P. 1
RPJMN 2010-2014, Buku II (Bab 10): SDA DAN LH

RPJMN 2010-2014, Buku II (Bab 10): SDA DAN LH

|Views: 1,262|Likes:
Dipublikasikan oleh Parjoko MD
BUKU II: MEMPERKUAT SINERGI ANTAR BIDANG PEMBANGUNAN, BAB X: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BUKU II: MEMPERKUAT SINERGI ANTAR BIDANG PEMBANGUNAN, BAB X: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

More info:

Published by: Parjoko MD on Mar 16, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

DAFTAR ISI          DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... i  BAB X  BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP  .................. II.10‐1  . 10.

1 Kondisi Umum  ............................................................................................................. II.10‐2  10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan  dan Revitalisasi                       Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan .................................................. II.10‐2    10.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi........................... II.10‐9  10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan               Pertambangan ................................................................................................. II.10‐12  . 10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ................................................. II.10‐15  10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan II.10‐18   10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ........................... II.10‐21  10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam               serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ............... II.10‐25  10.2 Permasalahan dan Sasaran ....................................................................................... II.10‐26  10.2.1  Permasalahan .................................................................................................. II.10‐26  10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi                  Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ................................ II.10‐27  10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi ........ II.10‐30  10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral                  dan Pertambangan ...................................................................... II.10‐32  10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ............................... II.10‐34  10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi                  Sumber Daya Hutan .................................................................... II.10‐35  10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ......... II.10‐36  10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Infomasi Iklim dan Bencana     Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi     Perubahan Iklim ........................................................................... II.10‐38  10.2.2  Sasaran .............................................................................................................. II.10‐39  . 10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi                  Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ................................ II.10‐39  10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi ........ II.10‐41  10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral                  dan Pertambangan ...................................................................... II.10‐42  10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ............................... II.10‐43  10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi        i 

                Sumber Daya Hutan .................................................................... II.10‐43  10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ......... II.10‐43  10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Infomasi Iklim dan Bencana     Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi     Perubahan Iklim ........................................................................... II.10‐44  10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ..................................................... II.10‐44  . 10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan  dan Revitalisasi                       Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ................................................... II.10‐47          10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi ............................ II.10‐49  10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan               Pertambangan ................................................................................................. II.10‐52  10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ................................................. II.10‐53  10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan II.10‐54   10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ........................... II.10‐55  10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam               serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ............... II.10‐56   

  ii 

   

BAB X BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA dan LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia yang sebagian besar (75 persen wilayah) berupa lautan, merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak terjadinya perubahan iklim global disamping masalah lonjakan jumlah penduduk; sehingga kedua hal itu perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan (2010-2014). Sesuai dengan amanat RPJMN pertama (periode 2004 – 2009), lingkup pembangunan bidang SDA dan LH meliputi 1) revitalisasi pertanian, dan 2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir. Sementara itu, pengelolaan SDA dan LH terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya air, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya kelautan, serta peningkatan kualitas daya dukung lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya isu perubahan iklim global, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim terus meningkat selama periode tersebut. II.10-1

10.1 Kondisi Umum Dalam lima tahun ke depan (2010–2014), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (cluster), yaitu (i) pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (7) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Ketahanan pangan nasional merupakan pondasi utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Kondisi ketahanan pangan nasional yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan juga dilaksanakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar global secara efisien dan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, kinerja pembangunan ketahanan pangan menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti peningkatan produksi pangan, penjagaan stabilitas harga pangan pokok, peningkatan kualitas dan keragaman konsumsi, dan peningkatan status gizi yang secara umum semakin membaik. Dalam kurun waktu 2005–2008, produksi komoditas pangan penting mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan dapat memperkuat aspek ketersediaan pangan dari dalam negeri. Produksi padi, jagung, kedele, dan gula, masing-masing meningkat ratarata 2,8 persen, 10,4 persen, 3,6 persen, dan 4,4 persen per tahun. Pada tahun 2009, produksi padi diperkirakan akan mencapai 62,6 juta ton gabah kering giling (GKG), jagung sekitar 17,0 juta ton, dan kedele sebesar 924,5 ribu ton. Dalam periode waktu tersebut, produksi pangan sumber protein hewani juga meningkat, yaitu daging 2,2 persen per tahun, telur 7,5 persen per tahun, dan susu 1,4 persen per tahun. Produksi perikanan sebagai sumber protein hewani lainnya dalam kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mencapai rata-rata 8,24 persen per tahun. Perkembangan produksi beberapa komoditas pangan disajikan dalam Tabel 10.1. II.10-2

TABEL 10.1 PERKEMBANGAN PRODUKSI BEBERAPA KOMODITAS BAHAN PANGAN 2005-2009
Komoditas Padi (juta ton GKG) (juta ton) Kedele (ribu ton) Tebu (juta ton) Daging (juta ton) Perikanan (juta ton) 2005 54,2 12,5 808,4 2,2 1,8 6,9 2006 54,6 11,6 747,6 2,3 2,1 7,5 2007 57,1 13,3 592,5 2,6 2,1 8,2 2008 60,3 16,3 776,5 2,8 2,1 8,7 2009*) 62,6 17,0 924,5 2,9 2,2 10,5

Keterangan: *) angka sementara/perkiraan Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peningkatan produksi pangan dalam negeri tersebut telah mendorong terjaganya stabilitas harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2008, ketika harga beras di tingkat internasional berfluktuasi dan meningkat tajam, harga beras dalam negeri relatif stabil (Gambar 10.1). Secara umum, ketersediaan pangan telah pula menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia meskipun untuk beberapa daerah terpencil dan pulau-pulau kecil masih menghadapi beberapa kendala terutama dukungan infrastruktur yang belum optimal. GAMBAR 10.1 PERKEMBANGAN HARGA BERAS DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL
15.000 12.500
(Rp/Kg)

Viet 15% Thai 15% IR II

10.000 7.500 5.000 2.500
Jan Feb Mar

Apr

Mei

Jun 2007

Jul

Agust Sep

Okt

Nop

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

2008

Sumber : Kementerian Perdagangan

II.10-3

Peningkatan produksi pangan dalam kurun waktu 2005–2008 telah mampu meningkatkan ketersediaan karbohidrat (energi) dan protein bagi masyarakat. Produksi itu telah melebihi tingkat ketersediaan yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII. Tingkat kecukupan konsumsi pangan yang direkomendasikan adalah untuk energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan untuk protein 52 gram/kapita/hari. Pada tahun 2007, tingkat ketersediaan energi mencapai sebesar 3.737 kkal/kapita/hari, sementara konsumsi energi rata-rata penduduk Indonesia adalah sebesar 2.025 kkal/kapita/hari. Pada tahun yang sama, tingkat ketersediaan protein (sekitar 83,65 gram/kapita/hari) juga telah melebihi angka konsumsi protein rata-rata sebesar 56,7 gram/kapita/hari. Membaiknya kondisi ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat tersebut berpengaruh pula pada peningkatan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 74,9 pada tahun 2006 menjadi sebesar 82,9 pada tahun 2007. Salah satu sumber protein hewani yang banyak tersedia di Indonesia adalah ikan. Selain harganya terjangkau, ikan juga mempunyai kandungan gizi serta asam amino yang sangat penting untuk kesehatan. Selama periode 2004–2008, ketersediaan ikan untuk konsumsi juga meningkat sebesar 7,35 persen dari 22,58kg/kapita/tahun pada tahun 2004 menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produksi, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, diantaranya peningkatan kampanye gerakan “gemar makan ikan”. Selain berperan penting dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (PPK) juga berkontribusi penting dalam perekonomian nasional terutama kontribusi untuk produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan devisa negara. Secara umum, kontribusi PDB sektor PPK terus meningkat, kecuali pada kontribusi PDB subsektor kehutanan yang mengalami penurunan. Dalam periode 2005—2009 rata-rata pertumbuhan PDB sektor PPK sekitar 3,6 persen per tahun (Tabel 10.2.). Angka ini telah melampaui sasaran RPJMN, yaitu rata-rata pertumbuhan sekitar 3,52 persen per tahun. Meskipun total PDB sektor PPK semakin meningkat, kontribusinya terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan, yaitu dari 14,9 persen pada tahun 2004 menjadi 13,7 persen pada tahun 2008.

II.10-4

TABEL 10.2 PERTUMBUHAN PDB SEKTOR PERTANIAN DAN SUBSEKTORNYA, 2005-2009
RataRata 2009* 2005— 2008 3,6 3,5
3,6 3,7 2,9 -1,5 3,0 3,1 6,0 3,0 -1,6 5,1

Uraian
Pertanian 1) Tanaman Bahan Makanan 2) Tanaman Perkebunan 3) Peternakan & Hasilnya 4) Kehutanan 5) Perikanan

2005 2006 2007 2008
2,7 2,6 2,6 2,0 -1,3 2,7 3,4 3,0 3,8 3,4 -2,9 2,5 3,5 3,5 3,5 3,3 -1,7 2,3 4,8 5,4 4,8 3,0 -0,6 4,4

