557.000,00

6.443.000,00

0,00

10.000.000,00

4.659.000,00

24.341.000,00

0,00

29.000.000,00

4.659.000,00

24.341.000,00

0,00

29.000.000,00
16.000.000,00

1.06 . 1.20.16
1.06 . 1.20.16 . 21

Kecamatan Kedungbanteng

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.16 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

942.000,00

15.058.000,00

0,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.491.000,00

1.509.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.20.16 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

2.226.000,00

7.774.000,00

0,00

10.000.000,00

4.981.000,00

22.019.000,00

0,00

27.000.000,00

4.981.000,00

22.019.000,00

0,00

27.000.000,00

1.06 . 1.20.17
1.06 . 1.20.17 . 21

Kecamatan Kramat

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.17 . 21 . 08

Penyusunan rancangan RKPD

1.617.000,00

383.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.347.000,00

13.653.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

2.017.000,00

7.983.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.18
1.06 . 1.20.18 . 21

Kecamatan Lebaksiu

Program perencanaan pembangunan daerah

6.314.000,00

25.686.000,00

0,00

32.000.000,00

6.314.000,00

25.686.000,00

0,00

32.000.000,00
20.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.466.000,00

18.534.000,00

0,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.291.000,00

709.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.18 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.557.000,00

6.443.000,00

0,00

10.000.000,00

10.448.000,00

20.052.000,00

0,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.19
1.06 . 1.20.19 . 21

Kecamatan Margasari

Program perencanaan pembangunan daerah

10.448.000,00

20.052.000,00

0,00

30.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

6.494.000,00

11.506.000,00

0,00

18.000.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.199.000,00

1.301.000,00

0,00

2.500.000,00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

2.755.000,00

7.245.000,00

0,00

10.000.000,00

8.430.000,00

20.070.000,00

0,00

28.500.000,00

8.430.000,00

20.070.000,00

0,00

28.500.000,00

1.06 . 1.20.20
1.06 . 1.20.20 . 21

Kecamatan Pagerbarang

Program perencanaan pembangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 17

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.20 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.21
1.06 . 1.20.21 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Pangkah

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH
6=3+4+5

3.480.000,00

13.520.000,00

0,00

967.000,00

533.000,00

0,00

17.000.000,00
1.500.000,00

3.983.000,00

6.017.000,00

0,00

10.000.000,00

16.356.000,00

30.344.000,00

0,00

46.700.000,00

16.356.000,00

30.344.000,00

0,00

46.700.000,00
20.500.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

10.042.000,00

10.458.000,00

0,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

2.395.000,00

1.605.000,00

0,00

4.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.474.000,00

6.526.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.21 . 21 . 27

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa

445.000,00

11.755.000,00

0,00

12.200.000,00

8.091.000,00

23.909.000,00

0,00

32.000.000,00

1.06 . 1.20.22
1.06 . 1.20.22 . 21

Kecamatan Slawi

Program perencanaan pembangunan daerah

8.091.000,00

23.909.000,00

0,00

32.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

3.867.000,00

16.133.000,00

0,00

20.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.517.000,00

483.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.22 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

2.707.000,00

7.293.000,00

0,00

10.000.000,00

7.331.000,00

18.669.000,00

0,00

26.000.000,00

7.331.000,00

18.669.000,00

0,00

26.000.000,00

5.015.000,00

9.985.000,00

0,00

15.000.000,00

516.000,00

484.000,00

0,00

1.000.000,00

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

7.461.000,00

23.539.000,00

0,00

31.000.000,00

7.461.000,00

23.539.000,00

0,00

31.000.000,00
19.000.000,00

1.06 . 1.20.23
1.06 . 1.20.23 . 21

Kecamatan Suradadi

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.23 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.23 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.24
1.06 . 1.20.24 . 21

Kecamatan Talang

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.24 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2.220.000,00

16.780.000,00

0,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.519.000,00

481.000,00

0,00

2.000.000,00

1.06 . 1.20.24 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

3.722.000,00

6.278.000,00

0,00

10.000.000,00

1.06 . 1.20.25
1.06 . 1.20.25 . 21

Kecamatan Tarub

Program perencanaan pembangunan daerah

10.423.000,00

20.077.000,00

0,00

30.500.000,00

10.423.000,00

20.077.000,00

0,00

30.500.000,00
19.000.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

4.958.000,00

14.042.000,00

0,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.155.000,00

345.000,00

0,00

1.500.000,00

1.06 . 1.20.25 . 21 . 26

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

4.310.000,00

5.690.000,00

0,00

10.000.000,00

11.761.000,00

20.739.000,00

0,00

32.500.000,00

11.761.000,00

20.739.000,00

0,00

32.500.000,00

5.902.000,00

15.098.000,00

0,00

21.000.000,00

917.000,00

583.000,00

0,00

1.500.000,00

4.942.000,00

5.058.000,00

0,00

10.000.000,00

218.277.000,00

776.723.000,00

275.680.000,00

1.270.680.000,00

1.06 . 1.20.26
1.06 . 1.20.26 . 21

Kecamatan Warurejo

Program perencanaan pembangunan daerah

1.06 . 1.20.26 . 21 . 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1.06 . 1.20.26 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.26 . 21 . 19

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

1.06 . 1.20.27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 18

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

JUMLAH
6=3+4+5

109.168.000,00

585.832.000,00

260.680.000,00

955.680.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.612.000,00

13.388.000,00

0,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 04

Pemetaan Wilayah Rawan Bencana

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 05

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Lokal Rawan Bencana

14.430.000,00

15.570.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 06

Koordinasi dan Fasilitasi Kerusakan Infrastruktur Pasca Bencana

1.612.000,00

48.388.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 07

Operasional Tanggap Darurat

950.000,00

119.050.000,00

0,00

120.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 08

Kajian Pemetaan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor

1.06 . 1.20.27 . 25 . 09

1.06 . 1.20.27 . 25 . 11

Pelatihan Teknis Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Damage and Losses
Assegmen/DaLA)
Pelatihan Kesiapsiagaan Penaggulangan Bencana Alam Bagi Aparatur Pemerintah
Desa
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi

1.06 . 1.20.27 . 25 . 12

Pengadaan Permainan Anak Korban Bencana

1.06 . 1.20.27 . 25 . 13

Pembinaan Desa Tangguh Bencana

1.06 . 1.20.27 . 25 . 14

Pengadaan Peralatan dan Sarana Mitigasi

1.06 . 1.20.27 . 25 . 15

Operasional/Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan

1.06 . 1.20.27 . 25 . 16

Operasional Tim DaLA

1.06 . 1.20.27 . 25 . 17

Sosialisasi Penanganan Pengungsi Pasca Bencana

1.06 . 1.20.27 . 25 . 18

1.06 . 1.20.27 . 25

700.000,00

49.300.000,00

0,00

50.000.000,00

11.224.000,00

48.776.000,00

0,00

60.000.000,00

13.155.000,00

61.845.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

65.680.000,00

65.680.000,00

10.186.000,00

39.814.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

11.820.000,00

8.180.000,00

0,00

20.000.000,00

8.350.000,00

31.650.000,00

0,00

40.000.000,00

12.964.000,00

37.036.000,00

0,00

50.000.000,00

Pembuatan Pusat Pengendalian dan Operasional

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 19

Operasional Tim Reaksi Cepat Kejadian Bencana

10.980.000,00

19.020.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 20

Pelatihan SAR Penanggulangan Bencana

11.185.000,00

48.815.000,00

0,00

60.000.000,00

109.109.000,00

190.891.000,00

15.000.000,00

315.000.000,00

625.000,00

39.375.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 25 . 10

1.06 . 1.20.27 . 26

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.06 . 1.20.27 . 26 . 01

Operasional Penerimaan dan Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana

1.06 . 1.20.27 . 26 . 02

Pemasangan Rambu-rambu Peringatan di Lokasi Rawan Bencana

1.06 . 1.20.27 . 26 . 03

Fasilitasi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penanggulangan Bencana

2.426.000,00

27.574.000,00

0,00

30.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 26 . 04

Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas

8.290.000,00

41.710.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 26 . 05

Koordiasi dan Pelatihan Tanggap Darurat Bencana

625.000,00

39.375.000,00

0,00

40.000.000,00

1.06 . 1.20.27 . 26 . 06

Operasional Posko Kesiapsiagaan Penanganan Bencana

87.370.000,00

12.630.000,00

0,00

100.000.000,00

9.773.000,00

30.227.000,00

0,00

40.000.000,00

1.475.000,00

2.125.000,00

0,00

3.600.000,00

1.475.000,00

2.125.000,00

0,00

3.600.000,00

925.000,00

1.975.000,00

0,00

2.900.000,00

1.06 . 1.20.27 . 26 . 07
1.06 . 1.20.28
1.06 . 1.20.28 . 21
1.06 . 1.20.28 . 21 . 01
1.06 . 1.20.28 . 21 . 08
1.06 . 1.20.29
1.06 . 1.20.29 . 15
1.06 . 1.20.29 . 15 . 05
1.06 . 1.20.29 . 21

Pembuatan Perda Penanggulangan Bencana


Kelurahan Dampyak

Program perencanaan pembangunan daerah


Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Penyusunan rancangan RKPD
Kelurahan Kagok

Program pengembangan data/informasi


Penyusunan profile daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

550.000,00

150.000,00

0,00

700.000,00

1.656.000,00

2.344.000,00

0,00

4.000.000,00

1.064.000,00

1.436.000,00

0,00

2.500.000,00

1.064.000,00

1.436.000,00

0,00

2.500.000,00

592.000,00

908.000,00

0,00

1.500.000,00
Halaman 19

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 1.20.29 . 21 . 14
1.06 . 1.20.30
1.06 . 1.20.30 . 15
1.06 . 1.20.30 . 15 . 06
1.06 . 1.20.30 . 21
1.06 . 1.20.30 . 21 . 14
1.06 . 1.20.31
1.06 . 1.20.31 . 15
1.06 . 1.20.31 . 15 . 06
1.06 . 1.20.32
1.06 . 1.20.32 . 15
1.06 . 1.20.32 . 15 . 06
1.06 . 1.20.32 . 21

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD


Kelurahan Kudaile

1.06 . 1.20.33 . 21 . 14
1.06 . 1.22.01
1.06 . 1.22.01 . 15
1.06 . 1.22.01 . 15 . 06
1.06 . 1.22.01 . 21
1.06 . 1.22.01 . 21 . 15
1.06 . 1.26.01
1.06 . 1.26.01 . 21

908.000,00

0,00

1.500.000,00

2.778.000,00

0,00

5.750.000,00

2.530.000,00

0,00

5.000.000,00

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

2.470.000,00

2.530.000,00

0,00

5.000.000,00

502.000,00

248.000,00

0,00

750.000,00

502.000,00

248.000,00

0,00

750.000,00

760.000,00

740.000,00

0,00

1.500.000,00

Program pengembangan data/informasi

760.000,00

740.000,00

0,00

1.500.000,00

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

760.000,00

740.000,00

0,00

1.500.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD
Kelurahan Pakembaran

Kelurahan Procot

2.935.000,00

2.065.000,00

0,00

5.000.000,00

Program pengembangan data/informasi

982.000,00

518.000,00

0,00

1.500.000,00

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

982.000,00

518.000,00

0,00

1.500.000,00

1.953.000,00

1.547.000,00

0,00

3.500.000,00

1.182.000,00

318.000,00

0,00

1.500.000,00

771.000,00

1.229.000,00

0,00

2.000.000,00

1.705.000,00

1.295.000,00

0,00

3.000.000,00

1.023.000,00

977.000,00

0,00

2.000.000,00

1.023.000,00

977.000,00

0,00

2.000.000,00

682.000,00

318.000,00

0,00

1.000.000,00

682.000,00

318.000,00

0,00

1.000.000,00

42.507.000,00

67.493.000,00

0,00

110.000.000,00

Program pengembangan data/informasi

35.074.000,00

64.926.000,00

0,00

100.000.000,00

Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

35.074.000,00

64.926.000,00

0,00

100.000.000,00

7.433.000,00

2.567.000,00

0,00

10.000.000,00

7.433.000,00

2.567.000,00

0,00

10.000.000,00

3.539.000,00

2.961.000,00

0,00

6.500.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Forum SKPD

1.06 . 1.20.33 . 21

592.000,00

2.470.000,00

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.06 . 1.20.33 . 15 . 05

6=3+4+5

2.972.000,00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 15

1.06 . 1.20.33 . 15

JUMLAH

Program pengembangan data/informasi

1.06 . 1.20.32 . 21 . 14

1.06 . 1.20.33

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kelurahan Slawi Wetan

Program pengembangan data/informasi


Penyusunan profile daerah

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyelenggaraan Forum SKPD
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

3.539.000,00

2.961.000,00

0,00

6.500.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

2.063.000,00

937.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 1.26.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

1.476.000,00

2.024.000,00

0,00

3.500.000,00

3.067.000,00

6.933.000,00

0,00

10.000.000,00

3.067.000,00

6.933.000,00

0,00

10.000.000,00

1.448.000,00

1.552.000,00

0,00

3.000.000,00

1.06 . 2.01.02
1.06 . 2.01.02 . 21
1.06 . 2.01.02 . 21 . 14

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program perencanaan pembangunan daerah


Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 20

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.06 . 2.01.02 . 21 . 15
1.06 . 2.04.01
1.06 . 2.04.01 . 21

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyelenggaraan Forum SKPD


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program perencanaan pembangunan daerah

JUMLAH
6=3+4+5

1.619.000,00

5.381.000,00

0,00

7.000.000,00

3.930.500,00

4.069.500,00

0,00

8.000.000,00

3.930.500,00

4.069.500,00

0,00

8.000.000,00

1.06 . 2.04.01 . 21 . 14

Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD

1.894.500,00

605.500,00

0,00

2.500.000,00

1.06 . 2.04.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan Forum SKPD

2.036.000,00

3.464.000,00

0,00

5.500.000,00

778.549.000,00

1.355.333.000,00

6.180.000.000,00

8.313.882.000,00

778.549.000,00

1.355.333.000,00

6.180.000.000,00

8.313.882.000,00

49.166.000,00

883.776.000,00

0,00

932.942.000,00

1.07
1.07 . 1.07.01
1.07 . 1.07.01 . 01

Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.07 . 1.07.01 . 02

225.000,00

2.275.000,00

0,00

2.500.000,00

1.710.000,00

394.790.000,00

0,00

396.500.000,00

39.816.000,00

12.000,00

0,00

39.828.000,00

1.180.000,00

48.820.000,00

0,00

50.000.000,00

2.910.000,00

174.590.000,00

0,00

177.500.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

775.000,00

14.225.000,00

0,00

15.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

625.000,00

6.875.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.925.000,00

132.189.000,00

0,00

134.114.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

3.915.000,00

256.085.000,00

5.680.000.000,00

5.940.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

50.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

0,00

0,00

50.000.000,00

975.000,00

49.025.000,00

0,00

50.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.565.000,00

178.435.000,00

0,00

180.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

550.000,00

14.450.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

825.000,00

14.175.000,00

0,00

15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 46

Pembangunan Gedung Lab Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji

0,00

0,00

5.500.000.000,00

5.500.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

33.696.000,00

3.304.000,00

0,00

37.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 05
1.07 . 1.07.01 . 05 . 01
1.07 . 1.07.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

1.07 . 1.07.01 . 06 . 06

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.07 . 1.07.01 . 15
1.07 . 1.07.01 . 15 . 03

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

696.000,00

1.304.000,00

0,00

2.000.000,00

28.200.000,00

1.800.000,00

0,00

30.000.000,00

4.800.000,00

200.000,00

0,00

5.000.000,00

613.440.000,00

500.000,00

0,00

613.940.000,00

613.440.000,00

500.000,00

0,00

613.940.000,00

Halaman 21

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

10.540.000,00

29.460.000,00

0,00

40.000.000,00

10.540.000,00

29.460.000,00

0,00

40.000.000,00

67.792.000,00

152.208.000,00

500.000.000,00

720.000.000,00

1.000.000,00

79.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

4.882.000,00

20.118.000,00

0,00

25.000.000,00

21.760.000,00

3.240.000,00

0,00

25.000.000,00

9.776.000,00

45.224.000,00

0,00

55.000.000,00

30.374.000,00

4.626.000,00

0,00

35.000.000,00

3.643.089.500,00

10.730.833.500,00

10.170.000.000,00

24.543.923.000,00

3.352.891.000,00

7.592.109.000,00

10.155.000.000,00

21.100.000.000,00

2.847.456.000,00

5.197.544.000,00

955.000.000,00

9.000.000.000,00

13.182.000,00

86.818.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

455.000.000,00

455.000.000,00

11.800.000,00

1.358.200.000,00

0,00

1.370.000.000,00

40.060.000,00

34.940.000,00

0,00

75.000.000,00

2.782.414.000,00

3.717.586.000,00

0,00

6.500.000.000,00

1
1.07 . 1.07.01 . 16
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
1.07 . 1.07.01 . 17

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan


angkutan umum teladan
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

Pengamanan dan pengawalan hari hari besar Nasional dan kegiatan - kegiatan
PEMDA Tegal

1.08
1.08 . 1.03.01
1.08 . 1.03.01 . 15

Lingkungan Hidup
Dinas Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 01

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

1.08 . 1.03.01 . 15 . 02

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.08 . 1.03.01 . 15 . 08

Kerjasama pengelolaan sampah

1.08 . 1.03.01 . 15 . 16

Pengelolaan Sampah Kabupaten Tegal

1.08 . 1.03.01 . 15 . 27
1.08 . 1.03.01 . 24

Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.08 . 1.03.01 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.03.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.03.01 . 24 . 07
1.08 . 1.03.01 . 24 . 11
1.08 . 1.03.01 . 24 . 12
1.08 . 1.08.01
1.08 . 1.08.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

505.435.000,00

2.394.565.000,00

9.200.000.000,00

12.100.000.000,00

10.250.000,00

389.750.000,00

0,00

400.000.000,00

495.185.000,00

504.815.000,00

0,00

1.000.000.000,00

Pengembangan taman rekreasi

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

Pembangunan RTH dan Monumen

0,00

0,00

9.000.000.000,00

9.000.000.000,00

Rehabilitasi Trotoar dan Drainase (Bantuan Propinsi)

0,00

1.500.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

263.978.000,00

2.838.945.000,00

15.000.000,00

3.117.923.000,00
172.673.000,00

Badan Lingkungan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.625.000,00

170.048.000,00

0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

800.000,00

29.200.000,00

0,00

30.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

215.000,00

7.958.000,00

0,00

8.173.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

345.000,00

4.655.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

345.000,00

5.655.000,00

0,00

6.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

920.000,00

17.580.000,00

0,00

18.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 22

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.08 . 1.08.01 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5
195.000.000,00

5.360.000,00

174.640.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.320.000,00

7.680.000,00

0,00

10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.580.000,00

148.420.000,00

0,00

150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

630.000,00

9.370.000,00

0,00

10.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

830.000,00

9.170.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

33.180.000,00

820.000,00

0,00

34.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

1.08 . 1.08.01 . 05
1.08 . 1.08.01 . 05 . 01
1.08 . 1.08.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.08 . 1.08.01 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

1.08 . 1.08.01 . 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.300.000,00

700.000,00

0,00

4.000.000,00

29.880.000,00

120.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

285.000.000,00

0,00

285.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 13

Pembangunan TPS di Desa Kademangaran dan Sidakaton

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 14

Pengadaan Becak/Gerobag Pengangkut Sampah untuk Tiap RW Se-Kecamatan


Dukuhturi
Pengadaan Alat Pengolahan Limbah Plastik menjadi BBM untuk Desa Debong Wetan
dan Pagongan Kec. Dukuhturi

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

108.730.000,00

301.270.000,00

0,00

410.000.000,00

64.740.000,00

60.260.000,00

0,00

125.000.000,00

1.555.000,00

49.445.000,00

0,00

51.000.000,00

23.675.000,00

325.000,00

0,00

24.000.000,00

3.980.000,00

26.020.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

13.095.000,00

36.905.000,00

0,00

50.000.000,00

1.685.000,00

28.315.000,00

0,00

30.000.000,00

44.573.000,00

305.427.000,00

0,00

350.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 15
1.08 . 1.08.01 . 16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

Koordinasi penilaian langit biru

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

Orientasi AMDAL,UKL-UPL dan SPPL

1.08 . 1.08.01 . 16 . 18

Penguatan Kapasitas Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

Penilaian Lomba K3

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

Fasilitasi Kerigan Bareng

1.08 . 1.08.01 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.08 . 1.08.01 . 17 . 08

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

26.470.000,00

43.530.000,00

0,00

70.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

9.498.000,00

20.502.000,00

0,00

30.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

8.605.000,00

41.395.000,00

0,00

50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 17

Kegiatan Air Bersih Dukuh Gupakan Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

45.190.000,00

139.810.000,00

0,00

185.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

20.195.000,00

84.805.000,00

0,00

105.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kab. Tegal

24.995.000,00

55.005.000,00

0,00

80.000.000,00

19.195.000,00

1.377.055.000,00

0,00

1.396.250.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

17.825.000,00

82.175.000,00

0,00

100.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20

Program peningkatan pengendalian polusi

1.08 . 1.08.01 . 20 . 07

Pembangunan Saluran Pembuangan Limbah

1.08 . 1.08.01 . 20 . 08

Peningkatan Capacity Building pada Laboratorium Lingkungan Hidup

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 23

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.08 . 1.08.01 . 20 . 10

Pembangunan Saluran Limbah di Kab. Tegal (Bantuan APBD Propinsi)

1.08 . 1.08.01 . 20 . 11
1.08 . 1.08.01 . 20 . 12

Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Sampah Spesifik/B3 di Tingkat Rumah Tangga dan
GRK
Pembangunan Saluran Air Limbah Desa Dukuhmalang, Kaligayam dan Kaladawa

1.08 . 1.08.01 . 20 . 13

Pembangunan Biodigester Desa Slarang Kidul Kecamatan Dukuhwaru

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

1.08 . 1.08.01 . 23
1.08 . 1.08.01 . 23 . 01
1.08 . 1.20.03
1.08 . 1.20.03 . 17
1.08 . 1.20.03 . 17 . 09
1.08 . 1.20.03 . 19
1.08 . 1.20.03 . 19 . 07
1.08 . 1.20.03 . 23
1.08 . 1.20.03 . 23 . 03
1.08 . 1.20.22
1.08 . 1.20.22 . 16
1.08 . 1.20.22 . 16 . 01
1.08 . 1.20.32
1.08 . 1.20.32 . 15
1.08 . 1.20.32 . 15 . 11
1.09
1.09 . 1.20.03
1.09 . 1.20.03 . 15
1.09 . 1.20.03 . 15 . 03
1.09 . 1.20.03 . 16

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut


Sekretariat Daerah

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Studi Penyusunan Neraca Sumber Daya Spasial Daerah ( NSASD)

Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut


Pengelolaan dan Operasional Kelompok Kerja Mangrove Daerah
Kecamatan Slawi

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Kelurahan Procot

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Pertanahan
Sekretariat Daerah

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah


Pensertifikatan Tanah Tanah Pemda

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan


tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 03

Pengadaan Tanah

1.09 . 1.20.03 . 16 . 04

Koordinasi Pertanahan

1.10
1.10 . 1.10.01
1.10 . 1.10.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kependudukan dan Catatan Sipil


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

866.250.000,00

0,00

866.250.000,00

1.370.000,00

78.630.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

5.125.000,00

54.875.000,00

0,00

60.000.000,00

5.125.000,00

54.875.000,00

0,00

60.000.000,00

20.180.500,00

279.819.500,00

0,00

300.000.000,00

10.910.500,00

29.089.500,00

0,00

40.000.000,00

10.910.500,00

29.089.500,00

0,00

40.000.000,00

3.510.000,00

126.490.000,00

0,00

130.000.000,00

3.510.000,00

126.490.000,00

0,00

130.000.000,00

5.760.000,00

124.240.000,00

0,00

130.000.000,00

5.760.000,00

124.240.000,00

0,00

130.000.000,00

3.757.000,00

17.243.000,00

0,00

21.000.000,00

3.757.000,00

17.243.000,00

0,00

21.000.000,00

3.757.000,00

17.243.000,00

0,00

21.000.000,00

2.283.000,00

2.717.000,00

0,00

5.000.000,00

2.283.000,00

2.717.000,00

0,00

5.000.000,00

2.283.000,00

2.717.000,00

0,00

5.000.000,00

60.570.000,00

539.430.000,00

9.730.000.000,00

10.330.000.000,00

60.570.000,00

539.430.000,00

9.730.000.000,00

10.330.000.000,00

17.340.000,00

482.660.000,00

0,00

500.000.000,00

17.340.000,00

482.660.000,00

0,00

500.000.000,00

43.230.000,00

56.770.000,00

9.730.000.000,00

9.830.000.000,00
9.730.000.000,00

0,00

0,00

9.730.000.000,00

43.230.000,00

56.770.000,00

0,00

100.000.000,00

1.321.135.000,00

2.327.885.000,00

315.000.000,00

3.964.020.000,00

1.321.135.000,00

2.327.885.000,00

315.000.000,00

3.964.020.000,00

158.598.000,00

635.902.000,00

0,00

794.500.000,00

2.400.000,00

347.600.000,00

0,00

350.000.000,00

149.528.000,00

472.000,00

0,00

150.000.000,00

1.055.000,00

73.945.000,00

0,00

75.000.000,00
Halaman 24

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.030.000,00

73.970.000,00

0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

550.000,00

8.950.000,00

0,00

9.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

535.000,00

9.465.000,00

0,00

10.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.200.000,00

13.800.000,00

0,00

15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.100.000,00

48.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.200.000,00

58.800.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75.000.000,00

5.000.000,00

268.000.000,00

315.000.000,00

588.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

130.000.000,00

130.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 19

Pembangunan Instalasi dan Jaringan Gedung Kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

900.000,00

34.100.000,00

0,00

35.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.400.000,00

210.600.000,00

0,00

213.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.700.000,00

23.300.000,00

0,00

25.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.200.000,00

28.800.000,00

0,00

30.000.000,00

1.200.000,00

28.800.000,00

0,00

30.000.000,00

64.190.500,00

3.969.500,00

0,00

68.160.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

1.10 . 1.10.01 . 05
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01
1.10 . 1.10.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.200.500,00

1.299.500,00

0,00

7.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 05

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

37.920.000,00

240.000,00

0,00

38.160.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 06

Penatausahaan administrasi pengelolaan barang SKPD

14.400.000,00

600.000,00

0,00

15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 07

Penyusunan Renja SKPD

5.670.000,00

1.830.000,00

0,00

7.500.000,00

1.092.146.500,00

1.391.213.500,00

0,00

2.483.360.000,00

782.851.000,00

534.149.000,00

0,00

1.317.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 04

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan


pemeliharaan)
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

53.620.000,00

121.380.000,00

0,00

175.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

12.609.000,00

37.391.000,00

0,00

50.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

31.567.500,00

18.432.500,00

0,00

50.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

81.825.000,00

148.175.000,00

0,00

230.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

Pengembangan data base kependudukan

33.426.000,00

66.574.000,00

0,00

100.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

15.719.000,00

59.281.000,00

0,00

75.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

Sosialisasi kebijakan kependudukan

43.200.000,00

81.800.000,00

0,00

125.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

Optimalisasi pelayanan paten bidang kependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

Penyusunan / revisi Perda Administrasi Kependudukan

1.11
1.11 . 1.11.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.000.000,00

257.360.000,00

0,00

261.360.000,00

33.329.000,00

66.671.000,00

0,00

100.000.000,00

263.263.500,00

1.281.459.500,00

1.376.239.000,00

2.920.962.000,00

192.013.500,00

942.164.500,00

1.376.239.000,00

2.510.417.000,00
Halaman 25

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

17.540.000,00

383.106.000,00

0,00

400.646.000,00

0,00

57.500.000,00

0,00

57.500.000,00

13.860.000,00

12.000,00

0,00

13.872.000,00

1.445.000,00

73.555.000,00

0,00

75.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00

39.500.000,00

0,00

40.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

500.000,00

14.500.000,00

0,00

15.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

225.000,00

5.049.000,00

0,00

5.274.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

510.000,00

74.490.000,00

0,00

75.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

1.650.000,00

203.350.000,00

1.376.239.000,00

1.581.239.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

1.11 . 1.11.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.11 . 1.11.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

615.000.000,00

615.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

61.239.000,00

61.239.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 12

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DAK)

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.11 . 1.11.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.11 . 1.11.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.11 . 1.11.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.11 . 1.11.01 . 05 . 04

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya

1.11 . 1.11.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.11 . 1.11.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.11 . 1.11.01 . 06 . 05

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

500.000,00

29.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.150.000,00

173.850.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

7.480.000,00

67.520.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

7.480.000,00

12.520.000,00

0,00

20.000.000,00

38.461.000,00

4.039.000,00

0,00

42.500.000,00

5.987.000,00

4.013.000,00

0,00

10.000.000,00

32.474.000,00

26.000,00

0,00

32.500.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

9.390.000,00

30.654.000,00

0,00

40.044.000,00

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


perempuan dan perlindungan anak
Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga

