Anda di halaman 1dari 6

halaman 1 dari 6

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)


TAHUN ANGGARAN 2013
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

:
:
:
:

..
..
GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORMAT RAPBS/RKAS
Dibuat oleh sekolah
dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten

A. PENERIMAAN
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
Bantuan
No

Uraian Kegiatan

1
1
2
3
4
5
6
7

JUMLAH

Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

Saldo Tahun Lalu


BOS PUSAT
(576 x Rp 710.000 )
BOSDA PROP.
( 576 X Rp. 96.100)
BOSDA KAB.
( 576 x Rp 200.000 )+100000000
Subsidi SSN dari Pusat
Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll)
Lain-lain

12.500.000
408.960.000
55.353.600
215.200.000
25.000.000

Jumlah

SALDO BOS
PUSAT 2012

BOS PUSAT 2013

BOSDA PROP

SSN dari
PUSAT

Komite
Sekolah

12.500.000
408.960.000
55.353.600
215.200.000
25.000.000

717.013.600

215.200.000

12.500.000

408.960.000

55.353.600

25.000.000

B. PENGGUNAAN DANA
RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

BOS PUSAT 2013


Belanja
Pegawai

PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)


1

BOS Pusat

Belanja
Barang & jasa
0

SALDO BOS
PUSAT 2012

Belanja Modal
0

Belanja Pegawai
0

16.685.000

Belanja Barang
& jasa
47.540.000

BOSDA PROP
Belanja Modal
0

4.922.500

Kompetensi Lulusan
Penyusunan KKM
01
11

01

ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

02

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua
peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)

01

01

ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

11

02

Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua
peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)

1
5

1
2

3
1

01

01

1 LS

200.000

200.000

200.000

201 0s

7.500

1.507.500

1.507.500

1 LS

200.000

200.000

200.000

402 0s

7.500

3.015.000

3.015.000

75.000
60.000
50.000
5.000
20.000
20.000
5.000
2.000.000

300.000
240.000
1.400.000
5.400.000
300.000
8.100.000
945.000
2.000.000

Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

1
1
1
1
2

01
01
01
03
01

01
01
01
01
01

2 06 01

2 06 02

5
5
5
1

2
2
2
1

2
2
2
4

11
11
11

02
02
02

02

08

Penajaman Materi UN
Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN
Ketua (1 orang x 4 bulan)
Sekretaris (1 orang x 4 bulan)
Anggota ( 7 orang x 4 bulan)
Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas)
Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out)
Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out)
Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7)
ATK kegiatan try out
Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2)
Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x
192 siswa)
Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5)
Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari)
Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan)

4
4
28
1080
15
405
189
1
384

OB
OB
OB
jpl
OK
OK
jpl
LS
bundel

129600 lembar

7.500 2.880.000
150 19.440.000

300.000
240.000
1.400.000
5.400.000
300.000
8.100.000
945.000
2.000.000
2.880.000
19.440.000

450 OS
81 OS
45 OS

20.000
20.000
20.000

9.000.000
1.620.000
900.000

9.000.000
1.620.000
900.000

156 paket
156 Paket
156 Paket

25.000
25.000
25.000

3900000
3900000
3900000

3.900.000
3.900.000
3.900.000

Tutor Sebaya
Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika, Produktif)
Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)
Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)
Kelas . (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)

SSN dari
PUSAT

Komite
Sekolah

halaman 2 dari 6
RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

BOS PUSAT 2013


Belanja
Pegawai

PENGEMBANGAN STANDAR ISI


2
2
5

1
1
2

1
1

1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
2
5
2
2

01

01

5
5
5
5
2
5
5
2
5
5
2
5
5
2
5
5

2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

01
01
06
11

05
01
02
02

01
11

01
02

01
11

01
02

01
11

01
02

01
11

01
02

3
3
5

1
1
2

1
2

01

01

06

02

5
3

2
1

2
2

11

02

Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)


Pengembangan Buku KTSP
Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM
Ketua
Sekretaris
Anggota ( 7 orang)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP
ATK kegiatan pengembangan KTSP
Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK
Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari)
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94
Penyusunan Program Tahunan
ATK kegiatan penyusunan program tahunan
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari)
Penyusunan Program Semesteran
ATK kegiatan penyusunan program semesteran
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari)
Pengembangan Sillabus
ATK kegiatan pengembangan Silabus
Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari)