RataRata 2005— 2009* 3,6
3,5 4,1 2,9 -1,6 3,4

Sumber: Diolah dari BPS

Pertumbuhan PDB sektor PPK didukung oleh peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, produksi komoditas tanaman bahan makanan mengalami peningkatan selama periode 2005—2008. Sementara itu, komoditas hortikultura dalam periode 2005—2009 juga mengalami peningkatan, antara lain jeruk 9,4 persen per tahun, mangga 9,7 per tahun, dan anggrek 55,2 persen per tahun. Beberapa komoditas perkebunan dalam periode 2005—2009 juga mengalami peningkatan, antara lain minyak sawit sebesar 13,5 persen per tahun, karet sebesar 5,3 persen per tahun, dan tebu/gula sebesar 6,9 persen per tahun. Selain itu, produksi daging meningkat rata-rata sekitar 2,7 persen per tahun, telur sekitar 7,5 persen per tahun, dan susu sekitar 1,4 persen per tahun. Untuk subsektor peternakan, produksi daging, baik daging sapi, kerbau, kambing, domba, maupun ayam ras, mengalami peningkatan rata-rata mencapai 2,7 persen per tahun dalam periode 2005—2008. Dalam periode yang sama, produksi telur meningkat rata-rata 7,5 persen per tahun dan produksi susu sebesar 1,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, produksi daging diperkirakan mencapai 2,1 juta ton, telur mencapai 1,5 juta ton, dan susu sebesar 574,4 ribu ton. Untuk subsektor perikanan, produksi perikanan pada kurun waktu 2005–2008 meningkat, yaitu dari 6,87 juta ton menjadi 8,71 juta ton atau rata-rata meningkat sebesar 8,2 persen. Kenaikan produksi tersebut diperoleh terutama dari peningkatan produksi perikanan budidaya, di samping dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata sebesar 21,9 persen dengan komoditas utama adalah rumput laut (seaweeds), udang (shrimp), ikan mas, nila, kepiting (crab), lele, patin (catfish) dan lainnya. Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai rata-rata sebesar 1,9 persen per tahun dengan komoditas utama, yaitu tuna dan lain-lain. Hal ini II.10-5

menunjukkan bahwa kebijakan yang mengalihkan produksi dari perikanan tangkap ke perikanan budidaya serta peningkatan pemberdayaan masyarakat selama ini cukup membuahkan hasil. Untuk subsektor kehutanan, selama periode 2005–2008 tingkat pertumbuhan produksi kayu bulat dari hutan produksi rata-rata sebesar 9,9 persen per tahun, terutama dari produksi kayu bulat hutan tanaman. Produksi kayu bulat mencapai titik terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 20,81 juta m3, jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008 yang mencapai 31,9 juta m3. Produksi kayu olahan yang terdiri atas kayu lapis, kayu gergajian, wood working, blockboard, veneer, particle board, dan lain-lain, mencapai titik tertinggi pada tahun 2007, dengan jumlah produksi total sebesar 10,47 juta m3. Perincian jumlah produksinya adalah bahwa kayu lapis 3,4 juta m3, kayu gergajian 525,29 ribu m3, dan blockboard 204,07 ribu m3. Sedangkan produksi veneer mencapai puncaknya pada tahun 2005 sebesar 1,01 juta m3. TABEL 10.3 TOTAL PRODUKSI KAYU BULAT DAN PERTUKANGAN TAHUN 2005–2008 (JUTA M3)
No. 1 2 Komoditas Produksi Kayu Bulat

2005
22,91

2006 20,81

2007 30,16

2008 31,98 9,37

Produksi HTI Pulp 9,65 9,10 10,47 dan Pertukangan Sumber : Direktorat Jenderal BPK, Kementerian Kehutanan, 2008

Sementara itu, dalam periode 2005 – 2008 produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) masih relatif rendah. Produksi lebah madu sebanyak 6.830 ton, gaharu sebanyak 525.000 kg, rotan sebanyak 437.138 ton, gondorukem sebanyak 69.593 ton, damar sebanyak 23.588 ton dan terpentin sebanyak 16.532 ton. Dalam hubungan dengan aspek ketenagakerjaan, jumlah dan pangsa tenaga kerja di sektor PPK masih tinggi. Selama periode 2005 – 2008, jumlah tenaga kerja di sektor PPK terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 2,9 persen per tahun. Pada tahun 2008, jumlah tenaga kerja di sektor PPK diperkirakan mencapai sekitar 42,7 juta orang, dengan pangsa sekitar 43,7 persen dari tenaga kerja nasional. Perkembangan rata-rata produktivitas tenaga kerja, Nilai Tukar Petani, dan Nilai Tukar Nelayan juga meningkat. Rata-rata produktivitas tenaga kerja di sektor PPK meningkat sekitar 1,6 persen per tahun. Selain itu, selama periode 2005 – 2008, NTP rata-rata meningkat sebesar 1,7 persen per tahun. Pada tahun 2008, NTP dan NTN diperkirakan dapat mencapai masing-masing 110,0 dan 103,9. II.10-6

GAMBAR 10.2 PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR PETANI (NTP), 2004—2008
120 102.9 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 101.0 102.5 107.0 110.0

S Sumber: Diolah dari BPS

Sektor PPK juga berperan penting dalam menyumbang devisa negara melalui penyediaan komoditas perdagangan internasional. Beberapa komoditas di subsektor perkebunan dan perikanan Indonesia telah mampu bersaing di pasar global. Indonesia merupakan produsen utama dunia dari beberapa komoditas perkebunan, antara lain produksi kelapa sawit (nomor 2 terbesar dunia setelah Malaysia), minyak kelapa (nomor 2 setelah Filipina), lada (nomor 3 setelah Vietnam dan Malaysia), kakao (nomor 3 setelah Pantai Gading dan Ghana), dan kopi (nomor 4 setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia). Kemudian untuk perikanan, komoditas ekspor utama adalah tuna, udang, mutiara, dan rumput laut. Indonesia merupakan fishing ground tuna dan produsen rumput laut terbesar di dunia. Dalam kurun waktu 2005—2008 nilai ekspor komoditas pertanian secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 14,4 persen per tahun. Pada tahun 2008, nilai ekspor terbesar dicapai oleh minyak sawit sekitar USD 12,9 miliar, kopi sebesar USD 980,4 juta, biji kakao sebesar USD 766,1 juta, rempah-rempah sebesar USD 329,3 juta, dan buah-buahan sebesar USD 129,5 juta. Komoditas hasil pertanian yang nilai ekspornya meningkat cukup tinggi adalah kopi sebesar 39,3 persen per tahun, karet sebesar 23,0 persen per tahun, rempah-rempah sebesar 22,7 persen per tahun, dan biji kakao sebesar 20,6 persen per tahun. Selanjutnya untuk perikanan, pada periode 2005–2008 nilai ekspor komoditas perikanan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,22 persen, yaitu dari US$ 1,91 miliar pada tahun 2005 menjadi US$ 2,56 miliar pada tahun 2008. Namun, volume ekspor perikanan hanya meningkat sebesar 1,73 persen, dari 0,856 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,91 juta ton pada tahun 2008. Peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut terjadi yaitu karena terjadi peningkatan harga komoditas perikanan yang II.10-7

cukup signifikan sebagai akibat adanya peningkatan mutu ekspor hasil perikanan, berkurangnya hambatan tarif ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor, seperti Jepang, peningkatan kerja sama bilateral dan regional, serta adanya promosi produk perikanan di luar negeri. Sampai saat ini, tujuan utama ekspor hasil perikanan adalah Jepang, Hongkong, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada periode yang sama, investasi di sektor perikanan mencapai 6 proyek PMDN dengan nilai Rp8,2 miliar dan 20 proyek PMA dengan nilai US$ 65,7 juta. Total investasi ini diperkirakan masih di bawah 1 persen terhadap investasi nasional. Untuk kehutanan, nilai ekspor produk kayu dan turunannya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 nilai ekspor mencapai US$ 2,6 miliar dan meningkat menjadi US$ 2,8 miliar pada tahun 2007. Kontribusi terbesar ekspor produk kayu berasal dari kayu lapis. Walaupun terdapat kecenderungan penurunan, pada tahun 2001 ekspor kayu lapis mencapai US$ 1,8 miliar dan menurun menjadi US$ 1,4 miliar pada tahun 2007. Komoditi yang mengalami kenaikan nilai ekspor antara lain wood charcoal, verner sheet, fibreboard, dan pulp. Nilai ekspor kayu gergajian dan particle board pada tahun 2005 dan 2007 juga mengalami penurunan. TABEL 10.4 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR BEBERAPA KOMODITAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (DALAM JUTA USD)
Komoditas 1. Minyak Sawit 2. 3. 4. 5. 7. 8. Getah Karet Kopi The Rempah-rempah Biji Coklat Udang 2004 14,7 281,5 64,8 153,7 45,6 370,2 892,5 243,9 5,9 16,8 2005 6,4 497,7 48,0 138,0 62,9 468,2 245,4 10,7 16,7 2006 11,3 491,2 42,7 158,5 50,9 491,8 250,6 13,4 24,1 2007 12,3 633,7 73,2 258,5 56,6 623,1 304,3 12,6 37,2 2008 14,5 850,5 79 313,2 61,8 746,5 1.220,4 337,9 12,7 50,8

3.441,8 3.756,3 4.817,4 3.657,7 10.510,6

6. Tembakau

948,1 1.115,9 1.029,9

9. Tuna/Cakalang 10. Mutiara 11. Damar

Sumber: BPS dan Kementerian

II.10-8

10.1.2

Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai pendukung pembangunan ekonomi, ketiga komoditas energi tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat penting. Pada kurun waktu tahun 2004-2008 kontribusi dalam penerimaan APBN berkisar antara 2532 persen. Pada tahun 2008, pendapatan dari minyak dan gas bumi mencapai Rp. 304,4 trilyun atau sekitar 31,6% dari pendapatan pemerintah, dan dari pertambangan umum sebesar Rp. 41,7 trilyun (4,4%). Sehingga secara total, sektor energi dan pertambangan umum memberikan kontribusi sebesar Rp. 349,5 trilyun terhadap penerimaan negara, atau sekitar 36,3%. Disamping sebagai sumber devisa, minyak dan gas bumi, serta batubara juga mempunyai peranan yang besar dalam memasok energi/bahan bakar dan bahan baku industri di dalam negeri (lihat Tabel 10.5). Untuk menjamin kebutuhan energi di dalam negeri, terus dilakukan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta batubara. Sejak tahun 2004 Indonesia telah berubah dari pengekspor minyak menjadi net oil importer. Namun, dengan adanya penemuan cadangan baru, seperti di lapangan minyak Blok Cepu, dalam waktu lima tahun ke depan akan terjadi kembali peningkatan produksi minyak mentah. TABEL 10.5 CADANGAN, PRODUKSI, INVESTASI MIGAS, MINERAL DAN BATUBARA SERTA PERANAN MINYAK BUMI DALAM PENYEDIAN ENERGI NASIONAL
Satuan Minyak Bumi Cadangan Energi Primer Milyar Barel Trilyun Gas Kaki Bumi Kubik (TSCF) Milyar Batubara Ton Produksi ribu Minyak barel/hari Mentah Produksi TSCF/hari Gas Produksi juta ton Batubara 2004 8,61 188,34 7,0 1.095 8.301 132 2005 8.62 185,8 6,8 1.062 8.180 153 2006 8.92 187,09 9,5 1.006 8.093 194 2007 8.40 164,99 18,7 954 7.686 217 2008 8.21 170,07 20,98 977 7.883 229

