Anda di halaman 1dari 807

GT]BERNTIR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH


NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERIA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2013
DENGAN RAHMATALI-A.H YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor


58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal4 Q,anun Aceh
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, setiap tahun
anggaran Pemerintah Aceh menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh
(RKPA);

Menimbang

b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2012 tentang


Rencana Kerja Pemerintah Aceh, belum menjabarkan semua visi dan misi serta
program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan


huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Aceh Tahun 2013;
Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah


Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasi-onal.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 104, Tanib-ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan


Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-....../2
{-uw\oarawlHED\2013\pER.cuB

\JANuARI

ftl
iiii;l

f.il

7. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2007 tentang _Rencana Pembangunan


panjanf Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran \_egara I"p"P]iF
]angka"
indinesia Tahrln 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. peracuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyrsunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daeiah (Lembara--n Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L7);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 20L0-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerih sebagaimana_ telah beberapa kali diubah
t"rufhi, dengan Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang PeruIahan Kedua Atas Peracuran Menteri Dalam_ Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyrsunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelalcsanaan Rencana Pembangunan Daerah;
1.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2013;
Aceh
Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan_
14.

Qanun
]{elaggan
(iembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10,
"iambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh l)arussalam Nomor 11);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata,Cara Pen-galokasian Dana
O-tonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor L2);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATUMN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH


ACEH TAHUN 2013:
Pasal

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013 yang selanjutnya disebut RKPA
Tahun 2013 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk
periode 1 (saru) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal2

(1) RKPA Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan ]angka Menengah Aceh Tahun 2012-20t7, yalg memuat

r"r1""ttgan keranglia ekonomi daerah, prioritas Program daerah, rencana


kerja, fengadaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya Arah Kebijakan
Umum dan Program Pembangunan Aceh Tahun 2013.

(2) RKPA .../3


tL mw\OluwlHED

\z0t 3\pER.cUB\ JANUARI

-3-

,"

(2) RKPA Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
Satuan Kerja Perangklt^Aceh (SKPA) dalam menyempurnakan
a. pedoman
-R"ttc"tt" bag
Kerja (Renja SKPA) Tahun 2013;
b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyemPurnakan
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013;
bagi Pemerintah Aceh dalam pgnyu:ulan dan evaluasi rancanan
c. pedoman
^q"rrnn
tenting Anggaran Pendapatan-d1n Belanja-.A:{ (AIBA} Tahun
2013 term"rnli di dl-lu-try" Kebijakan Umum (KU) APBA dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA Tahun 2013'
Pasal3
Dalam rangka menyusun RAPBA Tahun 2013 :
a. Pemerintah Aceh menggunakan RKPA Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan
KU-ApBA dan ppAS-,{Fna pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA);
b. SKPA menggunakan RKPA Tahun 2013 dalam melakukan Pembahasan
Rencana Kerji dan Anggaran (RKA) SKPA dengan DPRA'
Pasal4

ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh


Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013
(Berita Daerah Aceh Tahun iOtZ No-or 92) dicabut dan dinyatakan tidak
Pada saat Peraturan Gubernur

berlaku.
Pasal5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini


dJngan pette-p"i"nnya dalam Berita Daerah Aceh'

di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Desember 2012

Ditetapkan

1! lviuharram

M
tanggal, 3 Desernber
1! Muharram

I .ri)it'
7st
V---,

2Q12

l&

ZAIM

7434

RAH ACEH, T'Q/

BERITA DAERAH ACEH TAHI.IN 2012


r,rwtolrlwlHED\2013\pER.GuB\JANUARI

&;"@

Diundangkan di Banda Aceh


pada

GUBERNTIR ACEH,

NOMOR

135A

1434

ABDULI-AH

RINGKASAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2013
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan

bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
masyarakat.

mendorong partisipasi

Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah menyusun

RKPA Tahun 2013 yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun
2013 pada bulan Mei 2012, pada kondisi ini merupakan masa transisi kepemimpinan di
Aceh karena sudah berakhirnya masa jabatan Gubernur defenitif dan pelaksanaan

persiapan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. RKPA yang telah
ditetapkan dengan Pergub tersebut belum menjabarkan Visi dan Misi serta Program
prioritas Gubernur dan wakil Gubernur terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Rencana Pembanguan Jangka
Menengah Aceh 2012-2017.

Prioritas Pembangunan Aceh sebelum perubahan RKPA sebayak 7 prioritas yaitu :

(1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan

kemiskinan; (2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung investasi;(3)


Pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata; (4) Peningkatan pelayanan
kesehatan berkualitas (5) Pembangunan agama, sosial dan

budaya; (6) Penguatan

pemerintahan, politik dan hukum; (7) Penanganan dan pengurangan resiko bencana.

Perubahan penyesuaian prioritas pembanguan Aceh sesuai dengan RPJMA 2012-

2017 adalah sebagai berikut :


1.
2.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;


Keberlanjutan Perdamaian;

3.

Dinul Islam, Adat dan Budaya;

5.

Penanggulangan Kemiskinan;

4.
6.
7.
8.
9.

Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;


Pendidikan;
Kesehatan;

Infrastruktur yang Terintegrasi;

Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan

10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Berdasarkan sepuluh prioritas tersebut, maka program dan kegiatan untuk mencapai

tujuan pembangunan Aceh terjadi penyesuain kembali, sebagaimana diuraikan secara rinci
dalam lampiran peraturan gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Perubahan RKPA 2013 ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan

dalam rangka menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plaforn Anggaran
Sementara yang akan dijabarkan dalan Rencana Kerja Anggaran dan DPA Satuan Kerja

Perangkat Aceh Tahun 2013. Kepada semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh untuk dapat
menyesuaikan kembali Rencana Kerja (Renja) SKPA berdasarkan RKPA 2013.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................


DAFTAR TABEL .......................................................................................
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................
BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................
1.1 Latar Belakang.....................................................................
1.2 Dasar Hukum Penyusunan....................................................
1.3 Hubungan Antar Dokumen ...................................................
1.4 Sistematika Dokumentasi RKPA.............................................
1.5 Maksud dan Tujuan..............................................................

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011


DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH ...........................................................................
2.1 Gambaran Umum Kondisi Aceh .............................................
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...............................
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ............................................
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..........................................
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJM sampai
dengan tahun 2010 dan RKPA 2011 ......................................
2.2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMA 2007-2010 .............
2.2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPA Tahun 2011 .............
2.2.3 Kesimpulan dan Rekomendasi ....................................
2.3 Permasalahan Pembangunan Aceh........................................
2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh...................
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Aceh .......................................................

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN


KEBIJAKAN KEUANGAN ACEH.................................................
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi ACEH..............................................
3.1.1 Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2011 .............................
3.1.2 Perkiraan Tahun 2012................................................
3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh
Tahun 2013 dan Tahun 2014 .....................................
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh.............................................
3.2.1 Proyeksi Keuangan Aceh dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi Keuangan Aceh ............................................
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh ..................................

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

i
iii
v
I
I
I
I
I
I

-1
-1
-2
-4
-5
-8

II
II
II
II
II
II

-1
-1
-1
-7
- 19
- 27

II
II
II
II
II

- 36
- 36
- 41
- 43
- 119

II - 119
II - 129
III- 1
III- 4
III- 4
III- 11
III- 14
III- 16
III- 17
III- 18

BAB

IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH ..............


4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .......................................
4.2 Prioritas dan Pembangunan ..................................................

IV-1
IV-6
IV-12

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH .....

V-1

BAB VI

PENUTUP...............................................................................

VI-1

ii

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabel 2.8
Tabel 2.9
Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Tabel 2.13
Tabel 2.14
Tabel 2.15
Tabel 2.16
Tabel 2.17
Tabel 2.18
Tabel 2.19
Tabel 2.20
Tabel 2.21
Tabel 2.22
Tabel 2.23
Tabel 2.24

Potensi Sumber Daya air berdasarkan wilyah sungai ....................


Jenis Pengunaan Lahan Provinsi Aceh Tahun 2007-2011................
Perkembangan Nilai dan konstribusi sektor sektor terhadap
PDRB Aceh Tahun 2007-2011 atas dasar harga konstan tahun
2000...........................................................................................
Konstribusi sektor sektor terhadap PDRB Aceh dengan migas
selama tahun 2007- 2011 atas dasar harga berlaku (HB)
dan Harga Konstan (HK) ..............................................................
Perkembangan Konstribusi terhadap PDRB Aceh dengan migas
selama tahun 2007- 2011 atas dasar harga berlaku (HB)
dan Harga Konstan (HK) .............................................................
Laju Inflasi ..................................................................................
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten
/Kota tahun 2007-2011................................................................
Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut
kelompok umur di Provinsi Aceh Tahun 2007-2011........................
Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh Tahun 2007-2011 ...
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah
di Provinsi Aceh ..........................................................................
Rekapitulasi Tipe Dayah Aceh Hasil Akredasi Tahun 2011 dalam
Provinsi Aceh ..............................................................................
Rekapitulasi Jumlah Dayah Aceh Hasil Pemuktahiran tahun 2011
dalam Provinsi Aceh ....................................................................
Perkembangan Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) sampai
dengan november 2010 ...............................................................
Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga terhadap PDRB
Aceh dengan Migas Atas Dasar harga berlaku tahun 2007-2011.....
Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun
2007-2011 ..................................................................................
Nilai tukar petani berdasarkan sub sektor tahun 2010-2011 ...........
Produktivitas tenaga kerja persektor ekonomi tahun 2009 dan
2010 atas dasar harga konstan 2000 ............................................
Gambaran umum pelaksanaan RPJMA pada tahun 2010 ................
Indikasi Pelaksanaan Kegiatan pada 7 (tujuh) Prioritas
Pembangunan Aceh.....................................................................
Indikasi Pelaksanaan Penganggaran pada 7 (tujuh) Prioritas
Pembangunan Aceh .....................................................................
Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2011 pada bidang Prioritas
berdasarkan Kuadran ..................................................................
Evaluasi Hasil PelaksanaanPerencanaan Daerah sampai dengan
tahun 2011 Provinsi Aceh ............................................................
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah...........................
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari kebijakan
Nasional Provinsi dan lingkungan eksternal lainya .........................

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

II-3
II-4
II-8
II-10
II-11
II-12
II-13
II-16
II-17
II-18
II-23
II-24
II-26
II-27
II-28
II-28
II-29
II-36
II-38
II-40
II-42
II-45
II-150
II-151

iii

Tabel 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Tabel 3.7
Tabel 3.8
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

iv

4.1
4.2
4.3
5.1

Nilai PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 dan


2011...........................................................................................
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Menurut Sektor Tahun 2010 dan
2011...........................................................................................
Konstribusi sektor sektor terhadap struktur PDRB Aceh Tahun
2010 dan 2011............................................................................
Tingkat Pengangguran dan Angkatan Kerja Aceh Periode 20092010 (dalam jutaan) ....................................................................
Perkembangan Indicator Makro Ekonomi Aceh ..............................
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Aceh Tahun
2009 s.d. Tahun 2014..................................................................
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2010 s.d.
Tahun 2014 ................................................................................
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2010
s.d. Tahun 2014 ..........................................................................
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .................
Prioritas Pembangunan Daerah ....................................................
Penjelasan Program Pembangunan Daerah ...................................
Program dan Kegiatan SKPA Provinsi Aceh Tahun 2013 .................

III-1
III-6
III-8
III-10
III-11
III-18
III-24
III-25
IV- 8
IV-18
IV-24
V- 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1

Bagan Alir Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RKPA 2013 ..

I-5

Gambar 1.2

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi ........................

I-6

Gambar 1.3 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi ............................

I-7

Gambar 2.1

Grafik Perkembangan Arus Angkutan Jalan Tahun 2007-2010 ....

II-32

Gambar 2.2

Grafik Perkembangan Arus Angkutan Laut tahun 2007-2010 .....

II-32

Gambar 2.3

Grafik Perkembangan Arus Angkutan Udara tahun 2007-2010....

II-33

Gambar 2.4

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RPJMA Tahun 2010 ...................

II-37

Gambar 2.5 Evaluasi Penganggaran dalam RPJMA pada tahun 2010 .............

II-39

Gambar 2.6

II-41

Gambaran Evaluasi RKPA Tahun 2011 ......................................

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB I

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2013

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen Perencanaan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan Pembangunan. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib
menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana


kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,


Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri


Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Tahunan Pembangunan


Daerah ini disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Dokumen RKPA
secara umum mempunyai nilai strategis dan penting dalam pencapaian tujuan
pembangunan, karena RKPA merupakan instrumen pelaksanaan RPJMA, menjadi Acuan

penyusunan Renja SKPA berupa Program dan Kegiatan, mewujudkan konsistensi

program dan sinkronisasi pencapain sasaran RPJMD. Selain itu RKPA juga merupakan
landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBA serta menjadi pedoman
dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB I - 1

Pemerintah Aceh untuk tahun 2013 telah menyusun Rencana kerja Pemerintah

Aceh (RKPA) yang merupakan penjabaran RPJMA, rencana strategis Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SKPA) dengan tujuan untuk pencapaian visi, misi, dan program kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan RKPA dilaksanakan dengan tahapan
penyusunan Rancangan awal, Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

RKPA yang dimulai pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan
Nasional serta penyusunan rancangan akhir yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah.

Sehubungan dengan telah dilantiknya Gubernur definitif pada bulan Juli 2012

untuk periode 5 tahun kedepan yaitu 2012-2017, sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus menjabarkan visi dan misinya dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 selambatlambatnya 6 bulan setelah dilantik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Aceh telah

menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2013 harus berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017 yang telah

ditetapkan dengan Pergub, maka Peraturan Gubernur Aceh No. 34 Tahun 2012 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Penjabat
Gubernur Aceh, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Aceh periode 2012-2017.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.
4.

Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

BAB I - 2

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun


5.
6.
7.
8.
9.

2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara


Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka


Panjang Nasional tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan


Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas


Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB I - 3

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2013 merupakan penjabaran dari

Raqan RPJPA 2005-2025, Raqan RTRWA 2010-2030 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017, yang menjadi pedoman dalam penyusunan
RAPBA Tahun Anggaran 2013 yang harus diacu, memperhatikan dan menserasikan

dengan dokumen dokumen perencanaan pembangunan pemerintah. Keserasian yang


dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan

antara provinsi dengan Nasional. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan
kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan
kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan

melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup


penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua

bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk
mewujudkan sinergi, harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan

daerah serta antar daerah maka rumusan RKPD berpedoman kepada hasil musrenbang
provinsi, kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil musrenbang RKP nasional tahun
2013.

Keterkaitan antar dokumen dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh

2013, sebagaimana tertera pada Gambar 1.1 berikut ini :

BAB I - 4

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Gambar 1.1.
Bagan Alir Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RKPA 2013

1.4 Sistematika Dokumen RKPA


Untuk konsistensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang

telah di tetapkan pada dokumen RPJPA, RTRWA, dan RPJMA maka penyusunan RKPA

tahun 2013 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 1) persiapan penyusunan RKPA;
2) penyusunan rancangan RKPA; 3) penyusunan rancangan RKPA; 4) pelaksanaan

musrenbang RKPA; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan RKPA. secara rinci

bagan alir tahapan penyusunan RKPA sebagaimana tertera pada Gambar 1.2 dan
Gambar 1.3.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB I - 5

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

BAB I - 6

RENCANA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Gambar 1.3
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Setelah musrenbang RKPA maka perumusan rancangan akhir RKPA Provinsi

dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu evaluasi hasil musrenbangnas RKP,


sinkronisasi hasil musrenbang RKPA dan penyelarasan penyajian sehingga tahapan
penyajian rancangan akhir RKPA Tahun 2013 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I

BAB II

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4 Sistematika Dokumentasi RKPA
1.5 Maksud dan Tujuan

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2011 DAN CAPAIAN


KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh
2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RPJM sampai dengan
tahun 2010 dan RKPA 2011
2.3. Permasalahan Pembangunan Aceh
2.3.1.Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB I - 7

2.3.2.Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan


Urusan Pemerintah Aceh

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN


KEUANGAN ACEH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh
3.1.1. Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2011
3.1.2. Perkiraan Tahun 2012
3.1.3.Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh Tahun 2013 dan
Tahun 2014
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh
3.2.1. Proyeksi Keuangan Aceh dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi Keuangan Aceh
3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Aceh
3.2.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Aceh
3.2.2.2.Arah Kebijakan Belanja Aceh
3.2.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 Prioritas dan Pembangunan
BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH

BAB VI PENUTUP
1.5 Maksud Dan Tujuan
1.
2.
3.
4.

Menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh, DPRA, Dunia Usaha dan masyarakat
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan
dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2013;

Pencerminan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan


sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat;

Terwujudnya sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan


dan antar tingkat pemerintahan;

Tercapainya sasaran Pembangunan sebagaimana yang sudah diamanahkan

dalam Raqan RPJPA 2005-2025, Raqan RTRWA 2010-2030 dan Rancangan


awal RPJMA 2012-2017 serta terwujudnya efektifitas pelaksanaan program
dan kegiatan.

BAB I - 8

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2011 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Aceh
Kondisi umum Provinsi Aceh digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu aspek

geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum


serta aspek daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi


Provinsi Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota

Banda Aceh secara geografis Aceh terletak pada 01o5837,2- 06o0433,6 Lintang
Utara dan 94o5757,6- 98o1713,2 Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebelah
utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman, sebelah selatan berbatasan

dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan
dengan Samudera Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera
Utara.

Aceh memiliki posisi yang sangat strategis secara ekonomi yaitu berada pada

pintu gerbang lalu lintas perdagangan laut internasional terpenting didunia yang
menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Wilayah udaranya juga merupakan
salah satu jalur lintasan penerbangan sipil internasional.

Luas wilayah darat Aceh yaitu 5.677,081 km2, wilayah lautan sejauh 12 mil

seluas 7.478,80 km2 dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara
administratif, Aceh terdiri terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 755
mukim dan 6.451 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor : 413.4/24658/2011
Tanggal 13 Oktober 2011).
2.1.1.1. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Aceh terhitung beragam yang tergolong ke dalam

wilayah datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai

sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai

sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 1

dibagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah
dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Wilayah Aceh memiliki empat level ketinggian yaitu : 1) ketinggian 0 - 125 m

dpl berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh bagian Simeulue,

Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan
dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan
ketinggian 125 1.000 m dpl terdapat diseluruh kabupaten/kota kecuali Kota Banda

Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah dengan ketinggian 1.000 2.000 m dpl

mulai terlihat ke tengah, daerah yang dominan adalah kabupaten : Pidie, Aceh Tengah,
Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi > 2.000 m dpl
berada disekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Gunung Bur Ni

Telong di Kabupaten Bener Meriah dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener


Meriah , Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.
2.1.1.2. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan

struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber

Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh

dapat dikelompokkan menjadi: (1) Batuan beku yang terletak pada kompleks

pegunungan; (2) Batuan metamorfik atau malihan yang terletak pada kompleks

pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue; (3) Batuan sedimen
yang terletak pada pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada

dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; (4) Batuan gunung api
terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar G.

Geureudong, G. Seulawah, dan G. Peut Sagoe; serta (5) Endapan aluvium yang
terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun
pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh.
2.1.1.3. Hidrologi
A. Air Permukaan
Di wilayah Aceh terdapat 408 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sampai kecil

dimana sebanyak 73 sungai besar dan 80 sungai kecil dan ditetapkan pula 10

Wilayah Sungai (WS) sebagai sumber daya air. Potensi sumber daya air sungai
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu; (1) Wilayah Krueng Aceh hingga
BAB II - 2

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Krueng Tiro, yang termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500
mm/tahun dengan debit andalan 4 liter/detik, (2) Wilayah Krueng Meureudu dan

sepanjang pantai Timur termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 3.000
mm/tahun dengan debit andalan 7 8 liter/detik, dan (3) Wilayah pantai Barat, yang

termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000 4.000 mm/tahun dan dengan
debit andalan 17 18 liter/detik.

Potensi sumber daya air dengan debit rata rata terbesar terdapat pada WS

Baru Kluet sebesar 50,73 m3/detik, sebaliknya debit rata rata terkecil terdapat

pada WS Tamiang Langsa sebesar 2,10 m3/detik. Secara rinci dapat dilihat pada
Tabel 2.1.

No

Tabel 2.1
Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai
Wilayah Sungai

1.

Aceh Meureudu

3.

Woyla Bateue

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Jambo Aye

Alas Singkil

Pase Peusangan

Tamiang Langsa

Teunom Lambeusoi
Baru Kluet
Simeulue
Sabang

Jumlah Total

Panjang (Km)

Luas WS
(Km2)

Debit rata-rata
(m3/detik)

1.442,00

23.550,34

19,09

547,40

5.621,00

38,69

1.514,05

13.864,06

1.639,80

10.090,13

802,20

12.970,90

1.836,00

413,80
103,00
622,22

5,79

21.185,00

30,45
25,63
17,78

2,10

17.335,26

31,26

1.980,00

10.004,70

11,82

116.613,2

50,73

0,22

215, 95

Sumber : Status Lingkungan Hidup Daerah Aceh, 2011

B. Air Tanah
Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk

menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan

pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria


zona kerentanan air tanah. Di wilayah Aceh, sesuai atlas Cekungan Air Tanah
Indonesia Tahun 2009, dapat diidentifikasikan menjadi 14 CAT.
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 3

2.1.1.4. Klimatologi
Provinsi Aceh memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim

kemarau, musim penghujan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Ratarata curah hujan selama 10 tahun terakhir berkisar dari 80,10 mm/bulan pada bulan
Februari hingga 159,40 mm/bulan pada bulan Oktober. Rata-rata temperatur udara
di Provinsi Aceh pada tiga wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Utara dan Nagan Raya

berkisar dari 26,35 hingga 26,92 oC dengan temperatur terendah 24,55 oC dan
tertinggi 27,80 oC dengan rata-rata kelembaban udara berkisar dari 80,73 persen
hingga 80,73 persen.

2.1.1.5. Penggunaan Lahan


Pola pemanfaatan penggunaan lahan/hutan disesuaikan dengan fungsi

lahan/hutan itu sendiri sehingga dapat menjamin kelestarian produksi dan

keseimbangan lingkungan hidup. Pola sebaran permukiman penduduk berkaitan erat


dengan kondisi topografi, yaitu berada di kawasan yang datar di sepanjang pantai
utara-timur, sebagian wilayah pantai barat-selatan dan lembah-lembah sungai.
Tabel 2.2
Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Aceh
Tahun 2007 2011

No

Penggunaan Lahan

1
2
3
4
5
6
7

Perkampungan
Industri
Pertambangan
Persawahan
Pertanian tanah kering semusim
Kebun
Perkebunan
- Perkebunan Besar
- Perkebunan kecil
8 Padang (Padang rumput, alang-alang dan semak)
9 Hutan (Lebat, belukar sejenis)
Perairan Darat (Kolam air tawar, tambak,
10
penggaraman, waduk, danau dan rawa)
11 Tanah terbuka (Tandus, rusak dan land clearing)
12 Lainnya

Total

Luas/Area (Ha)
2009

2007

2008

117,560
3,928
115,009
311,825
137,616
305,577

117,582
3,928
115,049
311,849
137,665
305,591

117,589
3,928
115,049
311,872
137,672
305,599

2010
117,589
3,928
206,049
311,872
137,672
305,599

2011
125,439
3,928
206,049
314,991
139,049
305,624

627,000
51,450
229,726
3,588,135

691,050
51,461
229,726
3,523,925

699,401
200,680
229,726
2,483,080

800,401
200,680
229,726
2,291,080

800,401
200,680
232,023
2,291,080

204,292

204,292

204,292

204,292

206,741

44,439
-

44,439
101,006

44,439
941,567

44,439
823,754

44,439
806,637

5,736,557

5,837,563

5,794,894

5,677,081

5,677,081

Sumber BPS 2011

BAB II - 4

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah


Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat

penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara


bersinergi.

Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2010-2030 telah menetapkan 4 kawasan

sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and
Distribution Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi;
1. Zona Pusat
2. Zona Utara

: Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan

Pidie dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh


Besar.

: Kabupaten

Pidie

Jaya,

Kabupaten

Bireuen,

Kota

Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten

Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industry di


3.
4.

Zona Timur

Kabupaten Bireuen

: Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh

Tamiang dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten


Aceh Tamiang

Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara, Kota Subulussalam,

Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro


industry di Kabupaten Aceh Tenggara

5. Zona Selatan

: Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue dengan

6.

: Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya dengan lokasi

Zona Barat

lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Selatan

pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat

b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 12 (dua belas) kabupaten yang tidak


termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;

c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan

d. Kawasan khusus.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 5

2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana


Provinsi Aceh berada di jalur pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta

berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari

Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami

bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada tahun 1797, 1891, 1907 dan
2004. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah,

Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang
menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga

menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana,
khususnya

bencana

alam.

Tingkat

resiko

bencana

Aceh

diperoleh

dengan

menggabungkan indeks probabilitas, indeks dampak, indeks kapasitas dan indeks


kerugian daerah akibat suatu potensi bencana.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Aceh antara lain: belum

sistematis dalam penanganan penanggulangan bencana, sehingga seringkali terjadi


tumpang tindih dalam penanganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan

partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, masih lemahnya koordinasi

dalam penanggulangan bencana (fase tanggap darurat), terbatasnya sarana dan

prasarana penunjang kebencanaan serta masih lemahnya kemitraan dan keterpaduan


dalam penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi.
2.1.1.8. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, jumlah penduduk di Aceh tahun

2011 berjumlah 4.597.308 jiwa terdiri dari 2.300.406 jiwa laki-laki dan 2.296.902
jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di

Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 541.878 jiwa atau sebesar 11.78% dari total
penduduk di Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota

Sabang, yaitu sebesar 31.355 jiwa atau sebesar 0.68% dari total penduduk. Dengan
kepadatan penduduk 81 orang/km2.. Angka ini masih di bawah angka rata-rata
kepadatan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 124 orang/km2.

Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Kepadatan

penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.069 orang per km2. Kota Lhokseumawe
BAB II - 6

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

(1.141 jiwa/km2) dan Kota Langsa (568 jiwa/km2) yang memiliki kepadatan
penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain.

Kondisi demikian disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut terdapat

akses yang mudah dicapai terhadap sarana dan prasarana wilayah sehingga cukup

menarik perhatian masyarakat untuk menetap disana. Selama periode 2006-2011


kepadatan penduduk di Aceh terus meningkat, dari 71 jiwa/km2 pada tahun 2006
naik menjadi 81 jiwa/km2 pada tahun 2011.

Laju pertumbuhan penduduk Aceh terus mengalami peningkatan. Pada

periode 2009-2010, laju pertumbuhan penduduk Aceh mencapai 3,00 persen. Ini
merupakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode

2008-2009 yang hanya sebesar 1,62 persen. Jika dilihat dari persebarannya,

pertumbuhan tertinggi pada periode 2009-2010 adalah di Kabupaten Aceh Besar


(12,36%). Namun pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya
(-7,38%) yaitu pada tahun 2009 memilliki jumlah penduduk sebanyak 82.904 jiwa
berkurang menjadi 76.782 jiwa ditahun 2010.

Apabila dilihat dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh tergolong

ke dalam kelompok ekspansif, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya


berada dalam kelompok usia muda. Penduduk Aceh dengan usia dibawah 15 tahun

mendekati 40 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas

3,81 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64
tahun) harus menanggung sekitar 56 jiwa penduduk Aceh yang belum dan tidak
produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun) tahun 2010.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


2.1.2.1.1.

Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh yang dihitung atas dasar

harga konstan selama lima tahun terakhir (2007-2011) mengalami perkembangan

yang fluktuatif. Pertumbuhannya selama 3 tahun secara berturut-turut (2007-2009)


mengalami kontraksi (negatif) yaitu -2,36 % (2007), -5,24 % (2008) dan -5,51 %
(2009), atau mengalami penurunan dari 36,85 triliun rupiah pada tahun 2006

menjadi 35.98 triliun rupiah (2007), 34.09 triliun rupiah (2008), 32.22 triliun rupiah
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 7

(2009). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya produksi minyak


dan gas alam. Sebagaimana diketahui bahwa selama hampir 30 tahun terakhir

struktur ekonomi Aceh didominasi oleh sub sektor migas, sehingga perubahan
sumbangan sektor ini tentu akan mempengaruhi nilai PDRB Aceh secara keseluruhan

Sebaliknya, sejak tahun 2010 hingga 2011, PDRB Aceh mengalami

pertumbuhan positif yaitu secara berturut-turut 2,39 % (2010) dan 5,02 % (2011),
atau meningkat dari 32.22 triliun rupiah (2009) menjadi 33,12 triliun rupiah (2010)

dan 34,78 triliun rupiah (2011). Peningkatan tersebut cenderung disebabkan karena
membaiknya harga minyak dan gas alam di pasaran internasional, dan juga karena

meningkatnya secara signifikan nilai sumbangan sektor-sektor lainnya (non migas),


terutama

sektor pertanian

dan

sektor perdagangan.

Walaupun

demikian,

pertumbuhan positif tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang

mencapai 6,2 % (2010) dan 6,5 % (2011). Perkembangan nilai dan pertumbuhan

PDRB Aceh selama kurun waktu 2007-2011 secara lebih terperinci dapat dilihat pada
Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Tahun
2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
2007
Sektor

2008

2009

2010

2011*

Rp
(Trilyun)

Rp
(Trilyun)

Rp
(Trilyun)

Rp
(Trilyun)

Rp
(Trilyun)

8,16

22,67

8,22

24,12

8,43

26,18

8,86

26,78

9,35

26,90

Pertambangan &
Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas & Air
Bersih

7,29

20,27

5,31

15,57

2,80

8,68

2,61

7,89

2,61

7,51

4,49

12,48

4,12

12,08

3,79

11,78

3,49

10,56

3,56

10,25

0,08

0,23

0,09

0,27

0,10

0,32

0,12

0,37

0,13

0,37

5.

Konstruksi

2,15

5,97

2,16

6,34

2,23

6,92

2,34

7,09

2,49

7,16

6.

Perdagangan,
Hotel & Restoran

5,67

15,75

5,92

17,36

6,21

19,28

6,61

19,98

7,06

20,28

7.

Pengangkutan &
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan & Jasa
Perusahaan

2,14

5,94

2,17

6,38

2,28

7,08

2,43

7,35

2,62

7,54

0,52

1,45

0,55

1,60

0,59

1,83

0,62

1,88

0,66

1,90

Jasa-jasa

5,48

15,24

5,55

16,29

5,78

17,93

6,03

18,10

6,29

18,09

PDRB

35,98

100,00

34,10

100,00

32,22

100,00

33,12

100,0

34,77

100,00

PDRB Tanpa Migas

26,02

1.
2.
3.
4.

8.
9.

Pertanian

26,52

27,57

29,09

30,80

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

Tanpa memperhitungkan migas, PDRB Aceh selama periode tahun 2007-2011

terus mengalami pertumbuhan positif, namun selama periode tersebut laju


BAB II - 8

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

pertumbuhannya sempat mengalami perlambatan di tahun 2008 yang hanya tumbuh


sebesar 1,92%. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh krisis keuangan
global yang melanda dunia pada tahun 2008. Krisis finansial yang diawali di Amerika

Serikat tersebut telah menimbulkan sentimen pasar global terutama terhadap

produk-produk ekspor negara-negara dunia ke-3 termasuk komoditi ekspor bahan


baku pertanian dari Aceh. Walaupun demikian, sejak tahun 2009 hingga 2011
pertumbuhan

PDRB

Aceh

nonmigas

secara

bertahap

kembali

mengalami

pertumbuhan yang signifikan, terutama dari sisi produksi yang didorong oleh
meningkatnya secara signifikan sumbangan sektor pertanian dan perdagangan.

Tanpa migas, selama tahun 2007-2011 secara berturut-turut pertumbuhan

PDRB Aceh adalah 7,23 % (2007), 1,92 % (2008), 3,97 % (2009), 5,49 % (2010), dan

5,89 % (2011). Sedangkan perkembangan nilai PDRB Aceh non migas atas dasar
harga konstan, secara berturut-turut adalah 26,02 triliun rupiah (2007), 26,52 triliun
rupiah (2008), 27,58 triliun rupiah (2009), 29,09 triliun rupiah (2010), dan 30,80
triliun rupiah (2011).

Tanpa migas, selama 2007-2011 nilai PDRB Aceh atas dasar harga berlaku

juga mengalami pertumbuhan positif, walaupun sempat mengalami perlambatan


pada tahun 2008 dan 2009. Nilai PDRB Aceh tanpa migas atas dasar harga berlaku

selama 2007-2011 mengalami peningkatan lebih besar mencapai sebesar 21,94


triliun rupiah, yaitu dari 49,72 triliun rupiah pada tahun 2007 meningkat menjadi

71,66 triliun rupiah pada tahun 2011, atau rata-rata meningkat sebesar 5,48 triliun
rupiah setiap tahunnnya.

Dilihat dari sisi kontribusi sektor-sektor yang membentuk struktur PDRB

Aceh, selama tahun 2007-2011 sektor pertanian masih menjadi leading sektor yang
diikuti oleh perdagangan, hotel dan restoran. Atas dasar harga konstan, pada tahun

2007 kontribusi pertanian adalah sebesar 22,67 persen meningkat menjadi 26,88
persen di tahun 2011. Peningkatan tersebut adalah akibat menurunnya kontribusi

migas secara signifikan, sehingga pertumbuhan sektor pertanian setiap tahun telah

mengambil alih peran migas terhadap PDRB Aceh. Akan tetapi jika dihitung tanpa
migas, kontribusinya menurun dari 31,35 persen (2007) menjadi 30,35 persen
(2011), akibat meningkatnya kontribusi sektor lainnya yang tumbuh secara positif,

terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 9

komunikasi. Sektor pertanian walaupun sebagai penyumbang nilai PDRB terbesar,

namun kontribusinya belum sebanding dengan keterlibatan masyarakat Aceh yang


sekitar 60 persen masih menggatungkan harapan kepada sektor ini.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberi peran yang semakin penting

terhadap struktur PDRB Aceh. Kontribusi sektor ini menempati urutan ke-2 baik
dengan migas maupun tanpa migas. Dengan migas, pada tahun 2007 sektor ini

memberi kontribusi sebesar 15,75 persen dan terus meningkat setiap tahun hingga
menjadi sebesar 20,30 persen pada tahun 2011. Sedangkan tanpa migas, sektor ini

memberi kontribusi sebesar 21,77 persen (2007) dan meningkat menjadi 22,92

persen (2011). Sektor industri pengolahan sebagai sektor yang diharapkan dapat
menyerap banyak tenaga kerja terampil dan tamatan sekolah kejuruan, belum
menunjukkan kinerja yang menggembirakan di Aceh. Dengan migas, kontribusi
sektor ini bahkan terus menurun yaitu dari 12,48 persen pada tahun 2007 turun

menjadi 10,23 persen di tahun 2011. Penurunan ini sangat dipengaruhi akibat
semakin berkurangnya produksi pengolahan gas alam cair di kawasan industri

strategis Lhokseumawe. Sedangkan tanpa migas, kontribusinya hampir tidak

mengalami peningkatan yaitu sekitar 5,47 persen (2007) menjadi 5,63 persen
(2011). Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan bahan baku utama yang

dihasilkan di Aceh yaitu bersumber dari pertanian (agroindustri) belum berkembang


dengan baik. Ekspor produk pertanian dari Aceh masih cenderung dalam bentuk

bahan baku mentah (row matterial) dan hal ini yang menyebabkan masih rendahnya
nilai tambah yang diperoleh daerah.

Masih rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di Aceh diantaranya

akibat masih rendahnya peran swasta termasuk pengusaha lokal untuk mengolah
sumberdaya alam yang tersedia di daerah sendiri, terutama produk-produk bahan
baku

pertanian.

Sedangkan

kelompok

industri

kecil

dan

rumah

tangga

produktivitasnya juga masih sangat rendah dan belum kompetitif terhadap produkproduk yang berasal dari luar daerah.

Kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB Aceh berdasarkan harga konstan

2000 dan harga berlaku selama tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan
tanpa migas pada Tabel 2.5.
BAB II - 10

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 2.4
Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Dengan Migas Selama Tahun 2007
S.d 2011 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
2007
No
1.

Sektor

Pertanian
Pertambangan &
Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas & Air
Bersih
Konstruksi
Perdagangan,
Hotel & Restoran
Pengangkutan &
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan
&
Jasa Perusahaan
Jasa-jasa

2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
PDRB

2008

2009

2010

2011

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

25,51

22,67

26,37

24,12

28,36

26,18

28,17

26,78

27,89

26,90

22,48

20,27

18,87

15,57

11,47

8,68

11,06

7,89

11,64

7,51

11,16

12,48

11,14

12,08

10,82

11,78

9,63

10,56

8,82

10,25

0,24

0,23

0,27

0,27

0,36

0,32

0,43

0,37

0,47

0,37

7,62

5,97

8,52

6,34

9,50

6,92

9,94

7,09

10,06

7,16

12,98

15,75

13,90

17,36

14,92

19,28

15,43

19,98

16,03

20,28

8,08

5,94

8,78

6,38

10,35

7,08

10,58

7,35

10,95

7,54

1,90

1,45

2,01

1,60

2,49

1,83

2,63

1,88

2,63

1,90

10,02
100,00

15,24
100,00

10,15
100,00

16,29
100,00

11,72
100,00

17,93
100,00

12,13
100,00

18,10
100,00

11,52
100,00

18,09
100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

Jika diamati perkembangan kontribusi sektor-sektor yang membentuk

struktur PDRB selama periode 2007-2011, bahwa ekonomi Aceh telah mengalami
pergeseran struktur (economic structural tansformation) selama lima tahun terakhir.

Kontribusi sektor primer (pertanian serta pertambangan dan penggalian) telah


mengalami penurunan dari 42,94 persen (2007) turun menjadi 34,38 persen (2011),

dan demikian pula halnya dengan sektor sekunder (industri pengolhan, listrik, gas

dan air bersih, serta konstruksi) dari 18,68 persen (2007) turun menjadi 17,77

persen (2011). Penurunan kedua sektor ini telah digantikan oleh sektor tertier
(perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan,
persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa)

yang setiap tahunnya terus

mengalami pertumbuhan secara signifikan sehingga kontribusinya meningkat tajam


dari 38,38 persen (2007) naik menjadi 47,85 persen (2011).

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 11

Tabel 2.5
Perkembangan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Aceh Tanpa Migas
Selama Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan
Harga Konstan (HK)
2007
No

Sektor

1.

Pertanian

2.

Pertambangan &
Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas & Air
Bersih

3.
4.

2008

2009

2010

2011

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

36,48

31,35

35,78

31,01

34,66

30,59

33,75

30,45

33,29

30,35

1,53

1,55

1,45

1,52

1,37

1,48

1,36

1,49

1,39

1,49

3,59

5,47

3,59

5,45

3,66

5,58

3,62

5,64

3,66

5,63

0,35

0,32

0,36

0,34

0,44

0,38

0,52

0,42

0,56

0,43

5.

Konstruksi

10,89

8,25

11,56

8,15

11,61

8,09

11,91

8,06

12,01

8,08

6.

Perdagangan,
Hotel & Restoran

18,56

21,77

18,86

22,32

18,24

22,53

18,48

22,72

19,13

22,92

7.

Pengangkutan &
Komunikasi
Keuangan,
Persewaan & Jasa
Perusahaan

11,56

8,21

11,91

8,20

12,65

8,27

12,68

8,36

13,07

8,52

2,72

2,01

2,73

2,06

3,04

2,13

3,15

2,13

3,15

2,15

14,32

21,08

13,77

20,94

14,33

20,95

14,53

20,74

13,75

20,43

100

100

100

100

100

100

100

8.
9.

Jasa-jasa

100
100
100
PDRB
Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

2.1.2.1.2.

Laju Inflasi

Laju inflasi yang terjadi di Aceh selama periode 2007-2011 secara umum

menunjukkan penurunan yaitu dari 9,41 persen pada tahun 2007 menjadi 3,43

persen pada tahun 2011. Rata-rata penurunan setiap tahunnnya adalah sebesar 6,51
persen. Walaupun perkembangan diakhir periode menunjukkan penurunan, namun
tren selama lima tahunnya menunjukkkan perkembangan yang fluktuatif.

Pada

tahun 2008 sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 11,92

persen, juga dipengaruhi oleh laju inflasi nasional yang juga meningkat menjadi 11,06

persen dari tahun 2007 yang hanya 6,59 persen. Semakin membaiknya kondisi
sarana dan prasarana transportasi diduga ikut memberi andil yang besar terhadap

menurunnya tingkat inflasi tersebut, karena hal ini terkait dengan kelancaran arus

distribusi barang terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Disamping


itu, berkurangnya peredaran uang pasca proses rehab dan rekon Aceh sejak tahun
2009 diperkirakan ikut menekan tingginya inflasi.
BAB II - 12

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Perkembangan tingkat inflasi di Aceh selama periode 2007-2011 semakin

rendah dan mendekati perkembangan tingkat inflasi rata-rata nasional, seperti


terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Laju Inflasi tahun 2007 2011

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

Aceh

9,41

11,92

3,72

5,86

3,43

Nasional

6,59

11,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, AcehInfo 2012

2.1.2.1.3.

2,78

6,96

3,79

Rata-rata
pertumbuhan
-6,51
24,44

Persentase Penduduk di atas garis kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2007-2011 menunjukkan

penurunan secara signifikan, dari 26,65 persen pada tahun 2007 menjadi 19,48 pada
tahun 2011 yakni penurunan sebesar 7,17 persen, sementara selama periode yang
sama angka kemiskinan nasional hanya turun 4,24 persen. Namun demikian, jika
dilihat angka komulatif nasional 26,65 persen (2007), 23,53 persen (2008), 21,80

persen (2009) dan 20.98 persen (2010), dan 19,38 persen (2011). Namun demikian
tingkat kemiskinan tersebut masih tergolong sangat tinggi terutama jika

dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sudah mencapai 16,60 persen (2007);

15,40 persen (2008); 14,20 persen (2009); 13,72 persen (2010); dan 12,36 persen
(2011). Di wilayah Pulau Sumatera, bahkan tingkat kemiskinan di Aceh adalah yang

tertinggi. Rata-rata tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2011 adalah

hanya 12,21 persen dibawah rata-rata nasional, sedangkan yang terendah adalah di
Provinsi Bangka Belitung hanya sebesar 5,16 persen.

Dari sisi sebarannya, penduduk miskin Aceh masih sangat terkonsentrasi di

wilayah pedesaan yaitu sebanyak 80,14%, sedangkan diperkotaan hanya 19,86

persen. Walaupun demikian, penurunan persentase jumlah penduduk miskin di


wilayah pedesaan lebih besar jika dibandingkan dengan penurunan di wilayah
perkotaan. Persentase penduduk miskin dipedesaan selama lima tahun terakhir

mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,02 persen pertahun, sedangkan di kota


rata-rata sebesar 1,11 persen. Dengan kata lain, persentase penduduk desa yang

tergolong miskin menurun lebih tinggi setiap tahunnya jika dibandingkan dengan
yang terjadi di kota.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 13

Gambaran di atas diduga sebagai dampak dari meningkatnya partisipasi

masyarakat desa dalam dinamika pembangunan, terutama di sektor pertanian


selama beberapa tahun terakhir. Membaiknya harga gabah dan beberapa produk

komoditas perkebunan diduga telah ikut memotivasi aktivitas usaha tani di

pedesaan. Disamping itu program-program pembangunan yang dialokasikan khusus

di kawasan pedesaan seperti PNPM Mandiri, BKPG, serta kegiatan-kegiatan


pemberdayaan yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian diduga ikut
memberi pengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan.

Berdasarkan keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005

tentang penetapan Kabupaten tertinggal sebagai lokasi program P2DTK. Percepatan

Pembangunan Daerah Tertinggal, Aceh memiliki 17 dari 23 Kabupaten/Kota yang

masih tergolong daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan. Daerah tertinggal


tersebut merupakan wilayah konsentrasi penduduk miskin di Aceh. Selanjutnya

tingkat kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota secara rinci ditampilkan


pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut kabupaten/Kota


Tahun 2007-2011
No

BAB II - 14

Kabupaten/
Kota

Jumlah (000)

Persentase (%)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2011

Simeulue

25,1

20,57

19,11

18,90

32,26

26,45

24,72

23,63

22,96

Aceh Singkil

26,5

22,24

20,29

19,90

28,54

23,27

21,06

19,39

18,93

Aceh Selatan

49,8

38,82

35,41

32,20

24,72

19,40

17,50

15,93

15,52

Aceh
Tenggara

36,3

30,89

27,87

30,00

21,60

18,51

16,77

16,79

16,39

Aceh Timur

84,9

76,22

68,30

66,50

28,15

24,05

21,33

18,43

18,01

Aceh Tengah

39,9

40,64

38,17

35,30

24,41

23,36

21,43

20,10

19,58

Aceh Barat

48,2

43,69

40,39

42,40

32,63

29,96

27,09

24,43

23,81

Aceh Besar

79,1

63,46

58,97

66,20

26,69

21,52

20,09

18,80

18,36

Pidie

120,3

101,77

93,80

90,20

33,31

28,11

25,87

23,80

23,19

10

Bireuen

93,0

79,09

72,94

76,10

27,18

23,27

21,65

19,51

19,06

11

Aceh Utara

163,2

135,70

126,59

124,40

33,16

27,56

25,29

23,43

22,89

12

Aceh Barat
Daya

33,5

27,43

25,00

25,20

28,63

23,42

21,33

19,94

19,49

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

No

Kabupaten/
Kota

Jumlah (000)

Persentase (%)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2011

13

Gayo Lues

23,1

18,89

17,09

19,00

32,31

26,57

24,22

23,91

23,38

14

Aceh
Tamiang

50,8

50,82

45,29

45,20

22,19

22,29

19,96

17,99

17,49

15

Nagan Raya

40,0

33,21

30,86

33,40

33,61

28,11

26,22

24,07

23,38

16

Aceh Jaya

19,5

17,24

17,13

15,60

29,28

23,86

21,86

20,18

19,80

17

Bener Meriah

28,1

31,28

28,58

32,10

26,55

29,21

26,58

26,23

25,50

18

Pidie Jaya

43,3

37,70

35,60

34,70

35,00

30,26

27,97

26,08

25,43

19

Banda Aceh

14,0

19,91

17,27

20,80

6,61

9,56

8,64

9,19

9,08

20

Sabang

7,8

7,14

6,54

6,60

27,13

25,72

23,89

21,69

21,31

21

Langsa

19,1

23,96

21,34

22,40

14,25

17,97

16,20

15,01

14,66

22

Lhoksumawe

19,4

23,94

22,53

24,00

12,75

15,87

15,08

14,07

13,73

23

Subulussalam

18,7

17,73

16,75

16,40

30,16

28,99

26,80

24,36

23,85

1083,70

959,70

892,86

861,85

Provinsi

26,65

23,53

21,80

20,98

19,48

Ditinjau dari sebaran penduduk miskin di Aceh selama kurun waktu 2007

2011, telah terjadi perubahan komposisi antara jumlah penduduk miskin di kota dan

penduduk miskin di desa. Pada tahun 2007, penduduk miskin di perdesaan sebesar
29,87 persen sedangkan di perkotaan hanya 18,68 persen. Namun pada tahun 2011

jumlah penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 21,87 persen (berkurang


sebesar 8,00 persen) sedangkan di perkotaan adalah 13,69 persen (berkurang 4,99

persen). Hal ini menggambarkan bahwa aktifitas pembangunan yang semakin pesat
di desa telah memberi dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan.

Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan

pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum,

terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, program


pengentasan

kemiskinan

melalui

penciptaan

lapangan

kerja,

peningkatan

keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar

yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang. Demikian juga dengan
dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan masyarakat dan
penguatan kelembagaannya perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Aceh adalah sebanyak 894.800

jiwa, atau sekitar 19,48 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan kondisi

tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah sebanyak 32.950 jiwa,
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 15

tetapi secara persentase mengalami penurunan sebesar 1,41 persen. Jika dianalisa

berdasarkan sebarannnya, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Aceh yang
berada di pedesaan juga bertambah sebanyak 30.300 jiwa, namun secara persentase
justru menurun sebesar 1,67 persen. Demikian pula halnya dengan yang berada di

kota, bertambah sebanyak 2.650 jiwa dan secara persentase menurun sebesar 0,96
persen terhadap kondisi tahun 2010. Dengan demikian, walaupun penambahan

jumlah penduduk miskin lebih banyak di pedesaan, namun secara persentase


penurunan penduduk miskin lebih besar yang terjadi di pedesaan. Atau dengan kata

lain persentase penduduk desa yang tergolong miskin menurun lebih tinggi jika
dibandingkan dengan yang terjadi di kota. Gambaran tersebut sudah terjadi sejak

lima tahun terakhir, bahwa persentase penduduk miskin dipedesaan terjadi

penurunan rata-rata sebesar 2,02 persen pertahun, sedangkan di kota rata-rata


sebesar 1,11 persen.

Gambaran diatas diduga sebagai dampak dari meningkatnya partisipasi

masyarakat desa dalam dinamika pembangunan, terutama di sektor pertanian

selama beberapa tahun terakhir. Kenaikkan harga gabah dan beberapa produk
komoditas perkebunan diduga ikut memotivasi aktivitas usaha tani di pedesaan.

Disamping itu program-program pembangunan yang dialokasikan khusus di kawasan

pedesaan seperti PNPM Mandiri, BKPG, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang


terkait dengan peningkatan produksi pertanian diduga ikut memberi pengaruh.

Demikian pula halnya dengan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

(mencapai 103,97 pada posisi Juni 2011), diperkirakan ikut member dampak
terhadap penurunan persentase penduduk miskin, terutama di pedesaan.

Hal ini

menandakan bahwa nilai tukar hasil pertaniannya sudah lebih tinggi jika
dibandingkan dengan nilai barang/jasa yang dibeli untuk keperluan produksi dan
juga keperluan rumah tangga petani itu sendiri.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.1.2.2.1.

Pendidikan

A. Angka Melek Huruf


Menurut Badan Pusat Statistik (2012), angka melek huruf di Provinsi Aceh

dalam kurun waktu tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun
2007 tercatat sebesar 94,51 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf

kemudian meningkat menjadi 95,84 persen pada tahun 2011. Umumnya penduduk
BAB II - 16

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

buta aksara di Aceh berada pada kelompok usia lanjut (usia 50 tahun ke atas). Pada

kelompok usia 15-44 tahun tercatat 0,74 persen penduduk yang buta aksara, pada
kelompok usia 45-49 tahun sebesar 4 persen, sedangkan pada kelompok usia 50
tahun ke atas mencapai 11,28 persen.

Dibandingkan dengan rata-rata nasional tahun 2010 sebesar 92,91 persen,

capaian angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Aceh

sudah lebih baik. Perincian menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa angka melek

huruf penduduk laki-laki masih tetap lebih tinggi dari pada penduduk perempuan,
masing-masing sebesar 97,82 persen dan

95,97 persen. Di daerah perkotaan

kesenjangan angka melek huruf antara penduduk laki-laki dan perempuan lebih kecil
yaitu sebesar 1,18 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 2,11 persen.

Tabel 2.8
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut
Kelompok Umur di Provinsi Aceh Tahun 2007-2011
Tahun

Kelompok
Usia

2007

2008

2009

2010

2011

15 19

99.04

99.83

100.00

99.94

99,66

30 34

97.92

99.03

98.79

99.09

98,77

20 24
25 29
35 39
40 44
45 49

98.94
98.38
96.70
94.76
92.70

99.68
99.25
98.60
95.72
97.69

99.79
99.29
98.54
97.32
94.59

99.95
99.33
98.69
97.95
96.00

99,22
99,15
98,39
96,05
93,95

50 +

Laki-Laki

96.56

97.71

94.99

88.72

97.68

94.28

90.75

97.82

92.61

84.89

97.95

Perempuan

82.86

95.97

95.84

Aceh

94.51

95.94

96.39

96.88

95.84

92.20

92.58

92.91

Nasional

85,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah


Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun

2007-2011 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8,50 tahun pada tahun

2007 menjadi 8,90 tahun pada tahun 2011. Pada tahun 2011 kabupaten/kota yang

memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah adalah kota Subulussalam sebesar
7,61 tahun, kemudian disusul Nagan Raya sebesar 7,75 tahun dan Aceh Singkil
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 17

sebesar 7,77 tahun. Angka tertinggi di Kota Banda Aceh sebesar 12,20 tahun, diikuti
Kota Sabang sebesar 10,59 tahun dan Kota Langsa sebesar 10,51 (Tabel 2.9).
Tabel 2.9
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh
Tahun 2007 2011

No

Kabupaten/Kota

Tahun
2007

2008

2009

2010

2011

Simeulue

7.60

8.00

8.30

8.52

8,62

Aceh Selatan

8.20

8.20

8.28

8.43

8,44

Aceh Singkil

7.70

Aceh Tenggara

9.30

Aceh Timur

8.40

Aceh Tengah

9.27

Aceh Barat

8.20

Aceh Besar

9.48

Pidie

10

8.60

Bireuen

11

9.20

Aceh Utara

12

9.10

Aceh Barat Daya

13

7.50

Gayo Lues

14

8.70

Aceh Tamiang

15

8.40

Nagan Raya

16

7.32

Aceh Jaya

17

8.70

Bener Meriah

18

Pidie Jaya

19
20
22

8.00

8.40
9.29
8.20
9.48
8.60
9.20
9.10
7.50
8.70
8.40
7.32
8.70
8.49
8.00

9.34
8.49
9.44
8.23
9.51
8.65
9.23
9.12
7.63
8.71
8.77
7.34
8.71
8.53
8.38

7.76
9.35
8.49
9.52

9.26
9.15
7.72
8.71
8.78
7.57
8.72
8.77
8.64

Langsa

9.70

9.88

10.04

10.45

Subulussalam
ACEH

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

9.70
7.50

8.50

9.70
7.50

8.50

9.91
7.58

8.63

9,7

8,72

12.09

10.36

8,51

8.67

9.55

11.91

10.23

9,36
8,54

11.86

10.13

7,77

8.48

11.86

Lhokseumawe

23

9.30

7.74

Banda Aceh
Sabang

21

8.49

7.70

9,77
9,28
9,19
8,01
8,73
8,85
7,75
8,73
8,81
8,68
12,2

10.55

10,59

9.99

10,04

7.59

8.81

10,51
7,61

8.90

Rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Aceh tahun 2010 memang telah

berada di atas rata-rata nasional sebesar 7,92 (Susenas, 2010), namun apabila
ditelaah lebih lanjut masih terlihat adanya kesenjangan antara laki-laki dan

perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki tercatat sebesar 9,20


sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sebesar 8,50. Dengan kata
lain, rata-rata penduduk laki-laki berpendidikan tamat SMP/MTs dan telah memasuki
BAB II - 18

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

tahun pertama jenjang pendidikan menengah sedangkan rata-rata penduduk


perempuan hanya berpendidikan sampai kelas tiga SMP/MTs dan tidak tamat.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib


2.1.3.1.1.

Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah


Selama periode tahun 2007-2011, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)

menurut kelompok usia sekolah terus mengalami kenaikan. Pada kelompok usia

pendidikan dasar, APS penduduk usia 7-12 tahun naik dari 98,93 persen pada tahun
2007 menjadi 99,03 persen pada tahun 2011, demikian juga dengan APS penduduk

usia 13-15 tahun yang meningkat dari 93,90 persen pada tahun 2007 menjadi 94,07

persen pada tahun 2011 (Tabel 2.10). Capaian APS ini telah melampaui rata-rata
nasional tahun 2010 yang masing-masing sebesar 98,02 persen dan 86,24 persen.
Tabel 2.10
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia Sekolah
di Provinsi Aceh Tahun 2007-2011
Kelompok Usia
APS 7-12
APS 13-15
APS 16-18
APS 19- 24

Tahun
2007

2008

2009

2010

2011

98.93

99.06

99.07

99.19

99,03

23.6

23.13

22.82

24.11

24.78

93.90
72.36

94.12
72.32

Sumber : Badan Pusat Statistik, Aceh Info 2012

94.31
72.72

94.99
73.53

94,07
72,41

Pada kelompok usia pendidikan menengah, capaian APS penduduk usia 16 -

18 tahun pada tahun 2007 sebesar 72,36 persen meningkat menjadi 72,41 persen

pada tahun 2011. Capaian ini juga telah jauh melampaui rata-rata nasional tahun
2010 yang hanya sebesar 56,01 persen.

Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di perkotaan dan perdesaan telah

memiliki kesempatan yang relatif sama dalam mengakses pendidikan dasar,

khususnya sekolah dasar. Dalam kaitannya dengan wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun, hanya persebaran SMP/MTs atau yang sederajat di wilayah yang
secara geografis sulit dijangkau yang masih harus mendapat perhatian. Kondisi ini
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 19

berbeda dengan pendidikan menengah yang belum mampu diakses secara merata
terutama oleh masyarakat di perdesaan.

B. Rasio Ketersediaan Sekolah Pada Pendidikan Dasar Terhadap Penduduk


Usia Sekolah
Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada

jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk setiap 10.000 penduduk

usia sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk

menampung semua penduduk usia pendidikan dasar di suatu daerah, masingmasing penduduk 7 12 tahun di SD/MI dan penduduk usia 13 15 tahun di
SMP/MTs.

Pada tahun 2010 rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12

tahun adalah sebesar 68,67 sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap


penduduk usia 13-15 tahun adalah sebesar 43,98. Rasio ketersediaan SD/MI

sebesar 68,67 mengandung arti bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12
tahun di Aceh tersedia 68 sampai 69 unit SD/MI untuk menampungnya dengan

kapasitas rata-rata 146 siswa per sekolah, sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs

sebesar 43,98 berarti untuk setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia

sekitar 43 sampai 44 unit SMP/MTs untuk menampungnya dengan kapasitas ratarata 228 siswa per sekolah.

Jika dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SD/MI

sebesar 180 dan standar nasional rasio siswa per sekolah SMP/MTs sebesar 270

(disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM Pendidikan Dasar), terlihat

bahwa kapasitas satuan pendidikan dasar yang ada di Provinsi Aceh untuk
menampung anak usia sekolah masih belum dimanfaatkan secara optimal. Daya

tampung sekolah-sekolah yang ada masih memungkinkan untuk menampung


peningkatan jumlah anak usia sekolah sampai lima tahun yang akan datang.

Semakin dekat nilai capaian kedua indikator ini kepada standar nasional akan
mengindikasikan semakin efisiennya pemanfaatan sarana dan prasarana satuan

pendidikan dasar untuk mendukung kebijakan penuntasan Wajib Belajar


Pendidikan Dasar 9 Tahun.

BAB II - 20

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

C. Rasio Guru Terhadap Murid Pada Pendidikan Dasar


Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa rasio siswa-guru di Sekolah Dasar

(SD) dan Maderasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 11 (rata-rata satu orang guru

melayani sekitar 11 siswa) dan di SMP/MTS sebesar 1 : 10 (rata-rata satu orang


guru melayani sekitar 10 siswa). Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1
: 17 untuk SD/MI dan 1 : 15 untuk SMP/MTs, rasio guru-siswa pada jenjang

pendidikan dasar di Aceh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.


Namun, rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap mutu pendidikan Aceh.

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Provinsi Aceh adalah

distribusi guru yang tidak merata, di samping rendahnya kualifikasi dan


kompetensi guru. Sejumlah sekolah mengalami kelebihan guru sementara sekolah

yang lain terutama di pedesaan mengalami kekurangan guru. Di samping itu


beberapa sekolah menengah kejuruan masih kekurangan guru untuk mata
pelajaran kejuruan tertentu. Dari sisi kualifikasi, pada tingkat sekolah dasar tercatat

17 persen guru SD dan 30,18 persen guru MI yang berkualifikasi S1/D-IV.


Sementara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), persentase guru SMP
berkualifikasi S1/D-IV sebesar 70,30 persen dan guru MTs sebesar 73,48 persen.

D. Rasio Ketersediaan Sekolah Pada Pendidikan Menengah Terhadap


Penduduk Usia Sekolah
Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan

sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 1618 tahun juga terus membaik dari tahun ke tahun. Rasio ketersediaan

SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2010 adalah

sebesar 26,65. Hal ini bermakna bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18
tahun di Aceh tersedia 26 sampai 27 unit SMA/MA/SMK untuk menampungnya
dengan kapasitas rata-rata 376 siswa per sekolah.
Dibandingkan

dengan

standar

nasional

rasio

siswa

per

sekolah

SMA/MA/SMK sebesar 384 (12 kelas dengan rasio siswa per kelas rata-rata 32),

maka capaian rasio ini telah mengindikasikan bahwa kapasitas satuan-satuan


pendidikan menengah di Aceh secara keseluruhan perlu segera ditingkatkan untuk
dapat menampung lulusan SMP/MTs yang semakin
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

bertambah.

Peningkatan
BAB II - 21

jumlah lulusan SMP/MTs tersebut sejalan dengan keberhasilan program wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun
1994 lalu.

E. Rasio Guru Terhadap Murid Pada Pendidikan Menengah


Rasio siswa-guru pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun

2010 di Aceh sebesar 10,23. Rasio ini masih lebih baik dibandingkan capaian ratarata

nasional

tahun

2010

sebesar

12.

Rasio

siswa-guru

SMA/MA/SMK

menunjukkan bahwa jumlah guru sudah mencukupi. Namun khusus untuk mata
pelajaran Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Sosiologi/Antropologi, dan

Geografi jumlah gurunya masih kurang. Selanjutnya, khusus di SMK terdapat

kekurangan guru untuk mata pelajaran kejuruan. Oleh karena itu, penyediaan guru
untuk mata pelajaran TIK, Sosiologi/Antropologi, geografi dan kejuruan perlu
dilakukan secara selektif.

Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, distribusi guru pada jenjang

pendidikan menengah juga belum merata. Oleh karena itu, distribusi guru perlu
dilakukan khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan. Dari sisi
kualifikasi, data tahun 2010 memperlihatkan 91,28 persen guru SMA, dan 84,23

persen guru MA telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Pada satuan pendidikan SMK,
guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 87,39 persen.
2.1.3.1.2.

Bidang pendidikan Dayah

A. Rasio Ketersediaan Dayah dan Santri


Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan, bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk mewujudkan Lembaga

Pendidikan Dayah di Aceh sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Untuk

maksud tersebut dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2012-2017) Pemerintah
Aceh melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh menetapkan tujuan dan
sasaran program jangka menengah ke dalam 4 (empat) sasaran pembinaan, yaitu :

a. Pembinaan kelembagaan dayah dan pengembangan dayah yang meliputi:

Pembangunan dayah bertaraf Internasional/perbatasan sebanyak 4 (empat) unit,


pembinaan dan pengembangan Dayah Manyang (Mahad Aly) sebanyak 8

(delapan) unit, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah

BAB II - 22

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

sebanyak 1017 unit, penyediaan manajemen kelembagaan dayah, penyediaan


dana operasional dayah, penyelenggaraan akreditasi dayah dan pemutakhiran

data dayah, penyusunan profil dayah dan kelembagaan sistem informasi program
pendidikan dayah, penyusunan program teknis, melakukan pembuatan modul
dan pelaporan serta melakukakn pembangunan sarana dan prasarana dayah
kabupaten/kota dengan dana otsus.

b. Pembinaan pengembangan pembelajaran, meliputi: Pembinaan pengembangan


proses pembelajaran, pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah salafiyah,

pengembangan system informasi dan sosialisasi program pendidikan dayah,


pelatihan life skill, jurnalistik, dan penerbitan berkala majalah/jurnal dayah.

c. Pembinaan guru dayah yang meliputi: pembinaan pimpinan dan guru dayah,
penyediaan insentif bagi 17.500 orang guru dayah, melakukan rekruitmen tenaga
pendidik bagi guru matematika, bahasa inggris dan bahasa arab untuk dayah

salafiyah dan terpadu, melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik serta


melakukan usaha ekonomi dayah.

d. Pembinaan santri dayah meliputi: pelatihan pembinaan kaligrafi, pembinaan


bakat dan minat santri, pembinaan kegiatan ekstra kurikuler santri dayah,
penyediaan beasiswa bagi santri yatim, piatu, yatim piatu dan miskin.

Pendidikan dayah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan

masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah yang berlandaskan nilai-nilai


dinul Islam. Berdasarkan akreditasi dayah pada tahun 2011, jumlah lembaga dayah di
Aceh sebanyak 517 dayah yang terdiri dari 411 Dayah Salafiyah (dayah tradisional)

dan 106 Dayah Terpadu. Dari jumlah tersebut, dayah yang memiliki klaisifikasi tipe A
berjumlah 49 dayah salafiyah dan 52 dayah terpadu. Untuk Tipe B, dayah salafiyah

berjumlah 61 dayah dan 28 dayah untuk dayah terpadu. Untuk Tipe C, dayah
salafiyah berjumlah 134 dayah dan 18 dayah terpadu. Sedangkan untuk Tipe D,

dayah salafiyah berjumlah 155 dayah dan dayah terpadu berjumlah 8 dayah. Rasio

ketersediaan dayah yang terakreditasi dan santri adalah 1:325. Rasio ini lebih rendah
dibandingkan dengan rasio ketersediaan sekolah menengah dan siswa yang memiliki
rasio 1:304 (Tabel 2.11)

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 23

Tabel 2.11
Rekapitulasi Tipe Dayah Aceh Hasil Akreditasi Tahun 2011
dalam Provinsi Aceh
JUMLAH & TIPE DAYAH
NO

KABUPATEN/KOTA

SALAFIYAH

TERPADU

SALAFIYAH

TERPADU

SALAFIYAH

TERPADU

SALAFIYAH

TERPADU

10

11

TIPE A

SABANG

ACEH BESAR

12

PIDIE JAYA

LHOKSEUMAWE

2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

JUMLAH
TOTAL

MA'HAD ALY
DAN
PERBATASAN

BANDA ACEH

PIDIE

BIREUEN

ACEH UTARA

LANGSA

ACEH TIMUR

ACEH TAMIANG

ACEH TENGAH

BENER MERIAH

GAYO LUES

14

11

11

54

21

3
9
5
1
-

ACEH BARAT DAYA

NAGAN RAYA

ACEH BARAT

ACEH JAYA

4
-

1
3

17

5
1
1
1
2

49

52

61

11

1
-

1
-

84
13
56
24
11

10
11

21

17

12

68

10

ACEH SINGKIL

JUMLAH

42

12

34

21

24

SIMEULUE

12

2
4

ACEH SELATAN

SUBULUSSALAM

12

TIPE D

TIPE C

ACEH TENGGARA

TIPE B

14

28

134

1
1

18

4
9
4
8

155

13
11
19
37
12
10

517

Sumber : Badan Dayah Provinsi Aceh, 2012

B. Rasio Ketersediaan Tengku/Guru dan Santri


Dari hasil kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan tahun 2011

menunjukkan

bahwa

jumlah

teungku/Ustadzah

Sebanyak

17.569

orang.

Kabupaten/Kota dengan jumlah tengku/Ustadz terbanyak adalah kabupaten Aceh


Utara dengan Jumlah 3.711 orang. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan Jumlah
Teungku/Ustadz terkecil Adalah Kabupaten Simeulue dengan jumlah 35 orang. Pada

kegiatan pemuktakhiran data tahun 2011, juga didapat jumlah santri dayah di aceh
yaitu sebanyak 167.791 orang. Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah santri

tertinggi yaitu 34.860 santri, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah Santri

paling sedikit adalah kota sabang dengan santri sebanyak 416 santri (Tabel 2.12).
Dengan demikian, rasio ketersediaan tgk/guru dan santri 1:10. Rasio ini lebih tinggi
dibandingkan dengan rasio guru dan siswa pada sekolah umum.

BAB II - 24

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 2.12
Rekapitulasi Jumlah Dayah Aceh Hasil Pemuktahiran Tahun 2011
dalam Provinsi Aceh
STATUS SANTRI

NO

KABUPATEN/KOTA

SABANG

ACEH BESAR

2
4
5
6
7
8
9

JUMLAH DAYAH
MENETAP

TDK. MENETAP

209

207

BANDA ACEH

10

PIDIE

73

PIDIE JAYA
BIREUEN

LHOKSEUMAWE
ACEH UTARA
ACEH TIMUR

88

10,651

31

3,784

11 ACEH TAMIANG
12 BENER MERIAH

20 ACEH SELATAN

21 SUBULUSSALAM
22 ACEH SINGKIL
23 SIMEULUE

JUMLAH

280

3,951

7,735

527

217

184

17,012

17,848

34,860

11

2,285

1,063

3,348

8,122

27

1,577

10,870

1,492

2,830

1,357

494

1,127

19

363

1,350

612

2,740

14

515

1,503

25

19 ACEH BARAT DAYA

1,602
1,839

20

18 NAGAN RAYA

15,646
22,417

4,493

716

2,668

1,693

30

1,590

2,695

14

928

1,308

10

514

56
13

1,645

856

86,842

784

4,424

128

71

4,995
9,858

15 ACEH TENGGARA
17 ACEH BARAT

12

12,559

22

TDK. MENETAP

29

232

83

10

16 ACEH JAYA

416

2,493

MENETAP

11,893

13 ACEH TENGAH
14 GAYO LUES

544

STATUS GURU/TEUNGKU

4,312

99

10 LANGSA

1,949

JUMLAH
SANTRI

5,448
507
178

80,949

16,205

6,070

18,992

4,322
1,851
1,490
1,962
3,255
2,219
4,361
1,298
4,285
9,872
2,236
2,152

306

167,791

1,181

603

JUMLAH GURU/
TEUNGKU
41

303

1,882
1,784

744

405

2,244

3,209

502

3,711

166

158

324

354

1,297

278
135
148
178

99

312
79
28

68

391

269

547

49

318
112

20
16

335

134

211

12

710
155

22

13,976

160

78
13

3,593

453

1,609

357
163
156
246
660
338
596
128
469
870
223
233

35

17,569

Sumber : Badan Dayah Provinsi Aceh, 2012

2.1.3.2.
2.1.3.2.1.

Fokus Layanan Urusan Pilihan


Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal permohonan izin investasi

baik jenis PMA maupun PMDN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009
jumlah perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin sejumlah 289
perusahaan yang terdiri dari PMA 121 buah dan PMDN 168 buah dan pada tahun
2010 menjadi 302 perusahaan yang terdiri dari PMA 134 buah dan PMDN 168 buah.

Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di Aceh
sangat tinggi. Namun realisasi investasi masih rendah akibat terkendala oleh

beberapa faktor diantaranya masih minimnya infrastruktur seperti ketersediaan

sumber daya energi listrik, tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) serta
permasalahan pertanahan.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 25

2.1.3.2.2.

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan investasi di Aceh yang menggunakan fasilitas impor barang

modal selama tiga tahun terahir (2007-2009) belum menggembirakan. Selama


periode 2007-2009 investasi yang terjadi relatif kecil. sejak tahun 2007 sampai

dengan tahun 2009, dari rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai
USD 143.32 juta yang dapat terealisasi adalah hanya USD 122.3 juta. Investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) dari

rencana

investasi

senilai

(PMA)

senilai

(PMDN)

senilai

Rp.6.303.047.045.730 yang terealisasi adalah Rp.6.254.047.045.730. Sedangkan pada


tahun

2010,

rencana

investasi

Penanaman

rencana

investasi

Penanaman

Modal

Asing

USD13.562.166.556 sedangkan yang terealisasi hanya USD 2.304.311.771. Sementara


itu,

Rp12.738.088.841.569

tetapi

yang

Modal

Dalam

terealisasi

Negeri

hanya

Rp.6.303.047.045.730.

Rendahnya investasi yang terjadi di Aceh juga tercermin dari perkembangan nilai

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cenderung masih sangat tinggi yaitu
sebesar 1,02 (2005); 0,82 (2006); 5,55 (2007) dan 4,8 (2008).
2.1.3.2.3.

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN berupa
tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (Indonesia). Dari sejumlah nilai investasi

PMA yang direncanakan di Aceh, direncanakan akan mampu menyerap 745 orang
tenaga kerja asing dan 43.280 orang tenaga kerja lokal (Indonesia), sedangkan

realisasinya hanya 26 orang tenaga kerja asing dan 17.307 orang tenaga kerja lokal
(Indonesia). Sedangkan investasi PMDN direncanakan akan mampu menyerap

tenaga kerja asing 2.082 orang dan 131.454 orang tenaga kerja lokal (Indonesia),

sementara itu yang terealisasi hanya 10 orang tenaga kerja asing dan 53.942 orang
tenaga kerja lokal (Indonesia).

Rasio daya serap tenaga kerja yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerja

yang bekerja pada PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Di Provinsi

Aceh rasio daya serap tenaga kerja pada PMA yaitu 129 orang per PMA dan pada
PMDN 321 orang per PMDN.
BAB II - 26

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), Nilai Investasi Berskala

Nasional (PMDN/PMA) dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja lebih jelas dapat dilihat
pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Perkembangan Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)
Sampai dengan November 2010

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah


2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.1.4.1.1.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita merupakan salah satu

indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi

rumah tangga perkapita dapat menggambarkan pendapatan sebuah rumah tangga.