OB
OB
OB
JPL
LS
Bendel
OH

5
5
5
5
3
3
5
3
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2

1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3

02
01
06
11

01
01
02
02

01

01

1
02
2
02
3
02
4
02
5
02
6
20
7
20
8
20
9
20
10
20

27

06

Biaya Minum Snack pengembangan RPP


Pembuatan media pembelajaran berbasis IT
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua
Sekretaris
Anggota (3 orang)
Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari)
ATK kegiatan pelatihan
Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar)
Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari)
Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
Pengadaan Sarana Penunjang KBM
ATK KBM
Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR)
Bahan Praktik Membatik
Belanja Bahan Praktik KBM

SALDO BOS
PUSAT 2012

Belanja Modal
0

Belanja Pegawai
0

1.610.000

Belanja Barang
& jasa
8.830.000

75.000
60.000
50.000
75.000
500.000
25.000
20.000

75.000
60.000
350.000
1.125.000
500.000
2.350.000
1.440.000

1 LS
48 OH

300.000
20.000

300.000
960.000

300.000
960.000

1 LS
72 OH

200.000
20.000

200.000
1.440.000

200.000
1.440.000

1 LS
72 OH

200.000
20.000

200.000
1.440.000

200.000
1.440.000

1 LS
72 OH

500.000
20.000

500.000
1.440.000

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES


Perencanaan Proses Belajar Mengajar
Pengembangan RPP
ATK kegiatan pengembangan RPP
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41
Tahun 2007

Belanja
Barang & jasa
0

1
1
7
15
1
94
72

BOS Pusat

4.000.000

7.067.000

19.815.000

54.311.500

300.000

300.000

3.500

255.500

255.500

40 OS

7.500

300.000

300.000

1 LS
1 LS

75.000
60.000
50.000
150.000
300.000
150
20.000

75.000
60.000
150.000
4.500.000
300.000
36.000
1.440.000

4.000.000

4.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

06

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

06

Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)


Belanja Bahan Praktik KBM

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

06

Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)


Belanja Bahan Praktik KBM

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

18.000

3.456.000

3.456.000

06
09
09
09
09
09

13

Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS
Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
Peningkatan Prestasi Bidang Akademik

192

Exs.

6.561.000

75.000
60.000
150.000
4.500.000
300.000
36.000
1.440.000

Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)


Belanja Bahan Praktik KBM

Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus)


Belanja Bahan Praktik KBM
Pengadaan Alat Pembelajaran Boga
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan Alat Pembelajaran ICT
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah
Pengadaan buku pendukung KBM

500.000
1.440.000

300.000

OB
OB
OB
jpl
LS
Lembar
OH

Komite
Sekolah

500.000
2.350.000
1.440.000

73 Bundel

1
1
3
30
1
240
72

1.940.000

SSN dari
PUSAT

75.000
60.000
350.000
1.125.000

1 LS

BOSDA PROP
Belanja Modal

halaman 3 dari 6
RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

BOS Pusat

JUMLAH

BOS PUSAT 2013


Belanja
Pegawai

Belanja
Barang & jasa

SALDO BOS
PUSAT 2012

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang
& jasa

01

01

Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll)

5.000

240.000

01

01

ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL)

1 LS

500.000

500.000

500.000

06

02

Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)

1 LS

1.500.000

1.500.000

1.500.000

08

01

Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)

5 Keg

300.000

1.500.000

1.500.000

5
3
3
5

2
3
3
2

11

02

Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)

100 OH

20.000

2.000.000

2.000.000

1
1

5
5
5
5
5
5
5
3
3

2
2
2
2
2
2
2
4
4

1
1
2
2
2
2
2
1

01

01

Program Kesiswaan
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB)
Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB
Ketua
Sekretaris
Anggota (7 orang)
Honor entry data pokok pendidikan
Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl)
ATK
Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan)
Penggandaan formulir dll
Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari)
Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari)
Program Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka

48 JPL

1
1
7
192
270
1
2
1
18
54

OB
OB
OB
Lembar
JPL
LS
Lembar
LS
OH
OS

75.000
60.000
50.000
1.000
5.000
1.000.000
150.000
750.000
20.000
7.500

240.000

75.000
60.000
350.000
192.000
1.350.000
1.000.000
300.000
750.000
360.000
405.000