5.475.000,00

10.175.000,00

0,00

15.650.000,00

3.915.000,00

20.479.000,00

0,00

24.394.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

33.365.000,00

136.080.000,00

0,00

169.445.000,00

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan


(P2TP2)
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

3.840.000,00

16.160.000,00

0,00

20.000.000,00

5.030.000,00

15.816.000,00

0,00

20.846.000,00

5.405.000,00

19.595.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 10

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan


anak
Advokasi dan Fasilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

7.975.000,00

13.124.000,00

0,00

21.099.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 11

Kebijakan dan program yang responsif gender

6.355.000,00

13.925.000,00

0,00

20.280.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 03
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05
1.11 . 1.11.01 . 16
1.11 . 1.11.01 . 16 . 02
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 26

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.11 . 1.11.01 . 16 . 12

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran responsif gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

JUMLAH
6=3+4+5

4.760.000,00

57.460.000,00

0,00

62.220.000,00

60.030.000,00

88.765.000,00

0,00

148.795.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 02

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pedampingan korban KDRT

13.070.000,00

28.875.000,00

0,00

41.945.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 08

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

28.950.000,00

18.060.000,00

0,00

47.010.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

Penguatan kapasitas perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin

5.440.000,00

14.480.000,00

0,00

19.920.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 11

Revitalisasi gerakan sayang ibu

6.955.000,00

13.045.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12

Koordinasi pusat pelayanan terpadu korban kekerasan

5.615.000,00

14.305.000,00

0,00

19.920.000,00

24.097.500,00

28.650.500,00

0,00

52.748.000,00

24.097.500,00

28.650.500,00

0,00

52.748.000,00

2.705.000,00

17.295.000,00

0,00

20.000.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2.705.000,00

17.295.000,00

0,00

20.000.000,00

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


perempuan dan perlindungan anak

2.705.000,00

17.295.000,00

0,00

20.000.000,00

22.264.000,00

107.736.000,00

0,00

130.000.000,00

22.264.000,00

107.736.000,00

0,00

130.000.000,00

22.264.000,00

107.736.000,00

0,00

130.000.000,00

35.000,00

4.965.000,00

0,00

5.000.000,00

35.000,00

4.965.000,00

0,00

5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17

1.11 . 1.11.01 . 18
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03
1.11 . 1.13.01
1.11 . 1.13.01 . 15
1.11 . 1.13.01 . 15 . 03
1.11 . 1.20.03
1.11 . 1.20.03 . 18
1.11 . 1.20.03 . 18 . 07
1.11 . 1.20.09
1.11 . 1.20.09 . 18
1.11 . 1.20.09 . 18 . 01
1.11 . 1.20.10
1.11 . 1.20.10 . 18
1.11 . 1.20.10 . 18 . 01
1.11 . 1.20.11
1.11 . 1.20.11 . 18
1.11 . 1.20.11 . 18 . 07
1.11 . 1.20.12
1.11 . 1.20.12 . 18
1.11 . 1.20.12 . 18 . 07
1.11 . 1.20.13
1.11 . 1.20.13 . 18
1.11 . 1.20.13 . 18 . 01

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sekretariat Daerah

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Pembinaan Organisasi Perempuan
Kecamatan Adiwerna

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Balapulang

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Bojong

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Pembinaan Organisasi Perempuan
Kecamatan Bumijawa

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Pembinaan Organisasi Perempuan
Kecamatan Dukuhturi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

35.000,00

4.965.000,00

0,00

5.000.000,00

2.545.000,00

2.455.000,00

0,00

5.000.000,00

2.545.000,00

2.455.000,00

0,00

5.000.000,00

2.545.000,00

2.455.000,00

0,00

5.000.000,00

1.670.000,00

5.830.000,00

0,00

7.500.000,00

1.670.000,00

5.830.000,00

0,00

7.500.000,00

1.670.000,00

5.830.000,00

0,00

7.500.000,00

1.169.000,00

5.831.000,00

0,00

7.000.000,00

1.169.000,00

5.831.000,00

0,00

7.000.000,00

1.169.000,00

5.831.000,00

0,00

7.000.000,00

35.000,00

4.965.000,00

0,00

5.000.000,00

35.000,00

4.965.000,00

0,00

5.000.000,00

35.000,00

4.965.000,00

0,00

5.000.000,00
Halaman 27

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.11 . 1.20.14
1.11 . 1.20.14 . 18
1.11 . 1.20.14 . 18 . 01
1.11 . 1.20.15
1.11 . 1.20.15 . 18
1.11 . 1.20.15 . 18 . 01
1.11 . 1.20.16
1.11 . 1.20.16 . 18
1.11 . 1.20.16 . 18 . 07
1.11 . 1.20.17
1.11 . 1.20.17 . 18
1.11 . 1.20.17 . 18 . 01
1.11 . 1.20.18
1.11 . 1.20.18 . 18
1.11 . 1.20.18 . 18 . 01
1.11 . 1.20.19
1.11 . 1.20.19 . 18
1.11 . 1.20.19 . 18 . 01
1.11 . 1.20.20
1.11 . 1.20.20 . 18
1.11 . 1.20.20 . 18 . 01
1.11 . 1.20.21
1.11 . 1.20.21 . 18
1.11 . 1.20.21 . 18 . 01
1.11 . 1.20.22
1.11 . 1.20.22 . 18
1.11 . 1.20.22 . 18 . 01
1.11 . 1.20.23
1.11 . 1.20.23 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Pembinaan Organisasi Perempuan
Kecamatan Kramat

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Margasari

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Pangkah

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Slawi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Suradadi

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

587.000,00

2.413.000,00

0,00

3.000.000,00

587.000,00

2.413.000,00

0,00

3.000.000,00

587.000,00

2.413.000,00

0,00

3.000.000,00

3.230.000,00

2.770.000,00

0,00

6.000.000,00

3.230.000,00

2.770.000,00

0,00

6.000.000,00

3.230.000,00

2.770.000,00

0,00

6.000.000,00

95.000,00

4.905.000,00

0,00

5.000.000,00

95.000,00

4.905.000,00

0,00

5.000.000,00

95.000,00

4.905.000,00

0,00

5.000.000,00

2.797.000,00

4.203.000,00

0,00

7.000.000,00

2.797.000,00

4.203.000,00

0,00

7.000.000,00

2.797.000,00

4.203.000,00

0,00

7.000.000,00

350.000,00

10.650.000,00

0,00

11.000.000,00

350.000,00

10.650.000,00

0,00

11.000.000,00

350.000,00

10.650.000,00

0,00

11.000.000,00

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

1.750.000,00

6.750.000,00

0,00

8.500.000,00

1.750.000,00

6.750.000,00

0,00

8.500.000,00

1.750.000,00

6.750.000,00

0,00

8.500.000,00

3.947.000,00

3.053.000,00

0,00

7.000.000,00

3.947.000,00

3.053.000,00

0,00

7.000.000,00

3.947.000,00

3.053.000,00

0,00

7.000.000,00

225.000,00

14.775.000,00

0,00

15.000.000,00

225.000,00

14.775.000,00

0,00

15.000.000,00
Halaman 28

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.11 . 1.20.23 . 18 . 01
1.11 . 1.20.24
1.11 . 1.20.24 . 18
1.11 . 1.20.24 . 18 . 01
1.11 . 1.20.25
1.11 . 1.20.25 . 18
1.11 . 1.20.25 . 18 . 01
1.11 . 1.20.26
1.11 . 1.20.26 . 18
1.11 . 1.20.26 . 18 . 01
1.11 . 1.20.32
1.11 . 1.20.32 . 18
1.11 . 1.20.32 . 18 . 01
1.11 . 1.22.01
1.11 . 1.22.01 . 16

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan


Kecamatan Talang

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kecamatan Tarub

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

JUMLAH
6=3+4+5

225.000,00

14.775.000,00

0,00

15.000.000,00

145.000,00

6.855.000,00

0,00

7.000.000,00

145.000,00

6.855.000,00

0,00

7.000.000,00

145.000,00

6.855.000,00

0,00

7.000.000,00

70.000,00

6.930.000,00

0,00

7.000.000,00

70.000,00

6.930.000,00

0,00

7.000.000,00

70.000,00

6.930.000,00

0,00

7.000.000,00

145.000,00

8.355.000,00

0,00

8.500.000,00

145.000,00

8.355.000,00

0,00

8.500.000,00

145.000,00

8.355.000,00

0,00

8.500.000,00

1.413.000,00

3.587.000,00

0,00

5.000.000,00

1.413.000,00

3.587.000,00

0,00

5.000.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

1.413.000,00

3.587.000,00

0,00

5.000.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21.555.000,00

83.445.000,00

0,00

105.000.000,00

Kecamatan Warurejo

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kelurahan Procot

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

21.555.000,00

83.445.000,00

0,00

105.000.000,00

3.614.000,00

16.386.000,00

0,00

20.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 14

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan


anak
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

6.404.000,00

18.596.000,00

0,00

25.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 15

Pembinaan Kepada Kelompok P2MBG

9.845.000,00

20.155.000,00

0,00

30.000.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 16

Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1.692.000,00

28.308.000,00

0,00

30.000.000,00

4.373.000,00

20.672.000,00

0,00

25.045.000,00

4.373.000,00

20.672.000,00

0,00

25.045.000,00
15.045.000,00

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

1.11 . 2.05.01
1.11 . 2.05.01 . 18

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam


pembangunan

1.11 . 2.05.01 . 18 . 08

Kampanye Gemar Makan, Ikan, Telur dan Susu

1.694.000,00

13.351.000,00

0,00

1.11 . 2.05.01 . 18 . 09

Peningkatan Ketrampilan Wanita (PKK) dalam Gerakan Forikan

2.679.000,00

7.321.000,00

0,00

10.000.000,00

695.780.500,00

1.360.372.500,00

0,00

2.056.153.000,00

695.780.500,00

1.360.372.500,00

0,00

2.056.153.000,00

466.913.000,00

178.801.320,00

0,00

645.714.320,00

1.12
1.12 . 1.11.01
1.12 . 1.11.01 . 15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 01

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

286.675.000,00

33.325.000,00

0,00

320.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 02

Pelayanan KIE

7.520.000,00

37.570.000,00

0,00

45.090.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 07

Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Gudang Alat Kontrasepsi

3.848.000,00

16.152.000,00

0,00

20.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

KIE bagi Masyarakat melalui Media Elektronik

9.650.000,00

38.350.000,00

0,00

48.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

Pembuatan Data Keluarga

143.335.000,00

35.490.000,00

0,00

178.825.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Pengembangan Data dan Analisa Program KB

15.885.000,00

17.914.320,00

0,00

33.799.320,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 29

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.12 . 1.11.01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.11.01 . 16 . 01
1.12 . 1.11.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Program pelayanan kontrasepsi

JUMLAH
6=3+4+5

7.420.000,00

22.580.000,00

0,00

30.000.000,00

7.420.000,00

22.580.000,00

0,00

30.000.000,00

1.560.000,00

857.654.000,00

0,00

859.214.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 03

Pengadaan alat kontrasepsi

1.560.000,00

298.440.000,00

0,00

300.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 05

Pengadaan Sarana Pelayanan KB

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 06

Pengadaan Sarana Obgyn Bed (DAK)

0,00

190.000.000,00

0,00

190.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 07

Pengadaan Sarana KIE Kit (DAK)

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 08

Pengadaan IUD Kit (DAK)

0,00

104.214.000,00

0,00

104.214.000,00

4.295.000,00

7.502.000,00

0,00

11.797.000,00

4.295.000,00

7.502.000,00

0,00

11.797.000,00

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

191.015.000,00

67.848.680,00

0,00

258.863.680,00

1.12 . 1.11.01 . 23 . 01

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

65.675.000,00

35.448.000,00

0,00

101.123.000,00

1.12 . 1.11.01 . 23 . 02

Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa

95.735.000,00

4.860.000,00

0,00

100.595.000,00

1.12 . 1.11.01 . 23 . 03

Pembinaan Pencatatan Pelaporan dan Analisis Kinerja KB

29.605.000,00

27.540.680,00

0,00

57.145.680,00

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

24.577.500,00

27.986.500,00

0,00

52.564.000,00

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

24.577.500,00

27.986.500,00

0,00

52.564.000,00

0,00

198.000.000,00

0,00

198.000.000,00

0,00

198.000.000,00

0,00

198.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 22

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan


pembinaan tumbuh kembang anak

1.12 . 1.11.01 . 22 . 01
1.12 . 1.11.01 . 23

1.12 . 1.11.01 . 24

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang


anak

1.12 . 1.11.01 . 24 . 01
1.12 . 1.11.01 . 25

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang


mandiri

1.12 . 1.11.01 . 25 . 01
1.13
1.13 . 1.13.01
1.13 . 1.13.01 . 01

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) KIT


Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

669.363.000,00

4.068.237.000,00

470.000.000,00

5.207.600.000,00

395.059.000,00

2.148.041.000,00

470.000.000,00

3.013.100.000,00

16.978.000,00

283.622.000,00

0,00

300.600.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

14.598.000,00

2.000,00

0,00

14.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

930.000,00

74.070.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

500.000,00

16.500.000,00

0,00

17.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

23.665.000,00

93.835.000,00

470.000.000,00

587.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 30

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11

Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

22.410.000,00

90.000,00

0,00

22.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

755.000,00

74.245.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

4.995.000,00

25.005.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

4.995.000,00

5.005.000,00

0,00

10.000.000,00

37.920.000,00

280.000,00

0,00

38.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04

Penilaian prestasi kerja

1.13 . 1.13.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

23.040.000,00

160.000,00

0,00

23.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 06

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

14.880.000,00

120.000,00

0,00

15.000.000,00

67.668.000,00

595.332.000,00

0,00

663.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

2.425.000,00

187.575.000,00

0,00

190.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

Bintek Program Keluarga Harapan

4.930.000,00

238.070.000,00

0,00

243.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin

50.978.000,00

49.022.000,00

0,00

100.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

Pelatihan Bordir dan Bantuan Mesin Jahit di Desa Karangmulya Kecamatan Suradadi

1.785.000,00

28.215.000,00

0,00

30.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 09

Pelatihan Bordir dan Bantuan Mesin Jahit Desa Harjosari Kecamatan Suradadi

1.925.000,00

28.075.000,00

0,00

30.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

Pelatihan Bordir dan Bantuan Mesin Jahit Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi

1.925.000,00

28.075.000,00

0,00

30.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 11

Pelatihan Rias Pengantin, Tatabusana dan Bantuan Alat Desa Kertasari Kecamatan
Suradadi
Kursus Menjahit Warga Desa Bogares Kidul Kecamatan Pangkah

1.775.000,00

18.225.000,00

0,00

20.000.000,00

1.925.000,00

18.075.000,00

0,00

20.000.000,00

39.558.000,00

300.442.000,00

0,00

340.000.000,00

3.323.000,00

71.677.000,00

0,00

75.000.000,00

4.345.000,00

45.655.000,00

0,00

50.000.000,00

14.015.000,00

60.985.000,00

0,00

75.000.000,00

1.925.000,00

53.075.000,00

0,00

55.000.000,00

3.175.000,00

51.825.000,00

0,00

55.000.000,00

12.775.000,00

17.225.000,00

0,00

30.000.000,00

9.995.000,00

162.005.000,00

0,00

172.000.000,00

9.995.000,00

162.005.000,00

0,00

172.000.000,00

6.515.000,00

303.485.000,00

0,00

310.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 12
1.13 . 1.13.01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
1.13 . 1.13.01 . 16 . 04
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
1.13 . 1.13.01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03
1.13 . 1.13.01 . 19

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma


Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 02

Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo

6.515.000,00

68.485.000,00

0,00

75.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 31

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

13.945.000,00

81.055.000,00

1
1.13 . 1.13.01 . 20
1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
1.13 . 1.13.01 . 21
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,


narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Penjaringan PGOT, WTS dan Eks WTS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

JUMLAH
6=3+4+5
0,00

95.000.000,00

13.945.000,00

81.055.000,00

0,00

95.000.000,00

173.820.000,00

302.980.000,00

0,00

476.800.000,00

156.595.000,00

58.405.000,00

0,00

215.000.000,00

5.010.000,00

131.790.000,00

0,00

136.800.000,00

7.665.000,00

67.335.000,00

0,00

75.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 16

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial


masyarakat
Pengembangan nilai nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan da kesetiakawanan
sosial
Pembentukan dan pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha
kesejahteraan sosial
Pelatihan Jahit Desa Banjarturi Kecamatan Warureja

1.565.000,00

18.435.000,00

0,00

20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 17

Pelatihan Komputer Desa Sukareja Kecamatan Warureja

995.000,00

9.005.000,00

0,00

10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 18

Pelatihan Komputer Desa Sidamulya Kecamatan Warureja

995.000,00

9.005.000,00

0,00

10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 19

Pelatihan Komputer Desa Demangharjo Kecamatan Warurejo

995.000,00

9.005.000,00

0,00

10.000.000,00

189.568.000,00

1.722.432.000,00

0,00

1.912.000.000,00

70.051.000,00

132.949.000,00

0,00

203.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 14
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15

1.13 . 1.20.03
1.13 . 1.20.03 . 16

Sekretariat Daerah

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 16 . 12

Pelaksanaan Program P4GN

15.171.000,00

67.829.000,00

0,00

83.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 13

Penyuluhan Peran Serta Masyarakat Penanggulangan HIV/AIDS

27.184.000,00

42.816.000,00

0,00

70.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 14

Fasilitasi Pendampingan Bantuan Sosial dan Hibah Keagamaan

27.696.000,00

22.304.000,00

0,00

50.000.000,00

5.560.000,00

44.440.000,00

0,00

50.000.000,00

5.560.000,00

44.440.000,00

0,00

50.000.000,00

113.957.000,00

1.545.043.000,00

0,00

1.659.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 19
1.13 . 1.20.03 . 19 . 07
1.13 . 1.20.03 . 21

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo


Pembuatan Kelembagaan Komda Lansia

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.20.03 . 21 . 05

Pawai Obor dan Zikir Akbar Malam Tahun Baru Islam

1.13 . 1.20.03 . 21 . 06

Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ

1.13 . 1.20.03 . 21 . 07

Penyelenggaraan Bimbingan Rohani dan Hari Besar Agama

1.13 . 1.20.03 . 21 . 08

Penyelenggaraan Silahturohmi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

1.13 . 1.20.03 . 21 . 09

Penyusunan Data Base Kesra

1.13 . 1.20.03 . 21 . 10

Penyelenggaraan MHQ

1.13 . 1.20.03 . 21 . 11

Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji

1.13 . 1.20.03 . 21 . 12

Peningkatan Potensi Dai Daerah

1.13 . 1.20.03 . 21 . 13

Penyelenggaraan Tarkhim

1.13 . 1.20.09
1.13 . 1.20.09 . 16
1.13 . 1.20.09 . 16 . 09
1.13 . 1.20.09 . 21
1.13 . 1.20.09 . 21 . 06
1.13 . 1.20.10

Kecamatan Adiwerna

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Balapulang

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

26.236.000,00

65.764.000,00

0,00

92.000.000,00

8.432.000,00

291.568.000,00

0,00

300.000.000,00

27.626.000,00

47.374.000,00

0,00

75.000.000,00

2.396.000,00

202.604.000,00

0,00

205.000.000,00

12.300.000,00

7.700.000,00

0,00

20.000.000,00

3.637.000,00

66.363.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

712.000.000,00

0,00

712.000.000,00

33.330.000,00

46.670.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

4.059.000,00

15.941.000,00

0,00

20.000.000,00

1.715.000,00

6.285.000,00

0,00

8.000.000,00

1.715.000,00

6.285.000,00

0,00

8.000.000,00

2.344.000,00

9.656.000,00

0,00

12.000.000,00

2.344.000,00

9.656.000,00

0,00

12.000.000,00

3.559.000,00

8.441.000,00

0,00

12.000.000,00
Halaman 32

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.20.10 . 16
1.13 . 1.20.10 . 16 . 09
1.13 . 1.20.10 . 21
1.13 . 1.20.10 . 21 . 06
1.13 . 1.20.11
1.13 . 1.20.11 . 16
1.13 . 1.20.11 . 16 . 09
1.13 . 1.20.11 . 21
1.13 . 1.20.11 . 21 . 06
1.13 . 1.20.12
1.13 . 1.20.12 . 21
1.13 . 1.20.12 . 21 . 06
1.13 . 1.20.13
1.13 . 1.20.13 . 16
1.13 . 1.20.13 . 16 . 09
1.13 . 1.20.13 . 21
1.13 . 1.20.13 . 21 . 06
1.13 . 1.20.14
1.13 . 1.20.14 . 16
1.13 . 1.20.14 . 16 . 09
1.13 . 1.20.15
1.13 . 1.20.15 . 16
1.13 . 1.20.15 . 16 . 09
1.13 . 1.20.16
1.13 . 1.20.16 . 16
1.13 . 1.20.16 . 16 . 09
1.13 . 1.20.16 . 21
1.13 . 1.20.16 . 21 . 06
1.13 . 1.20.17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Bojong

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Bumijawa

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Dukuhturi

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Dukuhwaru

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kecamatan Jatinegara

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kecamatan Kedungbanteng

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Kramat

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

2.061.000,00

5.939.000,00

0,00

8.000.000,00

2.061.000,00

5.939.000,00

0,00

8.000.000,00

1.498.000,00

2.502.000,00

0,00

4.000.000,00

1.498.000,00

2.502.000,00

0,00

4.000.000,00

12.925.000,00

11.075.000,00

0,00

24.000.000,00

1.840.000,00

9.160.000,00

0,00

11.000.000,00

1.840.000,00

9.160.000,00

0,00

11.000.000,00

11.085.000,00

1.915.000,00

0,00

13.000.000,00

11.085.000,00

1.915.000,00

0,00

13.000.000,00

2.952.000,00

12.048.000,00

0,00

15.000.000,00

2.952.000,00

12.048.000,00

0,00

15.000.000,00

2.952.000,00

12.048.000,00

0,00

15.000.000,00

4.308.000,00

13.692.000,00

0,00

18.000.000,00

1.891.000,00

6.109.000,00

0,00

8.000.000,00

1.891.000,00

6.109.000,00

0,00

8.000.000,00

2.417.000,00

7.583.000,00

0,00

10.000.000,00

2.417.000,00

7.583.000,00

0,00

10.000.000,00

4.455.000,00

5.545.000,00

0,00

10.000.000,00

4.455.000,00

5.545.000,00

0,00

10.000.000,00

4.455.000,00

5.545.000,00

0,00

10.000.000,00

3.971.000,00

2.529.000,00

0,00

6.500.000,00

3.971.000,00

2.529.000,00

0,00

6.500.000,00

3.971.000,00

2.529.000,00

0,00

6.500.000,00

3.425.000,00

17.575.000,00

0,00

21.000.000,00

545.000,00

5.455.000,00

0,00

6.000.000,00

545.000,00

5.455.000,00

0,00

6.000.000,00

2.880.000,00

12.120.000,00

0,00

15.000.000,00

2.880.000,00

12.120.000,00

0,00

15.000.000,00

4.064.000,00

7.936.000,00

0,00

12.000.000,00
Halaman 33

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.20.17 . 16
1.13 . 1.20.17 . 16 . 09
1.13 . 1.20.17 . 21
1.13 . 1.20.17 . 21 . 06
1.13 . 1.20.18
1.13 . 1.20.18 . 16
1.13 . 1.20.18 . 16 . 09
1.13 . 1.20.18 . 21
1.13 . 1.20.18 . 21 . 06
1.13 . 1.20.19
1.13 . 1.20.19 . 16
1.13 . 1.20.19 . 16 . 09
1.13 . 1.20.20
1.13 . 1.20.20 . 16
1.13 . 1.20.20 . 16 . 09
1.13 . 1.20.20 . 21
1.13 . 1.20.20 . 21 . 06
1.13 . 1.20.21
1.13 . 1.20.21 . 16
1.13 . 1.20.21 . 16 . 09
1.13 . 1.20.21 . 21
1.13 . 1.20.21 . 21 . 06
1.13 . 1.20.22
1.13 . 1.20.22 . 16
1.13 . 1.20.22 . 16 . 09
1.13 . 1.20.22 . 21
1.13 . 1.20.22 . 21 . 06
1.13 . 1.20.23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Lebaksiu

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Margasari

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kecamatan Pagerbarang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Pangkah

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Slawi

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Suradadi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

2.157.000,00

5.843.000,00

0,00

8.000.000,00

2.157.000,00

5.843.000,00

0,00

8.000.000,00

1.907.000,00

2.093.000,00

0,00

4.000.000,00

1.907.000,00

2.093.000,00

0,00

4.000.000,00

5.931.000,00

8.069.000,00

0,00

14.000.000,00

3.971.000,00

6.029.000,00

0,00

10.000.000,00

3.971.000,00

6.029.000,00

0,00

10.000.000,00

1.960.000,00

2.040.000,00

0,00

4.000.000,00

1.960.000,00

2.040.000,00

0,00

4.000.000,00

2.225.000,00

7.775.000,00

0,00

10.000.000,00

2.225.000,00

7.775.000,00

0,00

10.000.000,00

2.225.000,00

7.775.000,00

0,00

10.000.000,00

9.305.000,00

14.695.000,00

0,00

24.000.000,00

2.984.000,00

12.016.000,00

0,00

15.000.000,00

2.984.000,00

12.016.000,00

0,00

15.000.000,00

6.321.000,00

2.679.000,00

0,00

9.000.000,00

6.321.000,00

2.679.000,00

0,00

9.000.000,00

7.275.000,00

11.725.000,00

0,00

19.000.000,00

4.665.000,00

6.835.000,00

0,00

11.500.000,00

4.665.000,00

6.835.000,00

0,00

11.500.000,00

2.610.000,00

4.890.000,00

0,00

7.500.000,00

2.610.000,00

4.890.000,00

0,00

7.500.000,00

6.236.000,00

7.764.000,00

0,00

14.000.000,00

4.733.000,00

5.267.000,00

0,00

10.000.000,00

4.733.000,00

5.267.000,00

0,00

10.000.000,00

1.503.000,00

2.497.000,00

0,00

4.000.000,00

1.503.000,00

2.497.000,00

0,00

4.000.000,00

3.025.000,00

6.975.000,00

0,00

10.000.000,00

Halaman 34

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.13 . 1.20.23 . 16
1.13 . 1.20.23 . 16 . 09
1.13 . 1.20.24
1.13 . 1.20.24 . 16
1.13 . 1.20.24 . 16 . 09
1.13 . 1.20.24 . 21
1.13 . 1.20.24 . 21 . 06
1.13 . 1.20.25
1.13 . 1.20.25 . 21
1.13 . 1.20.25 . 21 . 06
1.13 . 1.20.26
1.13 . 1.20.26 . 16
1.13 . 1.20.26 . 16 . 09
1.13 . 1.20.26 . 21
1.13 . 1.20.26 . 21 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Kecamatan Talang

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Tarub

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Warurejo

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6=3+4+5

3.025.000,00

6.975.000,00

0,00

10.000.000,00

3.025.000,00

6.975.000,00

0,00

10.000.000,00

2.254.000,00

19.746.000,00

0,00

22.000.000,00

1.594.000,00

6.406.000,00

0,00

8.000.000,00

1.594.000,00

6.406.000,00

0,00

8.000.000,00

660.000,00

13.340.000,00

0,00

14.000.000,00

660.000,00

13.340.000,00

0,00

14.000.000,00

1.793.000,00

13.207.000,00

0,00

15.000.000,00

1.793.000,00

13.207.000,00

0,00

15.000.000,00

1.793.000,00

13.207.000,00

0,00

15.000.000,00

2.974.000,00

13.026.000,00

0,00

16.000.000,00

2.269.000,00

7.731.000,00

0,00

10.000.000,00

2.269.000,00

7.731.000,00

0,00

10.000.000,00

705.000,00

5.295.000,00

0,00

6.000.000,00

705.000,00

5.295.000,00

0,00

6.000.000,00

258.606.000,00

2.006.394.000,00

4.350.000.000,00

6.615.000.000,00

258.606.000,00

2.006.394.000,00

4.350.000.000,00

6.615.000.000,00

24.700.000,00

711.300.000,00

4.350.000.000,00

5.086.000.000,00

19.785.000,00

16.215.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

4.137.490.000,00

4.137.490.000,00

4.915.000,00

695.085.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

212.510.000,00

212.510.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

108.103.000,00

960.897.000,00

0,00

1.069.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

45.795.000,00

6.605.000,00

0,00

52.400.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.265.000,00

48.735.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 08

Fasilitasi TKI bermasalah

12.100.000,00

35.500.000,00

0,00

47.600.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 09

Pelatihan Ketrampilan Las Listrik Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara

1.143.000,00

8.857.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 10

Pelatihan Tata Rias Pengantin Desa Wotgalih Kecamatan Jatinegara

1.113.000,00

8.887.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 11

Pelatihan Jahit Kelompok Plamboyan Desa Sigentong Kecamatan Warureja

1.743.000,00

18.257.000,00

0,00

20.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 12

Pelatihan Montir Perbengkelan dan Bantuan Alat Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi

1.265.000,00

23.735.000,00

0,00

25.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 13

Pelatihan Montir Mesin dan Bantuan Alat Desa Suradadi Kecamatan Suradadi

1.413.000,00

18.587.000,00

0,00

20.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 14

Modal Usaha Pengrajin Desa Kendalserut Kecamatan Pangkah

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

1.14
1.14 . 1.13.01
1.14 . 1.13.01 . 15

Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ

JUMLAH

Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 01

Penyusunan data base tenaga kerja daerah

1.14 . 1.13.01 . 15 . 02

Pembangunan balai latihan kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

Pengadaan mebeleur BLK

1.14 . 1.13.01 . 16

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 35

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.14 . 1.13.01 . 16 . 15

Kursus Merangkai Bunga Desa Dermasandi Kecamatan Pangkah

1.14 . 1.13.01 . 16 . 16

Pelatihan Komputer Kecamatan Bojong

1.14 . 1.13.01 . 16 . 17

JUMLAH
6=3+4+5

1.773.000,00

18.227.000,00

0,00

20.000.000,00

513.000,00

9.487.000,00

0,00

10.000.000,00

3.843.000,00

56.157.000,00

0,00

60.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 18

Pelatihan Komputer di Desa Penarukan dan Harjosari, Pagedangan Kidul Kecamatan


Adiwerna
Pelatihan / Kursus Menjahit Warga Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna

1.323.000,00

12.677.000,00

0,00

14.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 19

Pelatihan / Kursus Rias Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna

1.743.000,00

18.257.000,00

0,00

20.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 20

Pelatihan / Kursus Menjahit di Desa Gumalar Kecamatan Adiwerna

1.893.000,00

23.107.000,00

0,00

25.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 21

Pelatihan Ketrampilan Otomotif di Desa Getaskerep Kecamatan Talang

1.893.000,00

65.107.000,00

0,00

67.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 22

Kursus Tata Rias di Desa Kajen Kecamatan Talang

1.533.000,00

30.467.000,00

0,00

32.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 23

Kursus Program Design Grafis Computer Desa Kajen Kecamatan Talang

1.593.000,00

30.407.000,00

0,00

32.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 24

4.893.000,00

57.107.000,00

0,00

62.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 25

Pelatihan / Kursus Menjahit, Montir, Las dan Kecantikan Desa Tegal Wangi
Kecamatan Talang
Pelatihan Ketrampilan Tata Boga Kecamatan Kramat

2.853.000,00

37.147.000,00

0,00

40.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 26

Pelatihan Ketrampilan Komputer Kecamatan Kramat

1.533.000,00

58.467.000,00

0,00

60.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 27

Pelatihan Ketrampilan Tatarias di Desa Dinuk Kecamatan Kramat

1.083.000,00

8.917.000,00

0,00

10.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 28

Pelatihan Ketrampilan Menjahit Kecamatan Kramat

1.473.000,00

13.527.000,00

0,00

15.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 29

693.000,00

139.307.000,00

0,00

140.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 30

Pelatihan Ketrampilan di Bidang Otomotif di Desa Kademangaran, di Bidang Tata


Boga di Desa Pekauman Kulon, di Bidang Menjahit di Desa Pagongan dan di Bidang
Bordir di Desa Debong Wetan
Pelatihan Ketrampilan Menjahit Untuk Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru

2.313.000,00

47.687.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 31

Pelatihan Tata Rias Warga Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang

1.893.000,00

38.107.000,00

0,00

40.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 32

Pelatihan Tata Boga dan Perbengkelan Kecamatan Pagerbarang

2.523.000,00

26.477.000,00

0,00

29.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 33

Pelatihan Ketrampilan Menjahit Kecamatan Pagerbarang

1.323.000,00

13.677.000,00

0,00

15.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 34

Pelatihan Tata Boga dan Perbengkelan Kecamatan Pagerbarang

2.523.000,00

26.477.000,00

0,00

29.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 35

Pelatihan Komputer Kecamatan Pagerbarang

1.323.000,00

18.677.000,00

0,00

20.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 36

Pelatihan Perbengkelan Kecamatan Pagerbarang

1.733.000,00

17.267.000,00

0,00

19.000.000,00

125.803.000,00

334.197.000,00

0,00

460.000.000,00

62.418.000,00

37.582.000,00

0,00

100.000.000,00

2.481.000,00

107.519.000,00

0,00

110.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05
1.14 . 1.13.01 . 17 . 07

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap


keselamatan dan kesehatan kerja
Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

2.408.000,00

47.592.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 09

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sektor informal

30.614.000,00

19.386.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

10.015.000,00

39.985.000,00

0,00

50.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

Penelitian dan peningkatan pengetahuan K3 bagi tenaga kerja dan pengurus


perusahaan dan pemberdayaan lembaga P2K3
Pendataan pekerja anak dan anak terpaksa bekerja

5.349.000,00

34.651.000,00

0,00

40.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

Pelatihan penanganan masalah hubungan industrial dan pemberdayaan LKS bipartit

12.518.000,00

47.482.000,00

0,00

60.000.000,00

1.15
1.15 . 1.15.01
1.15 . 1.15.01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

398.387.000,00

1.769.395.000,00

235.000.000,00

2.402.782.000,00

Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

398.387.000,00

1.769.395.000,00

235.000.000,00

2.402.782.000,00

95.365.000,00

582.417.000,00

0,00

677.782.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan jasa surat menyurat

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 36

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

91.980.000,00

2.000,00

0,00

91.982.000,00

930.000,00

59.070.000,00

0,00

60.000.000,00

1.225.000,00

274.575.000,00

0,00

275.800.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

445.000,00

39.555.000,00

0,00

40.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

320.000,00

14.680.000,00

0,00

15.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

19.680.000,00

0,00

20.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.161.000,00

404.839.000,00

235.000.000,00

643.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 19

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan gedung kantor

1.136.000,00

58.864.000,00

0,00

60.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

655.000,00

117.345.000,00

0,00

118.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

925.000,00

199.075.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

445.000,00

29.555.000,00

0,00

30.000.000,00

625.000,00

44.375.000,00

0,00

45.000.000,00

625.000,00

44.375.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

61.356.000,00

10.644.000,00

0,00

72.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02

1.15 . 1.15.01 . 03
1.15 . 1.15.01 . 03 . 03
1.15 . 1.15.01 . 05
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
1.15 . 1.15.01 . 06

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

833.000,00

1.167.000,00

0,00

2.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 05

Penata Usahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

52.300.000,00

2.700.000,00

0,00

55.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 06

Penata Usahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara

5.400.000,00

600.000,00

0,00

6.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 07

Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja-SKPD

1.202.000,00

1.798.000,00

0,00

3.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 08

Penyelenggaraan Forum SKPD

1.621.000,00

4.379.000,00

0,00

6.000.000,00

128.052.000,00

201.948.000,00

0,00

330.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha


Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

6.457.000,00

13.543.000,00

0,00

20.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.752.000,00

10.248.000,00

0,00

20.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

Sosialisasi dan Sertifikasi Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

5.357.000,00

24.643.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 13

Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM dan Mitra Binaan Koperasi

3.411.000,00

26.589.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 14

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

8.826.000,00

21.174.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 15

Pelatihan Bordir dan Desain Motif Batik

83.849.000,00

66.151.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 16

Workshop Motif Batik Tegalan

10.400.000,00

39.600.000,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 37

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.15 . 1.15.01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil


Menengah

JUMLAH
6=3+4+5

21.173.000,00

178.827.000,00

0,00

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah

6.824.000,00

143.176.000,00

0,00

150.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.633.000,00

29.367.000,00

0,00

40.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

Penyelenggaraan Pameran Investasi

3.716.000,00

6.284.000,00

0,00

10.000.000,00

88.655.000,00

316.345.000,00

0,00

405.000.000,00

14.085.000,00

75.915.000,00

0,00

90.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 03

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

3.304.000,00

71.696.000,00

0,00

75.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

4.616.000,00

25.384.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Bimbingan Teknis Akuntansi dan Kewirausahaan Koperasi

13.326.000,00

36.674.000,00

0,00

50.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

Bimbingan Teknis Penyusunan AD/ART, SOP dan SOM Perkoperasian

8.250.000,00

21.750.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

Pelatihan Manajemen Bagi KSP Konvensional dan KJKS Syariah

8.250.000,00

21.750.000,00

0,00

30.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 13

Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Koperasi Baru

36.824.000,00

63.176.000,00

0,00

100.000.000,00

396.468.000,00

1.843.447.000,00

230.085.000,00

2.470.000.000,00

4.708.000,00

2.292.000,00

0,00

7.000.000,00

4.708.000,00

2.292.000,00

0,00

7.000.000,00

4.708.000,00

2.292.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.16
1.16 . 1.01.01
1.16 . 1.01.01 . 15
1.16 . 1.01.01 . 15 . 10
1.16 . 1.03.01
1.16 . 1.03.01 . 15
1.16 . 1.03.01 . 15 . 10
1.16 . 1.06.01
1.16 . 1.06.01 . 15
1.16 . 1.06.01 . 15 . 10
1.16 . 1.07.01
1.16 . 1.07.01 . 15
1.16 . 1.07.01 . 15 . 10
1.16 . 1.13.01
1.16 . 1.13.01 . 15
1.16 . 1.13.01 . 15 . 10
1.16 . 1.16.01
1.16 . 1.16.01 . 01

Penanaman Modal
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kantor Penanaman Modal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.343.000,00

10.657.000,00

0,00

12.000.000,00

1.343.000,00

10.657.000,00

0,00

12.000.000,00

1.343.000,00

10.657.000,00

0,00

12.000.000,00

1.482.000,00

8.518.000,00

0,00

10.000.000,00

1.482.000,00

8.518.000,00

0,00

10.000.000,00

1.482.000,00

8.518.000,00

0,00

10.000.000,00

1.775.000,00

8.225.000,00

0,00

10.000.000,00

1.775.000,00

8.225.000,00

0,00

10.000.000,00

1.775.000,00

8.225.000,00

0,00

10.000.000,00

121.934.000,00

1.147.981.000,00

230.085.000,00

1.500.000.000,00

2.960.000,00

199.270.000,00

0,00

202.230.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

19.200.000,00

0,00

19.200.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

625.000,00

36.875.000,00

0,00

37.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

625.000,00

23.405.000,00

0,00

24.030.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 38

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.16 . 1.16.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

460.000,00

5.540.000,00

0,00

6.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

625.000,00

16.375.000,00

0,00

17.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

625.000,00

11.875.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.015.000,00

123.485.000,00

230.085.000,00

355.585.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

18.295.000,00

18.295.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

54.925.000,00

54.925.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

59.000.000,00

59.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

39.905.000,00

39.905.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

930.000,00

84.570.000,00

0,00

85.500.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

460.000,00

9.540.000,00

0,00

10.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

57.960.000,00

57.960.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

475.000,00

9.210.000,00

0,00

9.685.000,00

475.000,00

9.210.000,00

0,00

9.685.000,00

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

625.000,00

29.375.000,00

0,00

30.000.000,00

21.720.000,00

8.280.000,00

0,00

30.000.000,00
15.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 02

1.16 . 1.16.01 . 03
1.16 . 1.16.01 . 03 . 03
1.16 . 1.16.01 . 05
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
1.16 . 1.16.01 . 06

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.16 . 1.16.01 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

14.520.000,00

480.000,00

0,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 06

Penyusunan LAKIP SKPD

2.740.000,00

2.260.000,00

0,00

5.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 07

Penyusunan Renja SKPD

4.460.000,00

5.540.000,00

0,00

10.000.000,00

66.378.000,00

536.122.000,00

0,00

602.500.000,00

29.734.000,00

130.266.000,00

0,00

160.000.000,00

6.595.000,00

18.405.000,00

0,00

25.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 11

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan


Usaha Kecil Menengah
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.527.000,00

23.473.000,00

0,00

30.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 12

Penyelenggaraan Bisnis Forum

17.932.000,00

317.068.000,00

0,00

335.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15 . 13

Penyelenggaraan Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF)

5.590.000,00

46.910.000,00

0,00

52.500.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

23.789.000,00

111.211.000,00

0,00

135.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

1.16 . 1.16.01 . 16

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.16 . 1.16.01 . 16 . 02

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

17.245.000,00

52.755.000,00

0,00

70.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 06

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

3.771.000,00

21.229.000,00

0,00

25.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 16 . 10

Penyusunan Profil Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi

2.773.000,00

37.227.000,00

0,00

40.000.000,00

3.972.000,00

131.028.000,00

0,00

135.000.000,00

3.972.000,00

131.028.000,00

0,00

135.000.000,00

1.16 . 1.16.01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 17 . 01

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah


Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 39

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.16 . 1.19.01
1.16 . 1.19.01 . 15
1.16 . 1.19.01 . 15 . 10
1.16 . 1.20.04
1.16 . 1.20.04 . 15
1.16 . 1.20.04 . 15 . 10
1.16 . 1.20.06
1.16 . 1.20.06 . 15
1.16 . 1.20.06 . 15 . 10
1.16 . 1.20.08
1.16 . 1.20.08 . 15
1.16 . 1.20.08 . 15 . 10
1.16 . 1.20.08 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Badan Kepegawaian Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi

Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan

JUMLAH
6=3+4+5

3.463.000,00

4.037.000,00

0,00

7.500.000,00

3.463.000,00

4.037.000,00

0,00

7.500.000,00

3.463.000,00

4.037.000,00

0,00

7.500.000,00

1.140.000,00

8.860.000,00

0,00

10.000.000,00

1.140.000,00

8.860.000,00

0,00

10.000.000,00

1.140.000,00

8.860.000,00

0,00

10.000.000,00

3.142.000,00

6.858.000,00

0,00

10.000.000,00

3.142.000,00

6.858.000,00

0,00

10.000.000,00

3.142.000,00

6.858.000,00

0,00

10.000.000,00

162.003.000,00

234.997.000,00

0,00

397.000.000,00

1.333.000,00

8.667.000,00

0,00

10.000.000,00

1.333.000,00

8.667.000,00

0,00

10.000.000,00

160.670.000,00

226.330.000,00

0,00

387.000.000,00

121.697.000,00

80.803.000,00

0,00

202.500.000,00

28.790.000,00

71.210.000,00

0,00

100.000.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 01

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.16 . 1.20.08 . 18 . 02
1.16 . 1.20.08 . 18 . 03

Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Termasuk Tata


Cara Pengaduan
Penelitian Kepuasan Masyarakat

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 04

Penyusunan Profil Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.952.000,00

10.048.000,00

0,00

14.000.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5.231.000,00

5.269.000,00

0,00

10.500.000,00

1.16 . 1.20.08 . 18 . 06

Pengadaan Papan IMB dan Plat Seng HO

500.000,00

39.500.000,00

0,00

40.000.000,00

3.294.000,00

1.706.000,00

0,00

5.000.000,00

3.294.000,00

1.706.000,00

0,00

5.000.000,00

3.294.000,00

1.706.000,00

0,00

5.000.000,00

3.303.000,00

1.697.000,00

0,00

5.000.000,00

3.303.000,00

1.697.000,00

0,00

5.000.000,00

3.303.000,00

1.697.000,00

0,00

5.000.000,00

2.739.000,00

5.261.000,00

0,00

8.000.000,00

2.739.000,00

5.261.000,00

0,00

8.000.000,00

2.739.000,00

5.261.000,00

0,00

8.000.000,00

2.232.000,00

9.768.000,00

0,00

12.000.000,00

2.232.000,00

9.768.000,00

0,00

12.000.000,00

2.232.000,00

9.768.000,00

0,00

12.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

1.16 . 1.20.09
1.16 . 1.20.09 . 15
1.16 . 1.20.09 . 15 . 10
1.16 . 1.20.10
1.16 . 1.20.10 . 15
1.16 . 1.20.10 . 15 . 10
1.16 . 1.20.11
1.16 . 1.20.11 . 15
1.16 . 1.20.11 . 15 . 10
1.16 . 1.20.12
1.16 . 1.20.12 . 15
1.16 . 1.20.12 . 15 . 10
1.16 . 1.20.13

Kecamatan Adiwerna

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Balapulang

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Bojong

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Bumijawa

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Dukuhturi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 40

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.16 . 1.20.13 . 15
1.16 . 1.20.13 . 15 . 10
1.16 . 1.20.14
1.16 . 1.20.14 . 15
1.16 . 1.20.14 . 15 . 10
1.16 . 1.20.15
1.16 . 1.20.15 . 15
1.16 . 1.20.15 . 15 . 10
1.16 . 1.20.16
1.16 . 1.20.16 . 15
1.16 . 1.20.16 . 15 . 10
1.16 . 1.20.17
1.16 . 1.20.17 . 15
1.16 . 1.20.17 . 15 . 10
1.16 . 1.20.18
1.16 . 1.20.18 . 15
1.16 . 1.20.18 . 15 . 10
1.16 . 1.20.19
1.16 . 1.20.19 . 15
1.16 . 1.20.19 . 15 . 10
1.16 . 1.20.20
1.16 . 1.20.20 . 15
1.16 . 1.20.20 . 15 . 10
1.16 . 1.20.21
1.16 . 1.20.21 . 15
1.16 . 1.20.21 . 15 . 10
1.16 . 1.20.22
1.16 . 1.20.22 . 15
1.16 . 1.20.22 . 15 . 10
1.16 . 1.20.23
1.16 . 1.20.23 . 15
1.16 . 1.20.23 . 15 . 10

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Dukuhwaru

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Jatinegara

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Kedungbanteng

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Kramat

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Lebaksiu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Margasari

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Pagerbarang

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Pangkah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Slawi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Suradadi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

2.163.000,00

2.837.000,00

0,00

5.000.000,00

2.163.000,00

2.837.000,00

0,00

5.000.000,00

2.163.000,00

2.837.000,00

0,00

5.000.000,00

1.781.000,00

3.219.000,00

0,00

5.000.000,00

1.781.000,00

3.219.000,00

0,00

5.000.000,00

1.781.000,00

3.219.000,00

0,00

5.000.000,00

2.765.000,00

3.235.000,00

0,00

6.000.000,00

2.765.000,00

3.235.000,00

0,00

6.000.000,00

2.765.000,00

3.235.000,00

0,00

6.000.000,00

1.898.000,00

3.102.000,00

0,00

5.000.000,00

1.898.000,00

3.102.000,00

0,00

5.000.000,00

1.898.000,00

3.102.000,00

0,00

5.000.000,00

1.781.000,00

3.219.000,00

0,00

5.000.000,00

1.781.000,00

3.219.000,00

0,00

5.000.000,00

1.781.000,00

3.219.000,00

0,00

5.000.000,00

3.005.000,00

2.995.000,00

0,00

6.000.000,00

3.005.000,00

2.995.000,00

0,00

6.000.000,00

3.005.000,00

2.995.000,00

0,00

6.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

2.496.000,00

4.504.000,00

0,00

7.000.000,00

2.496.000,00

4.504.000,00

0,00

7.000.000,00

2.496.000,00

4.504.000,00

0,00

7.000.000,00

1.309.000,00

3.691.000,00

0,00

5.000.000,00

1.309.000,00

3.691.000,00

0,00

5.000.000,00

1.309.000,00

3.691.000,00

0,00

5.000.000,00

2.305.000,00

5.695.000,00

0,00

8.000.000,00

2.305.000,00

5.695.000,00

0,00

8.000.000,00

2.305.000,00

5.695.000,00

0,00

8.000.000,00
Halaman 41

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.16 . 1.20.24
1.16 . 1.20.24 . 15
1.16 . 1.20.24 . 15 . 10
1.16 . 1.20.25
1.16 . 1.20.25 . 15
1.16 . 1.20.25 . 15 . 10
1.16 . 1.20.26
1.16 . 1.20.26 . 15
1.16 . 1.20.26 . 15 . 10
1.16 . 1.20.27
1.16 . 1.20.27 . 15
1.16 . 1.20.27 . 15 . 10
1.16 . 1.20.32
1.16 . 1.20.32 . 15
1.16 . 1.20.32 . 15 . 10
1.16 . 1.21.01
1.16 . 1.21.01 . 15
1.16 . 1.21.01 . 15 . 02
1.16 . 1.26.01
1.16 . 1.26.01 . 15
1.16 . 1.26.01 . 15 . 10
1.16 . 2.01.01
1.16 . 2.01.01 . 15
1.16 . 2.01.01 . 15 . 10
1.16 . 2.01.02
1.16 . 2.01.02 . 15
1.16 . 2.01.02 . 15 . 10
1.16 . 2.04.01
1.16 . 2.04.01 . 15
1.16 . 2.04.01 . 15 . 10
1.16 . 2.05.01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Talang

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Tarub

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kecamatan Warurejo

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kelurahan Procot

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Pengembangan potensi unggulan daerah
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

2.578.000,00

2.422.000,00

0,00

5.000.000,00

2.578.000,00

2.422.000,00

0,00

5.000.000,00

2.578.000,00

2.422.000,00

0,00

5.000.000,00

3.130.000,00

8.870.000,00

0,00

12.000.000,00

3.130.000,00

8.870.000,00

0,00

12.000.000,00

3.130.000,00

8.870.000,00

0,00

12.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

3.133.000,00

1.867.000,00

0,00

5.000.000,00

700.000,00

14.300.000,00

0,00

15.000.000,00

700.000,00

14.300.000,00

0,00

15.000.000,00

700.000,00

14.300.000,00

0,00

15.000.000,00

1.782.000,00

8.218.000,00

0,00

10.000.000,00

1.782.000,00

8.218.000,00

0,00

10.000.000,00

1.782.000,00

8.218.000,00

0,00

10.000.000,00

2.760.000,00

27.240.000,00

0,00

30.000.000,00

2.760.000,00

27.240.000,00

0,00

30.000.000,00

2.760.000,00

27.240.000,00

0,00

30.000.000,00

4.574.000,00

2.926.000,00

0,00

7.500.000,00

4.574.000,00

2.926.000,00

0,00

7.500.000,00

4.574.000,00

2.926.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

4.266.000,00

10.734.000,00

0,00

15.000.000,00

4.266.000,00

10.734.000,00

0,00

15.000.000,00

4.266.000,00

10.734.000,00

0,00

15.000.000,00

2.345.000,00

7.655.000,00

0,00

10.000.000,00

2.345.000,00

7.655.000,00

0,00

10.000.000,00

2.345.000,00

7.655.000,00

0,00

10.000.000,00

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

Halaman 42

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.16 . 2.05.01 . 15
1.16 . 2.05.01 . 15 . 10
1.16 . 2.07.01
1.16 . 2.07.01 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Penyelenggaraan pameran investasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

JUMLAH
6=3+4+5

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

32.648.000,00

222.352.000,00

0,00

255.000.000,00

32.648.000,00

222.352.000,00

0,00

255.000.000,00

1.16 . 2.07.01 . 15 . 10

Penyelenggaraan pameran investasi

5.705.000,00

9.295.000,00

0,00

15.000.000,00

1.16 . 2.07.01 . 15 . 14

Promosi Produk dan Potensi Daerah

26.943.000,00

213.057.000,00

0,00

240.000.000,00

671.320.000,00

2.059.980.000,00

20.000.000,00

2.751.300.000,00

21.697.000,00

94.303.000,00

0,00

116.000.000,00

3.921.000,00

86.079.000,00

0,00

90.000.000,00

1.17
1.17 . 1.20.09
1.17 . 1.20.09 . 15

Kebudayaan
Kecamatan Adiwerna

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.09 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.564.000,00

8.436.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.09 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

2.357.000,00

77.643.000,00

0,00

80.000.000,00

17.776.000,00

8.224.000,00

0,00

26.000.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.09 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

15.882.000,00

4.118.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.09 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.894.000,00

4.106.000,00

0,00

6.000.000,00

10.892.000,00

106.108.000,00

0,00

117.000.000,00

1.17 . 1.20.10
1.17 . 1.20.10 . 15

Kecamatan Balapulang

Program Pengembangan Nilai Budaya

4.186.000,00

85.814.000,00

0,00

90.000.000,00

1.17 . 1.20.10 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.829.000,00

8.171.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.10 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

2.357.000,00

77.643.000,00

0,00

80.000.000,00

6.706.000,00

20.294.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.10 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4.522.000,00

15.478.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.10 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.184.000,00

4.816.000,00

0,00

7.000.000,00

11.240.000,00

108.760.000,00

0,00

120.000.000,00

5.303.000,00

84.697.000,00

0,00

90.000.000,00

1.17 . 1.20.11
1.17 . 1.20.11 . 15

Kecamatan Bojong

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.11 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.11 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

1.17 . 1.20.11 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

696.000,00

9.304.000,00

0,00

10.000.000,00

4.607.000,00

75.393.000,00

0,00

80.000.000,00

5.937.000,00

24.063.000,00

0,00

30.000.000,00
20.000.000,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.224.000,00

17.776.000,00

0,00

1.17 . 1.20.11 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

3.713.000,00

6.287.000,00

0,00

10.000.000,00

9.184.000,00

104.816.000,00

0,00

114.000.000,00

5.508.000,00

74.492.000,00

0,00

80.000.000,00

5.508.000,00

74.492.000,00

0,00

80.000.000,00

3.676.000,00

30.324.000,00

0,00

34.000.000,00

1.324.000,00

18.676.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.12
1.17 . 1.20.12 . 15
1.17 . 1.20.12 . 15 . 06
1.17 . 1.20.12 . 17
1.17 . 1.20.12 . 17 . 01

Kecamatan Bumijawa

Program Pengembangan Nilai Budaya


Pementasan Wayang Santri

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 43

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.17 . 1.20.12 . 17 . 04
1.17 . 1.20.13
1.17 . 1.20.13 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah


Kecamatan Dukuhturi

Program Pengembangan Nilai Budaya

JUMLAH
6=3+4+5

2.352.000,00

11.648.000,00

0,00

14.000.000,00

16.681.000,00

99.319.000,00

0,00

116.000.000,00

4.965.000,00

85.035.000,00

0,00

90.000.000,00

1.17 . 1.20.13 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.659.000,00

8.341.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.13 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

3.306.000,00

76.694.000,00

0,00

80.000.000,00

11.716.000,00

14.284.000,00

0,00

26.000.000,00
20.000.000,00

1.17 . 1.20.13 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.13 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.702.000,00

10.298.000,00

0,00

1.17 . 1.20.13 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.014.000,00

3.986.000,00

0,00

6.000.000,00

16.412.000,00

100.388.000,00

0,00

116.800.000,00

7.212.000,00

80.588.000,00

0,00

87.800.000,00

1.17 . 1.20.14
1.17 . 1.20.14 . 15

Kecamatan Dukuhwaru

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.14 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2.415.000,00

5.385.000,00

0,00

7.800.000,00

1.17 . 1.20.14 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

4.797.000,00

75.203.000,00

0,00

80.000.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

9.200.000,00

19.800.000,00

0,00

29.000.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

6.025.000,00

13.975.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.14 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

3.175.000,00

5.825.000,00

0,00

9.000.000,00

7.256.000,00

103.744.000,00

0,00

111.000.000,00

2.973.000,00

82.027.000,00

0,00

85.000.000,00

1.17 . 1.20.15
1.17 . 1.20.15 . 15

Kecamatan Jatinegara

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.15 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.15 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

1.17 . 1.20.15 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

616.000,00

4.384.000,00

0,00

5.000.000,00

2.357.000,00

77.643.000,00

0,00

80.000.000,00

4.283.000,00

21.717.000,00

0,00

26.000.000,00

1.17 . 1.20.15 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2.224.000,00

17.776.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.15 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.059.000,00

3.941.000,00

0,00

6.000.000,00

6.381.000,00

105.619.000,00

0,00

112.000.000,00
85.000.000,00

1.17 . 1.20.16
1.17 . 1.20.16 . 15

Kecamatan Kedungbanteng

Program Pengembangan Nilai Budaya

3.562.000,00

81.438.000,00

0,00

1.17 . 1.20.16 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.500.000,00

3.500.000,00

0,00

5.000.000,00

1.17 . 1.20.16 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

2.062.000,00

77.938.000,00

0,00

80.000.000,00

2.819.000,00

24.181.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.16 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.324.000,00

18.676.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.16 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.495.000,00

5.505.000,00

0,00

7.000.000,00

1.17 . 1.20.17
1.17 . 1.20.17 . 15

Kecamatan Kramat

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.17 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.17 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

75.660.000,00

41.340.000,00

0,00

117.000.000,00

55.997.000,00

34.003.000,00

0,00

90.000.000,00

1.247.000,00

8.753.000,00

0,00

10.000.000,00

54.750.000,00

25.250.000,00

0,00

80.000.000,00

Halaman 44

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

JUMLAH
6=3+4+5

19.663.000,00

7.337.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

17.756.000,00

2.244.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.907.000,00

5.093.000,00

0,00

7.000.000,00

8.056.000,00

109.444.000,00

0,00

117.500.000,00

4.673.000,00

85.827.000,00

0,00

90.500.000,00

1.17 . 1.20.17 . 17

1.17 . 1.20.18
1.17 . 1.20.18 . 15

Kecamatan Lebaksiu

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.18 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.18 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