Produksi Energi Primer

II.10-9

Satuan Minyak dan gas bumi Mineral, Investasi Batubara dan Panas Bumi Minyak Bumi dalam Penyediaan Energi Nasional Milyar USD

2004 5,9

2005 8,3

2006 9,6

2007 11,2

2008 13,5

Milyar USD

1

0,9

1,4

1,2

1,6

%

57

44,9

55

51

48,4

Sumber: Kementerian ESDM Pada tahun 2008, sebanyak 60% dari total produksi minyak mentah dimanfaatkan untuk keperluan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, dan sisanya diekspor. Namun pasokan minyak mentah ini masih belum cukup untuk memenuhi permintaan BBM nasional, yakni sebesar 1.038 barel per hari. Sehingga masih diperlukan impor minyak mentah dan BBM. Pada tahun 2008, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, sebanyak 247 barel per hari minyak mentah dan sebanyak 423 barel per hari BBM dipasok dari pasar internasional. Gas bumi telah dimanfaatan oleh industri pupuk, baja, kilang petrokimia, LPG (Liquefied Petroleum Gas), dan sebagainya. Pada tahun 2008, sebanyak 47,8% dari total produksi gas bumi sebesar 7.883 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), telah dimanfaatkan untuk kebutuhan di dalam negeri, terutama untuk keperluan bahan baku. Sebagian besar dari gas bumi yang diproduksi masih diekspor ke Jepang, Taiwan dan Korea dalam bentuk LNG, dan sebagian diekspor melalui pipa ke Singapura dan Malaysia. Pemanfaatan gas untuk memenuhi keperluan dalam negeri akan semakin meningkat dengan adanya beberapa Perjanjian Jual Beli Gas Bumi yang ditandatangani dalam kurun waktu 2002-2008, sesudah UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diterbitkan. Walaupun pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri relatif masih kecil dibandingkan untuk ekspor, peranan batubara dalam sumber energi didalam negeri semakin penting, dimana sekitar 25% dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk mengurangi ketergantungan akan impor minyak mentah dan BBM, produksi dan cadangan minyak dan gas bumi terus ditingkatkan dengan memperbaiki iklim investasi explorasi dan eksploitasi. Pada tahun 2008, cadangan minyak bumi mencapai 8,21 milyar barel. Apabila diproduksi sesuai dengan tingkat produktivitas saat II.10-10

ini, yakni 0,357 milyar barel per tahun, maka cadangan ini diperkirakan akan bertahan selama 23 tahun. Cadangan gas bumi sebesar 170 trilyun kaki kubik (TSCF) dan dengan tingkat produksi saat ini mencapai 2,9 TSCF per tahun, maka cadangan diperkirakan akan bertahan selama 62 tahun. Cadangan batubara sebesar 20,98 miliar ton, dengan tingkat penambangan seperti saat ini, yakni sekitar 200 juta ton per tahun, maka cadangan ini diperkirakan akan bertahan selama 82 tahun. Selain upaya-upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, guna menjamin pasokan energi di dalam negeri, upaya-upaya penganekaragaman (diversifikasi) sumber energi lainya, selain minyak bumi, terus dilakukan. Upaya-upaya ini antara lain adalah pemanfaatan gas dan batubara, serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya dan angin, mikrohidro, dan sebagainya, serta bahan bakar alternatif non-BBM, seperti bahan bakar nabati (BBN) dan batubara cair dan gas (liqeufied dan gasified coal). Penambahan kapasitas terutama dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, yakni 852 MW (2005) dan 1.052 MW (2008). Kapasitas terpasang energi tenaga surya pada tahun 2008 sebesar 12,1 MW, dan tenaga angin sebesar 1,1 MW. Pamanfaatan BBN pada tahun 2008 mencapai 2.558,7 ribu kilo liter (KL), yang terdiri dari bio-diesel sebanyak 2.329,1 ribu KL, bio-ethanol sebanyak 192,4 KL, dan bio –oil sebanyak 37,2 ribu KL. Pemanfaatan BBN ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 1.722 ribu KL (2007), 471,5 ribu KL (2006), dan 122,5 ribu KL (2005). Guna mempercepat pemanfaatan EBT, program Desa Energi Mandiri (DME) telah dikembangkan guna memanfaatkan EBT potensi setempat. Potensi EBT terbesar adalah air (hydro), yakni sebesar 75.670 MW. Namun pada tahun 2008, hanya sekitar 4.200 MW atau sekitar 5% dari potensial yang ada baru dimanfaatkan. Upaya pemanfaatan energi air ini terus dilakukan, terutama melalui akuisisi teknologi mikrohidro (50 kW-500kW) yang telah berkembang, dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan. Saat ini, kapasitas terpasang minihidro dan mikrohidro telah mencapai 86,1 MW dari 500 MW sumber daya yang tersedia. Potensi EBT terbesar kedua adalah panas bumi, dengan total potensi panas bumi sekitar 27 GW. Potensi terbesar panas bumi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan sisanya tersebar di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari potensi sebesar ini yang dimanfaatkan baru sebesar 4%, yaitu PLTP di Kamojang, Lahendong, Dieng, Gunung Salak, Darajat, Sarula, Sibayak dan Wayang Windu. Potensi sumber energi biomassa juga cukup besar dan diperkirakan mencapai 50.000 MW, yang sampai saat ini hampir belum dikelola. Di samping itu, bahan baku BBN cukup bervariasi dan tersedia dengan jumlah yang cukup melimpah, seperti kelapa sawit, jarak, jagung, tebu, ubi, dan aren. Ketersediaan bahan mentah yang melimpah ini membuat BBN akan menjadi salah satu fokus utama dalam pemanfaatan EBT di tahun-tahun yang akan datang. II.10-11

Di samping peningkatan produksi minyak dan gas bumi, serta upaya penganekaragaman energi, efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi terus dilakukan. Pada tahun 2008, intensitas energi, yakni rasio antara konsumsi energi final dengan produk domestik bruto (PDB), menunjukkan angka yang masih cukup tinggi/boros, yakni 382 TOE per juta US$ PDB. Walaupun demikian upaya-upaya ke arah efisiensi telah dilakukan terutama melalui gerakan penghematan, seperti promosi penggunaan lampu hemat energi, dan sebagainya. Di samping gerakan penghematan, upaya mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2) telah dilakukan. Upayaupaya itu antara lain adalah dengan dicanangkannya program percepatan pembangkit listrik 10,000 MW tahap kedua, yang sebagian besar sumber energinya berbasis panas bumi, EBT dengan tingkat emisi CO2 yang sangat rendah, penggantian BBM dengan CNG (Compressed Natural Gas) untuk kendaran umum di perkotaan, dsb. Untuk menjamin penyediaan energi dengan harga yang terjangkau, subsidi BBM dan listrik telah diterapkan. Di samping itu, sejak tahun 2007 subsidi LPG mulai diterapkan seiring dengan diselenggarakannya gerakan konversi minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2008, subsidi BBM/LPG mencapai Rp. 140 trilyun dan subsidi listrik mencapai Rp. 84 trilyun, sehingga secara total subsidi energi pada tahun 2008 mencapai Rp. 224 trilyun. Subsidi ini merupakan subsidi yang tertinggi yang pernah diterapkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Rp. 121 trilyun (2007), Rp. 98 trilyun (2006), Rp. 113 trilyun (2005), dan Rp. 92 trilyun (2004), hal disebabkan terutama oleh tingginya harga minyak mentah dan BBM impor. Dalam kurun waktu itu pula, volume minyak tanah bersubsidi secara bertahap telah dikurangi, seiring dengan diterapkannya gerakan konversi minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2008, telah dilakukan pengalihan penggunaan minyak tanah sebesar 2,069 juta KL. 10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Sampai saat ini telah dicapai berbagai hasil dan kemajuan di sektor pertambangan mineral dan batubara. Hasil ini merupakan tumpuan yang kuat untuk memasuki pembangunan jangka menengah mendatang. Pada bulan Desember 2008, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan mendasar menurut UU ini adalah berubahnya bentuk pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan, dan pengakuan adanya kegiatan pertambangan rakyat dalam suatu wilayah pertambangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Di samping itu, UU ini juga mengamanatkan adanya peningkatan nilai tambah dari bahan tambang dengan mewajibkan perusahaan tambang yang sudah berproduksi untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri.