75.000
60.000
350.000
192.000
1.350.000

5.000

800.000

800.000
1.600.000

01
01
01
10
02
02
02

01

01

Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x


10 bulan)

160 JPL

01

01

Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10


bulan)

80 OH

20.000

1.600.000

5
3

2
5

2
2

01

01

ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka

1 LS

500.000

500.000

01

5.000

800.000

800.000

20.000

1.600.000

1.600.000

1.000.000

1.000.000

01

01

01

02

06

4
4
5
5
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5

1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5

1
1
2
1
2
2
1

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga


Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x
10 bulan)
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10
bulan)
Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler

160 JPL
80 OH
1 LS

PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1
1
1
2
2
2
1
1
2
1

01
01
06
11

01
01
02
02

1
05

03

02

02

1
01
01
06
11
2
05
02

01
01
02
02
03
02

Peningkatan kompetensi Pendidik


Pelatihan Komputer bagi guru
Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl)
ATK kegiatan pelatihan
Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar)
Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari)
Pembinaan Guru di gugus
Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP
Honorarium Guru Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan
Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl)
ATK kegiatan pelatihan
Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar)
Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari)
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

25
02
02

Bangunan gedung
Penambahan Daya dan jasa Listrik
01
Belanja modal pengadaan instalasi listrik
Biaya pemeliharaan bangunan
04
Upah/ongkos tenaga
01
Belanja bahan baku bangunan
Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit

1.000.000
300.000
750.000
360.000
405.000

500.000

1.000.000
0

72
1
320
126

jpl
LS
Lembar
OH

20.000
150.000
200
20.000

29.730.000

35.000

350.000

350.000

72 OB

600.000

43.200.000

21.600.000

24
1
90
45

20.000
150.000
150
20.000

480.000
150.000
13.500
900.000

480.000

1 Org
24 OB

1 Titik

100.000

100.000

100.000

600.000

14.400.000

7.200.000

3.500.000

3.500.000

42.000
5.500.000

420.000
5.500.000

32.974.000

21.600.000

150.000
13.500
900.000

740.000

10 OH
1 LS

1.440.000
150.000
64.000
2.520.000

10 Org

jpl
LS
Lembar
OH

1.063.500

1.440.000
150.000
64.000
2.520.000

PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA


1
3
2
1
2
3

Komite
Sekolah

Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)

01
03
01
01
06
11
11

1
1
2
2
2
2
2
1
3
1

SSN dari
PUSAT

BOSDA PROP
Belanja Modal

28.787.200

73.500.000

12.500.000

1.680.000

7.200.000
24.000.000

22.500.000

3.500.000
420.000
5.500.000

halaman 4 dari 6
RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

JUMLAH

BOS PUSAT 2013


Belanja
Pegawai

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
4
4
2
4
2
5
5
2

6
6
5

1
1
2

1
2
4
1
2
5
1
2
6
1
2
7
3

02
02

04
01

02
02

04
01

02
02

04
01

02
02

04
01

33

01

1
1
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3

1
18
2
18
3
18
4
12
12
16

1
2

07 05

1
2
2
2
1
2

02
02
13

Biaya pemeliharaan mebelair


04
Upah/ongkos tenaga
01
Belanja bahan baku bangunan
Pengadaan Meubelair
10
Belanja modal pengadaan meja kursi siswa
Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
01
01
03
02
03
03

Biaya Pemeliharaan jaringan internet


Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Biaya pemeliharaan komputer
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Biaya pemeliharaan Alat laboratorium
Belanja perawatan alat laboratorium
Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah
Belanja modal pengadaan komputer/PC
Belanja modal pengadaan printer
Belanja modal pengadaan proyektor
Lahan
Biaya sewa tanah sekolah
Belanja sewa tanah
Kebersihan dan Keindahan

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pembangunan Taman Sekolah
02 01
Belanja bahan baku bangunan
Ruang Perpustakaan
01 05

18

04

Upah/ongkos tenaga
Belanja bahan baku bangunan
Biaya perbaikan pintu dan jendela
Upah/ongkos tenaga
Belanja bahan baku bangunan
Biaya perbaikan lantai
Upah/ongkos tenaga
Belanja bahan baku bangunan
Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC
Upah/ongkos tenaga
Belanja bahan baku bangunan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja modal tralis
Pengadaan dan Perawatan Meubelair

Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan


Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan

1
1

01

Belanja
Barang & jasa

SALDO BOS
PUSAT 2012

Belanja Modal

Belanja Pegawai

10 OH
1 LS

42.000
2.500.000

420.000
2.500.000

420.000

10 OH
1 LS

42.000
2.500.000

420.000
2.500.000

420.000

10 OH
1 LS

42.000
2.500.000

420.000
2.500.000

420.000

10 OH
1 LS

42.000
5.000.000

420.000
5.000.000

420.000

1 LS

18.000.000

18.000.000

8 OH
1 LS

40.000
1.700.000

320.000
1.700.000

12.500.000

25.000.000

5.487.200

5.487.200

2 paket

1 LS
20 Unit

Belanja Barang
& jasa

2.500.000

5.000.000
18.000.000

320.000
1.700.000
12.500.000

12.500.000

5.487.200

500.000

10.000.000

10.000.000

1.500.000

1.500.000

3 Unit
2 Unit
8 Unit

5.000.000
1.500.000
5.500.000

15.000.000
3.000.000
44.000.000

500.000

500.000

10.000.000
1.500.000
44.000.000

5.000.000
1.500.000

500.000

1 LS

3.600.000

3.600.000

3.600.000

1 LS

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1 LS

2.000.000

2.000.000

2.000.000
0

1 OB
1 OB
7 OB

2.630.000

4.545.000

75.000
60.000
50.000

75.000
60.000
350.000

75.000
60.000
350.000

16 jpl

75.000

1.200.000

1.200.000

1 LS

500.000

500.000

500.000

01

01

Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman


kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)

01

01

ATK

06

02

Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri)

30 bendel

20.000

600.000

600.000

11

02

Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1
hari)

88 OS

20.000

1.760.000

1.760.000

6
5
5
5
5

1
2
2
2
2

2
2
2
2
2

500.000
200
20.000
150.000

500.000
300.000
1.680.000
150.000

01
06
11
01

01
02
02
10

Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS)


ATK
Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman)
Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari)
Dekorasi
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN

1
1500
84
1

LS
Lembar
OS
LS

Komite
Sekolah

2.500.000

1.500.000

1 Tahun

SSN dari
PUSAT

BOSDA PROP
Belanja Modal

2.500.000

1 LS

PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN


Perencanaan Program
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan
01
Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM
Ketua
Sekretaris
Anggota (7 orang)

BOS Pusat

500.000
300.000
1.680.000
150.000
8.100.000

36.300.000

6.400.000

8.640.000

halaman 5 dari 6
RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

BOS Pusat

JUMLAH

Tarif/ Harga

BOS PUSAT 2013


Belanja
Pegawai

Belanja
Barang & jasa

01

01

Belanja alat tulis kantor

1 LS

4.500.000

4.500.000

4.500.000

01

03

Belanja alat listrik (lampu pijar dll)

1 LS

500.000

500.000

500.000

01

04

Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya

1 LS

350.000

350.000

350.000

03

01

Belanja telephon

12 bulan

250.000

3.000.000

3.000.000

03

02

Belanja air

12 bulan

300.000

3.600.000

3.600.000

03

03

Belanja listrik

12 bulan

450.000

5.400.000

5.400.000

03

05

Belanja surat kabar/majalah

12 bulan

85.000

1.020.000

1.020.000

03

06

Belanja kawat/faksimili/internet

12 bulan

550.000

6.600.000

6.600.000

05

01

Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua

2 Kend.

300.000

600.000

600.000

05

03

Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas

1 LS

500.000

500.000

500.000

05

05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2 Kend.