1.17 . 1.20.18 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

616.000,00

9.884.000,00

0,00

10.500.000,00

4.057.000,00

75.943.000,00

0,00

80.000.000,00

3.383.000,00

23.617.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

1.324.000,00

18.676.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.18 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.059.000,00

4.941.000,00

0,00

7.000.000,00

15.617.000,00

110.383.000,00

0,00

126.000.000,00

1.17 . 1.20.19
1.17 . 1.20.19 . 15

Kecamatan Margasari

Program Pengembangan Nilai Budaya

4.028.000,00

85.972.000,00

0,00

90.000.000,00

1.17 . 1.20.19 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.650.000,00

8.350.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.19 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

2.378.000,00

77.622.000,00

0,00

80.000.000,00

11.589.000,00

24.411.000,00

0,00

36.000.000,00

1.17 . 1.20.19 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.19 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

7.824.000,00

12.176.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.19 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

2.175.000,00

5.325.000,00

0,00

7.500.000,00

1.17 . 1.20.19 . 17 . 08

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa

1.590.000,00

6.910.000,00

0,00

8.500.000,00

1.17 . 1.20.20
1.17 . 1.20.20 . 15
1.17 . 1.20.20 . 15 . 06
1.17 . 1.20.20 . 17

Kecamatan Pagerbarang

Program Pengembangan Nilai Budaya


Pementasan Wayang Santri

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

62.109.000,00

45.891.000,00

0,00

108.000.000,00

54.750.000,00

25.250.000,00

0,00

80.000.000,00

54.750.000,00

25.250.000,00

0,00

80.000.000,00

7.359.000,00

20.641.000,00

0,00

28.000.000,00
20.000.000,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4.102.000,00

15.898.000,00

0,00

1.17 . 1.20.20 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

3.257.000,00

4.743.000,00

0,00

8.000.000,00

20.970.000,00

96.530.000,00

0,00

117.500.000,00

8.976.000,00

81.024.000,00

0,00

90.000.000,00

1.17 . 1.20.21
1.17 . 1.20.21 . 15

Kecamatan Pangkah

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.21 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

4.179.000,00

5.821.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.21 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

4.797.000,00

75.203.000,00

0,00

80.000.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

11.994.000,00

15.506.000,00

0,00

27.500.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.185.000,00

10.815.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.21 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

2.809.000,00

4.691.000,00

0,00

7.500.000,00

17.766.000,00

99.734.000,00

0,00

117.500.000,00

5.194.000,00

85.306.000,00

0,00

90.500.000,00

1.17 . 1.20.22
1.17 . 1.20.22 . 15

Kecamatan Slawi

Program Pengembangan Nilai Budaya

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 45

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.17 . 1.20.22 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2.827.000,00

7.673.000,00

0,00

10.500.000,00

1.17 . 1.20.22 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

2.367.000,00

77.633.000,00

0,00

80.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

12.572.000,00

14.428.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

10.924.000,00

9.076.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.648.000,00

5.352.000,00

0,00

7.000.000,00

19.307.000,00

102.693.000,00

0,00

122.000.000,00

4.057.000,00

75.943.000,00

0,00

80.000.000,00

1.17 . 1.20.22 . 17

1.17 . 1.20.23
1.17 . 1.20.23 . 15
1.17 . 1.20.23 . 15 . 06
1.17 . 1.20.23 . 17

Kecamatan Suradadi

Program Pengembangan Nilai Budaya


Pementasan Wayang Santri

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4.057.000,00

75.943.000,00

0,00

80.000.000,00

15.250.000,00

26.750.000,00

0,00

42.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

7.650.000,00

12.350.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 17 . 04

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.800.000,00

8.200.000,00

0,00

10.000.000,00

1.17 . 1.20.23 . 17 . 12

Penyelenggaraan Lomba Desa

5.800.000,00

6.200.000,00

0,00

12.000.000,00

62.947.000,00

53.053.000,00

0,00

116.000.000,00

56.539.000,00

33.461.000,00

0,00

90.000.000,00

1.789.000,00

8.211.000,00

0,00

10.000.000,00

54.750.000,00

25.250.000,00

0,00

80.000.000,00

6.408.000,00

19.592.000,00

0,00

26.000.000,00

1.17 . 1.20.24
1.17 . 1.20.24 . 15

Kecamatan Talang

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.20.24 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

1.17 . 1.20.24 . 15 . 06

Pementasan Wayang Santri

1.17 . 1.20.24 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.20.24 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4.102.000,00

15.898.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.24 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.306.000,00

3.694.000,00

0,00

6.000.000,00

1.17 . 1.20.25
1.17 . 1.20.25 . 15
1.17 . 1.20.25 . 15 . 06
1.17 . 1.20.26
1.17 . 1.20.26 . 15
1.17 . 1.20.26 . 15 . 06
1.17 . 1.20.26 . 17

Kecamatan Tarub

Program Pengembangan Nilai Budaya


Pementasan Wayang Santri
Kecamatan Warurejo

Program Pengembangan Nilai Budaya


Pementasan Wayang Santri

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2.378.000,00

77.622.000,00

0,00

80.000.000,00

2.378.000,00

77.622.000,00

0,00

80.000.000,00

2.378.000,00

77.622.000,00

0,00

80.000.000,00

13.750.000,00

93.250.000,00

0,00

107.000.000,00

2.062.000,00

77.938.000,00

0,00

80.000.000,00

2.062.000,00

77.938.000,00

0,00

80.000.000,00

11.688.000,00

15.312.000,00

0,00

27.000.000,00

1.17 . 1.20.26 . 17 . 01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

9.674.000,00

10.326.000,00

0,00

20.000.000,00

1.17 . 1.20.26 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2.014.000,00

4.986.000,00

0,00

7.000.000,00

1.17 . 1.22.01
1.17 . 1.22.01 . 15
1.17 . 1.22.01 . 15 . 01
1.17 . 2.04.01
1.17 . 2.04.01 . 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.440.000,00

12.560.000,00

0,00

15.000.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya

2.440.000,00

12.560.000,00

0,00

15.000.000,00

2.440.000,00

12.560.000,00

0,00

15.000.000,00

270.577.000,00

394.423.000,00

20.000.000,00

685.000.000,00

69.813.000,00

165.187.000,00

0,00

235.000.000,00

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 46

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

3.834.500,00

31.165.500,00

0,00

35.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 04

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

11.799.500,00

38.200.500,00

0,00

50.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 07

Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

14.843.000,00

30.157.000,00

0,00

45.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 08

Pelatihan Kesenian dan Pentas Tari pada Hari-Hari Penting

12.712.000,00

17.288.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 09

Pengkajian dan Penerbitan Terjemahan Naskah Rambang

24.937.000,00

63.000,00

0,00

25.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 10

DED Museum Sekolah

1.687.000,00

48.313.000,00

0,00

50.000.000,00

115.519.500,00

99.480.500,00

20.000.000,00

235.000.000,00

85.474.500,00

4.525.500,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 2.04.01 . 16 . 02

Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05
1.17 . 2.04.01 . 16 . 06

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,


museum dan peninggalan bawah air
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

16.127.000,00

13.873.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 07

Pengembangan nilai dan geografi sejarah

5.241.000,00

34.759.000,00

0,00

40.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 11

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

3.981.000,00

26.019.000,00

0,00

30.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 14

Penyelenggaraan Lawatan Sejarah di Kabupaten Tegal

4.696.000,00

20.304.000,00

0,00

25.000.000,00

85.244.500,00

129.755.500,00

0,00

215.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 2.04.01 . 17 . 02

Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

5.366.000,00

29.634.000,00

0,00

35.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

21.734.500,00

28.265.500,00

0,00

50.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 09

Pembinaan Seni Karawitan

12.087.000,00

37.913.000,00

0,00

50.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 10

Pelatihan Marawis Warga Desa Kalibakung

23.028.500,00

16.971.500,00

0,00

40.000.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 11

Pelatihan Seni Kuntul Warga Desa Wringinjenggot

23.028.500,00

16.971.500,00

0,00

40.000.000,00

1.18
1.18 . 1.01.01
1.18 . 1.01.01 . 20

Pemuda dan Olah Raga


Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

483.825.000,00

1.763.175.000,00

1.995.000.000,00

4.242.000.000,00

426.775.000,00

918.725.000,00

50.000.000,00

1.395.500.000,00

234.773.000,00

710.727.000,00

0,00

945.500.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

64.624.000,00

185.376.000,00

0,00

250.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 19

Penyelenggaraan Kemah Bakti Pemuda

21.541.000,00

78.459.000,00

0,00

100.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 20

Pembinaan Paskibraka

79.224.000,00

216.276.000,00

0,00

295.500.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 21

Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar

7.507.000,00

42.493.000,00

0,00

50.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 22

Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Pelajar

46.832.000,00

153.168.000,00

0,00

200.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 23

Fasilitasi Pelatihan Guru/Pembina Olah Raga

15.045.000,00

34.955.000,00

0,00

50.000.000,00

192.002.000,00

207.998.000,00

50.000.000,00

450.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

13.042.000,00

86.958.000,00

0,00

100.000.000,00

178.960.000,00

121.040.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

510.000.000,00

1.945.000.000,00

2.455.000.000,00

0,00

510.000.000,00

1.945.000.000,00

2.455.000.000,00

1.18 . 1.01.01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.18 . 1.01.01 . 21 . 08

Pengadaan Alat Olahraga

1.18 . 1.01.01 . 21 . 09

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

1.18 . 1.01.01 . 21 . 10

Pengelolaa Kolam Renang

1.18 . 1.03.01
1.18 . 1.03.01 . 21

Dinas Pekerjaan Umum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.18 . 1.03.01 . 21 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

0,00

0,00

1.945.000.000,00

1.945.000.000,00

1.18 . 1.03.01 . 21 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

0,00

510.000.000,00

0,00

510.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 47

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.18 . 1.13.01
1.18 . 1.13.01 . 16
1.18 . 1.13.01 . 16 . 01
1.18 . 1.13.01 . 20
1.18 . 1.13.01 . 20 . 10
1.18 . 1.20.03
1.18 . 1.20.03 . 20

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

JUMLAH
6=3+4+5

18.676.000,00

168.824.000,00

0,00

187.500.000,00

8.496.000,00

66.504.000,00

0,00

75.000.000,00

8.496.000,00

66.504.000,00

0,00

75.000.000,00

10.180.000,00

102.320.000,00

0,00

112.500.000,00

10.180.000,00

102.320.000,00

0,00

112.500.000,00

17.615.000,00

99.385.000,00

0,00

117.000.000,00

17.615.000,00

99.385.000,00

0,00

117.000.000,00

1.18 . 1.20.03 . 20 . 05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

3.620.000,00

41.380.000,00

0,00

45.000.000,00

1.18 . 1.20.03 . 20 . 17

Upacara Hari Olah Raga Nasional

1.925.000,00

23.075.000,00

0,00

25.000.000,00

1.18 . 1.20.03 . 20 . 18

Sosialisasi Undang-Undang Kepemudaan dan Gerakan Pramuka

12.070.000,00

34.930.000,00

0,00

47.000.000,00

1.18 . 1.20.10
1.18 . 1.20.10 . 16
1.18 . 1.20.10 . 16 . 01
1.18 . 1.20.12
1.18 . 1.20.12 . 16
1.18 . 1.20.12 . 16 . 01
1.18 . 1.20.13
1.18 . 1.20.13 . 16
1.18 . 1.20.13 . 16 . 01
1.18 . 1.20.14
1.18 . 1.20.14 . 16
1.18 . 1.20.14 . 16 . 01
1.18 . 1.20.15
1.18 . 1.20.15 . 16
1.18 . 1.20.15 . 16 . 01
1.18 . 1.20.16
1.18 . 1.20.16 . 16
1.18 . 1.20.16 . 16 . 01
1.18 . 1.20.17
1.18 . 1.20.17 . 16
1.18 . 1.20.17 . 16 . 01
1.18 . 1.20.18

Kecamatan Balapulang

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Bumijawa

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Dukuhturi

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Kramat

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Lebaksiu

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.428.000,00

3.572.000,00

0,00

5.000.000,00

1.428.000,00

3.572.000,00

0,00

5.000.000,00

1.428.000,00

3.572.000,00

0,00

5.000.000,00

2.352.000,00

12.648.000,00

0,00

15.000.000,00

2.352.000,00

12.648.000,00

0,00

15.000.000,00

2.352.000,00

12.648.000,00

0,00

15.000.000,00

1.258.000,00

4.742.000,00

0,00

6.000.000,00

1.258.000,00

4.742.000,00

0,00

6.000.000,00

1.258.000,00

4.742.000,00

0,00

6.000.000,00

1.625.000,00

3.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.625.000,00

3.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.625.000,00

3.375.000,00

0,00

5.000.000,00

647.000,00

2.353.000,00

0,00

3.000.000,00

647.000,00

2.353.000,00

0,00

3.000.000,00

647.000,00

2.353.000,00

0,00

3.000.000,00

145.000,00

5.855.000,00

0,00

6.000.000,00

145.000,00

5.855.000,00

0,00

6.000.000,00

145.000,00

5.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.157.000,00

3.843.000,00

0,00

5.000.000,00

1.157.000,00

3.843.000,00

0,00

5.000.000,00

1.157.000,00

3.843.000,00

0,00

5.000.000,00

647.000,00

4.353.000,00

0,00

5.000.000,00
Halaman 48

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.18 . 1.20.18 . 16
1.18 . 1.20.18 . 16 . 01
1.18 . 1.20.19
1.18 . 1.20.19 . 16
1.18 . 1.20.19 . 16 . 01
1.18 . 1.20.19 . 21
1.18 . 1.20.19 . 21 . 06
1.18 . 1.20.20
1.18 . 1.20.20 . 16
1.18 . 1.20.20 . 16 . 01
1.18 . 1.20.21
1.18 . 1.20.21 . 16
1.18 . 1.20.21 . 16 . 01
1.18 . 1.20.22
1.18 . 1.20.22 . 16
1.18 . 1.20.22 . 16 . 01
1.19
1.19 . 1.07.01
1.19 . 1.07.01 . 15
1.19 . 1.07.01 . 15 . 05
1.19 . 1.19.01
1.19 . 1.19.01 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Margasari

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ
Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Pangkah

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kecamatan Slawi

Program peningkatan peran serta kepemudaan


Pembinaan organisasi kepemudaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

JUMLAH
6=3+4+5

647.000,00

4.353.000,00

0,00

5.000.000,00

647.000,00

4.353.000,00

0,00

5.000.000,00

5.674.000,00

14.326.000,00

0,00

20.000.000,00

3.499.000,00

3.501.000,00

0,00

7.000.000,00

3.499.000,00

3.501.000,00

0,00

7.000.000,00

2.175.000,00

10.825.000,00

0,00

13.000.000,00

2.175.000,00

10.825.000,00

0,00

13.000.000,00

1.168.000,00

3.832.000,00

0,00

5.000.000,00

1.168.000,00

3.832.000,00

0,00

5.000.000,00

1.168.000,00

3.832.000,00

0,00

5.000.000,00

2.470.000,00

4.530.000,00

0,00

7.000.000,00

2.470.000,00

4.530.000,00

0,00

7.000.000,00

2.470.000,00

4.530.000,00

0,00

7.000.000,00

2.188.000,00

2.812.000,00

0,00

5.000.000,00

2.188.000,00

2.812.000,00

0,00

5.000.000,00

2.188.000,00

2.812.000,00

0,00

5.000.000,00

1.901.766.000,00

1.652.504.000,00

779.000.000,00

4.333.270.000,00

4.087.000,00

70.913.000,00

0,00

75.000.000,00

4.087.000,00

70.913.000,00

0,00

75.000.000,00

4.087.000,00

70.913.000,00

0,00

75.000.000,00

653.877.000,00

771.623.000,00

157.000.000,00

1.582.500.000,00

20.033.000,00

134.967.000,00

0,00

155.000.000,00

720.000,00

19.280.000,00

0,00

20.000.000,00

14.988.000,00

12.000,00

0,00

15.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

720.000,00

14.280.000,00

0,00

15.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

630.000,00

9.370.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

630.000,00

9.370.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

545.000,00

4.455.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

720.000,00

24.280.000,00

0,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.080.000,00

53.920.000,00

0,00

55.000.000,00

2.140.000,00

77.860.000,00

157.000.000,00

237.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19 . 1.19.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

Pengadaan Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 49

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.19 . 1.19.01 . 05
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01
1.19 . 1.19.01 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

JUMLAH
6=3+4+5

430.000,00

9.570.000,00

0,00

10.000.000,00

1.080.000,00

58.920.000,00

0,00

60.000.000,00

630.000,00

9.370.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

31.439.000,00

8.561.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

14.245.000,00

3.755.000,00

0,00

18.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 06

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

11.400.000,00

600.000,00

0,00

12.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 12

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

3.022.000,00

1.978.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 13

Penyusunan LKPJ

2.772.000,00

2.228.000,00

0,00

5.000.000,00

329.651.000,00

185.349.000,00

0,00

515.000.000,00
50.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 01

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.01 . 16
1.19 . 1.19.01 . 16 . 02
1.19 . 1.19.01 . 16 . 05
1.19 . 1.19.01 . 17

8.738.000,00

41.262.000,00

0,00

14.718.000,00

70.282.000,00

0,00

85.000.000,00

306.195.000,00

73.805.000,00

0,00

380.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

124.395.000,00

55.605.000,00

0,00

180.000.000,00

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan


kejahatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

112.720.000,00

17.280.000,00

0,00

130.000.000,00

11.675.000,00

38.325.000,00

0,00

50.000.000,00

52.809.000,00

92.191.000,00

0,00

145.000.000,00

20.590.000,00

29.410.000,00

0,00

50.000.000,00

8.223.000,00

11.777.000,00

0,00

20.000.000,00

23.996.000,00

51.004.000,00

0,00

75.000.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

10.810.000,00

34.190.000,00

0,00

45.000.000,00

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

10.810.000,00

34.190.000,00

0,00

45.000.000,00

49.202.000,00

86.298.000,00

0,00

135.500.000,00

24.468.000,00

21.032.000,00

0,00

45.500.000,00

2.780.000,00

47.220.000,00

0,00

50.000.000,00

21.954.000,00

18.046.000,00

0,00

40.000.000,00

33.398.000,00

86.602.000,00

0,00

120.000.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.19 . 1.19.01 . 18
1.19 . 1.19.01 . 18 . 02
1.19 . 1.19.01 . 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan


keamanan

1.19 . 1.19.01 . 19 . 02

Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan (Linmas Init)

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03

Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota Hansip/Linmas Yang Meninggal Dunia

1.19 . 1.19.01 . 19 . 04

Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1.19 . 1.19.01 . 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

Penyuluhan kepada masyarakat

1.320.000,00

48.680.000,00

0,00

50.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

Fasilitasi Bantuan Keungan Partai Politik

13.606.000,00

21.394.000,00

0,00

35.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan

18.472.000,00

16.528.000,00

0,00

35.000.000,00

1.042.057.000,00

672.713.000,00

622.000.000,00

2.336.770.000,00

380.420.000,00

148.300.000,00

2.000.000,00

530.720.000,00

1.19 . 1.19.02
1.19 . 1.19.02 . 01

Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 50

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

JUMLAH
6=3+4+5

225.000,00

1.775.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

373.896.000,00

324.000,00

0,00

374.220.000,00

1.100.000,00

11.400.000,00

0,00

12.500.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

850.000,00

9.150.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

625.000,00

4.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

625.000,00

4.375.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

625.000,00

9.375.000,00

0,00

10.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.274.000,00

33.726.000,00

0,00

35.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.200.000,00

58.800.000,00

0,00

60.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.240.000,00

153.260.000,00

620.000.000,00

777.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 11

Pengadaan Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.190.000,00

146.810.000,00

0,00

150.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.050.000,00

6.450.000,00

0,00

7.500.000,00

1.136.000,00

98.864.000,00

0,00

100.000.000,00

1.136.000,00

98.864.000,00

0,00

100.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02

1.19 . 1.19.02 . 03
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
1.19 . 1.19.02 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

51.313.000,00

133.687.000,00

0,00

185.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.000.000,00

69.000.000,00

0,00

70.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 04

Pendidikan Pemberkasan Perkara

13.038.000,00

21.962.000,00

0,00

35.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 05

Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa

8.380.000,00

31.620.000,00

0,00

40.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 06

Pelatihan Parade dan Marchingband

28.895.000,00

11.105.000,00

0,00

40.000.000,00

32.431.000,00

6.119.000,00

0,00

38.550.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.852.000,00

2.148.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

22.729.000,00

2.771.000,00

0,00

25.500.000,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 06

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.850.000,00

1.200.000,00

0,00

8.050.000,00

129.919.000,00

65.081.000,00

0,00

195.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 16

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

7.250.000,00

57.750.000,00

0,00

65.000.000,00

122.669.000,00

7.331.000,00

0,00

130.000.000,00

442.598.000,00

67.402.000,00

0,00

510.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

149.074.000,00

926.000,00

0,00

150.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

Penyuluhan dan Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kepada pelaku
usaha

284.248.000,00

45.752.000,00

0,00

330.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 51

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07
1.19 . 1.20.03
1.19 . 1.20.03 . 17
1.19 . 1.20.03 . 17 . 04
1.19 . 1.20.09
1.19 . 1.20.09 . 15
1.19 . 1.20.09 . 15 . 03
1.19 . 1.20.09 . 17
1.19 . 1.20.09 . 17 . 03
1.19 . 1.20.10
1.19 . 1.20.10 . 15
1.19 . 1.20.10 . 15 . 05
1.19 . 1.20.11
1.19 . 1.20.11 . 15
1.19 . 1.20.11 . 15 . 05
1.19 . 1.20.11 . 17
1.19 . 1.20.11 . 17 . 03
1.19 . 1.20.13
1.19 . 1.20.13 . 15
1.19 . 1.20.13 . 15 . 03
1.19 . 1.20.13 . 17
1.19 . 1.20.13 . 17 . 03
1.19 . 1.20.14
1.19 . 1.20.14 . 15
1.19 . 1.20.14 . 15 . 05
1.19 . 1.20.14 . 17
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03
1.19 . 1.20.14 . 18
1.19 . 1.20.14 . 18 . 01
1.19 . 1.20.15
1.19 . 1.20.15 . 15

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembentukan dan pengoperasian sekretariat PPNS

JUMLAH
6=3+4+5

9.276.000,00

20.724.000,00

0,00

30.000.000,00

8.365.000,00

21.635.000,00

0,00

30.000.000,00

8.365.000,00

21.635.000,00

0,00

30.000.000,00

8.365.000,00

21.635.000,00

0,00

30.000.000,00

9.987.000,00

8.013.000,00

0,00

18.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.875.000,00

125.000,00

0,00

9.000.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.875.000,00

125.000,00

0,00

9.000.000,00

1.112.000,00

7.888.000,00

0,00

9.000.000,00

1.112.000,00

7.888.000,00

0,00

9.000.000,00

8.940.000,00

60.000,00

0,00

9.000.000,00

8.940.000,00

60.000,00

0,00

9.000.000,00

8.940.000,00

60.000,00

0,00

9.000.000,00

11.787.000,00

2.213.000,00

0,00

14.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

2.812.000,00

2.188.000,00

0,00

5.000.000,00

2.812.000,00

2.188.000,00

0,00

5.000.000,00

Sekretariat Daerah

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Koordinasi dan Monitoring Program Kesbangpolinmas
Kecamatan Adiwerna

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Balapulang

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Bojong

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Dukuhturi

9.030.000,00

9.970.000,00

0,00

19.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.280.000,00

720.000,00

0,00

9.000.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

8.280.000,00

720.000,00

0,00

9.000.000,00

750.000,00

9.250.000,00

0,00

10.000.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

750.000,00

9.250.000,00

0,00

10.000.000,00

16.698.000,00

12.302.000,00

0,00

29.000.000,00

8.700.000,00

300.000,00

0,00

9.000.000,00

8.700.000,00

300.000,00

0,00

9.000.000,00

4.823.000,00

5.177.000,00

0,00

10.000.000,00

4.823.000,00

5.177.000,00

0,00

10.000.000,00

3.175.000,00

6.825.000,00

0,00

10.000.000,00

3.175.000,00

6.825.000,00

0,00

10.000.000,00

10.372.000,00

3.628.000,00

0,00

14.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

Halaman 52

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.20.15 . 15 . 05
1.19 . 1.20.15 . 18
1.19 . 1.20.15 . 18 . 01
1.19 . 1.20.16
1.19 . 1.20.16 . 15
1.19 . 1.20.16 . 15 . 05
1.19 . 1.20.17
1.19 . 1.20.17 . 15
1.19 . 1.20.17 . 15 . 05
1.19 . 1.20.18
1.19 . 1.20.18 . 15
1.19 . 1.20.18 . 15 . 05
1.19 . 1.20.19

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Pengendalian keamanan lingkungan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Kramat

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Margasari

JUMLAH
6=3+4+5

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

1.397.000,00

3.603.000,00

0,00

5.000.000,00

1.397.000,00

3.603.000,00

0,00

5.000.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

0,00

9.000.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

0,00

9.000.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

0,00

9.000.000,00

8.850.000,00

150.000,00

0,00

9.000.000,00

8.850.000,00

150.000,00

0,00

9.000.000,00

8.850.000,00

150.000,00

0,00

9.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

8.975.000,00

25.000,00

0,00

9.000.000,00

12.527.000,00

14.473.000,00

0,00

27.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

10.387.000,00

6.613.000,00

0,00

17.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 15 . 03

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.187.000,00

4.813.000,00

0,00

8.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 15 . 05

Pengendalian keamanan lingkungan

7.200.000,00

1.800.000,00

0,00

9.000.000,00

2.140.000,00

7.860.000,00

0,00

10.000.000,00

2.140.000,00

7.860.000,00

0,00

10.000.000,00

8.950.000,00

50.000,00

0,00

9.000.000,00

8.950.000,00

50.000,00

0,00

9.000.000,00

8.950.000,00

50.000,00

0,00

9.000.000,00

8.400.000,00

600.000,00

0,00

9.000.000,00

8.400.000,00

600.000,00

0,00

9.000.000,00

8.400.000,00

600.000,00

0,00

9.000.000,00

22.645.000,00

6.355.000,00

0,00

29.000.000,00

17.760.000,00

240.000,00

0,00

18.000.000,00
9.000.000,00

1.19 . 1.20.19 . 15

1.19 . 1.20.19 . 17
1.19 . 1.20.19 . 17 . 03
1.19 . 1.20.20
1.19 . 1.20.20 . 15
1.19 . 1.20.20 . 15 . 05
1.19 . 1.20.22
1.19 . 1.20.22 . 15
1.19 . 1.20.22 . 15 . 05
1.19 . 1.20.23
1.19 . 1.20.23 . 15

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Slawi

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan
Kecamatan Suradadi

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.19 . 1.20.23 . 15 . 01

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

8.880.000,00

120.000,00

0,00

1.19 . 1.20.23 . 15 . 07

Pengendalian Keamanan Lingkungan.

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

4.885.000,00

6.115.000,00

0,00

11.000.000,00

4.030.000,00

1.970.000,00

0,00

6.000.000,00

855.000,00

4.145.000,00

0,00

5.000.000,00

1.19 . 1.20.23 . 18
1.19 . 1.20.23 . 18 . 01
1.19 . 1.20.23 . 18 . 03

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan


Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 53

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.19 . 1.20.24
1.19 . 1.20.24 . 15
1.19 . 1.20.24 . 15 . 05
1.19 . 1.20.24 . 17
1.19 . 1.20.24 . 17 . 03
1.19 . 1.20.25
1.19 . 1.20.25 . 15
1.19 . 1.20.25 . 15 . 07
1.19 . 1.20.25 . 17
1.19 . 1.20.25 . 17 . 03
1.19 . 1.20.26
1.19 . 1.20.26 . 15
1.19 . 1.20.26 . 15 . 05
1.19 . 1.20.26 . 17
1.19 . 1.20.26 . 17 . 03
1.19 . 1.20.30
1.19 . 1.20.30 . 15
1.19 . 1.20.30 . 15 . 03
1.19 . 1.20.32
1.19 . 1.20.32 . 15
1.19 . 1.20.32 . 15 . 03
1.20
1.20 . 1.03.01
1.20 . 1.03.01 . 17

Kecamatan Talang

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1.20 . 1.06.01 . 30 . 02

14.608.000,00

0,00

25.000.000,00

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

1.512.000,00

14.488.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

8.250.000,00

0,00

19.000.000,00

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

8.880.000,00

120.000,00

0,00

9.000.000,00

1.870.000,00

8.130.000,00

0,00

10.000.000,00

1.870.000,00

8.130.000,00

0,00

10.000.000,00

8.480.000,00

7.520.000,00

0,00

16.000.000,00

8.280.000,00

720.000,00

0,00

9.000.000,00

8.280.000,00

720.000,00

0,00

9.000.000,00

200.000,00

6.800.000,00

0,00

7.000.000,00

200.000,00

6.800.000,00

0,00

7.000.000,00

16.865.000,00

18.135.000,00

0,00

35.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

16.865.000,00

18.135.000,00

0,00

35.000.000,00

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

16.865.000,00

18.135.000,00

0,00

35.000.000,00

1.932.000,00

8.068.000,00

0,00

10.000.000,00

1.932.000,00

8.068.000,00

0,00

10.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian Keamanan Lingkungan.