II.10-12

Dalam lima tahun terakhir ini, penerimaan negara dari pertambangan umum mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2004 penerimaan tersebut sebesar Rp. 8.933,3 miliar meningkat menjadi Rp. 42.120,8 miliar pada tahun 2008. Dalam periode yang sama, investasi pertambangan umum mengalami pasang surut, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2005 dan 2007. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kurang mendukungnya iklim investasi sebagai akibat adanya konflik fungsi lahan dan ketidakpastian regulasi. Pada tahun 2004 nilai investasi sebesar Rp 1 miliar US$ dan mencapai Rp 1,6 miliar US$ pada tahun 2008. Sejumlah peta dan informasi geologi mengenai potensi sumber daya mineral dan energi telah diselesaikan. Pemetaan geologi bersistem, telah diselesaikan seluruhnya, terdiri 58 lembar peta geologi dengan skala 1:100.000 untuk Pulau Jawa dan Madura, 162 lembar dengan skala 1:250.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura. Pemetaan gaya berat bersistem di Pulau Jawa dan Madura dengan skala 1:100.000 telah diselesaikan sebanyak 49 lembar, sedangkan untuk luar Pulau Jawa dan Madura dengan skala 1:250.000 telah selesai sebanyak 75 lembar. Bersamaan dengan itu, pemetaan geologi dasar laut bersistem skala 1:250.000 telah diselesaikan sebanyak 17 lembar, peta geologi kelautan regional dengan skala 1:1.000.000. Sebanyak 74 lembar peta hidrogeologi bersistem di luar Pulau Jawa dan Madura skala 1:250.000, sedangkan untuk Pulau Jawa dan Madura peta skala 1:100.000 telah diselesaikan sebanyak 5 lembar. Penyelidikan potensi cekungan air tanah tingkat awal telah menyelesaikan 105 cekungan atau 49,1 persen, dan penyelidikan tahap rinci sebanyak 22 cekungan atau 10,3 persen dari seluruh cekungan air tanah di Indonesia. Di samping itu, telah diselesaikan pemetaan geokimia mineral skala 1:250.000 sebanyak 38 lembar, inventarisasi sumber daya mineral skala 1:250.000 sebanyak 50 lembar, dan peta penyebaran potensi panas bumi dengan skala 1:5.000.000; pemetaan geologi panas bumi skala 1:50.000 telah diselesaikan di 52 lokasi; penyelidikan geofisika panas bumi di 29 lokasi; penyelidikan geokimia panas bumi di 19 lokasi; dan pengeboran uji panas bumi di 2 lokasi. Bersamaan dengan itu, diselesaikan pula inventarisasi batubara skala 1:250.000 sebanyak 23 lembar atau sekitar 46,0 persen dari seluruh wilayah Indonesia yang mengandung batubara. Sampai dengan tahun 2008 telah selesai penaksiran cadangan batubara Indonesia, yaitu sebesar 20,98 miliar ton dengan sumber daya sebesar 104,8 miliar ton. Cadangan tersebut terutama tersebar di Pulau Sumatera sebesar 60% dan Pulau Kalimantan 35%, sedangkan sisanya tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Papua. Kegiatan eksplorasi telah menghasilkan data perkiraan cadangan sumber daya mineral logam, antara lain meliputi timah 2 juta ton, nikel 901,2 juta ton, bauksit 924,4 juta ton, emas 1,7 ribu ton, dan perak 8,7 ribu ton. Untuk sumber daya mineral industri: batu kapur 30 miliar ton, dolomit 1,5 miliar ton, kaolin 9,3 juta ton, pasir kuarsa 4,7 miliar ton, belerang 5,7 juta ton, fosfat 4,3 juta ton, bentonit 1,4 miliar ton, feldspar 2,5 miliar ton, zeolit 207 juta ton, pirofilit 550 juta ton, granit 10 miliar ton, dan marmer 8,6 II.10-13

miliar ton, sedangkan potensi sumber daya energi panas bumi diperkirakan 27.510 MW. Produksi bauksit sampai saat ini masih dipusatkan pada penambangan cadangan bijih berkualitas ekspor di Pulau Bintan dan sekitarnya, dengan pasaran ekspor utama ke Jepang. Cadangan bauksit yang jauh lebih besar terdapat di daerah Kalimantan Barat. Sampai saat ini seluruh produksi konsentrat tembaga masih diekspor karena belum tersedia pabrik peleburan tembaga di dalam negeri. Pemasaran batubara di dalam negeri dan ekspor selama 2004-2008 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar pemasaran batubara di dalam negeri diserap oleh pembangkit listrik tenaga uap, industri semen, industri tekstil, industri pulp, pabrik peleburan nikel dan timah, serta berbagai industri kecil lainnya. Tingkat pemasaran batubara di dalam negeri juga meningkat dari 32,8 juta ton (2004) menjadi 75,4 juta ton (2008). Adapun ekspor meningkat, dari 93,3 juta ton (2004) menjadi 158,3 juta ton (2008). Bahan-bahan tambang/galian lainnya, adalah bahan galian industri, seperti batu kapur, dolomit, belerang, kaolin, pasir kuarsa, fosfat, bentonit, feldspar, dan marmer juga produksinya mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor industri yang semakin meningkat telah memacu pengembangan pertambangan bahan galian ini, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan baku industri tersebut. Produksi beberapa jenis komoditi mineral mulai 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 10.6 di bawah ini.

II.10-14

TABEL 10.6 PRODUKSI BEBERAPA KOMODITI MINERAL NASIONAL JenisKomoditi Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 Mineral Emas ton 92,94 143,3 85,41 117,73 63,59 Perak ton 262,94 323,42 261,4 269,38 225,67 Tembaga ton 840,32 1.063,85 817,8 797,61 655,06 ribu Bauksit 1.330,80 1.441,90 1.500,30 15.406,00 1.498,60 mt ribu Bijih Besi 70 62,5 240,3 1.894,80 3.965,00 mt ribu Bijih Nikel 4.095 4.081 4.354 6.623 14.902 ton ribu Fero Nikel 39.538 33.864 14.474 18.532 18.700 ton ribu Logam Timah 60,7 67,6 65,36 91,28 71,61 ton
Sumber: Kementerian ESDM

10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup. Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia. Persoalan lain yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Tandatanda dari dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari adanya kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Untuk mengatasi dan meminimalkan dampak aktivitas pembangunan dan perubahan iklim tersebut terhadap lingkungan dalam Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah kepada 4 program prioritas, yaitu: 1) Program Perlindungan dan Konservasi II.10-15

Sumber Daya Alam; 2) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3) Program Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan 4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Berikut ini uraian pencapaian masing-masing program tersebut. Dalam program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melaksanakan identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) seluas 20 Ha; menyusun Model Pengelolaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi; terbentuknya Balai Kliring Keanekaragaman Hayati, dan melaksanakan penandatanganan kerjasama dalam jejaring informasi dengan Pemerintah Daerah DIY dan Sumatera Utara; mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah, rekomendasi kebijakan pemanfaatan ruang pulau berdasarkan daya dukung lingkungan, dan koordinasi penyiapan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Dalam program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan berbagai upaya seperti menyusun, menyempurnakan, dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, meratifikasi konvensi internasional di bidang lingkungan hidup dan instrumennya, mengalokasikan DAK pada 434 kabupaten/ kota dan dana dekonsentrasi lingkungan pada 32 provinsi di tahun 2007, 2008, 2009, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan “check and balances” melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata, kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan, mengembangkan Debt for Nature Swaps (DNS) bidang lingkungan hidup, menyusun panduan ekonomi ekosistem lahan basah, melakukan kajian ekonomi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun; program insentif lingkungan; kerangka Indonesia Environment Fund Stategy; dan proposal pendanaan lingkungan dari luar negeri dan integrasi instrumen lingkungan dalam perbankan nasional, serta menyusun buku panduan penyusunan PDRB Hijau. Selanjutnya, untuk meningkatkan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan berbagai kegiatan pengembangan data dan informasi, seperti penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2004 hingga 2008, evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2004 hingga 2007, dan kajian status lingkungan 2002 – 2008, pelaksanaan sosialisasi metadata, data warehouse untuk lingkungan hidup, pengumpulan data lingkungan hidup dari sektor dan daerah, pembuatan sistem informasi geografis, laporan analisa kualitas sungai, pembentukan advokasi komunikasi lingkungan dan sinergitas kemitraan dengan Kaukus Lingkungan di DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jaringan Environmental Parliament Watch (EPW). Penyusunan sistem terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi di tingkat nasional oleh BPS, Pemda Provinsi Sulawesi II.10-16

Tenggara, dan Pemda Provinsi Lampung, pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah, dan terlaksananya penandatanganan kerjasama dalam jejaring informasi dengan pemda DIY, Sumatera Utara, penyusunan database Sumber Daya Genetik (SDG) holtikultura dan pedoman CEP (Communication, Eduviation & Public Awareness) keanekaragaman hayati. Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, seperti disahkannya UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 7 Mei 2008, optimalisasi peraturan dan metodologi di bidang pengkajian dampak lingkungan (AMDAL), penerapan kebijakan dan standarisasi lingkungan melalui pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) – penerapan ISO 14001, ekolabel dan Pusat Produksi Bersih Nasional, pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara di beberapa daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan program langit biru, pengendalian dan pengelolaan pencemaran limbah padat dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Proper, Adipura, program perlindungan lapisan ozon, penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pembentukan pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Khusus pengendalian pencemaran udara telah dilakukan melalui (1) pemasangan peralatan pengamatan kualitas udara yaitu CO dan debu di Jakarta; (2) tersedianya data kandungan timbal (Pb) di udara ambient di 10 kota, data terjadinya hujan asam di 7 kota, data kebisingan kendaraan bermotor di 5 kota, Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kontinyu Air Quality Monitoring System (AQMS) di 10 kota dan passive sampler di 30 kota, dan data sumber pencemar emisi DKI Jakarta dan sumber pencemar Pb di Tangerang; (3) tersedianya 41 jaringan stasiun pemantau kualitas udara; (4) terselenggaranya Program Langit Biru (PLB) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan melalui pengendalian pencemaran emisi sumber bergerak khususnya untuk sektor transportasi. Data pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang sangat baik, yang ditunjukkan oleh kandungan Pb dalam bensin di kota metropolitan dan besar yang sudah tidak terdeteksi lagi. Untuk kota-kota lainnya masih terdeteksi namun masih di bawah standar, yaitu 0,013 gr/liter; dan (5) terlaksananya Program Perlindungan Lapisan Ozon berupa penghapusan pemakaian bahan perusak lapisan ozon (BPO) untuk aerosol, MAC dan foam sebesar 321 metric ton (MT), dan pendistribusian peralatan untuk semua sektor.