Meningkatnya

pengeluaran

rumah

tangga

menunjukkan

meningkatnya

pendapatannya. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita terhadap

PDRB Aceh dengan Migas atas dasar harga berlaku tahun 2007-2011 terus
mengalami peningkatan dari 32,29% pada tahun 2007 menjadi 40,86% pada tahun
2011. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran rumah

tangga pada kurun waktu tersebut terutama pengeluaran untuk konsumsi makanan.

Ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pendapatan masyararakat yang


berpengaruh pada jumlah pengeluarannya.

Tingginya komposisi pengeluaran

konsumsi rumah tangga terhadap PDRB menunjukkan ekonomi Aceh saat ini
ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 27

Tabel 2.14
Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Aceh
Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011
PENGELUARAN KONSUMSI
RUMAH TANGGA

NO

1
2

TAHUN
2007

2008

2009

2010

2011

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Makanan

18,80

20,55

23,68

24,6

24,32

JUMLAH

32,29

33,4

38,49

40,23

40,86

Bukan Makanan

13,49

12,85

14,81

15,63

16,54

Sumber : BPS, 2012

Pola konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun dapat memperlihatkan

perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat semakin

meningkat bila porsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk non makanan


meningkat. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan masyarakat dihabiskan

untuk pengeluaran makanan maka dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan


masyarakat relatif menurun.

Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat Aceh dari

tahun 2007 2011 menunjukkan pengeluaran yang digunakan untuk makanan


cenderung meningkat dari 58,51% pada tahun 2007 menjadi 61,15% di tahun 2010

dan 59,52% pada tahun 2011. Ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan
masyarakat pada tahun 2006 lebih baik dibandingkan pada tahun 2011, namun
kondisi masyarakat pada tahun 2011 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun

2010. Akan tetapi bila dilihat perkembangan tahun 2008 ke 2011 terjadi peningkatan

konsumsi non makanan yang dapat diartikan bahwa terjadi perbaikan tingkat
kesejahteraan masyarakat dari sisi pengeluarannya. Pengeluaran konsumsi rumah

tangga untuk makanan pada 2007 sebesar 18,80 persen meningkat menjadi 24,32
persen pada tahun 2011. Demikian juga dengan konsumsi rumah tangga bukan
makanan cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2006 sebesar 13,49 persen
meningkat menjadi 16,54 persen pada tahun 2011 (Tabel 2.14).

Perkembangan yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat pada kurun

waktu 2006 ke 2010 dapat disebabkan karena tingginya inflasi khususnya yang
bersumber

dari

harga-harga

produk

makanan.

Perkembangan

persentase

pengeluaran rumah tangga tahun 2006 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
BAB II - 28

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 2.15
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2007 2011
JENIS PENGELUARAN

TAHUN

2007

2008

2009

2010

2011

Makanan (%)

58,22

61,53

61,52

61,15

59,52

Non Makanan (%)

41,78

38,47

38,48

38,85

40,48

Sumber: BPS, 2012

2.1.4.1.2.

Nilai Tukar Petani

Menurut BPS (2011) Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Aceh mengalami

peningkatan dari 99,35 pada tahun 2009 menjadi 104,75 pada tahun 2010. NTP

berdasarkan sub sektor tahun 2010-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.16 Sub sektor
perkebunan rakyat memiliki NTP yang tertinggi dibandingkan dengan sub sektor
lainnya. Pada tahun 2010 NTP sub sektor perkebunan rakyat sebesar 113,32 namun

nilai ini menurun menjadi 111,86 pada tahun 2011, sedangkan NTP Sub sektor

tanaman pangan yang merupakan nilai tertinggi kedua mengalami peningkatan yaitu
dari 106,78 pada tahun 2010 menjadi 109,81 pada tahun 2011. Sementara itu, sub
sektor peternakan memiliki NTP yang terendah dibandingkan dengan sub sektor

lainnya, pada tahun 2010 NTP sektor peternakan sebesar 99,08 dan turun menjadi
98,72 pada tahun 2011.

Tabel 2.16
Nilai Tukar Petani Berdasarkan Sub Sektor
Tahun 2010-2011
SUB SEKTOR

2010

TAHUN

2011

Sub Sektor Tanaman Pangan

106,78

109,81

Sub Sektor Perkebunan Rakyat

113,32

111,86

Sub Sektor Holtikultura


Sub Sektor Peternakan
Sub Sektor Perikanan
Rata-rata

103,04
99,08

101,54

104,75

103,41
98,72
101

104,96

Sumber: BPS, 2012

2.1.4.1.3.

Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja persektor ekonomi masih didominasi oleh sektor

pertanian. Namun, dari konteks produktivitas tenaga kerja per sektor, sektor
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 29

pertanian memiliki nilai tambah yang sangat rendah dibandingkan dengan sektor

lainnya. Dengan memperhitungkan migas, produktivitas tenaga kerja untuk sektor


pertanian adalah 2,42 persen (Rp.10.941.135 ) di tahun 2010 dan turun menjadi 2,36
persen (Rp. 10.409.419) pada tahun 2011 (Tabel 2.17).

Tabel 2.17
Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Tahun 2009 dan 2010
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Total Tenaga Kerja

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2010

Sektor

Pertanian

Pertambangan
&Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas &
Air Bersih
Konstruksi

Perdagangan,
Hotel
&
Restoran
Pengangkutan
& Komunikasi
Keuangan,
Persewaan &
Jasa
Perusahaan
Jasa - jasa
JUMLAH

PDRB Migas per Sektor

2011

2010
Trilyun
Rupiah

Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor

2011

Orang

809.788

898.225

8,86

26,76

9,35

26,89

10.941.135

2,42

10.409.419

2,36

-531.717

77.828

72.509

3,49

10,54

3,56

10,24

44.842.473

9,94

49.097.353

11,11

4.254.880

3.630

109.023
314.323
74.456

11.739
3.966

113.934
299.183
69.173

2,61
0,12
2,34
6,61
2,43

7,88
0,36
7,07

19,96
7,34

2,61
0,13
2,49
7,06
2,62

7,51
0,37
7,16

20,30
7,54

Rupiah

Nilai
Tambah

2011

Orang

11.591

Trilyun
Rupiah

2010

225.174.705
33.057.851
21.463.361
21.029.323
32.636.725

49,90
7,33
4,76
4,66
7,23

Rupiah

222.335.804
32.778.618
21.854.758
23.597.597
37.876.050

50,32
7,42
4,95
5,34
8,57

13.644

25.040

0,62

1,87

0,66

1,90

45.441.220

10,07

26.357.827

5,97

361.971

358.704

6,03

18,21

6,29

18,09

16.658.793

3,69

17.535.349

3,97

Sumber : BPS Aceh, 2012

33,11

100

34,77

100

451.245.586

100

441.842.776

100

-2.838.901
-279.233
391.397

2.568.274
5.239.325

19.083.392
876.556

6.944.346

Rendahnya produktivitas tenagakerja di bidang pertanian secara umum

adalah disebabkan oleh rendahnya nilai tambah yang di hasilkan oleh produk

pertanian tersebut. Kualitas sumberdaya baik petani maupun petugas di lapangan


yang rendah juga dapat menyebabkan produktivitas rendah. Peningkatan
sumberdaya manusia dengan dibantu oleh pengaplikasian teknologi diperkirakan
dapat meningkatkan produktivitas

di masa depan, selain itu ditambah dengan

pemilihan produk yang berbasis kebutuhan atau permintaan pasar.


2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.1.4.2.1.

Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dalam

penyusunan RKPA telah dijadikan pedoman berdasarkan rancangan qanun Rencana


Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) tahun 2010-2030 yang sampai dengan saat ini

masih dalam proses penetapan menjadi qanun Aceh. Penyusunannya mengacu


kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga akan merubah
secara mendasar terhadap struktur ruang dan pola ruang Aceh.
BAB II - 30

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Pemerintah Aceh pada tahun 1995 telah menetapkan Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, namun Perda tersebut tidak dapat
dijadikan acuan di dalam ketaatan terhadap RTRW karena sudah tidak relevan dan

terjadi perubahan terhadap struktur ruang dan pola ruang secara signifikan serta
perubahan bentang alam.
2.1.4.2.2.

Luas Wilayah Produktif

Luas kawasan budidaya di Provinsi Aceh 2.934.602 Ha, luas kawasan lindung

sebesar 2.708.550 Ha. Kawasan budidaya produktif terdiri dari kawasan peruntukan

hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian (pertanian tanaman pangan lahan


basah, pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan), kawasan peruntukan perikanan dan kawasan pemukiman (permukiman
perkotaan dan permukiman perdesaan).
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.1.4.3.1.

Angka Kriminalitas

Berdasarkan laporan Polda Aceh (2010) terdapat 3 jenis kejahatan yaitu

kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan

Negara. Kejahatan tersebut berupa pencurian, premanisme, tindakan asusila,


narkotika, terorisme, korupsi dan illegal logging dengan total angka kriminal 7.573
dan angka kriminal yang dapat diselesaikan sebesar 4.250. Sehingga rasio angka

kriminal total (crime total) dengan jumlah penduduk per 10.000 sebesar 17,63.

Sedangkan rasio angka kriminal yang dapat diselesaikan (crime clearent) per 10.000
penduduk sebesar 9,90 dan unjuk rasa secara damai sebanyak 81 kasus.
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
2.1.4.4.1.

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk yang

menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang


menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) mengalami

peningkatan dari 4,74 persen (2008) menjadi 4,88 persen tahun 2009. Namun,
berdasarkan tempat tinggal, rasio penduduk yang dapat menamatkan pendidikan
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 31

perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) cukup tinggi mengalami ketimpangan antara

daerah perkotaan dan perdesaan yaitu sebesar 12,45 persen di daerah perkotaan dan
hanya sebesar 4,16 persen di daerah pedesaan.
2.1.4.4.2.

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari

perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin

rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan
kelompok umur 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan

memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan

produktifitasnya. Pada tahun 2008 angka rasio ketergantungan hidup mencapai


54,89 persen dan meningkat menjadi 55,59 persen pada tahun 2009. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung
56 penduduk usia tidak produktif.
2.1.4.4.3.

Aksesibilitas Daerah

A. Fasilitas Perhubungan
Aksesibilitas

daerah

juga

dapat

ditinjau

dari

ketersediaan

fasilitas

perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Provinsi
Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan

jalan raya, jaringan jal]ur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan
jaringan angkutan penyeberangan.

Faktor aksesibiltas daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam menilai

keberhasilan pelayanan transportasi. Indeks pelayanan transportasi jalan pada tahun


2006 menunjukkan lintas Timur mempunyai tingkat pelayanan lebih baik (43,43%)

diikuti lintas Barat (35,49%) dan lintas Tengah 30,92 persen (Buku Rencana Induk

Otsus Migas, 2010). Hal ini juga berpengaruh langsung terhadap mobilisasi barang
dan logistik secara keseluruhan di Aceh.
Keberhasilan

meningkatkan

aksesibilitas

antar

wilayah

akan

lebih

meningkatkan jumlah arus penumpang dan barang. Berdasarkan data yang


bersumber dari Dishubkomintel, telah terjadi peningkatan jumlah arus penumpang

dan antara tahun 2007 - 2010. Kenaikan ini terjadi pada moda angkutan darat, laut
dan udara. Berdasarkan data bandara internasional tahun 2007 jumlah orang yang
BAB II - 32

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

terangkut adalah 12.083 penumpang, dan melalui bandara domestik sebesar 579.621
penumpang. Selanjutnya arus penumpang masuk dan keluar angkutan umum di

Provinsi Aceh tahun 2007 meliputi angkutan jalan raya adalah sebanyak 5.543.533
orang dan meningkat menjadi 6.857.290 orang pada tahun 2010.

Transportasi yang melayani jasa angkutan barang pada ketiga moda angkutan

masih didominasi melalui moda angkutan darat. Secara rinci, grafik perkembangan
arus angkutan tertera pada Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3.

Gambar 2.1 Grafik Perkembangan Arus Angkutan Jalan


Tahun 2007 2010

*dilengkapi dengan grafik angkutan barang

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2011

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Arus Angkutan Laut


Tahun 2007 2010

*dilengkapi dengan grafik angkutan penumpang


Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2011

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 33

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Arus Angkutan Udara


Tahun 2007 2010

*dilengkapi dengan grafik angkutan barang

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Tahun 2011

Dalam hal ketersediaan prasarana Aceh memiliki 19 pelabuhan laut dan

penyeberangan, 12 unit bandara dan 31 unit terminal bis yang tersebar di


kabupaten/kota. Pelabuhan laut yang terbesar adalah Malahayati, Krueng Geukueh,

Meulaboh dan Ulee Lheu sebagai pelabuhan penyebarangan dan angkutan. Bandara
Sultan Iskandar Muda adalah bandara internasional yang berlokasi di Kabupaten
Aceh Besar. Sedangkan terminal bis berlokasi di seluruh kabupaten/kota.

Jaringan angkutan penyeberangan yang saat ini beroperasi di Provinsi Aceh

terdiri dari 4 rute lintas penyeberangan, yaitu: Lintasan Balohan (Kota Sabang) Ulee
Lheue (Kota Banda Aceh), Lintasan Lamteng (Aceh Besar) Ulee Lheue (Kota Banda

Aceh), Lintasan Labuhan Haji (Aceh Selatan) Sinabang (Simeulue), Lintasan Singkil

(Kabupaten Aceh Singkil) Pulo Banyak (Kabupaten Aceh Singkil) Sinabang


(Kabupaten Simeulue), Lintasan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) Gunung Sitoli
(Kabupaten Nias Sumatera Utara).

Di sisi jaringan transportasi udara, berdasarkan kebutuhan pelayanan, jumlah

Bandar udara sampai dengan sekarang telah mencukupi. Terdapat 10 bandar udara

yang telah beroperasi dan 3 buah Bandar udara yang masih dalam tahap
BAB II - 34

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

pembangunan yaitu Bandar udara di Kabupaten Gayo Lues, di Pulo BanyakKabupaten Singkil dan di Batee Gelungkue (Kabupaten Bireuen).

Jaringan jalan kereta api Aceh juga merupakan bagian dari rencana

pembangunan kereta api Sumatera lintas Timur (Sumatera Railways) yang juga telah

dituangkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), dengan


menghubungkan Banda Aceh sampai dengan Lampung. Untuk Provinsi Aceh jaringan

kereta api menghubungkan Banda Aceh sampai batas Sumatera Utara yang

direncanakan sepanjang 486 km. Sampai dengan tahun 2011 pembangunan jaringan

kereta api Aceh baru mencapai 14,7 km atau tiga persen dari total yang direncanakan

yaitu jalur Krueng Mane Bungkah - Krueng Geukuh. Dari tahun 2009 hingga 2011

pembangunan difokuskan kepada prasarana dan fasilitas - fasilitas pendukung


lainnya seperti stasiun, kantor administrasi, gudang serta jalan akses agar
operasional kereta api dapat berjalan lancar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar udara Sultan Iskandar Muda dan Bandar

udara Maimun Saleh, secara penggunaannya sudah berstatus sebagai Bandar Udara
Internasional, sedangkan Bandar udara lainnya berstatus Bandar udara domestik.
Bandar udara Sultan Iskandar Muda memiliki panjang landasan 3.000 x 45 m sudah

dapat melayani pesawat berbadan lebar jenis 747-400 dan telah dapat melayani
penerbangan jemaah haji embarkasi Aceh dan sebagai bandara transit untuk
penerbangan jemaah haji wilayah timur Indonesia serta penerbangan ke luar negeri

lainnya. Sementara itu, bandara lain pada umumnya hanya mampu melayani pesawat
udara jenis Cassa-212.

B. Penataan Wilayah
Penataan wilayah di Provinsi Aceh difokuskan pada penetapan kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan jenis dan fungsinya kawasan lindung

yang memiliki nilai strategis di Aceh diperuntukkan sebagai Hutan Suaka Alam

(HSA), Hutan Pelestarian Alam (HPA), Taman Buru (TB), Hutan Lindung (HL) dan
Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (KLDK).

Kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Provinsi Aceh antara lain

adalah Taman Nasional Gunung Leuser (623.987 ha) yang secara administratif

wilayahnya termasuk di dalam Kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 35

dan Aceh Tenggara; Taman Lingge Isak (80.000 ha) di Kabupaten Aceh Tengah; Cagar

Alam Jantho (16.640 ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Taman Hutan Raya Pocut

Meurah Intan (6.220 ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie; Suaka Marga Satwa
Rawa Singkil (102.500 ha) di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil; Taman Laut
Pulau Weh Sabang (2.600 ha) di Kota Sabang (BPS, 2009).

Sedangkan penggunaan lahan untuk budidaya dan penggunaan lainnya adalah

terdiri dari perkampungan (117.582 ha), industri (3.928 ha), pertambangan (115.049
ha), persawahan (311.849 ha), pertanian lahan kering semusim (137.665 ha), kebun

(305.591 ha), perkebunan besar (691.050 ha), perkebunan kecil (51.461 ha), padang

(padang rumput, alang-alang, semak) seluas 229.726 ha, hutan (lebat, belukar,
sejenis) seluas 3.523.925 ha, perairan darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman,

waduk, danau, rawa) seluas 204.292 ha dan tanah terbuka (tandus, rusak, land

clearing) seluas 44.439 ha. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan hutan
masih mendominasi yaitu 61,43 persen dibandingkan dengan jenis penggunaan
lahan lainnya (BPS, 2009).

Sementara itu, rencana tata ruang Provinsi Aceh 2010-2030 (tahap finalisasi)

menunjukkan bahwa luas kawasan lindung 3.690.244,13 ha ditambah dengan


kawasan hutan produksi 173.376,89 ha, maka luas total hutan di Aceh adalah

3.688.872,73 ha, atau sebesar 68,62 persen dari luas wilayah Aceh. Selanjutnya

kawasan budidaya strategis Provinsi Aceh seluas 353.946,81 ha yang terdiri dari
hutan produksi (173.378,81 ha) dan pertanian pangan lahan basah (180.568,00 ha).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJM Sampai Dengan Tahun
2010 dan RKPA 2011
2.2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMA 2007-2010
Seperti halnya evaluasi terhadap paruh waktu (midterm review) yang telah

dilakukan pada tahun 2010, maka pada tahun 2011 juga dilakukan evaluasi kembali
implementasi RPJM Aceh berdasarkan hasil akhir pelaksanaan Tahun Anggaran

2010. Evaluasi kali ini bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan tahun 2010
dengan membandingkan rencana tahun 2010 yang ditetapkan dalam RPJM Aceh

Revisi (Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010) yang dikarenakan belum di


qanunkannya RPJM Aceh Tahun 2012-2017. Disamping itu juga akan diukur terhadap
target sisa yang harus diselesaikan pada tahun 2011-2012.
BAB II - 36

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Evaluasi hasil pelaksanaan RPJM tahun 2010 sedikit berbeda dengan midterm

review 2010. Evaluasi kali ini dilakukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu kinerja terhadap

kegiatan dan kinerja terhadap penganggaran. Adapun Pembagian program/kegiatan


tetap dilakukan dalam 4 (empat) kuadran, yaitu:
1. Kuadran I,

berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 20072012,

dimana realisasi sudah mencapai/melebihi rencana 2010.

2. Kuadran II, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012,
dimana realisasi belum mencapai target yang direncanakan tahun 2010.

3. Kuadran III, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012, yang
rencanakan tahun 2010 namun tidak dilaksanakan.

4. Kuadran IV, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012, yang
tidak direncanakan tahun pada 2010 namun dilaksanakan.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam

RPJMA pada tahun 2010 berjumlah 1.071 kegiatan dengan total anggaran
10.767.147.680.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan hanya berjumlah 670

kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan berjumlah 6.064.474.790.000,-.


Sedangkan kegiatan yang tidak dilaksanakan mencapai 556 kegiatan dengan jumlah
anggaran 4.664.500.200.000,-. Adapun perincian terhadap hal tersebut menurut

masing-masing bidang prioritas pembangunan dapat dilihat pada (Tabel 2.18)


berikut.

Tabel 2.18
Gambaran Umum Pelaksanaan RPJMA pada Tahun 2010

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 37

Untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja

penganggaran, akan dijelaskan lebih lanjut.


2.2.1.1. Kinerja Kegiatan

Rekapitulasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam RPJMA pada tahun

2010 adalah sebanyak 1.071 kegiatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat
452 kegiatan (36,87%) yang sudah tuntas dilaksanakan (kuadran I) dan 63 kegiatan
(5,14%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target (kuadran II). kegiatan

yang direncanakan namun tidak dilaksanakan (kuadran III) sebanyak 556 kegiatan
(45,35%) dan kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan (kuadran IV)
sebanyak 155 kegiatan (12,64%). Jumlah kegiatan yang ada maupun tidak ada
dalam RPJM tetapi dilaksanakan adalah sebanyak 1.226 kegiatan.

Untuk memberikan gambaran secara makro terhadap kondisi hasil

pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat (Gambar 2.4)

Gambar 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RPJMA Tahun 2010


Jika diteliti lebih lanjut maka bidang prioritas pembangunan yang paling

dominan pada masing-masing kuadran, yaitu :

a. Kuadran I : Bidang Prioritas 1 (48,94%), diikuti Bidang Prioritas 6 (48,54%)


dan Bidang Prioritas 5 (45,53%).

BAB II - 38

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

b. Kuadran II : Bidang Prioritas 7 (13,64%), diikuti Bidang prioritas 1 (9,15%) dan


bidang prioritas 4 (8,43%).

c. Kuadran III : bidang prioritas 4 (68,67%), diikuti oleh bidang prioritas 2


(52,48%) dan bidang prioritas 5 (50,41%).

d. Kuadran IV : bidang prioritas 3 (36,24%), diikuti oleh bidang prioritas 7


(22,73%) dan bidang prioritas 2 (10,40%)

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai capaian pelaksanaan

kegiatan pada masing-masing prioritas pembangunan tersebut berdasarkan


kuadran, dapat dilihat (Tabel 2.19)

Tabel 2.19
Indikasi Pelaksanaan Kegiatan Pada 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan Aceh

2.2.1.2.

Kinerja Penganggaran

Evaluasi terhadap kinerja anggaran menunjukkan bahwa terdapat 127 kegiatan

(10,36%) yang mendapat anggaran sesuai dengan rencana (kuadran I) dan 555
kegiatan (45,27%) dianggarkan melebihi target (kuadran II). Adapun kegiatan
direncanakan namun tidak dianggarkan (kuadran III) sebanyak 389 kegiatan
(28,47%) dan kegiatan yang tidak direncanakan namun dianggarkan (kuadran IV)
sebanyak 195 kegiatan (15,91%).

Untuk memberikan ilustrasi tentang pelaksanaan penganggaran dalam RPJMA

pada tahun 2010, dapat dilihat (Gambar 2.5)


RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 39

Gambar 2.5 Evaluasi Penganggaran dalam RPJMA pada tahun 2010


Hasil tersebut menggambarkan bahwa bidang prioritas pembangunan yang paling
dominan pada masing-masing kuadran, yaitu :

a. Kuadran I : Bidang Prioritas 6 (16,37%), diikuti Bidang Prioritas 5 (14,63%) dan


Bidang Prioritas 4 (14,46%).

b. Kuadran II : Bidang Prioritas 1 (54,23%), diikuti Bidang prioritas 6 (52,63%) dan


bidang prioritas 2 (46,53%).

c. Kuadran III : Bidang prioritas 5 (36,99%), diikuti oleh bidang prioritas 7 (31,82%)
dan bidang prioritas 4 (27,71%).

d. Kuadran IV : Bidang prioritas 3 (37,61%), diikuti oleh bidang prioritas 7 (36,36%)


dan bidang prioritas 4 (16,87%)

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kinerja anggaran pada masingmasing prioritas pembangunan tersebut berdasarkan kuadran, dapat dilihat (Tabel
2.20)

BAB II - 40

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 2.20
Indikasi Pelaksanaan Penganggaran Pada 7 (Tujuh) Prioritas
Pembangunan Aceh

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan rencana pada tahun 2010, yaitu :

a. Masih terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan yang


dilaksanakan.

b. Masih

terjadi

ketidaksesuaian

pengalokasian anggaran.

antara

rencana

penganggaran

dengan

2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPA Tahun 2011


Evaluasi terhadap RKPA tahun 2011 dilakukan berdasarkan kegiatan yang

direncanakan pada RKPA tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi pada tahun tersebut.
Evaluasi kegiatan RKPA tahun 2011 ini dilakukan dalam 4 (empat) kuadran, yaitu:

1. Kuadran I, berisi program/kegiatan yang ada dalam RKPA 2011, dimana realisasi
sudah mencapai/melebihi rencana 2011.

2. Kuadran II, berisi program/kegiatan yang ada dalam RKPA 2011, dimana realisasi
belum mencapai target yang direncanakan tahun 2011.

3. Kuadran III, berisi program/kegiatan yang direncanakan dalam RKPA 2011 namun
tidak dilaksanakan.

4. Kuadran IV, berisi program/kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKPA tahun
2011, namun kegiatan tersebut dilaksanakan.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 41

Pada tahun 2011, jumlah kegiatan yang ada di dalam RKPA dan dilaksanakan

maupun tidak dilaksanakan serta kegiatan yang tidak ada dalam RKPA tahun 2011

tetapi dilaksanakan sebanyak 1.131 kegiatan. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun 2011 sebanyak 840 kegiatan dan kegiatan di dalam RKPA tahun 2011 yang

tidak dilaksanakan sebanyak 291 kegiatan. Gambaran hasil evaluasi RKPA tahun
2011 secara makro dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini

Gambar 2.6. Gambaran Evaluasi RKPA Tahun 2011


Untuk analisis lebih lanjut kedudukan masing-masing kuadran pada bidang

prioritas pembangunan, yaitu :


1.

Kuadran I berjumlah 628 kegiatan dengan bidang prioritas tertinggi yaitu Bidang

2.

Kuadran II berjumlah 104 kegiatan dengan

3.
4.

prioritas 7 (100 %), kemudian diikuti oleh Bidang prioritas 1 (69,30 %) dan
Bidang Prioritas 2 (60,67 %).

bidang prioritas tertinggi yaitu

Bidang prioritas 4 (21,78 %), kemudian diikuti oleh Bidang prioritas 2 (15,33 %)
dan Bidang Prioritas 1 (10,70 %).

Kuadran III berjumlah 291 kegiatan dengan Bidang prioritas 5 (41,35%),

kemudian diikuti oleh Bidang prioritas 4 (29,70%) dan Bidang Prioritas 6


(26,09%).

Kuadran IV berjumlah 108 kegiatan dengan Bidang prioritas 4 (14,85%),

kemudian diikuti oleh Bidang prioritas 3 (13,73%) dan Bidang Prioritas 6


(13,66%).

BAB II - 42

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 2.21
Hasil Evaluasi RKPA Tahun 2011 pada Bidang Prioritas berdasarkan Kuadran

Dari hasil analisa kuadran diatas, dapat dilihat bahwa kinerja realisasi

terhadap kegiatan yang direncanakan pada RKPA Tahun 2011 menunjukkan kinerja
yang baik yaitu sebesar 55,53 persen kegiatan dalam RKPA Tahun 2011 telah

dilaksanakan dan mencapai target, kegiatan yang juga telah dilaksanakan tetapi
belum mencapai target sebesar 9,20 persen, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan

tetapi bukan merupakan amanah dari RKPA tahun 2011 termasuk dalam kuadran IV
yaitu sebesar 9,55 persen dan kegiatan yang merupakan amanah dari RKPA tahun
2011 tetapi tidak dilaksanakan sebesar 25,73 persen.
2.2.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

2.2.3.1. Kesimpulan
1. Evaluasi terhadap

indikator

mengindikasikan sebagai berikut :

makro

pembangunan

Aceh

2006-2010

a. Kontribusi migas dalam Product Domestic Regional Bruto (PDRB)


semakin menurun. Sedangkan kontribusi non migas terhadap PBRB
justru

semakin

tinggi/meningkat.

Sektor

Pertanian,

Peternakan,

Kehutanan, & Perikanan masih merupakan sektor yang dominan dalam


mendukung PDRB non Migas

b. Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas rata-rata (harga konstan 2000)

yaitu sebesar 5,23 persen, Sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata


dengan migas -2,38 persen.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 43

c. Pertumbuhan tertinggi rata-rata dialami oleh sektor listrik, gas dan air
bersih

sebesar

15,60

sedangkan

sektor

Pertanian,

Peternakan,

Kehutanan, & Perikanan tumbuh rata-rata sebesar 2,72 persen.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun secara terus menerus


dengan laju penurunan 0,52 persen pertahun. Namun dilihat dari jenis

kelamin, maka TPT laki-laki turun 1,51 persen pertahun, sedangkan TPT
perempuan naik 0,26 persen pertahun

e. Sektor pertanian merupakan sektor yang bersifat padat karya dengan

menyerap tenaga kerja terbanyak, sedangkan sektor pertambangan dan

penggalian bersifat padat modal dengan menyerap tenaga kerja paling


sedikit.

f. Angka kemiskinan total turun secara terus menerus, namun laju


penurunan

rata-rata

di

perdesaaan

lebih

cepat

(1,69

persen)

dibandingkan perkotaan ditinjau perdesaan lebih cepat penurunannya


dibanding wilayah perkotaan (1,69 persen).

2. Hasil Evaluasi RPJMA 2007-2012 terhadap pelaksanaan program/kegiatan


tahun 2010 Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa terdapat :

a. (1) terdapat 452 kegiatan (36,87%) yang sudah tuntas dilaksanakan. (2)
terdapat 63 kegiatan (5,14%) yang telah dilaksanakan namun belum
mencapai target. (3) kegiatan yang direncanakan namun tidak

dilaksanakan sebanyak 556 kegiatan (45,35%). (4) kegiatan yang tidak


direncanakan namun dilaksanakan sebanyak 155 kegiatan (12,64%).

b. (1) terdapat 127 kegiatan (10,36%) yang mendapat anggaran sesuai


dengan rencana (2) terdapat 555 kegiatan (45,27%) dianggarkan
melebihi target. (3) kegiatan direncanakan namun tidak dianggarkan

sebanyak 389 kegiatan (28,47%). (4) kegiatan yang tidak direncanakan


namun dianggarkan sebanyak 195 kegiatan (15,91%).

3. Hasil Evaluasi RKPA terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahun 2011


menunjukkan bahwa terdapat :

a. (1) terdapat 628 kegiatan (55,53%) yang sudah tuntas dilaksanakan. (2)

BAB II - 44

terdapat 104 kegiatan (9,20%) yang telah dilaksanakan namun belum

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

mencapai target. (3) kegiatan yang direncanakan namun tidak

dilaksanakan sebanyak 291 kegiatan (25,73%). (4) kegiatan yang tidak


direncanakan namun dilaksanakan sebanyak 108 kegiatan (9,55%).

2.2.3.2. Rekomendasi
a. Perlu dilakukan identifikasi kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan baik pada RPJMA maupun pada RKPA namun belum
mencapai target.

b. Perlu dilakukan pencermatan terhadap kegiatan yang direncanakan


namun tidak dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui penyebab
tidak

dilaksanakannya

kegiatan-kegiatan

tersebut.

Sehingga

akan

diketahui penyebabnya apakah bersumber dari tidak tersedianya


anggaran ataupun memang tidak diperlukan sesuai kondisi yang ada.

c. Terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan baik dalam RPJMA


maupun RKPA, perlu dilakukan kajian tentang urgensinya kegiatan
tersebut sebagai justifikasi terhadap pelaksanaannya.

Untuk evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun


2011 Provinsi Aceh dapat dilihat pada (Tabel 2.22)

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 45

2.3.
2.3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah


Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
Permasalahan Pembangunan Daerah dalam kaitannya dengan Belum

Optimalnya pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang


Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki, masih tingginya praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih Lemahnya Organisasi, Tata Laksana, dan SDM

aparatur, pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal, masih
tingginya tingkat kemiskinan di Aceh, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka

(TPT), keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah, sektor
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum berkembang dengan

baik, rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna, berhasil

guna dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah, kualitas


Sumberdaya Manusia Masih Rendah, kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan
Bencana Masih Rendah, penanganan pasca konflik yang terisolasi dari pembangunan
regular, perencanaan dan penganggaran belum responsif gender dan belum berbasis

pada pemenuhan hak anak, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak
masih rendah merupakan isu strategis dan mendesak yang menjadi agenda untuk
diprioritaskan penanganannya pada tahun 2013.

a. Belum Optimalnya pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006


tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki
UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman

bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.

Namun masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA
yang belum dituntaskan sehingga menghambat pembangunan Aceh. Oleh karena itu,

penyelesaian peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA baik

berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah serta


peraturan lainnya menjadi program prioritas.

Penyelesaian peraturan pemerintah dan peraturan presiden merupakan

kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Aceh hanya memiliki kewajiban

dalam penyiapan draf PP dan Perpres. Oleh karena itu, draft PP dan Perpres yang
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 119

belum ada harus disiapkan segera oleh Pemerintah Aceh melalui pembentukan Tim

Percepatan Penyelesaian PP dan Perpres. Demikian juga terhadap qanun-qanun yang


belum selesai, perlu segera dituntaskan agar implementasi reformasi birokrasi
segera dapat terwujud.

b. Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)


Praktek KKN mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan

anggaran pembangunan dan telah memicu biaya ekonomi tinggi. Pratik KKN

menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan


produktifitas masyarakat. Selain itu, proses pembangunan juga akan berpihak pada
kepentingan kelompok tertentu dari pada kepentingan masyarakat umum. Hal ini
mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.

Oleh karena itu, dimasa yang akan datang penetapan standar operasional prosedur

(SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahanan yang clean dan clear government


serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah dan
masyarakat luas untuk pemberantasan KKN sangat diperlukan.

c. Masih Lemahnya Organisasi, Tata Laksana, dan SDM Aparatur


Efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme pelaksanaan roda pemerintahan

sangat tergantung dari struktur organisasi, tatalaksana, dan juga dukungan sumber

daya manusia. Oleh karena itu perlu dilakukannya kajian yang mendalam mengenai

kebutuhan struktur organisasi pemerintahan yang akan dituangkan dalam ukuran


yang tepat (right sizing). Struktur organisasi yang ideal juga perlu didukung oleh

penempatan sumber daya aparatur yang tepat, memiliki kompetensi dan


profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini perlu dijaga

mulai dari perekrutan, penempatan, sampai dengan pengaturan reward dan

punishment. Dalam rangka mendorong terwujudnya reformasi birokrasi maka


diperlukan

pengembangan

dan

penyempurnaan

fungsi

perencanaan

dan

penganggaran pembangunan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan


evaluasi pengeluaran anggaran secara berkala. Oleh karena itu maka diperlukan
mekanisme pemantauan kinerja setiap lembaga pemerintahan daerah.
BAB II - 120

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

d. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal


Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh belum maksimal, terutama

disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilainilai dinul Islam di kalangan masyarakat Aceh. Berbagai perilaku masyarakat masih
banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan

pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum

memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran
agama dibandingkan dengan pelajaran umum, kuatnya pengaruh negatif globalisasi

yang umumnya tidak sejalan dan bertentangan dengan tuntunan Dinul Islam. Hal

tersebut telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang


negatif. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai dinul Islam perlu dilaksanakan sejak
usia dini baik di lingkungan formal dan informal. Disamping itu, perbaikan kurikulum
dan peningkatan kualitas pendidik perlu ditingkatkan.
e. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh

Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 19,48 persen,

masih lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,36
persen. Disamping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,48 dan Indeks

Keparahan Kemiskinan sebesar 0,94 (BPS, 2011). Di sisi lain, sebaran penduduk
miskin Aceh lebih dominan berada di pedesaan (80,14%), sedangkan diperkotaan

hanya 19,86 persen. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum

memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara


umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, program
pengentasan

kemiskinan

melalui

penciptaan

lapangan

kerja,

peningkatan

keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar


yang terintegrasi menjadi prioritas di masa yang akan datang. Demikian juga dengan

dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan masyarakat dan


penguatan kelembagaannya perlu ditingkatkan.

f. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT)


Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 mengalami

penurunan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 121

rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 tercatat
sebesar 7,43 persen, sementara angka pengangguran terbuka nasional

hanya

sebesar 6,80 persen. Jika dilihat dari sisi gender, keberadaan pengangguran terbuka

perempuan tahun 2011 mencapai 8,50 persen lebih tinggi 1,70 persen dibandingkan

pengangguran terbuka laki-laki sebesar 6,80 persen. Oleh karena itu, peningkatan
keterampilan masyarakat sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar ketenagakerjaan

dan penciptaan lapangan kerja perlu mendapat perhatian secara serius. Untuk

meningkatkan keterampilan masyarakat, peningkatan kapasitas dan manajemen BLK


sangat diperlukan. Demikian juga dengan lulusan sekolah menengah kejuruan perlu
difasilitasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

g. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah


Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh belanja pemerintah.

Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap


pembangunan Aceh. Pihak swasta masih sangat tergantung pada anggaran belanja

pemerintah (APBN, APBA dan APBK). Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat
mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal, nasional
maupun asing untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, sinkronisasi
investasi pembangunan menjadi penting untuk tercapainya sinergi yang optimal

antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintahswasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas

yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah.

Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan


yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya dan keunikan lokal.

h. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) belum
berkembang dengan baik
Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah

satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus

mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor ini

belum berkembang secara optimal. Misalnya pada tahun 2010, data Kementerian

Koordinator Perekonomian menunjukkan bahwa daya serap Kredit Usaha Rakyat


(KUR) di Propinsi Aceh hanya sebesar 0,8% dari total plafon nasional sebesar Rp 24
BAB II - 122

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

trilliun. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) di Aceh adalah terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, seperti
besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian berusaha, persaingan
pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama

terhadap bahan baku, permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. Di
sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di
Aceh adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan

produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar
domestik, regional dan bahkan pasar internasional. Dengan demikian, tantangan ke
depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro

kecil menengah yang berbasis agro industry, industri kreatif, dan inovatif yang
didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM.

i. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna,


berhasil guna dan berkelanjutan
Pemanfaatan sumber daya alam masih belum optimal dalam rangka membuka

lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam


pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian masih sangat rendah jika dilihat

dari produksi dan produktivitas. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya

kepemilikan lahan per kepala keluarga. Rata-rata kepemilikan lahan perkepala


keluarga hanya sekitar 0,25 0,6 ha/kk dengan Indeks Penanaman (IP) sekitar 1,28

pertahun, sedangkan rata-rata produktivitas padi baru mencapai 4,6 ton/ha.

Disamping sektor pertanian, sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan

potensi sumberdaya alam juga mengalami persoalan yang sama, seperti :


pemanfaatan energi baru terbarukan, sumber daya kelautan dan kehutanan sehingga
belum mampu memperkuat nilai tambah masyarakat terhadap produk yang
dihasilkannya.

Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan

penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan

yang berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari

sistem pengelolaan hutan, pemanfaatan sumber daya air, usaha pertambangan, usaha
perkebunan, dan kelautan serta pengelolaan kawasan pesisir yang belum tepat
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 123

sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem, yang pada akhirnya mengakibatkan


terjadinya bencana alam.
j.

Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah


Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah hanya sebesar 5,02 persen pada

tahun 2011, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar
6,5 persen (Bank Indonesia, 2011). Disamping itu, perkembangan pertumbuhan

ekonomi Aceh pada periode 2007-2011 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif.


Hal ini menggambarkan bahwa pondasi struktur ekonomi Aceh masih lemah dan

labil. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh disebabkan oleh belum optimalnya


pengelolaan sumber daya alam, lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah,

rendahnya minat investasi swasta pada sektor produktif dan rendahnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produksi dan
nilai tambah dari produk unggulan daerah yang belum secara nyata meningkatkan
struktur ekonomi Aceh.

Berdasakan kondisi tersebut di atas, peningkatan produk dan nilai tambah

komoditi unggulan daerah menjadi prioritas pembangunan dengan tetap menjaga


kelestarian dan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Aceh ke arah yang lebih baik.

Untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana yang diuraikan di

atas salah satu konsep yang dapat digunakan adalah kerangka kerja sistem inovasi.
Pengembangan teoretik dari sistem inovasi didasarkan pada hipotesis bahwa proses
inovasi tidak terjadi dalam suatu area yang terisolasi dari lingkungannya, tetapi

merupakan hasil dari interaksi-interaksi yang bersifat sistemik. Sebuah sistem


inovasi mencakup sistem riset iptek, berbagai unsur dari lingkungan ekonomik,

sistem perbankan, sistem pendidikan dan pelatihan, sektor-sektor publik, serta


kondisi sosio-kultural masyarakat. Ukuran bagi kinerja dari sebuah sistem inovasi

ditentukan dengan berfokus pada nilai-nilai tambah ekonomik atau sosial (sebagai
outcome) dari inovasi.

BAB II - 124

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

k.

Kualitas Sumberdaya Manusia Masih Rendah


Kualitas sumberdaya manusia (SDM) Aceh masih rendah jika dibandingkan

dengan pencapaian rata-rata nasional yang direpresentasikan dengan indeks


pembangunan manusia (IPM). Demikian juga dengan daya saing SDM Aceh masih

tergolong rendah, yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan SDM

kejuruan yang memiliki keterampilan (skill), rendahnya daya saing lulusan

SMA/sederajat untuk memasuki Perguruan Tinggi jumlah tenaga kerja yang

berpendidikan tinggi masih sedikit dan rasio ketergantungan penduduk usia


produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Hal ini tergambar dari angka rasio

ketergantungan hidup mencapai 54,89 persen pada tahun 2008 dan meningkat

menjadi 55,59 persen pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang
penduduk usia produktif harus menanggung 56 penduduk usia tidak produktif.

Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat Aceh yang dapat dilihat dari

masih tingginya proporsi masyarakat Aceh yang mengalami keluhan kesehatan yaitu

30% dari jumlah penduduk Aceh. Penyakit-penyakit menular seperti tuberkulosis,

malaria, deman berdarah dan HIV-AIDS belum tuntas tertangani, sementara penyakit
tidak menular seperti diabetes, hypertensi dan stroke sudah menjadi ancaman baru

ditengah-tengah masyarakat. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada saat
melahirkan masih tinggi. Demikian juga dengan masalah gizi. Prevalensi gizi kurang
dan buruk serta balita pendek masih tinggi. Kondisi kesehatan lingkungan yang

belum baik memberi dampak negatif terhadap situasi kesehatan masyarakat. Disisi
lain tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat juga
masih rendah.
l.

Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Masih Rendah


Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan yang

penggunaannya diatur sesuai dengan pola ruang. Pola ruang wilayah Aceh terdiri dari
kawasan lindung seluas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya seluas

2.934.602 Ha (52,3%). Hutan Aceh pada tahun 2008 seluas 3.523.925 Ha (60,37%)

dan pada tahun 2010 seluas 2.291.080 ha (40,36%). Hal ini menunjukkan bahwa

telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (deforestasi) sebesar 20,01%.


Terjadinya deforestasi akibat adanya kebijakan yang lebih mementingkan aspek
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 125

ekonomi dari pada aspek lingkungan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, faktor perilaku manusia juga menjadi permasalahan utama dalam
kerusakan lingkungan, dimana sering sekali menganggap sungai dan sepadan sungai

sebagai tempat pembuangan sampah dan kegiatan usaha pertnian yang dapat
mengakibatkan penyempitan, sedimentasi dan penurunan kualitas air.

Pembangunan yang tidak terpadu (fragmented) selama ini telah berakibat

perubahan drastis negatif terhadap kondisi lingkungan sumber daya alam.

Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan mineral, batubara,


migas, dan galian C) telah mengubah bentang alam tanpa terkendali. Terlebih lagi

sumber daya alam terbarukan oleh deforestasi intensif (legal and illegal logging)
untuk pembangunan fisik infrastruktur, transportasi, industri, perkebunan,

pertanian, telah mengakibatkan penyusutan drastis tutupan vegetasi hutan terutama


di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan punahnya keanekaragaman hayati.

Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga

menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana,


khususnya bencana alam. Tingkat resiko bencana alam yang terjadi setiap tahunnya
sangat tinggi, terutama bencana banjir dan kekeringan. Sangat terbatasnya investasi

infrastruktur tampungan penyimpanan air, telah berdampak pada keseimbangan


hidrologi DAS, fluktuasi debit air di sungai menjadi sangat besar terutama pada
musim hujan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim
kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan.

Sedangkan dalam hal penanggulangan bencana juga masih sangat lemah,

terutama belum sistematis penaganannya, masih lemahnya kapasitas kelembagaan


dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, lemahnya koordinasi

penanggulangan baik dalam fase tanggap darurat maupun dalam fase rehabilitasi dan
rekonstruksi.

m. Penanganan pasca konflik yang terisolasi dari pembangunan reguler


Berbagai dukungan pasca konflik yang berlangsung sejak 2005 sampai

dengan saat ini telah menimbulkan ekslusifitas tersendiri. Banyak mantan kombatan

dan korban konflik mengklaim bahwa mereka belum menerima bantuan. Namun
BAB II - 126

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

disisi lain, sebagai kelompok, mantan kombatan dan warga sipil korban konflik
tersebut sesungguhnya telah menerima bantuan reintegrasi yang lebih besar
dibandingkan dengan warga sipil bukan korban. Bantuan yang bersifat tunai yang

lebih mudah diakses bagi mantan kombatan dan warga sipil korban konflik
dibandingkan dengan warga sipil bukan korban telah mengakibatkan perbedaan
mencolok dalam upaya pembangunan kesejahteraan yang lebih luas.

Di satu sisi proses perdamaian di Aceh dimotori oleh Pemerintah (pusat dan

daerah). Kondisi ini menyediakan banyak peluang unik namun juga terbatas berbagai
keterbatasan dalam efektifitas program dan strategi pemerintah. Pemerintah tidak
memiliki mata anggaran dan kelembagaan khusus untuk penangganan pasca konflik

sehingga mendorong kelembagaan yang bersifat sementara (adhoc) untuk


mengambil peran yang lebih dominan dengan menggunakan infrastruktur dan
suprastruktur instansi yang lebih permanen. Namun disisi lain, perencanaan,

pengelolaan dan pengawasan program-program pasca konfik menjadi sesuatu yang


terpisahkan dari perencanaan tahunan pemerintah bahkan hingga saat ini
pemerintah

tidak

memiliki

rancang

bangun

terpadu

komprehensif

diimplementasikan untuk memperkokoh proses perdamaian Aceh.

yang

Pengalaman yang terbatas dikalangan birokrasi pemerintahan dalam

penanganan pasca konflik telah mengakibatkan kepemilikan yang terbatas akan isu

penguatan perdamaian itu sendiri. Upaya-upaya konsolidasi dan promosi


perdamaian yang seharusnya menjadi keseharian birokrasi pemerintahan tidak

sepenuhnya mampu diimplementasi dalam berbagai instasi dan organisasi, hal ini
bahkan berdampak kepada minimnya ketersediaan system dan mekanisme bantuan
reintegrasi yang dikembangkan.
n.

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak Masih Rendah


Isu Perlindungan perempuan dan anak : Kekerasan, eksploitasi, penelataran

dan perlakuan salah. Berdasarkan data ditahun 2011 yang bersumber dari BPP dan
PA, terdapat 466 anak korban kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan
Terpadu Korban Kekerasan dan Badan PP PA Kabupaten /Kota.
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB II - 127

Dari unit PPA Polda, tahun 2010 terdapat 123 kasus anak berhadapan dengan

hukum. Penanganan korban kekerasan yang dilakukan ditingkat masyarakat dan di

pelayanan lainnya tidak terekam dengan baik, sehingga diyakini masih lebih banyak

lagi anak dan perempuan korban kekerasan yang tidak terdeteksi. Sedangkan untuk
kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat 1.956 kasus.

Data anak pelaku kejahatan, pemenuhan haknya selama proses hukum

berlangsung dan setelah divonis (pemetaan sistem perlindungan anak). Dan menurut

Dinas Sosial Aceh terdapat 13.000 anak terlantar. Makin meningkatnya kasus
pencabulan dan perkosaan serta traficking anak dan perempuan yang ditemukan

menunjukkan masih lebih besar jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan
perempuan yang tidak tertangani dan direkam dengan baik.
o.

Perencanaan dan Penganggaran belum Responsif Gender dan belum


Berbasis Pada Pemenuhan Hak Anak
Perencanaan dan penganggaran di Aceh masih belum responsive gender dan

belum bernasis pada pemenuhan hak anak. Hal ini terlihat dari minimnya
keterlibatan perempuan dan anak dalam proses perencanaan pembangunan mulai

dari tingkat gampong sampai dengan ke tingkat provinsi, sehingga kebutuhankebutuhan spesifik perempuan dan anak tidak terakomodir dalam program-program
pembangunan. Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan dan
pemenuhan hak anak pada tahun 2010 hanya 0.15% dari total RAPBA, sementara
permasalahan perempuan dan anak yang harus diselesaikan sangat besar. Sementara

itu dana yang dialokasikan untuk program perbaikan gizi masyarakat dan
peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak pada tahun 2007 hanya 0,08% dari

RAPBA 2007. Hal ini tidak signifikan dengan angka kematian ibu di Aceh yang masih

relatife tinggi (238/100.000) keliahiran hidup .melebihi rata-rata angka kematian


ibu nasional (228/100.000) kelahiran hidup, dan target MDGs 2015 sebesar
102/100.000 kelahiran hidup.

Dalam bidang pendidikan sebagian besar dana

dialokasikan untuk sekolah-sekolah formal, sementara banyak perempuan dan anak

tidak mempunyai akses pada pendidikan formal, karena berbagai latar belakang,
sehingga akses mereka pada pendidikan dan kehidupan yang lebih baik semakin
terbatas.

BAB II - 128

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

2.3.2.

Identifikasi

Permasalahan

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah

Daerah.
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

merupakan gambaran permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang

menyangkut layanan dasar dan tugas fungsi SKPA baik urusan wajib maupun urusan
pilihan yang menjelaskan apa yang menjadi permasalahan dimasa lalu dan masa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan, secara rinci dapat dilihat pada
tabel 2.23 di bawah:
No
(1)
I

Tabel 2. 23
Identifikasi Permasalahan Daerah

Kriteria / Aspek

Urusan

Faktor-faktor Penentu
Keberhasilan

Permasalahan

Solusi

(4)

(5)

(6)

Wajib

Ketersediaan Regulasi dan


Ketaatan dalam pelaksanaan
peraturan Daerah/Qanun

Keselarasan dan efektifitas


hubungan antara
pemerintahan daerah dan
pemerintahan serta antar
pemerintahan daerah dalam
rangka pengembangan
otonomi daerah

Wajib

Koordinasi antar
Kabupaten/kota dengan
provinsi dan Pemerintah
Pusat

Percepatan
Penyelesaian qanun
dan sosialisasi
peraturan yang sudah
ada
koordinasi dan
sinkronisasi program
dan kegiatan
pembangunan, serta
sosialisasi peraturan
perundangan

Keselarasan antara
kebijakan pemerintahan
daerah dengan kebijakan
pemerintah
Efektifitas hubungan antara
pemerintah Aceh dan DPRA

Wajib

Koordinasi dan sinkronisasi


kebijkan Pemerintah Daerah
dan Pmerintah

Kurangnya kesadaran
masyarakat/aparat
dalam mematuhi dan
melaksanakan
peraturan
Disparitas antar daerah,
ketidaksamaan persepsi
tentang otonomi daerah
berdasarkan UndangUndang nomor 11
Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dan
qanun nomor 2 tahun
2008 tentang Otsus dan
Migas serta UndangUndang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
Belum maksimalnya
koordinasi antar
Pemerintah

Efektifitas proses
pengambilan keputusan
oleh Kepala Daerah beserta
tindak lanjut pelaksanaan
keputusan
Intensitas dan efektifitas
proses konsultasi publik
antara pemerintah daerah
dengan masyarakat atas
penetapan kebijakan publik
yang strategis dan relevan
untuk Daerah
Transparansi dan efektifitas
dalam pemanfaatan alokasi
pencairan dan penyerapan
DAU, DAK dan Bagi hasil
Efektivitas perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan
tata usaha,
pertanggungjawaban, dan

Wajib

Kesiapan SKPA dalam


pengambilan keputusan

Wajib

Tingkat partisipasi
masyarakat dan pemangku
kepentingan

Wajib

Publikasi

Wajib

Regulasi dan komitmen

(2)
(3)
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah
Tataran pengambil
kebijakan
Ketentraman dan ketertiban
umum daerah

Wajib

Adanya Keinginnan bersama


dalam mewujudkan
pembangunan Aceh

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Masih kurangnya
kesepahaman antara
eksekutif dan legislatif
terhadap sasaran
prioritas pembangunan
Aceh
Belum optimalnya
koordinasi terhadap
proses pengambilan
keputusan

Kurangnya Pemahaman
terhadap kebijakn
publik yang startegis
yang relevan
Terlambatnya
penetapan petunjuk
teknis

Belum optimalnya
pemahaman terhadap
dokumen perencanaan
dan pelaksanaan APBA

Peningkatan dan
penjadwalan
koordinasi dan
sinkronisasi
meningkatkan
koordinasi dan
komunikasi antara
pemerintah Aceh
dengan DPRA

Tingkatkan
koordinasi antar SKPA
dalam pengembilan
keputusan
Tingkatkan Soisalisasi
tentang kebijakan
publik kepada
masyarakat dan
pemangku
kepentingan
Perlu Penetapan
Juknis Tepat Waktu

meningkatkan
pemahaman terhadap
dokumen
perencanaan dan

BAB II - 129

No

Kriteria / Aspek

(1)

(2)
pengawasan APBA
b

Tataran Pelaksanaan
Kebijakan
Kebijakan teknis
penyelenggaraan urusan
pemerintah
Ketaatan terhadap
peraturan perundangundangan

III

Faktor-faktor Penentu
Keberhasilan

Permasalahan

(3)

(4)

(5)

Wajib

Regulasi

Wajib

reward and punisment

Tingkat capaian SPM

Wajib

Regulasi

Penataan kelembagaan
daerah

Wajib

Regulasi

pengelolaan kepegawaian
daerah

Wajib

perencanaan pembangunan
daerah

Wajib

Penempatan pegawai yang


sesuai keahlian (the right
man the right place)

pengelolaan keuangan
daerah

Wajib

pemberian fasilitasi
terhadap partisipasi
masyarakat

Wajib

pengelolaan barang milik


daerah

II

Urusan

Wajib

menyiapkan SOP
juklak, dan juknis

Terbatasnya Juklak,
juknis dan SOP

menyusun juklak,
juknis dan SOP yang
jelas dan tegas
meningkatkan
kapasitas organisasi
dan SDM aparatur

belum berjalanya
reward and punisment

Beban tanggung jawab


kewenangan tidak
sebanding dengan
kapasitas organisasi
Lemahnya manajemen
pengelolaan pegawai

inkonsistensi terhadap
dokumen perencanaan

Regulasi, STOK, transparansi


dan akuntabilitas

inkonsistensi terhadap
regulasi

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Sistem Inventarisasi
belum berbasis web

Kurangnya pemahaman
terhadap pentingnya
keterlibatan masyarakat
dalam proses
pembangunan

Kesejahteraan masyarakat

Wajib

Pelayanan umum

Wajib

Daya saing daerah

Wajib

Pelayanan birokrasi , sarana


dan prasarana serta
perekonomian

Daerah Otonomi Baru


Perkembangan penyusunan
perangkat daerah

Wajib

Regulasi dan potensi

Keterbatasan SDM yang


tersedia dan lemahnya
kemandirian keuangan

Pengisian personil

Wajib

STOK SKPA

Pelaksanaan penetapan
batas wilayah

Wajib

Ketersediaan data dasar

Penyediaan sarana dan


prasarana pemerintahan

Wajib

Regulasi dan kesiapan


Daerah

Penempatan SDM tidak


sesuai tupoksi/bidang
keahlian
Belum jelasnya tapal
batas antar wilayah
karena adanya berbagai
kepentingan, dan
lemahnya koordinasi
antar instansi
kemampuan keuangan
Daerah

BAB II - 130

tata kelola pemerintahan


yang baik, partispasi
masyarakat, potensi yang
tersedia
SPM dan SOP

(6)
pelaksanaan APBA

Belum tersedianya SOP


Juklak dan juknis

Data Pendukung, dan SDM


perencana serta efektifitas
Koordinasi

Sistem Pendataan,
inventarisasi, organisasi dan
pemeliharaan aset
Komitmen dan Konsisten

Solusi

Masih lemahnya
koordinasi dan
implementasi yang
kurang tepat sasaran

Belum optimalnya
penerapan SPM dan SOP

Rendahnya kualitas SDM


dan kurangnya
kepedulian terhadap
investasi daerah

Penetapan Regulasi
terhadap reward and
punisment

Menempatkan
pegawai yang sesuai
keahlian, kompetensi
dan kebutuhan
meningkatkan
kualitas SDM
perencana,
menyediakan data
pendukung yang
akurat serta
harmonisasi antar
dokumen
perencanaan
Penyelesaian Regolasi
STOK
menyiapkan sistem
inventarisasi berbasis
web
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat dalam
proses perencanaan
pembangunan
koordinasi dan
sosialisasi tentang
otonomi daerah

Melengkapi indikator
dokumen SPM dan
SOP

meningkatkan kualitas
dan kuantitas SDM
aparatur serta
meningkatkan
kemandirian
keuangan
Evaluasi kinerja dan
Tupoksi SDM sesui
bidang keahlian
menetapkan tapal
batas yang tegas dan
meningkatkan
koordinasi antar
instansi
Persiapan Regulasi
dan Mengali Potensi
Keungan Daerah

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Demikian juga permasalahan yang menjadi prioritas ditingkat Nasional,

Provinsi dan lingkungan eksternal lainya dapat dilihat pada tabel 2.24 di bawah:

Tabel 2.24
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Dari Kebijakan Nasional/Provinsi
dan Lingkungan Eksternal Lainnya

NO
(1)

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK


TINGKAT NASIONAL

TINGKAT PROVINSI

LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA

(2)

(3)

(4)

Issu Ekonomi

Kemiskinan dan Pengangguran Tinggi

Ekonomi sektor ril belum berjalan optimal


Daya saing masih rendah

Sektor Perindustrian menurun

Ketahanan Pangan belum optimal

Distribusi pendapatan masyarakat belum


merata
Distribusi barang belum merata
1

Infrastruktur pendukung ekonomi belum baik

Mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah


dan mendorong percepatan
pembangunan dan pertumbuhan pada
wilayah pembangunan daerah wilayah
wilayah tertinggal, pesisir laut, dan
pulau-pulau kecil terluar sehingga
wilayah-wilayah tersebut dapat
tumbuh dan berkembang secara lebih
cepat dan dapat mengejar
ketertinggalan pembangunannya
dengan daerah lain.

Tercapainya wajib belajar 9 (sembilan) tahun


melalui peningkatan penyediaan
dan pemenuhan kecukupan sarana
dan prasarana pendidikan, peningkatan
pelayanan pendidikan dalam rangka
optimalisasi pencapaian angka
partisipasi kasar (APK) dan angka
partisipasi murni (APM)

Kemiskinan Tinggi

Pengangguran Tinggi

Keterlibatan peran swasta dalam


pembangunan Aceh masih rendah
Rendahnya investasi Swasta

Sektor Koperasi dan UMKM yang


belum berkembang
Daya saing dan produktivitas tenaga
kerja daerah masih rendah
Produktifitas sektor produksi masih
rendah
Infrastruktur Pendukung terutama
Untuk Peningkatan Produksi belum
memadai
Laju Inflasi Tinggi
Penyediaan sistem pelayanan
kesehatan untuk daerah
terpencil, tertinggal dan
perbatasan

Peningkatan Ketersediaan,
Pemerataan dan Kualitas
Tenaga Kesehatan, Terutama
di Daerah Terpencil, Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK) secara
berkesinambungan
Penempatan Dai di 6 (enam) daerah
perbatasan, yaitu;
Aceh tamiang, Aceh tenggara,
Aceh Singkil, Aceh selatan,
Kota Subulussalam, dan
Simeulue
Sebaran lembaga pendidikan
menengah pertama (SMP/
MTs/SMPLB) masih belum
merata

Kualitas guru yang masih kurang,


persebaran yang belum
merata, serta ketidaksesuaian
keahlian dengan kebutuhan
pengelola pendidikan yang
belum profesional
Belum disosialisasikannya Standar
Operasional dan Prosedur
(SOP) Penerapan Sistem
Pendidikan yang Bernuansa
Islami

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Penetapan daerah otonomi baru


menyebabkan terjadinya banyak
pemekaran wilayah yang dapat
meningkatkan konflik antardaerah
dalam pemanfaatan/pengelolaan
sumberdaya alam

Arus globalisasi dan perkembangan


ilmu pengetahuan dan teknologi
yang menuntut perubahan dan di
segala sektor serta adaptasi SDM
agar mampu bersaing di tingkat
nasional dan internasional

BAB II - 131

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK

NO
(1)
3

TINGKAT NASIONAL

TINGKAT PROVINSI

LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA

(2)

(3)

(4)

Tercapainya pelayanan kesehatan yang


berkualitas dan kecukupan
sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan serta keterjangkauan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat
tidak mampu, termasuk peningkatan
pelayanan kesehatan ibu dan anak
berdasrkan hasil analisis situasi ibu
dan anak (ASIA)

BAB II - 132

Peningkatan Pembiayaan Kesehatan


untuk Memberikan
Jaminan Kesehatan
Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Masyarakat


untuk Mempercepat Pencapaian
Target Millenium Development
Goals ( MDGs)
Pengendalian Penyakit dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan Akibat Bencana
Peningkatan Ketersediaan,
Pemerataan dan Kualitas
Tenaga Kesehatan, Terutama
di Daerah Terpencil, Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK) secara
berkesinambungan

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III
RANCANGAN KERANGKA
EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Pengaruh kondisi lingkungan eksternal, terutama dinamika perekonomian

nasional secara logis akan ikut mewarnai gambaran ekonomi Aceh yang tidak terlepas
sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, arah
kebijakan serta sasaran kerangka ekonomi makro nasional tahun 2013 perlu
diperhatikan secara khusus sebagai salah satu pedoman dalam merancang kerangka
ekonomi dan keuangan Aceh tahun 2013 yang sinergis dan terintegrasi.

Setelah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, serta memperhatikan

kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang masih dihadapai hingga
tahun 2013, maka tantangan pokok ekonomi nasional yang dihadapi pada tahun 2013
adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi. Dorongan terutama ditujukan

kepada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor,


peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara,
serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.

2. Menjaga Stabilitas Ekonomi. Memberikan langkah-langkah terpadu terutama untuk


menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, serta pengendalian arus
modal yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

3. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Langkah-langkah


diutamakan pada upaya-upaya penciptaan lapangan kerja yang lebih besar serta
menjangkau masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dengan
program-program pemberdayaan yang tepat.

Melalui tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 yaitu Memperkuat

Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat,


dapatlah dipahami bahwa dalam rangka tercapainya sasaran prioritas pembangunan
tahun 2013 yaitu meningkatnya serta semakin luasnya tingkat kesejahteraan rakyat,
maka prioritas utama pembangunan adalah penguatan perekonomian dalam negeri.

Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro nasional tahun 2013 diarahkan sejalan
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 1

dengan tema pembangunan nasional RKP 2013. Dengan demikian untuk memperkuat

perekonomian nasional, ada beberapa sasaran utama pembangunan ekonomi nasional


tahun 2013 yang disajikan dalam kerangka ekonomi makro nasional sebagai berikut:
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7,0 persen.
Laju inflasi diperkirakan sekitar 5,0 persen.

Menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 5,8-6,1 persen.


Menurunkan tingkat kemiskinan menjadi berkisar antara 9,5-10,5 persen.
Nilai Tukar Petani (NTP) diharap diatas 105.

Mendorong peningkatan realisasi investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto


(PMTB) dengan target peningkatan sebesar 11,1 persen.

Mendorong meningkatnya ekspor barang dan jasa sebesar 12,1 persen dan 11,9
persen.

Impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sebesar 13,6 persen.

Pengeluaran (konsumsi) masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 5,0 persen.


Pengeluaran (belanja) Pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 7,1 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor primer dan sekunder diperkirakan dapat
meningkat, terutama sektor pertanian tumbuh sebesar 3,9 persen, dan industri
pengolahan sebesar 6,7 persen. Sedangkan peningkatan sektor tersier diharapkan

tumbuh secara berturut-turut: listrik, gas dan air bersih (6,8 persen); konstruksi (7,5
persen); perdagangan, hotel dan restoran (9,1 persen); pengangkutan dan

telekomunikasi (12,4 persen); keuangan, real estat, dan jasa-jasa perusahaan (6,3
persen); serta jasa-jasa (6,3 persen).

Rancangan kerangka ekonomi Aceh tahun 2013 juga merupakan penjabaran

bagian/tahapan dari rencana pembangunan Aceh jangka menengah RPJM Aceh 20122017), dan juga rencana pembangunan jangka panjang (RPJP Aceh 2005-2025).

Dalam rencana pembangunan jangka panjang, bahwa ekonomi Aceh diarahkan

dalam rangka penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan untuk mensejahterakan

rakyat, dengan sasaran utamanya adalah terwujudnya Aceh sebagai kawasan


agroindustri yang handal dan berdaya saing. Pengembangan agroindustri dalam jangka

panjang ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah daerah
berbasis potensi unggulan, serta menciptakan lapangan kerja yang besar bagi
BAB III - 2

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

masyarakat

yang

berkesinambungan.

didukung

oleh

optimalisasi

sumberdaya

pertanian

yang

Sedangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, pembangunan

ekonomi

Aceh diarahkan pada penguatan struktur ekonomi dan optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.


ditempuh melalui beberapa strategi utama yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kebijakan tersebut

Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kontinuitas pertanian (dalam arti luas)

yang terfokus pada pengembangan komoditas unggulan berdasarkan agro


ekosistem wilayah

Meningkatkan produktivitas dan daya saing produksi usaha masyarakat

Meningkatkan skala ekonomi dan kepastian hukum lahan usaha masyarakat

Mendorong pengembangan agroindustri yang menyerap banyak tenaga kerja


Mengembangkan pariwisata secara profesional dan berbasis kearifan lokal

Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang mampu meningkatkan kesejahteraan


masyarakat dan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan
Mendorong terciptanya pasar komoditi yang stabil dan sehat

Mendorong dan memfasilitasi peran dunia usaha (swasta) untuk berinvestasi


terutama di sektor-sektor produksi (ril)

Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesinambungan fiskal daerah

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi tersebut, maka

sasaran kerangka ekonomi makro Aceh adalah sebagai berikut:


1.

Pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap berkisar antara 6,1-6,8 persen

3.

Tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 17,5 persen

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi sekitar 6,5-7,3 persen

Laju inflasi setiap tahun dijaga kestabilannnya berkisar antara 5-6 persen
Nilai tukar petani meningkat menjadi sekitar 106

Nilai ekspor setiap tahun meningkat sekitar 8-10 persen


Realisasi investasi tumbuh sekitar 10-15 persen

Sektor pertanian tumbuh sebesar sekitar 5-8 persen

Sektor industri pengolahan diharapkan tumbuh sekitar 8 persen

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 3

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh


Dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan, arah kebijakan

pembangunan ekonomi Aceh tahun 2013 juga harus memperhatikan kondisi

perkembangan ekonomi pada beberapa tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi yang

sudah baik pada tahun sebelumnya perlu dijaga dan dipertahankan pada tahun 2013.
Sebaliknya permasalahan yang belum sepenuhnya tertangani perlu ditindak lanjuti
dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada tahun 2013. Oleh karena itu,
kondisi ekonomi Aceh pada tahun 2011 dan target yang diharapkan pada tahun 2012

perlu dianalisa untuk memperoleh gambaran permasalahan dan tantangan yang harus

dihadapi, serta menjadi masukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan


ekonomi Aceh pada tahun 2013
ekonomi daerah.

yang selanjutnya dirumuskan menjadi kerangka

Gambaran tentang kinerja perekonomian Aceh tahun 2011 dan target tahun

2012 secara umum dapat dianalisa terhadap capaian dan taqrget indikator ekonomi
makro daerah.

Analisis beberapa indikator ekonomi makro yang sangat penting

diantaranya adalah: perkembangan PDRB; pendapatan per kapita; tingkat pengangguran


terbuka; tingkat kemiskinan; laju inflasi; nilai tukar petani.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2011
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada tahun 2011 nilai PDRB Aceh jika dihitung Atas Dasar Harga Konstan

(ADHK) baik dengan migas maupun tanpa migas,mengalami pertumbuhan positif dan

meningkat terhadap tahun 2010. PDRB Aceh dengan migas (total) tahun 2011 mencapai
34,78 triliun rupiah, meningkat sebesar 1,66 triliun rupiah atau mengalami
pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Sedangkan tanpa migas mencapai 30,80 triliun
rupiah, meningkat sebesar 1,71 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar
5,89 persen. Pada tahun 2011 semua sektor mengalami pertumbuhan positif dan hal ini
yang mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas lebih besar

2,23 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya tumbuh sebesar 2,79
persen. Gambaran nilai PDRB yang lebih terinci dapat dilihat pada (Tabel 3.1).
BAB III - 4

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 3.1
Nilai PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 Dan 2011
SEKTOR EKONOMI

1
2

(1)
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian

Bangunan

3
4
6
7
8
9

Industri Pengolahan

Listrik dan Air Bersih

Perdagangan, Hotel dan Restoran


Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan


Jasa-jasa

PDRB (DENGAN MIGAS)

PDRB (TANPA MIGAS)

Sumber : BPS Aceh Tahun 2012

Atas Dasar Harga Berlaku


(Triliun Rupiah)
2010

(2)
21,97
8,62
7,51
0,34
7,75

2011

(3)
23,85
9,96
7,54
0,40
8,61

12,03

13,71

77,99

85,54

8,25
2,05
9,46

65,09

9,37
2,25
9,85

71,66

Atas Dasar Harga


Konstan 2000 (Triliun
Rupiah)
2010

2011

3,49

3.56

(4)
8,86
2,61
0,12
2,34
6,61
2,43
0,62
6,03

33,12

29,09

(5)
9,35
2,61
0,13
2,49
7,06
2,62
0,66
6,29

34,78
30,80

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik dan air

bersih (8,57 %) serta pengangkutan dan komunikasi (7,97 %). Sedangkan pertumbuhan
terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian (0,12 %) serta industri

pengolahan (1,90%). Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen

lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata nasional yang hanya sebesar 3,0 persen. Sektor
perdagangan, hotel dan restoranmengalami pertumbuhan sebesar 6,82 persen, masih
dibawah rata-rata nasional yang mencapai 9,2 persen. Terhadap PDRB Aceh, kedua
sektor ini sangat penting dan strategis, terutama karena keduanya memberi kontribusi

tertinggi yaitu masing-masing sebesar 26,88 persen (pertanian) dan 20,30 persen
(perdagangan, hotel dan restoran). Sebagai penyumbang kontribusi tertinggi, maka

pertumbuhan kedua sector tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap nilai total

PDRB Aceh. Oleh karena itu pada tahun 2013 kesinambunagn pertumbuhannnya perlu

dijaga dan diupayakan dapat meningkat lebih tinggi. Di sisi lain, kedua sektor ini juga
menjadi penting dan strategis karena banyaknya keterlibatan masyarakat terhadapnya.
Sebaliknya,

pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan

tergolong masih sangat rendah. Pada beberapa tahun sebelumnya kedua sektor ini

bahkan mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh menurunnya produksi minyak

mentah dan gas alam, serta hasil olahan gas alam cair. Demikian pula hasil olahan
industri kertas pulp dan pupuk urea yang menurun drastis karena ketiadaan bahan
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 5

baku.

Pada tahun 2011, walaupun sangat rendah, sektor pertambangan kembali

tumbuh secara positif sebesar 0,12 persen terutama dipicu oleh pertambangan bijih
besi dan galian material bangunan.

Sedangkan sektor industri pengolahan kembali

dapat tumbuh positif sebesar 1,90 persen yang dipicu oleh meningkatnya produk

industri menengah, kecil dan rumah tangga. Meningkatnya produksi industry menengah
terutama pada kelompok bahan baku pangan seperti CPO dan RMU.

Sektor industri pengolahan sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan

daya saing daerah. Disamping menampung banyak tenaga kerja, sektor ini diharapkan

juga dapat meningkatkan dan lebih menjamin kestabilan harga bahan baku mentah

produksi masyarakat. Oleh karena itu pada tahun-tahun selanjutnya sektor ini perlu
didorong pertumbuhannya dengan strategi dan kebijakan yang tepat.

Atas Dasar Harga Berlaku, pada tahun 2011 baik dengan migas maupun tanpa

migas nilai PDRB Aceh mengalami pertumbuhan yang lebih besar terhadap tahun 2010.