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kecamatan Warurejo

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pengendalian keamanan lingkungan

Program pengembangan wawasan kebangsaan


Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kelurahan Kudaile

Kelurahan Procot

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan


Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

1.20 . 1.06.01 . 30

10.392.000,00

14.488.000,00

Penyusunan standar satuan harga

1.20 . 1.06.01 . 26 . 15

6=3+4+5

1.512.000,00

1.20 . 1.03.01 . 17 . 16

1.20 . 1.06.01 . 26

JUMLAH

10.750.000,00

Kecamatan Tarub

1.20 . 1.03.01 . 17 . 02

1.20 . 1.06.01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Penyusunan Raperda Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penerbitan Jurnal Majalah, dan Terbitan Berkala Lainnya

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.932.000,00

8.068.000,00

0,00

10.000.000,00

8.203.153.000,00

54.847.412.000,00

14.129.420.000,00

77.179.985.000,00

25.573.000,00

174.427.000,00

0,00

200.000.000,00

25.573.000,00

174.427.000,00

0,00

200.000.000,00
150.000.000,00

5.373.000,00

144.627.000,00

0,00

20.200.000,00

29.800.000,00

0,00

50.000.000,00

33.824.500,00

121.175.500,00

0,00

155.000.000,00

23.787.500,00

51.212.500,00

0,00

75.000.000,00

23.787.500,00

51.212.500,00

0,00

75.000.000,00

10.037.000,00

69.963.000,00

0,00

80.000.000,00

10.037.000,00

69.963.000,00

0,00

80.000.000,00
Halaman 54

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

568.096.000,00

47.804.000,00

15.000.000,00

630.900.000,00

567.000.000,00

18.900.000,00

15.000.000,00

600.900.000,00

1
1.20 . 1.07.01
1.20 . 1.07.01 . 17

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.07.01 . 17 . 17

Peningkatan manajemen investasi daerah

1.20 . 1.07.01 . 17 . 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah


dan PBB

1.20 . 1.07.01 . 25
1.20 . 1.07.01 . 25 . 01
1.20 . 1.20.03
1.20 . 1.20.03 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

567.000.000,00

18.900.000,00

0,00

585.900.000,00

1.096.000,00

28.904.000,00

0,00

30.000.000,00

1.096.000,00

28.904.000,00

0,00

30.000.000,00

1.780.437.500,00

8.835.184.500,00

3.560.000.000,00

14.175.622.000,00

320.407.000,00

5.195.213.000,00

75.000.000,00

5.590.620.000,00

700.000,00

11.300.000,00

0,00

12.000.000,00

5.240.000,00

994.760.000,00

0,00

1.000.000.000,00

57.240.000,00

760.000,00

0,00

58.000.000,00

173.661.000,00

1.066.959.000,00

0,00

1.240.620.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

2.800.000,00

147.200.000,00

0,00

150.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.110.000,00

87.890.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.570.000,00

73.430.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.400.000,00

123.600.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

Penyediaan Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

Penyediaan Peralatan Kebersihan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

700.000,00

39.300.000,00

0,00

40.000.000,00

18.570.000,00

981.430.000,00

0,00

1.000.000.000,00

3.000.000,00

997.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

36.600.000,00

63.400.000,00

0,00

100.000.000,00

13.651.000,00

536.349.000,00

0,00

550.000.000,00

3.165.000,00

71.835.000,00

0,00

75.000.000,00

18.610.000,00

1.685.390.000,00

3.485.000.000,00

5.189.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

285.000.000,00

285.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan Komputer dan Printer

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4.560.000,00

295.440.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3.125.000,00

196.875.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6.364.000,00

993.636.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

2.400.000,00

79.800.000,00

0,00

82.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.161.000,00

119.639.000,00

0,00

121.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 55

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 02 . 45

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

0,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 46

Penyempurnaan Gedung Kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 51

Renovasi Rumah Dinas dan Lingkungan Rumah Dinas

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

2.161.000,00

97.839.000,00

0,00

100.000.000,00

2.161.000,00

97.839.000,00

0,00

100.000.000,00

326.134.000,00

138.866.000,00

0,00

465.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07

250.000.000,00

44.177.500,00

40.822.500,00

0,00

85.000.000,00

193.083.000,00

21.917.000,00

0,00

215.000.000,00

Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan

38.576.000,00

11.424.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat

17.449.000,00

12.551.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

25.680.000,00

34.320.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 09

Penyusunan Penetapan Kinerja

7.168.500,00

17.831.500,00

0,00

25.000.000,00

570.417.500,00

394.582.500,00

0,00

965.000.000,00

9.056.500,00

55.943.500,00

0,00

65.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

1.261.000,00

98.739.000,00

0,00

100.000.000,00

560.100.000,00

39.900.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

107.902.000,00

137.098.000,00

0,00

245.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala


daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMINDA)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

Rapat Koordinasi Kunjungan Pejabat Propinsi dan Pusat ke Kabupaten Tegal

1.20 . 1.20.03 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 01

Penyusunan analisa standar belanja

22.832.000,00

57.168.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Penyusunan standar satuan harga

37.904.000,00

52.096.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 20

Penataan Aset Daerah

47.166.000,00

27.834.000,00

0,00

75.000.000,00

159.517.000,00

381.485.000,00

0,00

541.002.000,00

128.025.000,00

280.335.000,00

0,00

408.360.000,00

31.492.000,00

101.150.000,00

0,00

132.642.000,00

275.289.000,00

804.711.000,00

0,00

1.080.000.000,00
150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20
1.20 . 1.20.03 . 20 . 09
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10
1.20 . 1.20.03 . 26

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH
Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE)
Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

54.285.000,00

95.715.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

21.100.000,00

53.900.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Pengembangan JDI Hukum

20.755.000,00

154.245.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Pembinaan Kadarkum

24.393.000,00

75.607.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Koordinasi Penanganan Perkara

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Fasilitasi Ranham

13.926.000,00

36.074.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11

Legal Drafting

11.454.000,00

38.546.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 12

Rakor Aparatur Penegak Hukum

10.876.000,00

39.124.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum

118.500.000,00

61.500.000,00

0,00

180.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 56

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.04
1.20 . 1.20.04 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

JUMLAH
6=3+4+5

576.779.000,00

9.076.346.000,00

230.000.000,00

9.883.125.000,00

145.530.000,00

1.852.470.000,00

0,00

1.998.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

5.850.000,00

894.150.000,00

0,00

900.000.000,00

133.180.000,00

26.820.000,00

0,00

160.000.000,00

700.000,00

44.300.000,00

0,00

45.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

700.000,00

39.300.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

700.000,00

14.300.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

700.000,00

49.300.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

3.700.000,00

296.300.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

132.000.000,00

638.000.000,00

230.000.000,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

27.830.000,00

22.170.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

33.470.000,00

566.530.000,00

0,00

600.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

700.000,00

49.300.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 40

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur

5.490.000,00

294.510.000,00

0,00

300.000.000,00

5.490.000,00

294.510.000,00

0,00

300.000.000,00

734.000,00

104.266.000,00

0,00

105.000.000,00

734.000,00

104.266.000,00

0,00

105.000.000,00

45.610.000,00

4.390.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 05
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01
1.20 . 1.20.04 . 06

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.04 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

14.850.000,00

150.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

28.920.000,00

1.080.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 21

Penyusunan Lakip dan LKPJ SKPD

300.000,00

1.700.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 22

Penyusunan Renja SKPD

1.540.000,00

1.460.000,00

0,00

3.000.000,00

246.715.000,00

6.123.410.000,00

0,00

6.370.125.000,00

32.390.000,00

32.610.000,00

0,00

65.000.000,00

5.440.000,00

2.385.185.000,00

0,00

2.390.625.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan rancangan peraturan daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

194.490.000,00

1.982.510.000,00

0,00

2.177.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Penyebarluasan Informasi Kegiatan

5.560.000,00

194.440.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

Pembuatan Profil DPRD

1.005.000,00

58.995.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

7.830.000,00

1.469.670.000,00

0,00

1.477.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 57

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.04 . 26
1.20 . 1.20.04 . 26 . 14
1.20 . 1.20.05
1.20 . 1.20.05 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Penyediaan Produk Hukum DPRD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

700.000,00

59.300.000,00

0,00

60.000.000,00

700.000,00

59.300.000,00

0,00

60.000.000,00

1.724.339.000,00

28.128.629.000,00

110.000.000,00

29.962.968.000,00

20.936.000,00

24.645.792.000,00

0,00

24.666.728.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

24.050.000.000,00

0,00

24.050.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

15.246.000,00

123.014.000,00

0,00

138.260.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.305.000,00

86.163.000,00

0,00

87.468.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.305.000,00

78.695.000,00

0,00

80.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

665.000,00

14.335.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

665.000,00

19.335.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

875.000,00

29.125.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

875.000,00

124.125.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

115.000.000,00

0,00

115.000.000,00

40.375.000,00

277.965.000,00

110.000.000,00

428.340.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

37.115.000,00

12.885.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.645.000,00

216.695.000,00

0,00

218.340.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

875.000,00

24.125.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

740.000,00

24.260.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 48

Pojok Laktasi

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 49

Pembangunan Ruang Perpustakaan

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

6.925.000,00

78.075.000,00

0,00

85.000.000,00
50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.05 . 05 . 10

Penyelenggaraan Diklat SIMDA BMD

1.20 . 1.20.05 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.05 . 06 . 12

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 16

Pengelolaan Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.05 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

6.925.000,00

28.075.000,00

0,00

35.000.000,00

107.133.000,00

32.267.000,00

0,00

139.400.000,00

26.406.000,00

23.594.000,00

0,00

50.000.000,00

7.465.000,00

2.535.000,00

0,00

10.000.000,00

73.262.000,00

6.138.000,00

0,00

79.400.000,00

1.548.970.000,00

3.094.530.000,00

0,00

4.643.500.000,00
190.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016

75.250.000,00

114.750.000,00

0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun 2016

66.490.000,00

23.510.000,00

0,00

90.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2015

53.845.000,00

146.155.000,00

0,00

200.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 58

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

54.850.000,00

45.150.000,00

0,00

100.000.000,00

59.080.000,00

65.920.000,00

0,00

125.000.000,00

46.075.000,00

53.925.000,00

0,00

100.000.000,00

6.265.000,00

43.735.000,00

0,00

50.000.000,00

167.398.000,00

1.097.602.000,00

0,00

1.265.000.000,00

1
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD


Tahun 2015
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Operasional Majelis dan Sekretariat Majelis TP-TGR

44.557.500,00

5.442.500,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

Pengelolaan Administrasi Gaji PNS

25.115.000,00

74.885.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

63.133.000,00

166.867.000,00

0,00

230.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

Pengelolaan Administrasi Kas Daerah

19.355.000,00

20.645.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

Pengelolaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)

23.800.000,00

16.200.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penggeseran Anggaran SKPD

32.685.000,00

7.315.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

Pendampingan Penyusunan SPT Gaji

1.850.000,00

48.150.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

30.672.000,00

9.328.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan


Dana Tak Terduga
Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah

43.251.000,00

6.749.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

Pengadaan Papan Nama Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

2.796.000,00

47.204.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

Penunjang Operasional Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan ke Daerah

129.684.000,00

316.000,00

0,00

130.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

6.150.000,00

393.850.000,00

0,00

400.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

Penyediaan Kebutuhan Cetakan Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan


dari Pusat
Pembinaan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Pada SKPD

14.760.000,00

35.240.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

49.986.500,00

100.013.500,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

Pengendalian Pendapatan Asli Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

Pemeliharaan Basis Data PBB Perdesaan dan Perkotaan Pola SISMIOP

42.563.500,00

77.436.500,00

0,00

120.000.000,00

233.525.000,00

66.475.000,00

0,00

300.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41
1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

33.364.000,00

16.636.000,00

0,00

50.000.000,00

Penyusunan Data Administasi Keuangan Daerah

14.692.000,00

15.308.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah

85.552.000,00

64.448.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2015

11.160.000,00

88.840.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2015

1.650.000,00

66.850.000,00

0,00

68.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah

19.880.000,00

15.120.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6.907.500,00

8.092.500,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49

Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

57.310.000,00

77.690.000,00

0,00

135.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

Fasilitasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akural

6.265.000,00

43.735.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD

19.053.000,00

30.947.000,00

0,00

50.000.000,00

963.554.000,00

4.349.462.000,00

70.000.000,00

5.383.016.000,00

2.550.000,00

288.950.000,00

0,00

291.500.000,00

1.20 . 1.20.06
1.20 . 1.20.06 . 01

Badan Kepegawaian Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

49.500.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

500.000,00

29.500.000,00

0,00

30.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 59

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

350.000,00

5.150.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

500.000,00

15.500.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

14.323.000,00

218.177.000,00

65.000.000,00

297.500.000,00

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

500.000,00

49.500.000,00

0,00

50.000.000,00
145.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.06 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.000.000,00

144.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

500.000,00

12.000.000,00

0,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.06 . 02 . 30

Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian

1.20 . 1.20.06 . 03

Program peningkatan disiplin aparatur

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

11.873.000,00

3.127.000,00

0,00

15.000.000,00

10.722.000,00

44.278.000,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 07

Perngadaan Kartu Identitas Pegawai

8.475.000,00

41.525.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 08

Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu dan KPE

2.247.000,00

2.753.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

138.599.000,00

1.496.401.000,00

5.000.000,00

1.640.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

92.158.000,00

407.842.000,00

0,00

500.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

10.181.000,00

19.819.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 04

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD

11.048.000,00

988.952.000,00

0,00

1.000.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 05

Penerbitan Majalah Kepegawaian

10.531.000,00

14.469.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 06

Pengadaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 07

Rapat Koordinasi Kepegawaian

10.381.000,00

19.619.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 08

Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah

4.300.000,00

45.700.000,00

0,00

50.000.000,00

51.198.000,00

8.802.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.06 . 06 . 10

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

14.900.000,00

100.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

14.412.000,00

588.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 12

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

5.273.000,00

4.727.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 13

Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan

16.613.000,00

3.387.000,00

0,00

20.000.000,00

6.708.000,00

743.292.000,00

0,00

750.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 28
1.20 . 1.20.06 . 28 . 01
1.20 . 1.20.06 . 29

Program Pendidikan Kedinasan


Pendidikan Penjenjangan Struktural

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6.708.000,00

743.292.000,00

0,00

750.000.000,00

739.454.000,00

1.549.562.000,00

0,00

2.289.016.000,00

192.345.000,00

672.655.000,00

0,00

865.000.000,00

5.600.000,00

19.400.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 01

Seleksi Penerimaan CPNS

1.20 . 1.20.06 . 29 . 02

Pengangkatan dan Penempatan CPNSD

1.20 . 1.20.06 . 29 . 03

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

47.065.000,00

137.135.000,00

0,00

184.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 04

Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

48.366.000,00

21.634.000,00

0,00

70.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 60

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.06 . 29 . 05

Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

1.20 . 1.20.06 . 29 . 06

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.20.06 . 29 . 07

JUMLAH
6=3+4+5

5.780.000,00

14.220.000,00

0,00

26.892.000,00

13.108.000,00

0,00

20.000.000,00
40.000.000,00

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

7.547.000,00

142.453.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 08

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

3.541.000,00

11.459.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 09

Ujin Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

9.288.000,00

60.712.000,00

0,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 10

Pelaksanaan Sumpah PNS

3.945.000,00

6.055.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 11

Pangangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural

111.095.000,00

103.221.000,00

0,00

214.316.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 12

Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS

11.435.000,00

39.565.000,00

0,00

51.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 13

Pengangkatan CPNS Menjadi PNS

4.335.000,00

7.665.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 14

Pembinaan DIsiplin Pegawai

9.430.000,00

5.570.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 15

22.641.000,00

77.359.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 16

Pemberian Pengharagaan Bagi PNS Purna Tugas dan Pelepasan Kepala SKPD Purna
Tugas
Penataan Sistem Administrasi Gaji PNS

1.550.000,00

18.450.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 17

Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas

21.370.000,00

23.630.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 18

Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih Fungsi PNS

37.505.000,00

22.495.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 19

Pengelolaan LHKPN

5.278.000,00

5.722.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 20

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabata Kepala Sekolah

16.290.000,00

18.710.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 21

Uji Kompetensi Calon Pejabat Eselon II (Tes PCAP)

13.275.000,00

36.725.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 22

Penataan Administrasi Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS

13.510.000,00

7.990.000,00

0,00

21.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 23

8.870.000,00

11.130.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 24

Penataan Administasi Izin Melanjutkan Pendidikan, Izin Belajar, Surat Keterangan


Penggunaan Gelar dan Tugas Belajar
Pemeriksaa Kesehatan Bagi PNS Yang Terkana Sakit Menahun

1.20 . 1.20.06 . 29 . 25

Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1.20 . 1.20.06 . 29 . 26

Penataan Jabatan Fungsional Khusu (JFK)

1.20 . 1.20.06 . 29 . 27

Sinkronisasi Database SIMPEG Dengan Database Penggajian

1.20 . 1.20.06 . 29 . 28

3.682.000,00

6.318.000,00

0,00

10.000.000,00

52.445.000,00

17.555.000,00

0,00

70.000.000,00

4.475.000,00

15.525.000,00

0,00

20.000.000,00

17.993.000,00

2.007.000,00

0,00

20.000.000,00

Penataan Sistem Ijin Penggunaan Gelar

7.403.000,00

12.597.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 29

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

9.149.000,00

851.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 29 . 30

Penyusunan Formasi PNSD

17.354.000,00

17.646.000,00

0,00

35.000.000,00

1.006.525.000,00

921.500.000,00

64.310.000,00

1.992.335.000,00

17.761.000,00

284.165.000,00

0,00

301.926.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

125.000,00

49.875.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.07
1.20 . 1.20.07 . 01

Inspektorat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

14.616.000,00

620.000,00

0,00

15.236.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

445.000,00

34.555.000,00

0,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

445.000,00

17.555.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

355.000,00

6.645.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

355.000,00

9.645.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

355.000,00

9.645.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

445.000,00

25.055.000,00

0,00

25.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

175.000,00

98.015.000,00

0,00

98.190.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 61

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22
1.20 . 1.20.07 . 02

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat / Tamu

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

445.000,00

24.555.000,00

0,00

25.000.000,00
329.454.000,00

30.264.000,00

234.880.000,00

64.310.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

44.310.000,00

44.310.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

445.000,00

30.299.000,00

0,00

30.744.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

925.000,00

174.075.000,00

0,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.07 . 02 . 47

Penataan Dokumen Arsip

1.20 . 1.20.07 . 05
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
1.20 . 1.20.07 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 10

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 11
1.20 . 1.20.07 . 20

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH

445.000,00

18.955.000,00

0,00

19.400.000,00

28.449.000,00

11.551.000,00

0,00

40.000.000,00

20.335.000,00

139.665.000,00

0,00

160.000.000,00

20.335.000,00

139.665.000,00

0,00

160.000.000,00

33.585.000,00

1.775.000,00

0,00

35.360.000,00

3.825.000,00

1.175.000,00

0,00

5.000.000,00

12.960.000,00

200.000,00

0,00

13.160.000,00

16.800.000,00

400.000,00

0,00

17.200.000,00

901.058.000,00

254.487.000,00

0,00

1.155.545.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

453.985.000,00

41.831.000,00

0,00

495.816.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 04

Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya

159.375.000,00

10.625.000,00

0,00

170.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

154.290.000,00

33.814.000,00

0,00

188.104.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

28.865.000,00

11.135.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)

22.538.000,00

14.087.000,00

0,00

36.625.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 13

Review Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal

74.725.000,00

35.275.000,00

0,00

110.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 14

Evaluasi LAKIP SKPD

6.030.000,00

18.970.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 15

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawas (SIMWAS)

625.000,00

39.375.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 16

Penyusunan Informasi Terhadap Pelayanan Publik (WEBSITE)

625.000,00

49.375.000,00

0,00

50.000.000,00

3.522.000,00

6.528.000,00

0,00

10.050.000,00

1.20 . 1.20.07 . 21
1.20 . 1.20.07 . 21 . 03
1.20 . 1.20.08
1.20 . 1.20.08 . 01

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur


pengawasan
Penilaian Angka Kredit JFA
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.522.000,00

6.528.000,00

0,00

10.050.000,00

84.489.000,00

488.511.000,00

430.000.000,00

1.003.000.000,00

29.403.000,00

277.597.000,00

0,00

307.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

26.598.000,00

1.402.000,00

0,00

28.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

29.500.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

755.000,00

99.245.000,00

0,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

350.000,00

6.650.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 62

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

350.000,00

7.650.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

20.920.000,00

188.080.000,00

430.000.000,00

639.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.000.000,00

149.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

500.000,00

19.500.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 45

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

18.720.000,00

280.000,00

0,00

19.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 50

Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor

0,00

0,00

110.000.000,00

110.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

34.166.000,00

2.834.000,00

0,00

37.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02

1.20 . 1.20.08 . 05
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01
1.20 . 1.20.08 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.266.000,00

1.734.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

16.500.000,00

500.000,00

0,00

17.000.000,00

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

11.400.000,00

600.000,00

0,00

12.000.000,00

16.628.000,00

128.872.000,00

120.000.000,00

265.500.000,00

365.000,00

72.635.000,00

0,00

73.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 11
1.20 . 1.20.09
1.20 . 1.20.09 . 01

Kecamatan Adiwerna

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

80.000,00

8.920.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000,00

3.445.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

55.000,00

3.945.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

55.000,00

3.445.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

120.000,00

15.880.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

480.000,00

49.020.000,00

120.000.000,00

169.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

80.000,00

6.920.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80.000,00

8.420.000,00

0,00

8.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 63

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

320.000,00

23.680.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

12.007.000,00

993.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.687.000,00

813.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.880.000,00

120.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.440.000,00

60.000,00

0,00

7.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.776.000,00

6.224.000,00

0,00

10.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.776.000,00

6.224.000,00

0,00

10.000.000,00

17.050.000,00

91.950.000,00

84.720.000,00

193.720.000,00
59.720.000,00

1.20 . 1.20.09 . 30
1.20 . 1.20.09 . 30 . 01
1.20 . 1.20.10
1.20 . 1.20.10 . 01

Kecamatan Balapulang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.621.000,00

53.379.000,00

4.720.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

11.500.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

225.000,00

3.275.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

225.000,00

2.775.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

4.720.000,00

4.720.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

96.000,00

1.404.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

350.000,00

12.650.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.370.000,00

33.630.000,00

80.000.000,00

115.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.10 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

225.000,00

3.775.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

475.000,00

7.525.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

320.000,00

19.680.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

350.000,00

2.650.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

8.297.000,00

703.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.517.000,00

483.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

4.980.000,00

20.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.800.000,00

200.000,00

0,00

2.000.000,00

5.762.000,00

4.238.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 30

Program Peningkatan Pelayanan Publik

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 64

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.10 . 30 . 01
1.20 . 1.20.11
1.20 . 1.20.11 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan


Kecamatan Bojong

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

5.762.000,00

4.238.000,00

0,00

10.000.000,00

24.830.000,00

123.170.000,00

101.500.000,00

249.500.000,00

7.995.000,00

62.205.000,00

0,00

70.200.000,00

135.000,00

2.865.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.140.000,00

60.000,00

0,00

7.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

150.000,00

7.850.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

150.000,00

5.350.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

135.000,00

2.865.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

150.000,00

3.850.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

135.000,00

16.865.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

910.000,00

32.890.000,00

101.500.000,00

135.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

11.000.000,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

20.500.000,00

20.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

135.000,00

2.865.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

135.000,00

2.865.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

145.000,00

18.655.000,00

0,00

18.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

135.000,00

2.865.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

225.000,00

2.775.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

135.000,00

2.865.000,00

0,00

3.000.000,00

11.611.000,00

2.389.000,00

0,00

14.000.000,00
2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.291.000,00

709.000,00

0,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.920.000,00

80.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

8.400.000,00

1.600.000,00

0,00

10.000.000,00

2.758.000,00

14.242.000,00

0,00

17.000.000,00

2.758.000,00

14.242.000,00

0,00

17.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.556.000,00

11.444.000,00

0,00

13.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

1.556.000,00

11.444.000,00

0,00

13.000.000,00

27.472.000,00

87.428.000,00

129.000.000,00

243.900.000,00

15.820.000,00

58.080.000,00

0,00

73.900.000,00

1.20 . 1.20.11 . 19
1.20 . 1.20.11 . 19 . 05
1.20 . 1.20.11 . 30
1.20 . 1.20.11 . 30 . 01
1.20 . 1.20.12
1.20 . 1.20.12 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa

Kecamatan Bumijawa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.850.000,00

150.000,00

0,00

6.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 65

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

230.000,00

7.770.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

230.000,00

3.270.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

230.000,00

5.270.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

230.000,00

1.770.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

230.000,00

16.770.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor

8.820.000,00

180.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

690.000,00

28.810.000,00

129.000.000,00

158.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

230.000,00

4.770.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

230.000,00

4.270.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

230.000,00

17.770.000,00

0,00

18.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

10.962.000,00

538.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02

1.20 . 1.20.12 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.122.000,00

378.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

7.440.000,00

60.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.400.000,00

100.000,00

0,00

2.500.000,00

20.971.000,00

107.279.000,00

1.580.000.000,00

1.708.250.000,00
60.750.000,00

1.20 . 1.20.13
1.20 . 1.20.13 . 01

Kecamatan Dukuhturi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

605.000,00

60.145.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

120.000,00

11.230.000,00

0,00

11.350.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000,00

3.445.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

110.000,00

3.890.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

80.000,00

3.420.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

240.000,00

16.760.000,00

0,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

6.360.000,00

38.740.000,00

1.580.000.000,00

1.625.100.000,00
1.500.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.13 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

1.500.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

55.000,00

2.445.000,00

0,00

2.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 66

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6.305.000,00

2.695.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

29.320.000,00

0,00

29.320.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

4.280.000,00

0,00

4.280.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

10.095.000,00

805.000,00

0,00

10.900.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

855.000,00

745.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.776.000,00

24.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.464.000,00

36.000,00

0,00

7.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.911.000,00

7.589.000,00

0,00

11.500.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.911.000,00

7.589.000,00

0,00

11.500.000,00

18.069.000,00

103.631.000,00

150.000.000,00

271.700.000,00
58.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 30
1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
1.20 . 1.20.14
1.20 . 1.20.14 . 01

Kecamatan Dukuhwaru

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

730.000,00

57.470.000,00

0,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

270.000,00

9.730.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

95.000,00

3.905.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

95.000,00

2.905.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

270.000,00

15.230.000,00

0,00

15.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

2.435.000,00

38.565.000,00

150.000.000,00

191.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.14 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.145.000,00

4.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.145.000,00

4.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

145.000,00

23.855.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

11.238.000,00

4.262.000,00

0,00

15.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

939.000,00

2.061.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 09

Penyusunan Penetapan Kinerja

939.000,00

2.061.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.400.000,00

100.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

6.960.000,00

40.000,00

0,00

7.000.000,00

3.666.000,00

3.334.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 30

Program Peningkatan Pelayanan Publik

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 67

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
1.20 . 1.20.15
1.20 . 1.20.15 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan


Kecamatan Jatinegara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

3.666.000,00

3.334.000,00

0,00

7.000.000,00

24.717.000,00

81.583.000,00

195.200.000,00

301.500.000,00

1.340.000,00

41.160.000,00

0,00

42.500.000,00

225.000,00

1.775.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

215.000,00

7.785.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

2.355.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

2.355.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

1.855.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

145.000,00

2.355.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

13.680.000,00

0,00

14.000.000,00

2.295.000,00

19.205.000,00

195.200.000,00

216.700.000,00
77.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

77.200.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

880.000,00

1.620.000,00

0,00

1.125.000,00

2.375.000,00

0,00

3.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

145.000,00

13.855.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

145.000,00

1.355.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 45
1.20 . 1.20.15 . 06

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

17.214.000,00

1.086.000,00

0,00

18.300.000,00

1.291.000,00

709.000,00

0,00

2.000.000,00

743.000,00

257.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 09

Penyusunan Penetapan Kinerja

1.20 . 1.20.15 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

5.940.000,00

60.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

9.240.000,00

60.000,00

0,00

9.300.000,00

2.402.000,00

14.598.000,00

0,00

17.000.000,00

2.402.000,00

14.598.000,00

0,00

17.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.466.000,00

5.534.000,00

0,00

7.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

1.466.000,00

5.534.000,00

0,00

7.000.000,00

14.646.000,00

78.554.000,00

97.150.000,00

190.350.000,00

985.000,00

43.015.000,00

0,00

44.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 19
1.20 . 1.20.15 . 19 . 05
1.20 . 1.20.15 . 30
1.20 . 1.20.15 . 30 . 01
1.20 . 1.20.16
1.20 . 1.20.16 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa

Kecamatan Kedungbanteng

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

230.000,00

5.770.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 68

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

2.355.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

2.355.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

14.680.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

755.000,00

25.245.000,00

97.150.000,00

123.150.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.660.000,00

20.660.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 08

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

0,00

4.200.000,00

4.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

5.190.000,00

5.190.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

5.600.000,00

5.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

145.000,00

3.855.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

320.000,00

15.680.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

8.471.000,00

1.729.000,00

0,00

10.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02

1.20 . 1.20.16 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.491.000,00

1.509.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.500.000,00

100.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

3.480.000,00

120.000,00

0,00

3.600.000,00

4.435.000,00

8.565.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 30
1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
1.20 . 1.20.17
1.20 . 1.20.17 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kecamatan Kramat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.435.000,00

8.565.000,00

0,00

13.000.000,00

12.606.000,00

94.394.000,00

74.720.000,00

181.720.000,00

1.160.000,00

51.840.000,00

4.720.000,00

57.720.000,00

140.000,00

1.860.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

215.000,00

9.785.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

4.720.000,00

4.720.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

145.000,00

1.355.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

225.000,00

12.775.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

740.000,00

34.260.000,00

70.000.000,00

105.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 69

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

145.000,00

3.855.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

215.000,00

7.785.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

235.000,00

19.765.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

8.457.000,00

543.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.617.000,00

383.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.920.000,00

80.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

4.920.000,00

80.000,00

0,00

5.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

2.249.000,00

7.751.000,00

0,00

10.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

2.249.000,00

7.751.000,00

0,00

10.000.000,00

18.977.000,00

108.223.000,00

112.000.000,00

239.200.000,00

1.340.000,00

62.380.000,00

0,00

63.720.000,00

225.000,00

1.775.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 30
1.20 . 1.20.17 . 30 . 01
1.20 . 1.20.18
1.20 . 1.20.18 . 01

Kecamatan Lebaksiu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

215.000,00

11.785.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

145.000,00

4.575.000,00

0,00

4.720.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

12.680.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2.040.000,00

32.960.000,00

112.000.000,00

147.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

625.000,00

3.375.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.125.000,00

6.875.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

145.000,00

19.855.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

14.131.000,00

1.849.000,00

0,00

15.980.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 70

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.291.000,00

709.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

7.500.000,00

300.000,00

0,00

7.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

5.340.000,00

840.000,00

0,00

6.180.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.466.000,00

11.034.000,00

0,00

12.500.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

1.466.000,00

11.034.000,00

0,00

12.500.000,00

49.880.000,00

140.700.000,00

12.000.000,00

202.580.000,00

15.373.000,00

44.707.000,00

0,00

60.080.000,00
2.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 30
1.20 . 1.20.18 . 30 . 01
1.20 . 1.20.19
1.20 . 1.20.19 . 01

Kecamatan Margasari

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.848.000,00

12.000,00

0,00

13.860.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

350.000,00

7.870.000,00

0,00

8.220.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

225.000,00

2.775.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

225.000,00

3.275.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

2.275.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

500.000,00

13.500.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

3.135.000,00

80.365.000,00

12.000.000,00

95.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

255.000,00

4.745.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

350.000,00

5.650.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

22.000.000,00

0,00

22.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 52

Penyusunan DED Kantor

2.030.000,00

47.970.000,00

0,00

50.000.000,00

18.913.000,00

5.087.000,00

0,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.058.000,00

2.442.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 09

Penyusunan Penetapan Kinerja

2.935.000,00

2.565.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.960.000,00

40.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

6.960.000,00

40.000,00

0,00

7.000.000,00

5.974.000,00

7.026.000,00

0,00

13.000.000,00

5.974.000,00

7.026.000,00

0,00

13.000.000,00

6.485.000,00

3.515.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 19
1.20 . 1.20.19 . 19 . 06
1.20 . 1.20.19 . 30
1.20 . 1.20.19 . 30 . 01
1.20 . 1.20.20
1.20 . 1.20.20 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
Desa

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kecamatan Pagerbarang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

6.485.000,00

3.515.000,00

0,00

10.000.000,00

13.283.000,00

87.377.000,00

80.000.000,00

180.660.000,00

970.000,00

47.690.000,00

0,00

48.660.000,00
Halaman 71

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

215.000,00

7.785.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

12.680.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

3.160.000,00

0,00

3.160.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

290.000,00

31.710.000,00

80.000.000,00

112.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

145.000,00

3.855.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 50

Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

6.264.000,00

1.236.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02

1.20 . 1.20.20 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.884.000,00

1.116.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.440.000,00

60.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

2.940.000,00

60.000,00

0,00

3.000.000,00

5.759.000,00

6.741.000,00

0,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 30
1.20 . 1.20.20 . 30 . 01
1.20 . 1.20.21
1.20 . 1.20.21 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kecamatan Pangkah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.759.000,00

6.741.000,00

0,00

12.500.000,00

38.204.000,00

132.396.000,00

126.200.000,00

296.800.000,00

2.275.000,00

63.325.000,00

0,00

65.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

625.000,00

11.375.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

350.000,00

4.650.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

225.000,00

2.775.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

225.000,00

3.275.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

2.275.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

625.000,00

10.875.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.300.000,00

42.200.000,00

126.200.000,00

169.700.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 72

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

37.000.000,00

37.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

9.000.000,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

43.700.000,00

43.700.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

Pengadaan Komputer dan Printer

0,00

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

225.000,00

4.275.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

225.000,00

4.275.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

625.000,00

31.875.000,00

0,00

32.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

225.000,00

1.775.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

19.500.000,00

19.500.000,00

22.519.000,00

3.481.000,00

0,00

26.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.305.000,00

1.195.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 09

Penyusunan Penetapan Kinerja

3.794.000,00

1.706.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

8.700.000,00

300.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

6.720.000,00

280.000,00

0,00

7.000.000,00

8.089.000,00

14.911.000,00

0,00

23.000.000,00

8.089.000,00

14.911.000,00

0,00

23.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

4.021.000,00

8.479.000,00

0,00

12.500.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

4.021.000,00

8.479.000,00

0,00

12.500.000,00

30.590.000,00

91.610.000,00

170.000.000,00

292.200.000,00

1.220.000,00

57.500.000,00

5.000.000,00

63.720.000,00

145.000,00

1.855.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 19
1.20 . 1.20.21 . 19 . 06
1.20 . 1.20.21 . 30
1.20 . 1.20.21 . 30 . 01
1.20 . 1.20.22
1.20 . 1.20.22 . 01

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan
Desa

Kecamatan Slawi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

320.000,00

11.680.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

145.000,00

4.575.000,00

0,00

4.720.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

12.680.000,00

0,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 23
1.20 . 1.20.22 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

7.110.000,00

27.890.000,00

165.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

13.000.000,00

13.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.760.000,00

1.240.000,00

0,00

4.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 73

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28
1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
1.20 . 1.20.22 . 02 . 45
1.20 . 1.20.22 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

3.970.000,00

4.030.000,00

0,00

8.000.000,00

380.000,00

19.620.000,00

0,00

20.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

Penataan Lingkungan Gedung Kantor

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

15.257.000,00

723.000,00

0,00

15.980.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.517.000,00

483.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

6.060.000,00

120.000,00

0,00

6.180.000,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

7.680.000,00

120.000,00

0,00

7.800.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

7.003.000,00

5.497.000,00

0,00

12.500.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

7.003.000,00

5.497.000,00

0,00

12.500.000,00

20.998.000,00

98.332.000,00

124.770.000,00

244.100.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30
1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
1.20 . 1.20.23

Kecamatan Suradadi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.425.000,00

49.585.000,00

0,00

58.010.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.080.000,00

120.000,00

0,00

7.200.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

335.000,00

7.665.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

225.000,00

4.775.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

225.000,00

2.275.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

2.085.000,00

0,00

2.310.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

335.000,00

14.665.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.400.000,00

38.850.000,00

124.770.000,00

165.020.000,00
17.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01

1.20 . 1.20.23 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.23 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

17.500.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

6.990.000,00

6.990.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

10.280.000,00

10.280.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

225.000,00

3.775.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

225.000,00

2.775.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

21.500.000,00

0,00

22.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

225.000,00

6.775.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

225.000,00

4.025.000,00

0,00

4.250.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

7.521.000,00

979.000,00

0,00

8.500.000,00

561.000,00

939.000,00

0,00

1.500.000,00

6.960.000,00

40.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.20 . 1.20.23 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 74

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.23 . 30
1.20 . 1.20.23 . 30 . 01
1.20 . 1.20.24
1.20 . 1.20.24 . 01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.652.000,00

8.918.000,00

0,00

12.570.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.652.000,00

8.918.000,00

0,00

12.570.000,00

19.174.000,00

112.326.000,00

105.000.000,00

236.500.000,00

985.000,00

58.015.000,00

0,00

59.000.000,00

Kecamatan Talang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

230.000,00

8.770.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

320.000,00

15.680.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 23
1.20 . 1.20.24 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

735.000,00

46.765.000,00

105.000.000,00

152.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

145.000,00

2.855.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

270.000,00

8.230.000,00

0,00

8.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

320.000,00

28.680.000,00

0,00

29.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

13.543.000,00

457.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.663.000,00

337.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

9.960.000,00

40.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.920.000,00

80.000,00

0,00

2.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

3.911.000,00

7.089.000,00

0,00

11.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

3.911.000,00

7.089.000,00

0,00

11.000.000,00

37.300.000,00

118.300.000,00

100.000.000,00

255.600.000,00

19.700.000,00

56.400.000,00

0,00

76.100.000,00

1.20 . 1.20.24 . 30
1.20 . 1.20.24 . 30 . 01
1.20 . 1.20.25
1.20 . 1.20.25 . 01

Kecamatan Tarub

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

13.620.000,00

280.000,00

0,00

13.900.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.700.000,00

300.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

55.000,00

8.945.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

55.000,00

4.145.000,00

0,00

4.200.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 75

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

55.000,00

2.945.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

55.000,00

2.945.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

160.000,00

14.840.000,00

0,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

255.000,00

57.745.000,00

100.000.000,00

158.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

17.000.000,00

17.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

83.000.000,00

83.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

55.000,00

4.945.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

80.000,00

8.920.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

120.000,00

29.880.000,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.860.000,00

640.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02

1.20 . 1.20.25 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.140.000,00

360.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.400.000,00

100.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

7.320.000,00

180.000,00

0,00

7.500.000,00

6.485.000,00

3.515.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 30
1.20 . 1.20.25 . 30 . 01
1.20 . 1.20.26
1.20 . 1.20.26 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kecamatan Warurejo

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.485.000,00

3.515.000,00

0,00

10.000.000,00

15.277.000,00

93.723.000,00

270.000.000,00

379.000.000,00

7.695.000,00

44.305.000,00

0,00

52.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6.300.000,00

200.000,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

335.000,00

7.665.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

500.000,00

2.500.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

225.000,00

1.275.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

335.000,00

11.665.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

935.000,00

39.065.000,00

270.000.000,00

310.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

145.000,00

5.355.000,00

0,00

5.500.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

145.000,00

5.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

25.500.000,00

0,00

26.000.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

145.000,00

2.355.000,00

0,00

2.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 76

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.26 . 02 . 42
1.20 . 1.20.26 . 06

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

170.000.000,00

170.000.000,00

2.120.000,00

1.880.000,00

0,00

4.000.000,00

1.525.000,00

975.000,00

0,00

2.500.000,00

595.000,00

905.000,00

0,00

1.500.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik

4.527.000,00

8.473.000,00

0,00

13.000.000,00

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

4.527.000,00

8.473.000,00

0,00

13.000.000,00

52.133.000,00

522.187.000,00

5.130.000.000,00

5.704.320.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Penetapan Kinerja

1.20 . 1.20.27
1.20 . 1.20.27 . 01

6=3+4+5

0,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 09

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01

JUMLAH

0,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01

1.20 . 1.20.26 . 30

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.505.000,00

229.495.000,00

0,00

235.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

700.000,00

39.300.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

700.000,00

39.300.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

550.000,00

9.450.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

700.000,00

11.800.000,00

0,00

12.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

550.000,00

9.450.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

550.000,00

6.950.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

700.000,00

39.300.000,00

0,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.055.000,00

73.945.000,00

0,00

75.000.000,00

3.480.000,00

266.520.000,00

5.130.000.000,00

5.400.000.000,00
5.000.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.27 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

5.000.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.400.000,00

198.600.000,00

0,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

700.000,00

19.300.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 51

Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

1.380.000,00

48.620.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

43.148.000,00

1.172.000,00

0,00

44.320.000,00

1.20 . 1.20.27 . 05
1.20 . 1.20.27 . 05 . 01
1.20 . 1.20.27 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.27 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

34.200.000,00

120.000,00

0,00

34.320.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 12

Penyusunan Lakip SKPD

4.474.000,00

526.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 18

Penyusunan Renja SKPD

4.474.000,00

526.000,00

0,00

5.000.000,00

8.215.000,00

19.035.000,00

126.650.000,00

153.900.000,00

415.000,00

11.185.000,00

0,00

11.600.000,00

90.000,00

510.000,00

0,00

600.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.28
1.20 . 1.20.28 . 01

Kelurahan Dampyak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

90.000,00

1.910.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

90.000,00

1.410.000,00

0,00

1.500.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 77

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyediaan makanan dan minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

JUMLAH
6=3+4+5

145.000,00

4.355.000,00

0,00

4.500.000,00

290.000,00

7.710.000,00

126.650.000,00

134.650.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

9.150.000,00

9.150.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

145.000,00

4.355.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

145.000,00

3.355.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

7.510.000,00

140.000,00

0,00

7.650.000,00

1.20 . 1.20.28 . 02

1.20 . 1.20.28 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

730.000,00

20.000,00

0,00

750.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

5.640.000,00

60.000,00

0,00

5.700.000,00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.140.000,00

60.000,00

0,00

1.200.000,00

38.318.000,00

49.582.000,00

199.600.000,00

287.500.000,00
47.200.000,00

1.20 . 1.20.29
1.20 . 1.20.29 . 01

Kelurahan Kagok

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23.590.000,00

23.610.000,00

0,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

6.840.000,00

0,00

6.840.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

465.000,00

5.535.000,00

0,00

6.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

23.125.000,00

35.000,00

0,00

23.160.000,00

1.500.000,00

24.000.000,00

199.600.000,00

225.100.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.29 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

8.600.000,00

8.600.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.000.000,00

7.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

500.000,00

11.000.000,00

0,00

11.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

71.000.000,00

71.000.000,00

13.228.000,00

1.972.000,00

0,00

15.200.000,00

688.000,00

1.312.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06
1.20 . 1.20.29 . 06 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 78

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.29 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

5.340.000,00

60.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

7.200.000,00

600.000,00

0,00

7.800.000,00

14.288.000,00

41.522.000,00

127.500.000,00

183.310.000,00

725.000,00

28.785.000,00

0,00

29.510.000,00

1.20 . 1.20.30
1.20 . 1.20.30 . 01

Kelurahan Kudaile

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

145.000,00

1.855.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

145.000,00

4.205.000,00

0,00

4.350.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

145.000,00

1.355.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

145.000,00

4.855.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.660.000,00

0,00

5.660.000,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

145.000,00

5.855.000,00

0,00

6.000.000,00

1.690.000,00

12.310.000,00

127.500.000,00

141.500.000,00
55.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.30 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

55.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.545.000,00

2.955.000,00

0,00

4.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

145.000,00

7.855.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

11.873.000,00

427.000,00

0,00

12.300.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

953.000,00

297.000,00

0,00

1.250.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.880.000,00

120.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

8.040.000,00

10.000,00

0,00

8.050.000,00

11.054.000,00

53.546.000,00

110.900.000,00

175.500.000,00

1.325.000,00

41.375.000,00

0,00

42.700.000,00

1.20 . 1.20.31
1.20 . 1.20.31 . 01

Kelurahan Pakembaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

205.000,00

5.445.000,00

0,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

5.650.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.220.000,00

0,00

3.220.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

150.000,00

2.850.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

970.000,00

19.360.000,00

0,00

20.330.000,00

295.000,00

11.605.000,00

110.900.000,00

122.800.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20 . 1.20.31 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.900.000,00

15.900.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 79

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 11

Pengadaan

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

295.000,00

9.705.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

9.434.000,00

566.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

9.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.227.000,00

273.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 10

Pengelolaan Keuangan dan Barang SKPD

6.980.000,00

20.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 19

Penyusunan LAKIP

1.227.000,00

273.000,00

0,00

1.500.000,00

11.957.000,00

78.543.000,00

185.500.000,00

276.000.000,00

525.000,00

51.575.000,00

0,00

52.100.000,00

1.20 . 1.20.32
1.20 . 1.20.32 . 01

Kelurahan Procot

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

145.000,00

4.855.000,00

0,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11

5.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

380.000,00

7.120.000,00

0,00

7.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

26.500.000,00

185.500.000,00

212.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

11.432.000,00

468.000,00

0,00

11.900.000,00

1.20 . 1.20.32 . 02

1.20 . 1.20.32 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.182.000,00

318.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.920.000,00

80.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 15

Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

5.330.000,00

70.000,00

0,00

5.400.000,00

15.034.000,00

50.766.000,00

137.700.000,00

203.500.000,00

0,00

25.800.000,00

3.000.000,00

28.800.000,00

1.20 . 1.20.33
1.20 . 1.20.33 . 01

Kelurahan Slawi Wetan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 80

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7.800.000,00

24.200.000,00

134.700.000,00

166.700.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

26.000.000,00

26.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

25.500.000,00

25.500.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

7.200.000,00

7.200.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7.800.000,00

12.200.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

7.234.000,00

766.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 02

1.20 . 1.20.33 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.384.000,00

616.000,00

0,00

2.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

2.970.000,00

30.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.880.000,00

120.000,00

0,00

3.000.000,00

541.550.000,00

8.450.000,00

0,00

550.000.000,00

1.20 . 2.04.01
1.20 . 2.04.01 . 17
1.20 . 2.04.01 . 17 . 19
1.20 . 2.05.01
1.20 . 2.05.01 . 17
1.20 . 2.05.01 . 17 . 19
1.21
1.21 . 1.21.01
1.21 . 1.21.01 . 01

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah
dan PBB
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah


Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah
dan PBB
Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

541.550.000,00

8.450.000,00

0,00

550.000.000,00

541.550.000,00

8.450.000,00

0,00

550.000.000,00

326.315.000,00

894.000,00

0,00

327.209.000,00

326.315.000,00

894.000,00

0,00

327.209.000,00

326.315.000,00

894.000,00

0,00

327.209.000,00

29.012.000,00

192.824.000,00

0,00

221.836.000,00

29.012.000,00

192.824.000,00

0,00

221.836.000,00

850.000,00

113.350.000,00

0,00

114.200.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 81

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.21 . 1.21.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

2.000.000,00

0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

8.820.000,00

66.280.000,00

0,00

75.100.000,00

8.065.000,00

6.935.000,00

0,00

15.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.000.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

755.000,00

49.345.000,00

0,00

50.100.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

19.342.000,00

3.194.000,00

0,00

22.536.000,00

1.21 . 1.21.01 . 05
1.21 . 1.21.01 . 05 . 01
1.21 . 1.21.01 . 06

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.21 . 1.21.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

11.825.000,00

0,00

0,00

11.825.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 06

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

4.327.000,00

3.173.000,00

0,00

7.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 07

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah

3.190.000,00

21.000,00

0,00

3.211.000,00

2.499.369.500,00

5.830.374.500,00

227.000.000,00

8.556.744.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

10.640.000,00

20.264.000,00

0,00

30.904.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

10.640.000,00

20.264.000,00

0,00

30.904.000,00
15.904.000,00

1.22
1.22 . 1.11.01
1.22 . 1.11.01 . 16

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.11.01 . 16 . 05

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

7.925.000,00

7.979.000,00

0,00

1.22 . 1.11.01 . 16 . 06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

2.715.000,00

12.285.000,00

0,00

15.000.000,00

120.228.000,00

259.772.000,00

0,00

380.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

9.490.000,00

20.510.000,00

0,00

30.000.000,00

Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

9.490.000,00

20.510.000,00

0,00

30.000.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

350.000.000,00

1.22 . 1.20.03
1.22 . 1.20.03 . 15
1.22 . 1.20.03 . 15 . 04
1.22 . 1.20.03 . 18

Sekretariat Daerah

110.738.000,00

239.262.000,00

0,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 05

Asistensi Permasalahan Desa

37.645.000,00

37.355.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06

Pemantauan PILKADES

19.418.000,00

80.582.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 07

Pengelolaan Data Perangkat Desa

26.870.000,00

73.130.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 08

Penyusunan Perda Penyelenggaraan Pemerintah Desa

26.805.000,00

48.195.000,00

0,00

75.000.000,00

19.662.000,00

48.338.000,00

0,00

68.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

9.137.000,00

23.863.000,00

0,00

33.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.085.000,00

9.915.000,00

0,00

12.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah


Desa

7.052.000,00

13.948.000,00

0,00

21.000.000,00

10.525.000,00

24.475.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.09
1.22 . 1.20.09 . 17

1.22 . 1.20.09 . 18

Kecamatan Adiwerna

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.09 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

6.316.000,00

18.684.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.20.09 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

4.209.000,00

5.791.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 82

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.10

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

6=3+4+5

22.440.000,00

37.560.000,00

0,00

60.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

8.415.000,00

16.585.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.005.000,00

2.995.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah


Desa

6.410.000,00

13.590.000,00

0,00

20.000.000,00

14.025.000,00

20.975.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 17

1.22 . 1.20.10 . 18

Kecamatan Balapulang

JUMLAH

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.10 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.205.000,00

3.795.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.205.000,00

3.795.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.205.000,00

3.795.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.205.000,00

5.795.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.10 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.205.000,00

3.795.000,00

0,00

7.000.000,00

25.937.000,00

20.063.000,00

0,00

46.000.000,00

7.506.000,00

3.494.000,00

0,00

11.000.000,00

1.22 . 1.20.11
1.22 . 1.20.11 . 17
1.22 . 1.20.11 . 17 . 07
1.22 . 1.20.11 . 18

Kecamatan Bojong

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7.506.000,00

3.494.000,00

0,00

11.000.000,00

18.431.000,00

16.569.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.623.000,00

3.377.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.527.000,00

3.473.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.947.000,00

3.053.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.691.000,00

3.309.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.11 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.643.000,00

3.357.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.12
1.22 . 1.20.12 . 17

Kecamatan Bumijawa

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

24.828.000,00

38.172.000,00

0,00

63.000.000,00

16.336.000,00

16.664.000,00

0,00

33.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8.686.000,00

9.314.000,00

0,00

18.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

7.650.000,00

7.350.000,00

0,00

15.000.000,00

8.492.000,00

21.508.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.12 . 18 . 01

Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

5.797.000,00

4.203.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

603.000,00

3.397.000,00

0,00

4.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

603.000,00

3.397.000,00

0,00

4.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

886.000,00

7.114.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.12 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

603.000,00

3.397.000,00

0,00

4.000.000,00

27.287.000,00

49.213.000,00

0,00

76.500.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

8.632.000,00

18.368.000,00

0,00

27.000.000,00

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.005.000,00

6.995.000,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.20.13
1.22 . 1.20.13 . 17
1.22 . 1.20.13 . 17 . 07

Kecamatan Dukuhturi

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 83

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.13 . 17 . 09
1.22 . 1.20.13 . 18

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah


Desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

JUMLAH
6=3+4+5

6.627.000,00

11.373.000,00

0,00

18.000.000,00

18.655.000,00

30.845.000,00

0,00

49.500.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.173.000,00

6.827.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.619.000,00

5.881.000,00

0,00

9.500.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.773.000,00

6.227.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

4.045.000,00

5.955.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.13 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

4.045.000,00

5.955.000,00

0,00

10.000.000,00

21.450.000,00

53.550.000,00

0,00

75.000.000,00

1.22 . 1.20.14

Kecamatan Dukuhwaru

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6.905.000,00

18.095.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.340.000,00

6.660.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

3.565.000,00

11.435.000,00

0,00

15.000.000,00

14.545.000,00

35.455.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 17

1.22 . 1.20.14 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.14 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.14 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.025.000,00

6.975.000,00

0,00

10.000.000,00

24.419.000,00

23.081.000,00

0,00

47.500.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.144.000,00

5.356.000,00

0,00

7.500.000,00

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.144.000,00

5.356.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.20.15
1.22 . 1.20.15 . 17
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07
1.22 . 1.20.15 . 18

Kecamatan Jatinegara

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

22.275.000,00

17.725.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

4.455.000,00

3.545.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

4.455.000,00

3.545.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

4.455.000,00

3.545.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

4.455.000,00

3.545.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.15 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

4.455.000,00

3.545.000,00

0,00

8.000.000,00

13.677.000,00

46.323.000,00

0,00

60.000.000,00

1.22 . 1.20.16
1.22 . 1.20.16 . 17

Kecamatan Kedungbanteng

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4.929.000,00

20.071.000,00

0,00

25.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.977.000,00

8.023.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.952.000,00

12.048.000,00

0,00

15.000.000,00

8.748.000,00

26.252.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.16 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.448.000,00

3.552.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.202.000,00

7.798.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 84

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.22 . 1.20.16 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

1.448.000,00

3.552.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.202.000,00

7.798.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.16 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

1.448.000,00

3.552.000,00

0,00

5.000.000,00

8.779.000,00

50.221.000,00

0,00

59.000.000,00

2.994.000,00

21.006.000,00

0,00

24.000.000,00

1.22 . 1.20.17
1.22 . 1.20.17 . 17

Kecamatan Kramat

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.20.17 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.349.000,00

17.651.000,00

0,00

19.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.645.000,00

3.355.000,00

0,00

5.000.000,00

5.785.000,00

29.215.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.17 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.157.000,00

5.843.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.157.000,00

5.843.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

1.157.000,00

5.843.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.157.000,00

5.843.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.17 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

1.157.000,00

5.843.000,00

0,00

7.000.000,00

19.111.000,00

35.889.000,00

0,00

55.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

6.836.000,00

13.164.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.730.000,00

2.270.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah


Desa

4.106.000,00

10.894.000,00

0,00

15.000.000,00

12.275.000,00

22.725.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.18
1.22 . 1.20.18 . 17

1.22 . 1.20.18 . 18

Kecamatan Lebaksiu

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.18 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.455.000,00

4.545.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.455.000,00

4.545.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.455.000,00

4.545.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.455.000,00

4.545.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.18 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

2.455.000,00

4.545.000,00

0,00

7.000.000,00

12.656.000,00

42.124.000,00

0,00

54.780.000,00

5.906.000,00

13.874.000,00

0,00

19.780.000,00

4.774.000,00

8.226.000,00

0,00

13.000.000,00

1.22 . 1.20.19
1.22 . 1.20.19 . 17
1.22 . 1.20.19 . 17 . 06
1.22 . 1.20.19 . 17 . 07
1.22 . 1.20.19 . 18

Kecamatan Margasari

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Penunjang Operasional Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Desa
Mandiri
Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.132.000,00

5.648.000,00

0,00

6.780.000,00

6.750.000,00

28.250.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.375.000,00

14.125.000,00

0,00

17.500.000,00

1.22 . 1.20.19 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

3.375.000,00

14.125.000,00

0,00

17.500.000,00

22.794.000,00

30.206.000,00

0,00

53.000.000,00

7.345.000,00

10.655.000,00

0,00

18.000.000,00

1.22 . 1.20.20
1.22 . 1.20.20 . 17

Kecamatan Pagerbarang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 85

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.22 . 1.20.20 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.168.000,00

3.832.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah


Desa

6.177.000,00

6.823.000,00

0,00

13.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

15.449.000,00

19.551.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.497.000,00

4.503.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.867.000,00

4.133.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.497.000,00

4.503.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.728.000,00

3.272.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.20 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.860.000,00

3.140.000,00

0,00

7.000.000,00

8.960.000,00

36.040.000,00

0,00

45.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.240.000,00

6.760.000,00

0,00

10.000.000,00

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

3.240.000,00

6.760.000,00

0,00

10.000.000,00

5.720.000,00

29.280.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.21
1.22 . 1.20.21 . 17
1.22 . 1.20.21 . 17 . 07
1.22 . 1.20.21 . 18

Kecamatan Pangkah

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.21 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.860.000,00

14.640.000,00

0,00

17.500.000,00

1.22 . 1.20.21 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.860.000,00

14.640.000,00

0,00

17.500.000,00

17.939.000,00

30.061.000,00

0,00

48.000.000,00

2.653.000,00

7.347.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.22
1.22 . 1.20.22 . 17

Kecamatan Slawi

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.20.22 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.238.000,00

3.762.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.415.000,00

3.585.000,00

0,00

5.000.000,00

15.286.000,00

22.714.000,00

0,00

38.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.22 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.414.000,00