150.000

300.000

300.000

06

01

Belanja cetak

1 LS

500.000

500.000

500.000

06

02

Belanja penggandaan

1 LS

2.500.000

2.500.000

2.500.000

11

01

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5760 OS

1.500

8.640.000

11

02

Belanja makanan dan minuman rapat

159 OH

20.000

3.180.000

3.180.000

15

01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah


Golongan IV

30 OP

60.000

1.800.000

1.800.000

Golongan III

23 OP

50.000

1.150.000

1.150.000

Golongan III

20 OP

40.000

800.000

800.000

SALDO BOS
PUSAT 2012

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Barang
& jasa

SSN dari
PUSAT

BOSDA PROP
Belanja Modal

Komite
Sekolah

Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

8.640.000

Peningkatan pelaporan penggunaan dana

01

03

Honorarium bendahara, pembantu bendahara

36 OB

175.000

6.300.000

6.300.000

01

04

Honorarium petugas arsip

12 OB

150.000

1.800.000

1.800.000

01

03

Honorarium bendahara, pembantu bendahara


Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS

24 OB

250.000

6.000.000

6.000.000

Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank

20 OK

20.000

400.000

400.000

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN


8

01

01

Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian

01

01

Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester

01

01

Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester

01

01

Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah

01

01

ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah

11

02

Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah

01

01

Honorarium penyusun soal ulangan harian

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian

11

02

Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian

01

01

Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester

11

02

Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester

12.960.000

12.600.000

Penyusunan Kisi-kisi
Ulangan Harian
12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

240.000
200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

Ulangan Tengah Semester


240.000

Ulangan Akhis Semester


240.000

Ujian Sekolah

Penyusunan Soal

240.000

Ulangan Harian
12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

240.000
200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

12 OM

20.000

240.000

Ulangan Tengah Semester


240.000

Ulangan Akhis Semester


01

01

Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester

240.000

halaman 6 dari 6
RINCIAN PERHITUNGAN

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran


Bantuan
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL

No

Kode Rekening'

Uraian Kegiatan

Volume Satuan

Tarif/ Harga

BOS Pusat

JUMLAH

BOS PUSAT 2013


Belanja
Pegawai

Belanja
Barang & jasa

Belanja Modal

SALDO BOS
PUSAT 2012

Belanja Pegawai

Belanja Barang
& jasa

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester

11

02

Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester

1 LS

200.000

200.000

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

01

01

Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah

01

01

ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

11

02

Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah

200.000

24 OS

7.500

180.000

180.000

01

01

Honorarium korektor ulangan harian

01

01

ATK kegiatan ulangan harian

12 OM

20.000

240.000

1 LS

200.000

200.000

06

02

Penggandaan kegiatan ulangan harian

200.000

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

01

Honorarium korektor ulangan tengah semester

01

01

Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

01

01

ATK kegiatan ulangan tengah semester

1 LS

200.000

200.000

200.000

06

02

Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11

02

72 OS

7.500

540.000

540.000

12 OM

20.000

240.000

240.000

576 siswa

7.500

4.320.000

4.320.000

BOSDA PROP
Belanja Modal

SSN dari
PUSAT

Komite
Sekolah

Ujian Sekolah
240.000

Pelaksanaan Penilaian
Ulangan Harian
240.000

Ulangan Tengah Semester

Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester

12 OM

20.000

240.000

240.000

576 siswa

7.500

4.320.000

4.320.000

01

01

Honorarium korektor ulangan akhir semester

01

01

Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

01

01

ATK kegiatan ulangan akhir semester

1 LS

200.000

200.000

200.000

06

02

Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11

02

72 OS

7.500

540.000

540.000

12 OM

20.000

240.000

240.000

192 siswa

7.500

1.440.000

1.440.000

Ulangan Akhis Semester

Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester

01

01

Honorarium korektor ujian sekolah

01

01

Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa

01

01

ATK kegiatan ujian sekolah

1 LS

200.000

200.000

200.000

06

02

Penggandaan kegiatan ujian sekolah

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

11

02

72 OS

7.500

540.000

540.000

1 LS

200.000

200.000

200.000

72 OH

20.000

1.440.000

1.440.000

1 LS

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1 LS

500.000

500.000

500.000

Ujian Sekolah

Minum dan snack kegiatan ujian sekolah

01

01

ATK kegiatan ujian nasional

11

02

Makan dan minum kegiatan ujian nasional

Ujian Nasional

Tindak Lanjut Hasil Penilaian


Remidi
06

02

Foto Copy Soal Remidial


Pengayaan

06

02

Foto Copy Soal pengayaan

TOTAL

8.840.000

73.500.000

12.500.000

76.132.000

125.118.500

76.811.500

Mengetahui,

Menyetujui
Kepala Bidang Perencanaan

69.087.200

50.942.500

......................, ..............................

Ketua Komite

Kepala Sekolah

1. Bendahara Rutin

2. Bendahara BOS Pusat

Dinas Dikpora

JOHAN MAPRANTYA, SH, MM

NIP. 19660623 199102 1 002

Anda mungkin juga menyukai