Dengan migas mencapai 85,54 triliun rupiah,meningkat sebesar 7,55 triliun rupiah atau

mengalami pertumbuhan sebesar 9,68 persen. Sedangkan tanpa migas, mencapai 71,66
triliunrupiah, meningkat sebesar 6,57 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan
sebesar 10,09 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh menurut sektor-sektor pada tahun 2010 dan

2011 secara lebih terperinci dapat dilihat pada (Tabel3.2) berikut:

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Menurut Sektor Tahun 2010 Dan 2011
SEKTOR EKONOMI

Pertanian

Industri Pengolahan

Bangunan

4
6
7
8
9

Pertambangan dan Penggalian


-

Tanpa migas

Laju Pertumbuhan (persen)

2010
5,02

2011
5,55

-8,00

1,90

-6,72
5,93
6,47

Tanpa migas

Listrik dan Air Bersih

16,97

Pengangkutan dan Komunikasi

6,57

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan


Jasa-jasa

Sumber : BPS Aceh Tahun 2012

BAB III - 6

PDRB (Dgn Migas)

PDRB (Tanpa Migas )

5,11
6,36
5,54
4,62
2,79
5,49

0,12

8,57
6,22
6,82
7,97
6,49
4,30
5,02
5,89

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Pada tahun 2011, kontribusi sektor pertanian masih yang terbesar terhadap

pembentukan PDRB Aceh yaitu sebesar 27,89 persen, sedikit menurun jika

dibandingkan pada tahun 2010 yang sempat mencapai 28,34 persen. Penurunan
tersebut disebabkan oleh meningkatnya secara signifikan beberapa sektor lain yang
menyebabkan

berubahnya

komposisi

kontribusi

sektor-sektor,

seperti

sektor

perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, bahkan sektor pertambangan yang

sebelumnya terus menurun mengalami peningkatan pada tahun 2011. Kontribusi


beberapa sektor lainnya selain pertanian yang juga mendominasi pembentukan
PDRB(kontribusi diatas 10 persen), secara berturut-turut adalah sektor perdagangan,
hotel dan restoran (16,03 %), pertambangan dan penggalian (11,64 %), pengangkutan
dan komunikasi (10,94 %), serta bangunan (10,06%).

Bila dihitung tanpa migas, kontribusi sektor pertanian bahkan menguasai

sepertiga dari nilai total PDRB yaitu sebesar 33,29. Tanpa migas, kontribusi sektor
pertanian juga mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan pada tahun 2010 yang

sempat mencapai 34 persen, yaitu akibat meningkatnya pertumbuhan beberapa sektor


lainnya.Pada tahun 2011 telah terjadi sedikit pergeseran kontribusi antar kelompok

sektor-sektor yaitu kelompok primer sedikit menurun dan sebaliknya kelompok sekunder
mengalami peningkatan. Fenomena ini sudah menjadi trend perkembangan kontribusi
kelompok sektor-sektor pembentuk PDRB Aceh selama beberapa tahun terakhir yang
mengalami transformasi secara evolusi.

Hal ini terjadi bukan karena menurunnya

pertumbuhan sektor pertanian sebagai kontributor utama kelompok primer, tetapi

dapat terjadi karena tumbuhnya secara signifikan sektor-sektor ril lainnya terutama di
kelompok sekunder seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, bangunan, listrik

dan air bersih yang diduga akibat meningkatnya akselerasi pembangunan kawasan
perkotaan di Aceh. Terindikasi juga bahwa telah terjadi keterkaitan yang erat (lingkage)
antar sektor perekonomian Aceh, serta mulai tumbuhnya dunia usaha dengan lapangan
usaha yang semakin heterogen.

Kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB Aceh pada tahun 2010 dan 2011 secara

rinci dapat dilihat pada (Tabel 3.3) berikut ini:

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 7

Tabel 3.3
Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap Struktur PDRB Aceh
Tahun 2010 Dan 2011
SEKTOR EKONOMI

Pertanian

Listrik dan Air Bersih

3
5
6
7
8
9

Pertambangan dan Penggalian


Industri Pengolahan

Dengan Migas (persen)


2010

2011

28,34

27,89

0,44

0,47

11,13
9,69

11,64
8,82

Tanpa Migas (persen)


2010

2011

34,00

33,29

0,52

0,56

1,37
3,65

1,39
3,66

Bangunan

10,00

10,06

12,00

12,01

Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan

2,64

2,63

3,17

3,15

Perdagangan, Hotel dan Restoran


Pengangkutan dan Komunikasi
Jasa-jasa

JUMLAH

Sumber : BPS Aceh Tahun 2011

15,52

10,65
11,59

100,00

16,03

10,94
11,52

100,00

18,62

12,77
13,90

100,00

19,13
13,06
13,75

100,00

B. Tingkat Kemiskinan
Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Aceh adalah sebanyak 894.810

jiwa, atau sekitar 19,57 persen dari jumlah penduduk. Dibandingkan dengan kondisi

tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah sebanyak 32.960 jiwa, tetapi
secara persentase mengalami penurunan sebesar 1,41 persen.

Jika dianalisa berdasarkan sebarannnya, pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin

Aceh yang berada di pedesaan juga bertambah sebanyak 30.300 jiwa, namun secara
persentase justru menurun sebesar 1,67 persen.Demikian pula halnya dengan yang

berada di kota, bertambah sebanyak 2.650 jiwa dan secara persentase menurun sebesar
0,96 persen terhadap kondisi tahun 2010.Dengan demikian, walaupun penambahan
jumlah penduduk miskin lebih banyak di pedesaan,

namun secara persentase

penurunan penduduk miskin lebih besar yang terjadi di pedesaan. Atau dengan kata

lain persentase penduduk desa yang tergolong miskin menurun lebih tinggi jika
dibandingkan dengan yang terjadi di kota. Gambaran tersebut sudah terjadi sejak lima

tahun terakhir, bahwa persentase penduduk miskin dipedesaan terjadi penurunan ratarata sebesar 2,02 persen pertahun, sedangkan di kota rata-rata sebesar 1,11 persen.

Gambaran diatas diduga sebagai dampak dari meningkatnya partisipasi

masyarakat desa dalam dinamika pembangunan,terutama di sektor pertanian selama


beberapa tahun terakhir. Kenaikkan harga gabah dan beberapa produk komoditas

perkebunan diduga ikut memotivasi aktivitas usaha tani di pedesaan. Disamping itu
BAB III - 8

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

program-program pembangunanyang dialokasikan khusus di kawasan pedesaan seperti

PNPM Mandiri, BKPG, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terkait dengan


peningkatan produksi pertanian diduga ikut memberi pengaruh.

Demikian pula halnya dengan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

(mencapai 103,97 pada posisi Juni 2011), diperkirakan ikut member dampak terhadap
penurunan persentase penduduk miskin, terutama di pedesaan.

Hal ini menandakan

bahwa nilai tukar hasil pertaniannya sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai

barang/jasa yang dibeli untuk keperluan produksi dan juga keperluan rumah tangga
petani itu sendiri.

C. Tingkat Pengangguran
Jumlah angkatan kerja Aceh pada tahun 2011(medio agustus) mencapai 2,001

juta orang, sedangkan pada tahun 2010 (medio agustus) adalah 1,939 juta orang.Dengan
demikian jumlah angkatan kerja Aceh selama tahun 2011 mengalami penambahan
sebanyak 62.000 ribuorang sebagai angkatan kerja baru. Pada tahun 2011, dari 2,001

juta angkatan kerja hanya 1,852 juta orang yang bekerja atau sebanyak 0,149 juta orang
diantaranya tidak bekerja. Dengan kata lain tingkat pengangguran terbuka yang terjadi

di Aceh pada tahun 2011 adalah sebesar7,43 persen.Angka tersebut mengalami


penurunansebesar 0,94 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai
8,37 persenpada medio yang sama (agustus).

Jumlah penganggur di Aceh pada tahun 2011 mengalami penurunan sekitar

13.000 orang terhadap tahun 2010, yaitu dari 162.000 orang menjadi 149.000 orang.
Situasi ini disebabkan meningkatnya jumlah pekerja di beberapa sektor, terutama di

sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan).


Sedangkan sektor yang mengalami penurunan tertinggi jumlah tenaga kerja adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Dari sisi gender, tingkat pengangguran terbuka kelompok perempuan di Aceh

mencapai 8,50 persen lebih tinggi 1,70 persen jika dibandingkan dengan tingkat

pengangguran terbuka kelompok laki-laki yang hanya 6,80 persen. Persoalan budaya
diduga masih ikut mempengaruhi hal tersebut, disamping masih terbatasnya lapangan

kerja yang sesuai bagi kaum perempuan terutama terkait dengan kondisi fisik.

Selengkapnya mengenai perkembangan tingkat pengangguran dan angkatan

kerja Aceh selama tahun 2010-2011 dapat dilihat pada (Tabel 3.4) berikut ini:
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 9

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Dan Angkatan Kerja Aceh Periode 2009-2010
(Dalam Jutaan)
Uaraian /Tahun

Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja

2
3
5
6
7

Bekerja

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Penduduk umur 15+

D. Laju Inflasi

Pebruari
1,933
1,767
0,166
1,144
8,60
62,83
3,077

2010

Agustus

Februari

0,162

0,171

1,939
1,776
1,130
8,37
63,17
3,069

2,069
1,898
1,036
8,27
66,63
3,105

2011

Agustus
2,001
1,852
0,149
1,136
7,43
63,78
3,138

Tingkat inflasi di Aceh yang terjadi selama tahun 2011relatif lebih rendahjika

dibandingkan dengan yang terjadi selama tahun 2010. Pada tahun 2011 tingkat inflasi

adalah sebesar 3,43persen, sedang pada tahun 2010 adalah hanya sebesar 5,86 persen.
Rendahnya laju inflasi di Aceh pada tahun 2011disebabkan oleh penurunannya harga
emas perhiasan dan cukup stabilnya harga cabe merah yang tahun lalu menjadi

penyebab kenaikan inflasi di Aceh. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Banda Aceh yaitu
mencapai 3,80persen sedangkan Banda Aceh sebesar3,40persen.
E. Pendapatan Perkapita

Secara umum gambaran pendapatan perkapita Aceh dapat diukur berdasarkan

pembagian nilai PDRB dengan migas maupun tanpa migas dengan jumlah penduduk.

Pada tahun 2011pendapatan perkapita Aceh adalah sebesar 18,77 juta rupiah (dengan

migas) dan 15,72 juta rupiah (tanpa migas). Hal ini mengalami peningkatan sebesar
1,57 juta rupiah (dengan migas) dan 1,32 juta rupiah (tanpa migas), jika dibandingkan

dengan tahun 2010 yang hanya sebesar 17,2 juta rupiah (dengan migas) dan 14,40 juta
rupiah (tanpa migas). Terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Aceh

adalah sebagai konsekuensi logis akibat meningkatnya pertumbuhan nilaiPDRB Aceh


yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Pertumbuhan pendapatan perkapita Aceh dengan migas adalah sebesar 9,13

persen, sedangkan tanpa migas lebih tinggi yaitu 9,16 persen. Pertumbuhan pendapatan
perkapita tanpa migas yang lebih tinggi dapat mengindikasikan bahwa kontribusi

masyarakat sudah semakin besar terhadap pertumbuhan sektor-sektor riil yang terjadi
di Aceh.
BAB III - 10

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

3.1.2. Perkiraan Tahun 2012


Mengacu pada pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang memberi kontribusi

tinggi terhadap pembentukan PDRB Aceh selama beberapa tahun terakhir, maka pada

tahun 2012 perekonomian Aceh diprediksikan dapat tumbuh mencapai 3,0-3,2 persen
(dengan migas), dan 6,0-6,5 persen (tanpa migas). Dengan migas, PDRB Aceh

diprediksikan masih mampu tumbuh positif karena pertumbuhan sektor-sektor


nonmigas yang tinggi diharapkan mampu melebihi perkiraan menurunnya sumbangan
sektor migas.

Pertumbuhan tinggi tersebut terutama diharapkan terjadi di sektor

pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor bangunan. Meningkatnya


belanja fiskal daerah pada tahun 2012 dan pendapatan perkapita masyarakat

diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan sektor-sektor nonmigas akibat


besarnya peningkatan konsumsi, terutama berkaitan dengan meningkatnya demand
terhadap barang/jasa kebutuhan pemerintah dan juga masyarakat.

Sektor pertanian terus diupayakan meningkat melalui peningkatan kapasitas

produksi yang terfokus pada pengembangan komoditi unggulan serta berorientasi

kepada nilai tambah yang tinggi. Demikian pula halnya dengan sektor perdagangan,
hotel dan restoran diharapkan pertumbuhannnya semakin tinggi akibat didukung oleh

kondisi semakin kondusif dan terbukanya Aceh terhadap dunia internasional.Transaksi


perdagangan antar daerah, antar pulau, dan juga antar negara (ekspor) akan meningkat,
dan demikian pula hal nya tingkat hunian hotel dan pengunjung restoran/rumah

makan/kuliner diprediksikan meningkat akibat meningkatnya kunjungan wisata (wisnu


dan wisman).

Tekanan inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya yaitu berada pada kisaran 8-10 persen. Peningkatan laju inflasi tersebut
dipengaruhi beberapa faktor antara lain akibat adanya rencana pemerintah untuk
menaikkan haraga BBM bersubsidi pada pertengahan tahun 2012 (pengurangan

subsidi), serta kenaikan UMP dan kenaikan gaji PNS TNI/POLRI. Kenaikan harga BBM

sebagai komoditi strategis tentu akan memicu meningkatnya harga barang-barang


kebutuhan pokok masyarakat akibat naiknya biaya transportasi dan biaya produksi
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 11

barang-barang manufaktur. Konsumsi barang-barang yang dipasok dari luar daerah


termasuk impor diperkirakan sedikit menurun pada akhir tahun, namun diharapkan

tidak terlalu menganggu upaya menurunkan tingkat kemiskinan karena akan terbantu
dengan adanya kebijakan bantuan sosial (BLM) yang lebih besar serta meningkatnya
pendapatan rata-rata masyarakat.

Pembangunan berbagai prasarana dasar perekonomian seperti irigasi, fasilitas

pelabuhan perikanan, jalan penghubung antara daerah pada wilayah-wilayah sentra


produksi, dan jalan usaha tani terus dilaksanakan. Pelaksanaan program tersebut juga
akan menjadi pemicu tercpitanya lapangan usaha baru dan membutuhkan tenaga kerja

yang banyak. Dari kondisi tersebut diperkirakan tingkat kemiskinan akan dapat

diturunkan sekitar 1,5-2,5 persen sehingga berada pada angka antara 17-18 persen.

Sedangkan tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan menjadi hanya 7,0-7,5


persen. Perkembangan Indikator Makro Tahun 2010-2011 dan Proyeksi Tahun 2011
dan 2012 dapat dilihat pada (Tabel 3.5) berikut:

BAB III - 12

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 3.5
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Aceh
No
1

Indikator Makro
2

PDRB (ADHK)

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB


(ADHK)

3
4

Migas

Tanpa Migas
Migas
Tanpa Migas

Tingkat Inflasi

-Pengangkutan dan Komunikasi

-Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan


-Jasa-jasa

Produktivitas Sektoral, yang merupakan


Rasio antara nilai tambah Bruto (NTB)
setiap sektor terhadap jumlah tenaga
kerja disektor yang bersangkutan
-Pertanian
-Pertambangan dan Penggalian
-Industri Pengolahan

-Listrik dan Air Bersih


-Bangunan

-Perdagangan, Hotel dan Restoran


-Pengangkutan dan Komunikasi

-Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan


-Jasa-jasa

Struktur PDRB pendekatan Pengeluaran


Komsumsi Rumah Tangga
Komsumsi Pemerintah
Investasi

7
8
9

Perdagangan Luar Negeri

Besaran ICOR (Incremental Capital


Output Ratio)
Jumlah Penduduk Miskin
Tingkat Pengangguran

2011
5

29,04

30,809

%
%

2,64
5.32

5,02
5,89

Rp (Tril)

Rp (Tril)

-Perdagangan, Hotel dan Restoran

2010
4

33,07

-Listrik dan Air Bersih


-Bangunan

Realisasi

Rp (Tril)

Rp (Tril)

-Industri Pengolahan

Struktur PDRB Pendekatan Produksi


atau Sektoral
-Pertanian
-Pertambangan dan Penggalian

Satuan

Rp (Tril)
Rp (Tril)
Rp (Tril)
Rp (Tril)
Rp (Tril)
Rp (Tril)
Rp (Tril)

Rp (Juta)

5,46

34,78

10,91

0,13

0,13

0,00

0,14

0,15

2,60
3,49
2,34
6,60
2,43
0,62
5,99

10,95

2,61
3.56
2,49
7,06
2,62
0,66
6,29

10,35

%
%
%
%
%

44,84
30,61
21,00
38,15
36,50
16,55
39,00
23,71
21,87
10,14
8,28

20,98

Ribu/orang

166.275

Ribuorang
%

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

861,9
8,60

0,01
0,07

40,67
23,73
20,91

(0,60)

6,42

11,00

2,77
3,78
2,80
7,35
2,78
0,74
6,54

11,70

273,82

277,52

3,37

24,43

25,50

3,00
7,01
6,16

(0,58)
4,28
0,08

-4,39

19,57

-1,41

8,27

0,70

6,0-7,0

25,04

44,87

894,8

2,70

0,30

14,69
4,16

7,20

0,04

3,97

15,97

2,64

0,19

24,97
42,66

3,67

0,46

(16,22)

45,16

2,69

0,15

28,62
33,61

4,0-5,0

4,0-4,5
6,1-6,6

10,10

23,41

Rp (Juta)

3,0-3,2
6,0-6,5

34,74-34,90

0,48

20,04

Rp (Juta)

2,38
0,57

32,81

37,28-38,34

9,35

Rp (Juta)
Rp (Juta)

1,77

36,0236,56
32,66-

8,87

269,93

Rp (Juta)

1,71

2013
8

-2,03

244,89

Rp (Juta)

2012
7

Proyeksi

3,43

Rp (Juta)
Rp (Juta)

Bertam
bah/
Berkura
6
ng

-4,12
32,9

-0,33

29,04
35,63
25,06
45,81
44,53
16,04

29,44
37,57
25,18
46,42
46,34
16,08

45

47,56

15

18,14

30
19
3,58

17-18
835,1
7

32,10
19

3,45

16-17
801,3
6,50

BAB III - 13

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh 2013 dan 2014


A. Tantangan Perekonomian 2013 dan 2014
Berdasarkan capaian kemajuan perekonomian pada tahun 2011 dan perkirakan

permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 dan 2014
tantangan pokok yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin yang tinggi adalah masalah yang harus diupayakan

penanganannya. Kebijakan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat miskin


akan menjadi penting karena akan menjadikan masyarakat miskin bukan sebagai obyek

melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya


pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan

pembangunan dan ekonomi adalah suatu yang harus dilaksanakan sehingga mengubah
paradigma terhadap masyarakat miskin dari beban (Liabilities) menjadi potensi (asset).
2. Pengangguran

Tumbuhnya angkatan kerja dari tahun ketahun cenderung meningkat dan tidak

dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, baik formal maupun informal merupakan
salah satu faktor meningkatnya pengangguran di Aceh.Disamping itu tingkat
pendidikan, keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja masih rendah.

Sementara disisi lain tuntutan dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja terampil,
mempunyai keahlian dan kompeten semakin meningkat seiring dengan tuntutan
perkembangan ekonomi global. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Aceh bagaimana

menanggulangi angka pengangguran yang cenderung bertambah dengan melakukan


berbagai program dan kegiatan yang mengenai sasaran langsung.
3. Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat pertumbuhan

ekonomi Aceh secara dominan masih digerakkan oleh sektor konsumtif baik yang

dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang


bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil. Selain itu,
diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri

agro yang berbahan baku komodital lokal serta memiliki keterkaitan kedepan dan

kebelakang yang besar. Dengan demikian Aceh tidak akan berpengaruh besar terhadap
BAB III - 14

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

gejolak ekonomi global sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang


sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah.

berkualitas

4. Stabilitas Sosial dan Politik

Sebagai daerah yang baru pulih dari terpaan konflik dan tsunami, Aceh masih

tergolong rentan terhadap stabiltas sosial dan politik. Tahun 2011-2012 adalah
tahunnya politik bagi Aceh, dimana pada dua tahun tersebut dilaksanakannya PILKADA

Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Kabupaten/Kota. Akan tetapi pengalaman


telah membuktikan bahwa pada Pemilu PILKADA pada dekade 2006-2007 yang telah
dilaksanakan berjalan dengan aman dan tertib tanpa gangguan yang cukup berarti, hal

ini dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap arti demokrasi semakin baik.
Tentunya hal itu akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan sosial dan
ekonomi.

5. Rawan Bencana Alam dan Global Warning


Aceh merupakan daerah rawan bencana dikarenakan secara geografis Aceh

berada pada patahan semangko dengan potensi ancaman bencana lebih besar jika
dibandingkan dengan daerah lainnya.Bencana yang terjadi tidak saja membawa

penderitaan bagi penduduk yang tertimpa bencana, namun juga dapat menyebabkan

sarana dan prasarana yang sudah terbangun rusak dan hilang fungsinya.Kondisi ini
selanjutnya dapat membawa dampak gangguan kepada transportasi, areal produksi
(sawah/industri) serta mobilitas masyarakat dan perdagangan (business) yang
akhirnya mempengaruhi kinerja perekonomian.

Perubahan pola cuaca yang terjadi belakangan telah mengakibatkan banyak hal

yang akan memengaruhi sektor pertanian yang bergantung pada musim secara
langsung, akibatnya bisa terjadi meluasnya gagal panen sehingga Aceh akan kekurangan
stok pangan. Maka kinerja perekonomian akan terganggu.
B. Prospek Perekonomian Aceh 2013 dan 2014

Tahun 2013 dan 2014 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap II,

diharapkan perekonomian Aceh akan lebih maju, hal ini sejalan dengan arah dan

kebijakan pembangunan ekonomi Aceh jangka panjang 2005-2025, bahwa pada tahap
ini titik berat pembangunan ekonomi Aceh adalah bidang agroindustri yang didukung
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 15

oleh sektor pertanian dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja,
menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Prospek perekonomian Aceh tahun 2013-2014 secara makro dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 di targetkan sekitar 6,1-6,6 persen dan
2014 di atas 6,2-6,7 persen.

2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2013 di targetkan turun menjadi sekitar 18-17,5
persen dan pada tahun 2014 dibawah 15,5 persen.

3. Tingkat pengangguran pada tahun 2013 sekitar 7,22 persen dan pada tahun 2014
sekitar 7,10 persen.

4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2013 dan 2014 dapat terkendali sekitar 4,25,0 persen.

5. Kontribusi

sektor

pertanian

terhadap

PDRB

semakin

pertumbuhan sekitar 8,0 persen (2013) dan 10.0 persen (2014).

meningkat

dengan

6. Ekspor Aceh diperkirakan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi


komoditi perkebunan.

7. Di sektor perbankan, diharapkan dukungannya pada sektor riil dengan memberikan

kredit-kredit modal usaha kepada UMKM dengan bunga yang terjangkau yang
difasilitasi oleh Pemerintah Aceh sebagai penjaminan kredit kepada UMKM serta
revitalisasi KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank).

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Aceh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tidak terlepas dengan aspek keuangan

daerah,terutama berkaitan dengan kesinambungan anggaran pembangunan setiap


tahunnya.Berkaitan dengan kesinambungan anggaran tersebut, maka diperlukan

analisis terhadap kinerja keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja,
sehingga memungkinkan untuk dapat menetapkan arah dan kebijakan keuangan
beberapa

tahun

kedepan.Sedangkan

Arah

dan

Kebijakan

Keuangan

Daerah

diperlukanuntuk menetapkan langkah-langkahdalam rangka meningkatkan penerimaan

dan kinerja pengelolaan keuangan, sehingga tercapainya kesinambungan dan


percepatan pembangunan daerah.
BAB III - 16

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

3.2.1. Proyeksi Keuangan Aceh dan Kerangka Pendanaan Proyeksi Keuangan Aceh
daerah

Proyeksi Keuangan Aceh adalah perhitungan kemungkinan jumlah penerimaan


berasal

dari

pendapatan

dan

penerimaan

pembiayaan,

berdasarkan

pertumbuhan realisasi penerimaan daerah yang terjadi selama beberapa tahun

sebelumnya dan juga berdasarkan beberapa asumsi yang mempengaruhi pada tahun
yang diprediksikan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal

179 ayat (2), menjelaskan bahwa Pendapatan Aceh adalah

bersumber dari : (1)

Pendapatan Asli Aceh; (2) Dana Perimbangan; (3) Dana Otonomi Khusus; dan (4) Lainlain Pendapatan yang Sah (termasuk Dana Otonomi Khusus). Dijelaskan pula bahwa,
Pendapatan Asli Aceh terdiri dari:(a) Pajak Aceh; (b) Retribusi Aceh; (c) Hasil
pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan milik Aceh dan hasil penyertaan modal

Aceh; (d) Zakat; dan (e) Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah. Sedangkan Dana
Perimbangan diperoleh dari bagi hasil penerimaan negara antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak; (b) Dana
Bagi Hasil Hidro Karbon dan Sumberdaya Alam Lainnya; (c) Dana Alokasi Umum; (d)

Dana Alokasi Khusus; dan (e) Dana Tambahan Bagi Hasil Migas.Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah terdiri dari: (a) Hibah; (b) Dana Darurat; (c) Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (d) Dana Otonomi Khusus; (e) Dana
Penyesuaian; dan (f) Dana kurang bayar dari Pemerintah.

Selama priode 3 tahun terakhir (2010-2012) pendapatan Aceh terus mengalami

peningkatan, terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan Dana Otonomi

Khusus yang cukup signifikan (rata-rata 10 persen). Pada tahun 2013 total pendapatan
Aceh diperkirakan sebesar Rp. 10.116.668.770.983.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 dan 2014 diperkirakan tetap

positif berkisar antara 6-7 persen, hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan negara
diprediksikan juga meningkat. Dengan demikian pendapatan Aceh yang bersumber dari
dana otonomi khusus pada tahun 2013 dan 2014 secara logis diperkirakan juga akan
mengalami peningkatan.

Realisasi Pendapatan Aceh selama 3 tahun terakhir serta proyeksi pada tahun

2013 dan 2014 dapat dilihat pada (Tabel 3.6) berikut:


RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 17

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Aceh
Tahun 2010 s.d Tahun 2014
No

URAIAN

REALISASI TAHUN
2010

REALISASI TAHUN
2011

JUMLAH (Rp)
TARGET TAHUN
2012

PROYEKSI TAHUN
2013

PROYEKSI TAHUN
2014

1,1 PENDAPATAN ASLI ACEH

776.495.840.823

797.284.999.424

804.284.999.424

804.284.999.424

875.300.000.000

521.326.412.818

622.705.834.000

622.705.834.000

622.705.834.000

673.300.000.000

7.493.489.473

13.264.165.424

21.095.694.260

21.095.694.260

25.000.000.000

98.845.196.792

102.000.000.000

102.000.000.000

102.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

8.961.710.458

8.961.710.458

12.000.000.000

145.830.741.740

54.315.000.000

49.521.760.706

49.521.760.706

45.000.000.000

1.710.173.643.092

1.746.648.181.737

1.972.238.391.377

2.634.073.618.559

2.634.073.618.559

223.590.261.984

224.387.593.132

217.900.529.946

441.495.548.862

441.495.548.862

80.896.226.256

73.975.205.331

66.708.341.431

1.2.3 Dana Alokasi Umum

621.431.612.000

716.646.172.000

911.080.707.000

1.092.445.518.000

1.092.445.518.000

1.2.4 Dana Alokasi Khusus

30.356.900.000

50.611.300.000

50.413.710.000

75.148.510.000

75.148.510.000

753.898.642.852

681.027.911.274

726.135.103.000

1.024.984.041.697

1.024.984.041.697

3.849.806.840.000

4.510.656.496.500

5.476.288.764.000

6.222.785.783.000

6.222.785.783.000

3.849.806.840.000

4.510.656.496.500

5.476.288.764.000

6.222.785.783.000

6.222.785.783.000

47.933.332.500

34.800.000.000

461.996.170.000

455.524.370.000

455.524.370.000

29.700.000.000

461.996.170.000

455.524.370.000

455.524.370.000

7.089.389.677.661

8.714.808.324.801

10.116.668.770.983

10.187.683.771.559

1.1.1 Pajak Aceh


1.1.2 Retribusi Aceh
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
1.1.4 Zakat dan Infaq/Shadaqah
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah
1,2 DANA PERIMBANGAN
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak
1.2.2 Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan SDA Lainnya

1.2.5 Dana Tambahan bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi


1,3 DANA OTONOMI KHUSUS
1.3.1 Dana Otonomi Khusus
1,4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ACEH YANG SAH
1.4.1 Hibah

120.000.000.000

5.100.000.000

1.4.2 Dana Darurat


1.4.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & dari Pemda Lainnya
1.4.4 Dana Penyesuaian
1.4.5 Dana Alokasi khusus Kurang Bayar
JUMLAH PENDAPATAN ACEH (1.1+1.2+1.3+1.4)

34.874.659.000
13.058.673.500
6.384.409.656.415

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh


Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan


bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib,
proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, kewajaran, dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.
Sedangkan ruang lingkup pengelolaan keuangan Aceh setiap tahunnya meliputi:
1. Hak Pengelolaan Pendapatan Aceh;

2. Hak Pemerintah Aceh untuk memungut pajak dan retribusi;


3. Pengelolaan belanja Aceh;

4. Kewajiban Aceh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Aceh, melaksanakan


pembangunan Aceh dan membayar tagihan pihak ketiga;

5. Pengelolaan pembiayaan Aceh yang meliputi aspek kekayaan Aceh yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-

BAB III - 18

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Aceh dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan Aceh dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan

diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan mengacu

kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku. APBA tersebut lazimnya ditetapkan setiap tahun dengan Qanun
Aceh.

Berdasarkan prinsip-prinsip, azas dan ruang lingkup keuangan sebagaimana yang

diuraikan diatas, maka Arah dan Kebijakan Keuangan Aceh tahun 2013 adalah sebagai
berikut:

1. Menghimpun penerimaan dari semua sumber Pendapatan Aceh secara optimal


sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Aceh terutama bersumber dari objek

pajak yang potensial serta menggali kemungkinan sumber-sumber objek pajak baru
potensial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan sesuai


kewenangan;

4. Melaksanakan belanja Aceh sesuai dengan perencanaan pembangunan, skala

prioritas serta kebutuhan mendesak, termasuk proyek/kegiatan-kegiatan yang


belum tuntas dan fungsional;

5. Melaksanakan belanja Aceh sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip pengelolaan


keuangan publik;

6. Mengelola pembiayaan Aceh secara optimal, baik pengelolaan penerimaan dan


pemenuhan kewajiban pembiayaan, maupun pemanfaatan surplus pembiayaan
untuk menutup defisit belanja;

7. Melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai mekanisme dan peraturan


perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh


Pada prinsipnya, arah dan kebijakan pendapatan Aceh pada tahun 2013 adalah

menghimpun penerimaan dari semua sumber Pendapatan Aceh secara optimal, sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam rangka
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 19

menjamin kesinambungan dan kemandirian penerimaan, maka Pendapatan Asli Aceh


(PAA) harus menjadi prioritas untuk diupayakan peningkatannnya pada masa yang akan
datang.

Hal ini dimaksudkan karena PAA disamping sebagai tolok ukur kinerja

kemandrian daerah, juga harus mampu mengimbangi kemungkinan menurunnya


sumber-sumber pendapatan yang berasal dana transfer pemerintah diamasa yang akan
datang. Sebagaimana diketahui, bahwa penerimaan Aceh yang berasal dari Dana Bagi

Hasil Migas dan SDA lainnya terus menurun setiap tahunnya. Disamping itu, penerimaan
dari Dana Otonomi Khusus walau terus menigkat, tetapi sumber tersebut memiliki batas
waktu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

Bertitik tolak dari hal yang disebutkan diatas, maka kinerja penerimaan PAA perlu

diupayakan peningkatanya seoptimal mungkin, sesuai dengan potensi danperaturan


perundang-undanagn terutama dari penerimaan pajak Aceh, retribusi Aceh, serta hasil
kekayaan Aceh yang dipisahkan secara proporsional dan berkelanjutan.

Dalam rangka tercapainya arah kebijakan pendapatan Aceh tersebut, maka perlu

ditetapkan beberapa langkah strategis sebagai berikut:


1.

Pemberdayaan segenap aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan

2.

Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi/institusi baik vertikal maupun

3.
4.

pemungutan pajak dan restribusi daerah dengan cara meningkatkan motivasi,


disiplin dan etos kerja;

horizontal dalam rangka mengoptimalkan pendapatan terutama bersumber dari


pajak dan restribusi daerah;

Memperluas jangkauan pelayanan, dengan membuka tempat-tempat pelayanan


pajak Aceh, retribusi Aceh dan pendapatan lainnya di kabupaten/kota sepanjang
dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh; dan

Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat tentang

pentingnya manfaat pajak dan retribusi untuk kesinambungan pembangunan Aceh


melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi
pemungutan

pajak Aceh, retribusi Aceh, dan penerimaan lain-lain yang

sah.Penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih didominasi oleh Pajak


Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BAB III - 20

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh


Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,


bahwa Belanja Daerah terdiri dari 2 kelompok utama yaitu Belanja Tidak Langsung dan

Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terikat secara

langsung dengan program dan kegiatan, terdiri dari: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja
Bunga; (c) Belanja Subsidi; (d) Belanja Hibah; (e) Belanja Bantuan Sosial; (f) Belanja bagi

hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa; dan (g) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan

Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan program/kegiatan, yaitu
terdiri dari: (a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; dan (c) Belanja Modal.

Secara akumulasi, kedua kelompok belanja tersebut dialokasikan untuk

mendanai pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan oleh SKPD sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan perkembangan komposisi struktur

Belanja Aceh selama 3 tahun terakhir, Belanja Tidak Langsung adalah berkisar antara
25-30 persen terhadap total belanja. Tingginya persentase Belanja Tidak Langsung

dipengaruhi oleh meningkatnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial setiap

tahunnya. Bertitik tolak pada masih banyaknya isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah, maka perlu diupayakan peningkatan porsi Belanja Langsung

untuk percepatan terlaksananya capaian berbagai indikator kinerja kunci pembangunan


daerah.

Mengingat tahun 2013 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJM Aceh

tahun 2012-2017, maka Arah Kebijakan belanja Aceh tahun 2013 diprioritaskan pada
pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan

sebagaimana yang tertuang dalam RPJM dimaksud, dengan tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

berkaitan

dengan

belanja

pegawai.

Selanjutnya, alokasi anggaran belanja Aceh tahun 2013 harus tetap mengedepankan
azas efisiensi dan efektifitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berbasis
kinerja (Peforman Based Budget).

Berdasarkan perkiraan pendapatan dan netto pembiayaan Aceh tahun 2013,

maka total belanja Aceh direncanakan adalah sebesar Rp 11.785.138.522.010 yaitu


RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 21

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.3.599.515.022.317,- (30,54 persen) dan
Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp.8.185.623.499.693,- (69,46 persen).

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diutamakan untuk pencapaian prioritas

pembangunan dalam RPJM Aceh 2012-2017 yaitu ; 1)Reformasi Birokrasi dan Tata

Kelola Pemerintahan; 2) Keberlanjutan Perdamaian;3) Dinul Islam, Adat dan Budaya;4)

Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6)


Pendidikan; 7) Kesehatan; 8) Infrastruktur yang Terintegrasi; 9) Sumber Daya Alam
Berkelanjutan; dan 10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan urusan pilihan terutama

diarahkan dalam rangka mendorong pertumbuhan produksi daerah dan nilai tambah
yang diperoleh daerah, dengan dampak yang diharapkan terjadinya pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan kebijakan belanja Aceh tahun 2013, beberapa asumsi pokok

yang dapat mempengaruhi langsung diantaranya adalah:

a. Perkiraan penerimaan pendapatan Aceh diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat

memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Aceh dan mampu


mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan;

b. Perkiraan kebutuhan belanja Aceh dapat mendanai program-program strategis Aceh

untuk mendukung dan menjaga target pencapaian indikator kinerja (Key


Performance Indicators)

yang

telah

ditetapkan

dalam

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2013-2017;

dokumen

Rencana

c. Terlaksananya pembahasan, kesepakatan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan


Belanja Aceh (APBA) tepat waktu sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku;

d. Terkendalinya laju inflasi nasional, regional dan daerah, terutama berkaitan dengan
belanja pemerintah.

Realisasi Belanja Aceh beberapa tahun sebelumnya serta rencana pada tahun 2013 dan
2014, secara lebih terperinci dapat dilihat pada (Tabel 3.7)

BAB III - 22

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Tabel 3.7
Realisasi Dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Tahun 2010 S.D. Tahun 2014
JUMLAH
No

URAIAN

REALISASI TAHUN
2010

2,1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

REALISASI TAHUN TAHUN BERJALAN


2011
2012
4

PROYEKSI/TARGET
PROYEKSI/TARGET
PADA TAHUN
PADA TAHUN 2014
RENCANA 2013

2.408.249.262.793

2.739.530.705.870

3.646.912.349.471

3.599.515.022.317

2.975.000.000.000

2.1.1 Belanja Pegawai

787.604.618.674

908.212.518.590

888.419.643.309

974.266.672.009

1.075.000.000.000

2.1.2 Belanja Bunga


2.1.3 Belanja subsidi

598.868.805
532.841.778.439

2.1.4 Belanja Hibah

768.357.850.500

755.092.388.863

1.146.032.548.668

1.342.909.956.611

300.000.000.000

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

162.466.642.375
150.000.000.000

626.225.798.417
250.000.000.000

594.341.157.494
271.000.000.000

354.788.393.697
275.000.000.000

450.000.000.000
400.000.000.000

150.000.000.000

597.119.000.000

552.550.000.000

600.000.000.000

50.000.000.000

150.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

2.408.249.262.793

2.739.530.705.870

3.646.912.349.471

3.599.515.022.317

2.975.000.000.000

2.2.1 Belanja Pegawai

5.124.358.223.123
248.507.379.228

5.235.169.294.130
270.836.819.348

5.865.026.304.330
325.975.208.462

8.185.623.499.693
647.446.699.088

6.329.799.999.998
351.807.096.414

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

1.603.839.295.326

3.354.019.696.972

4.538.991.461.352

5.308.682.446.243

3.000.000.000.000

2.2.3 Belanja Modal

3.272.011.548.569

1.610.312.777.810

1.000.059.634.516

2.229.494.354.362

2.977.992.903.584

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

5.124.358.223.123

5.235.169.294.130

5.865.026.304.330

8.185.623.499.693

6.329.799.999.998

JUMLAH

7.532.607.485.916

7.974.700.000.000

9.511.938.653.801

11.785.138.522.010

9.304.799.999.998

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/kota dan


Pemerintah Desa
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota
dan Pemerintahan Desa
2.1.8 Belanja tidak terduga
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.2 BELANJA LANGSUNG

6.379.504.000

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh


Pembiayaan Aceh merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh
tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus.

Berdasarkan pasal 60 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Aceh, Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup:


a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA);
b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan;


d. Penerimaan pinjaman Aceh;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;


f. Penerimaan piutang Aceh;
g. Penerbitan obligasi Aceh.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB III - 23

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Aceh mencakup:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh;


c. Pembayaran pokok utang;
d. Pemberian pinjaman;

e. Pembayaran nilai nominal obligasi.

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Aceh tahun 2013 dari Silpa adalah sebesar

Rp. 1.673.319.715.027,-. Jumlah pembiayaan tersebut dapat dipergunakan untuk


menutup defisit anggaran belanja tahun 2013.

Realisasi beberapa tahun sebelumnya dan proyeksi beberapa tahun kedepan

dan perkiraan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan


netto Aceh tahun 2013 dapat dilihat pada (tabel 3.8.)

Tabel 3.8
Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2010 S.D. Tahun 2014

JUMLAH
JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PROYEKSI/TARGET
No
REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN
TAHUN
PROYEKSI/TARGET
PEMBIYAAN DAERAH
PADA TAHUN
2010
2011
BERJALAN 2012
PADA TAHUN 2014
RENCANA 2013
1

3,1 PENERIMAAN PEMBIYAAN


3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SILPA)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

1.842.988.678.575

885.310.322.339

804.130.329.000

1.673.319.751.027

300.000.000.000

1.842.988.678.575

885.310.322.339

804.130.329.000

1.673.319.751.027

300.000.000.000

1.842.988.678.575

885.310.322.339

804.130.329.000

1.673.319.751.027

300.000.000.000

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan


3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3.1.6 Penerimaan piutang daerah
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN
3.2 PENGELUARAN PEMBIYAAN
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah

7.000.000.000

7.000.000.000

3.2.3 Pembayaran pokok utang


3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pembayaran Kegiatan Lanjutan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
JUMLAH (3.1-3.2)

BAB III - 24

1.842.988.678.575

885.310.322.339

7.000.000.000
797.130.329.000

1.673.319.751.027

300.000.000.000

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Tahun 2013 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJM ke 2 (2012-2017),

pelaksanaan pembangunan pada tahun 2013 sebagai pondasi awal pembangunan


Aceh menuju era Agroindustri. Penjabaran program pprioritas pembangunan Aceh
selama lima tahun kedepan, pada tahun pertama ini Rencana Kerja Pemerintah Aceh
menitik beratkan pada sepuluh prioritas Pemerintah Aceh yaitu:
1.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

3.

Dinul Islam, Adat dan Budaya;

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Keberlanjutan Perdamaian;

Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;


Penanggulangan Kemiskinan;
Pendidikan;
Kesehatan;

Infrastruktur yang Terintegrasi;

Sumber Daya Alam Berkelanjutan; dan

10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya sepuluh prioritas pembangunan

Aceh maka sasaran dan prioritas pembangunan 2013 dititikberatkan pada :


A. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

1. Penataan peraturan perundang-undangan peraturan pelaksana UUPA


2. Penataan dan penguatan organisasi kelembagaan perangkat Aceh

3. Penataan tatalaksana yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi

4. Penataan sistem manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur;


5. Penguatan pengawasan

6. Penguatan akuntabilitas kinerja

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik

8. Integrasi perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi Pembangunan.


B. Keberlanjutan Perdamaian

1. Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi


pembangunan;

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB IV- 1

2. Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian;


3. Penuntasan kegiatan reintegrasi;

4. Pencegahan, Mitigasi, dan Resolusi Konflik;

5. Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian


6. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan;
7. Pembinaan masyarakat korban konflik
C. Dinul Islam, Adat dan Budaya

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung penerapan agama;

2. Penyediaan Pedoman dalam rangka pelaksanaan ajaran agama bagi masyarakat;

3. Peningkatan kapasitas Intansi dan Lembaga terkait dalam mendukung penerapan


agama bagi masyarakat;

4. Penyediaan tenaga pendamping sebagai fasilitator dalam pelaksanaan ajaran


agama bagi masyarakat;

5. Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dalam pelaksanaan ajaran agama;


6. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan ajaran agama;
7. Penyebarluasan informasi dan publikasi tentang agama Islam;
8. Penyediaan fasilitas pendukung peran Ulama;

9. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemahaman sejarah dan adat
istiadat;

10.Penyebarluasan informasi dan publikasi tentang sejarah dan adat istiadat;


11.Peningkatan pemahaman masyarakat tentang sejarah dan adat istiadat;
12.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seni dan budaya;

13.Penyebarluasan informasi dan publikasi tentang seni dan budaya bagi


masyarakat;

14.Peningkatan pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya;

15.Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

16.Meningkatkan dan Memberdayakan Fungsi Lembaga dan Organisasi Masyarakat


Gampong;

17.Pembinaan Social Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan


Masyarakat;

18.Pemberian Stimulant Pembangunan Gampong;

19.Meningkatkan dan Memperdayakan Olahraga Tradisional Aceh;


BAB IV - 2

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

20.Tercapai dan Terjangkaunya Pelayanan Sosial

D. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk


1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta akses dan pengawasan
mutu pangan;

2. Peninjauan ulang konsesi izin hak guna usaha (HGU), HPH dan HTI yang tidak
aktif dan telah habis masa berlakunya untuk penyediaan lahan bagi masyarakat;

3. Optimalisasi luas areal pertanian, prasarana dan pengendalian produksi


pertanian;

4. Peningkatan sistem kelembagaan, Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani

5. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian berbasis


komoditas unggulan sesuai dengan potensi kawasan;

6. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pertanian


7. Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap dan budidaya;

8. Pengembangan kelembagaan dan sistem pemasaran produk pertanian daerah.

9. Pengembangan kawasan agro industri berbasis komoditas unggulan ekspor dan


sistem usaha yang berkelanjutan.

10.Mendorong revitalisasi industri strategis;

11.Merevitalisasi BUMA yang telah ada dan membentuk BUMA sesuai kebutuhan
yang profesional, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

12.Membentuk dan Membina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk meningkatkan


ekonomi produktif masyarakat;

13.Membina UMKM, badan usaha produktif masyarakat lainnya;


14.Meningkatkan sinergisitas pembangunan ekonomi Aceh;

15.Pengembangan pasar dan sarana penunjang pemasaran sumber daya alam;


16.Pembangunan kawasan strategis, potensial dan cepat tumbuh;

17.Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam.


18.Meningkatkan dan Mengembangkan Periwisata di Aceh;
E. Penanggulangan Kemiskinan

1. Peningkatan keahlian dan daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi;
2. Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;
3. Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat;
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB IV- 3

4. Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dan
koperasi;

5. Penguatan kelembagaan keuangan mikro dan akses permodalan;


6. Peningkatan

skala

usaha

komoditas

masyarakat

yang

layak

dengan

memanfaatkan lahan tidur, terlantar dan pengembangan kawasan transmigrasi

7. Pengembangan konsep agrobisnis dalam pengembangan pertanian pedesaan


F. Pendidikan

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka perbaikan kinerja


pemerintahan

2. Penyediaan beasiswa tugas belajar bagi aparatur

3. Perluasan Kesempatan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bermutu

4. Perluasan Kesempatan dan Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9


Tahun

5. Perluasan Kesempatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah

6. Perluasan Kesempatan yang Merata Terhadap Pendidikan Nonformal, Melek


Huruf penduduk Usia Produktif, dan Kecakapan Hidup

7. Perluasan Kesempatan Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Inklusif


8. Peningkatan Mutu Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah

9. Peningkatan Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan


10. Pengembangan Budaya Baca dan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
11. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Pendidikan Tinggi
12. Pendidikan Dayah

13. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah


14. Pemberdayaan Santri

15. Penelitian dan Pengembangan Dayah


16. Politeknik pertanian

17. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam rangka perbaikan kinerja
pemerintahan

18. Penyediaan beasiswa tugas belajar bagi aparatur


G. Kesehatan

1. Pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan dengan menjaga keseimbangan


antar wilayah serta pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat;

BAB IV - 4

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan terhadap
dampak gizi buruk dalam rangka pencapaian sasaran Millenium Development
Goals (MDGs)

3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dalam rangka


pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs)

4. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama bagi keluarga miskin, ibu dan
anak serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan
kepulauan

5. Peningkatan pengetahuan dan paradigma masyarakat terhadap pengembangan


perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat

H. Infrastruktur yang Terintegrasi

1. Menciptakan pembangunan yang sesuai


pembangunan daerah dan tata ruang;

dengan dokumen

perencanaan

2. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

3. Mengurangi disparitas dan kesenjangan dalam aksessibilitas pergerakan orang


dan

barang

dengan

mempertahankan,

meningkatkan

jalan/jembatan untuk mencapai kondisi mantap;

dan

membangun

4. Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan


persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman;

5. Menyediakan sarana dan prasarana perumahan dan tempat peribadatan;

6. Membangun dan mempertahankan sarana penampungan air (waduk, embung,


situ) serta meningkatkan fungsi
ketersediaan air areal persawahan;

jaringan irigasi untuk dapat melayani

7. Memantapkan kelembagaan pengelolaan dalam penyelenggaran infrastruktur dan


kebencanaan;

8. Menyiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan


telekomunikasi (e-Aceh) yang mendukung percepatan pembangunan Aceh

9. Menangani kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana


(tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi);

10. Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai

kawasan industri dengan memperhatikan nilai tambah dan dampak lingkungan


serta risiko bencana;

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB IV- 5

11. Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam


menghadapi bencana sesuai dengan standard internasional.

I. Sumber Daya Alam Berkelanjutan

1. Peningkatan pemanfaatan air tanah, migas, geologi dan sumber daya mineral
sesuai dengan fungsi dan daya dukung lingkungan.

J. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan

1. Meningkatkan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan


pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal
dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan;

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Utama Pembangunan Pada Tahun 2013


1.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sebesar 4,0-4.5 persen dengan


migas, dan 6,1-6,6 persen tanpa migas. Pertumbuhan tersebut diharapkan

dapat meningkatkan nilai total PDRB menjadi Rp. 37,28 - 38,34 trilliun (atas
2.
3.

dasar harga konstan), Rp. 91,72-92,16 trilliun (atas dasar harga berlaku).

Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sekitar 7,22


persen.

Tingkat Kemiskinan ditargetkan mampu turun menjadi antara 18-17,5


persen, dan sebaran penduduk miskin dalam proporsi yang seimbang
antara persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan
wilayah pedesaan.

4.

Tingkat Inflasi

5.

Nilai Tukar Petani diharapkan naik menjadi sekitar 105.

dengan di

diharapkan dapat dikendalikan sekitar 4,2-5,0 persen,

walaupun masih terpengaruh dampak kenaikan harga BBM di 2012.

6.

Nilai ekspor meningkat sebesar 15 persen terutama dari produk pertanian,

7.

Realisasi penyaluran kredit

8.

perikanan, dan pupuk kimia.

Nilai PDRB sektor pertanian diharapkan meningkat sebesar 8 persen.

investasi dan usaha diharapkan meningkat

sekitar 20 persen, seiring meningkatnya realisasi investasi serta


tumbuhnya UMKM.

BAB IV - 6

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013 sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2013-2017 memuat visi dan
misi sebagai berikut:
a. Visi :

ACEH

YANG

BERMARTABAT,

SEJAHTERA,

BERKEADILAN,

DAN

MANDIRI

BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU


HELSINKI
b. Misi :

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan

Aceh sebagai berikut:

a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan
penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.

b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor
kehidupan masyarakat

c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi


pemanfaatan SDA

Secara rinci penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan

tahun 2013 tertera dalam (Tabel 4.1)

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

NO

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Visi :

Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan undang-undang Pemerintahan
Aceh Sebagai wujud MoU Helsinki

Misi :

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB IV- 7

NO
(1)

VISI/MISI
1

(2)

Memperbaiki tata kelola


Pemerintahan Aceh yang
amanah melalui Implementasi
dan penyelesaian peraturan
pelaksana Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA)
untuk menjaga perdamaian yang
abadi

TUJUAN
(3)

mewujudkan tata kelola


Pemerintahan Aceh yang
amanah melalui
penyelesaian turunan dan
Implementasi UUPA untuk
menjaga perdamaian yang
abadi

SASARAN
Terwujudnya penyelesaian
peraturan-peraturan turunan
UUPA yang sangat penting seperti
Peraturan Pemerintah (PP),
Peraturan Presiden (Perpres),
Qanun dan peraturan perundangundangan lainnya;

b.

Terwujudnya implementasi UUPA


secara cepat dan akurat melalui
implementasi berbagai turunan
UUPA yang mengikat dalam upaya
pencapaian keutuhan, perdamaian
abadi, dan percepatan
pembangunan yang berkelanjutan;
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bermartabat,
baik, bersih, dan amanah serta
bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme, dengan
mengedepankan kualitas kerja dan
profesionalisme;
Terwujudnya birokrasi yang kuat
melalui mengoptimalkan
pelayanan publik, menjaga
kelangsungan pembangunan yang
berkelanjutan melalui terciptanya
supremasi hukum dan penegakan
hak asasi manusia. Tersedianya
ruang dialog publik yang bebas
dan bertanggung jawab serta
peningkatan peran serta dan
partisipasi masyarakat sipil dalam
kehidupan politik dan kegiatan
pembangunan;
Terciptanya tata kelola
pemerintahan yang tertib sesuai
dengan peraturan perundangundangan dengan penguatan
sistem kelembagaan yang memiliki
nilai-nilai demokrasi yang diitikberatkan kepada prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, dan kemitraan.

c.

d.

e.

BAB IV - 8

Menerapkan nilai-nilai budaya


Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam
di semua sektor kehidupan
masyarakat

mewujudkan nilai-nilai
budaya Aceh dan nilai-nilai
Dinul Islam di semua sektor
kehidupan

(4)

a.

a.

Terciptanya nilai-nilai budaya


Aceh dalam seluruh aspek
kehidupan masyarakat dalam
upaya pengembalian harkat dan
martabat Aceh yang telah hilang
akibat berbagai persoalan konflik
dan bencana yang telah terjadi;

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

NO

VISI/MISI

TUJUAN

(1)

(2)

(3)

SASARAN
b.

c.

d.

Memperkuat struktur ekonomi


dan kualitas sumber daya
manusia

mewujudkan struktur
ekonomi dan Kualitas
Sumber Daya Manusia yang
handal

a.

b.
c.
d.

e.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

(4)

Terwujudnya masyarakat Aceh


berkualitas, memiliki karakter
Islami yang dicirikan dengan sehat
jasmani, rohani dan sosial,
beriman dan bertaqwa kepada
Allah SWT, memiliki moral dan
etika yang baik, rajin, tangguh,
cerdas dan memiliki kompetensi
dan daya saing, toleransi tinggi,
berbudi luhur, peduli lingkungan,
patuh pada hukum, serta
mencintai perdamaian;
Meningkatnya pemahaman,
penghayatan, pengamalan dan
ketaatan masyarakat serta
aparatur pemerintah terhadap
pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
dan
Meningkatnya peran ulama
terhadap penetapan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan
untuk pengefektifan penerapan
nilai-nilai Dinul Islam dan
mengangkat kembali budayabudaya Aceh yang Islami
Terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan
kompetitif di setiap wilayah serta
terwujudnya sektor pertanian,
industri, perdagangan dan
pariwisata menjadi basis aktivitas
ekonomi yang dikelola secara
efisien sehingga menghasilkan
komoditas unggulan yang
berkualitas;
Menurunnya angka kemiskinan
absolut dengan perbaikan
pendapatan dan pemberdayaan
kemandirian melalui perluasan
lapangan usaha;
Berkembangnya sistem agribisinis
yang mampu menyediakan
produk-produk pertanian yang
cukup, bermutu dan aman
konsumsi;
Meningkatnya luasan areal baru
lahan pertanian dan produktivitas
lahan pertanian dengan
penyediaan prasarana dan
pengendalian dalam mendukung
peningkatan produksi pertanian;
Meningkatnya keberdayaan dan
kemandirian masyarakat dengan
penyediaan fasilitas usaha mikro
dan kawasan pesisir;

BAB IV- 9

NO

VISI/MISI

TUJUAN

(1)

(2)

(3)

SASARAN
f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.

m
.
n.

BAB IV - 10

Melaksanakan pembangunan
Aceh yang proporsional,
terintegrasi dan berkelanjutan

mewujudkan pembangunan
Aceh yang proporsional,
terintegrasi dan
berkelanjutan

a.

(4)

Meningkatnya pemulihan dan


pertumbuhan sosial ekonomi
daerah terpencil dan pesisir
melalui pengolahan hasil pertanian
dan perikanan budidaya yang
berkelanjutan dengan penguatan
peran dan fungsi lembaga otoritas
investasi dalam mengembangkan
usaha penjamin hasil produksi
pertanian dan perikanan;
Pengembangan sektor pertanian
berbasis komoditi unggulan sesuai
dengan Sumberdaya alam dan agro
ekosistem wilayah;
Terwujudnya pendidikan yang
berkualitas pada pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan
dayah, pendidikan vokasional dan
pendidikan tinggi dalam menjawab
tantangan global dan kebutuhan
ketenagakerjaan;
Tersalurnya pemberian bantuan
subsidi dan beasiswa bagi keluarga
miskin dan penerapan pendidikan
dasar dan menengah gratis menuju
pencapaian millenium
development goals (MDGs);
Terwujudnya layanan kesehatan
yang berkualitas melalui
pemenuhan kebutuhan
sumberdaya kesehatan dengan
menjaga keseimbangan antar
wilayah;
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan anak dengan
penguatan imunisasi dengan
penyiagaan terhadap dampak gizi
buruk dan pengendalian penyakit
menular dalam pencapaian
sasaran MDGs;
Meningkatnya penyediaan
pelayanan medik spesialistik
termasuk kesehatan jiwa kepada
masyarakat dan ketersediaan obat
esensial di sarana pelayanan dasar
dan rujukan;
Terselenggaranya jaminan
kesehatan berbasis asuransi sosial
atau Jaminan Kesehatan
Masyarakat Aceh (JKMA);
Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit menular
dan tidak menular dengan
pembinaan kemandirian
masyarakat terhadap
pengembangan hidup bersih dan
sehat serta lingkungan sehat
Terciptanya pembangunan
terintegrasi dengan berbagai
sektor pembangunan secara
berkelanjutan melalui berbagai
komitmen terhadap pemanfaatan
tataruang dan dokumen
perencanaan yang telah
ditetapkan;

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

NO

VISI/MISI

TUJUAN

(1)

(2)

(3)

SASARAN
b.
c.

d.

Mewujudkan peningkatan nilai


tambah produksi masyarakat
dan optimalisasi pemanfaatan
SDA

mewujudkan peningkatan
nilai tambah produksi
masyarakat dan optimalisasi
pemanfaatan SDA

a.
b.

c.

d.

e.

f.

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

(4)

Terwujudnya keselarasan dan


keserasian program pembangunan
antara RTRWA, RPJPA dan
Dokumen lainnya;
Terwujudnya pembangunan
infrastruktur daerah yang
seimbang, merata dan
proporsional sesuai dengan
kebutuhan dan kemanfaatan
masyarakat dengan tetap
memperhatikan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan dalam
mengantisipasi dampak resiko
bencana secara seimbang;
Terwujudnya pembangunan
berkelanjutan dengan memperbaiki
mutu lingkungan dengan
meningkatkan kapasitas adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim

Terwujudnya sistem pengelolaan


sumber daya alam terbarukan
berdasarkan prinsip kemanfaatan
bersama baik antar wilayah
maupun antar kawasan;
Terwujudnya ketahanan pangan
daerah melalui pemanfaatan
sumber daya alam secara
berkelanjutan dengan
pemeliharaan keanekaragaman
hayati dan kekhasan sumber daya
alam tropis lainnya yang
dimanfaatkan untuk mewujudkan
nilai tambah dan daya saing daerah;
Terkelolanya sumber daya alam
dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup melalui penguatan
kelembagaan dan peningkatan
kesadaran masyarakat dengan
berkembangnya proses
rehabilitasi dan konservasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup
yang disertai dengan menguatnya
partisipasi aktif masyarakat;
Terekplorasinya sumberdaya alam
secara baik dan benar dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup
rakyat Aceh secara berkelanjutan
melalui penguatan sistem
transportasi dan jaringan
infrastruktur;
Terwujudnya produktivitas dan
nilai tambah pertanian,
perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kehutanan serta
hasil pertambangan yang dapat
berfungsi sebagai lumbung energi
daerah dengan tetap
memperhatikan keseimbangan
ekosistem;
Terwujudnya pusat pertumbuhan
(growth pole and growth center)
sebagai daya saing wilayah dengan
menciptakan produk unggulan
lokal yang kreatif, inovatif, serta
memiliki nilai kekhasan yang kuat
tanpa merusak lingkungan; dan

BAB IV- 11

NO

VISI/MISI

TUJUAN

(1)

(2)

(3)

SASARAN
g.

4.2. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN

(4)

Terwujudnya kemandirian pangan,


peningkatan daya saing produk
pertanian serta peningkatan
pendapatan petani.

Prioritas Pembangunan yang harus dicapai dalam Rencana Kerja Pemerintah

Aceh tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 4.3

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

NO

PROGRAM TAHUN RENCANA (RPJMA)

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6
7
2

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPA)

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA


PEMERINTAHAN
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Program Restrukturisasi Struktur Organisasi Tata Kerja
(SOTK) Pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien sesuai
dengan kebutuhan, beban tugas dan fungsi SKPA

Program Singkronisasi perangkat kelembagaan pemerintah


Aceh dan Kabupaten/kota
Program Pendidikan Kedinasan;
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Sekretariat DPRA;

8
9

PRIORITAS 2 : KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN


Program Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan
Program Pengembangan Data dan Informasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peka Konflik
Program Peningkatan kapasitas Pelayanan informasi,
Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta
instansi terkait
Program Pemantapan Koordinasi dan Pemberdayaan
masyarakat,aparatur untuk menjaga ketertiban dan
ketentraman serta penegakan Qanun
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan kapasitas SDM Pol PP danWH serta
linmas
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Program Pembinaan Kepemudaan

11
12

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Program Transmigrasi Lokal

1
2
3
4
5
6
7
10
13
14
15
16
17
18

BAB IV - 12

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Program Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Promosi Perdamaian Aceh
Program Konsolidasi Perdamaian Aceh
Program Transformasi Penanganan Konflik Aceh

(3)

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN


TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Restrukturisasi Struktur Organisasi Tata Kerja
(SOTK) Pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien
sesuai dengan kebutuhan, beban tugas dan fungsi
SKPA
Singkronisasi perangkat kelembagaan pemerintah
Aceh dan Kabupaten/kota
Pendidikan Kedinasan;
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Sekretariat DPRA;
PRIORITAS 2 : KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan
Pengembangan Data dan Informasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peka Konflik
Peningkatan kapasitas Pelayanan informasi,
Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat
serta instansi terkait
Pemantapan Koordinasi dan Pemberdayaan
masyarakat,aparatur untuk menjaga ketertiban
dan ketentraman serta penegakan Qanun
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan kapasitas SDM Pol PP danWH serta
linmas
Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Pembinaan Kepemudaan
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS
lainnya
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Transmigrasi Lokal
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Promosi Perdamaian Aceh
Konsolidasi Perdamaian Aceh
Transformasi Penanganan Konflik Aceh

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

NO
(1)

PROGRAM TAHUN RENCANA (RPJMA)


(2)

19
20
21
22

Program Pendidikan Politik Masyarakat


Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program pembinaan masyarakat korban konflik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan


Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi
Umat Beragama
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan
Pengamalan Al-Qur'an
Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam
Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
Program Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)
Program Penyemarakan syiar Islam
Program Penyediaan dai perbatasan, perdesaan dan
perkotaan
Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PRIORITAS 3 : DINUL ISLAM, SOSIAL, ADAT DAN BUDAYA

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah

Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama


Program Peningkatan pemahaman keagamaan bagi
masyarakat
Program Peningkatan kapasitas dan kualitas Ulama
Program Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi antara
Umara dan Ulama
Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Adat
Program Pengkajian Adat dan Adat istiadat
Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat
Program Pengelolaan Keragaman Khasanah Adat dan Adat
Istiadat
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Gampong
Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Gampong
Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda;
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan;
Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda;
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPA)


(3)

Pendidikan Politik Masyarakat


Kemitraan Wawasan Kebangsaan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
pembinaan masyarakat korban konflik

PRIORITAS 3 : DINUL ISLAM, SOSIAL, ADAT DAN


BUDAYA
Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan
Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi
Umat Beragama
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan
Pengamalan Al-Qur'an
Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam
Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)
Penyemarakan syiar Islam
Penyediaan dai perbatasan, perdesaan dan
perkotaan
Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan
Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan
Syariah
Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Peningkatan pemahaman keagamaan bagi
masyarakat
Peningkatan kapasitas dan kualitas Ulama
Peningkatan Silaturrahmi dan Koordinasi antara
Umara dan Ulama
Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Adat
Pengkajian Adat dan Adat istiadat
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat
Pengelolaan Keragaman Khasanah Adat dan Adat
Istiadat
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Pengembangan Nilai Budaya
Pengelolaan Kekayaan Budaya;
Pengelolaan Keragaman Budaya;
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan.
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Gampong
Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya
Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Gampong
Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda;
Peningkatan Peran serta kepemudaan;
Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda;
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga;
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

BAB IV- 13

NO
(1)

PROGRAM TAHUN RENCANA (RPJMA)


(2)

43
44
45
46

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;


Program Pembinaan Kepanduan.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya,
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
Program Pembinaan Anak Terlantar,
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma,
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo,

48

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

40
41
42

47
4

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

BAB IV - 14

Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks.


Narapidana; PSK; Narkoba dan Penyakit sosial lainnya),

PRIORITAS 4 : KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH


Program Peningkatan Produksi (Pertanian/ perkebunan)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan produksi Peternakan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh
Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan
Program Peningkatan Produksi (Pertanian/ perkebunan)
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program revitalisasi industri minyak dan gas bumi (Ex PT.


Arun dan Wilayah Kerja Lain yang lama dan baru) Turbin dll
Program Pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (RPP
Migas)
Program revitalisasi BUMA
Program Pembentukan BUMA Profesional
Program pembentukan LKM da BPR yang profesional
Program pembinaan badan usaha masyarakat
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

(3)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;


Pembinaan Kepanduan.
Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
Pembinaan Anak Terlantar,
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma,
Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo,
Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks.
Narapidana; PSK; Narkoba dan Penyakit sosial
lainnya),
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
PRIORITAS 4 : KETAHANAN PANGAN DAN NILAI
TAMBAH
Peningkatan Produksi (Pertanian/ perkebunan)
Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan produksi Peternakan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Peningkatan Ketahanan Pangan
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pemberdayaan Penyuluh
Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan
Peningkatan Produksi (Pertanian/ perkebunan)
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan Perikanan Tangkap
Pengembangan Budidaya Perikanan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Revitalisasi industri minyak dan gas bumi (Ex PT.
Arun dan Wilayah Kerja Lain yang lama dan baru)
Turbin dll
Pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (RPP
Migas)
Revitalisasi BUMA
Pembentukan BUMA Profesional
Pembentukan LKM da BPR yang profesional
Pembinaan badan usaha masyarakat
Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kab/Kota
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

NO
(1)

PROGRAM TAHUN RENCANA (RPJMA)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
Program Pengembangan Kemitraan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2
3
6

4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

(2)

39
40
41

12
13
14
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PRIORITAS 5 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
PRIORITAS 6 : PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program pengembangan TK/SD dan RA/MI satu atap
Program Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun
Program pendidikan menengah
Program Pendidikan Nonformal
Program Pendidikan Luar Biasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Program Pembinaan dan pengembangan Pendidikan tinggi
serta kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan
Program Pengembangan wajib belajar pada lembaga
pendidikan dayah
Program Pendirian politeknik pertanian
Program Perluasan kebun kopi dan coklat
Program Pemanfaatan pelabuhan laut (krueng geukuah dll)
PRIORITAS 7 : KESEHATAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPA)


(3)

Pengembangan Pemasaran Pariwisata;


Pengembangan Destinasi Pariwisata;
Pengembangan Kemitraan

PRIORITAS 5 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
PRIORITAS 6 : PENDIDIKAN
Pendidikan Anak Usia Dini
pengembangan TK/SD dan RA/MI satu atap
Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 Tahun
pendidikan menengah
Pendidikan Nonformal
Pendidikan Luar Biasa
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Manajemen pelayanan pendidikan
Pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Pembinaan dan pengembangan Pendidikan tinggi
serta kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan
Pengembangan wajib belajar pada lembaga
pendidikan dayah
Pendirian politeknik pertanian
Perluasan kebun kopi dan coklat
Pemanfaatan pelabuhan laut (krueng geukuah dll)

Program upaya kesehatan masyarakat


Program peningkatan sumberdaya aparatur kesehatan
Program obat dan perbekalan kesehatan
Program pengawasan obat dan makanan
Program obat dan perbekalan kesehatan
Program pengawasan obat dan makanan
Program pengembangan obat asli Indonesia
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
dan tidak menular
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit
mata
Program pelayanan medis
Program pelayanan penunjang medis/non medis
Program penanggulangan krisis kesehatan dan ambulan
terpadu

PRIORITAS 7 : KESEHATAN
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Upaya kesehatan masyarakat
Peningkatan sumberdaya aparatur kesehatan
Obat dan perbekalan kesehatan
Pengawasan obat dan makanan
Obat dan perbekalan kesehatan
Pengawasan obat dan makanan
Pengembangan obat asli Indonesia
Standarisasi pelayanan kesehatan
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Perbaikan gizi masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Pelayanan medis
Pelayanan penunjang medis/non medis
Penanggulangan krisis kesehatan dan ambulan
terpadu

Program pengembangan lingkungan sehat

Pengembangan lingkungan sehat

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan


prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

BAB IV- 15

NO

PROGRAM TAHUN RENCANA (RPJMA)

(1)

(2)

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan


Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

24
25

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program Kerjasama informasi dengan Mass Media
Program Pengembangan Data dan Statistik

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Kerjasama informasi dengan Mass Media
Pengembangan Data dan Statistik

27
28
29
30
31

Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana


Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
Program pengaturan jasa konstruksi
Program pemberdayaan jasa konstruksi
Program pengawasan jasa konstruksi

PRIORITAS 8 : INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI


1
2
3
4
5
6
7

Program perencanaan tata ruang


Program pemanfaatan ruang
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program sarana prasarana kebinamargaan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan


Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
air limbah
Program pengembangan perumahan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengendalian Banjir
Program tanggap darurat jalan dan jembatan

8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26

10

(3)

PRIORITAS 8 : INFRASTRUKTUR YANG


TERINTEGRASI
Perencanaan tata ruang
Pemanfaatan ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang
Pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Sarana prasarana kebinamargaan
Pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Pembangunan infrastruktur perdesaan
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan
air limbah
Pengembangan perumahan
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pengendalian Banjir
Tanggap darurat jalan dan jembatan
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Peningkatan Pelayanan Angkutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPA)

2
3
1
2
3
4
5
6

BAB IV - 16

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

PRIORITAS 9 : SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN


Program pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan
Program pengelolaan minyak dan gas bumi
Program pemanfaatan sumberdaya geologi dan mineral

PRIORITAS 10 : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBENCANAAN


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana


Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
Pengaturan jasa konstruksi
Pemberdayaan jasa konstruksi
Pengawasan jasa konstruksi
PRIORITAS 9 : SUMBER DAYA ALAM
BERKELANJUTAN

Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan


Pengelolaan minyak dan gas bumi
Pemanfaatan sumberdaya geologi dan mineral

PRIORITAS 10 : LINGKUNGAN HIDUP DAN


KEBENCANAAN
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Konservasi SDA
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB IV- 17

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH
Rencana program dan kegiatan prioritas pemerintah Aceh pada tahun 2013,

berdasarkan evaluasi kegiatan tahun 2011 dan capaian target pembangunan yang

ingin diwujutkan, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah
menjabarkan program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lima
tahun kedepan dengan mengacu pada 10 prioritas pembangunan Aceh berdasarkan
RPJMA 2012-2017.

Pencapaian target kinerja pembangunan Aceh dalam Bab ini menjelaskan

rencana program kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi

pembangunan sampai tahun 2011. Rencana program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain seperti:
-

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian

Optimalisasi penataan pendapatan Aceh

Peningkatan nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat dan sistem


pendidikan

Pembinaan dan koordinasi operasional dai wilayah perbatasan dan daerah


terpencil

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan (padi, jagung, kedelai, daging dan
ikan) serta akses dan pengawasan mutu pangan

Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian berbasis

komoditas unggulan (kakao, kopi, karet dan kelapa sawit) sesuai dengan potensi
kawasan

Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap dan budidaya

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah layak huni masyarakat miskin melalui pola
padat karya

Infrastruktur pemukiman rumah layak huni

Penyediaan beasiswa anak bagi keluarga miskin


Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKP A ) TA HUN 2013

BAB V-1

Pemberian stimulan pembangunan gampong melalui BKPG, peningkatan

Penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan

kapasitas pembangunan gampong

kependidikan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK dan


IMTAQ)

Penyediaan bantuan beasiswa untuk semua jenjang pendidikan bagi siswa


berprestasi dan kurang mampu di dalam dan luar negeri

Peningkatan pemerataan distribusi tenaga medis dan paramedis secara


proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah

Peningkatan ketersedian obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta


pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin
Pembangunan jalan provinsi/strategis

Pembangunan rehabilitasi Jaringan Irigasi


Pembangunan Waduk dan Embung

Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Lampulo, Idi, dan Labuhan Haji


Pembangunan Kawasan Industri Dan Pariwisata

Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam


yang berlebihan

Peningkatan kesiapsiagaan kebencanaan bagi aparatur pemerintah dan


masyarakat

Kegiatan masing-masing prioritas pembangunan per SKPA lebih detail dapat

dilihat pada tabel 5.1.

BAB V-2

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2013 mempunyai kedudukan

yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh, hal ini disebabkan karena

RKPA; 1) merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran visi,

misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJM Aceh; 2) RKPA memuat
arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh

Satua Kerja Perangkat Aceh (SKPA);3) RKPA merupakan acuan kepala daerah dan
DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
4) merupakan suatu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

RKPA Tahun 2013 ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut: 1) berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPA tahun sebelumnya; 2) program

prioritas sesuai dengan program prioritas dalam RPJMA pada tahun berkenaan; 3)
program kegiatan prioritas dalam RKPA merupakan program dan kegiatan yang

disepakati dalam forum musrenbang; 4) program dan kegiatan dapat terukur dan

dilengkapi dengan indikator kinerja hasil; 5) dilengkapi dengan pendanaan yang


menunjukkan prakiraan maju.