II.10-17

TABEL 10.7 REKAPITULASI DATA INDEKS STANDAR PENCEMARAN UDARA TAHUNAN 2004-2007
No Kota 2004 Baik / Sehat (hari) 2005 2006 Tidak sehat (hari) 2005 2006 Berbahaya (hari) 2004 2005 2006

2007

2004

2007

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jakarta Bandung Denpasar Medan Pekanbaru Pontianak Palangka Raya Semarang Surabaya Jambi

18 64 135 60 30 206 60 74 -

29 40 24 215 229 21 -

26 14 0 15 93 58 229 0 25 0

72 0 0 2 8 4 349 14 62 0

12 6 4 20 6 -

18 0 0 7 0 4 -

54 0 0 2 0 4 26 0 19 0

49 0 0 18 0 0 0 0 7 0

5 -

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1 0 0 -

Sumber: Diolah dari SLHI, 2004-2007

Sementara itu, dalam rangka pengendalian pencemaran air, telah dilakukan pengadaan data series kualitas air sungai prioritas di 30 provinsi, data kualitas air 6 danau, data kadar POS air dan sedimen di 12 lokasi, dan data kualitas air akibat kegiatan PETI di 4 sungai. 10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung sumber daya hutan dengan berbagai upaya seperti pemantapan kawasan hutan melalui pemantapan tata batas dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), optimalisasi hutan produksi, serta peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). Disamping itu, peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan ditujukan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan. Pada periode 2004-2008 upaya peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan telah dilakukan melalui: (1) Penataan batas kawasan; (2) penanggulangan illegal logging dan kebakaran hutan, pengembangan jasa lingkungan, dan rehabilitasi hutan dan lahan; (3) peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS); dan (4) peningkatan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Dalam rangka penataan batas kawasan hutan hingga saat ini telah diselesaikan penataan batas sepanjang 5.079 km yang difokuskan pada 21 (dua puluh satu) lokasi taman nasional model dan wilayah-wilayah rawan konflik dan perambahan kawasan hutan. II.10-18

Sejalan dengan penataan penyelesaian batas kawasan hutan tersebut, juga dilakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hingga saat ini telah diselesaikan review RTRW di 5 (lima) provinsi. Penyusunan rancang bangun KPH sampai dengan tahun 2009 telah mencapai 1.066 unit KPH dengan luas 43,9 juta ha, namun hingga saat ini belum ada satupun rancang bangun KPH tersebut yang telah ditetapkan sebagai KPH definitif. Kondisi ini membawa dampak yang cukup signifikan pada pengelolaan hutan yang terkait dengan pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Sementara itu, upaya konservasi sumber daya hutan melalui kegiatan pengelolaan kawasan konservasi telah dilaksanakan di 50 taman nasional dan 483 kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru dan hutan lindung). Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan kelestarian sumber plasma nutfah baik tumbuhan dan satwa di habitatnya serta meningkatkan fungsi penyangga bagi sistem kehidupan di sekitarnya. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2007 kawasan konservasi telah bertambah seluas 1.063.894 ha. Ancaman peningkatan konservasi pada umumnya berasal dari kegiatan illegal logging dan kebakaran hutan. Untuk itu, upaya penanggulangan praktek illegal logging telah dilakukan antara lain melalui operasi hutan lestari, operasi fungsional, operasi gabungan dan operasi rutin. Operasi tersebut telah berhasil menurunkan angka kasus illegal logging di Indonesia dari 720 kasus pada tahun 2005 menjadi 161 kasus pada tahun 2008, serta berhasil menghindari potensi kerugian negara sebanyak Rp 25 triliun per tahun. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dilakukan melalui pembaharuan data sebaran hotspot secara berkala, antisipasi secara dini berdasarkan data hotspot, peningkatan kesiagaan posko dan patroli kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Upaya tersebut telah berhasil mengurangi jumlah hotspot di dalam kawasan hutan, namun belum mampu mengurangi jumlah hotspot secara maksimal di luar kawasan hutan. Luas areal yang terbakar (baik di dalam dan di luar kawasan hutan) dari tahun 2004-2009 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005-2006, jumlah hotspot mencapai titik tertinggi yaitu 146.264 hotspot, hal ini dipicu adanya musim kemarau panjang di Indonesia pada periode tersebut. Upaya penanggulangan kebakaran pada tahun 2007 telah berhasil menurunkan tingkat kebakaran sebesar 74 persen dari tahun sebelumnya (menjadi 37.909 hotspot). Sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2009 jumlah hotspot yang terpantau menurun menjadi 31.756 hotspot. Dalam rangka menunjang upaya konservasi hutan maka telah dikembangkan dan ditingkatkan berbagai kegiatan jasa lingkungan dan peningkatan keanekaragaman hayati. Jumlah pemegang Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) mengalami peningkatan, dari 15 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 25 perusahaan pada tahun 2008. Jumlah pengunjung ke kawasan konservasi mengalami peningkatan cukup tajam II.10-19

dari 800.000 orang pada tahun 2004 menjadi 3.000.000 orang pada tahun 2008. Pengelolaan keanekaragaman hayati melalui aktivitas izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah izin penangkar TSL dilindungi sejumlah 154 unit, sedangkan untuk TSL yang tidak dilindungi menjadi 52 unit. Penerimaan devisa dari aktivitas ini pada tahun 2008 mencapai Rp.2 triliun. Dalam rangka mempertahankan dan memulihkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui berbagai kegiatan. Upaya tersebut telah berhasil menurunkan laju degradasi dan deforestasi hingga 0,9 juta ha/tahun pada tahun 2008. Angka laju deforestasi dan degradasi pada 2 periode sebelumnya yaitu : periode tahun 1997-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun dan periode 2000-2003 sebesar 1,5 juta ha/th. GAMBAR 10.3 GRAFIK LAJU DEFORESTASI (JUTA HA/TAHUN)
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1997-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2004-2005

Sumber : Eksekutif Data Strategis Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2008.

Rehabilitasi kawasan hutan dilaksanakan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Hutan Tanaman Industri (HTI), pengayaan oleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembangunan model Unit Manajemen Hutan Meranti, Silvikultur Intensif (SILIN) dan rehabilitasi yang dilakukan PT. Perhutani. Hasil rehabilitasi PT. Perhutani hingga tahun 2005 mencapai luas 1.827.900 ha, tahun 2006 menjadi seluas 2.230.010 ha, tahun 2007 menjadi seluas 3.171.709 ha, tahun 2008 menjadi seluas 4.010.673 ha, dan hingga triwulan ke tiga tahun 2009 menjadi 6.607.343 ha. Selain itu, dilakukan upayaupaya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemulihan fungsi dan daya dukung DAS di luar kawasan hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui aksi penanaman pohon serentak, gerakan perempuan tanam dan pelihara, hari menanam pohon, dan kegiatan one man one tree. Dalam rangka mendukung peningkatan dan pemulihan fungsi DAS melalui kegiatan rehabilitasi tersebut telah dibangun 20.000 ha Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 10 provinsi, Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada 57 II.10-20

kelompok masyarakat di 19 kabupaten. Selain itu telah ditetapkan areal kerja seluas 176.000 ha untuk 13 provinsi. Selain itu, untuk menanggulangi lahan kritis di luar kawasan hutan telah dibangun hutan rakyat (HR), sampai dengan triwulan ke tiga telah dibangun 2.800.000 ha HR. 10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sumber daya kelautan Indonesia yang terdiri dari pesisir, pulau pulau kecil dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km2), yang terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 perairan teritorial, dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 17.480 pulau dan panjang pantai 95.181 km, dan letaknya yang strategis di antara 2 benua dan menjadi jalur perdagangan dunia yang penting, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic, menjadi sangat penting perannya dalam pembangunan nasional. Ekosistem laut juga sangat perperan penting dalam siklus hidrologi dan keseimbangan alam yang dapat mempengaruhi iklim global. Oleh sebab itu, upaya pengelolaan sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memelihara fungsi laut sebagai pendukung sistem kehidupan. Dalam upaya mengamankan kedaulatan NKRI dan menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing) maka peningkatan pengawasan dan keamanan maritim menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kelautan nasional. Sampai dengan tahun 2008, upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 25 kapal pengawas, operasi bersama, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan 1.369 kelompok masyarakat pengawas. Dalam periode 2004 – 2008 jumlah tindak pidana perikanan menurun dari 174 kasus pada 2004 menjadi 62 kasus pada 2008.

II.10-21

GAMBAR 10.4 PERKEMBANGAN JUMLAH TINDAK PIDANA PERIKANAN
174 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 62 165 139 134

S u Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang kekayaan hayati terumbu karang terbesar di dunia. Dengan luas total sebesar 50.875 km2 (World Resources Institute, 2002), sekitar 51 % terumbu karang di kawasan Asia Tenggara dan 18 % terumbu karang di dunia, berada di wilayah perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas ekosistem perairan agar dapat mempertahankan fungsi terumbu karang secara optimal dalam mendukung sistem kehidupan. GAMBAR 10.5 KONDISI TERUMBU KARANG INDONESIA
40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Sangat Baik Baik Cukup Kurang

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sebagai upaya untuk menyelamatkan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan selama kurun waktu 2005-2009 telah dilakukan II.10-22

rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil antara lain melalui: (i) Pengelolaan kawasan konservasi laut seluas 13,5 juta hektar, termasuk Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); dan (ii) Dilaksanakannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dalam kurun waktu tersebut, upaya peningkatan kerja sama dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut juga telah dilakukan melalui: (i) Pengembangan kerja sama antarnegara tetangga dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti SuluSulawesi Marine Ecoregion (SSME) dan Bismarck - South Solomon Marine Ecoregion (BSSME), Arafuru and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA), serta inisiasi Coral Triangle Initiative (CTI) yang melibatkan enam negara dalam rangka pelestarian ekosistem terumbu karang di daerah utara dan timur Indonesia dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut; (ii) Pengembangan kerja sama regional antar wilayah laut di Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan lain-lain; dan (iii) Pengkajian dan pemacuan stok ikan. Pada tahun 2009 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2009 tentang persetujuan pelaksanaan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh. Undang-Undang ini selanjutnya dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya peran pelestarian sumber daya kelautan dan mengantisipasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi negara penggagas penyelenggaraan World Ocean Conference 2009 yang menghasilkan Manado Ocean Declaration yang disepakati oleh 76 negara untuk memasukkan isu kelautan ke dalam agenda UNFCCC. Dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, telah dilakukan beberapa upaya pengelolaan secara terpadu dengan menerapkan ICM (integrated coastal management), pengesahan produk peraturan perundangan antara lain Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kerja sama pengelolaan wilayah laut dan pesisir antardaerah, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar, serta pengembangan sumber daya kelautan non konvensional. Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar, pada kurun waktu 2005-2008 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Selain itu, telah dilakukan identifikasi, verifikasi, penamaan pulau dan pemberdayaan pulau-pulau kecil terutama pulau terluar melalui pemberian sarana dan prasarana dasar serta pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pulau yang telah diverifikasi mencapai sebanyak 10.160 pulau. Pada tahun 2007 telah didaftarkan untuk pertama kalinya sejumlah 4.891 pulau ke PBB melalui United Nations Group of Experts II.10-23