3.586.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.949.000,00

7.051.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.394.000,00

3.606.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.135.000,00

4.865.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.394.000,00

3.606.000,00

0,00

7.000.000,00

20.100.000,00

30.900.000,00

0,00

51.000.000,00

2.065.000,00

8.935.000,00

0,00

11.000.000,00

1.22 . 1.20.23
1.22 . 1.20.23 . 17
1.22 . 1.20.23 . 17 . 04
1.22 . 1.20.23 . 18

Kecamatan Suradadi

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

2.065.000,00

8.935.000,00

0,00

11.000.000,00

18.035.000,00

21.965.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

3.470.000,00

4.530.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.860.000,00

5.140.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.385.000,00

4.615.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

4.110.000,00

3.890.000,00

0,00

8.000.000,00

1.22 . 1.20.23 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

4.210.000,00

3.790.000,00

0,00

8.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 86

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.22 . 1.20.24
1.22 . 1.20.24 . 17

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Talang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

JUMLAH
6=3+4+5

11.445.000,00

47.555.000,00

0,00

59.000.000,00

5.255.000,00

18.745.000,00

0,00

24.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 17 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.038.000,00

15.962.000,00

0,00

19.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

2.217.000,00

2.783.000,00

0,00

5.000.000,00

6.190.000,00

28.810.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.24 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

1.238.000,00

5.762.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.238.000,00

5.762.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

1.238.000,00

5.762.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

1.238.000,00

5.762.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.24 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

1.238.000,00

5.762.000,00

0,00

7.000.000,00

29.738.000,00

70.262.000,00

0,00

100.000.000,00

8.973.000,00

26.027.000,00

0,00

35.000.000,00

5.408.000,00

14.592.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.20.25
1.22 . 1.20.25 . 17
1.22 . 1.20.25 . 17 . 09
1.22 . 1.20.25 . 17 . 23
1.22 . 1.20.25 . 18

Kecamatan Tarub

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa
Evaluasi dan Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

3.565.000,00

11.435.000,00

0,00

15.000.000,00

20.765.000,00

44.235.000,00

0,00

65.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

2.880.000,00

7.120.000,00

0,00

10.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa
Koordinasi Perumusan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan

3.025.000,00

6.975.000,00

0,00

10.000.000,00

6.220.000,00

8.780.000,00

0,00

15.000.000,00

21.392.000,00

33.108.000,00

0,00

54.500.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

4.910.000,00

14.590.000,00

0,00

19.500.000,00

1.22 . 1.20.26 . 17 . 07

Evaluasi dan Peniliaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.364.000,00

6.136.000,00

0,00

7.500.000,00

1.22 . 1.20.26 . 17 . 09

Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah


Desa

3.546.000,00

8.454.000,00

0,00

12.000.000,00

16.482.000,00

18.518.000,00

0,00

35.000.000,00

1.22 . 1.20.25 . 18 . 13
1.22 . 1.20.26
1.22 . 1.20.26 . 17

1.22 . 1.20.26 . 18

Kecamatan Warurejo

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.22 . 1.20.26 . 18 . 02

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

2.658.000,00

4.342.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 03

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.658.000,00

4.342.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 09

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Aset Desa

3.538.000,00

3.462.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 10

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa

3.774.000,00

3.226.000,00

0,00

7.000.000,00

1.22 . 1.20.26 . 18 . 11

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan BUM Desa dan
Lembaga Kerjasama Antar Desa

3.854.000,00

3.146.000,00

0,00

7.000.000,00

10.186.000,00

39.814.000,00

0,00

50.000.000,00

1.22 . 1.20.27

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 87

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

10.186.000,00

39.814.000,00

0,00

50.000.000,00

10.186.000,00

39.814.000,00

0,00

50.000.000,00

39.868.000,00

52.632.000,00

0,00

92.500.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

37.323.000,00

51.177.000,00

0,00

88.500.000,00

1.22 . 1.20.28 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

24.253.000,00

29.247.000,00

0,00

53.500.000,00

1.22 . 1.20.28 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

13.070.000,00

21.930.000,00

0,00

35.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.545.000,00

1.455.000,00

0,00

4.000.000,00

2.545.000,00

1.455.000,00

0,00

4.000.000,00

35.483.000,00

23.017.000,00

0,00

58.500.000,00

KODE
1
1.22 . 1.20.27 . 18
1.22 . 1.20.27 . 18 . 12
1.22 . 1.20.28
1.22 . 1.20.28 . 15

1.22 . 1.20.28 . 17
1.22 . 1.20.28 . 17 . 02
1.22 . 1.20.29

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Peningkatan Manajemen Bencana Aparatur Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat
Kelurahan Dampyak

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa


Kelurahan Kagok

JUMLAH
6=3+4+5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

34.921.000,00

20.079.000,00

0,00

55.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

19.038.000,00

962.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

15.883.000,00

19.117.000,00

0,00

35.000.000,00

562.000,00

2.938.000,00

0,00

3.500.000,00

562.000,00

2.938.000,00

0,00

3.500.000,00

1.22 . 1.20.29 . 15

1.22 . 1.20.29 . 17
1.22 . 1.20.29 . 17 . 02
1.22 . 1.20.30
1.22 . 1.20.30 . 15
1.22 . 1.20.30 . 15 . 01
1.22 . 1.20.30 . 17
1.22 . 1.20.30 . 17 . 02
1.22 . 1.20.31
1.22 . 1.20.31 . 15
1.22 . 1.20.31 . 15 . 01
1.22 . 1.20.31 . 17
1.22 . 1.20.31 . 17 . 02
1.22 . 1.20.32
1.22 . 1.20.32 . 15
1.22 . 1.20.32 . 15 . 01
1.22 . 1.20.32 . 17
1.22 . 1.20.32 . 17 . 02
1.22 . 1.20.32 . 19
1.22 . 1.20.32 . 19 . 01
1.22 . 1.20.33

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kelurahan Kudaile

27.821.000,00

14.739.000,00

0,00

42.560.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

26.185.000,00

11.375.000,00

0,00

37.560.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

26.185.000,00

11.375.000,00

0,00

37.560.000,00

1.636.000,00

3.364.000,00

0,00

5.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

1.636.000,00

3.364.000,00

0,00

5.000.000,00

20.339.000,00

2.661.000,00

0,00

23.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

18.728.000,00

1.272.000,00

0,00

20.000.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

18.728.000,00

1.272.000,00

0,00

20.000.000,00

1.611.000,00

1.389.000,00

0,00

3.000.000,00

1.611.000,00

1.389.000,00

0,00

3.000.000,00

14.572.000,00

14.428.000,00

0,00

29.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

12.190.000,00

7.810.000,00

0,00

20.000.000,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

12.190.000,00

7.810.000,00

0,00

20.000.000,00

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

750.000,00

3.250.000,00

0,00

4.000.000,00

1.632.000,00

3.368.000,00

0,00

5.000.000,00

1.632.000,00

3.368.000,00

0,00

5.000.000,00

17.605.000,00

25.895.000,00

0,00

43.500.000,00

Kelurahan Pakembaran

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Kelurahan Procot

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan


Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Kelurahan Slawi Wetan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 88

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

16.923.000,00

23.077.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15 . 01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

9.900.000,00

10.100.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15 . 02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

7.023.000,00

12.977.000,00

0,00

20.000.000,00

682.000,00

2.818.000,00

0,00

3.500.000,00

682.000,00

2.818.000,00

0,00

3.500.000,00

1.850.013.500,00

4.654.486.500,00

227.000.000,00

6.731.500.000,00

7.245.000,00

330.005.000,00

0,00

337.250.000,00

1.22 . 1.20.33 . 15

1.22 . 1.20.33 . 17
1.22 . 1.20.33 . 17 . 02
1.22 . 1.22.01
1.22 . 1.22.01 . 01

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.955.000,00

58.295.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

60.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

900.000,00

19.100.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

700.000,00

11.300.000,00

0,00

12.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

700.000,00

14.300.000,00

0,00

15.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

890.000,00

19.110.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

900.000,00

19.100.000,00

0,00

20.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.200.000,00

88.800.000,00

0,00

90.000.000,00

2.700.000,00

217.300.000,00

227.000.000,00

447.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

52.000.000,00

52.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

60.000.000,00

60.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.800.000,00

198.200.000,00

0,00

200.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 26
1.22 . 1.22.01 . 06

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

900.000,00

19.100.000,00

0,00

20.000.000,00

59.520.000,00

5.480.000,00

0,00

65.000.000,00
5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 05

Penyusunan LAKIP

3.310.000,00

1.690.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 06

Penyusunan Renja SKPD

3.310.000,00

1.690.000,00

0,00

5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 07

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

29.366.000,00

634.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 08

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

23.534.000,00

1.466.000,00

0,00

25.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

36.092.000,00

63.908.000,00

0,00

100.000.000,00

36.092.000,00

63.908.000,00

0,00

100.000.000,00
130.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
1.22 . 1.22.01 . 16

Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

10.627.500,00

119.372.500,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

3.679.000,00

26.321.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

6.948.500,00

93.051.500,00

0,00

100.000.000,00

1.681.210.000,00

3.821.040.000,00

0,00

5.502.250.000,00

1.453.370.000,00

216.630.000,00

0,00

1.670.000.000,00

80.288.000,00

219.712.000,00

0,00

300.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

Pendampingan Gerakan Cinta Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

Koordinasi Program Gerakan Cinta Desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 89

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

1.22 . 1.22.01 . 17 . 13

Penunjang Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

17.985.000,00

57.015.000,00

0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

Pencanangan Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

8.429.000,00

31.571.000,00

0,00

40.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

Kegiatan TMMD Manunggal Sengkuyung

9.602.500,00

240.397.500,00

0,00

250.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

Operasional Kegiatan TMMD Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal

19.930.000,00

80.070.000,00

0,00

100.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

7.682.000,00

22.318.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 18

Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Desa

8.888.000,00

21.112.000,00

0,00

30.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 19

Kegiatan Kharya Bhakti TNI dan TMMD

37.674.000,00

1.007.776.000,00

0,00

1.045.450.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 20

Bantuann TMMD (Banprop)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 21

Aspal Karya Bhakti TNI / TMMD

1.22 . 1.22.01 . 17 . 22

Pelatihan P3MD

1.22 . 1.22.01 . 17 . 23

Evaluasi dan Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan

1.22 . 1.22.01 . 18
1.22 . 1.22.01 . 18 . 03
1.23
1.23 . 1.06.01
1.23 . 1.06.01 . 15

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa


Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Statistik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

75.000.000,00

0,00

387.800.000,00

0,00

387.800.000,00

15.142.500,00

1.468.857.500,00

0,00

1.484.000.000,00

8.874.000,00

21.126.000,00

0,00

30.000.000,00

13.345.000,00

46.655.000,00

0,00

60.000.000,00

52.619.000,00

97.381.000,00

0,00

150.000.000,00

52.619.000,00

97.381.000,00

0,00

150.000.000,00

34.160.000,00

170.840.000,00

0,00

205.000.000,00

25.340.000,00

154.660.000,00

0,00

180.000.000,00
180.000.000,00

25.340.000,00

154.660.000,00

0,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

12.120.000,00

67.880.000,00

0,00

80.000.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 03

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

13.220.000,00

86.780.000,00

0,00

100.000.000,00

8.820.000,00

16.180.000,00

0,00

25.000.000,00

8.820.000,00

16.180.000,00

0,00

25.000.000,00

1.23 . 2.01.01
1.23 . 2.01.01 . 15
1.23 . 2.01.01 . 15 . 06
1.24
1.24 . 1.20.04
1.24 . 1.20.04 . 16
1.24 . 1.20.04 . 16 . 02
1.24 . 1.20.05
1.24 . 1.20.05 . 16
1.24 . 1.20.05 . 16 . 01
1.24 . 1.26.01
1.24 . 1.26.01 . 16

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah


Penyusunan Sistem Informasi dan Data Statistik
Kearsipan
Sekretariat DPRD

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

1.24 . 1.26.01 . 16 . 03

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1.24 . 1.26.01 . 16 . 05

Pembinaan Pengelolaan Kearsipan

1.24 . 1.26.01 . 16 . 06

Pembenahan Arsip Desa

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

8.820.000,00

16.180.000,00

0,00

25.000.000,00

91.235.000,00

107.765.000,00

0,00

199.000.000,00

19.666.000,00

10.334.000,00

0,00

30.000.000,00

19.666.000,00

10.334.000,00

0,00

30.000.000,00

19.666.000,00

10.334.000,00

0,00

30.000.000,00

24.860.000,00

140.000,00

0,00

25.000.000,00

24.860.000,00

140.000,00

0,00

25.000.000,00

24.860.000,00

140.000,00

0,00

25.000.000,00

46.709.000,00

97.291.000,00

0,00

144.000.000,00

20.318.000,00

53.182.000,00

0,00

73.500.000,00

16.709.000,00

8.291.000,00

0,00

25.000.000,00

1.865.000,00

13.135.000,00

0,00

15.000.000,00

335.000,00

13.165.000,00

0,00

13.500.000,00

1.409.000,00

18.591.000,00

0,00

20.000.000,00

Halaman 90

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

JUMLAH
6=3+4+5

13.729.000,00

21.771.000,00

0,00

35.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 02

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

6.572.000,00

3.928.000,00

0,00

10.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 03

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

7.157.000,00

17.843.000,00

0,00

25.000.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

12.662.000,00

22.338.000,00

0,00

35.000.000,00

12.662.000,00

22.338.000,00

0,00

35.000.000,00

536.380.000,00

802.020.000,00

0,00

1.338.400.000,00

20.120.000,00

54.880.000,00

0,00

75.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

20.120.000,00

54.880.000,00

0,00

75.000.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

20.120.000,00

54.880.000,00

0,00

75.000.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17

1.24 . 1.26.01 . 18
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03
1.25
1.25 . 1.01.01
1.25 . 1.01.01 . 15
1.25 . 1.01.01 . 15 . 02
1.25 . 1.06.01
1.25 . 1.06.01 . 18
1.25 . 1.06.01 . 18 . 01
1.25 . 1.07.01

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta


Komunikasi dan Informatika
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program kerjasama informasi dengan mas media


Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

14.232.000,00

5.768.000,00

0,00

20.000.000,00

14.232.000,00

5.768.000,00

0,00

20.000.000,00

14.232.000,00

5.768.000,00

0,00

20.000.000,00

384.866.000,00

352.134.000,00

0,00

737.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

61.340.000,00

203.660.000,00

0,00

265.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

31.090.000,00

118.910.000,00

0,00

150.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

6.085.000,00

8.915.000,00

0,00

15.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

Pemeliharaan jaringan teknologi informasi kabupaten tegal

24.165.000,00

75.835.000,00

0,00

100.000.000,00

323.526.000,00

148.474.000,00

0,00

472.000.000,00

265.211.000,00

119.789.000,00

0,00

385.000.000,00

51.395.000,00

10.605.000,00

0,00

62.000.000,00

6.920.000,00

18.080.000,00

0,00

25.000.000,00

111.583.000,00

293.417.000,00

0,00

405.000.000,00

46.789.000,00

133.211.000,00

0,00

180.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15

1.25 . 1.07.01 . 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25 . 1.07.01 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1.25 . 1.20.03
1.25 . 1.20.03 . 15

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07

Pemeliharaan Jaringan Website

21.082.000,00

3.918.000,00

0,00

25.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 08

Pengelolaan Fungsi Jaringan Sandi dan Telekomunikasi

24.360.000,00

35.640.000,00

0,00

60.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 12

Penyediaan Pers Toure

1.347.000,00

93.653.000,00

0,00

95.000.000,00

64.794.000,00

160.206.000,00

0,00

225.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.25 . 1.20.22
1.25 . 1.20.22 . 17
1.25 . 1.20.22 . 17 . 01
1.25 . 1.26.01

Kecamatan Slawi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

64.794.000,00

60.206.000,00

0,00

125.000.000,00

2.609.000,00

7.391.000,00

0,00

10.000.000,00

2.609.000,00

7.391.000,00

0,00

10.000.000,00

2.609.000,00

7.391.000,00

0,00

10.000.000,00

2.970.000,00

88.430.000,00

0,00

91.400.000,00
Halaman 91

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
1.25 . 1.26.01 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.26.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.26.01 . 15 . 05

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.26
1.26 . 1.26.01

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Perpustakaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

JUMLAH
6=3+4+5

2.970.000,00

88.430.000,00

0,00

91.400.000,00

805.000,00

43.095.000,00

0,00

43.900.000,00

2.165.000,00

45.335.000,00

0,00

47.500.000,00

15.988.000,00

287.237.000,00

80.000.000,00

383.225.000,00

15.988.000,00

287.237.000,00

80.000.000,00

383.225.000,00

3.400.000,00

174.225.000,00

0,00

177.625.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

175.000,00

67.325.000,00

0,00

67.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

625.000,00

22.375.000,00

0,00

23.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

475.000,00

7.025.000,00

0,00

7.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

225.000,00

3.775.000,00

0,00

4.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

475.000,00

9.525.000,00

0,00

10.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

475.000,00

9.525.000,00

0,00

10.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

625.000,00

11.000.000,00

0,00

11.625.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 18

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

325.000,00

43.675.000,00

0,00

44.000.000,00

2.005.000,00

111.995.000,00

80.000.000,00

194.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01

1.26 . 1.26.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.26 . 1.26.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

800.000,00

49.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

930.000,00

55.570.000,00

0,00

56.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

275.000,00

7.225.000,00

0,00

7.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

10.583.000,00

1.017.000,00

0,00

11.600.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

1.26 . 1.26.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.063.000,00

937.000,00

0,00

3.000.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 05

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

6.180.000,00

20.000,00

0,00

6.200.000,00

1.26 . 1.26.01 . 06 . 11

Penataausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.340.000,00

60.000,00

0,00

2.400.000,00

Urusan Pilihan

3.277.470.000,00

15.485.717.000,00

27.331.323.000,00

46.094.510.000,00

Pertanian

1.410.161.500,00

6.851.738.500,00

1.266.000.000,00

9.527.900.000,00

111.107.000,00

778.893.000,00

90.000.000,00

980.000.000,00

111.107.000,00

778.893.000,00

90.000.000,00

980.000.000,00

2
2.01
2.01 . 1.21.01
2.01 . 1.21.01 . 16

Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

2.01 . 1.21.01 . 16 . 01

Penanganan daerah rawan pangan

2.01 . 1.21.01 . 16 . 14

Pengembangan desa mandiri pangan

2.550.000,00

17.450.000,00

0,00

20.000.000,00

19.175.000,00

25.825.000,00

0,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 22

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

45.000.000,00

6.676.000,00

23.324.000,00

0,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 32

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

30.000.000,00

15.880.000,00

24.120.000,00

0,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 33

40.000.000,00

Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

5.385.000,00

24.615.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 34

Percepatan Penganekragama Komsumsi Pangan (P2KP)

7.753.000,00

62.247.000,00

0,00

70.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 35

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

16.830.000,00

98.170.000,00

0,00

115.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 92

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.01 . 1.21.01 . 16 . 37

Penyusunan data dan informasi bidang ketahanan pangan

36.858.000,00

63.142.000,00

0,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 38

Pengembangan cadangan pangan masyarakat (untuk isi lumbung)

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 44

Pengembangan Cadangan Pangan

0,00

410.000.000,00

90.000.000,00

500.000.000,00

555.138.000,00

3.277.762.000,00

428.000.000,00

4.260.900.000,00

29.230.000,00

309.110.000,00

0,00

338.340.000,00

2.01 . 2.01.01
2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.720.000,00

280.000,00

0,00

28.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

39.500.000,00

0,00

40.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

230.000,00

9.770.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

230.000,00

5.770.000,00

0,00

6.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

230.000,00

9.770.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

2.01 . 2.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

7.340.000,00

0,00

7.340.000,00

320.000,00

44.680.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

2.180.000,00

157.820.000,00

425.000.000,00

585.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan kantor

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.950.000,00

148.050.000,00

0,00

150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

230.000,00

9.770.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

15.000.000,00

3.000.000,00

18.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
2.01 . 2.01.01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.01 . 2.01.01 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 08

Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

45.905.000,00

11.655.000,00

0,00

57.560.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Keuangan

2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang daerah

42.165.000,00

395.000,00

0,00

42.560.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 10

Penyusunan Renja

1.970.000,00

5.530.000,00

0,00

7.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 11

Penyusunan LAKIP

1.770.000,00

5.730.000,00

0,00

7.500.000,00

100.025.000,00

639.975.000,00

0,00

740.000.000,00

10.830.000,00

24.170.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 02

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

Pelatihan Ketrampilan Jahe Merah

3.912.000,00

11.088.000,00

0,00

15.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

Pelatihan Tanam Cabe

2.689.000,00

7.311.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 09

Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Pupuk Organik

3.108.000,00

16.892.000,00

0,00

20.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 10

Pengadaan Alsintan Untuk Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian/Perkebunan


(Tractor dataran tinggi)
Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Cabai

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

43.415.000,00

156.585.000,00

0,00

200.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 93

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

Pemantauan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Tegal

2.01 . 2.01.01 . 15 . 13

Penyediaan Sarana Untuk Peningkatan Pengetahuan/Ketrampilan Masyarakat Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 14
2.01 . 2.01.01 . 16
2.01 . 2.01.01 . 16 . 41
2.01 . 2.01.01 . 16 . 42

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

23.867.000,00

26.133.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

Pendampingan Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

12.204.000,00

137.796.000,00

0,00

150.000.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

73.061.000,00

903.939.000,00

0,00

977.000.000,00

8.545.000,00

21.455.000,00

0,00

30.000.000,00

11.190.000,00

Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan dan Pengendalian Peredaran Pupuk dan


Pestisida
Pelatihan Petani / Kelompok Tani (Metode Demplot)

50.000.000,00

38.810.000,00

0,00

50.000.000,00

2.765.000,00

72.235.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 45

Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT) Pada Tanaman Pertanian


Berupa Serangan Hama Tikus
Pengembangan Model Usaha Tani Terpadu Berbasis Hamparan Tersier (Padi)

25.205.000,00

364.795.000,00

0,00

390.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 46

Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

12.831.000,00

71.169.000,00

0,00

84.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 47

Identifikasi Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

12.525.000,00

20.475.000,00

0,00

33.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian

0,00

315.000.000,00

0,00

315.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 43

2.01 . 2.01.01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 17 . 14
2.01 . 2.01.01 . 18

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Penyelenggaraan Festival Buah Lokal di Tingkat Kabupaten dan Bibit

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

85.931.000,00

159.069.000,00

0,00

245.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

7.795.000,00

17.205.000,00

0,00

25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

35.895.000,00

4.105.000,00

0,00

40.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan


tepat guna
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.596.000,00

42.404.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 08

Pengembangan Pembenihan / Pembibitan

19.445.000,00

15.555.000,00

0,00

35.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 09

995.000,00

19.005.000,00

0,00

20.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 10

Penyediaan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan Berupa Bahan/Obat-obatan


Pestisida Bagi Brigade Proteksi Tanaman (BRT)
Pembangunan Sistem Informasi Data Pertanian Berbasis Spasial (Website)

13.105.000,00

11.895.000,00

0,00

25.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

Pengadaan Alat Moisture Tester

1.100.000,00

48.900.000,00

0,00

50.000.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

210.432.000,00

839.568.000,00

0,00

1.050.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

30.160.000,00

119.840.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

Pembinaan dan Pengembangan Sentra Buah-Buahan (Desa Model)

39.345.000,00

310.655.000,00

0,00

350.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 09

Identifikasi Potensi Lahan Pertanain Pangan Berkelanjutan

140.927.000,00

359.073.000,00

0,00

500.000.000,00

8.374.000,00

141.626.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19

2.01 . 2.01.01 . 20
2.01 . 2.01.01 . 20 . 07
2.01 . 2.01.02
2.01 . 2.01.02 . 01

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan


Peningkatan Operasional Kegiatan UPTD Kecamatan
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.374.000,00

141.626.000,00

0,00

150.000.000,00

616.863.500,00

1.997.136.500,00

748.000.000,00

3.362.000.000,00

9.520.000,00

462.480.000,00

0,00

472.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.600.000,00

145.400.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 94

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.01 . 2.01.02 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.01 . 2.01.02 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

2.01 . 2.01.02 . 01 . 15

JUMLAH
6=3+4+5

4.220.000,00

70.780.000,00

0,00

75.000.000,00

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.100.000,00

198.900.000,00

725.000.000,00

925.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.100.000,00

23.900.000,00

0,00

25.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

144.500.000,00

144.500.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 45

Penataan Lingkungan/Halaman Gedung Kantor

0,00

0,00

355.500.000,00

355.500.000,00

62.401.000,00

212.599.000,00

0,00

275.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02

2.01 . 2.01.02 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.01 . 2.01.02 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan formal

2.01 . 2.01.02 . 05 . 04

Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Lainnya

2.01 . 2.01.02 . 05 . 05

Penilaian Prestasi Kerja

2.01 . 2.01.02 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

2.01 . 2.01.02 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.01 . 2.01.02 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

2.01 . 2.01.02 . 06 . 06
2.01 . 2.01.02 . 15

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

54.172.000,00

120.828.000,00

0,00

175.000.000,00

8.229.000,00

41.771.000,00

0,00

50.000.000,00

39.894.500,00

2.105.500,00

0,00

42.000.000,00

1.482.000,00

518.000,00

0,00

2.000.000,00

28.812.500,00

1.187.500,00

0,00

30.000.000,00

9.600.000,00

400.000,00

0,00

10.000.000,00

21.820.000,00

238.180.000,00

0,00

260.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

4.461.000,00

75.539.000,00

0,00

80.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 15 . 03

Peningkatan kemampuan lembaga petani

5.498.000,00

94.502.000,00

0,00

100.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 15 . 04

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

11.861.000,00

68.139.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 17
2.01 . 2.01.02 . 17 . 15
2.01 . 2.01.02 . 18

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan


Pengadaan Peralatan Praktek

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.02 . 18 . 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.02 . 18 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.02 . 19
2.01 . 2.01.02 . 19 . 06
2.01 . 2.01.02 . 20
2.01 . 2.01.02 . 20 . 04

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Pembinaan Gerakan Penyusunan RDK / RDKK

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

0,00

0,00

23.000.000,00

23.000.000,00

244.798.000,00

445.202.000,00

0,00

690.000.000,00

207.236.000,00

332.764.000,00

0,00

540.000.000,00

37.562.000,00

112.438.000,00

0,00

150.000.000,00

13.774.000,00

196.226.000,00

0,00

210.000.000,00

13.774.000,00

196.226.000,00

0,00

210.000.000,00

209.970.000,00

155.030.000,00

0,00

365.000.000,00

3.350.000,00

36.650.000,00

0,00

40.000.000,00
Halaman 95

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.01 . 2.01.02 . 20 . 05

Operasional Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

138.303.000,00

36.697.000,00

0,00

175.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 20 . 06

Pengembangan Penyuluhan Pertanian (Penyusunan Programa Penyuluhan Tk


Kabupaten dan Tk. Kecamatan Serta Pelaksanaan Penyuluhan Sistem Laku)

68.317.000,00

81.683.000,00

0,00

150.000.000,00

13.586.000,00

86.414.000,00

0,00

100.000.000,00

13.586.000,00

86.414.000,00

0,00

100.000.000,00

127.053.000,00

797.947.000,00

0,00

925.000.000,00

17.295.000,00

87.705.000,00

0,00

105.000.000,00
75.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 30
2.01 . 2.01.02 . 30 . 01
2.01 . 2.05.01
2.01 . 2.05.01 . 21

Program Peningkatan Pelayanan Publik


Penerbitan Jurnal, Majalah dan Terbitan Berkala Lainnya
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2.01 . 2.05.01 . 21 . 02

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 . 2.05.01 . 21 . 06

Pengawasan Kesmavet

2.01 . 2.05.01 . 22

Program peningkatan produksi hasil peternakan

7.085.000,00

67.915.000,00

0,00

10.210.000,00

19.790.000,00

0,00

30.000.000,00

45.950.000,00

304.050.000,00

0,00

350.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 01

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

28.030.000,00

21.970.000,00

0,00

50.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 22 . 10

Sekolah pternakan rakyat

17.920.000,00

282.080.000,00

0,00

300.000.000,00

17.236.000,00

102.764.000,00

0,00

120.000.000,00

11.616.000,00

48.384.000,00

0,00

60.000.000,00

5.620.000,00

54.380.000,00

0,00

60.000.000,00

12.972.000,00

262.028.000,00

0,00

275.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 31

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2.01 . 2.05.01 . 31 . 01

Penerapan Teknologi Tepat Guna Biogas

2.01 . 2.05.01 . 31 . 02

Penataan dan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

2.01 . 2.05.01 . 32

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

2.01 . 2.05.01 . 32 . 01

Pengelolaan kawasan konservasi perariran karang jeruk

4.140.000,00

20.860.000,00

0,00

25.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 32 . 02

Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir

8.832.000,00

241.168.000,00

0,00

250.000.000,00

33.600.000,00

41.400.000,00

0,00

75.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 33
2.01 . 2.05.01 . 33 . 01
2.02
2.02 . 2.01.01
2.02 . 2.01.01 . 15
2.02 . 2.01.01 . 15 . 05
2.02 . 2.01.01 . 16

Program pengembangan peternakan


Pemeliharaan taman satwa
Kehutanan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan


Optimalisasi PNBP

Program rehabilitasi hutan dan lahan

33.600.000,00

41.400.000,00

0,00

75.000.000,00

277.807.500,00

1.662.319.500,00

64.530.000,00

2.004.657.000,00

253.675.000,00

1.586.452.000,00

64.530.000,00

1.904.657.000,00

4.565.000,00

25.435.000,00

0,00

30.000.000,00

4.565.000,00

25.435.000,00

0,00

30.000.000,00

181.230.000,00

1.360.791.000,00

49.530.000,00

1.591.551.000,00
58.600.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 01

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

10.925.000,00

47.675.000,00

0,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 08

Pendukung DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015

16.525.000,00

21.277.000,00

0,00

37.802.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 09

Pengembangan Pengamanan Hutan (DAK)

0,00

61.770.000,00

49.530.000,00

111.300.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 12

Pemeliharaan Hutan Rakyat

42.395.000,00

78.850.000,00

0,00

121.245.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 13

Pembuatan Hutan Rakyat Bambu

16.865.000,00

51.430.000,00

0,00

68.295.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 14

Pembuatan Hutan Rakyat Pengkayaan

82.325.000,00

131.100.000,00

0,00

213.425.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 15

Pengadaan Bibit/Benih Penghijauan Lingkungan (DAK)

5.225.000,00

375.284.000,00

0,00

380.509.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 16

Pembuatan Bangunan Konservasi Lahan (DAK)

0,00

580.375.000,00

0,00

580.375.000,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 17

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

6.970.000,00

13.030.000,00

0,00

20.000.000,00

Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan

3.980.000,00

16.020.000,00

0,00

20.000.000,00

2.02 . 2.01.01 . 19

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 96

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.02 . 2.01.01 . 19 . 06
2.02 . 2.01.01 . 20

Pengawasan dan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Program perencanaan dan pengembangan hutan

2.02 . 2.01.01 . 20 . 03

Peningkatan Sarana dan Prasarana Berbasis Kelompok

2.02 . 2.01.01 . 20 . 04

Pengembangan Penyuluhan Kehutanan

2.02 . 2.01.01 . 20 . 05

Pengembangan Kelembagaan LMDH

2.02 . 2.01.02
2.02 . 2.01.02 . 16
2.02 . 2.01.02 . 16 . 06
2.03
2.03 . 1.03.01
2.03 . 1.03.01 . 17

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

Program rehabilitasi hutan dan lahan


Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Dinas Pekerjaan Umum

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2.03 . 1.03.01 . 17 . 02

Pemasangan Jaringan Listrik

2.03 . 1.03.01 . 17 . 03

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

2.03 . 1.03.01 . 17 . 04

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

JUMLAH
6=3+4+5

3.980.000,00

16.020.000,00

0,00

20.000.000,00

63.900.000,00

184.206.000,00

15.000.000,00

263.106.000,00

0,00

54.000.000,00

15.000.000,00

69.000.000,00

54.600.000,00

64.506.000,00

0,00

119.106.000,00

9.300.000,00

65.700.000,00

0,00

75.000.000,00

24.132.500,00

75.867.500,00

0,00

100.000.000,00

24.132.500,00

75.867.500,00

0,00

100.000.000,00

24.132.500,00

75.867.500,00

0,00

100.000.000,00

207.405.000,00

1.160.747.000,00

280.000.000,00

1.648.152.000,00

190.785.000,00

1.017.367.000,00

180.000.000,00

1.388.152.000,00

190.785.000,00

1.017.367.000,00

180.000.000,00

1.388.152.000,00

0,00

0,00

180.000.000,00

180.000.000,00

5.525.000,00

202.627.000,00

0,00

208.152.000,00

Operasional Pemeliharaan LPJU

185.260.000,00

814.740.000,00

0,00

1.000.000.000,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

16.620.000,00

143.380.000,00

100.000.000,00

260.000.000,00

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

15.325.000,00

94.675.000,00

100.000.000,00

210.000.000,00

2.03 . 2.07.01 . 15 . 07

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Air Tanah

5.895.000,00

24.105.000,00

0,00

30.000.000,00

2.03 . 2.07.01 . 15 . 08

Pembinaan dan Wasdal Pertambangan

8.135.000,00

51.865.000,00

0,00

60.000.000,00

2.03 . 2.07.01 . 15 . 09

Inventarisasi Kegiatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy

1.295.000,00

18.705.000,00

0,00

20.000.000,00

2.03 . 2.07.01 . 15 . 10

Pengadaan Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah Pada Daerah Rawan Longsor

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1.295.000,00

48.705.000,00

0,00

50.000.000,00

1.295.000,00

48.705.000,00

0,00

50.000.000,00

361.960.500,00

1.112.039.500,00

2.065.000.000,00

3.539.000.000,00

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

361.960.500,00

1.112.039.500,00

1.165.000.000,00

2.639.000.000,00

88.939.000,00

343.561.000,00

0,00

432.500.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

900.000,00

69.100.000,00

0,00

70.000.000,00

2.03 . 2.07.01
2.03 . 2.07.01 . 15

2.03 . 2.07.01 . 17
2.03 . 2.07.01 . 17 . 05
2.04
2.04 . 2.01.01
2.04 . 2.01.01 . 16
2.04 . 2.01.01 . 16 . 01
2.04 . 2.04.01
2.04 . 2.04.01 . 01

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


Penyusunan dan Penetapan Perda Tentang Ketenagalistrikan
Pariwisata
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Program pengembangan destinasi pariwisata


Pengembangan objek pariwisata unggulan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.04 . 2.04.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

81.678.000,00

1.322.000,00

0,00

83.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

1.100.000,00

33.900.000,00

0,00

35.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.436.000,00

87.564.000,00

0,00

90.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

425.000,00

4.575.000,00

0,00

5.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 97

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.04 . 2.04.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18
2.04 . 2.04.01 . 01 . 19
2.04 . 2.04.01 . 02

5.800.000,00

0,00

6.000.000,00

21.400.000,00

0,00

22.500.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

900.000,00

89.100.000,00

0,00

90.000.000,00

Penyediaan Pelaksanaan Pembayaran PBB

200.000,00

29.800.000,00

0,00

30.000.000,00

3.870.000,00

181.130.000,00

30.000.000,00

215.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

700.000,00

24.300.000,00

0,00

25.000.000,00

2.355.000,00

147.645.000,00

0,00

150.000.000,00

815.000,00

9.185.000,00

0,00

10.000.000,00

200.000,00

11.800.000,00

0,00

12.000.000,00

200.000,00

11.800.000,00

0,00

12.000.000,00

45.555.500,00

1.444.500,00

0,00

47.000.000,00

1.350.000,00

650.000,00

0,00

2.000.000,00

34.605.500,00

394.500,00

0,00

35.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.04 . 2.04.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.04 . 2.04.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.04 . 2.04.01 . 06 . 05

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD

2.04 . 2.04.01 . 06 . 06
2.04 . 2.04.01 . 15

Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengembangan pemasaran pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 15 . 09

Pentas Seni TMII dan Festival Borobudur

2.04 . 2.04.01 . 15 . 10
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13
2.04 . 2.04.01 . 16

9.600.000,00

400.000,00

0,00

10.000.000,00

74.624.500,00

265.375.500,00

35.000.000,00

375.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

45.128.000,00

124.872.000,00

0,00

170.000.000,00

Festival Kuliner di Tingkat Propinsi

6.137.000,00

53.863.000,00

0,00

60.000.000,00

Festival Batik Tingkat Jateng

2.999.500,00

42.000.500,00

0,00

45.000.000,00

Promosi Seni Budaya Daerah di Obyek Wisata, Lomba Burung Berkicau Tingkat Kab.
Tegal
Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standardisasi

6.654.000,00

33.346.000,00

0,00

40.000.000,00

13.706.000,00

11.294.000,00

0,00

25.000.000,00

103.426.000,00

56.574.000,00

1.100.000.000,00

1.260.000.000,00

0,00

0,00

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

7.350.000,00

52.650.000,00

0,00

60.000.000,00

96.076.000,00

3.924.000,00

0,00

100.000.000,00

45.345.500,00

252.154.500,00

0,00

297.500.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 03

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 08

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pelayanan Wisatawan

2.04 . 2.04.01 . 17

6=3+4+5

200.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.04 . 2.04.01 . 05 . 01

JUMLAH

1.100.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 07

2.04 . 2.04.01 . 05

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan Kemitraan

2.04 . 2.04.01 . 17 . 01

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

27.125.500,00

60.374.500,00

0,00

87.500.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02

Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

4.533.000,00

45.467.000,00

0,00

50.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

5.941.000,00

84.059.000,00

0,00

90.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

4.768.000,00

15.232.000,00

0,00

20.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 10

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Kabupaten Tegal

2.978.000,00

47.022.000,00

0,00

50.000.000,00

130.899.000,00

963.892.000,00

4.447.760.000,00

5.542.551.000,00

130.899.000,00

963.892.000,00

4.447.760.000,00

5.542.551.000,00

15.150.000,00

217.641.000,00

0,00

232.791.000,00

2.05
2.05 . 2.05.01
2.05 . 2.05.01 . 01

Kelautan dan Perikanan


Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 98

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

JUMLAH
6=3+4+5

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

12.600.000,00

600.000,00

0,00

13.200.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

500.000,00

12.000.000,00

0,00

12.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

350.000,00

4.650.000,00

0,00

5.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

350.000,00

6.741.000,00

0,00

7.091.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

350.000,00

9.650.000,00

0,00

10.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.755.000,00

128.245.000,00

0,00

130.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

755.000,00

79.245.000,00

0,00

80.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

500.000,00

24.500.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

68.632.000,00

46.368.000,00

0,00

115.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02

2.05 . 2.05.01 . 05
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01
2.05 . 2.05.01 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05 . 2.05.01 . 06 . 05

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

2.05 . 2.05.01 . 06 . 06

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

2.05 . 2.05.01 . 06 . 07

Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah

2.05 . 2.05.01 . 06 . 08

Penyusunan Data Base/Data Statistik

2.05 . 2.05.01 . 06 . 09

Penyusunan dan Pelaporan Barang Daerah

2.05 . 2.05.01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
2.05 . 2.05.01 . 16
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02
2.05 . 2.05.01 . 17
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02
2.05 . 2.05.01 . 20

2.725.000,00

2.275.000,00

0,00

5.000.000,00

11.196.000,00

8.804.000,00

0,00

20.000.000,00

8.231.000,00

21.769.000,00

0,00

30.000.000,00

29.090.000,00

910.000,00

0,00

30.000.000,00

12.470.000,00

12.530.000,00

0,00

25.000.000,00

4.920.000,00

80.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

207.440.000,00

207.440.000,00

Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau
pulau kecil (DAK)

0,00

0,00

207.440.000,00

207.440.000,00

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian


sumberdaya kelautan

0,00

0,00

46.125.000,00

46.125.000,00

0,00

0,00

46.125.000,00

46.125.000,00

3.240.000,00

21.760.000,00

0,00

25.000.000,00

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
(DAK)

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam


pendayagunaan sumberdaya laut
Pengawasan penangkapan ikan di wilayah laut

Program pengembangan budidaya perikanan

3.240.000,00

21.760.000,00

0,00

25.000.000,00

30.675.000,00

366.325.000,00

620.102.000,00

1.017.102.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

Pengembangan bibit ikan unggul

2.015.000,00

32.985.000,00

0,00

35.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

Pembinaan dan pengembangan perikanan

20.500.000,00

279.500.000,00

0,00

300.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan

2.845.000,00

27.155.000,00

0,00

30.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 09

Penyediaan sarana dan prasarana Pembenihan (DAK)

0,00

0,00

373.735.000,00

373.735.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 99

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1
2.05 . 2.05.01 . 20 . 10
2.05 . 2.05.01 . 20 . 11

Penyediaan / pembangunan sarana dan prasarana budidaya lainnya di kawasan


budidaya air payau (DAK)
Pengembangan usaha perikanan (pembinaan monev, program PUMP KP)

2.05 . 2.05.01 . 20 . 12

Normalisasi Saluran Air Input Kolam BBI

2.05 . 2.05.01 . 21
2.05 . 2.05.01 . 21 . 07
2.05 . 2.05.01 . 23

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pengembangan perikanan tangkap


Pengembangan Pelabuhan Perikanan Yang Dikelola oleh Kab/Kota (DAK)

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

0,00

0,00

5.315.000,00
0,00

JUMLAH
6=3+4+5

196.367.000,00

196.367.000,00

26.685.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

3.154.195.000,00

3.154.195.000,00

0,00

0,00

3.154.195.000,00

3.154.195.000,00

7.597.000,00

112.403.000,00

166.712.000,00

286.712.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

4.162.000,00

65.838.000,00

0,00

70.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03

Pembinaan dan pengembangan tekhnologi pengolahan dan pemasaran hasil


perikanan dan kelautan
Penyediaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan peningkatan mutu
(DAK)

3.435.000,00

46.565.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

166.712.000,00

166.712.000,00

2.225.000,00

47.775.000,00

0,00

50.000.000,00

2.225.000,00

47.775.000,00

0,00

50.000.000,00

1.625.000,00

8.375.000,00

253.186.000,00

263.186.000,00

0,00

0,00

253.186.000,00

253.186.000,00

1.625.000,00

8.375.000,00

0,00

10.000.000,00

652.001.000,00

1.584.966.000,00

18.543.033.000,00

20.780.000.000,00

471.326.000,00

675.641.000,00

18.543.033.000,00

19.690.000.000,00

456.592.000,00

268.408.000,00

0,00

725.000.000,00

15.547.000,00

9.453.000,00

0,00

25.000.000,00

441.045.000,00

8.955.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

14.734.000,00

407.233.000,00

18.543.033.000,00

18.965.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 05
2.05 . 2.05.01 . 24
2.05 . 2.05.01 . 24 . 02
2.05 . 2.05.01 . 25

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Restocking ikan perairan umum

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK)

2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

Pelatihan budidaya ikan lele di desa lembasari

2.06
2.06 . 1.15.01
2.06 . 1.15.01 . 15

Perdagangan
Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

Pembinaan/Penataan Ketertiban,Keamanan,Kebersihan dan Keindahan Pasar

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

Operasional Petuas Kebersihan Dan Pengamanan Pasar

2.06 . 1.15.01 . 15 . 11

Operasional Pemungut Retribusi Pasar

2.06 . 1.15.01 . 18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 04

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

5.690.000,00

9.310.000,00

0,00

15.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

Penyusunan DED Pasar

3.839.000,00

196.161.000,00

0,00

200.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

Pengadaan Sarana dan Prsarana Penunjang Operasional Pasar

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 11

Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Kemantran

0,00

0,00

8.046.780.000,00

8.046.780.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Pagongan

0,00

0,00

9.319.050.000,00

9.319.050.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 13

Pembuatan Sarana Penunjang Relokasi Pedagang Pasar Pagongan

5.205.000,00

201.762.000,00

0,00

206.967.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 14

Pembuatan Konstruksi Sarana Relokasi Pedagang Pasar Pagongan

0,00

0,00

927.203.000,00

927.203.000,00

180.675.000,00

909.325.000,00

0,00

1.090.000.000,00

92.719.000,00

292.281.000,00

0,00

385.000.000,00

2.06 . 2.07.01
2.06 . 2.07.01 . 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

14.067.500,00

45.932.500,00

0,00

60.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 05

Fasilitasi BPSK

43.317.000,00

56.683.000,00

0,00

100.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 06

Pengawasan Harga Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat

4.909.500,00

45.090.500,00

0,00

50.000.000,00

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 100

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
6=3+4+5

2.06 . 2.07.01 . 15 . 08

Peningkatan Layanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Pereraan)

16.167.500,00

58.832.500,00

0,00

75.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 09

Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur

14.257.500,00

85.742.500,00

0,00

100.000.000,00

0,00

425.000.000,00

0,00

425.000.000,00

0,00

425.000.000,00

0,00

425.000.000,00

87.956.000,00

192.044.000,00

0,00

280.000.000,00

76.732.000,00

23.268.000,00

0,00

100.000.000,00

9.217.000,00

15.783.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

2.007.000,00

2.993.000,00

0,00

5.000.000,00

229.035.500,00

1.995.964.500,00

665.000.000,00

2.890.000.000,00

28.113.500,00

146.886.500,00

0,00

175.000.000,00

28.113.500,00

146.886.500,00

0,00

175.000.000,00

28.113.500,00

146.886.500,00

0,00

175.000.000,00

200.922.000,00

1.849.078.000,00

665.000.000,00

2.715.000.000,00

4.245.000,00

314.755.000,00

0,00

319.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18
2.06 . 2.07.01 . 18 . 10
2.06 . 2.07.01 . 19

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


Penyelenggaraan Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2.06 . 2.07.01 . 19 . 07

Pengelolaan Taman Slawi Ayu

2.06 . 2.07.01 . 19 . 08

Pembinaan Pedagang Kali Lima (PKL)

2.06 . 2.07.01 . 19 . 09

Penyediaan Sarana Dagang Bagi PKL dan Asongan di Kabupaten Tegal (DBHCHT)

2.06 . 2.07.01 . 19 . 10

Verifikasi Bansos / Hibah PKL Bidang Perdagangan

2.07
2.07 . 1.06.01
2.07 . 1.06.01 . 17
2.07 . 1.06.01 . 17 . 07
2.07 . 2.07.01
2.07 . 2.07.01 . 01

Perindustrian
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program peningkatan kemampuan teknologi industri


Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

700.000,00

29.300.000,00

0,00

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

550.000,00

7.450.000,00

0,00

8.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

750.000,00

9.250.000,00

0,00

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

550.000,00

9.450.000,00

0,00

10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

550.000,00

10.450.000,00

0,00

11.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

1.020.000,00

38.980.000,00

0,00

40.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

125.000,00

84.875.000,00

0,00

85.000.000,00

96.766.000,00

288.234.000,00

665.000.000,00

1.050.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 11

Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Kelengkapannya

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

700.000,00

34.300.000,00

0,00

35.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.400.000,00

123.600.000,00

0,00

125.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium

2.07 . 2.07.01 . 02 . 45
2.07 . 2.07.01 . 02 . 46
2.07 . 2.07.01 . 02 . 47

Revitalisasi Laboratorium Uji Material

2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

700.000,00

34.300.000,00

0,00

35.000.000,00

92.881.000,00

52.119.000,00

0,00

145.000.000,00

Pemeliharaan Lingkungan Industri Kecil

500.000,00

29.500.000,00

0,00

30.000.000,00

Perbaikan Pintu Gerbang di Lingkungan Industri Kecil (LIK)

585.000,00

14.415.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

125.000,00

19.875.000,00

0,00

20.000.000,00

125.000,00

19.875.000,00

0,00

20.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan dan pelatihan formal

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 101

KODE

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

35.700.000,00

50.300.000,00

0,00

86.000.000,00

1
2.07 . 2.07.01 . 06

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan

JUMLAH
6=3+4+5

2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

Penyusunan Renja dan Lakip SKPD

8.750.000,00

11.250.000,00

0,00

20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.390.000,00

38.610.000,00

0,00

40.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 07

Operasional Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

15.720.000,00

280.000,00

0,00

16.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 08

Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah

9.840.000,00

160.000,00

0,00

10.000.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah

23.205.000,00

711.795.000,00

0,00

735.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 07

Pengembangan Diri dan Kewirausahaan Bagi Industri Kecil

4.294.000,00

25.706.000,00

0,00

30.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi IKM di


Lingkungan IHT (DBHCHT)
Identifikasi Industri Manufaktur

6.390.000,00

18.610.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 11

Pembuatan Papan Petunjuk Sentra IKM

2.204.000,00

147.796.000,00

0,00

150.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 12

Verifikasi Bansos dan Hibah Bidang Perindustrian

1.517.000,00

3.483.000,00

0,00

5.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

Penumbuhan Wirausaha Berbasis Teknologi

6.300.000,00

43.700.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

Pelatihan Ketrampilan Batik dan Bantuan Alat

2.07 . 2.07.01 . 16 . 15

Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Tegal di Lingkungan


Kabupaten Tegal

2.07 . 2.07.01 . 16

2.07 . 2.07.01 . 17

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.500.000,00

97.500.000,00

0,00

100.000.000,00

40.881.000,00

464.119.000,00

0,00

505.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

2.965.000,00

22.035.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

Kalibrasi Peralatan Uji Mekanik dan Uji Kimia

3.625.000,00

16.375.000,00

0,00

20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 08

Fasilitasi Pendaftaran Merk dan Paten

2.025.000,00

47.975.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 09

Pelatihan Tata Kelola Usaha dan Bantuan Sertifikat Halal

3.275.000,00

46.725.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 10

Pengembangan OVOP Shuttlecock

1.637.000,00

48.363.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 11

Fasilitasi Mesin/Alat Produksi Industri Kecil Komponen Otomotif

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

4.017.000,00

45.983.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Uji Nutrisi Produk Makanan dan
Minuman
Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Terhadap Industri Kecil Krupuk Mie

13.517.000,00

36.483.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 14

Identifikasi Industri Agro dan Kimia Kabupaten Tegal

1.294.000,00

23.706.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 15

Pelatihan Tata Kelola Usaha Industri Depot Air Minum (DAM)

6.044.000,00

28.956.000,00

0,00

35.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 16

Fasilitasi Mesin/Peralatan Produksi Industri Pengolahan Kayu

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 17

Penyusunan Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.757.000,00

48.243.000,00

0,00

50.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 18

Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Pengujian

725.000,00

24.275.000,00

0,00

25.000.000,00

8.200.000,00

154.050.000,00

0,00

162.250.000,00

8.200.000,00

154.050.000,00

0,00

162.250.000,00

8.200.000,00

154.050.000,00

0,00

162.250.000,00

1.635.000,00

130.365.000,00

0,00

132.000.000,00

6.565.000,00

23.685.000,00

0,00

30.250.000,00

2.08
2.08 . 1.13.01
2.08 . 1.13.01 . 15
2.08 . 1.13.01 . 15 . 05
2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

Transmigrasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program pengembangan wilayah transmigrasi


Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk
memenuhi kebutuhan SDM
Pelatihan ketrampilan calon transmigran

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 102

KODE

JENIS BELANJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH

82.235.589.000,00

350.816.447.000,00

JUMLAH
6=3+4+5

247.363.502.000,00

680.415.538.000,00

Slawi, 10 November 2014


BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 103

Lampiran V

Raperda APBD TA 2015


Nomor

00

Tanggal

10 November 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG
KODE

URAIAN

01

PELAYANAN UMUM

01

06

Perencanaan Pembangunan

01

20

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

LAINNYA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

JUMLAH
8=3+4+5+6+7

141.713.310.000,00

199.788.822.000,00

10.440.212.500,00

60.976.655.500,00

14.995.721.000,00

2.470.583.000,00

0,00

1.546.272.500,00

4.855.794.500,00

866.301.000,00

427.914.721.000,00
9.738.951.000,00

138.318.718.000,00

199.788.822.000,00

8.203.153.000,00

54.847.412.000,00

14.129.420.000,00

415.287.525.000,00

01

21

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm


KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Ketahanan Pangan

924.009.000,00

0,00

29.012.000,00

192.824.000,00

0,00

1.145.845.000,00

01

23

Statistik

0,00

0,00

34.160.000,00

170.840.000,00

0,00

205.000.000,00

01

24

Kearsipan

0,00

0,00

91.235.000,00

107.765.000,00

0,00

199.000.000,00

01

25

Komunikasi dan Informatika

0,00

0,00

536.380.000,00

802.020.000,00

0,00

1.338.400.000,00

19

04

07

Perhubungan

04

14

Tenaga Kerja

04

15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

03
03

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

04

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


EKONOMI

04

16

Penanaman Modal

04

22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.467.625.000,00

0,00

1.901.766.000,00

1.652.504.000,00

779.000.000,00

8.800.895.000,00

4.467.625.000,00

0,00

1.901.766.000,00

1.652.504.000,00

779.000.000,00

8.800.895.000,00

36.557.000.000,00

0,00

7.246.889.000,00

27.178.621.000,00

36.488.408.000,00

107.470.918.000,00

4.381.639.000,00

0,00

778.549.000,00

1.355.333.000,00

6.180.000.000,00

12.695.521.000,00

0,00

0,00

258.606.000,00

2.006.394.000,00

4.350.000.000,00

6.615.000.000,00

7.739.900.000,00

0,00

398.387.000,00

1.769.395.000,00

235.000.000,00

10.142.682.000,00

791.251.000,00

0,00

396.468.000,00

1.843.447.000,00

230.085.000,00

3.261.251.000,00

2.079.808.000,00

0,00

2.499.369.500,00

5.830.374.500,00

227.000.000,00

10.636.552.000,00
24.357.678.000,00

04

01

Pertanian

14.829.778.000,00

0,00

1.410.161.500,00

6.851.738.500,00

1.266.000.000,00

04

02

Kehutanan

0,00

0,00

277.807.500,00

1.662.319.500,00

64.530.000,00

2.004.657.000,00

04

03

Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00

0,00

207.405.000,00

1.160.747.000,00

280.000.000,00

1.648.152.000,00

04

05

Kelautan dan Perikanan

3.306.537.000,00

0,00

130.899.000,00

963.892.000,00

4.447.760.000,00

8.849.088.000,00

04

06

Perdagangan

0,00

0,00

652.001.000,00

1.584.966.000,00

18.543.033.000,00

20.780.000.000,00

04

07

Perindustrian

3.428.087.000,00

0,00

229.035.500,00

1.995.964.500,00

665.000.000,00

6.318.087.000,00

04

08

Transmigrasi

0,00

0,00

8.200.000,00

154.050.000,00

0,00

162.250.000,00

2.299.878.000,00

0,00

3.757.775.500,00

12.241.147.500,00

19.900.000.000,00

38.198.801.000,00

05

05

Penataan Ruang

0,00

0,00

54.116.000,00

970.884.000,00

0,00

1.025.000.000,00

05

08

Lingkungan Hidup

2.299.878.000,00

0,00

3.643.089.500,00

10.730.833.500,00

10.170.000.000,00

26.843.801.000,00

05

09

Pertanahan

0,00

0,00

60.570.000,00

539.430.000,00

9.730.000.000,00

10.330.000.000,00

05

LINGKUNGAN HIDUP

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG


KODE

URAIAN

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

BELANJA LANGSUNG

PEGAWAI

LAINNYA

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

18.749.475.000,00

0,00

4.190.150.500,00

126.446.395.500,00

64.719.512.000,00

214.105.533.000,00

0,00

3.860.911.000,00

124.022.485.000,00

64.241.512.000,00

210.874.383.000,00

0,00

0,00

329.239.500,00

2.423.910.500,00

478.000.000,00

3.231.150.000,00

43.730.578.500,00

102.493.901.500,00

50.028.448.000,00

275.536.811.000,00

43.034.798.000,00

101.133.529.000,00

50.028.448.000,00

273.480.658.000,00

695.780.500,00

1.360.372.500,00

0,00

2.056.153.000,00

0,00

1.033.280.500,00

3.172.019.500,00

2.085.000.000,00

10.443.653.000,00

0,00

671.320.000,00

2.059.980.000,00

20.000.000,00

2.751.300.000,00

0,00

361.960.500,00

1.112.039.500,00

2.065.000.000,00

7.692.353.000,00

850.361.128.000,00

0,00

7.681.175.000,00

8.977.621.000,00

56.206.174.000,00

923.226.098.000,00

849.082.470.000,00

0,00

7.181.362.000,00

6.927.209.000,00

54.131.174.000,00

917.322.215.000,00

0,00

0,00

483.825.000,00

1.763.175.000,00

1.995.000.000,00

4.242.000.000,00

1.278.658.000,00

0,00

15.988.000,00

287.237.000,00

80.000.000,00

1.661.883.000,00

18.375.548.000,00

0,00

2.253.761.500,00

7.677.581.500,00

2.161.239.000,00

30.468.130.000,00

3.204.657.000,00

0,00

1.321.135.000,00

2.327.885.000,00

315.000.000,00

7.168.677.000,00

10.020.378.000,00

0,00

263.263.500,00

1.281.459.500,00

1.376.239.000,00

12.941.340.000,00

5.150.513.000,00

0,00

669.363.000,00

4.068.237.000,00

470.000.000,00

10.358.113.000,00

1.155.961.200.000,00

199.788.822.000,00

82.235.589.000,00

350.816.447.000,00

247.363.502.000,00

2.036.165.560.000,00

03

Pekerjaan Umum

06

04

Perumahan
KESEHATAN

79.283.883.000,00

0,00

07

02

Kesehatan

79.283.883.000,00

0,00

07

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0,00

0,00

4.153.353.000,00

08

17

Kebudayaan

0,00

08

04

Pariwisata

4.153.353.000,00

10

01

Pendidikan

10

18

Pemuda dan Olah Raga

10

26

Perpustakaan

11

10

Kependudukan dan Catatan Sipil

11

11

11

13

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak
Sosial

08

PARIWISATA DAN BUDAYA

10

PENDIDIKAN

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

8=3+4+5+6+7

18.749.475.000,00

06

07

JUMLAH

Slawi, 10 November 2014


BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Halaman 2

Anda mungkin juga menyukai