Berdasarkan hal tersebut di atas mengingat pentingnya RKPA ini maka, kami

minta kepada seluruh pemangku kepentingan agar: 1) berkewajiban untuk

melaksanakan program-program RKPA Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;


2)menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyusun
kebijakan, kerangka regulasi dan pelayanan umum dalam APBA Tahun 2013; 3)

mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program

dalam rangka koordinasi perencanaan maka SKPA perlu menyesuaikan Rencana Kerja
(Renja)yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBA.

Dalam pelaksanaannya, pada akhir tahun anggaran 2013 setiap SKPA wajib

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian sasaran

kegiatan yang telah ditetapkan dengan rencana alokasi anggaran dan kesesuaian
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBA.
RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

BAB VI - 1

Untuk menjaga evektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Aceh wajib

melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan koreksi yang

diperlukan serta melapor hasil-hasil pemantauan tersebut sesuai dengan ketentuan


perundang-undangan yang berlaku.

Kepada semua pihak dan tim penyusun yang telah berkontribusi dan

berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung kami ucapkan terima
kasih.

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH

BAB VI - 2

RENCA NA KERJA PEMERINTA H ACEH (RKPA ) TA HUN 2013

TABEL 2.22
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2011
PROVINSI ACEH

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

WAJIB
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Pembangunan gedung sekolah

Pengadaan alat praktik dan seragam siswa

Pengadaan mebiler sekolah

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini


Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Penambahan ruang guru sekolah
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir

Tersedianya ruang belajar bagi


siswa TK
Mendorong usia dini agar
memiliki kesempatan tumbuh
kembang sesuai potensi yang
dimilikinya
Mendorong usia dini agar
memiliki kesempatan tumbuh
kembang sesuai potensi yang
dimilikinya
Mendorong usia dini agar
memiliki kesempatan tumbuh
kembang sesuai potensi yang
dimilikinya

426

10801

283

202

300

Ruang 23
Kab/Kota

50 paket

1350 set

200 lembaga

285

Ruang 23
Kab/Kota

95%

95% Persen

96%

90% Persen

96%

90% Persen

194 lembaga

97%

90% Persen

48 paket

1296 set

Ruang 23
Kab/Kota

48 paket

1579 set

194 lembaga

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

1 Paket

100%

0%

Disdik

0
0

0
0

1 Paket
1 Paket

93%
100%

90% Persen
90% Persen

0
0

0%
0%

Disdik
Disdik

6 Sekolah

6 Sekolah

100%

90% Persen

6 Sekolah

0%

Disdik

1 Paket

100%

0%

Disdik

1 Sekolah

1 Sekolah

100%

1 Sekolah

0%

Disdik

1 Paket

100%

90% Persen

0%

Disdik

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1 Paket

100%

90% Persen

0%

Disdik

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas guru


Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

0
0

0
0

1 Paket
1 Paket

100%
100%

0
90% Persen

0
0

0%
0%

Disdik
Disdik

0%

90% Persen

0%

Disdik

Terciptanya keamanan dan


kenyamanan sekolah

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi


Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
Pengadaan perlengkapan sekolah

Pengembangan pendidikan anak usia dini


Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia
dini
Pembangunan Pagar Sekolah

Buku Perpustakaan Sekolah


Tersedianya mobiler ruang TK,
PAUD dan RA

Tersedianya biaya operasional


PAUD/TK

0
0

22 Lembaga
0

711

1 Paket

100%

90% Persen

0%

Disdik

Tersedianya pagar sekolah

16 Sekolah

16 Sekolah

100%

90% Persen

16 Sekolah

0%

Disdik

Pembangunan gedung sekolah

Tersedianya ruang belajar,


asrama, laboratorium,
perpustakaan, dan ruang lainnya.

6 Paket

6 Paket

100%

90% Persen

6 Paket

0%

Disdik

Pengadaan buku-buku dan alat tulis

Tersedianya buku pelajaran dan


buku pustaka SD dan SMP.

0%

Disdik

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar


9 Tahun

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

400.000 eks

0%

BAB II - 46

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya alat peraga dan
praktik SD dan SMP.
Tersedianya mebiler ruang kelas
bagi siswa SD/SMP.

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


Pengadaan mebiler sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan untuk
memenuhi standar kompetensi

Guru yang terlatih dalam


pembelajaran berbasis ICT

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)


jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non
islam setara SD dan SMP

Tersalurnya dana
kesejahteraan guru,
pengawas, pamong belajar
PNS.

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

Terpilihnya siswa/sekolah
terbaik dalam berbagai
cabang olahraga, seni, dan
mata pelajaran seluruhnya.

Pengembangan materi belajar mengajar dan


metode pembelajaran dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100 set

100%

80% Persen

100 set

0%

Disdik

441

8200 set

8200 set

100%

80% Persen

8200 set

Guru SD/MI
529
dan SMP/MTs

Guru SD/MI
529
dan SMP/MTs

100%

0%

Disdik

90% Persen

Guru SD/MI dan


529
SMP/MTs

0%

Disdik

Guru, Pengawas,
Pamong Belajar
70.000 PNS se Aceh
(lingkup Disdik
dan Depag)

0%

Disdik

pemenang
lomba ORA, Seni
dan MP (Juara I,
II dan III).

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

guru/kepala
sekolah

0%

Disdik

80 Guru SD/MI

0%

Disdik

100% Persen

pemenang
lomba ORA,
69 Seni dan MP
(Juara I, II dan
III).

pemenang
lomba ORA,
69 Seni dan MP
(Juara I, II dan
III).

100%

90% Persen

Tersedianya hasil
pengembangan materi belajar
berbasis TIK

Paket materi
15 belajar berbasis
TIK.

Paket materi
15 belajar
berbasis TIK.

100%

100% Persen

Penyediaan beasiswa transisi

Tersalurnya dana beasiswa


bagi anak yatim dalam lingkup
pendidikan dasar dan
menengah serta dayah yang
setingkat.

100%

100% Persen

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Terakreditasinya lembaga
pendidikan dasar dan
prasekolah.

100%

90% Persen

Pembinaan pendidikan yang berwawasan


keunggulan

Terselenggaranya RSI/RSBI
jenjang pendidikan dasar
dengan dukungan guru yang
terlatih.

26

728

Guru,
Pengawas,
Pamong Belajar
70.000
PNS se Aceh
(lingkup Disdik
dan Depag)

130.000 anak yatim.

TK/RA, SD/MI,
500 SMP/MTS
terakreditasi.

guru/kepala
sekolah

80

80 Guru SD/MI

Kepala SD/SMP/SMA dan guru


yang menguasai MBS dan
Manajemen gugus

90 Orang

Tersedianya rumah dinas


guru/pengawas asrama

Penambahan ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas baru

Penambahan ruang guru sekolah

Tersedianya ruang
guru/kantor guru sekolah

Pembangunan Laboratorium dan ruang


praktikum sekolah

Tersedianya laboratorium

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

12

100 set

100%

Pembinaan kelembagaan sekolah dan


manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan
pendidikan dasar
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah

SKPD Penanggung
Jawab

86747

Guru,
Pengawas,
Pamong
70.000 Belajar PNS se
Aceh (lingkup
Disdik dan
Depag)

Pelatihan guru bahasa Inggeris bagi calon guru Terlatihnya guru SD/MI dalam
SD/MI se Provinsi
pengajaran Bahasa Inggris.

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

4 Unit

130.000 anak yatim.

TK/RA, SD/MI,
500 SMP/MTS
terakreditasi.

69

Paket materi
15 belajar berbasis
TIK.

130.000 anak yatim.

TK/RA, SD/MI,
1228 SMP/MTS
terakreditasi.

guru/kepala
sekolah

100%

80 Guru SD/MI

100%

90% Persen

0%

90% Persen

0%

Disdik

80

80

4 Paket

100%

90% Persen

4 Paket

0%

Disdik

31 Paket

96%

90% Persen

31 Paket

0%

Disdik

2 unit

2 Unit

100%

90% Persen

2 Unit

0%

Disdik

10 Unit

10 Unit

100%

90% Persen

10 Unit

0%

Disdik

33 Sekolah

BAB II - 47

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Pembangunan ruang serba guna/aula
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Pembangunan ruang ibadah
Pembangunan perpusatakaan sekolah

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya ruang
serbaguna/aula
Tersedianya paving block,
turap dan penimbunan
halaman sekolah
Tersedianya ruang ibadah
Tersedianya ruang
perpustakaan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah


Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS

Buku Perpustakaan Sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah

Guru yang memahami


kurikulum dan siswa yang
terbina
Tersedianya pagar sekolah

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Tersedianya mobiler sekolah

Pengembangan kurikulum dan pembinaan


kesiswaan SD/MI

8=(7/6)

12 Sekolah

12

1 Unit

100%

90% Persen

9 Unit

0%

Disdik

12 Paket

100%

90% Persen

12 Paket

0%

Disdik

100%

90% Persen

3 Unit

0%

Disdik

10 Unit

10 Unit

100%

90% Persen

10 Unit

0%

Disdik

90% Persen

12 Paket

0%

Disdik

10 Sekolah

0%

Disdik

0%

Disdik

Tersedianya gedung sekolah


yang layak dan nyaman

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan


ruang praktikum sekolah
Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

6
1 unit

SKPD Penanggung
Jawab

3 Unit

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Tingkat
Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

3 Unit

8 Paket

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Realisasi RKPD Tahun 2011

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Tersedianya MCK

Tersedianya rumah kepala


sekolah yang layak
Tersedianya ruang kelas yang
layak
Tersedianya ruang
guru/kantor guru sekolah
yang nyaman dan layak
tersedianya laboratorium yang
layak dan nyaman

Target RKPD Tahun 2011

5
8 Unit

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala


sekolah, guru, penjaga sekolah

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

4 Paket

4 Paket

100%

10 Sekolah

10 Sekolah

100%

1 Sekolah

50%

4 Sekolah

4 Sekolah

100%

90% Persen

4 Sekolah

0%

Disdik

2 Ruang/kantor

2 Ruang/kantor

100%

90% Persen

2 Ruang/kantor

0%

Disdik

2 Laboratorium

2 Laboratorium

100%

90% Persen

2 Laboratorium

0%

Disdik

0%

90% Persen

0%

Disdik

0%

90% Persen

0%

Disdik

100%

90% Persen

732057 Buku

0%

Disdik

100%

90% Persen

0%

Disdik

90% Persen

69 Paket

0%

Disdik

17 Sekolah

0%

Disdik

75 Paket

0%

Disdik

676106 Buku
0
0

55951 Buku
7 Kegiatan

55951 Buku
7 Kegiatan

69 sekolah

69 Paket

100%

17 Sekolah

17 Sekolah

100%

7 Kegiatan

Program Pendidikan Menengah


Pembangunan gedung sekolah

Tersedianya ruang belajar,


asrama, laboratorium dan
perpustakaan dan infrastruktur
lainnya.

162

880

Pengadaan buku-buku dan alat tulis

Tersedianya buku pelajaran dan


buku pustaka SD dan SMP

241363 eks

200.000 eks

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya alat peraga dan


praktik SMA/MA dan SMK.

835 set

200 set

Pengadaan mebiler sekolah

Tersedianya mebiler ruang kelas


bagi siswa SMA/MA dan SMK

Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan untuk


memenuhi standar kompetensi

Guru yang terlatih dalam


pembelajaran berbasis ICT.

Terselenggaranya UASBN dan UN


Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan jenjang pendidikan dasar dan
menengah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

23 Paket
Guru
566 SMA/MA/S
MK
0

ruang 23
Kab/Kota

29 Paket

529

Guru
SMA/MA/SMK

265000 peserta ujian

880

ruang 23
Kab/Kota

100%

90% Persen

200.000 eks

100%

90% Persen

441.363 eks

0%

Disdik

200 Set

100%

100% Persen

1.035 Set

0%

Disdik

100%

100% Persen

0%

Disdik

100%

95% Persen

0%

Disdik

0%

Disdik

29 Paket

529

Guru
SMA/MA/SMK

265000 peserta ujian

0%

52 Paket

1.095

Guru
SMA/MA/SMK

265000 peserta ujian

BAB II - 48

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Penyediaan bantuan operasional manajemen


mutu (BOMM)

Terselenggaranya proses belajar


mengajar yang bermutu

Pengembangan materi belajar mengajar dan


metode pembelajaran dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi.

Tersedianya hasil pengembangan


materi belajar berbasis TIK

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha


dan dunia industri

Siswa dan guru SMK yang


memiliki keahlian sesuai dengan
bidangnya

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai


informasi pendidikan menengah

Terselenggaranya rapat
koordinasi Kepala SMA/SMK.

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

Terakreditasinya lembaga
pendidikan menengah.

Peningkatan sarana dan prasarana SMA/MA


berwawasan keunggulan (akselerasi)

Terselenggaranya PBM yang


bermutu tinggi bagi anak cerdas.

54 SMA/SMK

15

407

480 SMA/SMK
Paket materi
15 belajar berbasis
TIK

1250

Guru dan Siwa


Prakerin SMK
500 Siswa SMK
Bersertifikasi.

2 kegiatan

100

SMA/MA/SMK
terakreditasi.

8 kelas

480 SMA/SMK
Paket materi
15 belajar
berbasis TIK

1250

Guru dan Siwa


Prakerin SMK
500 Siswa SMK
Bersertifikasi.

100

100%

95% Persen

100%

90% Persen

100%

95% Persen

0%

SMA/MA/SMK
terakreditasi.

100%

0%

Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN Siswa Siswa berprestasi dalam LKS, dan
SMA
OSN

459 siswa

360 siswa

78%

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Siswa


SMA/MA Berwawasan Keunggulan

8 Kelas

8 Kelas

100%

Terselenggaranya PBM yang


bermutu tinggi bagi anak cerdas

Pembinaan kelembagaan sekolah dan


manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS)
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Penambahan ruang guru sekolah
Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan ruang serba guna/aula
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Pembangunan ruang ibadah
Pembangunan perpusatakaan sekolah
Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah
dan perlengkapannya

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

100% Persen

0
90% Persen
0

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
534 SMA/SMK

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

360 siswa

0%

Disdik

8 Kelas

0%

Disdik

Paket materi
15 belajar berbasis
TIK

1250

Guru dan Siwa


Prakerin SMK
500 Siswa SMK
Bersertifikasi.

100

SMA/MA/SMK
terakreditasi.

164

100 Persen

100%

90% Persen

0%

Disdik

98 Persen

98%

90% Persen

0%

Disdik

75 Persen

73%

90% Persen

0%

Disdik

0
0

0
0

93 Persen
90 Persen

93%
90%

90% Persen
90% Persen

0
0

0%
0%

Disdik
Disdik

94 Persen

94%

90% Persen

0%

Disdik

86 Persen

86%

90% Persen

0%

Disdik

91 Persen

91%

90% Persen

0%

Disdik

0
0

0
0

90 Persen
95 Persen

90%
95%

90% Persen
90% Persen

0
0

0%
0%

Disdik
Disdik

95 Persen

95%

90% Persen

0%

Disdik

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

98 Persen

98%

90% Persen

0%

Disdik

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

96 Persen

96%

90% Persen

0%

Disdik

99 Persen

99%

90% Persen

0%

Disdik

100 Persen

100%

90% Persen

0%

Disdik

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala


sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 49

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


Rehabilitasi sedang/berat ruang serba
guna/aula
Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
sanitary
Pelatihan penyusunan kurikulum
Penyelenggraan paket C setara SMU
Pengadaan perlengkapan sekolah

tersedianya perlengkapan
sekolah bagi siswa SMA/MA
dan SMK

Pembangunan Pagar Sekolah

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

77 Persen

0
23 Kab/Kota
0
0

97 Persen

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

97%

90% Persen

0%

Disdik

98 Persen

98%

90% Persen

0%

Disdik

100 Persen

100%

90% Persen

0%

Disdik

77%

90% Persen

0%

Disdik

0
23 Kab/Kota

0%
0%

Disdik
Disdik

15 Set

0%

Disdik

0%

Disdik

0
23 Kab/Kota

96 Persen
23 Kab/Kota

96%
100%

95% Persen
90% Persen

15 Set

15 Set

100%

100% Persen

91%

90% Persen

Tenaga PTK
PNF

96%

90% Persen

3450 Tenaga PTK PNF

0%

Disdik

WB Paket
A,B.C serta
12.000 peserta
UNPK.

82%

85% Persen

WB Paket A,B.C
34252 serta 12.000
peserta UNPK.

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

5 sekolah(675 m2)

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

1 Paket

1 Paket

Program Pendidikan Non Formal


Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.

Terlatihnya PTK PNF.

Pemberian bantuan operasional pendidikan non Terselenggaranya Paket A, B, C


formal
dan UNPK sesuai jadwal.

2486
WB Paket
A,B.C serta
17842 12.000
peserta
UNPK.

1002

Tenaga PTK
PNF

WB Paket A,B.C
20.000 serta 12.000
peserta UNPK.

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terselenggaranya Jambore PTKPNFTingkat Provinsi

7752,235

peserta dan
430 official dari23
kab/kota.

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Terselenggaranya
pemberantasan buta aksara
peringatan HAI

25573,03

200

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Terselenggaranya pendidikan
kecakapan hidup bagi
masyarakat putus sekolah.

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan


model pembelajaran pendidikan non formal

Tersalurnya modul belajar Paket


A, B, C

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Tersosialisasinya program
PUS/EFA.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan


non formal

834

12535
25

kelompok 1
kegiatan HAI

30 kelompok

7200 set
23 kab/Kota

27

964

16410

0%

195

kelompok 1
kegiatan HAI

29 kelompok

7200 set
23 kab/Kota

98%

90% Persen

100%

100% Persen

100%

90% Persen

100%

80% Persen

88%

100% Persen

100%

90% Persen

25768,03

kelompok 1
kegiatan HAI

863 kelompok

19735 set
23 kab/Kota

Program Pendidikan Luar Biasa


Pembangunan gedung sekolah

Tersedianya ruang penunjang


pembelajaran bagi siswa PLB.

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Tersedianya peralatan penunjang


PBM bagi siswa PLB

10 paket

Pengembangan kreatifitas guru TK/SLB

Terlaksananya pembelajaran
aktif, kreatif dan menyenangkan
bagi siswa dan guru PLB.

41

Pembangunan taman, lapangan upacara dan


fasilitas parkir

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

sekolah(675
m2)

sekolah 23
Kab/Kota

sekolah(675
m2)

41

0%

sekolah 23
Kab/Kota

1 Paket

100%

99%

41 sekolah

95% Persen

41

sekolah 23
Kab/Kota

BAB II - 50

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Penyediaan Biaya Operasional
SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

5
0

1 Paket

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

97%

25% Persen

100%

95% Persen

6.550

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Disdik

0%

Disdik

3.298 Kelompok

0%

Disdik

2.342 guru

0%

Disdik

0%

Disdik

1 Tahun

0%

Disdik

0%

Disdik

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan


Tenaga Kependidikan
orang
(termasuk
2.785 Fahmul Quran
untuk 2.000
guru).

orang
(termasuk
2.785 Fahmul Quran
untuk 2.000
guru).

Pelatihan bagi pendidikan untuk memenuhi


standar kompetensi

Guru yang terlatih.

3765

Pembinaan kelompok kerja guru

Tersalurnya biaya operasional


KKG Guru./MGMP/Pengawas.

2700

598 Kelompok

598 Kelompok

100%

95% Persen

Tersalurnya beasiswa S1/D4

2242

100 guru

100 guru

100%

100% Persen

Tersalurnya biaya hidup guru


bantu/kontrak/terpencil

12949

6593 guru

Pendidikan lanjutan bagi pendidikan untuk


memenuhi standar kualifikasi
Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terlayaninya keperluan penilaian


angka kredit (PAK) guru

140

Pengembangan sistem penghargaan dan


perlindungan terhadap profesi pendidikan

Terpilihnya pendidikan dan


tenaga kependidikan berprestasi
di tingkat provinsi

2970

1 Tahun
guru/kepala
286 sekolah/penga
was berprestasi

0%

1 Tahun

286

guru/kepala
sekolah/penga
was
berprestasi

100%

100% Persen

81%

95% Persen

orang (termasuk
Fahmul Quran
untuk 2.000
guru).

guru/kepala
3256 sekolah/pengaw
as berprestasi

Program Pengembangan Budaya Baca


dan Pembinaan Perpustakaan
Pembangunan gedung perpustakaan
Pengadaan mebiler perpustrakaan

Tersedianya ruang taman bacaan


masyarakat.
Tersedianya mebiler ruang
taman bacaan masyarakat.

5 unit (400 m2)

0%

0%

Disdik

5 paket

0%

0%

Disdik

4 kegiatan

0%

0%

Disdik

Program Manajemen Pelayanan


Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi berbagai PP di bidang
Pendidikan

Tersosialisasinya Informasi
tentang kebijakan di bidang
pendidikan kepada masyarakat.

Penerapan sistem informasi dan manajemen


pendidikan

Tersedianya buku Profil


Pendidikan dan Statistik
Penduduk Usia Sekolah.

Penyelenggaraan pelatihan seminar dan


lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai
isu pendidikan

Adanya kesepakatan tentang


langkah-langkah koordinatif
antara SKPA dan SKPK.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

325

naskah (masingmasing 30 eks).

naskah
2 (masingmasing 30 eks).

100%

100% Persen

naskah (masingmasing 30 eks).

0%

Disdik

564

kali kegiatan
Rakor

kali kegiatan
Rakor

100%

100% Persen

kali kegiatan
Rakor

0%

Disdik

BAB II - 51

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

70

naskah
(LAKIP,LPPD,
LKPJ) dan
3 Laporan
Bulanan,
Triwulan dan
Semester.

naskah
(LAKIP,LPPD,
LKPJ) dan
3 Laporan
Bulanan,
Triwulan dan
Semester.

77

naskah laporan
Workshop dan
1 1 naskah
laporan hasil
pemantauan.

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya laporan bulanan,


triwulan, semester dan tahunan
tentang perkembangan capaian
kinerja.

Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan


SMA/MA/SMK

Pemantauan kegiatan UKS di 23


Kab/Kota

Supervisi pengawas satuan pendidikan dan


operasional APSI

Tersedianya laporan hasil

9 naskah laporan.

HUT dan Rakornas PGRI

Terlaksananya upacara
peringatan hari-hari besar
nasional dan daerah.

4 kegiatan

1 Paket

96%

1 Paket

Terselenggaranya UASBN dan UN


jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah

263354 siswa

263354 siswa

Pembangunan fasilitas belajar mengajar

Tersalurnya bantuan hibah


untuk Perguruan Tinggi Negeri.

8 paket hibah

Penunjang sekolah kedinasan

Tersalurnya bantuan hibah


untuk Sekolah Kedinasan.

6 paket hibah

1 Paket

95%

0 Dayah

614 Dayah

100%

200 Dayah

0%

Dukungan biaya operasional jaringan IT


(Internet dan VPN-IP)
Bimbingan profesional guru dan siswa kelas III
SLTP/SLTA khusus mata pelajaran UNAS
Penggandaan naskah, pendistribusian,
pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN SLB,
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

naskah
laporan.

100%

100% Persen

3%

100% Persen

100%

80% Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
naskah
(LAKIP,LPPD,
LKPJ) dan
73 Laporan
Bulanan,
Triwulan dan
Semester.

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Disdik

0%

Disdik

9 naskah laporan.

0%

Disdik

0%

Disdik

100% Persen

0%

Disdik

74%

80% Persen

0%

Disdik

100%

100% Persen

263354 siswa

0%

Disdik

100%

100% Persen

8 paket hibah

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

Disdik

0%

BPPD

0%

BPPD

0%

Program Pembinaan dan Pengembangan


Pendidikan Tinggi serta Kualitas dan
Kuantitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.

Penyediaan bahan dan alat laboratorium


Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Dayah
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Dayah
Peningkatan & Pengembangan Sarana
Prasarana Dayah Kab/Kota
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Dayah Kab/Kota
Peningkatan & Pengembangan Dayah Bertaraf
Internasional/Perbatasan
Pembangunan & Pengembangan Dayah
Bertaraf Internasional/Perbatasan
Pembinaan Terhadap Pimpinan &

Terciptanya pembangunan
sarana & prasarana Dayah
Terciptanya sarana prasarana
Dayah
Terciptanya pembangunan
sarana & prasarana Dayah
Terciptanya sarana prasarana
Dayah
Terciptanya pembangunan
sarana & prasarana Dayah
Tersedianya tenaga pendidik
Dayah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

0 Dayah

23 Dayah

0 Dayah

600 Dayah

8 paket hibah

0
338 Dayah
0
4 Dayah
0

0%

0
100% Persen

100%

100% Persen

0%

100% Persen

614 Dayah
0
338 Dayah

0%

BPPD

0%

BPPD

100%

4 Dayah

0%

BPPD

0%

0%

BPPD

BAB II - 52

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terlaksananya sosialisasi
kurikulum Dayah
Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Teungku yang terlatih.
Terlaksananya sosialisasi
Pembinaan & Pengembangan Kurikulum Dayah
kurikulum Dayah
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga/Peralatan Tersedianya peralatan penunjang
Belajar Santri
Pendidikan
Pengadaan Kitab dan Buku Pendidikan
Tersedianya buku/kitab
Pembinaan & Pengembangan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
0
0

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

6
23 Kab/kota
100 orang

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

0%

BPPD

0%

0%

BPPD

23 Kab/kota

0%

0%

BPPD

23 paket

0%

0%

BPPD

25 set

0%

0%

BPPD

75 santri

Program Pemberdayaan Santri


Pembinaan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri
Penyediaan Beasiswa Transisi (Anak
Yatim/Miskin)
Pembinaan Bakat dan Minat Santri
(Keterampilan Hidup)
Pembinaan dan Pengembangan Proses
Pembelajaran

0
0

383 anak yatim.


54 Orang

75 orang

100%

100% Persen

75 orang

0%

BPPD

383 Orang

100%

100% Persen

383 Orang

0%

BPPD

54 Orang

100%

100% Persen

54 Orang

0%

BPPD

100 Orang

100%

100% Persen

100 Orang

0%

BPPD

0 kab/kota

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

100% Persen

23 kab/kota

0%

BPPD

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

100% Persen

23 kab/kota

0%

BPPD

Program Pembinaan Managemen Dayah


Pembinaan Usaha Kesehatan Dayah
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
Dayah

Meningkatnya kesehatan
lingkungan dayah
Meningkatnya manajemen
pengelolaan dayah

Pembinaan & Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Terciptanya dayah dayah yang


mampu terbebas dari
ketergantungan dan bantuan
dalam memenuhi kebutuhan

23 kab/kota

0%

0%

BPPD

Penyediaan Dana Operasional Dayah

Meningkatnya motivasi Dalam


Proses Belajar Mengajar di Dayah

23 kab/kota

0%

0%

BPPD

Tersedianya laporan bulanan,


triwulan, semester dan tahunan
tentang perkembangan
Pendidikan Dayah

23 Kab/kota

0%

BPPD

23 Kab/kota

0%

BPPD

Program Penelitian dan Pengembangan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemutakhiran Data, Penyusunan Profil &


Penyelenggaraan Akreditasi Dayah
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Profil
Dayah
Penyelenggaraan Akreditasi Dayah

Terciptanya Program Dayah yang


Representatif
Tersedianya buku pemutakhiran
data dayah
Tersedianya Buku Akreditasi
Dayah

23 Kab/kota

100%

100% Persen

0%

100% Persen

23 Kab/kota

0 Unit

10 Unit

100%

100% Persen

10 Unit

0%

BPPD

853 Dayah

853 Dayah

100%

100% Persen

853 Dayah

0%

BPPD

40 Orang

40 Orang

100%

100% Persen

40 Orang

0%

BPPD

21 paket

21 paket

100%

100% Persen

21 paket

0%

BPPD

Program Pendidikan Dayah


Penyusunan Program dan Rencana Teknis
Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah

Tersusunnya Pedoman dan


Rencana Keja

Program Peningkatan Mutu Tenaga


Pendidikan Dayah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 53

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Pembinaan Terhadap Pimpinan dan Tgk. Dayah

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya tenaga pendidik
Dayah

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik Teungku yang terlatih.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011
6

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

12590 Orang

12590 Orang

100%

100% Persen

12590 Orang

0%

BPPD

50 Orang

50 Orang

100%

100% Persen

50 Orang

0%

BPPD

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat


Menyurat

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air


dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,


Sumber Daya Air dan Listrik

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Jasa Administrasi


Keuangan
Tersediannya Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetakan


dan Penggandaan
Tersedianya Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi
Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Terpublikasinya segala
Perunadng-Undangan
kegiatan BPP Dayah
Tersedianya Makanan dan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Minuman
Terlaksananya Koordinasi dan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi Dalam dan
LuarDaerah
Terlaksananya Jasa Keamanan
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Kantor
Peningkatan Pelayanan Administrasi
Meningkatanya Pelayanan
Perkantoran
Administrasi Kantor

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

Meningkatnya Pelayanan dan


Kelancaran Tugas Perkantoran

100 Persen

100 Persen

100%

100% Persen

0%

BPPD

Tersedianya Gedung Kantor

5 unit

5 unit

100%

5 unit

0%

BPPD

Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor

10 Paket

10 Paket

100%

10 Paket

0%

BPPD

61 Unit

61 Unit

100%

61 Unit

0%

BPPD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung


Kantor
Tersediannya Pengadaan
Pengadaan Moubeiler
Moubeiler
Terlaksananya Pengadaan
Pengadaan Komputer
Komputer
Terpeliharanya Kenderaan Dinas
Pemel. Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional
dengan Baik
Terpeliharanya Peralatan Gedung
Pemel. Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100%

0%

BPPD

26 Unit

9 Paket

26 Unit

9 Paket

100%

26 Unit

9 Paket

0%

BPPD

4 Unit

4 Unit

100%

4 Unit

0%

BPPD

175 Unit

175 Unit

100%

175 Unit

0%

BPPD

BAB II - 54

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya

Terlaksananya Tertib Kerja


Tersedia Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya

1 Unit

1 Unit

100%

1 Unit

0%

BPPD

283 Stel

283 Stel

100%

283 Stel

0%

BPPD

Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Evaluasi pelaksanaan pendidikan Islami di


tingkat SD/MI

Diperoleh informasi tentang


sejauh mana penerapan
syariat Islam telah
dilaksanakan pada anak usia
SD/MI.

90% Persen

0%

0%

MPD

Evaluasi pelaksanaan program pendidikan dasar

Diperoleh hasil evaluasi


pelaksanaan program
pendidikan dasar yang akurat
dan dapat dipercaya.

90% Persen

0%

0%

MPD

Sosialisasi dan kampanye minat masyarakat


terhadap pendidikan kejuruan

Diidentifikasinya masalah
pendidikan kejuruan dan
meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap
pentingnya pendidikan
kejuruan.

90% Persen

0%

0%

MPD

Evaluasi Pelaksanaan program pendidikan


menengah

Diperoleh informasi tentang


hambatan dan kendala dalam
penyelenggaraan pendidikan
menengah yang bermutu.

90% Persen

0%

0%

MPD

Pendidikan dayah yang


bermutu diselenggarakan
dengan pedoman yang diatur
dengan regulasi lebih baik.

90% Persen

0%

0%

MPD

300 Bahan

0%

6 Dokumen

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal


Penyusunan rancangan regulasi
penyelenggaraan pendidikan dayah

Program Pengembangan budaya baca &


Pembinaan Perpustakaan
Penerbitan Jurnal Pendidikan "Pencerahan"

Seminar Pemanfaatan perpustakaan sekolah

Terbitnya jurnal pendidikan


"Pencerahan"
Pemahaman pengelolaan
perpustakaan lebih baik dan
minat menggunakan
perpustakaan meningkat.

6 Dokumen

Penerbitan buku 20 tahun MPD Aceh

Terbitnya buku 20 tahun MPD.

90% Persen

0%

0%

MPD

Menyusun dan menerbitkan buku refleksi


setengah abad pendidikan Aceh

Terbitnya buku refleksi


setengah abad pendidikan
Aceh.

90% Persen

0%

0%

MPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 55

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Partisipasi masyarakat dalam


penyelenggaraan pendidikan
meningkat, terutama pada
tingkat sekolah.

90% Persen

0%

0%

MPD

Pemerintah kabupatan dan


kota termotivasi dan
Evaluasi kinerja pendidikan dan pemberian
berkompetisi dalam
penghargaan kinerja pendidikan untuk kab/kota
penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu.

90% Persen

0%

0%

MPD

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan


Pendidikan Islami dan Kode Etik Sekolah

Adanya pedoman yang


disepakati bersama tentang
penyelenggaraan pendidikan
Islami dan kode etik sekolah.

700 Bahan

0%

0%

MPD

Sosialisasi pedoman penyusunan Rencana


Pengembangan Sekolah (RPS) dan
pendampingan sekolah

Sekolah menyusun RPS yang


baik.

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

100%

0%

MPD

Pembinaan Paguyuban Kelas, Komite Sekolah,


dan MPD kab/kota

Penyusunan pedoman pemberian beasiswa


pendidikan dasar dan menengah
Pertukaran pengalaman sukses pengelolaan
pendidikan antar daerah

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan


Penyusunan Rancangan Qanun MPD dan
Pergub tentang penyelenggaraan pendidikan
Public hearing (Meudrah) pendidikan

Penelitian tentang evaluasi hasil belajar tahap


akhir pada SLTA di Aceh

Adanya pedoman pemberian


beasiswa yang efektif dan
tepat sasaran.
Diterapkannya kebijakan
pengelolaan pendidikan
berdasarkan pengalaman
sukses di daerah lain.
Terlaksananya kegiatan
Monev implementasi Renstra
Pendidikan Aceh.
Terbitnya Rancangan Qanun
MPD dan Pergub.
Terlaksananya kegiatan Public
hearing (Meudrah)
Pendidikan.
Terlaksananya kegiatan
penelitian evaluasi SLTA
Terlaksananya kegiatan
penelitian sertifikasi guru.

Penelitian tentang efektifitas program sertifikasi


guru dalam peningkatan mutu pendidikan

200 Orang

23 Kab/Kota

200 Orang

23 Kab/Kota

Sidang-sidang paripurna MPD

Terlaksananya sidang
paripurna MPD.

90% Persen

Seminar Internasional setengah abad


pendidikan Aceh

Terlaksananya seminar
internasional setengah abad.

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

90% Persen

0%

0%

MPD

0%

MPD

Workshop tentang pembinaan komite sekolah


Evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah
Pembinaan Dewan Pendidikan

Terlaksananya workshop
komite sekolah.
Terlaksananya evaluasi kinerja
kepala sekolah.
Terlaksananya Rapat Kerja
MPD.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

23 Kab/Kota

100 Persen

21 Kab/Kota

91%

100% Persen

100 Persen

21 Kab/Kota

BAB II - 56

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Target RKPD Tahun 2011

2
Focus Group Discussion (FGD) dengan
masyarakat pendidikan

3
Terlaksananya FGD dengan
masyarakat

sosialisasi dan koordinasi advokasi dibidang


pendidikan (TKPPA)

Terlakasananya sosialisasi dan


koordinasi advokasi dibidang
pendidikan (TKPPA)

Workshop penyusunan strategi peningkatan


kinerja pendidikan

Terlaksananya Workshop
penyusunan strategi
peningkatan kinerja
pendidikan

Terlaksananya kegiatan
rregulasi pendidikan dayah

Program Pendidikan Dayah


Pembinaan Kelembagaan dayah dan
pengembangan dayah

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

5
0

23 Kab/Kota

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

6
90% Persen

9
0%

90%

90% Persen

90%

50 orang

90%

24 GDF

24 GDF

100%

23 Kab/Kota

13 Kab/Kota

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

23 Kab/kota

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

MPD

0%

MPD

90% Persen

0%

MPD

50 orang

0%

MPD

24 GDF

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

60 PKNM

0%

Dinkes

293 Orang

0%

Dinkes

23 Kab/kota

KESEHATAN
Pengadaan Obat dan perbekalan
kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

24 GDF

Monitoring evaluasi dan pelaporan

23 Kab/Kota

67

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

23 Kab/Kota

27

Revitalisasi sistem kesehatan

322 PKM

19

322 PKM

60 PKM

100%

Peningkatan kesehatan masyarakat


Peningkatan Pelayanan kes.bagi Pengungsi
Korban Bencana
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan
masalah kesehatan
Monitoring,evaluasi dan pelaporan

500 Org

67

500 Org

80 Org

100%

23 Kab/Kota

54

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

80 Org

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

22

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

23

23 Kab/Kota

22 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

300 Kali

67

0%

Dinkes

23 Kab/Kota
23 Kab/Kota

51
23

0%
0%

Dinkes
Dinkes

120.000 Kali

651

0%

Dinkes

Pengembangan Lingkungan sehat


Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat

23 Kab/Kota

48

Pencengahan dan Pemberantasan


Penyakit Menular
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

80.000 Rmh

30000

Pelayanan dan pencengahan Penyakit menular

23 Kab/kota

67

23 Kab/kota

17 Kab/Kota

Peningkatan Imunisasi

23 Kab/Kota

67

23 Kab/Kota

23 Kab

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan


Masyarakat
Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Program Perbaiakan Gizi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

23 Kab/Kota

300 Kali
23 Kab/Kota
23 Kab/Kota

120.000 Kali

23 Kab/Kota

80.000 Rmh

300 Kali

57%

0%

100%

24 GFK
RSUD 316
26
Pusk

23 Kab/Kota
Puks 140
OR
146 Org
316

24 Paket

367 Kali

39%
22%

3200 Desa
23 Kab/ Kota

120.000 Kali

100%

23 Kab/ Kota

23 Kab

100%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

100%

23 Kab/ Kota

23 Kab/ Kota

0%

Dinkes

74%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

100%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

9 Kab
23 Kab/Kota

80.000 Rmh

23 Kab/Kota
28 Sektor

120.000 Kali

BAB II - 57

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Peningkatan surveilance epidemiologi
penanggulangan wadah
Peningkatan KIE P2P

dan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Evaluasi dan pengembangan standar pel.
Kesehatan
Penyusunan naskah akademis standar
pelayanan kesehatan
Monitoring evaluasi dan pelaporan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

23 Kab/Kota

67

23 Kab/Kota

23 Kab

100%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

67

23 Kab/Kota

20 Kab

87%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

20 Kab/Kota

67

20 Kab/Kota

8 Kab

40%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

8 Kegiatan

8 Kegiatan

50%

23 Kab/ Kota

4 Kegiatan

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

58

23 Kab/Kota

23 Kab

100%

23 Kab/ Kota

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

Pengadaan, Peningkatan Perbaikan


Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Pustu dan Jaringannya
Pembangunan puskesmas
Pembangunan puskesmas pembantu
Pembangunan posyandu/ poskesdes

302 PKM
23 Kab/Kota
23 Kab/Kota

34
29
16

302 PKM
23 Kab/Kota
23 Kab/Kota

37 PKM
5 Kab
8 Kab

12%
22%
35%

0
0
0

71 PKM
23 Kab/Kota
23 Kab/Kota

0%
0%
0%

Dinkes
Dinkes
Dinkes

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

23 Kab/Kota

14

23 Kab/Kota

7 Kab

30%

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas


pembantu

15 Kecamatan

15 Kecamatan

0%

0%

Dinkes

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

15 Kab/Kota

56

15 Kab/Kota

4 Kab

27%

23 Kab

0%

Dinkes

Pengadaan Peningkatan Perbaikan


sarana dan prasarana RS/RSJ
Pembangunan rumah sakit

23 Kab/Kota

46

23 Kab/Kota

18 Kab

78%

1 Paket

23 Kab/Kota

0%

Dinkes

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

23 Kab/Kota

24

23 Kab/Kota

16 Kab

70%

23 Kab/kota

0%

Dinkes

Pengadaan Ambulance / Mobil jenazah

20 Unit

20 Unit

3 Unit

15%

12 Unit

0%

Dinkes

Kemitraan Peningkatan Pelayanan


Kesehatan
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

1. 040. 275 Org

1.040.275 Org

######## Org

0%

Dinkes

Peningkatan Pelayanan anak balita


Penyuluhan kesehatan anak balita

600 Org

600 Org

92 org

15%

100% Persen

94 Org

0%

Dinkes

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 500 Org

1,2

500 Org

230 org

46%

100% Persen

230 org

0%

Dinkes

6032

600 Org

46 org

8%

100% Persen

0%

Dinkes

00

0%

0%

Dinkes

4 Kegiatan

0% ######## Org

5 Kecamatan

Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia

Peningkatan Keselamatan Ibu


melahirkan dan anak
Penyuluhan bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu

600 Org

Kebijakan dan Manajemen pembangunan


kesehatan
Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

23 Kab/Kota

6078 Orang

BAB II - 58

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan


Tugas Teknis lainnya ( 01 )
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
23 Kab/Kota
Teknis lainnya (01)

0 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak


(03)
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

23 Kab/Kota

0 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

Pembinaan Upaya Kesehatan (04)


Pembinaan Upaya Kesehatan

23 Kab/Kota

0 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

0 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

0 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan


Lingkungan (05)
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Kefarmasian dan Alat Kesehatan (07)
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Upaya Kesehatan Perorangan
Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan

23 Kab/Kota

0%

Sumber Daya kesehatan ( 012 )


Peningkatan Profesionalisme tenaga kesehatan

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

23 kab

100%

23 Kab

0%

Dinkes

0 Persen

2 Paket

0%

RSU ZA

80% Persen

0%

0%

RSU ZA

15

15% Persen

0%

0%

RSU ZA

Pemenuhan dan peningkatan fasilitas


sarana dan prasarana kesehatan rujukan
Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana
dan prasarana kesehatan rujukan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1

02

02

16 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan


Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penyediaaan Biaya oprasional dan pemeliharaan

02

02

19

Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat


Rumah Sakit

Terlaksananya pelayanan
asuransi kesehatan
masyarakat
Terlaksananya pelayanan
kesehatan bagi masyarakat
tdkmampu/miskin
Terpenuhinya kebutuhan
operasional prasarana pelayanan
kesehatan
Adanya upaya rehabilitasi khusus
kepada pasien Napza.
Adanya penjemputan pasien
yang terpasung.
adanya kegiatan penanganan
jenazah pasien miskin dan
droping pasien.
Terlaksananya penyuluhan &
penyebaran informasi kesehatan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

2 Paket

100%

100% Persen

130

0 Pasien

68 Pasien

100%

100% Persen

198 Pasien

0%

RSJ

100

0 Pasien

43 Pasien

100%

100% Persen

143 Pasien

0%

RSJ

360

0 Pasien

174 Pasien

100%

100% Persen

534 Pasien

0%

RSJ

100%

65% Persen

0%

RSU ZA

1 Paket

1 Paket

3 Paket

BAB II - 59

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
1

02

2
02

5 Paket

5 Paket

Peningkatan Pelayanan informasi, komunikasi, dan


kerjasama

persentase peningkatan akses &


kualitas pelayanan kesehatan

20% Persen

71

1 Tahun

1 Tahun

100%

100% Persen

1 Tahun

1 Tahun

100%

100% Persen

Pemeliharaan rutin / berkala mobil ambulance/


jenazah

02

02

27 Pemeliharaan rutin / berkala sarana rumah sakit


Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit
Pemeliharaan rutin / berkala sanitasi dan
Lingkungan RS

02

02

02

02

02

02

02

02

8=(7/6)

Pengembangan Sistem Informasi rumah sakit

27

02

Tingkat
Realisasi (%)

02

02

Realisasi RKPD Tahun 2011

02

Terlaksananya pelayanan
ambulance & kegiatan rutin
lainya
Peningkatan kualitas pelayanan
kebersihan

Target RKPD Tahun 2011

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

Terpenuhinya kebutuhan sarana


& prasarana pengembangan
sistem informasi manajemen RS

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Rumah Sakit

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Persentase peniyelesaian
pengukuhan Kelas Rumah sakit

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana


Rumah Sakit
27 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Pemel. Sanitasi RS
Program Pelayanan Medis Peningkatan pelayanan
rehabilitasi medis
Terlaksananya pelayanan
34 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut
kesehatan gigi& mulut secara
komprehensif
Terlaksananya pelayanan HD
34 Peningkatan pelayanan haemodialisa
secara komprehensif
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan emergency serta
34 Peningkatan pelayanan gawat darurat
terlaksananya pelayanan
emergency

10 Persen

25

1 Tahun

65

15% Persen

65

15% Persen

65

4 Paket

15% Persen

00

1 Tahun

100%

0%

100% Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

7 Paket

0%

RSU ZA

0%

RSU ZA

100% Persen

0%

RSU ZA

100% Persen

0%

RSU ZA

0%

RSUZA

0%

100%

100% Persen

100% Persen

0%

RSU ZA

0%

100% Persen

100% Persen

0%

RSU ZA

0%

100% Persen

100% Persen

0%

RSU ZA

75%

100% Persen

0%

RSU ZA

0%

100% Persen

0%

RSU ZA

3 Paket

3 Paket

34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak

Kinerja yan Instensif

65

100% Persen

65

2 Paket

2 Paket

100%

100% Persen

67 Paket

0%

RSU ZA

02

02

34 Peningkatan pelayanan intensif dewasa

Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan intensif dewasa serta
terlaksananya pelayanan intensif
dewasa

02

02

34 Peningkatan pelayanan rawat jalan

Peningkatan cakupan & kualitas


pelayanan rawat jalan

65

3 Paket

3 Paket

100%

100% Persen

68 Paket

0%

RSU ZA

02

02

34 Peningkatan pelayanan rawat inap

Tersedianya pelayanan rawat


inap yang memuaskan

65

11 Paket

10 Paket

91%

100% Persen

75 Paket

0%

RSU ZA

10 Persen
1 Paket

0
1 Paket

0%
100%

0
1 Paket

0%
0%

RSU ZA
RSU ZA

1 Tahun

1 Tahun

100%

4 Tahun

0%

RSU ZA

Peningkatan pelayanan asuhan keperawatan


Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis

0
0

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

02

02

35 Peningkatan pelayanan gizi

Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan gizi serta
terlaksananya pelayanan gizi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100% Persen

BAB II - 60

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

02

02

35 Peningkatan pelayanan loundry

02

02

35 Peningkatan pelayanan patologi klinik

02

02

35 Peningkatan pelayanan pemulasaran jenazah

02

02

35 Peningkatan pelayanan rekam medis

02

02

35 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan Loundry
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan patologi klinik serta
terlaksananya pelayanan
patologi klinik
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan Loundry

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

1 Tahun

1 Tahun

100%

100% Persen

4 Tahun

0%

RSU ZA

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

4 Paket

0%

RSU ZA

1 Tahun

1 Tahun

100%

100% Persen

4 Tahun

0%

RSU ZA

Terpenuhinya peralatan
instrumen bedah & non bedah

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

4 Paket

0%

RSU ZA

terpenuhinya kebutuhan
pelayanan rekam medis

1 Tahun

1 Tahun

100%

100% Persen

4 Tahun

0%

RSU ZA

12

Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan


1

02

02

36 Peningkatan diklat medis/ non medis

Terlaksananya diklat medis &


non medis

26

1 Paket

1 Paket

100%

65% Persen

27 Paket

0%

RSU ZA

130

68 pasien

68 pasien

100%

100% Persen

198 pasien

0%

RSJ

02

03

16

02 Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan

Adanya upaya rehabilitasi khusus


kepada pasien Napza.

02

03

16

09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pasien yang terpasung tertangani


pengobatan dirumah sakit.

100

43 pasien

43 pasien

100%

100% Persen

143 pasien

0%

RSJ

02

03

16

12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

adanya kegiatan penanganan


jenazah pasien miskin dan
droping pasien.

360

85 pasien

174 pasien

100%

100% Persen

534 Pasien

0%

RSJ

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


1

02

20

02 Pemberian makanan tambahan & vitamin

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah


Sakit

Tersedianya kebutuhan susu


untuk pasien ibu dan anak RSIA.

1000 orang

0%

0%

RSIA

100%

1 Paket

0%

RSIA

02

26

06 Pengembangan ruang ICU, NICU dan PICU

Tersedianya ruangan khusus


untuk

1 Paket

1 Paket

02

26

07 Pengembangan ruang operasi

Terpenuhinya kebutuhan meja


tindakan operasi yang memadai.

2 Meja

0%

0%

RSIA

02

26

10 Pengembagan ruang bersalin

Tersedianya ruangan untuk


penempatan 4 buah inkubator.

1 Kamar

0%

0%

RSIA

02

26

11 Pengembangan ruang inkubator

Tersedianya ruangan untuk


penempatan 4 buah inkubator.

1 Kamar

0%

0%

RSIA

02

26

17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Tersedianya rehab flavon ruang


operasi dan konsultasi gizi yang
memadai.

1 Paket

1 Paket

3 Paket

0%

RSIA

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100%

100% Persen

BAB II - 61

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

02

26

18 Pengadaan alat-alat kesehatan

Tersedianya almari & ranjang


pasien, bed tindakan bersalin,
bed tindakan operasi, bed side
monitor, ventilator, alat-alat
kedokteran/ laboratorium lain.

02

26

19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Tersedianya obat dan bahan


habis pakai untuk pasien rawat
inap/jalan.

Tersedianya bahan
perlengkapan rumah tangga RSIA

Pengadaan Ambulance / Mobil jenazah


Pengadaan Moubeiler RS
1

02

26

22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

02

26

8=(7/6)

19

5 Paket

5 Paket

1 Paket

12

100%

100% Persen

24 Paket

0%

RSIA

0%

100% Persen

3 Paket

0%

RSIA

1 Paket
1 Paket

0
0

0%
0%

1 Paket

0%

0
0

0 Paket
0 Paket

1 Paket
1 Paket

100%
100%

0 Paket

1 Paket

0 Paket

1 Paket

1 Paket

0
2

RSIA
RSIA

1 Paket
1 Paket

0%
0%

RSIA
RSIA

100%

1 Paket

0%

RSIA

100%

1 Paket

0%

RSIA

0%

0%

RSIA

1 Paket

0%

1 Paket

0%

RSIA

1 Paket

0%

2 Paket

0%

RSIA

1 Paket

0%

1 Paket

0%

0%

RSIA

Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

0 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

0%

RSIA

servis komputer
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

0 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

0%

RSIA

23 Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit

27

16 Pemeliharaan Rutin IPAL Rumah Sakit

02

27

17 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kesehatan

27

SKPD Penanggung
Jawab

0
0

02

02

Tingkat
Realisasi (%)

RSIA

Pemeliharaan rutin ruang poliklinik


1

Realisasi RKPD Tahun 2011

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

0%

Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah


Sakit

Target RKPD Tahun 2011

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

1 Paket

Sentral gas O2 + Instalasi


Pengisian tabung N2O
Makanan ekstra tenaga medis dan penunjang jaga
malam
Perlengkapan/bahan keperluan Pasien
1

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

19 Pemeliharaan Rutin Meubiler Rumah Sakit

02

28

04

Kemitraan Alih Tehnologi kedokteran dan


Paramedis.

02

28

05

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter


danParamedis

Tersedianya bahan logistik untuk


pasien rawat inap RSIA
(makan+snack).

Tersedianya jasa service Sarana/


Prasarana RSIA.
service IPAL Rumah service Alatalat Kesehatan.
Tersedianya jasa service
Meubiler Rumah Sakit.

Terselenggaranya studi banding


ke R.S. ADVENTIST di Penang
Malaysia.
Terpenuhinya kebutuhan
kemitraan kualitas
dokter/paramedis.

100% Persen

RSIA

32

15 Orang

0%

0%

RSIA

1 Paket

0%

0%

RSIA

300 Anak

0%

300 Bumil

0%

Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita


Penyuluhan kesehatan anak balita

RSIA

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan


dan Anak
1

02

32

01

Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan anak dari


Keluarga Kurang Mampu

Tersebarnya informasi
keselamatan ibu melahirkan
kepada 300 keluarga.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

0%

RSIA

BAB II - 62

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tersedianya program
perencanaan umum dan bahan
perencaaan teknis
Bertambahnya Kondisi Jalan dan
Jembatan Mantap
Tersedianya Bahan-Bahan
Perencanaan Teknis Jembatan
untuk Keperluan Pemb.
Konstruksi Jembatan
Pelaksanaan Pemb. Jembatan
secara Efektif

1.

03

.15.

Perencanaan pembangunan jalan

.03

.15.

Pembangunan jalan

1.

03

.15.

04. Perencanaan pembangunan jembatan

1.

03.

15

.05 Pembangunan jembatan

1.

03.

15.

06. Monitoring; evaluasi dan pelaporan

Tersedianya Hasil Monitoring dan


Pelaporan Seluruh
Pelaksanaan Kegiatan

1.

03.

15

.07 Pengawasan teknis

Tersedianya Bahan Laporan


Pelaksanaan
Pengawasan Teknis

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong


1.

.16.

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase


dan gorong-gorong

222
1010,64

100% Persen
511,85 Km

37

2540,4

114

206371

100% Persen
205,20 Km

2 Paket

1684.5

100%
49%

2 Paket

100%

100%

1684.5

4 Paket
42.500 M

100% Paket

590.304 M

95% Persen

95% Persen

100%

100% Persen

36 Paket

36 Paket

100%

4 Paket

54%

1 Paket

32000 M

17176,39 M

226 Paket

0%

BMCK

0%

BMCK

0%

BMCK

0%

BMCK

0%

BMCK

0%

BMCK

0%

BMCK

1642,72 Km

0%

BMCK

3.95 Pkt

0%

BMCK

0%

BMCK

0%

BMCk

0%

BMCK

1258,34 KM

40 Paket

5166,9 M

154 Paket

######## M

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan


Jembatan
1.

03.

18.

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Panjang Penanganan Fungsional

63,25

801 KM

695,47 KM

87%

Tersedianya biaya operasional


kegiatan penanggulangan
darurat kerusakan jalan dan
jembatan akibat bencana alam

2,95

100 Pkt

100 Pkt

100%

12

13 unit

884.000 M

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

1.

.21

.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Kebinamargaan
1

.03.

23.

Pengadaan alat - alat berat


Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan

1.

03.

23

.11

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan


perlengkapan bengkel alat-alat berat

Penyedianaan Peralatan dan


Perlengkapan Pemeliharaan Alatalat

100 Persen
Tersedianya Peralatan dan
Perbekalan yang baik dan siap
pakai

7 unit

0%

23 Kab/Kota

3 Paket

15 Paket

0%
7 unit

100%

3 Paket

13 unit

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air


Minum dan Air Limbah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 63

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1.

.27.

1.

.27

.06 Pengembangan sistem distribusi air minum

27.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana


10
dan sarana persampahan

1.

03.

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terlaksananya Kegiatan dan
Bimbingan, Moni-toring dan
Pengendalian Air Bersih
Tersedianya sarana dan
prasarana air bersih
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Air Bersih

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
161
88611

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

23 kab/kota
68,17 M

23 kab/kota
68,165 M

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

50 Orang

100%

6 Paket

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
23 kab/kota
68,165 M

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BMCK

0%

BMCK

34

5 unit

5 unit

100%

2 Paket

41 unit

0%

BMCK

97

24 Paket

24 Paket

100%

1 Paket

122 Paket

0%

BMCK

25 pkt

25 pkt

100%

4 Unit

28 pkt

0%

BMCK

100%

1 Paket

95137 M

0%

BMCK

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan


Cepat Tumbuh
1.

.29.

Perencanaan pengembangan infrastuktur

Tersedianya data Perencanaan


Pemb. Sarana dan Prasarana

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


1

.03

.30.

Penataan lingkungan pemukiman penduduk


perdesaaan

1.

03.

30.

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan

Pembangunan jalan di daerah


perbatasan, terisolir dan
Kepulauan
Pembangunan Prasarana Jalan
Lingkungan Perdesaan

3
59880,5

35256,5 M

35256,5 M

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

.03

.30

.10 Pembangunan sarana dan prasarana gedung

Terbangunnya sarana gedung


pendidikan, kesenian,
peribadatan dan keagamaan

1001

73 pkt

73 pkt

100%

13 Paket

86 Paket

0%

BMCK

14 Paket

14 Paket

100%

1 Paket

104 Paket

0%

BMCK

765 Unit

0%

BMCK

Program Pengaturan Jasa Konstruksi


Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1

.03

.33

.04 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan

Laporan hasil pengawasan teknis

.03

.34

Program Pengembangan Perumahan


.01 Pengembangan rumah sehat sederhana

Terbangunnya Rumah

89 Paket

8209

690 Unit

690 Unit

100%

75 Unit

Program Perencanaan Tata Ruang


1

.03

.35

.02

Penyusunan rencana tata ruang wilayah


kabupaten/kota

Tersedianya rencana tata ruang


wilayah sebagai pedoman
pembangunan

16 Paket

7 Paket

7 Paket

100%

1 Paket

24 Paket

0%

BMCK

43
20
8

4 Lokasi
9 Lokasi
8 Lokasi

13 Lokasi
18 Lokasi
13 Lokasi

100%
100%
100%

2 Lap.
3 Lap.
1 Lap.

45 Lap.
23 Lap.
9 Lap.

0%
0%
0%

Pengairan
Pengairan
Pengairan

638.164

34 Lokasi

31 Lokasi

100%

0%

Pengairan

PEKERJAAN UMUM
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Perencanaan pembangunan reservoir
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Tersedianya Laporan Desain


Tersedianya Laporan Desain
Tersedianya Laporan Desain
Jumlah jaringan irigasi yang
terpelihara

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

45.000 Ha

45.000 Ha

BAB II - 64

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

335 Lokasi

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah


dibangun

Terwujudnya jaringan irigasi yang


berfungsi normal

371

120 Lokasi

Pemberdayaan petani pemakai air

Terselenggaranya kegiatan
pemberdayaan organisasi P3A

170 P3A

170 P3A

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pembangunan jaringan irigasi

Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)

Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah


provinsi (WISMP)

Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah


sungai (WISMP)

Terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya pembagunan
jaringan irigasi
Tersedianya kegiatan
meningkatakan kualitas
pengelolaan DPS dan irigasi
partisipatif
Tersedianya kegiatan
meningkatakan kualitas
pengelolaan DPS dan irigasi
partisipatif
Tersedianya kegiatan
meningkatakan kualitas
pengelolaan DPS dan irigasi
partisipatif

100%

37 P3A

100%

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9
18.625 M

170 P3A

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
18.625 M

377 P3A

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Pengairan

0%

Pengairan

51 Oarng

50 Orang

29 Orang

100%

3 paket

83 Orang

0%

Pengairan

16 Lokasi

53 lokasi

49 lokasi

100%

10 Lokasi

75 lokasi

0%

Pengairan

3 Kab

4 Kab

100%

9 Laporan

4 Kab

0%

Pengairan

3 Kab

3 kab

1 Kab

100%

4 Kab

0%

Pengairan

3 kab

1 Kab

33%

9 laporan

12 Laporan

0%

Pengairan

20 lokasi

24 lokasi

100%

8 Lokasi

53 lokasi

0%

Pengairan

11 lokasi

4 lokasi

36%

8 lokasi

12 lokasi

0%

Pengairan

289

197 Lokasi

61 lokasi

31%

52.440 m

350 lokasi

0%

Pengairan

67

50 lokasi

32 lokasi

64%

3.677 m

99 lokasi

0%

Pengairan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan


Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampung
air lainnya

Terlaksananya pembangunan
embung dan bangunan
penampung air lainnya

Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur


data hidrologi

Terlaksananya pemeliharaan dan


rehabilitasi bangunan hidrologi

Program Pengendalian Banjir


Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air
dan badan-badan sungai
Pembangunan prasarana pengaman pantai

Terlaksananya kegiatan
pengendaliaan banjir
Terlaksananya sarana pengaman
pantai

21 lokasi

KERJASAMA PEMBANGUNAN
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
1

06

16

Terciptanya koordinasi
kerjasama pembangunan daerah
dan regional
Koordinasi perencanaan pembangunan Bappeda se- Terciptanya koordinasi antar
Indonesia
Bappeda se Indonesia

02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH


PERBATASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 65

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
tertinggal

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Terlaksananya Koordinasi
Kegiatan P2DTK, RAD, STRADA
dan Strategis Perbatasan

1 Paket

1 Paket

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BAPPEDA

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

100%

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

96%

100%

0%

BAPPEDA

PROGRAM PERENCAAAN PEMBANGUNAN


DAERAH

06

21

08 Penyusunan Rancangan RKPA

Tersedianya dokumen rencana


kerja pemerintah Aceh tahun
2012 sebagai pedoman
perencanaan pembangunan
Provinsi Aceh tahun 2011

06

21

09 Penyelenggaraan musrenbang RKPA

Terciptanya sinkronisasi rencana


pembangunan Pemerintah Aceh
Tahun 2011

06

21

13

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan


kinerja pemerintah daerah

Termonitornya hasil-hasil
pembangunan daerah

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan


kinerja pemerintah daerah

Laporan Triwulan Pelaksanaan


DAK (4 Triwulan)

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

100%

8 Dokumen

0%

BAPPEDA

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan


kinerja pemerintah daerah

Laporan Bulanan Pelaksanaan


APBN (12 Bulan)

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

100%

24 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

4 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

100%

6 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

100%

2 Paket

0%

BAPPEDA

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

3 Dokumen

0%

BAPPEDA

Terlaksananya koordinasi
penyusunan jawaban/penjelasan
Gubernur Aceh terhadap
pemandangan umum, saran, usul
dan pendapat komisi-komisi

2 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

3 Dokumen

0%

BAPPEDA

Tersusunnya Bahan-Bahan
rumusan dokumen perencanaan
pembangunana ekonomi tahun
2011 yang efektif dan efisien

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

3 Dokumen

0%

BAPPEDA

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan


kinerja pemerintah daerah
Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan
14
plafon anggaran sementara (PPAS)

06

21

06

21

19

06

21

21

06

21

06

21

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program


dan kegiatan pembangunan

Laporan monitoring dan Evaluasi


Terpadu
Tersediannya Dokumen KU APBA
dan PPAS
Terciptanya sinkronisasi prioritas
program/kegiatan pembangunan

Terciptanya Sistemtika
Penyusunan, pelatihan dan sosialisasi rencana kerja Penyusunana Rencana Kerja
SKPA
SKPA APBA Tahun 2010 Yang
Efektif
Koordinasi penyusunan program dan kegiatan
Terlaksananya pembahasan
pembangunan yang didanai melalui sumber dana
program dan kegiatan TDBHMG
22
tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi Provinsi Aceh dan
khusus
Kabupaten/Kota

Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan


24
Gubernur

100% Persen

96% Persen

96% Persen

PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI

06

22

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang


ekonomi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 66

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
Aceh

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terlaksananny Koordinasi
percepatan pembangunan
ekonomi daerah

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN


BUDAYA
1

06

23

03

Terlaksanannya koordinasi
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial perencanaan sosial budaya, dan
dan budaya
Rekomendasi rencana sosial
budaya
Tersedia dokumen RAD
Rencana Aksi Daerah Percepatan MDG's
Percepatan MDG's

23 Kab/Kota

0%

0%

BAPPEDA

0%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

Perencanaan mengenai Penanggulangan Kemiskinan

Tersedia dokumen perencanaan


kemiskinan penanggulangan

0%

0%

BAPPEDA

Perencanaan mengenai Pengarusutamaan Gender

Tersedianya laporan
Pengarusutamaan Gender

0%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

Koordinasi perencanaan peningkatan kualitas


sumber daya manusia

Terciptanya sistem perencanaan


pendidikan yang efektif, efisien
dan menyeluruh

1 Paket

0%

0%

BAPPEDA

Tercapainya koordinasi
perencanaan pembangunan
sarana dan prasaran serta
sumber daya alam

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

80%

3 Dokumen

0%

BAPPEDA

Termonitornya RTRW Aceh

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 komisi

0%

100%

1 komisi

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

3 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Kegiatan

1 Dokumen

100%

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

0%

BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA


WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana
program pembangunan fisik dan prasarana

06

24

13

06

24

14 Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD

06

24

17 Koordinasi pengembangan Kuala Idi

06

24

18

Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA


(pendukung WISMP)
koordinasi PNPM mandiri perkotaan
STRADA REDD+ (pengurangan emisi karbon dari
deforestasi dan degradasi lahan)

Tersedianya laporan
pembangunan pelabuhan
terpadu Kuala Idi
Penguatan kelembagaan
aparatur pemerintahan dan
kelompok petani
Laporan koordinasi PNPM
mandiri perkotaan
Tersusunnya STRADA REDD+
Aceh (pengurangan emisi karbon
dari deforestasi dan degradasi
lahan)

PROGRAM KERJASAMA DENGAN


LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL
1

06

27

06

22

Terjalinnya kerjasama yang baik


Penunjang program kerjasama antara Pemerintah RI
antara BAPPEDA Aceh dengan
dan UNICEF (KHPPIA)
UNICEF
Pendamping Economic Development Finance Facility
13
(EDFF)
01

PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 67

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

06

15

Penelitian dan pengembangan Perencanaan


Pembangunan

Tersediannya data penelitian dan


pengembangan pembangunan.

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

100%

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

06

15

Koordinirnya penelitian dan pengembangan di


Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

Tersediannya data mengenai


penelitian dan pengembangan.

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

Koordinirnya penelitian dan pengembangan di


Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

Jurnal ekonomi dan


pembangunan

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

100%

4 Dokumen

0%

BAPPEDA

Koordinirnya penelitian dan pengembangan di


Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain

Laporan Perkembangan Ekonomi


Aceh (Aceh Economy Update)

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

Laporan Pengelola Website

1 Laporan

1 Laporan

100%

100%

1 Laporan

0%

BAPPEDA

Laporan Konreg PDRB 2011

1 Laporan

0%

1 Laporan

0%

BAPPEDA

Laporan perkembangan ekonomi


Aceh

1 Laporan

Laporan Pelatihan Acehinfo

1 Laporan

1 Laporan

06

15

13

Tersedianya data dan informasi perencanaan


pembangunan.
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah
Pengembangan Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembanguan daerah

0%

1 Laporan

0%

BAPPEDA

100%

100%

100% Laporan

0%

BAPPEDA

Buku Aceh Dalam Angka

300 buah

300 buah

300 buah

100%

100%

600 buah

0%

BAPPEDA

Buku saku

150 buah

150 buah

150 buah

100%

100%

300 buah

0%

BAPPEDA

10 buah

10 buah

10 buah

100%

100%

20 buah

0%

BAPPEDA

Buku PDRB Tahunan

1 Buku

1 Buku

1 Buku

100%

100%

2 Buku

0%

BAPPEDA

Buku PDRB Triwulan

4 buku

4 buku

4 buku

100%

100%

8 buku

0%

BAPPEDA

CD

Buku Indikator Kesejahteraan


masyarakat
Ringkasan ekonomi bulanan

1 Buku

1 Buku

1 Buku

100%

100%

2 Buku

0%

BAPPEDA

12 Buku

12 Buku

12 Buku

100%

100%

24 Buku

0%

BAPPEDA

Buku Database Provinsi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

Buku SIPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

2 Dokumen

0%

BAPPEDA

Penyusunan profile BAPPEDA

Profil dan kinerja BAPPEDA Aceh.

1 Buku

0%

0%

BAPPEDA

Penyempurnaan Geo Spasial Data Base (UPTBPDGA)

Terselesaikannya standar
geodata spasial dan
sempurnanya geodata spasial
base.

1 Dokumen

0%

0%

BAPPEDA

1 paket

1 Paket

0%

0%

PERHUBUNGAN

07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas


Perhubungan
Perencanaan pembangunan prasarana dan Fasilitas
01
Laporan Hasil SID dan DED
Perhubungan
DED Perencanaan Pelabuhan di Kabuapten Aceh
Besar (ujung Pancu)

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

128

12 Bulan
100 Persen

9 Bulan
0

75%
0%

Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan

BAB II - 68

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

07

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Technical Assistant Pengelolaan Infrastruktur ICT


Tahun Kedua di 23 Kabupaten/Kota

100 Persen

0%

0%

Dinas
Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Tower SST Komplit


(Telco-Shelter + Assesories) (Lanjutan)

100 Persen

0%

0%

Dinas
Perhubungan

Analisa Dampak Lalin Pemberlakuan Sistem


Angkutan Massal di Kota Banda Aceh

100 Persen

0%

0%

Penunjang kegiatan

100 Persen

0%

0%

Pembersihan Karang Kolam Pelabuhan


Penyeberangan Lamteng

100 Persen

0%

0%

PengawasanPembangunan Dermaga Tetunyu

100 Persen

0%

0%

Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan

15

Jumlah waktu (dalam bulan)


untuk koordinasi Sistem
Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar & Prosedur
02
Penelitian Trasnportasi dan
Bidang Perhubungan
Rencana Pengembangan Sarana
dan Prasarana Perhub.

75% Persen

75%

2 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

Jumlah kegiatan dalam rangka


terbinanya keamanan dan
pengendalian kepelabuhan dan
angkutan laut serta pembinaan
keselamatan pelayaran

75% Persen

75%

1 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

Jumlah kegiatan untuk


meningkatkan kualitas dan
kuantitas anggota organisasi
komunikasi beserta pendataan

11

100 Persen

90 Persen

90%

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

jumlah paket kegiatan untuk


membangun Alat Penimbangan
Kendaraan Bermotor

100 Persen

95 Persen

95%

100 Persen

0%

Dinas
Perhubungan

21

2 Unit

7 Unit

350%

1 Paket

28 Unit

0%

Dinas
Perhubungan

100 Persen

95% Persen

95%

6 Paket

10 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

0%

1 Paket

1 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

1 Kegiatan

1 Tahun

0%

Dinas
Perhubungan

07

15

Koordinasi Dalam Pemb. Prasaranan & Fasilitas


03
Perhubungan

07

15

04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

07

15

05

Pembangunan sarana dan prasarana jembatan


timbang

07

15

06

Jumlah paket kegiatan dalam


Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,
rangka tersedianya fasilitas
danau dan penyeberangan
pelabuhan penyeberangan

07

15

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah waktu (dalam tahun)


untuk dalam rangka tersedianya
data kinerja dan perkembangan
pelaksanaan kegiatan

3 Paket

Terpeliharanya Fas. Terminal

3 Unit

Terlaksananya Angkutan Lebaran

1 Tahun

1 Tahun

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana


dan Fasilitas LLAJ
1

07

16

04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

07

17

14

Peningkatan Pelayanan Angkutan


Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas &
Angkutan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100%

BAB II - 69

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
1

07

07

2
17

Pemilihan & Penghargaan Sopir Kend. Angkutan


15
umum Teladan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

2 Orang

2 Orang

100%

1 Kegiatan

5 Orang

0%

Dinas
Perhubungan

17

Laporan Pembinaan, Keamanan


dan Pengendalian Kepelabuhan
16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Angkutan Laut serta
Pembinaan Keselamatan
Pelayaran

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

100%

1 Kegiatan

5 Kab/Kota

0%

Dinas
Perhubungan

Jumlah waktu (dalam tahun)


untuk kegiatan monitoring agar
terselenggaranya pelayanan
angkutan umum dan
penyeberangan yang prima

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Kegiatan

4 Tahun

0%

Dinas
Perhubungan

Jumlah waktu (dalam tahun)


untuk kegiatan pengedalian
ketertiban angkutan umum di
jalan raya

1 Paket

90%

1 Kegiatan

5 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

13 Kab

100%

1 Kegiatan

13 Kab

0%

Dinas Perhubungan

3 Unit

100%

1 paket

10 Unit

0%

Dinas
Perhubungan

52 Lokasi

2 Lokasi

3 Lokasi

100%

1 Kegiatan

55 Lokasi

0%

Dinas
Perhubungan

13

1 Unit

0%

1 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

93

17 Paket

17 Paket

100%

1 Kegiatan

17 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

32

24 Unit

24 Unit

100%

1 Kegiatan

24 Unit

0%

Dinas
Perhubungan

07

17

17 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

07

17

05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian


angkutan umum dijalan raya

Terbinanya Penegmudi Angkutan


Umum yang berdisiplin

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana


Perhubungan
1

07

18

01 Pembangunan gedung terminal

07

18

02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

07

18

03 Pembangunan prasarana perhubungan laut

07

18

04 Pembangunan sarana perhubungan laut

07

18

05 Pembangunan prasarana perhubungan udara

07

18

06 Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu


Lintas
1

07

19

01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

07

19

02 Pengadaan marka jalan

07

19

03 Pengadaan pagar pengaman jalan

07

19

04 Pengadaan deliniator

Terbangunnya Gedung terminal


Penumpang & Barang
Jumlah paket kegiatan
pembangunan halte
terbangunnya Prasarana
Perhub.Laut serta Fas.
Pendukung Lainnya
Tersedianya dan untuk
Pengadaan Rambu Suar dan Boat
Sungai
terbangunnya Fas. Prasarana
Tranp. Udara
tersedianya Dana untuk
Pengadaan peralatan Komunikasi
Satgas Lapangan Dishub
Komintel Aceh

Terpenuhinya kebutuhan fas.