on Geographical Names (UNGEGN). Selain itu, dalam upaya untuk mengurangi tekanan terhadap eksploitasi sumber daya ikan yang berlebihan pemerintah juga telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya. Pada tahun 2005 telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mencakup 206 kabupaten/kota, pada tahun 2006, 2007, dan 2008 masingmasing mencakup 140 kab/kota, 156 kab/kota, dan 115 kab/kota. Pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut antara lain ditempuh melalui pelaksanaan pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), yang sampai dengan tahun 2008 telah mencapai 225 SPDN yang tersebar di 136 kabupaten/kota, pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil melalui optimasi penangkapan, pelelangan, penanganan ikan serta optimasi 4.380 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Selanjutnya, pengembangan sumber daya kelautan non konvensional telah dilakukan melalui pengelolaan barang muatan kapal tenggelam (BMKT), pariwisata bahari, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber biotek kelautan, serta pemanfaatan energi laut. Selain untuk mendukung upaya pelestarian, pengkayaan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahari Indonesia, BMKT juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dan seimbang antara ekonomis dan non ekonomis. Sampai saat ini BMKT yang telah diangkat mencapai 34.793 unit benda berharga. Potensi bioteknologi kelautan dan perikanan berupa senyawa-senyawa bioaktif produk alam (natural products) seperti skualen, omega-3, fikokoloid dan biopolimer yang terdapat pada mikro dan makroalgae, mikroorganisme maupun invertebrata sangat tinggi dan banyak terdapat di perairan Indonesia. Berbagai potensi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, padahal potensi tersebut memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan antara lain untuk keperluan industri makanan sehat, farmasi, kosmetik dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Selain menjadi sumber pangan, laut juga mengandung beraneka sumber daya energi. Energi laut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu energi panas laut, energi pasang surut, dan energi gelombang. Untuk lautan di wilayah Indonesia, potensi termal 2,5 x 1023 joule dengan efisiensi konversi energi panas laut sebesar tiga persen dapat menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Dengan potensi sumber energi yang melimpah, konversi energi panas laut dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Selain itu, wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki cukup banyak selat sempit serta teluk yang memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut. Dalam pengembangan riset dan Iptek kelautan dan perikanan, pada periode 2005-2008 telah dihasilkan teknologi perbenihan ikan yang berkualitas, pengembangan iptek dan teknologi tepat guna untuk masyarakat (iptekmas), penyebaran peta fishing ground, dan pengembangan stasiun pemantauan data-data kelautan. II.10-24

10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (megadiversity country) namun rentan terhadap perubahan iklim. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di satu sisi dapat menjadi peluang untuk mengurangi dampak perubahan iklim, namun di sisi yang lain juga berpotensi terkena dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Saat ini, karena paradigma pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tepat, dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan, bahkan menyebabkan timbulnya berbagai macam bencana. Kurangnya program adaptasi dan mitigasi untuk mengantisipasi kenaikan temperatur udara, curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim menyebabkan timbulnya kerugian yang besar bagi masyarakat akibat terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya. Fenomena alam yang terjadi seperti perubahan iklim dan bencana alam yang terjadi tersebut juga menimbulkan konsekuensi yang memperparah penurunan kualitas hidup. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumber daya alam. Pelaksanaan UNFCCC di Bali pada tahun 2007 merupakan momentum yang memberikan arti kepada langkah Indonesia dalam merespon dampak perubahan iklim tersebut. Mengacu pada konvensi UNFCCC Article 3 para 4, upaya untuk merespon isu perubahan iklim harus diintegrasikan dengan program pembangunan nasional. Sampai saat ini telah dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta meningkatkan penyediaan informasi dini cuaca dan iklim. Dalam hal kebijakan, Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional untuk Menghadapi Perubahan Iklim, dan dokumen National Development Planning: Indonesia Responses to Climate Change. Selanjutnya dilakukan beberapa upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dampak perubahan iklim, serta adaptasi perubahan iklim global dan bencana alam dengan meningkatkan upaya penyediaan informasi dini cuaca dan iklim ekstrim yang secara cepat dapat diterima oleh masyarakat dan frekuensi penyampaian informasi cuaca umum dalam kondisi khusus. Upaya mitigasi ini ditandai dengan disetujuinya 70 usulan proyek CDM oleh Komnas MPB hingga tahun 2008. Dari 70 usulan proyek tersebut, 21 di antaranya telah diakui oleh PBB dengan terdaftar di CDM Executive Board. Dari 20 proyek yang disetujui II.10-25

Komnas MPB tersebut diharapkan dapat mereduksi emisi sekitar lebih dari 30 juta ton setara CO2. TABEL 10.8 PERKEMBANGAN USULAN PROYEK CDM 2005-2009
Status Disetujui Komnas MBP Terdaftar di Executive Board CDM Sumber: KLH, 2009 2005 5 0 2006 6 8 2007 13 4 2008 46 9 2009 34 (Juli 2009) 2 (Feb 2009) Total 104 24

Dalam penanganan bencana alam, upaya yang telah dilakukan ialah pembangunan sarana dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika secara komprehensif. Beberapa hasil yang dapat dilihat diantaranya yaitu kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu di bawah 7 menit, penayangan informasi cuaca dan kejadian gempa bumi di media massa dan media elektronika menjadi 4 kali per hari dalam kondisi khusus, penyampaian layanan cuaca penerbangan pada bandar udara, serta layanan cuaca maritim pada pelayaran yang disiarkan melalui radio pantai; penyusunan peta iklim, peta agro klimat (Pulau Jawa), peta iso dan peta curah hujan di seluruh Indonesia; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; peningkatan penyebaran dan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan; peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami; pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan kekeringan. 10.2 Permasalahan Dan Sasaran 10.2.1 Permasalahan Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan manfaat SDA dan peningkatan kualitas LH terus dilakukan. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas SDA ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat terjadinya pembalakan liar (illegal logging), meluasnya kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (illegal and destructive fishing). Selain II.10-26

itu, meningkatnya konversi hutan alam, dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional. 10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sektor pertanian mengemban peran penting untuk menyediakan bahan pangan bagi seluruh masyarakat. Ke depan, tantangan dan permasalahan serius yang akan dihadapi adalah memantapkan ketahanan dan kemandirian pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri. Produksi bahan pangan dalam negeri harus dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku industri. Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan ketahanan pangan adalah kemampuan produksi pangan, pertanian, dan perikanan yang akan menghadapi kendala dan keterbatasan dukungan kapasitas sumber daya alam. Pada satu sisi, peningkatan permintaan akan bahan pangan terjadi seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya daya beli dan selera masyarakat akan bahan pangan, yang dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi dalam lima tahun ke depan. Di sisi lain, penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan, tambak dan air, akan menjadi kendala dan keterbatasan dalam meningkatkan kemampuan produksi komoditas pangan. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke non pertanian, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, juga akan menjadi permasalahan lain yang akan mengurangi kemampuan produksi bahan pangan dalam lima tahun ke depan. Produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu terus ditingkatkan. Selain permasalahan dan tantangan yang telah disebutkan di atas, kendala lain yang dihadapi adalah jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). Permasalahan deforestasi, degradasi hutan dan lahan, pemanfaatan potensi yang tidak berkelanjutan (seperti overfishing di beberapa wilayah pengelolaan perikanan), serta pemanfaatan potensi sumber daya yang masih belum optimal juga akan menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Peningkatan produksi dan produktivitas juga masih memerlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik II.10-27

dalam aspek input produksi maupun penanggulangan penyakit tumbuhan/tanaman dan kesehatan hewan/ikan, serta teknologi pengolahan kayu di sektor kehutanan. Di sektor kehutanan produksi Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun Hutan Rakyat (HR) belum dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk industri (di luar pulp). Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat mempengaruhi upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Keterbatasan ketersediaaan sarana dan prasarana antara lain, ditunjukkan oleh jumlah pelabuhan dan armada perikanan. Sarana dan Prasarana pelabuhan dan armada perikanan di wilayah Indonesia Timur yang mempunyai beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi masih belum tersedia secara cukup dibandingkan dengan di wilayah Indonesia Barat. Selain itu, armada perikanan nasional yang masih didominasi oleh kapal ikan skala kecil dengan kemampuan penangkapan yang terbatas berakibat pada rendahnya tingkat produksi perikanan tangkap. Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim yang menyebabkan semakin kerapnya terjadi badai dan bencana alam lain yang turut menghambat upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain semakin terbatasnya kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan, ketahanan pangan nasional ke depan akan dihadapkan pula pada tantangan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan masih belum meratanya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Sehubungan dengan itu, dalam periode lima tahun ke depan, aksesibilitas masyarakat miskin dan rawan pangan terhadap pangan masih akan menjadi perhatian utama untuk diatasi. Masalah aksesibilitas ini terkait pula dengan perlunya upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan domestik, terutama agar terjangkau bagi masyarakat miskin. Stabilisasi harga pangan ini juga akan terkait dengan permasalahan pengelolaan logistik dan distribusi pangan yang harus mampu menjawab permasalahan belum meratanya kemampuan produksi pangan antarwilayah dan antarwaktu. Untuk itu, sarana dan prasarana distribusi pangan, termasuk pemasaran produk perikanan berkualitas dan merata masih harus terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Kelancaran distribusi sangat berpengaruh terhadap kualitas produk perikanan, oleh sebab itu terbatasnya sarana dan prasarana dalam distribusi produk perikanan merupakan masalah yang perlu segera ditangani. Selanjutnya, dalam periode 2010 – 2014, upaya peningkatan ketahanan pangan juga akan menghadapi permasalahan yang terkait dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat. Masih adanya penduduk dan wilayah rawan pangan akan menjadi prioritas pemerintah dalam memberikan bantuan bahan pangan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap bahan pangan juga masih akan menjadi permasalahan ketahanan pangan dalam lima tahun ke depan. Perkembangan diversifikasi konsumsi pangan masih perlu dipercepat dalam lima tahun ke depan. Selama ini, konsumsi energi masyarakat sebagian besar masih berasal dari kelompok padi-padian (sekitar 54 persen), terutama beras. Penganekaragaman konsumsi pangan dan pemenuhan pangan hewani dan ikan bagi masyarakat ini juga II.10-28