Keselamatan lalin pada jalan
prov.
Terpenuhinya kebutuhan fas.
Keselamatan lalin pada jalan
prov.
Terpenuhinya kebutuhan fas.
Keselamatan lalin pada jalan
prov.
Terpenuhinya kebutuhan fas.
Keselamatan lalin pada jalan
prov.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

62
7

13 Kab

1 Kegiatan

11

8 Paket

8 Paket

100%

1 Paket

9 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

17 Paket

3 Paket

3 Paket

100%

1 Paket

20 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

11 Paket

2 Paket

2 Paket

100%

1 Paket

14 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

7 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

9 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

BAB II - 70

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

07

19

05 Pengadaan Traffic Light

07

19

06 Pengadaan jembatan penyeberangan

07

19

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terpenuhinya kebutuhan fas.
Keselamatan lalin pada jalan
prov.
Terpenuhinya kebutuhan fas.
Keselamatan lalin pada jalan
prov.
Tersedianya Data Kenerja dan
Perkembangan Kegiatan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

5
21

7 Paket

7 Paket

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

1 Paket

0%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

29

0%

Dinas
Perhubungan

0%

Dinas
Perhubungan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

1 paket

3 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

9 Kab/Kota

9 Kab/Kota

100%

1 Kegiatan

9 Kab/Kota

0%

Dinas
Perhubungan

1 Kegiatan

8 Bulan

0%

Dinas
Perhubungan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian


Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pemb. Gedung
pengujian kendaraan bermotor

20

Identifikasi dan rekomendai


penyebab kecelakaan lalu lintas

12 Bulan

8 Bulan

67%

Tersedianya bandwicth serta


Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
peralatan jaringan komunikasi
dan Informasi
utk dinas/badan/lembaga

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

Tersedianya Dana Untuk


Pengelolaan Data Hasil Survey
Analisa SIMDA

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

07

20

01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

07

20

04

Pelaksanaan Penelitian Kelaikan Kendaraan


Bermotor
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa

07

22

02

07

22

04 Penelitian dan Pengembangan IPTEK

07

22

07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan


Komunikasi dan Informasi

Tersedianya dana untuk


sinkronisasi Program kegiatan
komunikasi yang terencana

12 Bulan

8 Bulan

67%

1 Kegiatan

8 Bulan

0%

Dinas
Perhubungan

07

22

08

Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan


informasi

Tersedianya jaringan komunikasi


yangb erkualitas

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

07

22

09 Pengadaan alat jaringan komunikasi

63

100 Persen

75 Persen

75%

1 Kegiatan

75 Persen

0%

Dinas
Perhubungan

07

22

10 Pengadaan perangkat keras SIMDA

31

6 Paket

6 Paket

100%

1 Unit

6 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

07

22

11 Pengembangan aplikasi E-Government Pemda

32

8 Paket

8 Paket

100%

1 Paket

40

0%

Dinas
Perhubungan

07

22

13 Operasional Perpustakaan

1 Paket

1 Paket

100%

1 Kegiatan

0%

07

22

100%

1 Kegiatan

60

0%

07

22

100%

1 Kegiatan

70

0%

Terhubungnya jaringan
komunikasi untuk
dinas/badan/lembaga
Tersedianya perangkat keras
SIMDA dan tersedianya radio
Link
terwujudnya Pengembangan
aplikasi E- Gov berbasis webbase

Terlengkapinya kebutuhan
bacaan
Terlaksananya penyebaran infor.
14 Optimalisasi peran media center pemerintah daerah
Secr cpt &akurat
Terciptanya Tertib Siaran Media
17 Pengembangan dan pembinaan penyiaran
Radio dan Televisi

59
69

23 Kab/Kota
1 Tahun

23 Kab/Kota
1 Tahun

Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang


Komunikasi dan Informasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 71

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 laporan

Meningkatnya kemampuan
teknis PNS

12 Bulan

8 Bulan

67%

1 Kegiatan

Terlaksananya keterampilan dan


pemahaman akses informasi

12 Bulan

8 Bulan

67%

07

24

Terwujudnya penerapan sistem


02 Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi informasi dan teknologi di
lingkungan Pemda

07

24

04

07

24

05 Workshop sistem Informasi dan Teknologi Informasi

07

24

06 Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

07

24

Bimbingan Teknis, Workshop dan Sosialisasi Sistem


Informasi dan Teknologi Informasi

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Terwujudnya penerpana
software legal
Jumlah waktu (dalam tahun)
untuk melaksanakan kegiatan
08 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Penyiaran
penyiaran melalui media
elektronik

46

23 Kab/Kota

0 Paket

23 Kab/Kota

1 Paket

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Dinas
Perhubungan

12 Bulan

0%

Dinas
Perhubungan

1 Kegiatan

12 Bulan

0%

Dinas
Perhubungan

100%

1 Kegiatan

92

0%

Dinas
Perhubungan

100%

1 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

0%

Dinas
Perhubungan

8 Bulan

0%

Dinas
Perhubungan

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

07

25

05 Konsultasi Komunitas Infokom

07

25

Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah


06 melalui Media Tradisional, Luar Ruang dan
Penerbitan

Jumlah waktu (dalam tahun)


untuk kegiatan kosultasi agar
terciptanya jalinan hubungan
timbal balik antara komunitas
infokom
Tersebarnya informasi
pelayanana publik melalui meida
elktronik

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

8 Bulan

100%

23 Kab/Kota

Program Pengembangan Data dan Statistik


1

07

26

04 Pengelolaan Website

Tersedianya informasi EGovernment pada website


www.nad.go.id

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Paket

0%

Dinas
Perhubungan

07

26

05 Pengelolaan sms center gubernur

Informasi dari masyarakat dapat


disampaikan kepada pemerintah
daerah Provinsi NAD

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Kegiatan

0%

Dinas
Perhubungan

07

26

06 Pendataan Bencana Alam

Jumlah waktu (dalam tahun)


untuk pendataan bencana alam

0%

Dinas
Perhubungan

0%

Program Kerjasama informasi dengan Mass Media


Konsultasi komunitas Infokom

23 Kab/Kota

Penyebarluasan Informasi melalui media Penyiaran

23 Kab/Kota

100%

0%
0%

100 persen

100 persen

100%

1 Desa

1 Desa

100%

1 Desa

Dinas
Perhubungan
Dinas
Perhubungan

LINGKUNGAN HIDUP
Pengembangan Kinerja Penghelolaan
Persampahan
1

08

01

15 Pengembangan desa model

Adanya desa sebagai model


dalam pengelolaan lingkungan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

1 Desa

3 Desa

0%

Bapedal

BAB II - 72

Kode

08

01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

16 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Adanya kota sesuai kriteria


Adipura

6 kab/kota

6 kab/kota

6 kab/kota

100%

Penertiban perusahaan/instansi /
jasa yang menggunakan bahan
B3

5 kab/kota

5 kab/kota

7 kab/kota

100%

23 kab/kota

23 kab/kota

12 kab/kota

52%

08

01

16 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

08

01

16 Pengkajian Dampak Lingkungan

08

01

Pengendalian perizinan pembuangan limbah

08

01

16 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

08

01

16 Pengembangan produksi ramah lingkungan

08

01

16

08

01

Study penggunan Mercury untuk penambangan


Adanya data analisis tentang
16 Emas di Gunong Ujeun (Aceh Jaya, Sawang Kab.Aceh
penggunaan Mercury
Selatan, dan Geumpang Kab.Pidie)

Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL,


UKL/UPL

Tersedianya data-data dokumen


lingkungan
Terkendalinya tingkat
pencemaran lingkungan
Terkoordinasinya pengelolaan
wilayah sungai
Adanya pilot project alternatif
yang ramah lingkungan.
Tersedianya data tentang
pelaksanaan RKL/RPL, UKL/UPL

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

5 kab/kota

10 perusahaan

6 kab/kota

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

17 kab/kota

0%

Bapedal

12 kab/kota

0%

Bapedal

23 kab/kota

0%

Bapedal

0%

Bapedal

100 persen

0%

3 sungai

3 sungai

0%

0%

Bapedal

1 kab

1 kab

0%

1 kab/kota

0%

Bapedal

23 kab/kota

0%

Bapedal

11 kab/kota

11 kab/kota

13 kab/kota

100%

11 Lokasi

3 Lokasi

0%

0%

Bapedal

1 Lokasi

0%

1 Laporan

1 Laporan

0%

Bapedal

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

0%

Bapedal

1 taman

1 taman

1 taman

100%

1 taman

3 taman

0%

Bapedal

1 kawasan

1 kawasan

1 kawasan

100%

2 kawasan

0%

Bapedal

100%

0%

Bapedal

0%

0%

Bapedal

0%

1 lokasi

0%

Bapedal

0%

Bapedal

Program Perlindungan dan Konservasi SDA


Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Terkoordinirnya program
ekowisata dan jasa lingkungan

Pengendalian Dampak Perubahan iklim (Antisipasi


dan Mitagasi)

08

08

01

01

Tersedianya taman
17 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
keanekaragaman hayati
17

Peningkatan peran serta masyarakat dalam


perlindungan dan konservasi SDA

Tersedianya satu kawasan


konservasi berbasis ekowisata
dan jasa lingkungan

Tercapainya keseimbangan
kehidupan Biodeversity
Adanya data analisis
Studi kapasitas sumberdaya alam terhadap
perencanaan kapasitas dan
pengaruh lainnya
kemampuan hutan Aceh dan
vegetasi lainnya.
Pengendalian terpadu kerusakan sumber-sumber air Tersedianya data dan alat
kawasan hulu DAS prioritas
klimatologi di DAS prioritas
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Terwujudnya komitmen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
terhadap pengelolaan lingkungan
hidup.
Adanya Suatu Kawasan
Pengelolaan dan Rehabilitasi terumbu karang,
Percontohan (NEWS) di Desa
mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk dan
Alue Naga/ Krueng Cut Kab. Aceh
teluk/ Natural Early Warning System (NEWS)
Besar.
Pengelolaan kawasan Ekosistem Leuser

08

01

17

08

01

17

08

01

18

08

01

18

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100 Persen

23 Kab/kota

23 Kab/Kota

23 Kab/kota

100 Persen

23 Kab/Kota

1 Lokasi

100 Persen

22 Kab/Kota

100%

0%

2 laporan

2 Lokasi

100 Persen

23 Kab/kota

1 lokasi

23 Kab/Kota

2 Lokasi

Bapedal

BAB II - 73

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

2
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingk Hidup

Tersedianya media informasi


lingkungan hidupt

08

01

19 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

08

01

19

Pekan Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Rangka


Hari Lingkungan Hidup.

Sebagai bahan rekomendasi bagi


stakeholder dan peningkatan
pengetahuan bagi masyarakat

08

01

19

Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)


Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.

Terlaksananya Operasional
Laboratorium LH

08

01

19

adanya data tentang perilaku


Studi perilaku ekologi masyarakat ekosistem danau
ekologi masyarakat ekosistem
laut tawar dan pembinaannya
danau laut tawar
Program peningkatan pengendalian polusi

08

01

20 Pengujian emisi kendaraan bermotor

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

1 tahun

100 Persen

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

1 tahun

100%

2 Edisi
Buletin, 2
1 Edisi Jurnal,
leaflet,
stiker

1 kali

100 Persen

100 Persen

100%

70 Sampel

70 Sampel

100%

70

0%

1 Lokasi

Tersedianya laporan kualitas


emisi gas buang kendaraan
bermotor.

tahun (laporan
SLHD, Buletin,
1
Jurnal dan
Baliho)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

150 Kendaraan

269 kenderaan

179%

sampel
lingkungan

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

tahun (laporan
SLHD, Buletin,
Jurnal dan
Baliho)

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Bapedal

100 persen

0%

Bapedal

140 Sampel

0%

Bapedal

0%

Bapedal

269 kenderaan

0%

Bapedal

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


1

08

01

24 Pengawasan dan pengendalian RTH

Tersedianya data RTH dan


rekomendasi kebijakan RTH di
Prov. Aceh

10 Kab/Kota

16 Kab/Kota

16 Kab/Kota

100%

8 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Bapedal

08

01

24 Lomba lingkungan sehat Adiwiyata

Adanya sekolah-sekolah yang


peduli dan berbudaya lingkungan

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Bapedal

1 Keg

0%

BP3A

2 keg

0%

BP3A

1 keg

0%

BP3A

1 Dokumen

0%

BP3A

0%

BP3A

Program Penguatan Kelembagaan


Pengarusutaman Gender dan Anak
Fasilitas Penggembangan Pusat Pelayanan
terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Penguatan kelembagaan pengarrusutamaan


gender dan Anak

Pengguatan PPT
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak.
Terlaksananya Koordinasi
Antar Berbagai Elemen
Masyarakat dalam Upaya
Penyatuan Pemikiran Terkait
Gender.

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan


Anak

Terlaksanaya Rakorda
Pemberdayaan Perempuan.

Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan


Perlindungan Anak (KPA)
Peningkatan kapasitas Penguatan Gugus Anti
Trafiking
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE
tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG)
Sosialisasi dan pemberian Akte
Kelahiran
Gratis

Terselenggaranya Rapat
Koordinasi KPA.
Terlaksanaya Sosilisasi gugus
Tugas Anti trafiking.
Tersedianya materi dan
pelaksanaan KIE yang
mantap.
Tersedianya akte kelahiran.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

1 Keg

1 keg

100%

2 Keg

2 keg

100%

1 Keg

1 keg

100%

100% Persen
100 Orang

0
50 org

0%
50%

100 Orang

100 Orang
1 Dokumen
50 Orang

100 Orang

1 Paket

0%

0%

BP3A

1 Paket

0%

0%

BP3A

BAB II - 74

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terkoordinasi kebijakan
kelembagaan pemberdayaan
Perempuan dan Anak.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

1 Keg

0%

0%

BP3A

1 Keg

0%

0%

BP3A

80 Orang

0%

0%

BP3A

100 Persen

0%

0%

BP3A

Peningkatan Strategi kemandirian perempuan & Pemahaman perempuan ttg


Anak
kebudayaan antar negara.

1 Keg

0%

0%

BP3A

Studi Banding Budaya Patriarkhat di Malaysia


dan Thailand Selatan

1 Keg

0%

0%

BP3A

1 Unit

0%

0%

BP3A

1 Keg

0%

0%

BP3A

1 Paket

0%

0%

BP3A

0%

0%

BP3A

1 Keg

0%

0%

BP3A

Pelaksanaan Hari Anak Internasional


Sosialisasi Gender dan Pembekalan PUG
Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan
Perempuan

Meningkatnya pemahaman
regenerasi.
Terlaksananya sosialisasi dan
pembekalan PUG.
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi di
Daerah.

Terlaksananya Seminar Raya


Perempuan SeAsean.
Tersedianya tempat
Pengadaan Rumah Aman bagi Perempuan dan
perlindungan/penanganan yg
Anak
layak.
Peningkatan SDM Pelayanan dan
Kesiapan penanganan KDRT.
Pendampingan Korban KDRT (Para Legal)
Meningkatkan sistem
Sosialisasi PPT Prov. NAD
perlindungan perempuan
Meningkatkan kerjasama
Penguatan Gender Working Group Unit
antar lembaga gender.
Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Anti
Terlaksananya sosialisasi
Trafiking
gugus tugas anti trafiking.

100% Persen

Sosialisasi pengurangan tingkat kekerasan


terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan dan
Rumah Tangga

Pengurangan tingkat
kekerasan di lingkungan
pendidikan & rumah tangga

1 Paket

0%

0%

BP3A

Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2002 dan


Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 tentang
perlindungan anak

Pemahaman ketentuan UU
perlindungan anak.

1 Paket

0%

0%

BP3A

Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang


Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengurangan tingkat
kekerasan di lingkungan
rumah tangga.

1 Paket

0%

0%

BP3A

1 Paket

1 paket

1 Paket

1 Paket

0%

BP3A

100 Persen

100 Persen

0%

BP3A

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan


Perlindungan Perempuan
Fasilitas upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
Pelatihan Mublighah
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Janda Miskin
Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Peningkatan Kualitas SDM Remaja Putri

Pengguatan PPT Prov. Aceh


bagi Perempuan Anak Korban
KDRT.
Terlaksananya Pelatihan
Mubalihah.
Terlatih perempuan untuk
berkarya.
Meningkatnya peran
perempuan dalam
pembangunan.
Menumbuhkan Motivasi
remaja Putri untuk Berprestasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100%

200 Orang

0%

300 Orang

0%

0%

BP3A

460 Orang

0%

0%

BP3A

400 Orang

0%

0%

BP3A

BAB II - 75

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Peringatan Puncak Hari Ibu

Meningkatnya pemahaman
arti penting peran perempuan
dlm pembangunan.

Pelatihan ketrampilan bagi perempuan kurang


mampu

Terlatih perempuan untuk


berkarya.

Seminar raya perempuan se-Asean

Terlaksananya Seminar Raya


Perempuan Se-Asean.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

1 Keg

0%

0%

BP3A

300 Orang

0%

0%

BP3A

1 Keg

0%

0%

BP3A

50 Orang
100 Orang

0
0

0%
0%

0
0

0
0

0%
0%

BP3A
BP3A

400 Orang

0%

0%

BP3A

0%

0%

BP3A

0%

0%

BP3A

0%

0%

BP3A

0%

0%

BP3A

23 Kab/Kota

0%

0%

BP3A

23 Kab/Kota

0%

0%

BP3A

2760 Orang

0%

0%

BP3A

Terlatih Perempuan pengrajin


Peningkatan Kapasitas perempuan pengrajin di
dlm peningkatan kualitas dan
23 Kab/Kota
kuantitas hasil produksi.

10 Keg

0%

0%

BP3A

Terdidik/Terlatih Perempuan
Pendidikan manajemen usaha bagi Perempuan dlm Manajemen Usaha
pengusaha kecil
Pemberdayaan Ekonomi,
Home Industri dan Perikanan.

420 Orang

0%

0%

BP3A

Bantuan modal usaha bagi kelompok


perempuan miskin di 23 Kab/Kota

920 Orang

0%

0%

BP3A

Pelatihan Traininjg tentang


Pelatihan Safe Matherhood bagi
Lomba Debat Remaja Kab/Kota

Terlatih para konselor


Terlatih kaum Bapak
Menumbuhkan Motivasi
remaja Putri untuk
Berprestasi.

Pengadaan pakaian seragam dan perlengkapan Tersedianya pakaian kerja


sekolah bagi keluarga miskin di Kab/Kota
pegawai.
Pelatihan Keterampilan dan pemberian modal
usaha bagi perempuan korban konflik & janda
miskin utk pemulihan ekonomi
Edukasi penanggulangan Narkoba bagi siswa
SMP & SMA
Pelatihan ketrampilan bagi anak perempuan
putus sekolah
Pengembangan Model Desa PRIMA di 23
Kabupaten/Kota
Survey Data Terpilah

Terlatih Perempuan dalam


Mengelola modal usaha.
Meningkatnya Pengetahuan
Pelajar/Siswa thd dampak
negatif Narkoba.
Terlatih anak perempuan
untuk berkarya.
Terbentuknya Desa Prima di
setiap Kab/Kota
Sebagai acuan dlm
pengambilan kebikakan.

100% Persen

200 Orang

23 Kab/Kota
200 Orang

Program Peningkatan Peran Serta dan


Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha

Terdidik/TerlatihPerempuan

Terdidik/Terlatih Perempuan
dalam Mengelola modal usaha

100 Persen

100 Persen

SOSIAL
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 76

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

7
72 KK

03 Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

13

15

05

Pelatihan ketrampilan bagi PMKS(penyandang


masalah kesejahteraan sosial)

Persentase pekerja migran dan


korban tindak kekerasan yang
mendapatkan akses pelayanan
sosial

270 Orang

112 Orang

13

15

07

Peningkatan kemampuan (Capacity-Building)


petugas dan pendampin g sosial

Meningkatnya kualitas SDM para


petugas dan pendamping sosial

276 Orang

1
1

13
13

15
15

08 Pemberdayaan komunitas adat terpencil


09 Pelatihan Ketrampilan bagi Lanjut Usia

Terbinanya masyarakat KAT


Terbinanya para Lansia

13

15

11 Sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin

Tersampaikan informasi program


pembaerdayaan fakir miskin

13

15

12

13

15

13 Pemberdayaan Keluarga rentan

15

Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Meningkatnya rasa kepedulian


14
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
terhadap jasa-jasa pahlawan

13

Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Kesejahteraan Sosial
1

13

16

Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan


07 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS

13

16

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi


08 sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial

13

16

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi


09 pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan penurunan kesenjangan

13

16

13

16

Penanganan masalah-masalah strategis yang


10 menyangkut tanggap cepat darurat dan kebijakan
luar biasa
Pelaksanaan Kie Konseling Dan Kampanye Sosial
Bagi Ktk
11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelatihan Ketrampilan Dan Praktek Belajar Kerja
Bagi Anak Korban Narkotika

13

16

Tersedianya sarana dan


prasarana Kessos dan
meningkatnya program
pemberdayaan Kessos
Tersusunnya program
pembangunan kesejahteraan
sosial

802 KK
2640 KK
87

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

100% Persen

112 Orang

100%

100% Persen

150 Orang

150 Orang

100%

29 KK
705 KK

29 KK
705 KK

100%
100%

23 Kab/kota

23 Kab/kota

100%

0
100% Persen
100% Persen
0

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
72 KK

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

DINAS SOSIAL

382 Orang

0%

DINAS SOSIAL

426 Orang

0%

DINAS SOSIAL

0%
0%

DINAS SOSIAL
DINAS SOSIAL

0%

DINAS SOSIAL

831 KK
3345 KK
23 Kab/kota

5420 Orang

106 Orang

106 Orang

100%

100% Persen

5526 Orang

0%

DINAS SOSIAL

6420 KK

180 KK

180 KK

100%

100% Persen

6600 KK

0%

DINAS SOSIAL

21 kegiatan

3840

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100% Persen

23 kegiatan

0%

DINAS SOSIAL

0 kab/kota

12 kab/kota

100%

100% Persen

12 kab/kota

0%

Dinas Sosial

1 Tahun

1 Tahun

100%

4 Tahun

0%

Dinas Sosial

Meningkatnya koordinasi lintas


sektor

224

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

228 Kegiatan

0%

Dinas Sosial

Terpenuhinya kebutuhan hidup


para korban bencana

0 Kab/kota

23 Kab/kota

100%

23 Kab/kota

0%

Dinas Sosial

180

3 Kab/kota

0%

0%

Dinas Sosial

12

23 Kab/kota

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

Tersedianya sarana konsultasi


bagi KTK
Meningkatnyapengendalian
program SKPA secara tepat
Meningkatnya ketrampilan anak
korban Narkotika

Pendayagunaan Sumber Dana Sosial

Tersedianya sumber dana sosial


untuk pembangunan kessos

Pemberdayaan Dan Rehabilitasi penyandang cacat

Meningkatnya kualitas hidup


para penyandang cacat

Peningkatan kualitas pelayanan; sarana dan


20 prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
panti

8=(7/6)

6
72 KK

15

Tingkat
Realisasi (%)

13

Terbinanya para wanita rawan


ekonomi
Meningkatnya taraf hidup
keluarga rentan

Realisasi RKPD Tahun 2011

9000

Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi


(WRSE)

Terbinanya para fakir miskin

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Meningkatnya sarana dan


prasarana panti

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

120

120 Orang

227

1 Tahun

2008 Orang

136

0
10 kab/kota
0

43%

100 Persen

0%

1 Tahun

100%

432 Orang

432 Orang

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

0
23 Kab/kota
120 Orang
0

2440 Orang

BAB II - 77

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

13

16

14 Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat

13

16

22 Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar

13

16

23

13

17

04

13

17

13

17

13

18

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Meningkatnya pengetahuan
masayarakat akan bahaya
narkoba
Kembalinya para orang terlantar
ke kampung halaman

Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik Terpenuhinya kebutuhan hidup


(Reintegrasi)
para korban konfllik

Program Pembinaan Anak Terlantar


Pengembangan bakat dan ketrampilan anak
terlantar
Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak
05
terlantar
08 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan


Trauma
Pemberdayaan Para Penyandang cacat dan eks
04
trauma

Meningkatnya ketrampilan
terlantar
Meningkatnya pengetahuan
petugas pendamping anak
Tersedianya saran konsultasi
anak bagi yang bermasalah
sosial.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
200

1073 Orang
25

3050 anak

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

3 kab/kota

303 Orang
23 kab/kota

303 Orang
23 kab/kota

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

0%

100%

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
0

1376 Orang
23 kab/kota

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

600 Anak

0%

3050 anak

0%

Dinas Sosial

480

150 Anak

0%

480 anak

0%

DINAS SOSIAL

16651

8324 Anak

8324 Anak

100%

24975 Anak

0%

Dinas Sosial

729 KK

729 KK

100%

100% Persen

989 KK

0%

DINAS SOSIAL

Meningkatnya kualitas dan


kemandirian para eks kusta

260 KK

Meningkatnya sarana dan


prasarana panti dan kualitas
hidup penghuni panti netra

230

1 Tahun

1 Tahun

100%

100 Persen

1 Tahun

0%

Dinas Sosial

Meningkatnya ketrampilan dan


kemandirian tuna

230

50 Orang

50 Orang

100%

100% Persen

50 Orang

0%

Dinas Sosial

Meningkatnya sarana dan


prasarana panti dan kualitas
hidup penghuni lansia

190

1 Tahun

1 Tahun

100%

100%

1 Tahun

0%

Dinas Sosial

400 Orang

30 Orang

30 Orang

100%

430 Orang

100%

Dinas Sosial

5288 Orsos

15 Orsos

15 Orsos

100%

5303 Orsos

0%

Dinas Sosial

33

65 Anak

65 Anak

100%

0%

Dinas Sosial

5 UPTD

0%

Dinas Sosial

150

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

0%

Dinas Sosial

192

120 Orang

120 Orang

100%

120 Orang

0%

Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo


Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
panti asuhan/Jompo

13

19

03

13

19

07 Pendidikan dan pelatihan cacat netra

13

19

08

13

19

09 Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah

Meningkatnya ketrampilan
remaja putus sekolah

13

19

10 Seleksi Orsos Penerima Bantuan Sosial

Tersedianya organisasi
sosial/lembaga sosial penerima
bantuan yang tepat sasaran

13

19

13

19

13

19

Peningkatan sarana dan prasarana panti


asuhan/jompo

Tersedianya sarana dan


11 Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja prasarana bagi anak terlantar,
yatim dan piatu
Pembangunan sarana dan prasarana panti
Tersedianya sarana dan
01
asuhan/jompo
prasarana bagi panti UPTD
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Tersedianya dana operasional
12
panti anak jalanan
bagi panti anak

0%

100% Persen
0

65 anak

Program Pemberdayaan Kelembagaan


Kesejahteraan Sosial
1

13

21

02

Meningkatnya peran aktif


Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
masayarakat, dinsos kab/Kota,
kesejahteraan sosial
dalam pembangunan kessos

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100 Persen

BAB II - 78

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Peningkatan Kualitas SDM
Pekerja Sosial
Meningkatnya peran aktif forum
anak dalam menangani masalah
anak

13

21

03

13

21

04

Pengembangan model kelembagaan Perlindungan


Masayarakat

13

21

05

Fasilitas kerjasama usaha antar pemda dengan


organisasi/lembaga sosial masyarakat

Tersedianya formula dalam


penanganan kessos

13

21

06

Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan


bencana (Tagana)

13

21

07 Pemberdayaan Karang Taruna

13

21

09

Tersedianya TAGANA yang


berkualitas
Peningkatan peran aktif karang
taruna dalam pembangunan
kessos
Tersedianya tenaga penyuluh
yang berkualitas

Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan


penyuluhan sosial keliling
Program Pembinaan Eks penyandang sosial (Eks
Narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial
lainnya
Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi
Penyandang Penyakit Sosial

Meningkatnya ketrampilan
berusha para eks napi.
Meningkatnya ketrampilan
Pemberdayagunaan Eks penyandang penyakit sosial
berusaha para eks napi
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi
Pembinaan para gepeng
gelandangan dan pengemis
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga
Kerja

Terlaksananya pembangunan
sarana dan prasarana BLK di
Kab/kota

14

15

02 Pembangunan BLK

14

15

03

Terlaksananya kegiatan
Pengadaan Peralatan Pendidikan & Ketrampilan Bagi
pengadaan peralatan pelatihan
Pencari Kerja
keterampilan bagi pencari kerja

14

15

06

Pelatihan & Ketrampilan Kerja ( Pendidikan &


pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja)

14

15

09 Monitoring Evaluasi & Pelaporan

14

16

01 Penyusunan informasi bursa Tenaga Kerja

14

16

02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersedianya calon tenagakerja


terlatih dan terampil

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

470

23 Kab/Kota

0%

23 Kab/Kota

0%

30

1 kegiatan

1 kegiatan

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

100 Persen
0

100%

100 Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
100 Persen

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Dinas Sosial

0%

Dinas Sosial

1 kegiatan

0%

Dinas Sosial

150 Orang

150 Orang

100%

100 Persen

150 Orang

0%

Dinas Sosial

60

135 Orang

135 Orang

100%

100 Persen

135 Orang

0%

Dinas Sosial

180 Orang

180 Orang

100%

100 Persen

180 Orang

100%

Dinas Sosial

123

150 orang

260

88 orang

333

200 orang

0
88 orang
0

0%

123 orang

DINAS SOSIAL

100%

348 orang

DINAS SOSIAL

0%

333 orang

0%

DINAS SOSIAL

22

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

100%

5 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

DISNAKERMOBDU
K

11

2 Kab/Kota

2 Kab/Kota

100%

10 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

DISNAKERMOBDU
K

0%

DISNAKERMOBDU
K

44 Kab/Kota

0%

DISNAKERMOBDU
K

3444

12 Paket

32%

5 Paket

3444 Orang

Tersedianya laporan pelaksanaan


kegiatan

15

Tersedianya data informasi pasar


kerja

723

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

94%

1 Tahun

23 Kab/Kota

0%

501

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

1 Tahun

503 Kegiatan

0%

2 Paket

2 Paket

100%

1 Akt/16 Org

3 Paket

0%

6 Kab.

6 Kab.

100%

23 Kab/Kota

Peningkatan Kesempatan Kerja

14

16

03 Kerjasama Pendidikan & Pelatihan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

DISNAKERMOBDU
K
DISNAKERMOBDU
K
DISNAKERMOBDU
K

BAB II - 79

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

14

14

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas &


Pelatihan Kewirausahaan

16

05

16

Pemberian Fasilitas & mendorong Sistem


06
Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Mengatasi pengangguran
dengan mempunyai wirausaha
dengan pemamfaatan lahan tidur
menjadi lahan tidur produktif
sehingga dapat meningkatkan
roda perekonomian

Terciptanya pekerja sementara


dan meningkatkan pendapatan
masyarakat desa melalui
membuka lapangan kerja baru di
pedesaan

232

18 Lokasi

Terciptanya kepastian hukum


pekerja dan pengusaha

677

150 Kasus

0 Kab/Kota

2 Kab/Kota

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

96%

5 Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

4 Kab/Kota

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

DISNAKERMOBDU
K

94%

10 Lokasi

250 Lokasi

0%

DISNAKERMOBDU
K

90%

150 Kasus

977 Kasus

0%

DISNAKERMOBDU
K

12 Bulan

7 Angkatan

0%

DISNAKERMOBDU
K

63 Angkatan

0%

DISNAKERMOBDU
K

1.260 Orang

0%

DISNAKERMOBDU
K

18 Lokasi

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga


Ketenagakerjaan
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Indutrial

14

17

02

14

17

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian


03 Perlindungan Hukum & jaminan sosial
Ketengakerjaan

14

17

04

14

17

13 Bimtek Penyuluhan K3

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang


Ketenagakerjaan

Tersedianya keputusan KHL dan


UMP Provinsi dan Tersediannya
kawasan perusahaan
Meningkatnya pemahaman
petugas tentang peraturan
penempatan tenagakerja
Tersedianya tenaga ahli
keselamatan dan kesehatan
kerja umum

7 Angkatan

1 Kegiatan

0%

63 Angkatan

1 Angkatan

0%

260 Orang

100 Persen

100%

1 Angkatan

1000 Orang

Pengembangan Wilayah Transmigrasi


Transmigrasi Lokal
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1

16

15

02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

16

15

04

16

16

15

16

15

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian


pelaksanaan investasi

Tersedianya dan lancarnya


penginformasian potensi
investasi di Aceh
Sinkronisasi kegiatan dengan
PDKPM, Lancarnya informasi
perkembangan PMA/PMDN data
PMA/PMDN yang up to date

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang


Peningkatan Investasi dan
06 penanaman modal dengan instansi pemerintah dan
perdagangan
dunia usaha
Data untuk kebijakan
Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur
07
peningkatan kinerja aparatur
Badan Penanaman Modal
penanaman modal
Tersedianya informasi / data
perkembangan pelaksanaan
Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan &
08
penanaman modal dan
pengawasan pelaksanaan PM
penyelesaian masalah
PMA/PMDN

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100 Persen

1 Paket

100%

1 Dokumen

5 Paket

0%

Badan Investasi
dan Promosi

11

80 Persen

1 Paket

100%

3 Dokumen

12 Paket

0%

Badan Investasi
dan Promosi

1 Paket

100%

3 Dokumen

9 Paket

0%

Badan Investasi
dan Promosi

1005

76

100 Persen

1 Paket

100%

71 karyawan

147 Karyawan

0%

Badan Investasi
dan Promosi

100 Persen

1 Paket

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

0%

Badan Investasi
dan Promosi

BAB II - 80

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan
pelayanan investasi

16

15

09

16

15

10 Penyelenggaraan pameran investasi

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terbimbingnya aparatur
penyusun peluang investasi

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)
8=(7/6)

11

100 Persen

1 Paket

100%

Sebaran Informasi potensi


investasi daerah untuk
meningkatkan minat investor
berinvestasi di Aceh

14

100 Persen

1 Paket

100%

Buku peraturan perundangundangan tentang pet unjuk dan


pedoman pelaksanaan perizinan
PMD dan terciptanya pelayana
perizinan PM bagi PMDN/PMA,
dunia usaha dan instansi terkait

17

100 Persen

1 Paket

100%

100%

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

3 Angkatan

SKPD Penanggung
Jawab

12
Badan Investasi
dan Promosi

12 Paket

0%

30 Stand Pameran

0%

Badan Investasi
dan Promosi

2 Buku

18 Paket

0%

Badan Investasi
dan Promosi

19

0%

16 16 Stand Pameran

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17

16

16

01

17

Penyederhanaan prosedur perizinan dan


peningkatan pelayanan penanaman modal

16

06

17

Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan


Prasarana Daerah
Kajian potensi sumber-daya yang terkait dengan
01
investasi
Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan
Aparatur

21

01

15
20

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Peningkatan Pembangun an Sarana & Prasarana
Pariwisata

Adanya Fasilitas Sarana dan


Prasarana Pariwisata
Terselenggaranya event atraksi
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
pariwisata
Terselenggaranya event atraksi
21 Pengembangan Jenis dan Paket wisata Unggulan
pariwisata
Terlaksananya koordinasi antar
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek wisata
lembaga /dunia usaha
dengan Lembaga/Dunia Usaha
pariwisata.
Terlaksananya koordinasi antar
Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta
lembaga /dunia usaha
Pengawasan Standarisasi
pariwisata.
02

Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan


Wisata

Adanya pedoman pembangunan


sarana dan prasaran Pariwisata

3 Paket
5 kegiatan
3 Kegiatan

0%

Kegiatan, 11
Kab/Kota
Kegiatan, 3
1
Kab/Kota
1

Kegiatan, 11
Kab/Kota
Kegiatan, 3
1
Kab/Kota
1

0%

Badan Investasi
dan Promosi
Badan Investasi
dan Promosi

100%

100% Persen

4 Kegiatan

0%

DISBUDPAR

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

3 Kegiatan

1 keg

4 keg

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 keg

2 keg

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

2 Kegitan

1 keg

1 keg

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Lokasi

3 Lokasi

3 Lokasi

100%

100% Persen

6 Lokasi

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

0%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

Pengembangan Kemitraan

17

22

04

17

22

08

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan


Database

Tersedianya data dan Teknologi


informasi bidang kebudayaan
dan pariwisata

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar


pelaku Industri Pariwisata dan Budaya

Tercipyanya Masyarakat yang


Sadar Wisata

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan dan


Kemitraan Pariwisata
Pengembangan Sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang Pariwisata

Terlaksananya koordinasi antara


lembaga pariwisata.
Meningkatkan kualitas SDM Biro
perjalanan se Aceh

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 81

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang pariwisata

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

1 Kegiatan

0%

3 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

100% Persen

0 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

3 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

Terlaksananya pelatihan kepada


perajin cendera mata

1 Kegiatan

Pagelaran, Pameran seni se-Sumatera

Terlaksananya pagelaran dan


pameran seni se-Sumatera.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

Pelatihan Upacara Adat

Adanya data tradisi adat budaya


Aceh.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengumpulan dan ganti rugi koleksi

Tersedianya Koleksi museum

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

DISBUDPAR

6 Kegiatan

0%

DISBUDPAR

100% Persen

0%

DISBUDPAR

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

0%

DISBUDPAR

0%

DISBUDPAR

100%

0%

DISBUDPAR

kegiatan (56
Naskah Kuno)

100%

0%

DISBUDPAR

kegiatan (5
Cabang seni)

100%

0%

DISBUDPAR

0%

0%

DISBUDPAR

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


1

17

17

20

20

02

05

Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi


dalam Pemasaran Pariwisata
Pengembangan jaringan kerjasama promosi
pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam
dan Luar Negeri
Pelatihan Pemandu Wisata terpadu
Pengembangan Cendera Mata Khas Aceh

Tersebarluasnya Informasi
Pariwisata Aceh
Peningkatan arus kunjungan
wisman dan wisnus
Terselenggaranya
pameran/event pomosi
pariwisata di dalam dan luar
negeri.
Tersedianya Pemandu wisata
yang profesional

0%

Pengembangan Nilai Budaya

Peringatan Hari Kesenian Daerah dan Anugerah Seni

Pelatihan pemberdayaaan kelembagaan adat

Terwujudnya pedoman, norma,


standar dan prosedur untuk
mendukung pengembangan
kesenian
terlaksananya kegiatan
pemberdayaan kelembagaan
adat.

100% Persen

Program Pengelolaan Kekayaan/ Keragaman


Budaya
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pusaka
termasuk kuno

Meningkatnya umur koleksi


museum.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

0%

DISBUDPAR

Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal/Daerah (


Penyuluhan Undang-undang RI No. 5 Thn 1992
tentang Benda Cagar Budaya)

Terlaksananya kegiatan
penyuluhan UU RI No.5 Th 1992
Tentang Benda Cagar Budaya.

4 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

0%

DISBUDPAR

Pengelolaan, Pengembangan dan Pelestarian


Sejarah, Purbakala, Museum dan Peninggalan
bawah air

Terlaksananya kegiatan
Pengelolaan pengembangan,
Pelestarian Peningggalan bawah
air.

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

0%

DISBUDPAR

Penyusunan, Pengen-dalian dan Evaluasi Program

Terlaksananya rencana kerja,


pengendalian, monitoring dan
Evaluasi program.

1 Kegiatan

100%

0%

DISBUDPAR

Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/ prasarana


Taman Ratu Safiatuddin

Terpelihara dan terawatnya


Taman Ratu Safiatuddin

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

0%

DISBUDPAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

kegiatan (23
Kab/kota)

BAB II - 82

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

17

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

0%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

Pemugaran Benda Arkeologi, Benda Cagar Budaya


dan Peninggalan Sejarah

Terlaksananya Kegiatan
Pemugaran Benda Arkeologi,
Benda Cagar Budaya dan
Peninggalan Sejarah

1 Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan tentang Sejarah

Meningkatnya kualitas SDM dan


tersedianya bahan bacaan
sejarah untuk masyarakat

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

3 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100% Persen

0%

DISBUDPAR

0%

DISBUDPAR

100

0%

DISBUDPAR

Bidang Adat dan Nilai Budaya


Penyelenggaraan Dialog kebudayaan Seminar
Budaya
Pedoman pemahaman dan pemantapan budaya
(P3B)

01

Target RKPD Tahun 2011

Terlaksananya kegiatan
Registrasi dan Pendokumentasian objek peninggalan
Registrasi & Pendokumentasian
sejarah dan purbakala
sejarah dan purbakala

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

Tersosialisasinya budaya daerah.

Terintegrasinya nilai budaya di


kalangan siswa
Terwujudnya pedoman,
Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, norma,kriteria,prosedur untuk
pagelaran dan festival Tingkat Nasional.
mendukung pengembangan
kesenian
Terlaksananya musyawarah
Rapat Koordinasi Kabudayaan
rencana pembangunan tingkat
daerah dan nasional
Kualitas Paduan suara
Teruji/Pemahaman Notasi Not
Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara
Angka/ Balok/Lagu-lagu
Perjuangan
Terlaksananya festival Seni dan
Festival Seni dan Pagelaran Budaya
Pagelaran Budaya.
Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar Terlaksananya event-event
negeri
dalam dan luar negeri
Terlaksananya kegiatan
18 Partisipasi Museum Aceh didalam dan luar daerah
partisipasi museum

1 Kegiatan

35

kegiatan (21
Lokasi)

kegiatan (50
Orang)

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


Terlaksananya kegiatan Monev
Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan pembangunan
Pemuda
pemuda

100 %

50

50

0%

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


1

18

16

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

17

15

07 Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat

Terbinanya organisasi
Kepemudaan

60 DKP

75%

4 Edisi

100%

1 Paket

38 paket

0%

MAA

Pengembangan Nilai Budaya

Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat


Sosialisasi Hukum Adat dan Adat Istiadat pada
media massa dan elektronik

Tersedianya bahan bacaan


tentang adat istiadat Aceh
Tersedianya kader lembaga Adat
yan Profesional
Terlaksananya sosialisasi Adat
Hukum Aceh

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

33

4 Edisi

92

100 Persen

0%

1 Paket

93 Paket

0%

MAA

100 Persen

0%

1 Paket

1 Paket

0%

MAA

BAB II - 83

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Membangun Pilot proyek tentang pelaksanaan
tentang hukum adat dan adat istiadat digompong
dan mukim percontohan adat

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Terbinanya gampong dan


pemukiman percontohan dalam
adat istiadat

Pemberian Penghargaan Adat Tokoh-tokoh adat dan Memberikanpenghargaan sesuai


yang berjasa bagi Aceh
dengan perannya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,Adat dan
Adat Istiadat
1

17

16

16 Rapat kerja tahunan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Adat dan


Adat Istiadat
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan
hukum adat
Dialog atau sosialisasi untuk generasi
muda/mahasiswa mengenai adat istiadat dan
hukum adat
Pembinaan Putroe Phang (Perempuan Adat)
Melakukan Revisi Qanun No. 3 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja
Majelis Adat Aceh (MAA)

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

100 Persen

0%

0%

MAA

100 Persen

0%

0%

MAA

0%

MAA

0%

MAA

0%

MAA

0%

MAA

Terciptanya kesesuaian
pemahaman dan program kerja
seluruh MAA sebanyak 23
Kab/Kota

3 Paket

0 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

Tersedianya data dan terjalinnya


hubungan yang harmonis antar
MAA

4 Paket

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

Terbentuknya pribadi generasi


muda yang beradab

100 Persen

0%

Melestarikan dan membina Adat


dan Istiadat

100 Persen

0%

Tersdianya Qanun yang


mengatur susunan organisasi

100 Persen

0%

0%

MAA

100 Persen

0%

0%

MAA

1 Paket

3 Paket

Penyuluhan Adat dan Adat Istiadat Kepada Aparat


Pemerintahaan Aceh

Tersedianya tenaga dalam


bidang Dalail Kahirat, Zikir Maulid
dan Meurokon
Adanya aparatur yang
memahami Adat Istiadat

100 Persen

0%

0%

MAA

Pelatihan Adat Istiadat dan Hukum Adat kepada


Guru SD, SMP, SMU dan Dayah di Aceh

Terbentuknya pribadi guru yang


beradab

100 Persen

0%

0%

MAA

Pelatihan Adat Istiadat dan Hukum Adat kepada


Guru SD, SMP, SMU dan Dayah di Aceh

Terciptanya murid yang


mengerti adat

100 Persen

0%

0%

MAA

Penelitian tentang Hak-hak Adat Masyarakat Aceh

Teridentifikasi hak-hak adat


(Ulayat) masyarakat Aceh

100 Persen

0%

0%

MAA

100 Persen

0%

0%

MAA

Pembinaan Dalail Kahirat, Zikir Maulid dan


Meurokon

Pemetaan Adat dan Adat Istiadat (Aceh, Gayo, Alas, Adanya sejumlah data dan
Tamiang, Kluet, Simeulue dan Aneuk Jame)
informasi tentang adat
Pengadaan baleho, vigura yang berisikan nilai Adat
dan Adat Istiadat

Tersedianya baleho, vigura yang


dapat dibaca oleh masyarakat

100 Persen

0%

0%

MAA

Pembangunan balai-balai Adat seluruh Ibukota


Kabupaten danKecamatan

Terbentuknya balai adat di


gampong-gampong

100 Persen

0%

0%

MAA

Pelaksanaan koordinasi Geuchik Gampong dan


aparat penegak hukum

Terciptanya kerja sama yang baik


antara perangkat gampong

100 Persen

0%

0%

MAA

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,Adat dan


Adat Istiadat

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 84

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Rekruetmen Pembacaan Narit Maja/Seumapa
Pelatihan Do Da Idi

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya pembaca nazam
yang spontanitas
Adanya kader adat yang
terampil Do Da idi
Tersedianya buku mengenai
katalog Adat-adat aceh

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
3 Paket

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

6
23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

1 Paket

4 paket

0%

MAA

100 Persen

0%

0%

MAA

100 Persen

0%

0%

MAA

Sayembara Penulisan Tentang Hukum Adat dan Adat


Terdorongnya untuk memoIstiadat

100 Persen

0%

0%

MAA

Drama Penerapan Hukum Adat dan Adat Istiadat

100 Persen

0%

0%

MAA

100 Persen

0%

0%

MAA

46 orang

46 orang

100%

100 Persen

0%

DISPORA

10

30 orang

30 orang

98%

100 Persen

40 orang

0%

DISPORA

Pengadaan Buku dan Naskah Adat

Pegaleran Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat memahami dan


mencintai adat Istiadatnya

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


Terlaksananya pekan temu
wicara pemuda
Terpilihnya pemuda yang
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda
mengikuti pertukaran pemuda
antar negara
antar negara
Terpilihnya pemuda yang
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda
mengikuti pertukaran pemuda
antar provinsi
antar provinsi
Terpilihnya pemuda yang
Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal pemuda
mengikuti kapal pemuda
nusantara
nusantara
Terlaksananya Upacara
Peringatan hari sumpah pemuda tingkat provinsi
peringatan hari sumpah pemuda
Tk Provinsi
Terbinanya organisasi
Pembinaan organisasi kepemudaan
kepemudaan

18

16

02 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

18

16

05

18

16

09

18

16

06

18

16

07

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen


Olahraga
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga
keolahragaan
03 Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan
04
pengembangan olahraga
05 Pembinaan manajemen organisasi

10

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100 Persen

15

0%

DISPORA

13

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

100 Persen

23 kab/kota

0%

DISPORA

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100 Persen

2 kegiatan

0%

DISPORA

75 Persen

DISPORA

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

100 Persen

26

0%

DISPORA

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

100 Persen

26

0%

DISPORA

20

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100 Persen

21 kegiatan

0%

DISPORA

49

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

100 Persen

72

0%

DISPORA

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0%

100 Persen

4 Kegiatan

0%

DISPORA

23

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

100 Persen

23 Kab/Kota

0%

DISPORA

30

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100 Persen

31

0%

DISPORA

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100 Persen

0%

DISPORA

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat
daerah

Terlaksananya pembibitan dan


pembinaan olahragawan
berbakat
Terlaksananya pembinaan
cabang olahraga prestasi
ditingkat daerah

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yg


berdedikasi & berprestasi

Terlaksannya pemberian
penghargaan bagi insan olahraga
yg berdedikasi & berprestasi

Pembinaan olahraga yang berkembang di


masyarakat

Terlaksananya cabang olahraga


prestasi ditingkat daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 85

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

123

0%

80 %

100%

100 Persen

123

0%

DISPORA

123

80 %

80 %

97%

100 Persen

123

0%

DISPORA

100%

0 Persen

201

0%

DISPORA

100 Persen

35

0%

DISPORA

Pengelolaan Dapur Umum Diklat Olahraga SMUN


Tunas Bangsa

3
Terlaksananya Pembinaan dan
pembibitan atlet diklat SMA
Tunas Bangsa
Terkelolanya dapur umum SMU
N Tunas Bangsa

Pelaksanaan perlombaan lari 10 Km

Terlaksannya lomba lari 10 KM

200

Pembinaan dan pelatihan olahraga ke luar negeri

Terselenggaranya pembinaan
dan pelatihan olahraga keluar
negeri.

35

Persiapan atlit TC dan Pekan Olahraga Nasional

Terlaksananya TC Atlit POPNAS.

Pembinaan dan pembibitan atlet diklat SMA Tunas


Bangsa

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

1 Kegiatan

1 Kegiatan

30 orang

30 orang

100%

8 Cabor

8 Cabor

12

89%

0%

DISPORA

Pembinaan KONI

100 Persen

0%

0%

DISPORA

Olahraga Dalam Rangka Hari Keluarga Nasional

100 Persen

0%

0%

DISPORA

Festival olahraga tradisional


pembinaan olahraga ypenyandang cacat
penunjang dan pembinaan kelembagaan
Pelaksanaan turnamen/kompetisi olahraga antar
lembaga/instansi lainnya

100 Persen
100 Persen
100 Persen

0
0
0

0%
0%
0%

0
0
0

0
0
0

0%
0%
0%

DISPORA
DISPORA
DISPORA

1 Kegiatan

0%

0%

DISPORA

6 kegiatan

0%

0%

DISPORA

0%

0%

DISPORA

0%

0%

DISPORA

0%

DISPORA

0%

DISPORA

0%

DISPORA

Peningkatan kesegaran Jasmani dan Rekreasi


Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Daerah,
Nasional dan Internasional
Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan
olahraga

100 Persen
4 Kegiatan

Terbangunnya sarana dan


prasarana olahraga
Terpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga

18

1 Unit

1 Unit

100%

100 Persen

12

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100 Persen

0 Kab/Kota

23 Kab/Kota

86%

Terlaksananya kebijakankebijakan pembangunan


olahraga

19 Unit

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


19

01

18

19

01

18

19

01

18

19

01

18

Fasilitasi Peningkatan Pemahaman hak azazi


manusia
04 Fasilitator wawasan kebangsaan bagi
Pemantapan Ideologi dan Bela Negara

02 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan

Terlaksananya fasilitasi
peningkatan pemahaman Hak
Azazi manusia.
Terlaksananya fasilitator
Wasbang.
Terciptanya rasa nasionalisme
kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Terlaksananya dialog Interaktif
pada Media elektronik.

50

50 Orang

0%

50 Orang

0%

KESBANGPOL

80

50 Orang

0%

80 Orang

0%

KESBANGPOL

60

50 Orang

48 Orang

96%

99% Persen

108 Orang

0%

KESBANGPOL

32 sklh (2 kali)

32 sklh (1 kali)

50%

99% Persen

6 Kali

0%

KESBANGPOL

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga


Ketertiban dan Keamanan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 86

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
19

01

2
19

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di


01
Masyarakat

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terlatihnya mahasiswa sebagai
komponen anggota Linmas.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

200

50 Orang

120 Orang

15

60 Persen

0%

100

60 Persen

68

80 Persen

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

80% Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
320 Orang

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

KESBANGPOL

15

0%

KESBANGPOL

0%

100

0%

KESBANGPOL

0%

0%

KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

540 Orang

0%

KESBANGPOL

725

0%

KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan


Tindak Kriminal

19

01

16

19

01

16

Terlaksananya koordinasi
Pelaksanaan Koordinasi Pemantauaan Infrastruktur
pemantauan keberadaan dan
Politik dan Lembaga Asing
kegiatan orang asing.
Termonitor perkembangan
Pembekalan teknis PULBAKET Dalam Rangka
07
situasi dan kondisi daerah secara
Deteksi dan Cegah Dini
tepat dan cepat

19

01

16

Pengkajian / Analisa Perkembangan Situasi dan


06
Kondisi Daerah

19

01

16

04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka


pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

19

01

16

02

Peningkatan kerja sama dangan Aparat Keamanan


dan Teknik Pencegahan kejahatan

Tersedianya dokumen dan


adanya rekom hasil pengkajian /
analisis kondisi daerah dari aspek
Politik, Pemerintah, Ham,
Ekonomi dan Sosial.
Terlaksananya ketertiban dan
keamanan masyarakat yang
aman dan damai.n
Tersedianya rekomendasi hasil
pengkajian/analisis kondisi
daerah dari aspek Pol,
pemerintah, Ham, Ekonomi dan
Sosial.

900

200 Orang

144 Orang

72%

80% Persen

11

4 Kali

2 Kali

50%

80% Persen

460

100 Orang

80 Orang

80%

70% Persen

1044 Orang

Pendidikan politik Masyarakat


19

01

21

02 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

19

01

21

03

Peningkatan tentang proses


Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR Kab/Kota.

Koordinasi / Fasilitasi Forum Diskusi Politik terhadap Terwujudnya kesamaan visi dan
Parpol, Ormas, LSM dan Yayasan
persepsi.
Pemantauan infrastruktur Politik
Daerah.
Terciptanya pemahanan
Aparatur akan kebijakan pada
Pemerintah Aceh.
Menyatupadukan visi dari
segenap unsur elemen
masyarakat.

19

01

21

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

19

01

21

Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh

19

01

21

Kelestarian Damai Aceh

19

01

21

Pembekalan anggota DPR Kab/Kota

Adanya pengembangan
wawasan dalam rangka
penjarigan aspirasi masyarakat.

19

01

21

Pembinaan Parpol peserta pemilu

Adanya Pembinaan Partai


Politik.

725
23 Kab/kota
300

0%

23 Kab/kota

23 Kab/kota

100%

70% Persen

50 Orang

72 Orang

144%

70% Persen

23 Kab/kota
300

200 Orang

0%

395 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

159643 suara

0%

0%

KESBANGPOL

0%

KESBANGPOL

Pengembangan Wawasan Kebangsaan


19

01

17

03

Peningkatan Kesadaran masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa

Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

360

120 Orang

50 Orang

42%

80% Persen

BAB II - 87

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

19

01

17

19

01

17

01

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam


kehidupan beragama

Peningkatan pemahaman
kerukunan antar umat beragama
dan pembauran bangsa.

360

100 Orang

Sosialisasi Pembauran dan Kerukunan Umat


Beragama ( FKUB ) serta kegiatan Rakorda Pegurus
FKUB

Terlaksananya sosialisasi forum


FKUB.

360

120 Orang

Terwujudnya kewaspadaan dan


kemampuan Sumber Daya
Manusia Satlinmas dlm
menghadapi bencana

12

Terwujudnya kwalitas
Pelatihan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana pembinaan anggota masyarakat
dalam menghadapi bencana

50

Terwujudnya kwalitas
pembinaan pembinaan aparatur
dalam penangananterhadap
bencana

100 Orang

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

80% Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
460 Orang

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

KESBANGPOL

0%

0%

KESBANGPOL

0%

0%

KESBANGPOL

100 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

100

150 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

540

100 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT


MASYARAKAT (PEKAT)
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
09

Koordinasi Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini


Masyarakat

19

01

22

19

01

22

19

01

22

06

Pelatihan Keterampilan dan Penanggulangan


Bencana Banjir Bagi Anggota Linmas

19

01

22

01

Terwujdunya pemantauan dan


Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
penyebarluasan informasi
Bencana Alam
tentang penanganan bencana

19

01

22

07

Pembekalan Penanganan Keadaan Darurat Dalam


Menghadapi Bencana

Terwujudnya pembinaan
anggota SAR dalam mencegah
terjadinya korban bencana alam

300

100 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

19

01

22

Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat

Terwujudnya koordinasi dalam


hal kewaspadaan bencana
dengan instansi terkait

75

100 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

19

01

22

Workshop Simulasi Penangulangan Bencana Bagi


Masyarakat di Daerah Rawan Bencana

Terwujudnya kwalitas
pembinaan penanggulangan
bencana banjir bagi anggota
masyarakat

150 Orang

0%

0%

KESBANGPOL

Program Peningkatan dan Pengembangan


Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Berbantuan
Peningkatan Pengendalian Dokumen Anggaran
Daerah

Tersedianya data laporan


kegiatan berbantuan.
Terdatanya kegiatan SKPA dan
Penyelesaian kegiatan
bermasalah.

5 Kab/Kota

100%

0%

Biro Adpem

100%

0%

Biro Adpem

OTONOMI DAEAH, PEMERINTAHAN UMUM,


ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 88

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan


Keuangan Kabupaten/Kota
Singkronisasi dan Sinerji Program Pembangunan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Sinkronnya program
pembangunan provinsi dengan
kabupaten/kota.

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

10%

0%

Biro Adpem

90%

0%

90%

0%

Biro Adpem

100%

0%

Biro Adpem

100%

0%

Biro Adpem

100%

0%

Biro Adpem

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

0%

Biro Adpem

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Koordinasi Program Rasionalisasi PDAM Antar
Kabupaten/Kota

Tersedianya acuan dalam


pelaksanaan rasionalisasi PDAM
antar kab/kota.

Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan


Pembangunan Bidang Sumber Daya Air

Tersediannya Data Permasalahan


Pembangunan Sumber Daya Air

Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan


Pembangunan Infrastruktur
Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan
Prasarana Permukiman
Pembangunan Monumen/Tugu Bersejarah

Terdatanya acuan dalam


pemantauan realisasi
pembangunan infrastruktur.
Terdatanya acuan realisasi
sarana dan prasarana
permukiman.
Terwujudnya Bangunan
Bersejarah

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK


Pengembangan Sistem Manajemen Data

Data program pembangunan


provinsi aceh.

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

5 Paket

0%

Biro Adpem

Pelaporan dan Evaluasi Dana Pembangunan


Kab./Kota

Terdatanya laporan dan evaluasi


dana pembangunan kab/kota.

2 Buku

2 Buku

100%

100% Persen

6 Buku

0%

Biro Adpem

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD

Tersedianya buku laporan RFK.

3 Buku

3 Buku

100%

100% Persen

7 Buku

0%

Biro Adpem

Penunjang Kegiatan Biro

Tertib pelayanan administrasi


pelaksanaan dan penyelesaian
bermasalah.

4 Buku

4 Buku

100%

100% Persen

5 Buku

0%

Biro Adpem

Fasilitasi Layanan Pengadaan secara Eleketronik

Terlaksannya Proses Lelang


Secara Elektronik

100%

100% Persen

0%

Biro Adpem

Peningkatan Pensertipikatan Tanah Milik


Masyarakat Miskin
Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan

65%

100%

100%

0%

0%

Biro Adpem

0%

0%

Biro Adpem

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal


& Pengend.Pelaksanaan Kebijakan KDH
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN

Tersedianya data pembangunan


dan evaluasi.

2 Buku

2 Buku

100%

100% Persen

3 Buku

0%

Biro Adpem

Tersedianya konsep
pengurangan dampak bencana
dalam pembangunan.

1 Buku

1 Buku

100%

100% Persen

5 Buku

0%

Biro Adpem

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan


Korban Bencana Alam
Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Pasca Bencana
Alam

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 89

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan,


Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang
Pengendalian Tertib Pemanfaatan Ruang

Tercapainya persamaan persepsi


tertib pemanfaatan ruang
kab/kota.

1 Buku

1 Buku

100%

100% Persen

4 Buku

0%

Biro Adpem

Koordinasi Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang


Kabupaten/Kota

Terhimpunnya informasi
pemanfaatan ruang kab/kota.

1 Buku

1 Buku

100%

100% Persen

5 Buku

0%

Biro Adpem

Pendataan dan Inventarisasi Kawasan-kawasan


Strategis

Tersedianya data-data kawasan


strategis di Aceh

2 Buku

2 Buku

100%

100% Persen

3 Buku

0%

Biro Adpem

1 Buku

1 Buku

100%

100% Persen

4 Buku

0%

Biro Adpem

1 Buku

1 Buku

100%

100% Persen

4 Buku

0%

Biro Adpem

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan


Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pembinaan Pemb.Kab/Kota
Koordinasi Kelembagaan Jasa Konstruksi

Tersusunya kebijakan dalam


pelaksanaan pembangunan di
kab/kota.
Data pelaksanaan kegiatan
pembinaan jasa kontruksi.

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan


Beragama
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Haji

Terkoordinir Haji Dengan Baik

0 Persen

92% Persen

92%

100% Persen

0%

Biro Isra

Peningkatan Syiar Ramadhan

Terlaksananya Pemberangkatan
Tim Safari Ramadhan Ke
Kab/Kota Sesuai Dengan
Rencana

0 Persen

34% Persen

34%

100% Persen

0%

Biro Isra

Terlaksananya TC STQ Tingkat


Nasional

100% Persen

100% Persen

100%

0%

Biro Isra

0%

0%

Biro Isra

0%

Biro Isra

0%

Biro Isra

Program Peningkatan Kualitas


Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
Kegiatan Pemberangkatan Kafilah Provinsi ke
Pembinaan Calon Peserta IMTQ Internasional
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Ulama
Pelatihan TC MTQ Tingkat Provinsi

4
Terlaksananya MTQ Tingkat
Provinsi Sesuai Dengan Jadwal

0 Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

74% Persen

100%

1 Kegiatan

5 Kegiatan

0%

Biro Isra

100% Persen

94% Persen

100%

1 Kegiatan

5 Kegiatan

0%

Biro Isra

Program Penelitian dan Pengembangan


IPTEK
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembangunan Pendidikan

Terlaksananya Sinkronisasi
Pembangunan Pendidikan Lintas
Stakeholders.

100% Persen

100% Persen

Program Peningkatan Kualitas


Kelembagaan
Kegiatan Pembinaan Lembaga Penunjang
Kegiatan Pendidikan
Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Asrama
Mahasiswa

Tersalurnya Bantuan untuk


Lembaga Penunjang Kegiatan
Pendidikan.
Terciptanya Asrama yang Layak
Huni.

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 90

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan


Agama
Tersalurnya Bantuan Beasiswa
Kegiatan Pembinaan Program Beasiswa Khusus Mahasiswa Aceh Program
S1,S2,S3 Dalam dan Luar Negeri
Khusus S1.S2.S3 Dalam dan Luar
Negeri.

100% Persen

0%

100% Persen

100% Persen

0%

Biro Isra

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan


Masyarakat Aceh dan Dosen PTS

Tersalurnya Bantuan Pendidikan


Bagi Masyarakat Aceh dan Dosen
PTS.

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Biro Isra

Kegiatan Pembinaan Institusi PTS Penunjang


Belajar Mengajar Beasiswa S1 PTS

Tersalurnya Bantuan Penunjang


Operasional PTS dan Bantuan
Beasiswa Mahasiswa S1 PTS.

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Biro Isra

0%

Biro Isra

Kegiatan Rapat Koordinasi PTN dan PTS se


Provinsi Aceh

0%

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran

0%

Biro Isra

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersalurnya Honorarium Petugas


Administrasi Keuangan

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terselesaikannya Pembayaran
Belanja Barang-Barang Cetakan

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Kantor


Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Pembayaran Belanja


Makanan dan Minuman

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi


Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Biro


secara efektif dan efesien.

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

Penyediaan jasa pegawai Non-PNS

Terlaksananya Pembayaran Jasa


Administrasi Keuangan,
Kesejahteraan Pegawai

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

0%

Biro Isra

Terpenuhinya Pelayanan
Kesehatan Aparatur dan
Keluarga di Lingkungan
Sekretariat Daerah Aceh
Meningkatnya Kualitas
Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Masyarakat
Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Aparatur

100% Persen

Program Penanggulangan Bencana Alam


dan Mitigasi Bencana
Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan
Penanggulangan Masyarakat yang mengalami
Bencana Alam

Meningkatnya Tersedianya
Acuan dalam Penyelenggaraan
Rencana Pelaksana Penanganan
Pasca Bencana Alam

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 91

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Program Pembinaan, Pengembangan dan


Kesejahteraan Non Aparatur
Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Terpenuhinya Standar
Pemberdayaan dan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial.

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Biro Isra

100% Persen

0%

Biro Isra

23 Kab/ Kota

0%

Biro Isra

Program Pembinaan Anak Terlantar


Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Anak
Terlantar/Asuh dalam Provinsi Aceh

- Terbantunya Biaya
Insidentil untuk Anak
Yatim/Piatu/Yatim Piatu
Korban Tsunami, Konflik
dan Umum/Biasa.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin


Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Pembinaan Terlaksananya koordinasi,
Masyarakat Kurang Mampu/Komunitas Adat
Monitoring Pengentasan
Terpencil
Kemiskinan Raker Daerah

23 Kab/ Kota

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala


Daerah /Wakil Kepala Daerah Rapat
koordinasi Pimpinan Daerah
Rapat Koordinasi unsur Muspida

Rapat Kerja Bupati/Walikota

Terlaksananya Rapat Koordinasi


Pimpinan Pemerintah Daerah se
Aceh
Terlaksananya Rapat Kerja
Bupati/Walikota dengan
Gubernur

402

1 Kegiatan

1 Kegiatan

90%

100% Persen

1 Kegiatan

0%

Biro Tapem

2 Kegiatan

2 Kegiatan

90%

100% Persen

2 Kegiatan

0%

Biro Tapem

33 PBU

0%

Biro Tapem

23 Kab/Kota

0%

Biro Tapem

0%

0%

Biro Tapem

Program Penataan Daerah Otonomi Baru


Fasilitas percepatan penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi antar Daerah
Koordinasi dan Pemantapan Pemerintahan
Daerah

Pembangunan Pintu Gerbang Batas Aceh

Penyelesaian Permasalahan
batas wilayah administrasi
Pemerintahan Aceh-Sumut
Terlaksananya kegiatan
koordinasi pemantapan
Pemerintahan Daerah
Terlaksananya kegiatan
koordinasi pemantapan
Pemerintahan Daerah dan
Kecamatan

276

33 PBU

33 PBU

100%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

100% Persen

Rehap Pintu Gerbang Laikan Kota Subulussalam

Perbaikan/rehap pintu gerbang


Laikan kota Subulussalam

0%

0%

Biro Tapem

Studi Banding dalam rangka Pengembangan


Perluasan Ibu Kota Provinsi

Terlaksananya Studi Banding


dalam rangka Pengembangan
Perluasan Ibu Kota Provinsi

0%

0%

Biro Tapem

0%

0%

Biro Tapem

0%

Biro Tapem

Terlaksananya seminar
Pengembangan Perluasan Ibu
Kota Provinsi
Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi daerah pada Terlaksananya Pembinaan
Pemerintahan Kabupaten/Kota
otonomi daerah
Seminar Perluasan Pengembangan Perluasan
Ibu Kota Provinsi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

26

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

BAB II - 92

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota

3
Laporan hasil evaluasi dan
monitoring LPPD Kab/Kota

Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari


daerah induk ke daerah pemekaran

Terselesaikannya penyerahan
P3D dari Kab/Kota induk ke
Kab/Kota Pemekaran

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
3

15

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011
6
23 Kab/Kota

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

23 Kab/Kota

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

100% Persen

2 Kab

2 Kab

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

23 Kab/Kota

0%

Biro Tapem

17 Kab

0%

Biro Tapem

Program Penataan Penguasaan,Pemilikan


Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Penyelesaian konflik dan sengketa Pertanahan

Terfasilitasi Pengaduan
masyarakat dibidang
Pertanahan

4 Kasus

4 Kasus

100%

6 Kasus

0%

Biro Tapem

Terfasilitasi Penyelenggaraan
Pemilu Pemilihan Kepala Daerah
(Gubernur Aceh dan
Bupati/Walikota)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

3 Kegiatan

0%

Biro Tapem

Buku Laporan Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah dan
Terlaksananya Pembinaan

Program Pemilihan Kepala Daerah dan


Pemilu

Dukungan Persiapan Pelaksanaan Pemilu

Program Peningkatan Kapasitas dan


Kelembagaan
Penyusunan LPPD Gubernur
Penyusunan LKPJ Gubernur
Penataan Kelembagaan dan Aparatur
Pemerintahan Mukim
Program Koordinasi Peningkatan
Kapasitas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Peningkatan kapasitas pelayanan
kependudukan dan catatan sipil se Kab/Kota
dalam Pemerintahan Aceh
Monitoring, evaluasi dan koordinasi
kependudukan dan catatan sipil

LKPJ Gubernur tahun 2010


Terlaksananya Pelaksanaan
Pemerintahan Mukim di
Kab/Kota

Terlaksananya pembinaan
kependudukan dan pelaksanaan
KTP
Terwujudnya kemampuan
aparatur catatan sipil yang
profesional

3
3

2 Kegiatan
200 OK

2 Kegiatan
200 OK

0%

100% Persen

3 Kegiatan

0%

Biro Tapem

100%

100% Persen

5 Kegiatan

0%

Biro Tapem

100%

100% Persen

0%

Biro Tapem

200 OK

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

100% Persen

23 Kab/Kota

0%

Biro Tapem

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

100% Persen

23 Kab/Kota

0%

Biro Tapem

100%

100% Persen

0%

Biro Tapem

100%

100% Persen

0%

Biro Tapem

Program Peningkatan Kelembagaandan


Aparatur
Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong

Terlaksananya pembinaan
Pemerintahan Gampong dan
terlaksananya Rapat Kerja
Keuchik

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan


Umum

Pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

280 OK

1 Kegiatan

280 OK

1 Kegiatan

283 OK

4 Kegiatan

Program Pembinaan dan Koordinasi


Ketentraman Ketertiban

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 93

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan


Pemerintah Yang Berifat Nasional di Aceh

Terlaksannya konsultasi
pembahasan dan Penetapan
Peraturan Pemerintah Yang
bersifat Nasional di Aceh

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Qanun, 15
Naskah/Kajian
Akademik, 15
Pembahasan
Rancangan
9
Qanun, 15
Publikasi
Rancangan , 9
Buah Cetak
Qanun
7 Kasus

100%

1 Kegiatan

0%

Biro Tapem

Qanun, 15
Naskah/Kajian
Akademik, 15
Pembahasan
Rancangan
9
Qanun, 15
Publikasi
Rancangan , 9
Buah Cetak
Qanun

0%

Biro Humas

0%

Biro Humas

498 Lembar Daerah

0%

Biro Humas

RanQanun
Kab/Kota

0%

Biro Humas

0%

Biro Humas

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan


Peraturan Perundang-Undangan

Ketersediaan naskah kajian


akademik rancangan qanun

68

Qanun, 15
Naskah/Kajian
Akademik, 15
Pembahasan
Rancangan
9
Qanun, 15
Publikasi
Rancangan , 9
Buah Cetak
Qanun

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

Peningkatan kepercayaan
masyarakat terhadap
Pemerintah Daerah

22

8 Kasus

Kegiatan Pemantapan Jaringan Dokumentasi dan


Informasi Hukum

Tersedianya buku LN, TLN, LD,


TLD dan dokumen hukum lainnya

48

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan


Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar
Peraturan Perundang-undangan Daerah

Tertatanya draft qanun


Pemerintah Kabupaten/Kota
sesuai ketentuan
yang berlaku dan meningkatnya
kualitas SDM aparatur

330

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA


INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Dokumen audio visual dan bahan
dengan Pers dan Masyarakat
cetakan

12

450 Lembar Daerah

158

RanQanun
Kab/Kota

Buku Kerja
2011/240
500 Himpunan
Pidato

84%

95% Persen

100%

90% Persen

450 Lembar Daerah

100%

90% Persen

RanQanun
Kab/Kota

95%

158

Buku Kerja
2011/240
500 Himpunan
Pidato

100%

95% Persen

39 Kasus

480

Buku Kerja
2011/240
500 Himpunan
Pidato

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS


SUMBERDAYA APARATUR
Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Terlaksananya pembinaan PPNS


di jajaran Pemerintah Aceh

26

100% Persen

90% Persen

90%

90% Persen

0%

Biro Humas

Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Ran


Qanun Kelembagaan Perangkat Daerah dan
Lembaga Khusus

Dokumen-dokumen dan
peralatan pendukung
penyusunan rancangan
qanun Aceh

63

10 Qanun

9 Qanun

90%

72 Qanun

0%

Biro Humas

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 94

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : Kunjungan kerja/inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Terlaksanaya Kunjungan Kerja


Pimpinan keluar daerah sesuai
kebutuhan.

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Biro Umum
Protokol

1 Set

1 Set

100%

100% Persen

1 Set

0%

Biro Ekonomi

Program Peningkatan pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
Pembinaan peningkatan kinerja BUMD

Tersedianya sistem pelaporan


BUMD yang telah dikembangkan

Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi


usaha mikro, kecil dan menengah

Kebijakan pengelolaan produk


komoditi unggulan sektor UKM

12 Bulan

12 Bulan

100%

100% Persen

12 Bulan

0%

Biro Ekonomi

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan


Korban Bencana Alam
Koordinasi pengawasan pengelolaan DAS dan
kebijakan lingkungan hidup

Kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup/DAS

12 Bulan

12 Bulan

100%

100% Persen

12 Bulan

0%

Biro Ekonomi

Terselenggaranya rakor bidang


ekonomi

1 Kali

1 Kali

100%

100% Persen

1 Kali

0%

Biro Ekonomi

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

0%

Biro Ekonomi

12 Bulan

12 Bulan

100%

12 Bulan

0%

Biro Ekonomi

40% Persen

40% Persen

100%

100% Persen

40% Persen

0%

Biro Ekonomi

40% Persen

40% Persen

100%

100% Persen

40% Persen

0%

Biro Ekonomi

12 Bulan

12 Bulan

100%

100% Persen

12 Bulan

0%

Biro Ekonomi

30% Persen

0%

Biro Ekonomi

100% Persen

0%

Biro Orgamisasi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Rapat Koordinasi pengembangan perekonomian
daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan tekhnologi
Informasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Peningkatan pengembangan administrasi dan
sarana perekonomian
Peningkatan pengembangan sumberdaya dan
potensi daerah

Tersedianya prasarana dan


sarana kerja
Kebijkan pengelolaan potensi
ekonomi daerah
Terlaksananya koordinasi
Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi
kerjasama investasi daerah
Peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri bidang Adanya kerjasama bidang
ekonomi
ekonomi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Pembinaan kawasan perdagangan bebas

Tersedianya dukungan dan


sarana kerjasama kawasan
perdagangan bebas

Pembinaan kawasan ekonomi terpadu

Konsultasi/kooridnasi,
pengadaan prasarana dan sarana
penunjang opeasional KAPET

30% Persen

30% Persen

100%

- Kesesuaian Kelembagan Kab/


Kota dengan Peraturan
Pemerintah di bidang organisasi
Perangkat Daerah.

26

100% Persen

100% Persen

100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

80% Persen

BAB II - 95

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat


Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
- Terlaksananya fasilitasi
penyusunan dan sinkronisasi
kelembagaan perangkat daerah
Kab/Kota.

- Terlaksananya klarifikasi
penataan kelembagaan
perangkat daerah Kab/Kota.

- Terlaksananya penilaian citra


pelayanan publik.
- Perumusan dan penyusunan
peraturan, petunjuk
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan pelaksanaan/ petunjuk teknis
tentang pedoman
ketatalaksanaan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

22

351

- Pembinaan dan asistensi


pedoman tata naskah dinas
dan tata hubungan kerja
Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Kodifikasi peraturan,
petunjuk
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan pelaksanaan/petunjuk teknis
tentang pedoman
ketatalaksanaan.
Pembinaan dan Sinkronisasi Analisa Jabatan dan
Analisis Beban Kerja SKPA dan SKPD
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan sinkronisasi


Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja Kabupaten/Kota

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja

Tersedianya koleksi dan bahan


bacaan Perpustakaan Khusus
Setda Aceh

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja

Tersusunnya sistem katalog yang


terintegrasi melalui pemanfaatan
teknologi informasi

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja

Peningkatan kapasitas pengelola


Perpustakaan Khusus Setda Aceh

Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis

Pengadaan peralatan dan


infrastruktur Perpustakaan
Khusus Setda Aceh
Fasilitasi penyusunan Rencana
Strategis di lingkungan
Pemerintah Aceh

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis

Fasilitasi penyusunan Rencana


Strategis di lingkungan
Pemerintah Kab/Kota

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis

Kodifikasi dan sosialisasi


pedoman penyusunan Rencana
Strategis

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

195

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

23 Kab/Kota

10 Kab/Kota

100%

10 Kab/Kota

0%

Biro Orgamisasi

23 Kab/Kota

10 Kab/Kota

100%

10 Kab/Kota

0%

Biro Orgamisasi

23 Kab/Kota

7 Kab/Kota

30%

52 Kab/Kota

0%

Biro Orgamisasi

441 Buku

0%

Biro Orgamisasi

300 Buku

23 Kab/Kota

90 Buku

30%

80% Persen

100 Peserta

100 Peserta

100%

100 Peserta

0%

Biro Orgamisasi

50 Buku

50 Buku

100%

50 Buku

0%

Biro Orgamisasi

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

0%

Biro Orgamisasi

90 Judul

90 Judul

100%

0%

Biro Orgamisasi

30 Dokumen

30 Dokumen

100%

0%

Biro Orgamisasi

20%

1 Orang

0%

Biro Orgamisasi

23 Kab/Kota

100% Persen

285 Judul

30 Dokumen

5 Orang

1 Orang

3 Unit

0%

0%

Biro Orgamisasi

46 SKPA

0%

0%

Biro Orgamisasi

23 Kab/Kota

0%

0%

Biro Orgamisasi

100%

5 Buku

0%

Biro Orgamisasi

5 Buku

5 Buku

BAB II - 96

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Strategis
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kinerja
Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

46 SKPA

46 SKPA

100%

46 SKPA

0%

Biro Orgamisasi

10 Buku

10 Buku

100%

10 Buku

0%

Biro Orgamisasi

5 Buku

5 Buku

100%

5 Buku

0%

Biro Orgamisasi

0%

Biro Orgamisasi

0%

Biro Orgamisasi

0%

Biro Orgamisasi

Fasilitasi/Sinkronisasi dokumen
perencanaan kinerja
Rencana Kinerja Tahunan
Pemerintah Aceh
Penyusunan LAKIP Biro
Organisasi Sekretariat Daerah
Aceh

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

Perumusan Indikator Kinerja Utama SKPA di


lingkungan Pemerintah Aceh

Fasilitasi penyusun Indikator


Kinerja Utama SKPA di
lingkungan Pemerintah Aceh

46 SKPA

Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat


Aceh (SKPA)

Ketersediaan petunjuk tehnis


dan petunjuk pelaksanaan
kelembagaan perangkat daerah

90% Persen

Penyusunan dan Pembinaan Standarisasi


Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan SKPA
dan Pemerintah Kab/Kota

Meningkatnya pemahaman
terhadap tatacara penyusunan
Standarisasi Kompetensi jabatan
struktural

46 SKPA

Pembinaan dan Peningkatan Pola Karier dan


Kediklatan

Keikutsertaan PNS pada Biro-biro


Setda Prov. NAD dalam bimtek,
seminar, kursus, dan lokakarya

11

10 Orang

10 Orang

Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS

Terlaksananya pemberian
bantuan penghargaan Satya
Lencana Karya Satya bagi PNS
Setda Aceh

29

35 PNS

17 PNS

Tersusunnya DUK Setda Aceh

20

14 buku

80% Persen

90% Persen

0%

100% Persen

90% Persen

12

100%

70% Persen

0%

75% Persen

100%

50% Persen

21 orang

0%

Biro Orgamisasi

49%

75% Persen

46 PNS

0%

Biro Orgamisasi

14 buku

100%

70% Persen

34 Buku

0%

Biro Orgamisasi

80% Persen

100%

0%

Biro Orgamisasi

Program Pembinaan, Pengembangan dan


Kesejateraan Aparatur

Program Pembinaan, Pengembangan dan


Kesejateraan Aparatur
Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi
Kepegawaian
Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi
Kepegawaian

20

18

20

18

20

18

Program Pembinaan dan Evaluasi Anggaran


Daerah Kabupaten/Kota
Asistensi Penyusunan rancangan regulasi
05
Pengelolaan keuangan daerah Kab/ Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
01 APBD, perubahan APBD dan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang
02 Penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD
Kab/ Kota

Tertatanya Arsip Kepegawaian


Setda Aceh dan Fumigasi Arsip
Pegawai Setda Aceh

sosialisasi pkt regulasi


pengelolaan keu. daerah

Inventarisasi kasus kerugian keuangan daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100 org

0%

100% Persen

300 org

0%

DPKKA

17 org

0%

100% Persen

39 org

0%

DPKKA

17 org

0%

100% Persen

39 org

0%

DPKKA

0%

DPKKA

0%

BAB II - 97

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

20

18

07 Persetujuan APBA, Perubahan APBA Kab/ Kota

20

18

08 Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/ Kota

0
1

20

35

Penataan Penguasaan, Pemilikan, dan


Pemanfaatan Tanah
03 Inventarisasi Penggunaan Lahan

20

35

04 Pengadaan tanah / lahan kawasan main stadium

Penyusunan memori pejabat kepala daerah dan


persiapan pelatihan kepala daerah/ wakil kepala
daerah

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan


pemanfaatan tanah

20

17

20

17

20

17

20

17

20

17

20

17

Tersedianya Lahan untuk


Memenuhi Fasilitas Umum dan
Pembangunan Infrastruktur
Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan


Keuangan Daerah
Laporan Pelaksanaan APBA
Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBA
(Penyusunan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban
31 Orientasi dan Peningkatan teknis ke SAMSAT
Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor

Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan


Daerah Kab/ Kota

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

0
22 kab/kota
0

30% Persen
30 pkt 152.800 M2
0

100 Persen

1
2272

9
0%
0%
0%

100% Persen
0

0
23 kab/kota
0

12

0%

DPKKA

0%

DPKKA

0%

DPKKA

100% Persen

0%

DPKKA

100% Persen

0%

DPKKA

0%

0%

DPKKA

0%

0%

DPKKA

0%

DPKKA

0%

DPKKA

0%
100 Persen

SKPD Penanggung
Jawab

0%

0%

58 org

1
2

0
0

0%
0%

0
0

0
0

0%
0%

DPKKA
DPKKA

51 Peningkatan ferifikasi dan pengesahan SPP/SPJ

0%

0%

DPKKA

16 Peningkatan manajemen asset/barang daerah

5 buku

0%

100% Persen

0%

DPKKA

Peningkatan manajemen inventaris daerah


17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Keuangan
50
Daerah

2
1

0
0

0%
0%

100% Persen
0

0%
0%

DPKKA
DPKKA

35 org

0%

100% Persen

105 org

0%

DPKKA

53 Peningkatan Penataan Arsip Keuangan Daerah

14 org

0%

100% Persen

42 org

0%

DPKKA

0%

100% Persen

0%

DPKKA

500 eks

0%

100% Persen

1500 eks

0%

DPKKA

801

400 buku

0%

100% Persen

0%

DPKKA

353

150 buku

0%

100% Persen

0%

DPKKA

3 buku

0%

100% Persen

0%

DPKKA

6 kali

0%

100% Persen

0%

DPKKA

0%

DPKKA

0%

DPKKA

Penyusunan Administrasi Belanja Daerah dan


Pelaporan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
07
Penjabaran APBD

17

20

17

10

20

17

13

20

17

20

17

43

20

17

18 Revaluasi/Appraisal asset/barang daerah

0%

17

Sosialisasi / Pelatihan Sistem Informasi tentang


58
Penyusunan dan Regulasi Anggaran Daerah

0%

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang


Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga
Rapat Koordinasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Acah Provinsi NAD dengan Instansi Terkait

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

1002

20

20

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

0%

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

0
100% Persen

15 buku
0
0

850 org
9 buku
18 kali

BAB II - 98

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
1

20

17

14

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

2
Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian
Kebijakan KDH

20

06

20

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

20

06

20

04

20

06

20

05 Inventarisasi temuan Pengawasan

20

06

20

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

20

06

20

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di


bawahnya

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa


dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
4

Terlaksananya pemeriksaan
reguler pada SKPA dan SKPD
Kab./Kota
Terlaksanakan pemeruksaan
kasus pada SKPA dan
Kabupaten/Kota
Terupdatenya Data TLHP APF
Terdatanya penyelesaian temuan
hasil pemeriksaan
Tersusunnya program kerja
pengawasan tahunan

Meningkatnya kompetensi dan


profesionalisme aparatur
pengawasan

797

113

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

250 org

243 LHP

35 Kasus

9
0%

277 LHP

23 Kasus

114%

66%

20 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100%

3 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

16 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

100 Orang

78 Orang

78%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

100% Persen

750 org

0%

DPKKA

250 LHP

243 LHP

0%

INSPEKTORAT

28 Kasus

0%

INSPEKTORAT

6 Kegiatan
SKPA dan
Kab/Kota

31 Kegiatan

0%

INSPEKTORAT

4 Kegiatan

0%

INSPEKTORAT

4 Kegiatan

24 Kegiatan

0%

INSPEKTORAT

78 Orang

0%

INSPEKTORAT

1 unit

0%

1 unit

0%

35 Kasus

52

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas


Aparatur Negara
Program peningkatan sarana
Pembangunan Gedung Mess

1 unit

1 unit

1 unit

100%

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 unit

1 unit

1 unit

100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit

1 unit

1 unit

100%

1 unit

0%

12 unit

12 unit

12 unit

100%

12 unit

0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas


operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

100%

2 kegiatan

0%

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

3 kegiatan

0%

72 stel

7 stel

7 stel

100%

7 stel

0%

10 orang

10 orang

100%

10 orang

0%

Kantor
Penghubung
Kantor
Penghubung
Kantor
Penghubung
Kantor
Penghubung
Kantor
Penghubung
Kantor
Penghubung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

Kantor
Penghubung

Program Peningkatan kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

10 orang

Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta


3 kegiatan
dan Sekitarnya

1 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

100 Persen

4 kegiatan

0%

Kantor
Penghubung
Kantor
Penghubung

Program Pagelaran Seni Budaya Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 99

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

2
Pagelaran seni Budaya Aceh

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

16 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

6
16 kegiatan

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12
Kantor
Penghubung

16 kegiatan

100%

100 Persen

20 kegiatan

0%

1 kegiatan

100%

100 Persen

3 kegiatan

0%

Kantor
Penghubung

Program Peningkatan Pelayanan


Kedinasan Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah
Peningkatan pelayanan/penunjang operasional
Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Program Fasilitas Pindah Purna Tugas


Pemindahan Tugas PNS

Terlaksananya pemindahan
tugas PNS Provinsi dan
Kabupaten/Kota

60% Persen

1 KEG

88%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

65% Persen

1 KEG

97%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

60% Persen

1 KEG

91%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

65% Persen

1 KEG

84%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

70% Persen

0%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

60% Persen

1 KEG

87%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

87%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

95%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

100%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

92%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

100%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

97%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

Program Pembinaan, Pengembangan dan


Kesejahteraan Aparatur
Pembinaan Disiplin PNS
Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan
PNS
Pelaksanaan Ujian Dinas
Penataan Mutasi Jabatan Struktural dan
Fungsional
Rapat Koordinasi di Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Rekruitment, Seleksi dan
Pengangkatan CPNSD
Pelaksanaan Rekruitment dan Seleksi Calon
Praja IPDN

Tersedianya peraturan disiplin


PNS
Tersedianya kesejahteraan
PNS
Tersedianya sertifikat untuk
pengurusan UKP
Terlaksananya penataan
mutasi jabatan struktural dan
fungsional
Terlaksananya rapat
koordinasi kepegawaian dan
kediklatan
Tersedianya CPNSD yang
bermutu
Tersedianya praja IPDN

Terlaksananya proses DP-3,


Pelaksanaan DP-3, KGB, Cuti, Askes dan Taspen
KGB, Cuti, Askes dan Taspen
Pembinaan KORPRI Provinsi NAD
Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS
Pengelolaan, Penataan Dosier Kepegawaian
bagi PNS

Terfasilitasinya kebutuhan
sarana dan penunjang
kegiatan KORPRI Prov. NAD
Terlaksananya kesejahteraan
PNS
Tertatanya arsip kepegawaian
yang memenuhi standar

Program Pendidikan Kedinasan


Diklat Pengembangan Ekonomi Daerah
Diklat Manajemen Kepemimpinan Modern
Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
Diklat Manajemen Public Relations
Diklat Pengembangan Data Base Berbasis
Teknologi
Diklat Manajemen Pembangunan Partisipatif
Maysarakat
Orientasi Anggota DPRA

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

30
30
30
30

Orang
Orang
Orang
Orang

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

BKPP
BKPP
BKPP
BKPP

30 Orang

0%

0%

BKPP

30 Orang

0%

0%

BKPP

70 Orang

0%

0%

BKPP

BAB II - 100

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Intensive English Course (IEC)
Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Manajemen Asset
Diklat Manajemen Perlindungan Lingkungan
dan Kesehatan
Diklat Perencanaan Pembangunan melalui
Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan
Diklat Tata Naskah Dinas
Diklat Manajemen Bencana
Regular English Course
Diklat Out Bound (5 angkatan)
Diklat Kepemimpinan Tingkat II
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian SKPD Penanggung
Realisasi Capaian Program
Jawab
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
12
0
0% BKPP

6
20 Orang

0%

30 Orang

0%

0%

BKPP

30 Orang

0%

0%

BKPP

30 Orang

0%

0%

BKPP

0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP

0%

BKPP

0%
0%

BKPP
BKPP

0%

BKPP

30
30
260
150
10
40
80

Program Peningkatan Kapasitas Sumber


daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Terlaksananya diklat
PNS Daerah
prajabatan gol. I, II dan III
Diklat Prajabatan Golongan I dan II
Diklat Prajabatan Golongan III
Tersedianya PNS yang
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS
mempunyai kompetensi
Daerah
dibidang fungsional
Diklat Karya Tulis Ilmiah
Diklat Analisis Jabatan
Diklat Pemantapan TAM dan Penulisan KKP
Diklat PAK Fungsional Widyaiswara
Diklat Calon Pustakawan (Penyelia) 2 Akt.
Diklat Analis Kepegawaian ( 3 Angkatan)
Diklat Perencanaan (3 Angkatan)
Diklat Fungsional Pranata Komputer
Diklat Manajemen Pengembangan SDM bagi
Penyuluh
Diklat Manajemen Kearsipan Modern
Diklat PAK Medis
Diklat Aktualisasi Kepemimpinan III & IV

Realisasi RKPD Tahun 2011

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

1 KEG

1 KEG

1 KEG
1 KEG
1 KEG
30
30
30
30
60
90
90
30

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

97%
0%
0%

1 KEG

96%

100 Persen
0
0
100 Persen

100 Persen
0
0
100 Persen

0%
0%
0%
46%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP
BKPP

30 Orang

0%

0%

BKPP

30 Orang
30 Orang
0

0%
0%
0%

0
0
0

0
0
0

0%
0%
0%

BKPP
BKPP
BKPP

1 KEG

Program Pembinaan dan Pengembangan


Aparatur

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan


Pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya pelayanan
kenaikan pangkat tepat
waktu, persediaan
kelengkapan adm.
Kepegawaian, terlaksananya
proses pensiun PNS,
penambahan masa kerja dan
pecatatan gelar bagi PNS

1 KEG

1 KEG

99%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran


Disiplin PNS

Terlaksananya penyelesaian
kasus-kasus kepegawaian

1 KEG

1 KEG

99%

100 Persen

100 Persen

0%

BKPP

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 101

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

2
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersalurnya bantuan beasiswa
D3, D4, S1, S2 dan S3 dalam
dan luar Negeri

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

1 KEG

9
0%

Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhaniklat,


Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,
Tersedianya laporan AKD
Penyusunan Pedoman Diklat)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

100 Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
100 Persen

0%

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BKPP

0%

BKPP

0%

BKPP

0%

BKPP

0%

BKPP

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya data pelaksanaan


kepegawaian dan kediklatan

1 KEG

1 KEG

Pelaksanaan Pendataan PNS

Tersedianya data pegawai


melalui media elektronik

1 KEG

1 KEG

1 KEG

93%

1 KEG

92%

0%

BKPP

1 KEG

74%

0%

BKPP

1 KEG

100%

0%

BKPP

pelaksanaan Pendataan Pejabat Fungsional

93%
0%

100 Persen
0
100 Persen

100 Persen
0
100 Persen

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air
dan listrik
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS

Terlaksananya pelayanan
surat menyurat dan
penyebaran informasi
Terlaksananya sarana
pendukung kerja
Terjaganya mentalitas
aparatur

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Adanya fasilitas kantor yang


baik untuk fasilitas kerja

1 KEG

98%

0%

BKPP

Penyediaan jasa Administrasi keuangan

Tersedianya laporan keuangan


dan lancarnya proses
pertanggungjawaban
keuangan

1 KEG

100%

0%

BKPP

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan


kantor

1 KEG

99%

0%

BKPP

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 KEG

100%

0%

BKPP

Penyediaan alat barang cetakan dan


penggandaan

Tersedianya barang cetakan


dan penggandaan

1 KEG

99%

0%

BKPP

Penyediaan komponen instalasi listrik/


penerangan bangunan kantor

Adanya komponen instalasi


listrik/ penerangan bangunan

1 KEG

99%

0%

BKPP

1 KEG

94%

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

98%

0%

BKPP

1 KEG

1 KEG

98%

0%

BKPP

1 KEG

86%

0%

BKPP

1 KEG

81%

0%

BKPP

1 KEG

0%

0%

BKPP

1 KEG

100%

0%

BKPP

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan kolsutasi
Penyediaan jasa hari-hari besar

Peralatan dan perlengkapan


kantor
Bahan arsip dan pelayanan
perpustakaan
Makan dan minum
Terciptanya koordinasi yang
baik
Terwujutnya peringatan harihari besar

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Tranparansi dan akuntabilitas


Penyediaan jasa pegawai non PNS

Peningkatan produktifitas
kerja

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 102

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Penyediaan bahan operasional perkantoran

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya sarana
pendukung kinerja

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

1 KEG

67%

0%

BKPP

1 KEG

94%

0%

BKPP

1 KEG

78%

0%

BKPP

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan komputer

Tersedianya sarana dan


prasarana kantor
Komputer dan
perlengkapannya

Pemeliharaan rutin/ berkala kenderaan dinas

Perawatan kenderaan dinas

1 KEG

94%

0%

BKPP

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan


gedung kantor

Pemeliharaan perlengkapan
kerja

1 KEG

100%

0%

BKPP

Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan air minum Jaringan instalasi air

1 KEG

100%

0%

BKPP

Penunjang dan pembinaan kelembagaan

1 KEG

100%

0%

BKPP

11 Raqan

1 Raqan

2 Raqan

50%

1 Raqan

2 Raqan

0%

DINSYAR

1 Paket

1 Paket

paket (600
1 Mesjid 700
Meulasah)

100%

1 Paket

3 Paket

0%

DINSYAR

1 Paket

100%

4 Kegiatan

0%

DINSYAR

1 Paket

1 Paket

Aktifitas darma wanita

KEISTIMEWAAN ACEH
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

20

26

02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan


Perundang-undangan

Tersusunnya Rancangan Qanun


dan Naskah Akademik tentang
Syariat Islam

20

29

07

Pengadaan Sarana dan Prasana Peribadatan dan


Baitul Asyi

Tersalurnya sarana dan


prasarana peribadatan

PENINGAKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN


BERAGAMA

Meningkatnya pengetahuan
Pembinaan Imam Hafidh pada Mesjid Agung Kab/Ko
Imam Hafidh tentang
dalam Provinsi
pelaksanaan syariat islam

20

38

12

20

57

01

20

57

20

57

20

57

Peningkatan singkronisasi
11 Pembinaan Gampong Percontohan Bersyariat Islam Gampong Percontohan dalam
pelaksanaan syariat islam

20

57

19 Pelatihan dan pembekalan Petugas Tajhiz Mayat

PEMBINAAN SYARIAT ISLAM


Pemasyaraktan dan Penyebaran Informasi Syariat
Islam

Terlaksananya Sosialisasi
melalui Multi Media
Tersedianyan Biaya
Pembinaan dan Koordinasi Operasional Dai Wilayah
Operasional Da'I Perbatsan
04
Perbatasan dan Daerah Terpencil
dan Daerah Terpencil
Tersosialisasi Pelaksanaan
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah
Syariat Islam bagi Imeum
05
dalam Pelaksanaan Syariat Islam
Meunasah

Peningkatan pengetahuan
petugas tajhiz mayat

23 Kab/Kota

2 Paket

100%

32 Kali

3 Paket

0%

DINSYAR

150 Org

150 Org

150 Org

100%

150 Org

450 Orang

0%

DINSYAR

360 Org

280 Org

280 Org

100%

100 Org

740 Org

0%

DINSYAR

16 Gp

14 Gp

14 Gp

100%

32 Gp

0%

DINSYAR

175 Org

100%

575 Org

0%

DINSYAR

200 Org

2 Gp

200 Org

PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN KEAGAMAAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 103

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

20

58

Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan Tutor


03
TKA,TPA,dan TQA

20

58

09 Penentuan Hisab dan Rukyat

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Terlaksananya Pelatihan/
Pembinaan Guru TKA, TPA dan
TQA
Terlaksananya Penentuan
Hisab dan Rukyat

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

5
699

180 Org

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

60 Org

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
939 Org

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

DINSYAR

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

3 Org

2 Paket

0%

DINSYAR

Tersedianya biaya Operasional


Mahkamah Syar'iyah

1 Unit

1 Unit

1 Unit

100%

1 Paket

3 Unit

0%

DINSYAR

Meningkatnya pengetahuan
Qanun syariat islam

3 Kab/Kota

2 Qanun

2 Qanun

100%

1 Paket

2 Qanun

0%

DINSYAR

0%

MPU

0%

MPU

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN


PERADILAN SYARIAH
Penunjang Sarana dan Prasarana Operasional
Makamah Syari'yah

20

59

01

20

59

06 Penyuluhan Qanun Bidang Syariat Islam


Penyusunan dan penyempurnaan rancangan
qanun kelembagaan perangkat daerah dan
lembaga
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan kitab-kitab MPU Kabupaten/ Kota

Tersedianya kitab kitab

1 Paket

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

1 Paket

95 persen

95%

1 Paket

98 persen

98%

0%

MPU

1 Paket

97 persen

97%

0%

MPU

Pengadaan mebeleur
Pengadaan komputer

Terpenuhinya kebutuhan
mebeleur kantor
Terpenuhinya kebutuhan fasilitas
kerja

0%

100 Persen

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya material kebersihan

1 Paket

95 persen

95%

90 Persen

0%

MPU

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan


dinas/operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas

12 Bulan

100 persen

100%

100 Persen

0%

MPU

1 Paket

1 Paket

100%

100 Persen

1 Paket

0%

MPU

Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama


Pelaksanaan rapat Badan Otonom

Terlaksananya rapat badan


otonom Tersedianya
fatwa/hukum
Terbentuknya fatwa

Sidang Dewan Paripurna Ulam (DPU)


Pengkaderan ulama, lokakarya ulama & umara serta
Peningkatan SDM ulama
sarasehan
Rapat koordinasi MPU
Pertemuan MUI se Indonesia
Muzakarah masalah keagamaan
Nadwah/mubahasah ilmiah
Penelitian aliran sempalan
Penterjemahan kitab ke dalam bahasa Indonesia
dan buletin MPU

Terlaksananya rapat koordinasi


Terciptanya kesatuan visi dan
misi ulama seIndonesia
Terselesaikannya masalah
keagamaan yang pelik
Terpecahkannya masalah
keagamaan baru dalam
Terlaksananya pembinaan aliran
sempalan
Tersedianya literatur keagamaan

6 Kl
40 Orang

6 Kl
40 Orang

90%

100 Persen

100 Persen

0%

MPU

100%

100 Persen

100 Persen

0%

MPU

100 Persen

0%

MPU

1 Paket

0%

1 Paket

0%

0%

MPU

0%

0%

MPU

0%

0%

MPU

1 Paket

1 Paket

95%

100 Persen

1 Paket

0%

MPU

2 Kitab

2 Kitab

98%

100 Persen

2 Kitab

0%

MPU

Bimbingan manajerial untuk MPU Kabupaten/ Kota

100 Persen

0%

0%

MPU

Bimbingan dan penyuluhan hukum Islam

100 Persen

0%

0%

MPU

Peningkatan Displin Aparatur

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 104

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Tersedianya pakaian kerja

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0 Pasang

54 Pasang

100%

100 Persen

54 Pasang

0%

MPU

Penyediaan Sarana dan Prasarana


Pendukung Baitul Mal
Sosialisasi Kesadaran Zakat

Terlaksananya Kegiatan
Sosialisasi Kesadaran Zakat

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Baitul Maal

Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah ( ZIS )

Tersedianya Biaya Penyaluran


Zakat

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Baitul Maal

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Baitul Maal

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Baitul Maal

100% Persen

100% Persen

100%

100% Persen

100% Persen

0%

Baitul Maal

0%

100% Persen

1 paket

0%

BP2T

100%

100% Persen

36 bulan

0%

BP2T

50%

50 org

0%

BP2T

Program Pembinaan Lembaga Sosial


Keagamaan
Bimtek Baitul Mal
Rapat Kerja Baitul Mal
Pelatihan Akuntansi Zakat

Terselenggaranya Bimtek
Baitul Mal Aceh dan Baitul
Mal Kab/Kota
Terselenggaranya Rapat Kerja
Baitul Mal
Terselenggaranya Pelatihan
Akuntansi Zakat

Program Penimbunan dan Pembuatan


Taman di lingkungan Kantor
Program Pengadaan Komputer untuk
Baitul Mal Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1

20

64

04

Penyusunan sistem Informasi pelayanan Terpadu


Satu Pintu

Terupgradenya sistem informasi


pelayanan terpadu

20

64

10

Monitoring Tim Terpadu Instansi Terkait


Perizinan/non perizinan ke kab/kota

Termonitornya perizinan dan non


perizinan di kabupaten/kota

20

64

11 Sosialisasi dan Pembinaan P2TSP Kab/Kota

20

64

12

Penyusunan Indeks kepuasan masyarakat bidang


Pelayanan Perizinan dan non Perizinan

20

64

13

Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sumber Meningkatnya SDM Aparatur
Daya alam
PTSP Kabupaten/Kota

20

64

14 Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

20

64

15 Rakerda PPTSP Kab/Kota

21

01

15

01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Meningkatnya SDM pegawai di


bidang perizinan dan non
perizinan
Tersusunya indeks kepuasan
masy. bidang perizinan dan non
perizinan

Terselenggaranya pelayanan
perizinan bidang penanaman
modal dan terhimpunnya
peraturan di bidang penanaman
modal
Terhimpunnya Kepala PTSP
Kabupaten/Kota

12 bulan

47 org

1 paket

12 bulan

100 org

12 bulan

50 org

147 org

12 bulan

12 bulan

100%

1 kegiatan

12 bulan

0%

BP2T

1 Paket

1 Paket

100%

1 kegiatan

24 bulan

0%

BP2T

0 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

0%

BP2T

1 kegiatan

23 orang

67%

BP2T

2400 Orang

0%

23 orang

23 orang

100%

550

2100 Orang

2100 Orang

100%

2 Kegiatan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Terlatihnya petani/pelaku
agribisnis

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

148 Angkatan

BKP-LUH

BAB II - 105

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
21

01

2
15

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan


05
produktifitas lahan tidur

Pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan


pertanian

Pekan Daerah (PEDA) dan PENAS Kontak Tani


Nelayan Andalan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Termanfaatnya Lhn tidur untuk
produksi bahan pangan
Tersedianya BOP Tersedianya
media informasi penyuluh
Tersedianya media informasi
bagi THL Tersedia BPP Model

Tumbuhnya kemampuan klmpk


rawan pangan
Berkurangnya daerah rawan
pangan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

5
5,619

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

100 Kelompok

1760 Org

100 Kelompok

1760 Org

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

6 Kelompok

100%

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BKP-LUH

0%

BKP-LUH

800 Petani

0%

BKP-LUH

121 Kelompok

1760 Org

800 Petani

800 Petani

100%

15

60 Paket

56 Paket

93%

45 Kelompok

71 Paket

0%

BKP-LUH

25 Desa

20 Desa

80%

21 Desa

45 Desa

0%

BKP-LUH

41

15 LUEP

15 LUEP

100%

9 LUEP

55 LUEP

0%

BKP-LUH

21

01

16

01 Penanganan Daerah Rawan pangan

21

01

16

14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

21

01

16

19 Pengembangan Model Distribusi Pangan efisien

21

01

16

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan


Masyarakat (LDPM)

Penguatan fasilitas distrbusi


pangan melalui Gapoktan.

30 LDPM

21

01

16

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya


Pertanian

Tersedianya bhn kebijakan


pengemb.sumberdaya pertanian.

1 Paket

21

01

16

21

01

16

21

01

16

100 Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

25

Terinsentifnya produsen
komoditas-komoditas pangan

7%

4 LDPM

6 LDPM

0%

BKP-LUH

1 Laporan

100%

1 Paket

4 Paket

0%

BKP-LUH

50 Kelompok

83%

27 Paket

50 Kelompok

0%

BKP-LUH

30%

4 LM3

27 LM3

0%

BKP-LUH

2 LDPM

Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi Aneka


48 Ragam Pengelohan Pangan Lokal di Tingkat Rumah
Tangga
Pemberdayaan Lembaga Mandiri dan Mengakar di
40
Masyarakat (LM3)
Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu
41
Tk Provinsi

Berkembangannya berbagai
pangan olahan berbasis pangan
lokal
Berkembangnya Pemenuhi
kecukupan pangan di Dayah
Tersedianya menu-menu
berbasis pangan lokal

23 Kab/Kota

16 Kab/Kota

70%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

BKP-LUH

Tersedianya rancangan kegiatan


dan pedoman implementasi

3 Kegiatan

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

2 Kegiatan

5 Kegiatan

0%

BKP-LUH

2 Paket

100%

1 Kegiatan

4 Paket

0%

BKP-LUH

16 Kegiatan

0%

BKP-LUH

5 Laporan

0%

BKP-LUH

36 Kelompok

0%

BKP-LUH

21

01

16

Penyusunan Rancangan Implementasi Program


44
Ketahanan Pangan

21

01

16

45 Laboratorium Uji Ketahanan Pangan

Tersedianya fasilitas uji


keamanan pangan

21

01

16

46 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Terkoordinirnya pemantapan
ketahanan Pangan

21

01

16

31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21

01

16

09

21

01

16

18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan


Pangan

21

01

16

Peningkatan (Sosialisasi)Mutu dan Keamanan


22
Pangan

21

01

16

47

Revitalisasi Database Ketahanan Pangan dan


Penyuluhan

Terkendalinya pelaksanaan
kegiatan
Terbedayanya Kelompok Wanita
Tani dalam pemanfaatan
pekarangan
Tersedianya lumbung pangan
masyarakat
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam menjaga mutu
dan keamanan pangan
Tersedianya data untuk bahan
kebijakan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

8
20

60 Kelompok
10 LM3

1 Paket

3 LM3

1 Paket

15 Kegiatan

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

1 Kegiatan

3 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

100%

1 Paket

20 Kelompok

12 Kelompok

10 Kelompok

83%

6 Kelompok

60%

9 Unit

0%

BKP-LUH

0%

1 Paket

0%

BKP-LUH

1 Paket

3 Paket

0%

BKP-LUH

3 Unit

5 Unit

3 Unit

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

BAB II - 106

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
21

01

2
16

21

01

18

21

01

20

Pengembangan percepatan konsumsi pangan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Berkembangnya konsumsi
pangan masyarakat yang
beragam bergizi

Program Peningkatan Penerapan Teknologi


Pertanian/Perkebunan
Penyuluhan Penerapan Teknologi
04
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Teralihnya tehnologi tepat guna


kepada petani

04 Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh

Terlatihnya penyuluh lapangan

Program Pengembangan dan Peningkatan


/Penyuluhan
21

01

22

Rapat-rapat Koordinasi Penyuluhan

21

01

22

Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Tersedianya programa
penyuluhan
Tersedianya sarana dan
prasarana penyuluhan

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

5
2 Paket

90
310 Org

3 Paket

60 Dem Area
300 Org

9
0%

58 Dem Area
300 Org

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)

92%

127 Unit

100%

11 Angkatan

100%

1 Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BKP-LUH

148 Dem Area

0%

BKP-LUH

610 Org

0%

BKP-LUH

4 Kegiatan

0%

BKP-LUH

0%

BKP-LUH

2 Paket

3 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0 Org

1.025 Org

100%

23 Kab/Kota

1.025 Org

0%

BPM

0 Orang

3373 Orang

100%

23 Kab/Kota

3373 Orang

0%

BPM

0%

192 Unit

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakar
Pedersaan
1

22

15

01

22

15

02

22

15

05

22

15

09

22

15

10

22

15

11

22

15

13

22

15

Terlaksananya pelatihan kader


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat KPM, P3MG dan pelatihan
Perdesaan
kapasitas dalam rangka
pengelolaan SDA
Terllaksananya pelatihan bagi
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga penerima manfaat dan
Teknis dan Masyarakat
peningkatan kapasitas konsultan
PNPM-BKPG.
Terlaksananya gelar TTG
Nasional, Lomba Inovasi Alat
TTG Terbarukan, Sosialisasi
Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan
Hak Paten Alat TTG,
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Posyantekdes Percontohan
dan Kajian Teknologi
Perdesaan
Terlaksananya penyusunan
dan perencanaan program
pemberdayaan masyarakat,
Pembinaan dan Perencanaan Program
data potensi mukim, potensi
Pemberdayaan Masyarakat
gampong wilayah kerja
perbatasan
Meningkatnya peran serta
sosial budaya masyarakat PMTPembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan
AS dan kesejahteraan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
keluarga
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui
Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Meningkatnya kemampuan dan


kemandirian masyarakat pesisir
dan daratan

Operasionalisasi dan Pelaksanaan Teknis Penyediaan


Peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong
Alokasi Dana Gampong (ADG)
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Meningkatnya Kemandirian
14
Program Mandiri Terpadu
Gampong

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

73 Kelompok

214

85

2138

62 Kelompok

100 Gampong

23

700 Org

62 Kelompok

laporan dan
100 Gampong

46 SD/MI/TK

700 Org

100%

100% Persen

135 Kelompok

0%

BPM

100%

100% Persen

414 Gampong

0%

BPM

100%

100% Persen

46 SD/MI/TK

0%

BPM

100%

100% Persen

0%

BPM

100% Persen

18.776 gampong

0%

BPM

22 gampong

0%

BPM

12790

6378 gampong

5986 gampong

94%

10 gampong

8 gampong

80%

6 gampong

2.838 Org

BAB II - 107

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan


Lembaga
Pembinaan Pengembangan Program Nasional
12 Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan
(PNPM-MP)

22

16

22

16

22

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat


Miskin

22

16

23

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman


(PEMK)

22

16

24

Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat dan


Pemantauan PKBS BBM

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
perdesaan
Meningkatnya pendapatan
ekonomi pemuda dan
masyarakat miskin dan
berkembangnya kelompok
UEG/KSP
Terlaksananya koordinasi
pengembangan ekonomi
masyarakat kemukiman
Terpantaunya sistem
pendistribusian dan penyaluran
PKBS-BBM

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

1150

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

244 Kec

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

244 Kec/18 Kab

100%

100% Persen

100% Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

1.394 Kec

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

BPM

456 Kelompok

0%

BPM

173 Kemukiman

0%

BPM

0%

BPM

0%

BPM

0%

BPM

324

92 Kelompok

40 Kelompok

100%

86

23 kab/kota

69 Kemukiman

100%

18 Kabupaten

25

23 kab/kota

23 kab/kota

100%

23 kab/kota

55 org

100%

100% Persen

23 kab/kota

100%

100% Persen

35 org

100%

100% Persen

146 org

0%

BPM

69 Gampong

100%

100% Persen

292 Gampong

0%

BPM

100

0%

Badan Arpus

23 kab/kota

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat


Dalam Membangun Desa

22

17

22

17

Terampilnya pelatih kader


Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan
pemberdayaan masyarakat
Kelembagaan dan SDM Gampong/Kelurahan
gampong
Meningkatnya pelayanan kepada
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan
06
masyarakat di kemukiman dan
Gampong/Kelurahan
gampong
05

1810

1078

600 org

23 kab/kota

1.865 org

23 kab/kota

Program Penanggulangan Kemiskinan


Perencanaan dan Pemberdayaan Khusus
Pemukiman Baru Masyarakat Tertinggal

22

20

02

22

20

03 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong

Meningkatnya pelayanan
masyarakat gampong daerah
tertinggal

113

6 Gampong

Meningkatanya penghasilan dan


pendapatan masyarakat msikin

223

160 Gampong

KEARSIPAN
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1

24

16

09 Apresiasi Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian


Dokumen/Arsip Daerah

Terjadi Peningkatan
Pengetahuan di Bidang Kearsipan

Terdata dan terpeliharanya


arsip
Bertambah Koleksi Arsip yang
Bernilai Guna Tinggi

1 Paket

0%

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

4 paket

0%

Badan Arpus

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

4 paket

0%

Badan Arpus

24

16

02 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah

24

16

05

24

16

06 Pengolahan Arsip

Terrsedia Arsip yang Tertata

3 ML

3 ML

100%

100% Persen

6 ML

0%

Badan Arpus

24

16

08 Reproduksi / Alih Media

Tersedianya Arsip Reproduksi

0 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

3 paket

0%

Badan Arpus

Survey / Pelacakan dan Ganti Rugi Dokumen /


wawancara Tokoh Pelaku Sejarah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 108

Kode

24

17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

2
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan

02 Pemeiharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan
03
instansi Pemerintah/Swasta

24

18

24

18

04 Bimbingan Penyuluhan Kearsipan

24

19

04 Penilaian Arsiparis

Program Peningkatan SDM Kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan


Pembinaan Perpustakaan
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca
01 untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

1 Paket

1 Paket

00

0%

1 Paket

00

0%

Terlaksananya Penilaian
Arsiparis

3 Paket

3 Paket

100%

Meningkatnya Budaya Gemar


Membaca Siswa

1 Paket

Terawat dan Terpelihara Arsip

Terciptanya Masyarakat Sadar


Arsip
Terjadinya Peningkatan
Kualitas SDM Kearsipan

3.000 M3

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

SKPD Penanggung
Jawab

12

5 Paket

0%

Badan Arpus

0%

Badan Arpus

100% Persen

2 Paket

0%

Badan Arpus

100% Persen

6 Paket

0%

Badan Arpus

3 Paket

0%

Badan Arpus

24

20

24

20

02 Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Meningkatnya Budaya baca


Masyarakat

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

4 Paket

0%

Badan Arpus

Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada


03 Perpustakaan Umum,Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat

Terbinanya Sumber Daya


Perpustakaan

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

2 Paket

0%

Badan Arpus

100%

7 Judul

0%

Badan Arpus

24

20

24

20

Terlaksananya Musda dan Raker


04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
Pustakawan

4 Judul

4 Judul

24

20

06

Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Pelestarian dan Konservasi


Baca
Bahan Pustaka dan Non Buku

1 Paket

00

24

20

07 Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

Penyusunan program budaya


Baca dan Perencanaan

1 Paket

24

20

08 Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca

Meningkatnya Kunjungan
Masyarakat ke Perpustakaan

24

20

09

Bertambahnya Koleksi Buku Yang

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum


Daerah

24

20

10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

24

20

11 Pembangunan Gedung Perpustakaan

Terlaksananya Pembangunan
Gedung Perpustakaan Umum
kab/Kota

0%

100% Persen

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

0%

100% Persen

3 Paket

0%

Badan Arpus

1 Paket

100%

100% Persen

4 Paket

0%

Badan Arpus

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

3 Paket

0%

Badan Arpus

1 Paket

1 Paket

100%

4 Paket

0%

Badan Arpus

1 Paket

1 Paket

100%

100% Persen

3 Paket

0%

Badan Arpus

26

1 Paket

7 Kab/Kota

100%

100% Persen

27 Paket

0%

Badan Arpus

100% Persen

0%

Satpol PP & WH

80% Persen

0%

Satpol PP & WH

Program Pemeliharaan Kantran tibmas dan


Pencegahan Tindak Kriminal
5

05

05

01

terlaksana pengawasan
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol
pengendalian dan evaluasi
PP
kegiatan aparat terkait

100% Persen

0%

05

05

02

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol


PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan di daerah

80% Persen

80

0%

terlaksananya kerjasama dengan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100% Persen

BAB II - 109

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017

Target RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

3
Meningkatnya kapasitas aparat
Satpol PP

04

Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan


kondisi daerah

terdeteksi secara komprehensif


mengenai kondisi dan
perkembangan Qanun Syariat
Islan dan ketertiban umum

05

05

Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi terlaksananya kegiatan


cegah dini
pembekalan teknis

05

05

06

Monitoring kegiatan Polisi Pamong Praja sekab/kota

diketahui kegiaan pelaksana


Satpol PP kab/kota

100% Persen

90% Persen

93% Persen

05

05

07

Pelaksanaan hari jadi ulang tahun


kelembagaan/organisasi

terkoordinasi program kegiatan


HUT Pol PP & WH kab/kota

100% Persen

90% Persen

100% Persen

05

05

08 Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kab/kota

terlaksananya kegiatan
koordinasi Satpol PP se-kab/kota

90% Persen

90% Persen

05

05

09 Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kab/kota

Terkoordinirnya kegiatan PPNS


kab/kota dalam wilayah Aceh

100% Persen

90% Persen

05

05

11 Pembinaan dan koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)

70% Persen

70% Persen

90% Persen

70% Persen

100% Persen

70% Persen

05

05

03

05

05

05

Tersedianya biaya program


kegiatan kerja
kegiatan PPNS kab/kota dalam
wilayah Aceh

Realisasi RKPD Tahun 2011

2
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

6
1400 Org

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

0%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
1400 Org

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Satpol PP & WH

158 paket

0%

100% Persen

158 paket

0%

Satpol PP & WH

300 orang

0%

100%

300 orang

0%

Satpol PP & WH

93%

100% Persen

94% Persen

0%

Satpol PP & WH

100%

100% Persen

96% Persen

0%

Satpol PP & WH

0%

100% Persen

90% Persen

0%

Satpol PP & WH

90% Persen

100%

100% Persen

90% Persen

0%

Satpol PP & WH

70% Persen

100%

100% Persen

70% Persen

0%

Satpol PP & WH

0%

100% Persen

70% Persen

0%

Satpol PP & WH

05

05

Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan


12
PPNS se-kab/kota

05

05

13

Sosialisasi keberadaan Satpol PP & WH serta Ulama terlaksananya kegiatan WH


se-kab/kota dalam wilayah Aceh
sesuai peraturan yang berlaku

05

05

14

Meningkatnya wawasan
Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat islam
Pelaksanaan Syariat Islam bagi
bagi aparatur
PPNS dan WH

410 Orang

05

05

15

Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan


Keamanan pemilu

Meningkatnya Sisitem Keamanan


Selama Masa Pemilu

80% Persen

Terlaksananya Pengendalian OPT


dan Antisipasi Bencana Alam

0
100% Persen

80% Persen

100%

90% Persen

0%

Satpol PP & WH

0%

410 Orang

0%

Satpol PP & WH

100%

80% Persen

0%

Satpol PP & WH

1 Paket

106

0%

Distan

0%

Distan

0%

Distan

1.037

0%

Distan

PILIHAN
PERTANIAN
Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/
Per- kebunan)
01

22

16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman


- Pengadaan Pestisida (Stok Brigade)
- Cadangan Benih Daerah (CBD)

01

22

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu


29 produk pertanian/perkebunan optimalisasi lahan
terlantar

Tersedianya pestisida
Tersedianya benih pada
daerah bencana alam
Terkendalinya organisme
penggangu tanaman (melalui
SLPHT)

50

50

100%

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

1 Paket

100%

837

50

150

85%

500 liter
3 Komoditi
0

Program Peningkatan Penerapan Teknologi


Pertannian/Perkebunan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 110

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
01

2
24

02

Pengadaan Sarana dan prasarana teknologi


pertanian/perkebunan tepat guna

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya Institusi dan
peralatan dan pendukung
pembangunan pertanian TPH

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Unit/82054
M/1562 Ha

700

18

komoditi,
8,240 ha
komoditi, 368
ha

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9
unit/46
316 pkt/116,831
M/1,680 ha

Unit/82054
M/1562 Ha

50%

komoditi,
8,240 ha

100%

komoditi, 368
ha

100%

komoditi,
5 1,171 ha. 16
pkt

367

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Unit/ 1.988,85
M/3.242 ha

0%

Distan

komoditi,
11,170 ha

0%

Distan

0 komodit, ha

0%

Distan

0%

Distan

3 Kegiatan

0%

Diskeswanak

6 Paket

0%

Diskeswanak

5 Kegiatan

0%

Diskeswanak

1 Paket

0%

Diskeswanak

1 Kegiatan

0%

Diskeswanak

683

Program Peningkatan Produksi Pertanian/-Perkebunan

01

25

02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

Tersedianya sarana produksi


tanaman pangan dan tersedianya
bibit tanaman Hortikultural

01

25

03 Pengembangan Bibit unggul pertanian/perkebunan

Tersedianya saprodi untuk


perbanyakan padi dan jangung

01

25

05 Sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan

Tersedianya bibit bersertifikat

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

6 Paket

6 Paket

100%

4.000 ekor

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

100 Unit

1 Paket

1 Paket

100%

1000 sampel

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

0%

komoditi,
2,930 ha

31

12

KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN


Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
21

01 Pendataan masalah peternakan

01

21

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit


02
menular ternak

Pemetaan Penyakit & Produksi


Hewan Ternak
Tersedianya Obat dan
Pembangunan Puskeswan

01

21

06 Penanggulangan kasus flu burung

Tersedianya Sarana
Penanggulangan Flu Burung

01

21

07 Diagnosa penyakit hewan dan mutu genetik

01

21

09 Penanggulangan penyakit endemik pada ternak

01

Tersedianya Alat-alat
Kedokteran Hewan, Obatobatan dan Bahan-bahan
Kimia
Terlaksananya
Penanggulangan Penyakit
Endemik

7.003
4 Kegiatn

2.003

12 Penyakit

4 Penyakit

Program Peningkatan produksi hasil peternakan


01

22

02 Pembibitan dan perawatan ternak

Tersedianya Ternak Besar,


Unggas dan Kandang Ternak

5.438

01

22

03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Terdistribusinya ternak sapi,


kerbau, kambing dan itik

7.501

01

22

08 Pengembangan agribisnis peternakan

Tersedianya bibit sapi, kambing,


kerbau dan itik

3 Kelompok

25 Kab/Kota

01

22

09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan peternakan

01

22

11 Pengembangan kawasan ayam ras petelur

Tersedianya sarana & prasarana


kawasan peternakan ayam ras
petelur

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

95.800

11.737

Ekor dan 864


paket

8.617

Ekor & 862


paket

73%

1.113 ekor

15168 Ekor

0%

Diskeswanak

560 ekor

14478 Ekor

0%

Diskeswanak

7.267 Ekor

6417 Ekor

88%

6782 Ekor

6782 Ekor

100%

3 Kelompok

6 Kelompok

0%

Diskeswanak

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Diskeswanak

3 Kawasan

3 Kawasan

100%

3 Kawasan

6 Kawasan

0%

Diskeswanak

BAB II - 111

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Tersedianya dokumen
perencanaan dan tersedianya
data peternakan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

22

14 Perencanaan pembangunan peternakan

01

22

10 Fasilitas pengembangan kawasan agropolitan

01

22

13 Pembangunan kawasan peternakan terpadu

01

22

Pembangunan kebun rumput HMT dan padang


12
pengembalaan

Tersedianya kebun HMT

01

23

15 Peningkatan kegiatan inseminasi buatan IB

Jumlah dosis untuk kegiatan


inseminasi buatan

Tersedianya TTG

5 Kelompok

01
01

24
24

Program Peningkatan penerapan teknologi


peternakan
Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat
04
guna
Pelatihan & bimbingan pengoperasian teknologi
05
peternakan tepat guna

Terciptanya kader pengusaha


agribisnis peternakan

Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

01

Terbentuknya kawasan
agropolitan
Tersedianya sarana dan
prasarana kawasan

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011

9 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Kawaasan

1 Kawaasan

5 Kawaasan

5 Kawaasan

10

124 Orang

57 Ha
dosis, 16.200
18000 liter, 4 buah, 2
paket & 1 unit

57 Ha
dosis, 16.200
18000 liter, 4 buah, 2
paket & 1 unit

1 Keg

1 Keg

60 orang

60 orang

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

3 Dokumen

15 Dokumen

0%

Diskeswanak

0%

1 Kawasan

1 Kawasan

0%

Diskeswanak

0%

2 Kawasan

8 Kawaasan

0%

Diskeswanak

100%

0%

100%

100%

61 Ha

124 Ha

0%

Diskeswanak

1.000 Dosis

19.000 Dosis

0%

Diskeswanak

0%

Diskeswanak

0%

Diskeswanak

3 Kelompok

0%

60 Orang

8 Kelompok
244 Orang

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi


peternakan
01

23

07

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan


daerah

Terlaksananya promosi atas


hasil produksi peternakan
unggulan daerah

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

3 Lokasi

2 Kegiatan

0%

Diskeswanak

01

23

15

Magang pelaku usaha pengolahan produk


peternakan

Terlaksananya magang pelaku


usaha

3 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

30 Orang

4 Kegiatan

0%

Diskeswanak

Pengolahan informasi,permintaan pasar atas hasil


produksi peternakan masyarakat

Terlaksananya ekspose hari


pangan sedunia, pawai dan
pameran pembangunan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100%

10 Komoditi

3 Kegiatan

0%

Diskeswanak

01

23

10

KEHUTANAN
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

02

15

03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Berkembangnya budidaya
jernang dan lebah madu oleh
masyarakat, berkembangnya
tanaman MPTS serta tersedianya
bibit tanaman kehutanan

02

15

02 Pengembangan Hutan Tanaman

Berkembangnya hutan tanaman


dan hutan rakyat, pemberdayaan
ekonomi masyarakat sekitar
hutan

Pembinaan dan Pengendalian Industri dan


Peredaran Hasil Hutan

Terkendalinya peredaran hasil


hutan dan dapat meminimalisir
illegal trade di tujuh kab/kota

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

57

Provinsi dan
Kab/Kota

Provinsi dan
Kab/Kota

100%

2 Paket

Provinsi dan
Kab/Kota

0%

Dishutbun

200

Provinsi dan
Kab/Kota

Provinsi dan
Kab/Kota

100%

6 Kegiatan

Provinsi dan
Kab/Kota

0%

Dishutbun

100%

7 Kabupaten

0%

Dishutbun

7 Kabupaten

7 Kabupaten

BAB II - 112

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Perencanaan dan Pengembangan Hutan

02

20

08 Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan

02

20

07

Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan


Hutan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Teridentifikasinya lokasi
perambahan kawasan hutan,
jelasnya tanda batas kawasan
hutan di lapangan serta
terpasangnya titik kontrol batas
kawasan
Terpasangnya PAL batas
kawasan hutan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

580

20

lokasi, 10
Kab/Kota

122.743 ha

20

lokasi, 10
Kab/Kota

18.411,30 ha

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

100%

4 Kabupaten

15%

4 Kabupaten

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

14 Kab/Kota

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Dishutbun

0%

Dishutbun

23 Kab/Kota

0%

Dishutbun

65 Ha/1 Paket

0%

Dishutbun

7 Kabupaten

0%

Dishutbun

8 Pameran

0%

Dishutbun

18.411,30 ha

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


02

17

18

Pembinaan PAMHUT, Pengamanan hutan dan


Operasi Ilegal Logging
Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah
Intan

Tertanganinya kasus-kasus
gangguan terhadap hutan

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

10 Paket

65 Ha/1 Paket

65 Ha/1 Paket

100%

2040

7 Kabupaten

7 Kabupaten

100%

1 Paket

1 Pameran

1 Pameran

100%

5 Komoditi

5 Komoditi

100%

3 paket

123 paket

0%

Dishutbun

Rehabilitasi Hutan dan Lahan


02

16

05

Terlindunginya lahan kritis pada


Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan
DAS prioritas dan terciptanya
rehabilitasi hutan dan lahan
lingkungan yang hijau
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Perkebunan

02

23

07

Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan


Daerah

Pameran informasi
pembangunan kehutanan dan
perkebunan

7 Pameran

100 %

Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

02

02

24

24

11 Pengendalian dan Pemantapan Alih Teknologi PHT

12

Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan


Hasil Perkebunan

Mengatasi kehilangan produksi


tanaman karet, kelapa sawit,
kakao, pala dan kopi
Meningkatnya SDM
petani/petugas tentang
pengolahan hasil dan tersedianya
unit pengolahan hasil
perkebunan, termonitornya
kebun klas IV dan V

120 Paket

6 Paket

60 Orang

60 Orang

100%

3 Paket

9 Paket

0%

Dishutbun

100 Persen

100 Persen

100%

1 Paket

100 Persen

0%

Dishutbun

100%

0%

Dishutbun

0%

Dishutbun

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


Sebagai acuan kebijakan
pembangunan kehutanan dan
perkebunan
Tersedianya kebun benih
Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit bermutu dan bersertifikat serta
dan Pengawasan , Peredaran Benih Perkebunan
tersedianya bibit tanaman
perkebunan
Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta
Penyusunan Profil Perkebunan

02

25

26 Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Tersedianya kebun kelapa sawit


masyarakat miskin dan
tersedianya lapangan kerja

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

3.580 Ha

kawasan,
102.400 btg

11.560 ha

kawasan,
102.400 btg

11.560 ha

100%

20 paket

kawasan,
102.400 btg

15.140 Ha

BAB II - 113

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman
Perkebunan Rakyat

02

25

34

02

25

38 Pengembangan Kebun Karet Rakyat

02

25

39 Pengembangan Kebun Kakao Rakyat

Berkembang dan terpeliharanya


kebun kakao, kopi, cengkeh dan
pala
Meningkatnya pendapatan
petani
Berkembangnya areal
perkebunan kakao dan jalan
usaha tani rakyat

630 Ha

1.230 Ha

1.230 Ha

100%

11 paket

3.090 Ha

0%

Dishutbun

1.500 Ha

1.730 Ha

1.500 Ha

100%

12 Paket

4.730 Ha

0%

Dishutbun

2.650 Ha

1.383 ha, 15,7 km

1.383 ha, 15,7 km

100%

12 paket

4.033 Ha

0%

Dishutbun

1.500 ha

1500 ha

100%

21 paket

1500 ha

0%

Dishutbun

100%

23 Kab/Kota

0%

Dishutbun

100%

15 Kab/Kota

0%

Distamben

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terpeliharanya kebun kelapa


sawit rakyat
Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ
dan terselenggaranya rapat
evaluasi

3 paket

3 paket

3 paket

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
03

03

15

15

Terlaksananya Monitoring dan


Evaluasi Kegiatan Energi

Bimbingan Teknis Pertambangan Umum

Meningkatnya Sumber Daya


Pelaku Usaha Pertambangan
dalam penyusunan RKAB

0%

0%

Distamben

Diklat Evaluasi Rencana Kerja Anggaran Biaya


(RKAB) Perusahaan Pertambangan

Terlaksananya Kegiatan
pengawasan dan penertiban PETI

0%

0%

Distamben

Pengawasan dan Penertiban Aktivitas


Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Penambangan Tanpa Izin


menjadi Penambangan dengan
Izin

10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

12

03

15

24

03

15

30 Inventarisasi Pertambangan Daerah


Pengeboran Air Bawah Tanah

Tersediannya data potensi air


tanah

Perencanaan Sumur Bor Metode Geolistrik

Meningkatnya kualitas air tanah

Penurapan Mata Air


Pemboran Air Tanah

Tersedianya air bersih untuk


masyarakat
Tersedianya data dan peta
kerentanan air tanah

03

15

32

Pemetaan Kerentanan Air Tanah Untuk


Pengembangan Wilayah Kab/Kota Skala 1 : 50.000

Terdatanya Pemanfaatan air


tanah dan air permukaan

03

15

38

Pengawasan Pengambilan dan Pemanfaatan Air


Tanah dan Air Permukaan

TertibnyaPelaksanaan Kegiatan
Perizinan IUP Eksplorasi sesuai
dengan Perundang-undangan
yang berlaku

03

15

39

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Tersedianya air bersih untuk


Umum
masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

0
59 Lokasi

14 Kab/Kota

3 Kab/Kota
1 Kab/Kota
50 titik, 22 Lokasi

0
138 titik

3 titik

14 Kab/Kota

3 Kab/Kota

100%

5 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Distamben

1 Kab/Kota

100%

15 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Distamben

100%

29 Titik

79 titik, 81 Lokasi

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

50 titik, 22 Lokasi
0

0%

0%

0
4

0
2 Titik

0%
2

16 Lokasi

22 Lokasi

1 Keg

1 Keg

23 Kab/Kota

22 Lokasi

0%

100%

0%

8 Kab/Kota

140 Titik

38 Lokasi

1 Keg

BAB II - 114

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

2
3
Penyusunan Qanun tentang Pertambangan Mineral
Tersedianya alat pertambangan
dan Batu Bara
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan
Tersedianya alat bor dangkal
Pertambangan
Tersedianya air bersih untuk
43 Pengadaan Alat Pemboran Dangkal untuk Geologi
masyarakat

03

15

42

03

15

03

15

46

03

15

47 Rapat Kerja Teknis

03

15

48 Pengembangan Teknologi Sistem Informasi


Pemetaan Sebaran Bahan Galian bersistem skala 1 : Tersedianya Data dan Peta
250.000
Sebaran Bahan Galian

Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor dan Sumur


Pantau Air Tanah

Terlaksananya Rapat Kerja Teknis


bidang pertambangan dan energi
se Aceh
Tersedianya Data dan Informasi
Bidang Pertambangan dan Energi

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

1 Paket

1 Qanum

1 Qanun

100%

1 Rancangan

1 Qanun

0%

Distamben

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

3 Paket

5 Paket

0%

Distamben

1 titik

0%

Distamben

1 unit

1 unit

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

0%

Distamben

23 Kabupaten

0%

Distamben

23 Kab/Kota

0%

Distamben

30 Unit

0%

100%

1 Kab/Kota

1 Keg

31 Unit

1 Paket

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

1 Paket

1 Kab/Kota

1 Kab/Kota

100%

1 Keg

2 Keg

2 Keg

100%

Tersedianya Data Potensi Energi

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100%

8 Kabupaten

Terselenggaranya Pemerataan
Konservasi Energi

13 Kabupaten

13 Kabupaten

100%

3 Kabupaten

3 Kabupaten

100%

0%

Distamben

1 Kegiatan

1 Lokasi

100%

1 Kegiatan

2 Kegiatan

0%

Distamben

3 Kab

4 Kab

100%

10 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Distamben

3 Kabupaten

100%

9 Kab/Kota

12 Kab/Kota

0%

Distamben

10 Orang

0%

DISLUTKAN

39 Jenis

0%

DISLUTKAN

12 Kab/Kota

2 Paket
23 Kab/Kota
3 Keg

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN


BIDANG KETENAGALISTRIKAN
03

17

04 Survey Potensi Sumber Energi Alternatif


Pembangunan Listrik Perdesaan

03

17

03

18

14

Penyusunan Studi kelayakan


pengembangan/pembangunan PLTMH
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

Terarahnya Pembangunan
PLTMH
Terfasilitasi Koordinasi
Percepatan Pemanfaatan Panas
Bumi Seulawah Agam

23 Kab/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN MIGAS


Pengawasan dan Pemantauan Distribusi BBM

Adanya Laporan Data BU, K3L,


Distribusi BBM dan Koordinat
SPBU untuk Pengambilan
Kebijakan

Tersedia data Base Kawasan


Rawan Bencana Alam Geologi

23 Kabupaten

Jumlah pengusaha yang terjalin


kontak bisnis

10 Orang

10 Orang

100%

7 Jenis

7 Jenis

100%

PROGRAM PENANGGULANGAN DAN


PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Monitoring dan Inventarisasi Kawasan Rawan
Bencana Alam Geologi
KELAUTAN DAN PERIKANAN

05

23

05

23

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi


Perikanan
Temu usaha kelompok usaha bersama (KUB) dengan
03 pengusaha dan temu Konsultan Keuangan Mitra
Bank (KKMB).
Peningkatan kapasitas kelembagaan ; operasional
pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta
04
peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan
kelautan.

Jumlah jenis olahan hasil


perikanan yang dikembangkan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

32 Jenis

BAB II - 115

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

1
05

2
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
15

01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Jumlah kelompok yang dibina

8 Kelompok

4 Kelompok

4 Kelompok

Jumlah POKMASWAS yang dibina


dan yang dikembangkan

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

0%

8 Kel

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
12 Kelompok

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

DISLUTKAN

8 Kel

0%

DISLUTKAN

42 Unit

0%

DISLUTKAN

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan


dan Pengendalian SDA Kelautan
Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa
pengamanan sumberdaya kelautan
Pengembangan Budidaya Perikanan
05

20

01 Pengembangan bibit ikan unggul

Operasionalnya balai
pembenihan

29

13 Unit

13 Unit

100%

05

20

03 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Jumlah kelompok yang dibantu

64 Kelompok

40 Kelompok

40 Kelompok

100%

104 Kelompok

0%

DISLUTKAN

Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya


05
air tawar
Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya
09
air payau

Panjang saluran kolam yang di


rehab
Panjang saluran tambak yang di
rehab

05

20

05

20

05

20

Persentase pengelolaan
Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit
10
kesehatan ikan dan lingkungan
ikan.
perikanan budidaya

05

21

05

05

21

Pengembangan Perikanan Tangkap


Pengembangan lembaga usaha perdagangan
perikanan tangkap
Motorisasi armada perikanan dalam upaya
07 meningkatkan daya jelajah dan produktifitas
nelayan.

05

21

08 Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

05

21

17

Pengadaan alat bantu operasional penangkapan


ikan

Jumlah KUB yang dibina

14 Km

6,5 Km

6,5 Km

100%

20,5 Km

0%

DISLUTKAN

17 Km

14 Km

14 Km

100%

31 Km

0%

DISLUTKAN

65%

65 Persen

0%

DISLUTKAN

90 KUB

100%

90 KUB

0%

DISLUTKAN

6 Unit

100%

47 Unit

0%

DISLUTKAN

18 Unit

18 Unit

100%

46 Unit

0%

DISLUTKAN

47 Unit, 200 Set

47 Unit, 200 Set

100%

47 Unit, 200 Set

0%

DISLUTKAN

26 Keg

0%

Disperindagkop

0%

Disperindagkop

100 Persen

90 KUB

Jumlah kapal penangkap ikan


yang laik laut, laik tangkap,
laik simpan

41

Jumlah pangkalan pendaratan


yang ditingkatkan fasilitas
yang menunjang
penangkapan ikan

28

Jumlah alat bantu yang


memenuhi standar

65 Persen

Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum


dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pengembangan Industri Kecil Menengah
Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan
Menengah

07

16

08

07

18

04 Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penataan Industri

Terwujudnya masyarakat
wirausaha yang mandiri melalui
Dekranasda

21 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

4 Keg

0%

1 Keg

1 Keg

100%

2 Kegiatan

Penataan Struktur Industri


Tersedianya rencana aksi
program penataan industri

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

3 Kegiatan

BAB II - 116

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

2
Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penataan Industri

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Peningkatan wawasan 65 orang
pengusaha mengenai industri
dan peraturan perindustrian

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

5
0%

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

4 Pkt

4 Pkt

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*
3 Kegiatan

SKPD Penanggung
Jawab

12

0%

Disperindagkop

28 Pkt

0%

Disperindagkop

23 Kab/Kota

0%

Disperindagkop

Pengembangan Sentra sentra Industri Potensial


07

19

03 Fasilitasi pembinaan industri kecil dan Menengah

Fasilitasi pembinaan industri kecil dan Menengah

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan


Perdagangan
07

20

02

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan


Jasa

07

20

01

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT


Kemetrologian Daerah

07

21

07

21

07

21

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


03 Pengembangan kluster produk ekspor
Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang
04
Ekspor dan Impor
05 Pembangunan promosi perdagangan internasional

Meningkatnya kualitas 500 orang


pelaku usaha IKM
Teraksananya bantuan sarana
dan prasarana pendukung
produksi IKM di 23
Kabupaten/Kota

Terlaksananya penawasan
peredaran barang dan jasa di 23
Kab/Kota
Terwujudnya pelayanan
kemetrologian daerah di 23
Kabupaten/Kota
Kualitas komoditi ekspor
Tersedianya data komoditi
daerah
Perluasan pasar komoditi ekspor
daerah

24 Pkt

24 Unit

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

7 Kali

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Disperindagkop

20 Kab/Kota

100%

1 Kab/Kota

23 Kab/Kota

0%

Disperindagkop

18 Kali

4 Keg

5 Keg

4 Keg

100%

5 Kegiatan

13 Kegiatan

0%

Disperindagkop

3 Komoditi

5 Komoditi

5 Komoditi

100%

10 Kegiatan

10 Komoditi

0%

Disperindagkop

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

4 Kali

8 Kegiatan

0%

Disperindagkop

61 Kali

0%

2 Paket

0%

7 Kali

35 Kali

0%

Disperindagkop

67

0 Kali

1 Kali

100%

12 Unit

1 Kali

0%

Disperindagkop

100%

60 Unit

87 Unit

0%

Disperindagkop

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

07

22

01 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

07

22

03 Pembangunan/pengadaan sarana perdagangan

07

23

03

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki
Lima dan Asongan

Tersedianya 4 macam kebutunan


bahan logistik rumah tangga
dalam rangka pelaksanaan pasar
rakyat
Tersedianya sarana 1 kali
pameran gebyar produk KUMKM
di Aceh

Terbangunnya pasar di 23
Kabupaten/ Kota

27 Unit

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

Penciptaan Iklim Usaha usaha Kecil Menengah


yang Kondusif
07

24

11 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Terdatanya pelaksanaan
pembinaan Indagkop dan UKM

4 Keg

4 Keg

4 Keg

100%

4 Keg

12 Keg

0%

Disperindagkop

07

24

06 Perencanaan & Pengembangan UKM

Tersedianya perencanaan dan


pengembangan bagi UKM

100%

6 Keg

11 Keg

0%

Disperindagkop

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan


Kompetitif UKM

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB II - 117

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan


Program/Kegiatan

Kode

07

25

07 Pelatihan manajemen pengelola Koperasi/ KUD

07

25

06 Penyelenggaraan/ pelatihan kewirausahaan

Indikator Kinerja Program


(outcome)/Kegiatan (output)

3
Jumlah peserta pelatihan
manajemen
Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan

Target
Realisasi Target Kinerja
Capaian
Hasil Program Dan
Kinerja
Keluaran Kegiatan s/d
RPJMD Tahun
Tahun 2010
2017
4

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun lalu
2011
Target RKPD Tahun 2011
6

Realisasi RKPD Tahun 2011

Tingkat
Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program /
Kegiatan RKPD Tahun
Berjalan (Tahun 2012)
9

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD


sampai Dengan Tahun Berjalan
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Program
Realisasi target
Dan Kegiatan s/d tahun
s/d Tahun 2012
2012
(%)
10=(5+7+9)*
11*

SKPD Penanggung
Jawab

12

150 org

180 org

120 org

100%

4 Angkatan

370 org

0%

Disperindagkop

30 org

120 org

120 org

100%

2 Angkatan

150 org

0%

Disperindagkop

550 KSP

0%

Disperindagkop

0%

Disperindagkop

0%

Disperindagkop

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi


Usaha Kecil dan Menengah
07

26

03

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk


UKM dan Koperasi

Jumlah KSP/USP yang menerima


bantuan modal /diklat

07

26

05

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana


pemerintah bagi UMKM

Terdatanya hasil bantuan bagi


UMKM

07

26

10

Pengembangan kebijakan & program peningkatan


ekonomi lokal

Bertambahnya jumlah unit usaha


UMKM dari tahun 2008-2012

Pengembangan kebijakan & program peningkatan


ekonomi lokal

Terkenalnya produk UMKM Aceh

Pengembangan kebijakan & program peningkatan


ekonomi lokal

Terwujudnya bantuan peralatan


sarana dan prasaran bagi UMKM

400 Ksp
6
22
3 Keg

1 Paket
23 Kab/Kota
61361 Unit Usaha
5 Pameran

1 Paket
23 Kab/Kota
55783 Unit Usaha
5 Pameran

75%

150 KSP/USP

100%

10 Kegiatan

91%

600 UKM

23 Kab/Kota
56383 Unit Usaha

100%

8 Keg

0%

Disperindagkop

24 Paket

24 Paket

100%

24 Pkt

0%

Disperindagkop

23 Kab/Kota

23 Kab/Kota

100%

4 Kegiatan

12 Kegiatan

0%

Disperindagkop

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi


Usaha Kecil dan Menengah

07

27

01

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi

Terbinanya koperasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

14 Keg

BAB II - 118

Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

REFORMASI BIROKRASI
DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Program Penataan Peraturan Perundangundangan


Konsultasi pembahasan RPP Kewenangan
Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh

1 RPP dan 1 Qanun

1 RPP dan 1
Qanun

Program Penataan Daerah dan Otonomi


Baru

Biro Tata Pemerintahan

Fasilitasi Penyelesaian P3D pada dari


Daerah Induk ke Daerah Pemekaran

Telaksananya Penyerahan P3D dari


Kab Induk ke Kab Pemekaran ( Kab.
AcehTimur -ke Kota Langsa)-(Kab
Aceh Utara ke Kota Lhokseumawe)
Kabupaten Singkil-Kota
Subulussalam)

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal


Batas Wilayah Administrasi antar Daerah

Terlaksananya fasilitasi Penyelesaian


Tapal Batas Daerah antara Provinsi
dan antar Kab/Kota (Pemasangan
PBA Batas Prov 300 Tepasangan
PBU/PBA pada Batas Provinsi dan 4
Kab Kota dan terlaksana pemetaan
dan survey titik kordinat

Koordinasi dan Pemantapan Pemerintah


daerah dan Kecamatan
Rapat Koordinasi Perbatasan

Biro Tata Pemerintahan

Terlaksananya Koordinasi dan


Pembinaaan Peme-rintah Daerah dan
KecamatanPembinaan Kecamatan
(Pilot Project)
Terlaksananya rapat koordinasi
perbatasan wilayah administrasi

6 Kab/Kota

Biro Tata Pemerintahan

40 PBU dan 50
Biro Tata Pemerintahan
PBA

23 Kab/Kota

Biro Tata Pemerintahan

120 Orang

Biro Tata Pemerintahan

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah


pada Kab/Kota

Terlaksananya Pembinaan Otonomi


Daerah Ketersediaan Regulasi
(pedoman) Pengembangan Daerah

Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/Kota

Laporan Penyelenggaran Pemerintaha


Daerah Kab/ Kota Laporan Evaluasi
Penye-lenggaran Pemerintaha Daerah
Kab/Kota

23 Kab/Kota

Biro Tata Pemerintahan

Peningkatan Pensetifikatan Tanah Milik


Masyarakat Miskin

Terlaksananya Pemberian sertifikat


Gratis Untuk Masyarakt Miskin

100 Setifikat

Biro Tata Pemerintahan

Penyelesaian Konflik dan Sengketa


Pertanahan

Terfasilitasinya pengaduan
masyarakat di bidang pertanahan
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Bidang Pertanahan

6 Kasus

Biro Tata Pemerintahan

1 Buku Lap

Biro Tata Pemerintahan

23 Kab/Kota 1
Biro Tata Pemerintahan
Laporan

Program Penataan Penguasaan,


Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah

Program Peningkatan Kapasitas


Kelembagaan
Penyusunan LPPD Gubernur

Laporan LPPD Gubernur Tahun 2011


dan tersusunnya ILPPD

Fasilitas penyelenggaraan pembinaan


pemerintah

adanya Fasilitas penyelenggaraan


pembinaan pemerintah

Penyusunan LKPJ Gubernur

Laporan Keterangan Perungjawaban


Gub TA. 2011 Transparasi
kuntabilitas pelaksanaan program dan
Kegiatan

Fasilitasi Pengelolaan keuangan


pemerintahan Gampong / kelurahan

Terlaksananya bimtek Pengelolaan


Keuangan Gampong dan Penataan
aset/Kekayaan gampong

Fasilitasi Penataan Batas Wilayah


Gampong

Terlaksananya bimtek Batas Wilayah


Gampong
Pedoman Penataan Batas Wilayah
Mukim dan Gampong

Biro Tata Pemerintahan

1 Buku Lap

Biro Tata Pemerintahan

276 Orang 1
Buku

Biro Tata Pemerintahan

100%

Biro Tata Pemerintahan

23 Kab/Kota

Biro Tata Pemerintahan

Program Pemilihan Kepala Daerah dan


Pemilu
Persiapan Pelaksanaan Pemilu

Terlkoordinasinya Pelaksanaaan
Pemilukada dan Pemilu

Program Koordinasi Peningkatan


Kapasitas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan
catatan sipil

meningkatnya Kapasitas
Kependudukan dan catatan sipil

Biro Tata Pemerintahan

adanya Pembinaaan Penyelenggaraan


Pemerintahan Umum

Biro Tata Pemerintahan

Program Peningkatan Kelembagaan dan


Aparatur
Pembinaaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 17

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
Pembinaaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong dan kelurahan

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

adanya Pembinaaan Penyelenggaraan


Pemerintahan Gampong dan
kelurahan

SKPD
(6)
Biro Tata Pemerintahan

Penataan Peraturan Perundang-undangan


Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan

Terlaksananya fasilitasi dan


konsultasi RPP dengan pemerintah
pusat dan Perpres sebagaimana yang
diamanahkan di dalam UUPA

100%

Biro Hukum dan Humas

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan


Peraturan perundang-undangan

Terselesaikannya pembahasan
rancangan qanun sebagai tindakan
lanjutan dari UUPA

100%

Biro Hukum dan Humas

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan

Biro Hukum dan Humas

Peningkatan pelayanan bantuan hukum

Terselesaikannya kasus-kasus prodeo

100%

Biro Hukum dan Humas

Pemantapan Jaringan Dokumentasi dan


Informasi Hukum

Tersedianya informasi hukum yang


handal kepada masyarakat

100%

Biro Hukum dan Humas

Evaluasi dan pengkajian produk hukum


kab/kota

tersedianya produk hukum kab/kota


dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan umum dan
pembangunan

100%

Biro Hukum dan Humas

Masyarakat mengetahui hasil-hasil


pembangunan yang dilakukan selama
ini

100%

Biro Hukum dan Humas

Sinerginya kegiatan pemb.