akan menjadi komponen penting dalam perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar sesuai dengan pola konsumsi pangan yang cukup dan bergizi seimbang. Lebih lanjut, sistem mutu dan penanggulangan masalah keamanan pangan, termasuk penanggulangan penyakit zoonosis dan higienisasi serta penggunaan bahan berbahaya dalam produk perikanan, masih harus ditingkatkan dan menjadi perhatian bersama ke depan. Terkait penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, kurang memadainya kondisi prasarana dan sarana pemasaran produk perikanan dalam negeri, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai kandungan gizi ikan, adanya pola makan yang berbeda antarwilayah dan rendahnya jaminan keamanan produk perikanan menyebabkan masih rendahnya tingkat konsumsi ikan. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam perdagangan dan pemasaran juga masih akan menjadi tantangan dan permasalahan dalam lima tahun ke depan. Walaupun kemampuan produksi beberapa komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan telah meningkat, namun daya saing produk pertanian Indonesia di pasar ekspor dan pasar domestik secara umum masih perlu ditingkatkan. Dalam upaya ini, kondisi sarana dan prasarana pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan perlu terus dikembangkan untuk dapat mendukung kelancaran proses produksi dan pengolahan produk. Peningkatan nilai tambah dan daya saing selama ini juga masih terkendala oleh relatif rendahnya mutu produksi dan produk olahannya. Selain itu, peningkatan nilai tambah harus pula ditopang dengan perbaikan pasca panen dan pengembangan industri pengolahan yang berbasis produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang selama ini belum berkembang baik. Lebih lanjut, ketersediaan pasokan bahan baku, pemasaran dan sistem distribusi secara umum juga perlu ditingkatkan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dalam perdagangan internasional, perdagangan dan pemasaran produk masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, baik tarif maupun non tarif. Tingkat kemampuan berkompetisi dari industri kayu maupun kayu olahan dibandingkan dengan industri lainnya relatif masih rendah. Ke depan, kebijakan perdagangan internasional harus dikembangkan agar daya saing dan kemampuan ekspor semakin meningkat. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi juga penting dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing. Efisiensi alat-alat produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk efisiensi industri pengolahannya dan efisiensi peralatan pengolah masih menjadi tantangan ke depan. Industri dalam negeri juga harus diarahkan agar ketergantungan industri pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri terhadap input produksi impor dapat terus dikurangi dari waktu ke waktu. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta pengembangan kelembagaan pertanian, perikanan, dan kehutanan juga masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pembangunan pangan dan pertanian dalam lima tahun ke depan. Efisiensi kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya II.10-29

ikan masih perlu terus ditingkatkan. Dengan jumlah petani/petani hutan/nelayan/pembudidaya ikan yang relatif banyak, pengembangan kelembagaan petani/nelayan akan menjadi potensi untuk pembangunan yang sangat besar. Untuk itu, perlu dukungan peningkatan efektivitas sistem kelembagaan penelitian dan inovasi teknologi. Selain itu, kelembagaan penyuluhan yang selama ini belum mampu mendiseminasikan perkembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat secara luas. Di samping itu, kelembagaan pendanaan dan pembiayaan (permodalan) usaha pertanian dan perikanan juga masih belum berkembang yang menyebabkan petani/nelayan/pembudidaya ikan menghadapi kendala dalam mengakses modal yang diperlukan. Hal-hal tersebut merupakan sebagian penyebab dari belum efisiennya usaha pertanian/perikanan dan belum terintegrasinya kegiatan agribisnis/agroindustri di perdesaan yang sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian/perikanan/ kehutanan. Kelembagaan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang efisien hendaknya mampu membangun keterkaitan dan sinergitas seluruh kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari hulu sampai dengan hilir. 10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Permasalahan sektor energi timbul karena adanya laju pertumbuhan peningkatan permintaan energi akibat kegiatan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, yang melebihi laju pertumbuhan pasokan energi. Selain itu kondisi geografis negara kepulauan, yang terdiri atas belasan ribu pulau besar dan kecil, serta luasnya wilayah nusantara, mempengaruhi tingkat pelayanan, efisiensi dan keandalan sistem penyediaan dan penyaluran energi di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 2004-2008, walaupun pangsa minyak bumi dalam bauran energi nasional telah mengalami penurunan, namun volume pemakaiannya masih bertambah dari tahun ke tahun, dan diperkirakan akan terus tumbuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Kesenjangan antara konsumsi BBM dengan kemampuan memproduksi minyak mentah dan BBM di dalam negeri telah menyebabkan ketergantungan yang besar terhadap impor, baik impor minyak mentah maupun BBM. Ketergantungan terhadap impor ini menyebabkan ketahanan energi nasional menjadi rentan terhadap fluktuasi harga serta pasokan/permintaan minyak mentah dunia. Kesenjangan antara pasokan dan permintaan BBM dalam negeri juga disebabkan oleh menurunnya produksi minyak mentah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena sebagian besar (lebih dari 90%) lapangan minyak yang saat ini beroperasi merupakan lapangan minyak tua (mature), sedangkan penambahan lapangan minyak baru tidak dapat mengimbangi laju kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidakselarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung. Selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi. II.10-30

Ketergantungan terhadap impor BBM juga disebabkan oleh karena infrastrukur kilang minyak masih sangat terbatas kapasitasnya. Saat ini, terdapat 10 (sepuluh) kilang minyak yang beroperasi, baik yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) maupun oleh badan usaha swasta, dengan total kapasitas pengolahan sebesar 1,156 juta barel per hari. Karena konfigurasinya, tidak semua kilang yang ada dapat memproses minyak mentah dari dalam negeri dan hanya dapat memproses minyak mentah impor. Saat ini sekitar 48,4 persen energi yang dikonsumsi secara nasional berasal dari minyak bumi, sedangkan pemanfaatan sumber energi selain minyak bumi, seperti gas bumi, batubara, dan EBT masih terbentur oleh berbagai hal. Gas bumi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Saat ini pemanfaatan gas untuk dalam negeri masih terkendala oleh kontrak-kontrak jangka panjang dari Perjanjian Jual Beli Gas yang ditandangani sebelum diterbitkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana sebagian besar gas ini diekspor. Pemanfaatan gas untuk dalam negeri juga terkendala oleh terbatasnya infrastruktur di dalam negeri, seperti terminal penyimpan, jaringan transmisi dan distribusi gas, dan sebagainya. Demikian juga halnya pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mengahadapi kendala keterbatasan infratruktur, baik berupa pelabuhan maupun jaringan pengangkut batubara. Energi panas bumi, walaupun merupakan salah satu EBT bersih lingkungan, untuk mengembangkannya dalam skala yang besar membutuhkan investasi yang tinggi, kesiapan institusi, peraturan yang berkaitan dengan harga uap/listrik, dan sumber daya manusia. Pengembangan panas bumi, menurut UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan hal ini menuntut ditingkatkannya kemampuan aparat dan sumber daya manusia di Daerah. Untuk mengembangkan energi nuklir, kendala terbesar yang dihadapai adalah kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan limbah uranium, di samping dibutuhkannya nilai investasi yang tinggi, teknologi tinggi maupun kesiapan budaya dan sumber daya manusia. Demikian pula halnya dengan energi surya yang sampai saat ini belum dapat berkembang menjadi salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara masal. Hal ini disebabkan oleh karena biayanya yang relatif masih tinggi. Meskipun telah banyak kemajuan dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam penyediaan dan pemanfaatan energi namun tingkat inefisiensi masih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Angka intensitas energi nasional, dalam periode tahun 2005—2008 adalah sekitar 401 ton oil equivalent (TOE)/juta US$ PDB (2005 dan 2006), 397 TOE/juta US$ PDB (2007), dan 382 TOE/juta US$ PDB (2008) sedangkan angka-angka intensitas energi negara-negara di Asean, pada tahun 2008 Malaysia (335 TOE/juta US$ PDB), dan rata-rata negara maju yang tergabung dalam OECD adalah 136 TOE/juta US$ PDB. Inefisiensi terutama terjadi dalam pemakaian BBM di sektor transportasi perkotaan, diantaranya belum melembaganya layanan sistem transportasi umum masal yang memanfaatkan konsumsi energi rendah.

II.10-31

Walaupun dirancang untuk menyediakan energi yang terjangkau oleh masyarakat luas, subsidi harga BBM/LPG dan listrik ikut menyumbang terhadap inefisiensi dan pemborosan penggunaan energi – tidak mendorong prakarsa masyarakat untuk melakukan penghematan energi. Disamping menyumbang terhadap pemborosan, subsidi harga BBM juga melemahkan upaya penggunaan energi alternatif selain BBM. Harga energi non-BBM menjadi tidak lagi kompetitif, jauh di atas harga energi BBM bersubsidi. Hal ini berdampak terhadap tidak berkembangnya pengusahaan EBT, seperti tenaga surya, angin, BBN, dan sebagainya. Konsumsi energi yang inefisien juga berdampak kepada laju peningkatan emisi karbondioksida (CO2). Saat ini emisi CO2 dari sektor energi menyumbang sekitar 14% dari total emisi CO2 secara nasional, kedua sesudah emisi yang bersumber dari sektor kehutanan dan gambut. Saat ini, kepedulian masyarakat dunia terhadap fenomena perubahan iklim global semakin tinggi, sehingga upaya-upaya mitigasi dari fenomena perumbahan iklim, yakni penurunan emisi CO2 di tingkat nasional, melalui pemanfaatan jenis bahan bakar dan teknologi bersih/ramah lingkungan, perlu dalam perkembangan dan dijadikan konsensus yang lebih luas. Di samping inefisiensi, penyediaan energi final, terutama listrik dan BBM, juga terkendala oleh terbatasnya tingkat pelayanan infrastruktur energi, seperti fasilitas produksi, pengolahan, pengangkutan dan distribusi, terutama di daerah-daerah perdesaan, terpencil, dan perbatasan. Hal ini mengakibatkan ongkos penyediaan energi menjadi tinggi serta harga energi yang harus dibeli masyarakat menjadi mahal, sehingga akses masyarakat terhadap energi di bebrapa wilayah menjadi terkendala. Akuntabilitas masyarakat terhadap energi secara nasional ditunjukkan oleh rendahnya konsumsi ratarata energi per kapita, yang pada tahun 2008 adalah sekitar 0,467 SBM. 10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan diantaranya adalah rendahnya minat berinvestasi untuk pengusahaan mineral dan batubara. Keadaan ini disebabkan masalah kepastian hukum dan belum optimalnya sistem insentif untuk menarik masuknya investor baru dalam usaha pertambangan. Berbagai kegiatan usaha pertambangan mulai dari eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan hasil tambang memerlukan dana yang besar, dan oleh karena itu pembangunan di bidang pertambangan ini masih sangat tergantung kepada investor skala besar, termasuk investor asing. Investasi asing, di samping akan membawa modal, umumnya juga memasukkan kemampuan teknologi, manajemen, dan saluran pemasaran. Namun, persaingan untuk menarik investasi tersebut, baik antarnegara maupun antarsektor ekonomi di dalam negeri, semakin ketat di tahun-tahun mendatang. Di samping itu, pembangunan di bidang pertambangan dihadapkan pada masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi II.10-32