Berbantuan

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Sinerginya program dan kegiatan


SKPA, dana OTSUS dan TDBH Migas

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pemantauan permasalahan realisasi


pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Terlaksana keg. pemantauan


permasalahan realisasi pelaksanaan
pemb.infrastruktur

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pemantauan permasalahan realisasi Sarana


dan Prasarana permukiman

Tersedianya data realisasi pemb.


sarana & prasarana permukiman
serta terlaksananya penilaian
adiupaya puritama

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Terlaksana kegiatan pemantauan


realisasi pelaksanaan pemb. sumber
daya air

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Terkendalinya pembangunan dan


terlaksananya evaluasi

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pengendalian Tertib Pemanfaatan Ruang

Terarahnya tertib pemanfaatan ruang


kab/kota

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pendataan dan Inventarisasi kawasankawasan strategis

Terlaksananya pendataan &


inventarisasi kawasan-kawasan
strategis

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Inventarisasi Kawasan Perkotaan Ibukota


Kab/kota

Meningkatnya Tertib Administrasi


Tata ruang

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Sinergi program pembangunan


provinsi dengan kab/kota

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pengembangan Sistem Manajemen Data

Terlaksananya kegiatan yang


menunjang peningkatan SDM

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pelaporan dan Evaluasi Data Dana


Pembangunan Kab/ Kota

Terdatanya laporan dan evaluasi


dana pembangunan Kab/Kota

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan


SKPD

Terdatanya laporan RFK APBA

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Penunjang Kegiatan Biro

Terdatanya kegiatan SKPA dan


penyelesaian kegiatan bermasalah

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Fasilitasi layanan pengadaan secara


Elektronik

Terlaksana kegiatan pengadaan


barang/jasa dengan sistem elektronik

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Program Pengembangan Kerjasama


Informasi dengan Media Massa
Pembinaan hubungan dengan pers dan
masyarakat
Program Peningkatan dan Pengemb.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana
berbantuan
Peningkatan pengendalian dokumen
anggaran daerah
Program peningkatan sarana dan
prasarana

Pemantauan permasalahan realisasi


pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya
Air
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal & Pengend.Pelaks. Kebijakan
KDH
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan APBN
Program Koordinasi dan Pembinaan,
Perencanaan, Pemanfaatan serta
Pengendalian Ruang

Program pembinaan dan Fasilitasi


Pengelolaan keuangan Kab/kota
Sinkronisasi dan sinergi program pemb.
provinsi dengan kab/kota
Penelitian dan Pengembangan Iptek

Pencegahan Dini dan Penanggulangan


Korban Bencana Alam

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 18

KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Tersedianya acuan dalam


penyelenggaraan rencana pelaksana
penanganan pasca bencana alam

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Koordinasi Pembinaan Pembangunan


kabupaten/Kota

Sinerginya pelaksanaan adm.


pembangunan Kab/Kota

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Tersusunnya jumlah BUJK di


Prov.Aceh

100%

Biro Administrasi
Pembangunan

Meningkatnya kompetensi aparatur

80%

Biro Organisasi

Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS

Meningkatnya koordinasi&sinkronisasi
dalam pembinaan aparatur

75%

Biro Organisasi

Peningkatan Pengelolaan Arsip dan


Informasi Kepegawaian

Meningkatnya koordinasi dan


sinkronisasi dalam pembinaan
aparatur dan pendataan database
kepegawaian

80%

Biro Organisasi

Koordinasi Penyelesaian Pasca Bencana


Alam
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan dan Pengembangan dan


Kesejahteraan Aparatur
Pembinaan dan pengembangan pola Karir
dan kediklatan

Peningkatan kapasitas kelembagaan peka


konflik
Pengembangan organisasi perencanaan
peka konflik
Fasilitasi Majelis Penguatan perdamaian
aceh

Biro Organisasi
Biro Organisasi

Peningkatan Pelayanan Publik

Penyusunan sistem informasi pelayanan


terpadu satu pintu

Tersusunya sistem aplikasi pelayanan


terpadu satu pintu

100%

Badan Pelayanan Perizinan


Terpadu

Kodifikasi peraturan perundang-undangan


tentang P2TSP

Tersedianya peraturan perundangundangan

100%

Badan Pelayanan Perizinan


Terpadu

Monitoring Tim Terpadu Instansi Terkait


Perizinan/Non perizinan ke Kab/ Kota

Terlaksanya proses pelayanan


perizinan dan non perizinan

100%

Badan Pelayanan Perizinan


Terpadu

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat


bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan

Tersusunya indeks kepuasan


masyarakat bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan

1 kgt

Badan Pelayanan Perizinan


Terpadu

Bimtek Perizinan dan Non Perizinan Bidang


Sumber Daya Alam

Terselenggaranya bimtek perizinan


dan non perizinan bidang SDA

1 kgt

Badan Pelayanan Perizinan


Terpadu

Rakerda PPTSP Kab/ Kota

Terselenggaranya rakerda PPTSP se


Kab/Kota

1 kgt

Badan Pelayanan Perizinan


Terpadu

Terlaksanya rapat-rapat

100%

Sekretariat DPRA

Terlaksanya Dialog

100%

Sekretariat DPRA

Terlaksanya rapat-rapat
Terlaksanya kegiatan reses
Terlaksananya kunjungan kerja
anggota DPRD kedaerah
Terlaksananya kapasitas pimpinan
anggota DPRD
Terlaksananya sosialisasi perundangundangan

100%
100%

Sekretariat DPRA
Sekretariat DPRA

100%

Sekretariat DPRA

100%

Sekretariat DPRA

100%

Sekretariat DPRA

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga


Perwakilan Rakyat Daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan
Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
Rapat-rapat paripurna
Kegiatan reses
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
Anggota DPRD
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-undangan

Terlaksanya Koordinasi Kerjasama


tentang perundang-undangan

100%

Sekretariat DPRA

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

Meningkatnya pelayanan bantuan


hukum

100%

Sekretariat DPRA

Tersedianya jasa jaminan kesehatan


anggota dewan

100%

Sekretariat DPRA

Pertemuan Pemda Aceh dengan Forbes

Tersedianya pelayanan aceh di


Jakarta dan sekitarnya

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Sosialisasi program Pemda Aceh kepada


masyarakat Aceh Se Jabodetabek

Tersosialisasinya program Pemda


Aceh kepada masyarakat Aceh Se
Jabodetabek

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Tersedia database masyarakat Aceh


berdasarkan profesi Se Jabodetabek

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Program peningkatan Pembinaan


Pengembangan dan Kesejahteraan
Sekretariat DPRD
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan anggota dewan
Peningkatan Pelayanan Masyarakat di
Luar Daerah

Program Pengembangan Data dan Informasi


Penyusunan database masyarakat Aceh
berdasarkan profesi Se Jabodetabek

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 19

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Tersedianya informasi melalui website


Kantor Penghubung

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Pagelaran seni budaya Aceh

Terlaksananya pagelaran seni budaya


Aceh

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya


daerah

Meningkatnya apresiasi masyarakat


terhadap seni budaya Aceh

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Penyediaan alat-alat kesenian tradisional

Tersedianya alat-alat kesenian


tradisional

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Rehab Makam Cut Nyak Dhien

Terpeliharanya Makam Cut Nyak


Dhien

100%

Kantor Penghubung
Pemerintah Aceh

Meningkatnya kepuasan bagi pejabat


negara

95%

Kantor Perwakilan Pemerintah


Aceh di Medan

Meningkatnya kepercayaan
masyarakat kPD Pemerintah Daerah

95%

Kantor Perwakilan Pemerintah


Aceh di Medan

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara


Berkala

Terinventarisirnya temuan-temuan
untuk ditindaklanjuti dan pemenuhan
pelaksanaan PKPT

200 LHP

Ispektorat Aceh

Penanganan kasus pada wilayah


pemerintahan dibawahnya

Terselesaikannya kasus-kasus
pengaduan

30 kasus

Ispektorat Aceh

Inventarisasi temuan Pengawasan

Terselesaikannya temuan hasil


pemeriksaan APF

5 rakor

Ispektorat Aceh

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terdatanya jumlah temuan saran dan


SKPA dan SKPD Ispektorat Aceh
tindak lanjut hasil pemeriksaan APF

Koordinasi Pengawasan yang Lebih


Komprehensif

Tersusunnya program kerja


pengawasan tahunan

5 rakor

Ispektorat Aceh

Bertambahnya pengetahuan tenaga


pemeriksa dan aparatur pengawasan

150 org

Ispektorat Aceh

Bertambahnya pengetahuan
pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja

75 org

Ispektorat Aceh

Lancarnya Kegiatan BAPOR KORPRI

100%

Sekretariat KOPRI

Pembinaan Penunjang LKBH KORPRI

Terlaksananya Pembinaan Terhadap


LKBH KORPRI dalam rangka advokasi
dan Bantuan Hukum bagi Anggota
KORPRI

100%

Sekretariat KOPRI

Koordinasi dan Pembinaan Organisasi


KORPRI

Terlaksananya RAKERDA KORPRI


Aceh

100%

Sekretariat KOPRI

Peringatan HUT KORPRI

Terlaksananya HUT KORPRI, Even


Olahraga, Seni dan Budaya

100%

Sekretariat KOPRI

100%

Sekretariat KOPRI

Pengembangan informasi melalui website


Program Pagelaran Seni Budaya Daerah

Program Pengembangan Sarana dan


Prasarana

Program Peningkatan Pelayanan


Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Peningkatan pelayanan/penunjang
operasional Kepala Daerah dan Wakil
kepala daerah
Program Pagelaran Seni Budaya Daerah
Pagelaran seni budaya Aceh
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah

Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
Peningkatan kapasitas kelembagaan
organisasi KORPRI
Pembinaan Penunjang Lembaga BAPOR
KORPRI

Bimtek Kewirausahaan bagi anggota


KORPRI yang memasuki masa purna tugas
Pembinaan prestasi olahraga Seni dan
Budaya bagi anggota KORPRI
PORNAS KORPRI

Terwujudnya Keikutsertaan Dalam


PORNAS KORPRI

100%

Sekretariat KOPRI

PORDA KORPRI Aceh

Terlaksananya PORDA KORPRI Aceh

100%

Sekretariat KOPRI

Pembinaan Atlit BAPOR KORPRI Aceh

Terbinanya Atlit BAPOR KORPRI Aceh

100%

Sekretariat KOPRI

Terlaksananya Bimtek Mental dan


Rohani

100%

Sekretariat KOPRI

100%

Sekretariat KOPRI

Pembinaan Mental dan Rohani bagi


Anggota KORPRI
Bimtek mental dan Rohani anggota
KORPRI
MTQ KORPRI Aceh
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pembangunan dan pengoperasian SIAK
secara terpadu

Terlaksananya Pembangunan dan


pengoperasian SIAK secara terpadu

100%

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Terlaksanya Pelatihan Tenaga


Pengelola SIAK

100%

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Badan Registrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil

BAB IV - 20

KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Implementasi Sistem Administrasi


Kependudukan (memebangun updating
dan pemeliharaan)

Terlaksananya Implementasi Sistem


Administrasi Kependudukan
(memebangun updating dan
pemeliharaan)

100%

Pembentukan dan Penetaan Sistem


Koneksi (inter-phase tahap awal) NIK

Terbentukan dan Penetaan Sistem


Koneksi (inter-phase tahap awal) NIK

100%

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan


Kependudukan

Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan


Kependudukan

100%

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan


Informasi Kependudukan

Tersedianya Laporan Informasi


Kependudukan

100%

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam


Bidang Kependudukan

Meningkatnya Pelayanan Publik


Dalam Bidang Kependudukan

100%

Pengembangan data base kependudukan

Terlaksananya data base


kependudukan

100%

Peningkatan kapasitas Aparat


Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya kapasitas Aparat


Kependudukan dan Catatan Sipil

100%

Sosialisasi dan Kebijakan Kependudukan

Terlaksanya Sosialisasi dan Kebijakan


Kependudukan

100%

Peningkatan kapasitas kelembagaan


kependudukan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan


kependudukan

100%

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi


dan pelaporan

100%

Terlaksananya pemindahan tugas


PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah SK Pindah PNS yang


terselesaikan

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan disiplin PNS

Jumlah buku peraturan yang tersedia

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pemberian pengharagaan dan


Kesejahteraan PNS

Jumlah PNS yang menerima


penghargaan

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan Ujian Dinas

Jumlah PNS yang menerima Sertifikat


lulus ujian dinas

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Penataan mutasi jabatan struktural dan


fungsional

Jumlah SK Mutasi Struktural dan


Fungsional yg terselesaikan

100%

Rapat Koordinasi di bidang kepegawaian

Jumlah Rakor yang dilaksanakan

100%

Jumlah CPNSD yang lulus

100%

Jumlah Calon Praja IPDN yang di


rekrut

100%

Pelaksanaan DP-3, KGB, Cuti, Askes dan


Taspen

Jumlah PNS yang terselesaikannya DP3, Cuti, Taspen dan Askes

100%

Pembinaan Bapetarum bagi PNS

Jumlah PNS yg menerima


Bappertarum

100%

Pengelolaan, Penataan Dosier Kepegawaian


Bagi PNS

Jumlah arsip PNS yang tertata

100%

Pembangunan/pengembangan SIMPEGDA

Jumlah Record database PNS

100%

Pembuatan Kartu Elektronik PNS

Jumlah Kab/kota yg mengikuti


sosialisasi KPE

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan


Perundang-Undangan Kepegawaian

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan


Mental Kepegawaian

100%

Sistem Seleksi dan Promosi secara terbuka

100%

Program Fasilitas Pindah Purna Tugas


Pemindahan tugas PNS

Badan Registrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil
Badan Registrasi
Kependudukan dan
Sipil

Catatan
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan
Catatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan formal
Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur

Pelaksanaan Rekruitmen, Seleksi dan


Pengangkatan CPNSD
Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi calon
praja IPDN

Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur


Pemerintahan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi
PNS Daerah
Penyiapan dan Kurikulum dan Silabi Peka
Konflik Bagi Aparatur
Pelatihan Pembangunan Peka Konflik bagi
aparatur
Tinjauan Kinerja Aparatur Berbasis
Indikator Pembangunan Peka Konflik
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100%

Jumlah Diklat fungsional

100%
100%
100%
100%

Jumlah PNS yang mendapat SK


kenaikan pangkat tepat waktu
periode 1 April dan 1 oktober 2012

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

BAB IV - 21

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KEBERLANJUTAN
PERDAMAIAN

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Proses Penanganan Kasus-Kasus


Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus sengketa


kepegawaian

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan


Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang mendapatkan


bantuan tugas belajar dan ikatan
dinas

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kab/kota yang dimonitoring

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

100%

Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan


Assesment untuk SDM Aparatur

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan Kerjasama antara pusat


pengembangan kapasitas pegawai negeri
dengan institusi pendidikan

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Pemeliharaan Kantrantibmas dan


Pencegahan Tindak Kriminal
Peningkatan koordinasi dan penguatan
jaringan kerja antar lembaga dalam rangka
deteksi dini dan cegah dini

Terwujudnya pembinaan pemahaman


masyarakat dalam rangka menjaga
ketertiban dan ketentraman
lingkungannya

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi


dan Kondisi Daerah

Terwujudnya keamanan dan


kenyamanan lingkungan

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Sosialisasi kebijakan politik Pemerintah


Aceh.

Terlaksananya Sosialisai Kebijakan


Politik Pemerintah Aceh

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang


asing dan tenaga kerja asing.

Terlaksananya koordinas pemantauan


orang asing & tenaga kerja asing

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Sosialisasi pencegahan, peredaran /


penanggulangan Miras dan Narkoba.

Terlaksananya Sosialisasi
pencegahan, peredaran /
penanggulangan Miras dan Narkoba.

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Bimtek Intelijen Dasar bagi Aparatur Prov


dan Kab/Kota.

Meningkatnya kualitas aparatur

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Koordinasi penanganan konflik di Prov.


Aceh.

Terlaksananya Koordinasi
penanganan konflik di Prov. Aceh.

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak


azasi Manusia

Meningkatnya Pemahaman HAK azasi


Manusia bagi masyarakat

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Toleransi dan kerukunan antar


suku

Meningkatnya Toleransi dan


Kerukunan Beragama

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pemantapan wawasan kebangsaan bagi


generasi muda

meningkatnya wawasan kebangsaan


bagi generasi muda

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

identitas Keacehan dalam Bingkai NKRI

Terdata dan lestarinya identitas


keacehan

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Adanya sosialisasi dan tersusunya


buku saku wasbang

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan


Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Seminar, Talk Show,


Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pemantapan Ideologi dan Bela Negara

Terlaksananya Pemantapan Ideologi


dan Bela Negara

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pembinaan Aparatur Perlindungan


Masyarakat Kab/Kota

Terbinanya Aparatur Perlindungan


Masyarakat Kab/Kota

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Koordinasi Antara Perangkat


Gampong dan Aparat Keamanan

adanya Koordinasi Antara Perangkat


Gampong dan Aparat Keamanan

100%

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Promosi Sadar Hukum


bagi Warga Gampong

terselenggaranya Promosi Sadar


Hukum bagi Warga Gampong

100%

Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum

adanya Gampong Sadar Hukum

100%

Penyusunan dan Penyesuaian Reusam


Gampong berbasis Peka Konflik

adanya Penyusunan dan Penyesuaian


Reusam Gampong berbasis Peka
Konflik

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sosialisasi dan Penyusunan Buku Saku


Wasbang
Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Pemberdayaan Masyarakat untuk


Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbang dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbang dan
Perlindungan Masyarakat

Pendidikan Politik Masyarakat


Forum komunikasi dan Konsultasi bagi
Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM Aceh

adanya Forum komunikasi dan


Konsultasi bagi Fungsionaris Partai
Politik/Ormas/LSM Aceh

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Sosialisasi Regulasi tentang Tatacara


Pendaftara Ormas dan LSM

adanya Sosialisasi Regulasi tentang


Tatacara Pendaftara Ormas dan LSM

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Koordinasi dan Pemantauan Organisasi


orang asing (NGO Kab/Kota) Se- Prov.
Aceh

terlaksanaya Koordinasi dan


Pemantauan Organisasi orang asing
(NGO Kab/Kota) Se- Prov. Aceh

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 22

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR

TARGET

SKPD
(6)

(4)

(5)

Penyusunan Data Base Ormas, LSM dan


Lembaga Asing (NGO)

tersusunya Data Base Ormas, LSM


dan Lembaga Asing (NGO)

100 org

Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pengurus


Parpol

adanya Fasilitasi Pendidikan Politik


bagi Pengurus Parpol

100 org

Penyusunan Data Base Partai Politik

tersusunnya Data Base Partai Politik

100 org

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam


berpolitik

adanya Penguatan Kapasitas


Masyarakat dalam berpolitik

100 org

Penguatan Kapasitas Politik partai Politik

adanya Penguatan Kapasitas Politik


partai Politik

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Penguatan Kapasitas Politik Perempuan

adanya Penguatan Kapasitas Politik


Perempuan

75 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Penguatan Kapasitas Organisasi


Masyarakat

adanya Penguatan Kapasitas


Organisasi Masyarakat

75 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat


beragama (FKUB)

Tersosialisasi pembauran dan


kerukunan umat beragama (FKUB)

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Koordinasi pembauran kebangsaan

adanya Koordinasi pembauran


kebangsaan

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pembinaan kerukunan umat beragama,


pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah
ibadah

terbinanya kerukunan umat


beragama, pemberdayaan FKUB dan
pendirian rumah ibadah

100 org

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

adanya Basis data Dinamika dan


penanganan Pasca Konflik

1 Paket

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh

adanya Tinjauan capaian penanganan


konflik Aceh

1 Paket

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Konfrensi/seminar/lokarkarya/dialog/capaia
n penanganan konflik aceh

terlaksanya
Konfrensi/seminar/lokarkarya/dialog/c
apaian penanganan konflik aceh

1 Paket

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Perayaan hari Perdamaian

adanya Perayaan hari Perdamaian

1 Paket

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Penyediaan dan pemeliharaan memorial


perdamaian

adanya Penyediaan dan pemeliharaan


memorial perdamaian

1 Paket

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Pengawasan dan evaluasi penguatan


perdamaian

terlaksananya Pengawasan dan


evaluasi penguatan perdamaian

1 Paket

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat

Badan Kesbang dan


Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbang dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbang dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbang dan
Perlindungan Masyarakat

Program Pembauran Kebangsaaan

Program Pengembangan Data Informasi


Penyediaan Basis data Dinamika dan
penanganan Pasca Konflik
Program Konsolidasi Perdamaian Aceh

Program Pemeliharaan Kantran tibmas


dan Pencegahan Tindak Kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja

adanya Pengawasan pengendalian


dan evaluasi kegiatan polisi pamong
praja

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Peningkatan kerjasama dengan aparat


keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan

adanya Peningkatan kerjasama


dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

kerjasama pengembangan kemampuan


aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan
Kejaksaan

meningkatnya kerjasama
pengembangan kemampuan aparat
Pol PP dengan TNI/POLRI dan
Kejaksaan

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Pembekalan Teknis PULBAKET dalam


rangka deteksi cegah dini

adanya Pembekalan Teknis


PULBAKET dalam rangka deteksi
cegah dini

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

monitoring kegiatan pamong praja se


kabupaten/ kota

monitoring kegiatan pamong praja se


kabupaten/ kota

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Pelaksanaan hari ulang tahun


kelembagaan/ Organisasi

monitoring kegiatan pamong praja se


kabupaten/ kota

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi


Pamong Praja se kabupaten/Kota
monitoring kegiatan PPNS se Kab/ Kota

monitoring kegiatan PPNS se Kab/


Kota

100%

Pembinaan dan koordinasi Wilayatul Hisbah


se kab/Kota

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH
Satuan Polisi Pamong Praja
dan WH
Satuan Polisi Pamong Praja
dan WH

Koordinasi pelestarian dan pelaksaaan


kegiatan PPNS se kabupaten/kota

terKoordinasinya pelestarian dan


pelaksaaan kegiatan PPNS se
kabupaten/kota

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

sosialisasi keberadaan satpol PP-WH serta


Ulama se Kab/Kota

adanya sosialisasi keberadaan satpol


PP-WH serta Ulama se Kab/Kota

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

peningkatan pendidikan dan Pelatihan


syariat Islam bagi aparatur

adanya peningkatan pendidikan dan


Pelatihan syariat Islam bagi aparatur

100%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Peningkatan Kapasitas PPNS

adanya Peningkatan Kapasitas PPNS

90%

pelaksaaan Eksekusi Cambuk bagi


pelanggaran Qanun

terlaksananya Eksekusi Cambuk bagi


pelanggaran Qanun

90%

Peningkatan Kapasitas Polisi Pamong Praja

meningkatnya Kapasitas Polisi


Pamong Praja

90%

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH
Satuan Polisi Pamong Praja
dan WH
Satuan Polisi Pamong Praja
dan WH

BAB IV - 23

KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR

SKPD

TARGET

(6)

(4)

(5)

Sosialisasi Peran Pol PP-WH dengan


pengusaha dalam rangka penegakan
Qanun untuk meningkatkan PAD dengan
instansi terkait

adanya Sosialisasi Peran Pol PP-WH


dengan pengusaha dalam rangka
penegakan Qanun untuk
meningkatkan PAD dengan instansi
terkait

90%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Rapat koordinasi WH dengan imum mukim


dan tokoh adat dalam rangka pengawasan
Qanun Syariat

adanya Rapat koordinasi WH dengan


imum mukim dan tokoh adat dalam
rangka pengawasan Qanun Syariat

90%

Satuan Polisi Pamong Praja


dan WH

Jumlah korban konflik yang


mendapatkan bantuan/santunan

100%

Dinas Sosial

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas


Hidup Perempuan di bidang IIPTEK

Terumuskannya Kebijakan tentang


Peningkatan Kualitas Hidup
Perembuan di bidang Iptek

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait


dengan Kesetaraan Gender, Pembinaan
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Meningkatnya pemahaman dan


Kebijakan tentang kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Terwujudnya Advokasi dan Lancarnya


kegiatan PUG

80%

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan


Terpadu Pemberdayaan Perempuan
(P2TP2)

Meningkatnya Sistem Perlindungan


Perempuan

80%

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga


masyarakat yang berperan dalam
pemberdayaan perempuan dan anak

Tersedianya data tentang organisasi


dan lembaga masyarakat yang
concern dalam bidang pemberdayaan
perempuan dan anak

60%

Pengembangan materi dan pelaksanaan


KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan
Gender (KKG)

terbitnya Booklet, buletin, leafletdan


buku tentang gender

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan


Sosial
Pemberdayaan Korban Bencana Sosial
Daerah Konflik (Reintergrasi)
3

DINUL ISLAM, SOSIAL,


ADAT DAN BUDAYA

Program Keserasian Kebijakan


Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan


Pengarusutamaan Gender dan Anak
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi
Perempuan

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan


Gender dan Anak

Penguatan Kelembagaan PUG yang


sesuai dengan konteks masyarakat
Aceh

60%

Peningkatan kapasitas dan jaringan


kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak

Keeserempakan tatanan kelembagaan


Pemberdayaan Perempuan dan Anak

60%

Pengembangan Sistem Informasi Gender


dan Anak

Meningkatnya Sistem Informasi


Gender dan Anak

70%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Penilaian Desa Binaan

65%

Peningkatan Kapsitas Penguatan Gugus


Tugas Anti Trafiking

Melindungi Perempuan dan Anak dari


Trafiking

70%

Pelaksanaan kebijakan perlindungan


perempuan di daerah

Adanya kebijakan dan standar


operasional yang dapat digunakan
untuk pemberdayaan dan
perlindungan perempuan

60%

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM


pelayanan dan Pendampingan korban
KDRT

Tersedianya Pelatih Pendampingan


Korban KDRT

60%

Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi


Perempuan

Tersusunnya sistem perlindungan


bagi perempuan

50%

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan


Pelaporan KDRT

Meningkatnya pengetahuan dan


wawasan masyarakat tentang laporan
KDRT

50%

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan


terhadap tindak kekerasan

Meningkatnya pelayanan terhadap


perempuan dan anak korban
kekerasan

50%

Pendidikan Politik bagi Perempuan

Meningkatnya kemampuan
perempuan

70%

Pelatihan Muballighah

Meningkatnya kemampuan
perempuan

70%

Meningkatnya pengetahuan
perempuan dan skill dalam
menjalankan organisasi

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Peningkatan Kualitas Hidup dan


Perlindungan Perempuan
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan


Gender dalam Pembangunan
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

BAB IV - 24

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN

INDIKATOR

SKPD

TARGET
(5)

(6)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan


Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender

Peningkatan peran serta dan


kesetaraan gender bagi masyarakat
dan Produktifitas ekonomi Perempuan

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah


Tangga dalam Membangun Keluarga
Sejahtera

Meningkatnya pengetahuan ibu-ibu


rumah tangga dalam membangun
keluarga sejahtera

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha


bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Meningkatnya pengetahuan tentang


manajemen usaha bagi perempuan
untuk mengelola usaha

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan


di bidang pembangunan

Terlaksananya Pameran dalam


rangka mempromosikan hasil karya
perempuan

80%

Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

(3)

(4)

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan


PMKS Lainnya
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi
Keluarga Miskin

Jumlah fakir miskin yang


mendapatkan akses pelayanan sosial

1 tahun

Dinas Sosial

Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

Jumlah pekerja migran yang


mendapatkan akses pelayanan sosial

34 orang

Dinas Sosial

Pemberdayaan Keterampilan Bagi


Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah warga komunitas adat


terpencil yang mendapatkan akses
pelayanan sosial

3 KK

Dinas Sosial

Pelatihan Keterampilan Bagi Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia terlantar dan


keluarganya yang mendapatkan
akses pelayanan sosial

60 KK

Dinas Sosial

Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir


Miskin

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

120 org

Dinas Sosial

Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan


Sosial Ekonomi ( WRSE )

Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi


(WRSE) yang mendapatkan akses
pelayanan sosial

Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai


Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial

Jumlah TMP/MPN/Makam Syuhada


Tsunami yang mendapatkan
perawatan/ pemeliharaan dan
keluarga pahlawan/perintis
kemerdekaan

Dinas Sosial

100%

Dinas Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan


Sosial
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye
Sosial Bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) (PKH)

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana


dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial Bagi PMKS

Jumlah populasi PMKS, prasararana


dan sarana kesos yang tertangani
melalui dana otsus dan migas
kab/kota

11 Kab/kota

Dinas Sosial

Jumlah Dokumen Perencanaan yang


tersusun

100%

Dinas Sosial

Jumlah korban bencana yang


tertangani

100%

Dinas Sosial

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah petugas yang melaksanakan


pemantauan dan pengawasan
kegiatan SKPA

1 thn

Dinas Sosial

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye


Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)

Jumlah Korban Tindak Kekerasan


yang mendapatkan pelayanan sosial

20 org

Dinas Sosial

Pendayagunaan Sumber Dana Sosial

Jumlah kegiatan Sosialisasi PUB dan


UGB yang dilaksanakan

30 org

Dinas Sosial

Sosialisasi Bahaya Narkoba Berbasis


Masyarakat

Jumlah peserta yang mengikuti


kegiatan sosialisasi

3 kegiatan

Dinas Sosial

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar


Kerja bagi Anak Korban Narkotika

Jumlah anak korban narkotika yang


mendapatkan pelayanan

90 org

Dinas Sosial

Pelatihan dan pembinaan anak jalanan,


anak terlantar, anak cacat korban bencana

Jumlah anak yang mendapatkan


pelayanan

10 anak

Dinas Sosial

Pemberdayaan dan Rehabilitasi


Penyandang Cacat

Jumlah penyandang cacat yang


tertangani dan tersantuni
Jumlah orang terlantar yang
tertangani/dipulangkan

1 Thn

Dinas Sosial

303 Orang

Dinas Sosial

Jumlah anak terlantar yang mendapat


pelayanan sosial

250 Anak

Dinas Sosial

Peningkatan Keterampilan Tenaga


Pembinaan Anak Terlantar

Jumlah tenaga pembina anak


terlantar yang dilatih

120 Orang

Dinas Sosial

Advokasi dan perlindungan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang mendapat


perlindungan

35 anak

Dinas Sosial

Jumlah anak terlantar yang tersantuni

50 org/8
lembaga

Dinas Sosial

Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan


Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS
Penanganan Masalah - Masalah Strategis
Yang Menyangkut tanggap Darurat dan
Kejadian Luar Biasa

Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar


Pembinaan Anak Terlantar
Pengembangan Bakat & Keterampilan Anak
Terlantar

Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Dinas Sosial

BAB IV - 25

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

SKPD

TARGET

(6)

(5)

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan


Trauma
Jumlah bekas penyandang kusta dan
keluarga yang mendapatkan
pelayanan dan pembinaan

927 org

Dinas Sosial

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Panti Asuhan/Jompo

Jumlah penyandang cacat netra yang


mendapatkan pelayanan dan
penyantunan

45 Orang

Dinas Sosial

Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra

Jumlah penyandang cacat netra yang


mendapatkan pendidikan dan
pelatihan keterampilan dalam panti

45 anak

Dinas Sosial

Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti


Asuhan/Panti Jompo

Jumlah lanjut usia terlantar yang


tertangani dan tersantuni

70 Orang

Dinas Sosial

Pendidikan dan Pelatihan bagi Remaja


Putus Sekolah

Jumlah anak/remaja putus sekolah


yang mendapatkan pendidikan dan
pelatihan keterampilan

30 org

Dinas Sosial

Seleksi Orsos Penerima Bantuan

Jumlah organisasi sosial/panti sosial


masyarakat yang dibantu

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Panti


Bina Remaja

Jumlah anak/remaja putus sekolah


yang tertangani dan tersantuni

1 thn

Dinas Sosial

Jumlah anak jalanan yang disantuni

10 Anak

Dinas Sosial

Jumlah gelandangan dan pengemis


yang ditangani melalui sistem luar
panti

25 org

Dinas Sosial

terbinanya penyandang HIV/Aids

10 org

Dinas Sosial

Jumlah Desa yang berketahanan


sosial masyarakat yang terbentuk

12 Desa

Dinas Sosial

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan


Sosial Masyarakat

Jumlah anggota masyarakat yang


mendapatkan pelatihan

50 Orang

Dinas Sosial

Pengembangan Model Kelembagaan

Jumlah puspelkesos yang terbentuk

Pelatihan Keterampilan Taruna


Penanggulangan Bencana (TAGANA)

Jumlah anggota masyarakat yang


mendapatkan pelatihan

Pemberdayaan Karang Taruna

Jumlah karang taruna yang


mendapatkan pembinaan dan
pemberdayaan

Pelatihan Petugas Penyuluhan Sosial dan


Penyuluhan Sosial Keliling

Jumlah petugas yang mendapatkan


pelatihan dan jumlah desa yang
mendapatkan penyuluhan sosial

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat


dan Eks Trauma
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Panti Anak Jalanan
Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit
Sosial (eks. Narapidana; PSK; Narkoba
dan Penyakit sosial lainnya)
Pendidikan & Pelatihan Keterampilan
Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis
Pembinaan dan Pemberdayaan
penyandang HIV/Aids
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Jejaring Kerjasama PelakuPelaku UKS Masyarakat

20 Orsos/Panti
Dinas Sosial
sosial

6 puspelkessos Dinas Sosial


60 Orang

Dinas Sosial

23 pengurus
Dinas Sosial
karang taruna
150 org

Dinas Sosial

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan


Pemuda
Pendataan Potensi Kepemudaan

Terdatanya Potensi pemuda

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan


pembangunan pemuda

Terpantau dan terevaluasinya


pembangunan kepemudaan

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Penelitian dan Pengkajian Kebijakankebijakan Pembangunan Kepemudaan

Terlaksananya penelitian dan


pengkajian pembangunan pemuda

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Berkembangnya sistim informasi


manajemen pemuda

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya keimanan dan


ketaqwaan pemuda

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya RAD bidang


kepemudaan

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya organisasi Kepemudaan

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Fasilitasi pekan temu wicara organisasi


pemuda

Fasilitasi Pekan Temu Wicara


Organisasi Pemuda

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Penyuluhan pencegahan penggunaan


narkoba dikalangan generasi muda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran
pemuda antar negara
Seleksi dan pemberangkatan pertukaran
pemuda antar provinsi

Terselenggaranya penyuluhan
pencegahan penggunaan narkoba

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terbinanya Pemuda Pelopor

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengembangan sistim informasi


manajemen kepemudaan berbasis EYOUTH
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan
kepemudaan
Perluasan penyusunan rencana aksi daerah
bidang kepemudaan
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal


pemuda nusantara

Terselenggaranya seleksi pertukaran


pemuda antar negara
Terselenggaranya seleksi pertukaran
pemuda antar provinsi
Terselenggaranya seleksi
pemberangkatan peserta kapal
pemuda nusantara

Peringatan hari sumpah pemuda tingkat


provinsi

Terlaksananya peringatan hari


sumpah pemuda Tk Provinsi

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemilihan dan pelatihan paskibraka tingkat


nasional dan provinsi

Terpilihnya peserta paskibraka tk


nasional dan provinsi

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 26

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olah Raga

INDIKATOR

TARGET

SKPD
(6)

(4)

(5)

Peningkatan mutu organisasi dan Tenaga


Keolahragaan

Meningkatnya mutu organisasi dan


ketenagakerjaan

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengembangan perencanaan olahraga


terpadu

Berkembangnya perencanaan
olahraga terpadu

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan


pengembangan olahraga
Pembinaan manajemen organisasi
Olahraga

Terpantaunya dan terevaluasinya


pengembangan olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah


dan Masyarakat dalam pembangunan dan
pengembangan industri olahraga

Terjalinnya Pola Kemitraan antara


Pemerintah dan Masyarakat dalam
Pengembangan Dunia Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi


Pelajar dalam Olahraga

Teridentifikasikannya Bakat dan


Potensi keolahragaan

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembibitan dan pembinaan olahragawan


berbakat

Terlaksananya Pembibitan dan


Pembinaan bakat olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan Cabang Olahraga prestasi


ditingkat Daerah

Terlaksananya Pembinaan Cabang


Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Penyelenggaraan kompetisi Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terwujudnya pemberian gelar bagi


insan olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Berkembangnya IPTEK dalam dunia


Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terbinanya olahraga yang


berkembang dalam masyarakat

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan dan pembibitan atlit diklat


olahraga SMA Tunas Bangsa

Terlaksananya pembinaan dan


pembibitan Olahraga di SMA Tunas
Bangsa

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pengelolaan dapur umum SMA Plus Diklat


Olahraga

Tersedianya makanan dan minuman


bagi siswa SMA Tunas Bangsa

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya TC Atlit dalam rangka


POPNAS

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terlaksananya even Olahraga dalam


rangka Hari Anak Nasional

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pelaksanaan lomba lari 10 km

Terlaksananya Lomba Lari 10 KM

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan dan pelatihan olahraga ke Luar


Negeri

Terlaksananya Pembinaan dan


Pelatihan Olahraga ke Luar Negeri

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Terbangunnya sarana dan prasarana


olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan


sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya Pemantauan dan


evaluasi tentang sarana dan
Prasarana Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan


prasarana olahraga

Terpeliharanya sarana dan prasarana


olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

100%

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemberian Penghargaan bagi insan


olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK
Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan
Prestasi Olahraga
Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat

Persiapan atlit (TC) dan pemberangkatan


atlit Pekan Olahraga Pelajar Nasional
(POPNAS)
Olahraga dalam rangka Hari Anak Nasional
(HAN)

Peningkatan Sarana dan Prasarana


Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga

Pembinaan Kepemudaan
Pembangunan fisik bumi perkemahan
pramuka
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah

Terselenggarakannya Pekan
Kebudayaan Aceh ke 6

3 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pagelaran, pameran seni se-Sumatera


(PPSS)

Terwujudnya pamerataan pagelaran,


pameran seni se Sumatera

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pagelaran dan pameran seni temu taman


budaya se-Indonesia

Terwujudnya pamerataan pagelaran,


pameran seni se Indonesia

4 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pelatihan Upacara Adat

Tercapainya kualitas pemahaman


adat sehingga adanya data adat
istiadat Aceh

4 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pengumpulan dan Ganti Rugi Koleksi


Museum

Terpenuhinya koleksi museum

300 buah

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pameran bersama Tingkat Nasional dan


Regional Pameran Keliling dan Temporer

Terselenggarakannya Pameran
Tingkat Nasional dan Regional

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

23 kab./kota

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Jumlah buku pustaka dan naskah


kuno yang dirawat

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Peningkatan pengelolaan budaya


lokal daerah

3 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Peringatan Hari Kesenian Daerah dan


Anugerah Seni
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan
Pustaka Termasuk Naskah Kuno
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya
Lokal Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Jumlah anugerah seni yang diterima

BAB IV - 27

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Pengelolaan dan Pengembangan


Pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum, dan peninggalan bawah air

Terselenggaranya Sosialisasi UU BCB

100 Orang

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi


program

Terlaksanannya rencana kerja,


pengendalian, monitoring dan
Evaluasi Program

2 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pemeliharaan dan rehabilitasi


sarana/prasarana taman Ratu Safiatuddin

Terlaksananya Registrasi
Pendokumentasi BCB, Situs

9 Paket

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

100%

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Jumlah perlombaan yang


dilaksanakan

4 kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Tersedianya buku-buku bacaan


sejarah terutama yang berhubungan
dengan sejarah aceh

1000 buah

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pemugaran benda arkeologi, BCB


Peninggalan sejarah
Lomba Bahasa, membaca hikayat, pantun,
puisi, cerita rakyat dan penghargaan karya
Sastra
Penyediaan Bahan Bacaan tentang Sejarah

Terpelihara Situs, BCB

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
Penyelenggaraan Dialog Budaya

100%
Terselenggaranya dialog bagi guru
dan tokoh masyarakat

Fasilitasi Perkembangan Keragaman


Budaya Daerah

1 Kegiatan
100%

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

550 orang
Seniman/Pelaku
Seni Masyarakat
Pecinta Seni dan Dinas Kebudayaan dan
575 Seniman Pariwisata
Dewan
Juri/Tokoh
Seni/Pengamat

Pembinaan dan Evaluasi Sanggar-sanggar


Kesenian, Pagelaran dan Festival Tingkat
Nasional

Terselenggaranya pertunjukan
sejarah berkala

Rapat Koordinasi Kebudayaan

Terlaksanannya Koordinasi tingkat


Kabupaten/Kota dengan Pemerintah
Aceh

Audisi Paduan Suara Gita Bahana


Nusantara

Terpilihnya 4 orang siswa/palajar


Aceh terbaik masing-masing untuk
kategori suara sopran, tenor, alto,
dan bas

Festival seni dan pagelaran budaya

Partisipasi Sanggar Seni


Kabupaten/Kota

40 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pagelaran Budaya daerah pada event


dalam dan luar negeri

Terlaksanannya Pagelaran Budaya


daerah pada event dalam dan luar
negeri

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

4 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

150 orang
Dinas Kebudayaan dan
pelajar/remaja/
Pariwisata
Dewan Juri

Program Pengembangan Kerjasama


Pengelolaan Kekayaan Budaya

Membangun Kemitraan Pengelolaan


Kebudayaan Antar Daerah

345
orang/pelaku
Terbangunnya kerjasama antar stake
Dinas Kebudayaan dan
seni/LSM/DKA/Y
holder kesenian
Pariwisata
ayasan/Pengam
at/Akademisi

Program Pengembangan Pemasaran


Pariwisata
Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi
Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Tersebarluasnya Informasi Pariwisata


Aceh

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara


di dalam dan di luar negeri

Terselenggaranya pameran promosi


pariwisata di dalam dan di luar negeri

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata Pemandu


Terpadu

Meningkatnya Manajemen pelayanan


dan pelayanan pemandu wisata

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pengembangan cindera mata khas daerah

Tercapainya peningkatan mutu


cinderamata khas daerah

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi


Pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan

Tersedianya informasi pengembangan


wilayah objek wisata

2 keg

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Peningkatan Pembangunan Sarana dan


Prasarana Pariwisata

Terlaksananya Pembangunan Sarana


dan Prasarana pariwisata

17 paket

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pengembangan Jenis dan paket wisata


Unggulan

Tercapainya tingkat daya tarik wisata


melalui event atraksi wisata di Aceh

20 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pelaksanaan Koordinasi pembangunan


objek pariwisata dengan lembaga/dunia
usaha

Memberikan bimbingan, evaluasi,


menjalin kerjasama dengan pelaku
dunia usaha pariwisata sehingga
dapat meningkatkan kinerja
kompetensi yang sehat

7 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan


serta pengawasan standarisasi

Meningkatkan pengetahuan,
pendapatan dan profesionalisme
pengelola perhotelan dan restoran
dalam pelayanan kepada wisatawan

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 28

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN

INDIKATOR

(3)

(4)

Pembuatan Master Plan Pengembangan


Kawasan Wisata

Adanya Perencanaan (DED)


Pembangunan Bidang Kebudayaan
dan Pariwisata

Promosi Potensi dan Objek Pariwisata

TARGET
(5)

SKPD
(6)

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

100%

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan


Pengembangan dan penguatan informasi
dan database

Peningkatan Teknologi Informasi


Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata

2 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi


antar pelaku industri pariwisata dan
budaya

Terbentuknya forum komunikasi


antar pelaku pariwisata dan budaya

6 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan


kemitraan pawisata

Terlaksananya konsultasi dan


koordinasi dengan usaha industri
pariwisata demi terjalinnya kerjasama
yang baik sehingga dapat
meningkatkan koordinasi dengan
anggota ASITA atau stakeholder
pariwisata lainnya

4 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan


Profesionalisme bidang pariwisata

meningkatkan kunjungan wisatawan


ke Aceh seiring dengan meningkatnya
kualitas SDM biro perjalanan wisata

1 Kegiatan

Dinas Kebudayaan dan


Pariwisata

Pelayanan Kehidupan Beragama


Pembinaan dan Peningkatan Sarana Mesjid

Dapat Tersalurnya Bantuan Tepat


Sasaran

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat
Biro Keistimewaan dan
Kesejahteaan Rakyat
Biro Keistimewaan dan
Kesejahteaan Rakyat

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Haji

Terkoordinir Haji dengan Baik

100%

Peningkatan Syiar Ramadhan

Terbinanya Pelaksanaan Tim Safari


Ramadhan ke Kab./Kota

100%

Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama


dan Pembinaan Lembaga Keagamaan

Meningkatnya kualitas sarana ibadah


dan keagamaan

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid

Meningkatnya kualitas sarana ibadah


dan keagamaan

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Pembinaan dan Pembekalan Haji/ Umrah

Peningkatan Kualitas Tim Pemandu


Haji Daerah

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Dapat terbinanya hubungan Umara


dan Ulama

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan


Pendidikan

Terlaksananya Sinkronisasi
Pembangunan Pendidikan Lintas
Stageholder

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Pembinaan Lembaga Penunjang Kegiatan


Pendidikan

Tersalurnya Bantuan untuk Lembaga


Penunjang Kegiatan Pendidikan

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan


serta Adat Istiadat

Terciptanya Monitoring Kegiatan


Kelembagaan Adat Kab./ Kota

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Pembinaan Meunasah dan Peningkatan


Sarana Meunasah/ Sejenisnya

Adanya Kesepakatan tentang


Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Adat
Istiadat

Peningkatan Sumber Daya dan Peran


Ulama
Koordinasi dan Silaturrahmi Umara/ Ulama
Peningkatan Kualitas Pendidikan,
Kebudayaan dan Adat Istiadat

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat


Koordinasi dan Pembinaan Kesejahteraan
Sosial

terpenuhinya Kualitas standar


Pemberdayaan dan Pelayanan
Kesejahteraan sosial

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Koordinasi Pelayanan dan Penangulangan


Masalah Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan


Masyarakat Provinsi Aceh

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat


Gampong
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya pengetahuan dan


kapasitas aparat desa dalam rangka
pembinaan lembaga dan organisasi
masyarakat pedesaan

23 Kab/Kota

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pembinaan dan Perencanaan Program


Pemberdayaan Masyarakat

Koordinasi/sinkronisasi program dan


penganggaran pemberdayaan
masyarakat dan gampong

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan


Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatnya Sosial budaya


masyarakat dan kesejahteraan
keluarga

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatnya pendatapan dan


kesejahteraan masyarakat pesisr

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui


Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)
dan Daratan
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi
teknologi tepat guna bagi masyarakat
Gampong
Pengembangan Lembaga Ekonomi
Gampong
Pelatihan ketrampilan manajemen Badan
Usaha Milik Gampong (BUMG)

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Meningkatnya Kemampuan dalam


Pengelolaan BUMG

BAB IV - 29

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
Pembinaan Pengembangan Program
Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM-MP)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Terlaksananya program PNPM di 244


Kecamatan

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Tersedianya dan Terpantaunya Unit


Pengaduan Masyarakat (UPM)

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pembinaan kelompok masyarakat


pembangunan desa

Terbinanya Kelompok Masyarakat


Pembangunan Gampong

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pelaksanaan musyawarah pembangunan


desa

Terlaksananya Perencanaan
Pembangunan Partisipatif di
Gampong

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberian stimulan pembangunan


Gampong

Tersedianya Dana bantuan keuangan


Peumakmue Gampong (BKPG)
melalui Badan Usaha Milik Gampong
(BUMG) @ Rp. 50.000.000

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim


dan Gampong/Kelurahan

Peningkatan peran dan fungsi Mukim


dalam penyelenggaraan
pemerintahan

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatnya Kapasitas Aparatur


Gampong Dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Gampong

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Terbinanya Lembaga Mukim.


Tersalurnya Insentif Imum Mukim

100%

Badan Pemberdayaan
Masyarakat

Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat


(UPM)
Peningkatan Partisispasi Masyarakat
dalam Membangun Gampong

Peningkatan Kapasitas Aparatur


Pemerintah Gampong
Pelatihan aparatur pemerintah gampong
dalam bidang pembangunan kawasan
gampong
Peningkatan Imum Mukim dan
Kelembagaannya
Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan
Mukim
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Survey/pelacakan dan ganti rugi


dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Pengolahan Arsip

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Reproduksi/Alih Media

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan


Prasarana Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Bimbingan/Penyuluhan Kearsipan
Peningkatan SDM Kearsipan
Penilaian Arsiparis
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Dinas Syariat Islam

Penyusunan rencana kerja rancangan


peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Pembangunan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Keagamaan

Dinas Syariat Islam

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Keagamaan

Dinas Syariat Islam

Program Pembinaan Syariat Islam


Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam
Mesjid Dalam Pelaksanaa Syariat Islam
Pelatihan dan Pembekalan Petugas Tajhiz
Mayat
Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
Pelatihan Kader dan Fasilitasi Penentuan
Hisab dan Rukyat
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Peradilan Syariah
Penunjang sarana dan prasarana
operasional Mahkamah Syar'iyah
Program Peningkatan Pemahaman
Wawasan Islam
Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi
Keislaman

Dinas Syariat Islam


Dinas Syariat Islam

Terlatih SDM Penentu Hisab dan


Rukyat

1 Keg

Meningkatnya Operasional Mahkamah


Syar'iyah

1 Keg

Meningkatkan Pemahaman Syariat


Islam Masyarakat

Pelatihan dan Pembekalan Wawasan ke


Islaman

Meningkatnya Pengetahuan Syariat


Islam masyarakat
Terlatihnya tokoh agama dan
masyarakat

Peningkatan dan Pembinaan Aqidah Umat

Meningkatnya Aqidah Umat

Pembinaan Gampong Percontohan Syariah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

23 Kab/Kota
13 Gampong
500 Org
23 Kab/Kota

Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam


Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam

BAB IV - 30

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

SKPD

TARGET

(6)

(5)

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dinul Islam

Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Dinul Islam

1 Keg

Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan


Dinul Islam

Tersusunnya Buku Panduan

3 Buku

Dinas Syariat Islam


Dinas Syariat Islam

Program Peningkatan Pemahaman,


Penghayatan dan Pengamalam Al-Qur'an
Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Qur'an

Terbinanya kelembagaan

1 Kgt

Penunjang Operasional LPTQ Aceh

Tersedianya operasional LTPQ Aceh

Pelatihan Peserta STQ tingkat Nasional


Pemberangkatan Kafilah Aceh mengikuti
STQ Tingkat Nasional
Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi
Rapat Kerja Daerah LPTQ Aceh
Bimbingan Teknis Tenaga Pelatih/Juri
Tilawatil Quran
Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan Tutor
TKA,TPA dan TQA

Terlatihnya peserta STQ

1 Kgt

Terlaksananya STQ Tingkat Nasional

1 Kgt

Terlaksananya MTQ
Terlaksana Rakerda LPTQ

1 Kgt
1 Kgt

Terlaksananya Bimbingan

1 Kgt

Terlaksananya Pembinaan

1 Kgt

1 Paket

Dinas Syariat Islam


Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam

Program Peningkatan Kehidupan


Beragama dan Toleransi Umat Beragama
Rapat Koordinasi Antar Pemuka Agama

Tersosialisasinya Kerjasama yang Baik


antar Pemuka Agama

5 Kab/Kota

Dinas Syariat Islam

Program Pembinaan Dakwah dan Syiar


Islam
Peningkatan Kualitas Dakwah dan
Penyemarakan Syiar Islam

Meningkakan kualitas Dakwah dan


Syiar Islam

1 Paket

Pembinaan dan koordinasi operasional dai


wilayah perbatasan dan daerah terpencil

Terbinanya Da'i di wilayah


perbatasan, daerah terpencil

150 Da'i

Pembinaan dan Pemberdayaan Muallaf


Pembinaan dan Penyelenggaraan
Pengajian di Gampong

Terbinanya Muallaf

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Da'i

Terbinanya kualitas da'i

2 Kgt

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas


Lembaga Dakwah

Terbinanya kualitas lembaga dakwah

3 Kgt

Terlaksananya penyelenggaraan dinul


islam

1 Kgt

Terbinanya pengajian di gampong

1 Paket
23 Kab/Kota

Dinas Syariat Islam


Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam
Dinas Syariat Islam

Program Pengembangan dan


Pemberdayaan Peradilan Syariah
Penyuluhan Qanun Penyelenggaraan Dinul
Islam

Dinas Syariat Islam

Rapat-rapat penyusunan regulasi syariat


islam
Bimbingan Teknis Peradilan Islam
Monitoring Pelaksanaan dan Penegakan
Qanun Peradilan Islam
Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
Pelaksanaan Rapat Badan Otonom Daerah

Dinas Syariat Islam

Terlaksananya bimbingan teknis


peradilan islam

1 Kgt

Terlaksananya kegiatan monitoring

1 Kgt

Terselenggaranya Rapat Badan


Otonom

100%

Dinas Syariat Islam


Dinas Syariat Islam

Majelis permusyawaratan
Ulama

Pengkaderan Ulama, lokakarya ulama dan


umara, serta sarasehan

Terlaksananya program kerja dengan


baik
Meningkatnya penyuluhan terhadap
masyarakat

Rapat Koordinasi MPU

Terlaksananya Rapat Koordinasi

100%

Muzakarah Masalah Keagamaan

Terlaksananya Rapat Koordinasi

100%

Penelitian Aliran Sempalan

Terdeteksinya Aliran Sempalan dan


Sesat

100%

Pelaksanaan Peta Dakwah

Tersedianya Peta Dakwah

Penterjemahan kitab berbahasa Arab ke


dalam bahasa Indonesia

Peningkatan SDM Ulama dan


masyarakat

Sarasehan pelaksanaan syariat Islam

Bertambahnya wawasan tentang


pelaksanaan syariat Islam

Penerbitan Media MPU

Terlaksananya Media MPU

100%

Nadwah/mubahasah ilmiah

Bertambahnya wawasan

100%

Kunjungan muhibbah ulama ke negara


sahabat

Terlaksananya studi banding ke


negara sahabat

100%

Pembinaan sertifikasi jaminan halal

Terlaksananya sertifikasi jaminan


halal

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

Sidang DPU (Dewan Paripurna Ulama)

100%
100%

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama
Majelis permusyawaratan
Ulama
Majelis permusyawaratan
Ulama
Majelis
Ulama
Majelis
Ulama
Majelis
Ulama
Majelis
Ulama

permusyawaratan
permusyawaratan
permusyawaratan
permusyawaratan

Majelis permusyawaratan
Ulama
Majelis permusyawaratan
Ulama
Majelis permusyawaratan
Ulama
Majelis permusyawaratan
Ulama

Bimbingan manajerial untuk MPU


Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi


halal produk makanan, obat-obatan
dan kosmetika
Bimbingan manajerial untuk MPU
Kabupaten/ Kota

Evaluasi dampak Pelaksanaan


Pembangunan yang Berkaitan dengan
Keagamaan

Terlaksananya evaluasi dampak


pelaksanaan pembangunan yang
berkaitan dengan keagamaan

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

Pembinaan penyelenggaraan manasik Haji


Kab/Kota

Adanya keseragaman
penyelenggaraan manasik haji

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

Sosialisasi sertifikasi halal produk makanan,


obat-obatan dan kosmetika

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 31

KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR
(4)

SKPD

TARGET

(6)

(5)

Pembekalan Imam-iman Besar se Aceh

Bertambahnya wawasan Imam-iman


Besar se Aceh

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

Panduan Penyeragaman Pemandian Mayat

Penyeragaman Pemandian Mayat

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

Sosialisasi fatwa dan hukum syariah

Tersosialisasinya fatwa dan hukum


syariah

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

Pengkodifikasian fatwa-fatwa MPU

Terangkumnya fatwa-fatwa MPU

100%

Majelis permusyawaratan
Ulama

100%

Sekretariat Baitul Mal

100%

Sekretariat Baitul Mal

100%

Sekretariat Baitul Mal

100%

Sekretariat Baitul Mal

100%

Sekretariat Baitul Mal

100%

Sekretariat Baitul Mal

100%

Sekretariat Baitul Mal

Program Pembinaan Syariat Islam


Sosialisasi Kesadaran Zakat
Penyaluran Zakat Infak Shadaqah (ZIS)
Pendataan dan penyaluran Zis
Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal
Kab/Kota

Terlaksananya kegiatan sosialisasi


kesadaran zakat
Terlaksananya penyaluran zakat
Tersalurnya hak mustahik sesuai
dengan ketentuan syariat
Terlaksananya kegiatan Veifikasi
mustahik penerima zakat dan
monitoring program penyaluran zakat

Program Pembinaan Lembaga Sosial


Keagamaan
Bimtek Baitul Mal
Rapat Kerja Baitul Mal
Pelatihan Akuntansi Zakat
Pengembangan Nilai Budaya
Penerbitan Majalah dan Buku-buku tentang
Adat
Pengelolaan Kekayaan Budaya
Penyusunan, Pengendalian Evaluasi
Program
Rapat Koordinasai dan Evaluasi
Pelaksanaan Perpolisian Masyarakat
(POLMAS)
Pengelolaan Keragaman Budaya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pengembangan Keaneka
Ragaman Budaya
4

KETAHANAN PANGAN DAN


NILAI TAMBAH

Program Peningkatan Produksi (Pertanian/


Perkebunan)

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan


3 Program Peningkatan produksi Peternakan

Terselenggaranya Bimteki Baitul Mal


Kab/Kota
Terselenggaranya Rapat Kerja Baitul
Mal
Terselenggaranya Pelatihan
Tersedianya bahan bacaan tentang
adat istiadat Aceh
Tersedianya pembaca nazam yang
spontanitas
Terlaksananya rapat koordinasai dan
evaluasi pelaksanaan perpolisian
masyarakat (POLMAS)
Tersedianya data dan terjalinnya
hubungan yang harmonis

Terwujudnya peningkatan produksi


pertaniandan perkebunan
Terwujudnya ketahanan pangan dan
ketersediaan cadangan pangan Aceh
Meningkatnya produksi ternak baik
Ruminansia maupun non ruminansia

1 Paket

Sekretariat Majelis Adat Aceh

4 Paket

Sekretariat Majelis Adat Aceh

9 Paket

Sekretariat Majelis Adat Aceh

23 Paket

Sekretariat Majelis Adat Aceh

23 Kab/Kota

Distan TP

23 Kab/Kota

BKP-Luh

23 kab/kota

Diskewannak

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Hewan

Tertanggulangi dan tercegahnya


penyebaran penyakit hewan

23 kab/kota

Diskewannak

5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Terwujudnya ketahanan pangan dan


ketersediaan cadangan pangan pokok
Aceh (Padi dan Palawija)

23 kab/kota

Distan TP

23 Kab/Kota

DPKKA

25 Kelompok

DKP

15 Angkatan

BKP-Luh

6 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,


Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
8 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
9

Program Peningkatan Penerapan Teknologi


Pertanian/Perkebunan

10 Program Pemberdayaan Penyuluh


11 Program Pengembangan dan Peningkatan
Penyuluhan
12 Program Peningkatan Produksi (Pertanian/
perkebunan)
13 Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
14 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
16 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Terlaksananya penataan penguasaan,


pemilikan dan pemanfaatan tanah
Tumbuhnya Kesadaran dan
kemandirian masyarakat terhadap
keberlanjutan SD Kelautan dan
perikanan
Meningkatnya kesejahteraan petani
melalui peningkatan kemampuan
SDM
Meningkatnya penggunaan teknologi
terkini oleh masyarakat/petani
Meningkatnya kemampuan dan
ketrampilan tenaga penyuluh
Meningkatnya sarana dan prasarana
kelembagaan penyuluhan
Meningkatnya hasil produksi
perkebunan masyarakat
Berkembangnya Hutan Tanaman
Rakyat serta pemanfaatan hasil
hutan non kayu
Terehabilitasinya hutan dan lahan
kritis
Terlaksananya Pengamanan Hutan
dan Operasi Illegal Logging dan
tersedianya sarana dan prasarana
Meningkatnya penggunaan teknologi
terkini oleh masyarakat/petani

57 Unit demplot BKP-Luh


1.200 Orang

BKP-Luh

23 Kab/Kota

BKP-Luh

1 Tahun

Dishutbun

100 Ha

Dishutbun

90 Ha

Dishutbun

2 keg.

Dishutbun

1 tahun

Dishutbun, Distan TP

BAB IV - 32

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
17 Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
18 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
19 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan

20 Program Optimalisasi Pengelolaan dan


Pemasaran Produksi Perikanan

21 Program Peningkatan Pemasaran Hasil


Produksi Pertanian/Perkebunan
22 Program Pengembangan sentra-sentra
industri potensial
23 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
24 Program revitalisasi industri minyak dan
gas bumi (Ex PT. Arun dan Wilayah Kerja
Lain yang lama dan baru) Turbin dll

INDIKATOR
(4)
Tersedianya sarana penangkapan
ikan skala besar serta sarana bantu
penangkapan ikan
Meningkatnya ketersediaan produksi
ikan hasil budidaya
Terselenggaranya pameran dan
kontes produksi peternakan serta
pengembangan sistem informasi
pasar komoditas peternakan
Tersedianya sarana dan prasarana
perikanan melalui PUSJUI dan
meningkatnya upaya pemasaran hasil
perikanan kelautan
Terpromosinya Produk-produk Olahan
hasil perkebunan dan kehutanan
Meningkatnya kontribusi industri
pengolahan terhadap PDRB
Meningkatnya Nilai ekspor Non Migas

SKPD

TARGET

(6)

(5)
1 tahun

DKP

1 tahun

DKP

1 tahun

Diskeswannak

321 UKM

DKP

1 tahun

Dishutbun

19,78%

Disperindagkop UKM

US$ 166,6 juta Disperindagkop UKM

25 Program Pembentukan Badan Pengelola


Migas Aceh (RPP Migas)
26 Program revitalisasi BUMA
27 Program Pembentukan BUMA Profesional
28 Program pembentukan LKM da BPR yang
profesional
29 Program pembinaan badan usaha
masyarakat
30 Program Pengembangan dan Pembinaan
Koperasi dan UKM
31 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

32 Program Perencanaan dan Pengembangan


Hutan
33 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
34 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
35 Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
36 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
37 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
38 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
39 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata;
40 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata;
41 Program Pengembangan Kemitraan
5

PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Disperindagkop UKM

1 tahun

Disperindagkop UKM,
Dishutbun, Diskeswannak,
Bainprom, DisnakerMobduk,
Distan TP, BKP-Luh, DKP

1 tahun

Dishutbun

Tercapainya sasaran Pembangunan


Ekonomi Aceh
Tepeliharanya Tapal Batas Kawasan
Hutan serta Terpetanya Letak Lokasi
Perambahan Hutan
Terlaksananya pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
Kab/Kota
Terciptanya Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya Nilai ekspor Non Migas
Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB
Meningkatnya minat investasi yang
tercermin pada jumlah permohonan
izin investasi
Meningkatnya jumlah investasi

23 kab/kota

DPKKA

23 kab/kota

DPKKA

1 tahun

Disperindagkop UKM

1 tahun

Disperindagkop UKM

23 kab/kota

Bainprom

1 tahun

Bainprom

Program Peningkatan Kualitas dan


Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan


produktivitas tenga kerja

800 Orang

Dinas Tenaga Kerja dan


Mobilitas Penduduk

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya kesempatan kerja dan


berkurangnya pengangguran

450 orang

Dinas Tenaga Kerja dan


Mobilitas Penduduk

Program Perlindungan dan Pengembangan


Lembaga Ketenagakerjaan

Terlaksananya prosedur
ketenagakerjaan dan norma kerja
serta norma K3

65 Kasus
30 prshan

Dinas Tenaga Kerja dan


Mobilitas Penduduk

Program Pengembangan dan Pembinaan


Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi

Meningkatnya jumlah KUKM yang


difasilitasi

1 tahun

Disperindagkop UKM

Mewujudkan sebaran penduduk yang


serasi, seimbang dengan daya
dukung alam dan daya tampung
lingkungan sesuai dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah serta kebutuhan
daerah setempat

400 KK

Dinas Tenaga Kerja dan


Mobilitas Penduduk

Program Pemberdayaan Ekonomi


Masyarakat Pesisir

Terbinanya kesadaran masyarakat


pesisir dalam pengelolaan
sumberdaya pesisir

PENDIDIKAN

97 Unit

Meningkatnya jumlah KUKM yang


difasilitasi

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


Pembangunan gedung sekolah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Tersedianya ruang belajar

5 kelompok

100%

DKP

Dinas Pendidikan

BAB IV - 33

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Penambahan ruang kelas sekolah


Penambahan ruang guru sekolah
Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi

Tersedianya ruang belajar


Tersedianya ruang Guru
Tersedianya taman lapangan upacara
dan fasilitas parkir

100%
90%

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Tersedianya Sarana Sanitasi

100%

Dinas Pendidikan

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Tersedianya buku pelajaran/Pustaka

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

Pengadaan alat praktik seragam siswa


Pengadaan mebeluer sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas guru
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pengembangan pendidikan anak usia dini
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
Penyelenggaan koordinasi dan kerjasama
pendidikan anak usia Dini
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak
usia dini
Pembangunan Pagar Sekolah
Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak
Usia Dini
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

Meningkatnya mutu hasil belajar


PAUD
Tersedianya tempat duduk anak usia
dini pada lembaga TK/RA
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah
Meningkatnya mutu hasil belajar
PAUD
Tersedianya pendidikan terhadap
anak usia dini
Meningkatnya jumlah lembaga PAUD
daya tampung anak usia dini
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap PAUD
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap PAUD
Tersedianya pagar sekolah
Pemangku kepentingan PAUD dan
Penyelenggara PAUD

90%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah

1 Tahun

Pembangunan gedung sekolah


Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Penambahan ruang guru sekolah
Pembangunan Laboratorium dan ruang
praktikum sekolah
Pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Pembangunan ruang serba guna/aula
Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Pembangunan ruang ibadah
Pembangunan perpusatakaan sekolah
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik
sekolah dan Perlengkapannya
Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary

Meningkatnya akses dan mutu proses


belajar
mengajar
Tersedianya
rumah dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Tersedianya ruang belajar
Tersedianya ruang Guru
Tersedianya Lab dan ruang
Praktikum, Olahraga sekolah
Tersedianya Sarana Prasarana
Olahraga
Tersedianya ruang serbaguna
Tersedianya taman lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Tersedianya ruang ibadah
Tersedianya perpustakaan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%
90%

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%
90%

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Tersedianya instalasi listrik

90%

Dinas Pendidikan

Tersedianya sarana air bersih

90%

Dinas Pendidikan

Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa

Tersedianya buku dan alat tulis siswa

90%

Dinas Pendidikan

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Meningkatnya mutu proses belajar


mengajar

90%

Dinas Pendidikan

Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya tempat duduk yang


memenuhi syarat bagi siswa SD/SMP

100%

Dinas Pendidikan

Pengadaan perlengkapan sekolah

Tersedianya perlengkapan sekolah

90%

Dinas Pendidikan

Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah

Tersedianya sarana mobilitas sekolah

90%

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat bangunan


sekolah

Meningkatnya kualitas bangunan


sekolah
Meningkatnya kualitas bangunan
rumah dinas Guru dan Penjaga
Sekolah

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas


kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
sekolah

Meningkatnya kualitas bangunan


sekolah

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru


sekolah
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan
ruang praktikum sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba
guna/aula

Meningkatnya kualitas bangunan


ruang guru sekolah
Terehabnya laboratorium dan ruang
praktikum
Meningkatnya Kualitas Aula

100%

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Meningkatnya Kualitas Ruang Ibadah

100%

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan


sekolah

Meningkatnya kualitas bangunan


perpustakaan sekolah

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik


Pelatihan penyusunan kurikulum

Terlatihnya tenaga kompetensi


pendidik
Terlatihnya Tenaga Penyusun
Kurikulum

Penyediaan bantuan operasional sekolah


(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan
pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Meningkatnya motivasi kerja Pendidik


dan tenaga kependidikan di Aceh

90%

Dinas Pendidikan

Penyediaan buku pelajaran untuk


SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Tersedianya buku pelajaran

100%

Dinas Pendidikan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 34

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
Pembinaan kelembagaan sekolah dan
manajemen sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS) di
satuan pendidikan dasar
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
siswa
Pengembangan materi belajar mengajar
dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi
Penyediaan beasiswa transisi
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Pengembangan kurikulum dan pembinaan
kesiswaan SD/MI
Pembangunan Pagar Sekolah

INDIKATOR
(4)

Pembangunan laboratorium dan ruang


praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Pembangunan ruang serba guna/aula
Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Pembangunan ruang ibadah
Pembangunan perpusatakaan sekolah
Pembangunan jaringan instalasi listrik
sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary
Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan mebeluer sekolah

Dinas Pendidikan

Meningkatnya motivasi untuk


berprestasi dikalangan siswa

90%

Dinas Pendidikan

Tersedianya materi belajar TIK

90%

Dinas Pendidikan

Menurunnya angka putus sekolah


Meningkatnya mutu layanan
pendidikan dasar dan pra sekolah
Meningkatnya mutu pendidikan dan
siswa
Tersedianya pagar sekolah

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah

1 Tahun

Meningkatnya akses dan mutu proses


belajar mengajar
Tersedianya
rumah dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Tersedianya ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang Guru

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%
90%

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Tersedianya laboratorium

90%

Dinas Pendidikan

Tersedianya sarana olahraga

90%

Dinas Pendidikan

Tersedianya ruang serbaguna


Tersedianya taman lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Tersedianya ruang ibadah
Tersedianya perpustakaan

90%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

90%
95%

Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Tersedianya jaringan instalasi listrik

95%

Dinas Pendidikan

Tersedianya sarana air bersih

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas Lab

100%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas Aula

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya mutu proses belajar


mengajar
Meningkatnya mutu proses belajar
mengajar
Tersedianya tempat duduk yang
memenuhi syarat bagi siswa
SMA/MA/SMK
Tersedianya perlengkapan sekolah

Rehabilitasi sedang/berat
sekolah
Rehabilitasi sedang/berat
sekolah
Rehabilitasi sedang/berat
praktikum sekolah
Rehabilitasi sedang/berat
guna/aula

Meningkatnya kualitas bangunan


sekolah
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah

ruang kelas
laboratorium dan
ruang serba

(6)

90%

Pengadaan perlengkapan sekolah


bangunan

(5)

SKPD

Terbinanya lembaga sekolah

Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi


berbagai informasi pendidikan dasar
Pendidikan Menengah
Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Penambahan ruang guru sekolah

TARGET

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Meningkatnya Kualitas Ruang Ibadah

90%

Dinas Pendidikan

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Meningkatnya kompetensi Guru


Meningkatnya kualitas kurikulum
sekolah

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Lulusan sekolah yang bermutu

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kesadaran masyarakat

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya mutu hasil belajar


siswa

90%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

90%

Dinas Pendidikan

Terselenggaranya PBM yang bermutu


tinggi bagi anak cerdas

90%

Dinas Pendidikan

Tersedianya pagar sekolah

100%

Dinas Pendidikan
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah

Pelatihan penyusunan kurikulum


Penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
Penyelenggraan paket C setara SMU
Pengembangan materi belajar mengajar
dengan menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi
Peningkatan kerjasama dengan dunia
usaha dan dunia industri
Penyelenggaraan akreditasi sekolah
menengah
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN
siswa SMA Provinsi NAD
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Siswa SMA/MA Berwawasan Keunggulan
Pembangunan Pagar Sekolah
Penelitian tentang pencapaian wajar 12
tahun
Pendidikan Non Formal

Lulusan sekolah yang bermutu dan


berdaya saing
Meningkatnya mutu layanan
pendidikan menengah
Meningkatnya mutu layanan
pendidikan menengah

1 Tahun

Pemberian bantuan operasional pendidikan


non formal
Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
Pengembangan pendidikan keaksaraan

Meningakatnya mutu SDM tenaga


PTK-PNF
Meningkatnya mutu PBM dan angka
kelulusan
Terbinanya Pendidikan kursus dan
kelembagaan
Menurunnya angka buta aksara

Pengembangan pendidikan kecakapan


hidup
Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Terbukanya kesempatan bermata


pencaharian bagi warga masyarakat

100%

Dinas Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana


Pendidikan Non Formal

100%

Dinas Pendidikan
BAB IV - 35

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan


model pembelajaran pendidikan non formal

Meningkatnya mutu hasil belajar PNF

100%

Dinas Pendidikan

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non


formal

Meningkatnya kesadaran masyarakat


tentang pentingnya PUS/EFA

100%

Dinas Pendidikan

Survey kegiatan remaja di luar


kegiatan
belajar di sekolah
Pendidikan Luar Biasa
Pembangunan Gedung Kantor
Pembangunan Rumah dinas kepala sekolah
guru, penjaga sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Pembangunan laboratorium dan ruang
praktikum sekolah (laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir
Pembangunan Ruang Ibadah
Pembangunan sarana air bersih dan
sanitary

1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah

Meningkatnya mutu pelayanan

100%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya mutu pelayanan

100%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya mutu pelayanan

100%

Dinas Pendidikan

Tersedianya Lab dan ruang Praktikum


sekolah

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Tersedianya taman lapangan upacara


dan fasilitas parkir
Tersedianya ruang ibadah
Tersedianya sarana air bersih

Pengadaan Mobiler Sekolah

Tersedianya Alat praktik dan Peraga


Siswa
Tersedianya mobiler

100%

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat bangunan


sekolah

Meningkatnya kualitas bangunan


sekolah

100%

Dinas Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas


kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Meningkatnya kualitas rumah dinas


guru

100%

Dinas Pendidikan

Pembinaan forum masyarakat peduli


pendidikan

Meningkatnya Peduli Pendidikan


Masyarakat

100%

Dinas Pendidikan

Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB

Meningkatnya motivasi belajar dan


daya serap hasil belajar PLB

100%

Dinas Pendidikan

Penyediaan Biaya Operasional


SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusi

Tersedianya dana BOS untuk PLB

100%

Dinas Pendidikan

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Pelatihan penyusunan kurikulum Workshop


tentang konsep dan strategi kurikulum PLB

1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


Kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kompetensi
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Guru (PPPG)
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi
Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan

Terlaksananya uji kompetensi

90%

Dinas Pendidikan

Terlatihnya guru

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya motivasi kerja guru

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya motivasi kerja guru

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya motivasi kerja guru

100%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya Mutu Pendidik dan


Tenaga Kependidikan

90%

Dinas Pendidikan

Berkembangnya sistem pendataan

90%

Dinas Pendidikan

Pengembangan sistem penghargaan dan


perlindungan terhadap profesi pendidik

Meningkatnya motivasi kerja guru

90%

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga


Kependidikan Non PNS

Meningkatnya motivasi kerja guru


bantu/kontrak/terpencil

100%

Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan


Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Seminar Mutu


Kependidikan

Workshop penyusunan model kurikulum


KTSP Islami
Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Tahun
1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah
Dinas Pendidikan

Pelaksanaan kerjasama secara


kelembagaan di bidang pendidikan

Meningkatnya Motivasi Dewan


Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Pembinaan dewan pendidikan

Meningkatnya Motivasi Dewan


Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

Penerapan sistem dan informasi


manajemen pendidikan

Terlaksananya perencanaan yang


efektif didukung data yang akurat

100%

Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan


lokakarya serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan

Terwujudnya keselarasan
pelaksanaan kegiatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota

100%

Dinas Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya pengambilan
keputusan secara tepat berdasarkan
data yang akurat dan terkini

95%

Dinas Pendidikan

Terwujudnya sekolah sehat

90%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya Profesionalisme
Guru/Siswa

90%

Dinas Pendidikan

Terlaksananya peningkatan mutu


PBM

90%

Dinas Pendidikan

Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan


SMA/SMK/MA
Bimbingan profesional guru dan siswa
kelas III SLTP/SLTA khusus mata pelajaran
UNAS
Supervisi pengawas satuan pendidikan dan
operasional APSI

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 36

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN

INDIKATOR

(3)

(4)

Penggandaan naskah, pendistribusian,


pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN
SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

Tersedianya naskah, pendistribusian


dan pencetakan

Pemetaan sekolah sesuai standar


pelayanan minimum(kerjasama LP2KM
UIR)
HUT dan Rakornas PGRI

tertatanya sekolah sesuai standar


pelayanan minimum(kerjasama
LP2KM UIR)
Terlaksananya HUT PGRI

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja


pendidikan

TARGET
(5)

SKPD
(6)

95%

Dinas Pendidikan

95%

Dinas Pendidikan

95%
1 Tahun

Dinas Pendidikan
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah

Pelaksanaan Kerjasama secara


Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Terlaksananya kerjasama secara


kelembagaan

1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah

Sosialisasi dan advokai berbagai peraturan


pemerintah di bidang pendidikan

Laporan Hasil Public Hearing


(Meudrah)

1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah

Pembinaan Dewan Pendidikan

Terbinanya dewan pendidikan

1 Tahun

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Dialog interaktif masyarakat tentang
pendidikan

1 Tahun
Laporan hasil penelitian
pembangunan pendidikan

1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah
Sekretariat Majelis Pendidikan
Daerah

Pembinaan dan Pengembangan


Pendidikan Tinggi serta Kualitas dan
Kuantitas Tenaga Kependidikan
Pengadaan Fasilitas pendukung proses
balajar mengajar

Tersedianya Fasilitas pendukung


proses balajar mengajar

100%

Dinas Pendidikan

Pembangunan Fasilitas Pendukung Belajar


Mengajar

Tersedianya sistem informasi

100%

Dinas Pendidikan

Program Pengembangan TK/SD dan


RA/MI satu atap
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah

1 Tahun

Sekretariat Majelis Pendidikan


Daerah

Penambahan Buku Bernuansa Daerah

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Pembinaan dan pendataan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Perpustakaan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Penyediaan Bantuan Pengembangan


Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Pengadaan Buku Perpustakaan


Umum, Sekolah dan Rumah Ibadah

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Penyelenggaraan Koordinasi
Pengembangan Budaya Baca

Pelestarian dan Konservasi Bahan


Pustaka dan Non Buku

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Perencanaan dan Penyusunan Program


Budaya Baca

Penyusunan Program dan Budaya


Baca

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca

Pameran Buku di Daerah (Koleksi


Deposit dan Umum), Dialog Interaktif
di TV dan Radio, Story Telling dan
Pemilihan Raja dan Ratu Baca,
Pameran Buku Perpustakaan (Koleksi
Deposit dan Umum)

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Penerbitan jurnal pendidikan (Pencerahan)


Pendidikan

Tercetak jurnal pendidikan


(Pencerahan)

Penyusunan indikator tentang pendidikan


bernuansa islami
Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada
Perpustakaan umum, perpustakaan
khusus,perpustakaan sekolah &
perpustakaan masyarakat
Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan
Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan


Umum Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Kegiatan Monitoring,


Evaluasi dan Pelaporan

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

Pembangunan Gedung Perpustakaan

Terlaksananya Pengadaan Papan


Nama Perpustakaan Desa/Dayah dan
Pengawasan Pembangunan Gedung

1 Tahun

Badan Arsip dan Perpustakaan

21 Paket

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Penyelenggaraan Pelatihan, seminar dan
lokakarya serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
Pendidikan Dayah
Pengadaan alat praktek dan peraga santri

Kelangsungan Belajar Mengajar


Dayah

21 Paket

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Penyediaan kitab/ buku pendidikan dayah

Kelangsungan Belajar Mengajar


Dayah

21 Paket

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

641 Dayah

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

4 Dayah

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah


Pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana dayah
Peningkatan dan pengembangan dayah
bertaraf internasional/ perbatasan
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Kenyamanan Belajar Mengajar Dayah


Meningkatnya Pengetahuan
Keagamaan

BAB IV - 37

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
Pembinaan terhadap pimpinan dan tgk.
Dayah
Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga
pendidik
Program Pemberdayaan Santri
Pembinaan kompetensi/ ekstrakurikuler
santri
Pembinaan dan pengembangan Proses
Pembelajaran
Pembinaan bakat dan minat santri
Pembinaan Manajemen Dayah
Pembinaan kelembagaan dan manajemen
dayah
Penelitian dan Pengembangan Dayah

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

Meningkatnya Kesejahteraan

90 Orang

Meningkatnya SDM Dayah

50 Orang

Meningkatnya Pengetahuan Santri di


Bid. Palang Merah

180 Orang

SKPD
(6)
Badan Pembinaan dan
Pendidikan Dayah
Badan Pembinaan dan
Pendidikan Dayah
Badan Pembinaan dan
Pendidikan Dayah
Badan Pembinaan dan
Pendidikan Dayah
Badan Pembinaan dan
Pendidikan Dayah

Peningkatan Mutu Pendidikan Dayah


Kenyamanan Belajar Mengajar Dayah

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Kelancaran Proses Belajar Mengajar

40 Orang

Monitoring, Evaluasi, Pelopoean dan


Pengembangan Dayah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,


Pelopoean dan Pengembangan Dayah

1 Kegiatan

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Penyusunan Program dan Rencana Teknis

Tersedianya informasi tentang dayah

1 Kegiatan

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Pemuktahiran data dan penyususnan profil


dayah

Tersedianya informasi dayah

1 Kegiatan

Badan Pembinaan dan


Pendidikan Dayah

Peningkatan Pelayanan Kehidupan


Beragama
Pembinaan Program biaya siswa khusus
(S1,S2,S3) Peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat

Tersalurnya Bantuan Beasiswa


mahasiswa Aceh Program S1, S2 dan
S3 dalam dan Luar Negeri

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Peningkatan kualitas pendidikan


masyarakat Aceh dan Dosen PTS

Tersalurnya Bantuan Pendidikan bagi


Masyarakat Aceh dan Dosen PTS

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Pembinaan institusi PTS dan penunjang


belajar mengajar beasiswa S1 PTS

Tersalurnya Bantuan Penunjang


Operasional PTS dan bantuan
Beasiswa Mahasiswa S1 PTS

100%

Biro Keistimewaan dan


Kesejahteaan Rakyat

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatdiklat teknis

100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan Kedinasan


Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Peningkatan Ketrampilan dan
Profesionalisme
7

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat


PIM Tk.III
IV mengikuti kursusJumlah
PNSdan
yang
kursus singkat

100%
100%

Badan Kepegawaian,
Pendidikan
dan Pelatihan
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan

KESEHATAN
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan

Tertanggulanginya kebutuhan obatobatan

24 GFK

Dinas Kesehatan

Upaya Kesehatan Masyarakat


Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya mutu kesehatan


masyarakat

85%

Dinas Kesehatan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Meningkatnya mutu kesehatan


masyarakat

316 Puks 140


OR

Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi


pengungsi korban bencana

Tertanggulanginya masalah
kesehatan yang efesien dan efektif

80%

Dinas Kesehatan

Peningkatan Pelayanan dan


Penanggulangan Masalah Kesehatan

Pelayanan Kesehatan yang memenuhi


syarat

100%

Dinas Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Jaminan Kesehatan

100%

Peningkatan Kesehatan Masyrakat

Terlaksananya jemput pas.pasung

20 orang

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Jiwa

Program pengawasan Obat dan Makanan


Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat dibidang obat dan
makanan
Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
Pengembangan Standarisasi tanaman obat
bahan alami indonesia
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatnya produksi dan distribusi


obat dan makanan

100%

Dinas Kesehatan

Meningkatnya produksi dan distribusi


obat dan makanan

100%

Dinas Kesehatan

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Terpahaminya pola hidup sehat


dalam meningkatkan derajat
kesehatan

3200 Desa

Dinas Kesehatan

Peningkatan pendidikan tenaga


penyuluhan kesehatan

Meningkatnya mutu promkes bagi


petugas promosi kesehatan
puskesmas

3200 Desa

Dinas Kesehatan

Peningkatan penyuluhan kesehatan


masyarakat rumah sakit

Meningkatnya kesehatan masyarakat

100%

Pengembangan Sistem Informasi RS

Pelayanan SIMRS

100%

Peningkatan pelayanan Informasi,


komunikasi dan kerjasama

Tersedianya pelayanan Informasi,


komunikasi dan kerjasama

100%

Pengembangan sistem informasi RS

Tersedianya sistem informasi RS

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum dr.
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum dr.
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Ibu dan Anak

BAB IV - 38

KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Terupgradenya program aplikasi


HMIS yang mampu
mengintergrasikan berbagai modul
penunjang fungsi manajemen
Rumah Sakit; meningkatnya akurasi
dan ketepatan waktu pelayanan
sistem informasi Rumah Sakit

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Penanggulangan kurang energi protein


(KEP) anemea gizi besi, gangguan akibat
kurang lodium (GAKI), kurang fit A, dan
kekuranggan zat gizi mikro lainnya

Menurunnya angka kekurangan gizi


bagi anak balita (stunting) dan ibu
hamil

100%

Dinas Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat untuk


pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Meningkatkan kesadaran masyarakat


terhadap makanan bergizi

100%

Dinas Kesehatan

Meningkatnya perilaku hidup bersih


dan sehat

100%

Dinas Kesehatan

Menekan penularan penyakit DBD,


malaria dan sejenisnya

100%

Dinas Kesehatan

Menurunya angka penularan penyakit

100%

Dinas Kesehatan

Menurunya angka kesakitan

100%

Dinas Kesehatan

Peningkatan Imunisasi

Menurunya angka kesakitan akibat


tidak dilaksanakan imunisasi balita

100%

Dinas Kesehatan

Peningk.Surveilance Epidemiologi dan


Penanggulangan Wabah

Terhindarnya masyarakat dari


penyakit menular

100%

Dinas Kesehatan

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan


Penyakit tidak Menular

Menurunya angka kesakitan akibat


penyakit menular

100%

Dinas Kesehatan

Evaluasi dan Pengemb. Standar


Pelay.Kesehatan

Pelayanan yang diberikan sesuai


standar

16 RS

Dinas Kesehatan

Penyusunan Standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya penyusunan standar


pelayanan kesehatan

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pembangunan Puskesmas

Tersedianya Puskesmas

1 Paket

Dinas Kesehatan

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Tersedianya Puskesmas Pembantu

1 Paket

Dinas Kesehatan

Pembangunan Posyandu/poskesdes
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas

Tersedianya Posyandu
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Puskesmas

1 Paket

Dinas Kesehatan

1 Paket

Dinas Kesehatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Puskesmas Pembantu

Tersedianya Sarana dan Prasarana


Puskesmas Pembantu

1 Paket

Dinas Kesehatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana


Posyandu

1 Paket

Dinas Kesehatan

Pembangunan Rumah Sakit


Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit

Tersedianya Rumah Sakit

1 Paket

Dinas Kesehatan

Tersedianya Peralatan Rumah sakit

1 Paket

Dinas Kesehatan

Pengadaan Ambulance/Mobil jenazah

Tersedianya Peralatan Rumah sakit

1 Paket

Dinas Kesehatan

Pengembangan Tipe Rumah sakit


Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP,VIP,Kelas I,II,III)

Berkembangnya tipe rumah sakit

1 Paket

Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum dr.
ZAINAL ABIDIN

Pengembangan sistem informasi Rumah


Sakit

Perbaikan Gizi Masyarakat

Pengembangan Lingkugan Sehat


Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulagan
Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan


Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

Pengadaan Sarana dan Prasarana


Posyandu
Pengadaan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit Umum/RS
Jiwa/RS Paru/RS Mata

Pembangunan rumah sakit


Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Tersedianya ruang rawat inap


Tersedianya Pembangunan Rumah
Sakit
Tersedianya bangunan rumah sakit
yang memadai

Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah


Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan


kebutuhan rumah sakit

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah


Pengadaan Mobiler Rumah Sakit

Tersedianya Ambulance
Tersedianya Mobiler
Jumlah Gedung, Bangsal RSJ dan
Lanscape

Pembangunan Rumah Sakit

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak


100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

100%
100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak


Rumah Sakit Ibu dan Anak

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Peningkatan pelayanan

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Tercapainya kesehatan lingkungan


sesuai dengan standar Rumag Sakit

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Peningkatan pelayanan

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Peningkatan pelayanan

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pengadaan obat-obatan rumah sakit


Pengadaan mebeler rumah sakit

Peningkatan pelayanan
Peningkatan pelayanan

1 paket
1 paket

Rumah Sakit Jiwa


Rumah Sakit Jiwa

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit


(VIP,kelas I,II dan III)
Pembangunan Instalasi pengolahan limbah
rumah sakit

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 39

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
(3)
Pengadaan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit (dapur,ruang
pasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain

INDIKATOR
(4)

TARGET
(5)

SKPD
(6)

Peningkatan pelayanan

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah


sakit

Terlaksananya Pengadaan Bahanbahan Logistik Rumah Sakit

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pengadaan percetakan administrasi dan


surat menyurat rumah sakit

Terlaksananya Pengadaan Bahanbahan status pasien

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Peningkatan pelayanan kesehatan


masyarakat miskin

4,486,570 OR

Dinas Kesehatan

Meningkatkan pengetahuan
masyarakat terhadap kesehatan anak

100%

Dinas Kesehatan

Penyuluhan kesehatan Bagi Ibu Hamil dari


Kel.Kurang Mampu

Meningkatnya cakupan dan mutu


pelayanan kesehatan ibu melahirkan

100%

Dinas Kesehatan

Advokasi dan KIE tentang kesehatan


reproduksi remaja (KRR)

Meningkatnya jumlah persentase


remaja yang memiliki pengetahuan
tentang kesehatan reproduksi

Kemitraan Peningkatan Pelayanan


Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Penyuluhan kesehatan anak balita
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak

Dinas Kesehatan

Pembinaan dan Pengembangan


Pendidikan Tinggi
Meningkatnya mutu Pendidikan
Tenaga Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

Peningkatan Diklat Medis/Non Medis

Diselenggarakannya institusi
pendidikan kesehatan yang
berkualitas

100%

Dinas Kesehatan

Penelitian dan pengembangan Medis dan


non Medis

Terselenggaranya uji kopetensi,


sertivikasi, standarisasi sdm
kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

Peningkatan diklat medis/non medis

Terlaksananya diklat medis/non


medis

100%

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN

Penelitian dan pengembangan medis/non


medis

Terlaksananya penelitian dan


pengembangan medis/non medis

100%

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN

Peningkatan diklat medis/non medis

Peningkatan SDM bagi tenaga


kesehatan jiwa baik manajemen
maupun tenaga fungsional

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Tersedianya petugas yang tanggap


terhadap krisis kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

jumlah kasus emergensi yang


ditangani

100%

Dinas Kesehatan

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi


pengolahan limbah rumah sakit

Meningkatkan Pemeliharaan rutin/


berkala Instalasi Pengolahan Limbah
Rumah Sakit

Paket

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN

Pemeliharaan rutin/berkala mobil


ambulance/jenazah

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala


Mobil Ambulance/jenazah

Paket

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana RS

Terpeliharanya RS

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sanitasi &


lingkungan RS

Terpeliharanya sanitasi lingkungan


rumah sakit

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

Tersedianya jasa servis kesehatan

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

Tersedianya jasa servis kesehatan

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan


Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program penanggulangan krisis


kesehatan dan ambulan terpadu
1

Peningkatan kapasitas petugas


penanggulangan krisis kesehatan

2 Pelayanan ambulan terpadu


Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit Umum/ RS Jiwa/ RS Paru/
RS Mata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi


Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Tersedianya jasa servis alat-alat


kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum dr.
ZAINAL ABIDIN

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi


pengolahan limbah rumah sakit

Meningkatkan Pemeliharaan rutin/


berkala Instalasi Pengolahan Limbah
Rumah Sakit

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Pemeliharaan rutin/berkala mobil


ambulance/jenazah

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala


Mobil Ambulance/jenazah

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi


medis

100%

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN

Peningkatan Pelayanan gigi dan mulut

Meningkatnya pelayanan gigi dan


mulut

100%

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN

Program Pelayanan Medis

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 40

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN

INDIKATOR

(3)

(4)
Meningkatnya pelayanan
Haemodialisa

100%

Peningkatan pelayanan gawat darurat

Kinerja Pelayanan IGD

100%

Peningkatan pelayanan bedah sentral


(COT)

Kinerja Pelayanan Bedah

100%

Peningkatan Pelayanan anestesi dan


reanimasi

Meningkatnya pelayanan perawatan


insentif
Meningkatnya pelayanan Ruang
Jantung
Meningkatnya pelayanan anestesi dan
reanimasi

Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan

Meningkatnya pelayanan Rawat jalan

100%

Peningkatan pelayanan rawat inap

Kinerja Pelayanan Rawat Inap

100%

Peningkatan Pelayanan spesialistis dan


rujukan

Peningkatkan pelayanan dokter


spesialis

100%

Peningkatan Pelayanan spesialistis dan


rujukan

Terlaksananya peningkatan
peleyanan spesialistik dan rujukan

Peningkatan Pelayanan asuhan


keperawatan

Terlaksananya pelayanan asuhan


keperawatan
Terlaksananya peningkatan
peleyanan rahabilitasi medis

Peningkatan Pelayanan rawat jantung

Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis

Terlaksananya peningkatan
pelayanan rawat jalan
Terlaksananya peningkatan
pelayanan rawat inap

Peningkatan pelayanan rawat jalan


Peningkatan pelayanan rawat inap

(6)

(5)

Peningkatan Pelayanan haemodialisa

Peningkatan Pelayanan Perawatan Insentif

SKPD

TARGET

100%
100%
100%

Rumah Sakit Umum dr.


ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Rumah Sakit Ibu dan Anak

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

1 paket

Rumah Sakit Jiwa

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non


Medis
Peningkatan pelayanan radiologi

Meningkatnya pelayanan Radiology

100%

Peningkatan pelayanan Gizi

Kenerja pelayanan Gizi

100%

Peningkatan pelayanan Pemulasaran


Janazah

Kenerja pelayanan Janazah

100%

Meningkatnya pelayanan Patologi


anatomi
Meningkatnya pelayanan Patologi
Klinik

Peningkatan Pelayanan Patologi anatomi


Peningkatan Pelayanan Patologi Klinik

Kenerja pelayanan Loundri

100%

Peningkatan Pelayanan CCSD

Meningkatnya pelayanan CCSD

100%

Peningkatan pelayanan Rekam Medis

Kenerja pelayanan Rekam Medis

100%

Peningkatan pelayanan gizi bagi


pasien
Peningkatan pelayanan loundry

Peningkatan Pelayanan loundry


INFRASTRUKTUR YANG
TERINTEGRASI

100%

Peningkatan pelayanan Loundri

Peningkatan Pelayanan gizi

100%

Program perencanaan tata ruang

- Penyusunan rencana tata ruang


wilayah kabupaten/kota
- Sosialisasi penerapan Qanun RTRW
NAD

Program pemanfaatan ruang

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Program pembangunan jalan dan jembatan -

Perencanaan pembangunan jalan


Pembangunan jalan
Perencanaan Pemb. Jembatan
Pembangunan Jembatan
Monitoring; evaluasi dan pelaporan
Pengawasan teknis jalan & jembatan

Rumah Sakit Umum


ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN
Rumah Sakit Umum
ZAINAL ABIDIN

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

100%

Rumah Sakit Ibu dan Anak

12 Paket

Dinas BMCK

100%

22 Paket
Dinas BMCK
819 Km
11 Paket
4.538 M; 36 Pkt
100%
47 Paket

Program pembangunan saluran drainase/


gorong-gorong

- Pembangunan Saluran Drainase /


Gorong-gorong

38.953 M; 21
Pkt

Dinas BMCK

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan


dan jembatan

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

2.916,21 Km
6 Paket

Dinas BMCK

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Kebinamargaan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat
Berat

100%

Dinas BMCK

Pengadaan Alat-alat Berat


- Rehabilitasi/Pemel. alat-alat ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan

10 Unit
100%

8 Paket

Program pengembangan wilayah strategis


dan cepat tumbuh

- Perencanaan Pengembangan
'Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur


perdesaan

- Pemb. jalan dan jembatan perdesaan 32.638 M;65 Pkt Dinas BMCK

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

dr.

Dinas BMCK

BAB IV - 41

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN
Program pembangunan
infrastruktur
(3)
perdesaan

10 Program pengembangan kinerja


pengelolaan air minum dan air limbah

INDIKATOR
(4)

32.638(5)
M;65 Pkt

- Pemb. Sarana dan Prasarana Gedung

232 Unit; 74
Pkt; 2.850 M

- Sosialisasi Bidang Perkotaan dan


Permukiman

100%

- Fasilitasi Pembinaan Teknik


Pengelolaan Air Minum

100%

- Pengembangan Sistem Distribusi Air


Minum

70.859 M; 304
Unit; 17 Pkt

- Peningkatan operasi dan Pemel.


prasarana dan sarana persampahan

50 Unit; 10 km;
1 Pkt

11 Program pengembangan perumahan

- Pengembangan Rumah Sehat


Sederhana

12 Program Pengembangan dan Pengelolaan


Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan


Irigasi

15 Lap.

- Perenc. Pembangunan Reservoir


- Perenc. Normalisasi Saluran Sungai
- Rehab./Pemeliharaan Jaringan Irigasi

9 Lap; 1 Pkt
12 Lap; 1 Pkt
184.183 M

4.313 Unit
rumah

- Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi


yang telah dibangun

195.311 M

- Pemberdayaan Petani Pemakai Air

170 Unit P3A

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

- Pembangunan Jaringan Irigasi


- Pengelolaan Sumber Daya Air untuk
Irigasi (WISMP)

43.582 M

- Pembangunan Embung dan


Bangunan Penampung Air
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Bangunan Pengukuran Data Hidrologi

5 Paket

14 Program Pengendalian Banjir

- Mengendalikan Banjir Pada Daerah


Tangkapan Air dan Badan Badan
Sungai

98 Paket

- Pembangunan Prasarana
Pengamanan Pantai

20 Paket

- Rehabilitasi jalan dalam kondisi


tanggap darurat

16 Program Pembangunan Prasarana dan


Fasilitas Perhubungan

- Perencanaan pembangunan
prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Penyusunan Norma, Kebijakan,
Standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
- Sosialisasi kebijakan di bidang
perhubungan

17 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan


Prasarana dan Fasilitas LLAJ

18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

19 Program Pembangunan Sarana dan


Prasarana Perhubungan

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

17 Dok.

Dinas Pengairan

Dinas Pengairan

Dishubkomintel

2 Keg.

10 sosialisasi

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4 Zona
2 Jembatan
timbang

- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/
pelabuhan

1 terminal dan 5
Pelabuhan

- Kegiatan pengendalian disiplin


pengoperasian angkutan umum di
jalan raya

100%

- Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat,


Tepat, Murah & Mudah

100%

- Pemilihan & Penghargaan Sopir Kend.


Angkutan umum Teladan

2 Org

- Pembangunan gedung terminal


- Pembangunan halte bus, taxi gedung
terminal

15 Kab/Kota
5 Kab/Kota

- Pembangunan prasarana
perhubungan laut

5 Kab/Kota

- Pembangunan prasarana
perhubungan udara

Dinas BMCK

Dinas BMCK

3 Pelabuhan
penyeberangan

- Pembangunan sarana perhubungan


laut

Dinas BMCK

12 Unit; 1 Pkt Dinas Pengairan

- Peningkatan pengelolaan terminal


angkutan sungai, danau dan
penyeberangan

- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan


prasarana jembatan timbang

(6)

100%

13 Program Pengembangan, Pengelolaan dan


Konservasi Sungai,Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya

15 Program tanggap darurat jalan dan


jembatan

SKPD

TARGET

Dishubkomintel

Dishubkomintel

Dishubkomintel

14 Unit
7 Bandara

BAB IV - 42

KINERJA

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

PROGRAM/PEMBANGUNAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR
(4)
- Pembangunan prasarana pos dan
telekomunikasi

20 Program Pengendalian dan Pengamanan


Lalu Lintas

21 Program Peningkatan Kelaikan


Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Pembangunan balai pengujian


kendaraan bermotor

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas


Pengadaan marka jalan
Pengadaan pagar pengaman jalan
Pengadaan deliniator
Pengadaan Traffic Light
Pengadaan jembatan penyeberangan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Pengadaan alat pengujian kendaraan


bermotor
- Pelaksanaan Penelitian Kelaikan
Kendaraan Bermotor
22 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa

100%

Kemudahan
memperoleh
informasi
1 Paket
100%

2 Penerapan

- Bimbingan Teknis, Workshop dan


Sosialisasi Sistem Informasi dan
Teknologi Informasi

4 Angkatan

- Workshop sistem Informasi dan


Teknologi Informasi

2 Kali

- Sosialisasi Sistem Informasi dan


Teknologi Informasi

1 Keg.

- Penyebarluasan Informasi Melalui


Media Penyiaran

1 Paket

- Pengurangan resiko bencana

Dishubkomintel

1 Paket

Dishubkomintel

1 Paket
1 Paket
3 Kl simulasi/drill BPBA
gempa &
tsunami
3 Dok.

1 Kali

- Monitoring dan evaluasi


penanggulangan bencana
- Koordinasi penanggulangan bencana
- pengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana

Dishubkomintel

23 kab/Kota
100%

- Penyusunan Rencana Kontigensi


mitigasi bencana
Kerjasama Antar Negara, Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam Penanganan
dan Pengurangan Resiko Bencana

Dishubkomintel

4 Aplikasi

- Penerapan Sistem Informasi dan


Teknologi Informasi

- Verifikasi, Perekaman, Backup Data eGovernment dan Penyajian


Informasi E-Government
- Pengelolaan Website
- Pengelolaan sms center gubernur

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

8 Set perlatan
pengujian

3 Lembaga

25 Program Pengembangan Data dan Statistik

28 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Pasca Bencana

Dishubkomintel

- Pengembangan dan pembinaan


penyiaran daerah

- Konsultasi Komunitas infokom


- Penyebarluasan Informasi
Pembangunan daerah melalui Media
Tradisional, Luar Ruang dan
Penerbitan

27 Program Penguatan Kelembagaan dan


Regulasi Bencana

7 Kab/Kota

12 Paket
7 Pkt; 26 Set;
12 Box; 19 Unit

24 Program Kerjasama informasi dengan Mass


Media

26 Program Pencegahan Dini dan


Penanggulangan Korban Bencana Alam

Dishubkomintel

- Pengadaan alat jaringan komunikasi


- Pengadaan perangkat keras SIMDA

- Operasional Perpustakaan
- Optimalisasi peran media center
pemerintah daerah

23 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang


Komunikasi dan Informasi

19 Pkt; 2 unit
8 Paket
2 Paket
4 Paket
6 Pkt; 4 unit
1 Unit
100%

7 Paket
100%

- Pertemuan pembinaan kelompok


informasi gampong (KIG)

(6)

(5)
35 Paket

- Penelitian dan Pengembangan IPTEK


- Monitoring dan evaluasi jaringan
komunikasi dan informasi

- Pengembangan aplikasi EGovernment Pemda

SKPD

TARGET

BPBA

2 Dok.
4 Kali rapat
koordinasi
312 unit

- Pendidikan dan pelatihan


penanggulangan bencana

6 kali

- Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi


dan rekonstruksi bencana

2 Kali

BPBA
BAB IV - 43

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN

INDIKATOR

Program Rehabilitasi
(3) dan Rekonstruksi
Pasca Bencana

(4)
Koordinasi pelaksanaan
rehabilitasi
dan rekonstruksi bencana
- Koordinasi penilaian kerusakan
bencana

SUMBER DAYA ALAM


BERKELANJUTAN

1 Dok.

- Kegiatan Operasional sistem pusdalop


- Koordinasi pembverian bantuan
darurat korban bencana

30 Program pengaturan jasa konstruksi

- Pemberdayaan penyediaan jasa


konstruksi (orang perseorangan,
badan usaha)

100%

Dinas BMCK

31 Program pemberdayaan jasa konstruksi

- Pemberdayaan penyediaan jasa


konstruksi (orang perseorangan,
badan usaha)

100%

Dinas BMCK

- Pemberdayaan pengguna jasa


konstruksi (orang perseorangan,
badan usaha)

100%

Dinas BMCK

- Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

100%

Dinas BMCK

32 Program pengawasan jasa konstruksi

- Pengawasan teknis keciptakaryaan

50 Paket

Dinas BMCK

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


- Rapat kerja teknis
- Pengadaan saran dan prasarana
peralatan pertambangan

1 Lap.
1 Kali
1 Paket

Dinas Pertambangan & Energi

Program pembinaan dan pengawasan


Bidang pertambangan

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan


Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Pengawasan dan Penertiban Aktivitas
Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi - Koordinasi Pengelolaan Minyak dan
Gas Bumi

Program Pengembangan dan Pemanfaatan


Energi

4. Program Pemanfaatan dan Sumberdaya


Geologi dan Mineral

Program Pengembangan Kinerja


Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan


Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi


Sumber Daya Alam

1 Lap; 1 draf
Qanun

1 Lap.

- Pengembangan Energi Terbarukan


- Pengembangan Panas Bumi
- Pengembangan Ketenagalistrikan

16 Paket
1 Lap.
22 Paket

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat


Dlm Pengelolaan Persampahan (3 R)

Dinas Pertambangan & Energi

Dinas Pertambangan & Energi

74 unit sumur Dinas Pertambangan & Energi


bor
1 Lap.

1 Lap.

4 Unit rumah
kompos

Bapedal

3 Desa

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/


Adipura

9 kab/kota

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

4 Kab/Kota; 1
sungai; 2 lks; 15
industri; 10
prshaan

- Pengelolaan B3 dan Limbah B3

20 prsh/
instansi/jasa
serta 40 usaha

- Pengkajian Dampak Lingkungan

4 Kab/Kota; 5
Keg

- Konservasi Sumber Daya Air dan


pengendalian kerusakan sumbersumber air

1 Kab.

- Pengelolaan keanekaragaman hayati


dan ekosistem

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

1 Lap.

- Pembinaan dan Pengawasan Energi


Ketenagalistrikan

- Pemanfaatan Sumberdaya
Hidrogeologi

BPBA

2 Kali sosialisai

1 Lap.

- Pengembangan Desa Model


2

100%
15 Paket

- Pengawasan Pengelolaan Usaha


Minyak dan Gas Bumi

- Pembinaan dan Pengawasan


Pengambilan Air Tanah dan Air
Permukaan
- Survey Geologi dan Sumberdaya
Mineral
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBENCANAAN

(6)

(5)

29 Program Kedaruratan dan Logistik Bencana

10

SKPD

TARGET

Bapedal

Bapedal

2,5 Ha; 60 Org

BAB IV - 44

NO

PRIORITAS
PEMBANGUNAN ACEH

(1)

(2)

KINERJA
PROGRAM/PEMBANGUNAN

INDIKATOR

SKPD

TARGET
(5)
6 Dok. KLHS

(6)

(3)
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam.

(4)
- Perencanaan dan Penyusunan
Program Pembangunan Pengendalian
Sumberdaya Alam dan lingkungan
Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses


Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

- Peningkatan Edukasi dan komunikasi 10 Sklh; 3 ktr; 3 Bapedal


kampus
masyarakat di bidang lingkungan
- Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan

6 jenis diseminasi

- Pengembangan UPT Lab.Lingkungan


Hidup Daerah

13 unit; 10
analisi

Bapedal

Program pengelolaan dan rehabilitasi


ekosistem pesisir dan laut

- pengelolaan dan rehabilitasi


ekosistem pesisir dan laut

6 Lokasi

Bapedal

Program Program pengelolaan Ruang


Terbuka Hijau (RTH)

- Pengawasan dan pengendalian RTH

7 lokasi

Bapedal

RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA) TAHUN 2013

BAB IV - 45

TABEL 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA PROVINSI ACEH TAHUN 2013
DINAS PENDIDIKAN

SKPA :

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Provinsi

1 Tahun

01

1 01

BELANJA TIDAK LANGSUNG


Gaji dan Tunjangan

Tersedianya Gaji aparatur

PROGRAM/KEGIATAN PADA SETIAP SKPA


Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran

01 01

01 01 01

01 01 02

01 01 07

01 01 08

01 01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

kelancaran pekerjaan Dinas/kantor

01 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kelancaran Pekerjaan Dinas/kantor

01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


Keindahan Kantor
bangunan kantor

01 01 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kelancaran Pekerjaan kantor

01 01 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

Meningkatnya wawasan aparatur Dinas

01 01 17

Penyedian makanan dan minuman

Kelancaran kegiatan rapat

01 01 18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

Kelancaran Pekerjaan Dinas

01 01 21

Penyediaan jasa hari-hari besar

01 01 22

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

01 01 24

Penyediaan jasa pegawai Non-PNS

DINAS PENDIDIKAN

Terciptanya Tertib Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terwujudnya daya dan penerangan
listrik
kantor, serta komunikasi dan sanitary
Meningkatnya kesejateraan tenaga
Penyediaan jasa administrasi keuangan
keuangan
Terciptanya kebersihan, keindahan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
dan kenyamanan kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya Kedisiplinan, kesadaran


dan penghayatan aparatur
Meningkatnya mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Meningkatnya Kesejahteraan aparatur

Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh

CATATAN
PENTING
7

43.011.196.250
43.011.196.250

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

Provinsi

47.312.315.875
47.312.315.875

11.613.600.000

12.774.960.000

8.592.000.000

9.451.200.000

100%

39.000.000

Prov Aceh

42.900.000

100%

1.516.000.000

Prov Aceh

1.667.600.000

100%

609.000.000

Prov Aceh

669.900.000

100%

467.000.000

Prov Aceh

513.700.000

100%

238.000.000

Prov Aceh

261.800.000

100%

191.000.000

Prov Aceh

210.100.000

100%

28.000.000

Prov Aceh

30.800.000

90%

713.000.000

Prov Aceh

784.300.000

90%

43.000.000

Prov Aceh

47.300.000

100%

99.000.000

Prov Aceh

108.900.000

100%

750.000.000

Prov Aceh

825.000.000

90%

500.000.000

Prov Aceh

550.000.000

90%

2.500.000.000

Prov Aceh

2.750.000.000

100%

899.000.000

Prov Aceh

988.900.000

BAB V - 1

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur

01 02

01 02 03

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya Gedung Kantor

02 02 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor


Terpeliharanya kenderaan dinas

Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh
Banda
Aceh

01 02 28

01 02 44

01 05

01 05 02

Sosialisai Peraturan Perundang-undangan

Tersosialisasinya Peraturan PerundangProv Aceh


undangan

01 05 10

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Tersedianya kualitas pelayanan publik

Prov Aceh

01 05 32

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Terlaksananya pendidikan dan


pelatihan

Prov Aceh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

Terpeliharanya gedung kantor

1.309.000.000

750.000.000

Prov Aceh

825.000.000

90%

143.000.000

Prov Aceh

157.300.000

100%

178.000.000

Prov Aceh

195.800.000

90%

119.000.000

Prov Aceh

130.900.000

1.831.600.000
1 paket

1 15.

1 15. 01

Pembangunan gedung sekolah

Tersedianya ruang belajar

1 15. 14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Tersedianya Sarana Sanitasi

1 15. 18

Pengadaan alat praktik seragam siswa

Meningkatnya mutu hasil belajar PAUD

1 15. 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1 15. 42

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1 15. 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Meningkatnya mutu hasil belajar PAUD

1 15. 58

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Tersedianya pendidikan terhadap anak


usia dini

Tersedianya tempat duduk anak usia


dini pada lembaga TK/RA
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

2.014.760.000

198.000.000

Prov Aceh

217.800.000

1 kegiatan

1.000.000.000

Prov Aceh

1.100.000.000

1 kegiatan

633.600.000

Prov Aceh

696.960.000

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

90%

PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK SKPA

DINAS PENDIDIKAN

CATATAN
PENTING

1.190.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung


kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU

367.461.927.727

404.208.120.500

8.258.532.045

9.084.385.250

100%

Kab/ Kota

100%

Kab/ Kota

90%

1.447.450.000

Kab/ Kota

1.592.195.000

90%

137.000.000

Kab/ Kota

150.700.000

100%

Kab/ Kota

90%

2.257.390.000

Kab/ Kota

2.483.129.000

90%

757.742.000

Kab/ Kota

833.516.200

BAB V - 2

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

1 15. 59

1 15. 63

1 15. 65

1 15. 67

1 16

1 16 02

1 16 03

1 16 04

1 16 05

1 16 07

1 16 09

1 16 11

1 16 12

1 16 14

1 16 15

1 16 18

1 16 19

1 16 20

1 16 41

1 16 42

1 16 44

Meningkatnya jumlah lembaga PAUD


Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
daya tampung anak usia dini
Penyelenggaan koordinasi dan kerjasama
Meningkatnya pemahaman masyarakat
pendidikan anak usia Dini
terhadap PAUD
Meningkatnya pemahaman masyarakat
Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
terhadap PAUD
Pembangunan Pagar Sekolah

Tersedianya pagar sekolah

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan


Tahun
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, Tersedianya rumah dinas Kepala
penjaga sekolah
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

DINAS PENDIDIKAN

LOKASI
4

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

23
Kab/Kota
23
Penambahan ruang kelas sekolah
Tersedianya ruang belajar
Kab/Kota
23
Penambahan ruang guru sekolah
Tersedianya ruang Guru
Kab/Kota
Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum Tersedianya Lab dan ruang Praktikum,
23
sekolah
Olahraga sekolah
Kab/Kota
Tersedianya Sarana Prasarana
23
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Olahraga
Kab/Kota
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
Tersedianya taman lapangan upacara
23
fasilitas parkir
dan fasilitas parkir
Kab/Kota
23
Pembangunan ruang ibadah
Tersedianya ruang ibadah
Kab/Kota
23
Pembangunan perpusatakaan sekolah
Tersedianya perpustakaan
Kab/Kota
23
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Tersedianya sarana air bersih
Kab/Kota
23
Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa
Tersedianya buku dan alat tulis siswa
Kab/Kota
Meningkatnya mutu proses belajar
23
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
mengajar
Kab/Kota
Tersedianya tempat duduk yang
23
Pengadaan mebeluer sekolah
memenuhi syarat bagi siswa SD/SMP
Kab/Kota
23
Pengadaan perlengkapan sekolah
Tersedianya perlengkapan sekolah
Kab/Kota
Meningkatnya kualitas bangunan
23
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
sekolah
Kab/Kota
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
Meningkatnya kualitas bangunan rumah
23
dinas Guru dan Penjaga Sekolah
sekolah, guru, penjaga sekolah
Kab/Kota
Meningkatnya kualitas bangunan
23
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
sekolah
Kab/Kota

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

90%

214.660.000

Kab/ Kota

236.126.000

90%

232.924.000

Kab/ Kota

256.216.400

90%

2.420.332.000

Kab/ Kota

2.662.365.200

100%

791.034.045

Kab/ Kota

870.137.450

106.282.085.369

116.910.293.906

90%

499.014.000

Kab/ Kota

548.915.400

90%

27.166.578.828

Kab/ Kota

29.883.236.711

90%

849.422.000

Kab/ Kota

934.364.200

90%

6.536.290.955

Kab/ Kota

7.189.920.051

90%

80.000.000

Kab/ Kota

88.000.000

90%

326.961.000

Kab/ Kota

359.657.100

90%

51.086.996

Kab/ Kota

56.195.696

90%

Kab/ Kota

90%

861.163.900

Kab/ Kota

947.280.290

90%

25.000.000

Kab/ Kota

27.500.000

90%

13.706.527.495

Kab/ Kota

15.077.180.245

100%

27.495.279.828

Kab/ Kota

30.244.807.811

90%

Kab/ Kota

90%

484.999.998

Kab/ Kota

533.499.998

90%

Kab/ Kota

90%

199.999.999

Kab/ Kota

219.999.999

BAB V - 3

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

1 16 45

1 16 46

1 16 53

1 16 54

1 16 57

1 16 59

1 16 63

1 16 65

1 16 69

1 16 70

1 16 72

1 16 75

1 16 76

1 16 81

1 16 87

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya kualitas bangunan ruang


Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
guru sekolah
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang Meningkatnya mutu proses belajar
praktikum sekolah
mengajar
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan
Meningkatnya mutu proses belajar
upacara dan fasilitas parkir
mengajar
Meningkatnya mutu proses belajar
Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
mengajar
Meningkatnya mutu proses belajar
Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
mengajar
Meningkatnya Kesempatan beribadah
Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
siswa/guru
Meningkatnya mutu proses belajar
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
mengajar
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan
Meningkatnya mutu kesehatan sekolah
sanitary
Meningkatnya kemampuan kepala
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
sekolah dan guru dalam bidang TIK

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Pelatihan penyusunan kurikulum
Kemampuan guru memahami KTSP
Kab/Kota
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
23
Meningkatnya kualitas guru dan siswa
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
Kab/Kota
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB
Menanbah dan melengkapi buku-buku
23
dan SMP/MTS
perpustakaan sekolah SD dan SMP
Kab/Kota
23
Penyelenggraan paket A setara SD
Penyelenggaraan paket A
Kab/Kota
Meningkatnya mutu PBM dan angka
23
Penyelenggraan paket B setara SMP
kelulusan
Kab/Kota
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen Meningkatnya mutu manajemen
23
sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah dan MGMP bidang studi
Kab/Kota
Meningkatnya motivasi untuk
23
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
berprestasi di kalangan siswa jenjang
Kab/Kota
Pengembangan materi belajar mengajar dan
23
Meningkatnya mutu hasil belajar siswa
metode pembelajaran dengan menggunakan
Kab/Kota
23
Penyediaan beasiswa transisi
Tersalirnya bantuan
Kab/Kota
Meningkatnya mutu layanan pendidikan
23
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
dan sekolah
Kab/Kota
Pengembangan kurikulum dan pembinaan
Meningkatnya mutu guru dan belajar
23
kesiswaan SD/MI
siswa
Kab/Kota
23
Pembangunan Pagar Sekolah
Terpeliharanya lingkungan sekolah
Kab/Kota

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

90%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

90%

150.000.000

Kab/ Kota

165.000.000

90%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

90%

69.999.999

Kab/ Kota

76.999.999

90%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

90%

2.798.420.000

Kab/ Kota

3.078.262.000

90%

850.000.000

Kab/ Kota

935.000.000

90%

10.418.045.690

Kab/ Kota

11.459.850.259

90%

2.574.720.000

Kab/ Kota

2.832.192.000

90%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

90%

500.000.000

Kab/ Kota

550.000.000

90%

5.794.900.000

Kab/ Kota

6.374.390.000

90%

552.120.000

Kab/ Kota

607.332.000

90%

266.072.505

Kab/ Kota

292.679.756

90%

995.740.000

Kab/ Kota

1.095.314.000

90%

940.600.000

Kab/ Kota

1.034.660.000

90%

2.089.142.176

Kab/ Kota

2.298.056.394

BAB V - 4

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

Pendidikan Menengah

1 17.

1 17. 01

1 17 02

1 17 03

1 17 05

1 17 09

1 17 12

Pembangunan perpusatakaan sekolah

1 17 13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan


Tersedianya jaringan instalasi listrik
perlengkapannya

1 17 14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 17. 18

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1 17. 19

Pengadaan mebeluer sekolah

1 17 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1 17 45

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

1 17 46

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan


praktikum sekolah

1 17 49

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

Meningkatnya kualitas Aula

1 17

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Meningkatnya Kualitas perpustakaan


sekolah

1 17. 57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Meningkatnya kompetensi Guru

1 17 58

Pelatihan penyusunan kurikulum

1 17. 61

Penyediaan bantuan operasional manajemen


mutu (BOMM)

Meningkatnya kualitas kurikulum


sekolah

1 17. 63

Penyelenggraan paket C setara SMU

1 17. 65

Pengembangan materi belajar mengajar dengan


Meningkatnya mutu hasil belajar siswa
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

DINAS PENDIDIKAN

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

119.269.681.005

Meningkatnya akses dan mutu proses


belajar mengajar
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, Tersedianya rumah dinas Kepala
penjaga sekolah
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Pembangunan gedung sekolah

Penambahan ruang kelas sekolah

CATATAN
PENTING

Tersedianya ruang kelas sekolah

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum


Tersedianya laboratorium
sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
Tersedianya taman lapangan upacara
fasilitas parkir
dan fasilitas parkir
Tersedianya perpustakaan

Tersedianya sarana air bersih


Meningkatnya mutu proses belajar
mengajar
Tersedianya tempat duduk yang
memenuhi syarat bagi siswa
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah
Meningkatnya kualitas Lab

Lulusan sekolah yang bermutu


Meningkatnya kesadaran masyarakat

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

90%

31.897.898.317

90%

131.196.649.106
SMK

Kab/ Kota

35.087.688.149

7.203.724.814

Kab/ Kota

7.924.097.295

90%

Kab/ Kota

90%

23.057.007.349

Kab/ Kota

25.362.708.084

100%

199.986.600

Kab/ Kota

219.985.260

95%

Kab/ Kota

95%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

90%

29.918.037.350

Kab/ Kota

32.909.841.085

90%

135.000.000

Kab/ Kota

148.500.000

90%

Kab/ Kota

90%

399.999.999

Kab/ Kota

439.999.999

100%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

100%

500.000.000

Kab/ Kota

550.000.000

100%

1.684.690.000

Kab/ Kota

1.853.159.000

90%

6.320.800.000

Banda Aceh

6.952.880.000

90%

90%

1.000.000.000

Kab/ Kota
Banda Aceh

1.100.000.000

BAB V - 5

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa


SMA Provinsi NAD
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Siswa
SMA/MA Berwawasan Keunggulan

Lulusan sekolah yang bermutu dan


berdaya saing
Meningkatnya mutu layanan pendidikan
menengah
Meningkatnya mutu layanan pendidikan
menengah
Terselenggaranya PBM yang bermutu
tinggi bagi anak cerdas

Pembangunan Pagar Sekolah

Tersedianya pagar sekolah

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

1 17. 66

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan


dunia industri

1 17. 68

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

1 17. 72

1 17. 77

1 17. 78

1 18

1 18 01

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

1 18 02

Pemberian bantuan operasional pendidikan non


formal

1 18 03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

1 18 04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

1 18 05

1 18 06

1 18 09

1 18 12

1 19

1 19 01

Pembangunan Gedung Kantor

Meningkatnya mutu pelayanan

1 19 03

Penambahan ruang kelas sekolah

Meningkatnya mutu pelayanan

1 19 05

1 19 09

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum


sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir

Tersedianya Lab dan ruang Praktikum


sekolah
Tersedianya taman lapangan upacara
dan fasilitas parkir

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

4.411.475.000

Kab/ Kota

4.852.622.500

90%

Kab/ Kota

90%

7.200.000.000

Kab/ Kota

7.920.000.000

90%

4.407.914.534

Kab/ Kota

4.848.705.987

100%

933.147.042

Kab/ Kota

1.026.461.746

8.479.137.999
Meningakatnya mutu SDM tenaga PTKPNF
Meningkatnya mutu PBM dan angka
kelulusan
Terbinanya Pendidikan kursus dan
kelembagaan
Menurunnya angka buta aksara

Terbukanya kesempatan bermata


pencaharian bagi warga masyarakat
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non Tersedianya sarana dan prasarana
formal
Pendidikan Non Formal
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
Meningkatnya mutu hasil belajar PNF
pembelajaran pendidikan non formal
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
tentang pentingnya PUS/EFA
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

9.327.051.799

100%

2.894.231.000

Kab/ Kota

3.183.654.100

100%

500.000.000

Kab/ Kota

550.000.000

100%

494.380.000

Kab/ Kota

543.818.000

100%

1.123.883.000

Kab/ Kota

1.236.271.300

100%

Kab/ Kota

100%

2.878.639.999

Kab/ Kota

3.166.503.999

100%

304.150.000

Kab/ Kota

334.565.000

100%

283.854.000

Kab/ Kota

312.239.400

Pendidikan Luar Biasa

11.816.189.399
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

100%

Pendidikan Non Formal

DINAS PENDIDIKAN

CATATAN
PENTING

12.997.808.339

100%

2.882.479.731

Kab/ Kota

3.170.727.704

100%

442.399.914

Kab/ Kota

486.639.905

100%

1.336.799.763

Kab/ Kota

1.470.479.739

100%

199.500.000

Kab/ Kota

219.450.000

BAB V - 6

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

1 19 14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

1 19 17

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1 19 41

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1 19 42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala


sekolah, guru, penjaga sekolah

1 19 58

Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan

1 19 60

Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB

1 19 62

Penyediaan Biaya Operasional


SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah Penyelenggara

Tersedianya sarana air bersih


Tersedianya Alat praktik dan Peraga
Siswa
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah
Meningkatnya kualitas rumah dinas
guru
Meningkatnya Peduli Pendidikan
Masyarakat
Meningkatnya motivasi belajar dan
daya serap hasil belajar PLB
Tersedianya dana BOS untuk PLB

LOKASI
4

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

100%

449.999.994

Kab/ Kota

494.999.993

100%

50.000.000

Kab/ Kota

55.000.000

100%

749.999.999

Kab/ Kota

824.999.999

100%

249.999.998

Kab/ Kota

274.999.998

100%

360.800.000

Kab/ Kota

396.880.000

100%

397.760.000

Kab/ Kota

437.536.000

100%

4.696.450.000

Kab/ Kota

5.166.095.000
-

1 20

1 20 02

1 20 03

1 20 04

1 20 06

1 20 07

1 20 08

1 20 09

1 20 10

1 20 14

1 22.

1 22. 02

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


Kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru
(PPPG)
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi
Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem penghargaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidik
Workshop Penyusunan Model Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) Islami
Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non PNS

97.265.595.500
Terlaksananya uji kompetensi
Terlatihnya guru
Meningkatnya motivasi kerja guru
Meningkatnya motivasi kerja guru
Meningkatnya motivasi kerja guru
Meningkatnya Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Berkembangnya sistem pendataan
Meningkatnya motivasi kerja guru
Terlaksananya Workshop Penyusunan
Model Kurikulum Tingkat Satuan
Meningkatnya motivasi kerja guru
bantu/kontrak/terpencil

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

90%

Kab/ Kota

90%

1.228.000.000

Kab/ Kota

1.350.800.000

90%

Kab/ Kota

90%

22.017.245.500

Kab/ Kota

24.218.970.050

100%

2.500.000.000

Kab/ Kota

2.750.000.000

90%

18.402.000.000

Kab/ Kota

20.242.200.000

90%

500.000.000

Kab/ Kota

550.000.000

90%

Kab/ Kota

90%

Kab/ Kota

100%

52.618.350.000

Prov Aceh

57.880.185.000

Manajemen Pelayanan Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di


bidang pendidikan

106.992.155.050

16.090.706.410
Meningkatnya Motivasi Dewan
Pendidikan

23
Kab/Kota

100%

2.268.185.000

17.699.777.051
Banda Aceh

2.495.003.500

BAB V - 7

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

Terlaksananya perencanaan yang


efektif didukung data yang akurat
Terwujudnya keselarasan pelaksanaan
kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengambilan keputusan
secara tepat berdasarkan data yang

23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota
23
Kab/Kota

1 22. 07

1 22. 08

1 22. 09

1 22. 14

1 22. 16

1 22. 17

1 22. 18

1 22. 22

1 22. 23

1 23

1 23 17

1 23 18

Penerapan sistem dan informasi manajemen


pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan
lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA
Bimbingan profesional guru dan siswa kelas III
SLTP/SLTA khusus mata pelajaran UNAS
Supervisi pengawas satuan pendidikan dan
operasional APSI
Penggandaan naskah, pendistribusian,
pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,
Pemetaan sekolah sesuai standar pelayanan
minimum(kerjasama LP2KM UIR)
HUT dan Rakornas PGRI
Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan
Tinggi serta Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Kependidikan
Pengadaan Fasilitas pendukung proses balajar
mengajar
Pembangunan Fasilitas Pendukung Belajar
Mengajar

Terwujudnya sekolah sehat


Meningkatnya Profesionalisme
Guru/Siswa
Terlaksananya peningkatan mutu PBM
Tersedianya naskah, pendistribusian
dan pencetakan
tertatanya sekolah sesuai standar
pelayanan minimum(kerjasama LP2KM
Terlaksananya HUT PGRI

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

100%

500.000.000

Banda Aceh

550.000.000

100%

1.980.800.000

Banda Aceh

2.178.880.000

95%

1.079.050.000

Banda Aceh

1.186.955.000

90%

828.000.000

Banda Aceh

910.800.000

90%

Banda Aceh

90%

2.051.071.410

Banda Aceh

2.256.178.551

95%

4.760.400.000

Banda Aceh

5.236.440.000

95%

2.018.200.000

Banda Aceh

2.220.020.000

95%

605.000.000

Banda Aceh

665.500.000

Tersedianya Fasilitas pendukung proses


balajar mengajar
Tersedianya sistem informasi

Banda
Aceh
Banda
Aceh

100%

Banda Aceh

100%

Banda Aceh

711.619.904.519

PROGRAM KAB/KOTA (TAMBAHAN BAGI HASIL MIGAS DAN OTSUS)

711.619.904.519

PROGRAM KAB/KOTA (TAMBAHAN BAGI HASIL MIGAS )


PROGRAM KAB/KOTA (OTSUS)
PROGRAM KAB/KOTA (TAMBAHAN BAGI HASIL MIGAS )

94.402.035.870

94.402.035.870

617.217.868.649

617.217.868.649

94.402.035.870

Kota Sabang

94.402.035.870

2.301.134.888

2.301.134.888

50.000.000

50.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH


Pengadaan buku referensi siswa SMAN 1 Sabang
DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya buku bagi siswa

100%

BAB V - 8

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

Pengadaan buku referensi SMAN 2 Sabang

Tersedianya buku bagi siswa

100%

Pemasangan paving blok halaman SMKN Sabang

Tertatanya halaman sekolah

Rehabilitasi pagar depan dan samping SMKN


Sabang

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

50.000.000

50.000.000

1 paket

419.000.000

419.000.000

Meningkatnya kualitas sarana dan


prasarana sekolah

1 paket

297.810.000

297.810.000

Pembangunan Pagar SMKN Sabang

Tersedianya pagar sekolah

1 paket

75.000.000

75.000.000

Pengadaan alat laboratorium bahasa SMKN


Sabang

Tersedianya alat praktikum siswa

1 paket

75.000.000

75.000.000

144.000.000

144.000.000

1 paket

75.000.000

75.000.000

1 paket

75.000.000

75.000.000

Pengadaan Komputer Praktik siswa SMKN Sabang Tersedianya komputer basi siswa
Pengadaan alat laboratorium Nuetika Kapal niaga
Tersedianya alat praktikum siswa
SMKN
Pengadaan alat teknik kenderaan ringan SMKN
Tersedianya alat praktikum siswa
Sabang

100%

Pengadaan meja guru/TU SMKN Sabang

Tersedianya meubelur guru

1 paket

77.844.888

77.844.888

Pengadaan kursi guru/TU SMKN Sabang

Tersedianya meubelur bagi guru

1 paket

87.480.000

87.480.000

Pengadaan buku referensi siswa SMKN Sabang

Tersedianya buku bagi siswa

1 paket

50.000.000

50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK


DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pelatihan guru TK/RA

Meningkatnya mutu guru

100%

75.000.000

75.000.000

Pelatihan guru SD/MI

Meningkatnya mutu guru

100%

325.000.000

325.000.000

Pelatihan guru SMP/MTs

Meningkatnya mutu guru

100%

250.000.000

250.000.000

Pelatihan guru SMA/SMK/MA

Meningkatnya mutu guru

100%

175.000.000

175.000.000

2.870.426.500

2.870.426.500

Kota Banda Aceh


Program Pendidikan Anak Usia Dini
Bantuan Operasional TK Negeri Kota Banda Aceh

Tersedianya bontuan operasional

100%

Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Pembangunan RKB MTsN 2 Banda Aceh
DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya ruang belajar

1 paket

1.154.412.000

1.154.412.000

BAB V - 9

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Pengadaan Mobiler MTsN 2 Kota Banda Aceh

Tersedianya mobiler

Pengadaan Buku Pendidikan Agama Islam SMP

Tersedianya buku pelajaran

Pengadaan Buku Bahasa Indonesia Siswa SMP


Pengadaan Buku Bahasa Inggris untuk SMP

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

1 paket

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

96.000.000

96.000.000

100%

100.000.000

100.000.000

Tersedianya buku pelajaran

100%

100.000.000

100.000.000

Tersedianya buku pelajaran

100%

100.000.000

100.000.000

50.016.000

50.016.000

Program Pendidikan Menengah/Kejuruan


Pembangunan Pagar Samping Belakang SMAN 1

Meningkatnya keamanan sekolah

1 paket

Pengadaan Buku Pendidikan Agama Islam SMA

Tersedianya buku bagi siswa

100%

100.000.000

100.000.000

Pengadaan Buku Bahasa Indonoseia Siswa SMA

Tersedianya buku bagi siswa

100%

100.000.000

100.000.000

Pengadaan Buku Bahasa Inggris untuk SMA

Tersedianya buku bagi siswa

100%

100.000.000

100.000.000

182.498.500

182.498.500

Pendidikan Non Formal


Pelatihan Pendidikan Karakter dan Akidah Bagi
Siswa dan Anak Putus Sekolah

Meningkatnya pengetahuan akidah


siswa dan anak putus sekolah

Program Peningkatan Mutu


Pelatihan Guru SD/MI

Meningkatnya mutu tenaga pendidik

100%

210.000.000

210.000.000

Pelatihan Guru SMP/ MTs

Meningkatnya mutu tenaga pendidik

100%

210.000.000

210.000.000

Pelatihan Guru SMA/SMK/MA

Meningkatnya mutu tenaga pendidik

100%

210.000.000

210.000.000

Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah

Terselenggaranya pelatihan bagi kepala


sekolah

100%

157.500.000

157.500.000

4.268.060.455

4.268.060.455

600.000.000

600.000.000

Kabupaten Aceh Besar


PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/NON FORMAL
DAN INFORMAL
Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD
DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya alat bermain PAUD

100%

BAB V - 10

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Pengadaan Buku PAUD

Tersedianya buku

Pembangunan TK Pembina Kecamatan Krueng


Barona Jaya

Tersedianya bangunan sekolah

Pembangunan TK Pembina Kecamatan Lhoong

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

100%

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

85.050.000

85.050.000

1 paket

256.500.000

256.500.000

Tersedianya bangunan sekolah

1 paket

256.500.000

256.500.000

Pembangunan RKB SD 1 Lambheu (2 lt)

Tersedianya ruang belajar

1 paket

672.000.000

672.000.000

Pengadaan Mobiler Pengganti SD dan SMP

Tersedianya mobiler

1 paket

140.000.000

140.000.000

1 paket

285.000.000

285.000.000

270.000.000

270.000.000

1 paket

126.810.000

126.810.000

1 paket

100.000.455

100.000.455

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR


SEMBILAN TAHUN

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH


Pembangunan Mushalla dan tempat wudhu SMA 2
Tersedianya sarana peribadatan
Seulimeum
Pengadaan Mobiler Pengganti SMA/SMK/MA
Rehabilitasi RKB SMA 2 Pulo Aceh
Rehabilitasi Mushalla SMA Indrapuri

Tesedianya mobiler
Meningkatnya kualitas bangunan
sekolah
Meningkatnya kualitas sarana
peribadatan

Pembangunan Sanitasi SMA 1 Kota Jantho

Terpeliharanya lingkungan sekolah

1 paket

50.000.000

50.000.000

Rehabilitasi RKB SMA 1 Baitussalam

Meningkatnya kualitas bangunan


sekolah

1 paket

71.200.000

71.200.000

100%

250.000.000

250.000.000

100%

450.000.000

450.000.000

PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL


Pengembangan Kursus dan Kelembagaan

Meningkatnya mutu SDM

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA


KEPENDIDIKAN
Pengadaan Kendaraan Roda Dua bagi Pengawas
Meningkatnya motivasi tenaga pendidik
dan Kepala Sekolah yg bertugas di Daerah
DINAS PENDIDIKAN

BAB V - 11

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Penyediaan Dukungan dan Pengembangan Gugus


Meningkatnya gugus sekolah
Sekolah
Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata
Terselenggaranya MGMP
Pelajaran

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

100%

430.000.000

430.000.000

100%

225.000.000

225.000.000

4.267.629.535

4.267.629.535

100%

260.000.000

260.000.000

1 paket

210.000.000

210.000.000

1 paket

191.800.000

191.800.000

1 paket

756.000.000

756.000.000

1 paket

420.000.000

420.000.000

100%

1.800.000.000

1.800.000.000

Pelatihan Pemantapan Materi Pelajaran Agama SD Meningkatnya mutu pendidik

100%

150.000.000

150.000.000

Lomba Olahraga Usia Dini SD Tingkat Kec., Kab.


& Provinsi

Terselenggaranya lomba olahraga

100%

290.000.000

290.000.000

SMP 1 Atap Blang Pandak

Tersedianya biaya operasional SMP

100%

45.000.000

45.000.000

SMP 1 Atap Alue Landong

Tersedianya biaya operasional SMP

100%

30.000.000

30.000.000

Kabupaten Pidie
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pengadaan Sarana dan Prasarana TK
Pengadaan Meubileir untuk TK

Tersedianya mobiler

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN


DASAR 9 TAHUN
Pembangunan Pagar Sekolah (SD)
Pemb.Pagar SDN 1 Bambi
Pembangunan Pagar SDN Cot Seutui
Pemb.Pagar SDN Paloh Naleung (Titeue)
Pemb.Pagar SDN Pante Kulu
Pengadaan Komputer untuk SMP

Meningkatnya
sekolah
Meningkatnya
sekolah
Meningkatnya
sekolah
Meningkatnya
sekolah

keamanan lingkungan
keamanan lingkungan
keamanan lingkungan
keamanan lingkungan

Tersedianya komputer

Peningkatan Mutu Pendidik (SD)

Sharing Operasional SMP

DINAS PENDIDIKAN

BAB V - 12

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

SMP 1 Atap Muara Tiga

Tersedianya biaya operasional SMP

100%

20.000.000

20.000.000

SMP 1 Atap Pante Meria Padang Tiji

Tersedianya biaya operasional SMP

100%

13.937.368

13.937.368

Tersedianya biaya operasional SMP

100%

20.000.000

20.000.000

Terselenggaranya Olimpiade Sains

100%

60.892.167

60.892.167

3.658.616.345

3.658.616.345

100%

250.000.000

250.000.000

100%

225.000.000

225.000.000

100%

120.000.000

120.000.000

100%

150.000.000

150.000.000

100%

70.000.000

70.000.000

100%

180.000.000

180.000.000

100%

350.000.000

350.000.000

100%

48.216.345

48.216.345

Tersedianya infokus sekolah

1 paket

70.000.000

70.000.000

Tersedianya infokus sekolah

1 paket

50.000.000

50.000.000

SMP Adan
Olympiade Sains SD Se- Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie Jaya

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan


Tenaga Kependidikan
Pendidikan Peralihan Guru(Magang) dari Bid.
Tertentu ke Bidang Studi TI
Penyelenggaraan workshop MGMP Tingkat SMP
Penyelenggaraan workshop MGMP Tingkat SMA
Penyelenggaraan workshop KKG Tingkat SD
Pelatihan Guru Bahasa Inggris SMP/SMA
Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga
Pendidik di bidang IT
Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Meningkatnya mutu tenaga pendidik


Terselenggaranya workshop tingkat
SMP
Terselenggaranya workshop tingkat
SMA
Terselenggaranya workshop tingkat SD
Meningkatnya mutu guru bahasa
inggris
Meningkatnya mutu tenaga pendidik
bidang IT
Terselenggaranya pelatihan bagi kepala
sekolah
Terselenggaranya pendidikan inklusi

Program Pendidikan Anak Usia Dini


Pengadaan Infokus SMP

Program Pendidikan Menengah


Pengadaan Infokus SMA/SMK
DINAS PENDIDIKAN

BAB V - 13

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

Penyediaan Dana Operasional SMA

Tersedianya biaya operasional sekolah

100%

1.604.000.000

1.604.000.000

Penyediaan Dana Operasional SMK

Tersedianya biaya operasional sekolah

100%

432.000.000

432.000.000

Penyediaan Dana Operasional MAS

Tersedianya biaya operasional sekolah

100%

109.400.000

109.400.000

4.795.519.746

4.795.519.746

Kabupaten Bireuen

Program Pendidikan Anak Usia Dini


Pembangunan RKB TK Bunda Al Fayed Ie Rhop
Simpang Mamplam

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan RKB TK Mujahidin Keude Jeunieb

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan RKB TK Tgk. Chik Umar

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan RKB TK Cut Mutia

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan Pagar TK Cut Mutia

Terbangunnya pagar TK cut Mutia

1 paket

58.400.000

58.400.000

Pembangunan RKB TK PGRI Peudada

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan RKB TK Darussaa'dah Lipah


Rayeuk

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan RKB Sirajul Huda

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pembangunan TK Jangka

Terbangunnya RKB TK

1 paket

141.600.000

141.600.000

Pengadaan Mobeluer Sekolah (TK)

Tersedianya Mobiler TK

1 paket

425.000.000

425.000.000

Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)

Tersedianya APE

100%

280.000.000

280.000.000

Tersedianya Perangkat Pembelajaran


TIK SMPN 3 Bireuen

100%

120.000.000

120.000.000

Program Wajib Belajar dan Pendidikan Dasar


Sembilan Tahun
Pengadaan Komputer untuk Pembelajaran TIK
SMPN 3 Bireuen
DINAS PENDIDIKAN

BAB V - 14

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN


DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

RENCANA TAHUN 2013


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
5

CATATAN
PENTING
7

RENCANA TAHUN 2014


TARGET
KEBUTUHAN
CAPAIAN
DANA/PAGU
8

Program Pendidikan Menengah


Pembangunan Laboratorium bahan SMKN 1
Bireuen

Terlaksananya Pembangunan
Laboratorium Bahan SMKN 1 Bireuen

1 paket

353.000.000

353.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan


Tenaga Kependidikan
Penyusunan Data Base Pendidikan

Tersusunnya data base pendidikan

100%

150.000.000

150.000.000

Pelatihan Pemberdayaan Komite Sekolah dan MPD

Meningkatnya pengetahuan komite


sekolah

100%

80.000.000

80.000.000

Meningkatnya mutu kepala sekolah

100%

154.200.000

154.200.000

Terpilihnya pengawas, kepala sekolah


dan guru berprestasi

100%

165.200.000

165.200.000

Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

Terselenggaranya OSN SD

100%

150.000.000

150.000.000

Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa


Nasional (FLS2N) SD/MI

Meningkatnya minat dan bakat siswa


SD/MI

100%

250.000.000

250.000.000

Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP

Terselenggaranya OSN SMP

100%

200.000.000

200.000.000

Terselenggaranya O2SN SMP

100%

250.000.000

250.000.000

Meningkatnya minat dan bakat siswa


SMP

100%

250.000.000

250.000.000

Terselenggaranya OSN SMA

100%

105.000.000

105.000.000

Terselenggaranya O2SN SMA

100%

171.919.746

171.919.746

Terselenggaranya kejuaraan olahraga


antar pelajar

100%

400.000.000

400.000.000

Pembina