kebutuhan yang semakin meningkat. Kegiatan eksplorasi dan pengusahaan pertambangan pada masa mendatang cenderung menghadapi tantangan yang mengarah ke daerah yang lebih sulit dan terpencil. Hal ini menuntut upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan yang lebih maju. Sampai saat ini keterkaitan usaha pertambangan dengan industri pengolahan dan sektor-sektor lainnya belum optimal berkembang. Hal ini berakibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh nilai tambah yang potensial, serta ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku hasil tambang. Dalam kaitan itu, peningkatan industri pengolahan hasil tambang, pengembangan serta penerapan standardisasi produk dan jasa pertambangan, merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pengembangan keterkaitan usaha pertambangan dengan sektor industri secara efisien. Permintaan akan komoditi tambang, terutama batubara, dari luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, terutama apabila harga minyak mentah dunia meningkat. Peningkatan permintaan ini diikuti dengan peningkatan produksi dan expor batubara. Namun di lain pihak, kebutuhan batubara di dalam negeri meningkat dengan tajam, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik. Ke depan, Domestic Market Obligation (DMO) bagi pengusaha batubara menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan batubara untuk dalam negeri. Amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, memberikan peran lebih besar kepada daerah belum diikuti dengan peningkatan kemampuan teknis/ managerial aparat Pemerintah Daerah. Karakterisktik industri pertambangan yang unik dan khusus memerlukan pemahaman yang mendalam, baik dari segi teknis penambangan, pembiayaan, maupun penanganan dampak sosial/lingkungan dari kegiatan penambangan, termasuk reklamasi dan konservasi. Rendahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan serta kurang harmonisnya peraturan perundangan lintas sektor, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam perijinan, pengawasan eksploitasi, produksi, serta pengendalian dampak lingkungan dan konflik lahan. Indonesia selain memiliki cadangan mineral berskala besar juga memiliki cadangan mineral berskala kecil dan tersebar di banyak tempat. Cadangan mineral tersebut sering tidak efisien jika diusahakan secara modern dan menggunakan teknologi canggih, tetapi masih ekonomis jika diusahakan oleh pertambangan rakyat. Pertambangan jenis ini sering diusahakan oleh rakyat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, usaha pertambangan rakyat secara tradisional tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang secara berarti. Kegiatan usaha pertambangan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, II.10-33

ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang semakin ketat di tingkat nasional dan internasional memerlukan perhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Di samping itu, pembangunan pertambangan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam belum dilaksanakan, ditata, dan dikembangkan secara terpadu dengan pembangunan wilayah dalam suatu kerangka tata ruang yang terintegrasi. Kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan, baik oleh swasta maupun Pemerintah, menuntut tersedianya data dan informasi geologi sumber daya mineral secara lengkap dan rinci. Dewasa ini upaya pengumpulan, pengolahan, penyimpanan serta pemanfaatan informasi geologi dan sumber daya mineral belum sepenuhnya mampu memberikan informasi secara cepat, lengkap dan efisien. Sistem informasi geologi dan sumber daya mineral perlu dipadukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir. Belum terpadunya konsep penataan ruang juga menjadi kendala dalam pengembangan usaha pertambangan karena sering mengakibatkan tumpang tindih dalam pemberian hak pemanfaatan lahan dan ruang. Tumpang tindih lahan antara kawasan tambang dan kawahan hutan lindung/konservasi telah menghambat laju pertumbuhan investasi eksplorasi tambang. Sebagian besar kawasan tambang yang sudah dikeluarkan ijin penambangannya berada dikawasan hutan lindung, yang umunya ditetapkan kemudian. Konflik fungsi peruntukan lahan ini telah mengurangi jaminan hukum dalam pengusahaan pertambangan. Untuk itu perlu ada harmonisasi yang lebih efektif antara pemanfaatan potensi mineral dan batubara dengan pelestarian jasa lingkungan kawasan hutan. 10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup. Berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Pencemaran dari aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumberdaya mineral, limbah domestik serta teknologi yang tidak ramah lingkungan terus berjalan. Di beberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayatinya sudah melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan menjadi menurun. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta II.10-34

sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi. Keberhasilan pembangunan, selain meningkatkan kesejahteraan juga menimbulkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dalam Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, telah dilakukan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya tersebut. Namun demikian, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, pendekatan pelaksanaan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan serta kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum terpadu, maka masih diperlukan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan. Berkaitan dengan permasalahan ini, Bappenas, pada tahun 2003, telah menerbitkan dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020. Dokumen ini disusun dan disepakati oleh para pihak baik di tingkat nasional maupun regional. Sekretariat United Nation Convention on Bio-Diversity (UNCBD) juga telah merujuk dokumen ini sebagai dokumen nasional Indonesia. Selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA sebagai sumber daya ekonomi juga berpotensi menimbulkan konflik antar daerah. Penanganan konflik ini sudah diagendakan dalam RPJMN 2004-2009. Namun demikan belum diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nyata. Hal ini mempengaruhi ketidakjelasan hak dan kewenangan untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan lestari. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi konflik dengan merumuskan kembali peraturan-peraturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakan hukumnya secara konsisten, penataan ruang bersama yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan pemanfaatan SDA dan LH oleh semua pihak, membangun mekanisme penyelesaian konflik di tingkat pusat, regional dan lokal untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik antarsektor pembangunan serta antara wilayah ekologis dengan administratif dalam hal pemanfaatan SDA. 10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Secara umum dalam lima tahun terakhir ini berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan dalam pembangunan kehutanan adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, serta masih tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali. Selain itu, ketiadaan Kesatuan II.10-35

Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan menunjukkan bahwa kawasan hutan masih berstatus ‘open access’. Masih tingginya kawasan hutan berstatus ‘open access’ juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan tersebut juga telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Dalam lima tahun terakhir ini, laju deforestasi telah mencapai sekitar 1 juta ha per tahun. Sedangkan hutan yang sudah mengalami degradasi adalah kawasan hutan yang mengalami penurunan kualitas ekosistem hutan, dari hutan primer ke hutan sekunder, dari hutan sekunder menjadi semak belukar dan alang-alang yang mencapai lebih dari 50 juta hektar. Laju deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas tersebut merupakan penyebab meningkatnya luas lahan kritis. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia mencapai 30,19 juta ha yang tersebar di 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). Dari target rehabilitasi hutan dan lahan kritis sampai dengan tahun 2009 yaitu seluas 5 juta ha, baru tercapai 2,029 juta hektar. Permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan kawasan hutan adalah kejadian kebakaran hutan dan tekanan demografi. Masih banyaknya hot spot merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan. Sementara itu, kawasan konservasi seluas 27,3 juta ha dan hutan lindung seluas 31,60 juta ha saat ini juga mengalami tekanan oleh masyarakat sehingga dikhawatirkan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penyangga kehidupan. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa. Luas kawasan konservasi yang dirambah saat ini mencapai 460.407,89 ha, beberapa habitat endangerad spesies mengalami ancaman kepunahan. Di samping itu, masih terjadinya perdagangan tanaman dan satwa liar yang terancam punah akibat kemampuan aparat yang masih rendah serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung. Peran hutan sebagai penyangga kehidupan dan habitat alami saat ini belum dinilai sebagai jasa lingkungan yang diperhitungkan. Selain hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dari ekosistem hutan belum tercermin pada penilaian total forest value sebagai regulator air, sumber keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga kehidupan dan potensi ekonomi. 10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sektor kelautan masih banyak menghadapi kendala dalam upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan bagi sumber pendapatan negara serta mengoptimalkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan kekayaan plasma nuftah yang potensinya terbesar di dunia. Masih merebaknya praktek IUU dan destructive fishing merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi. Pencurian ikan (illegal fishing), baik oleh kapal-kapal II.10-36

domestik dengan atau tanpa ijin maupun kapal-kapal asing di perairan teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), menyebabkan hilangnya sumber daya ikan sekitar 1-1,5 juta ton per tahun atau senilai sekitar US$ 2 milyar. Upaya pengendalian dan pengawasan illegal fishing masih belum optimal, akibat kurangnya sarana dan alat di laut. Sementara itu, penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dan racun (potasium) masih banyak terjadi, yang juga dipicu oleh meningkatnya permintaan ikan karang dari luar negeri dengan harga yang cukup tinggi. Kegiatan ini menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat ikan yang sangat penting. Dari berbagai kasus illegal fishing selama ini, modus operandi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing maupun eks asing antara lain pelanggaran tanpa dokumen izin, menyalahi daerah tangkapan (fishing ground), menyalahi ketentuan alat tangkap, pemindahan hasil tangkapan (transhipment) di laut, pemalsuan dokumen dan manipulasi informasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut. Selain itu, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut semakin meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun telah mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragaman hayati (biodiversity). Erosi ini juga diperburuk oleh perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah yang kurang tepat. Beberapa kegiatan yang diduga sebagai penyebab terjadinya erosi pantai, antara lain pengambilan pasir laut untuk reklamasi pantai, pembangunan hotel, perumahan, serta industri dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memanfaatkan pantai dan perairannya. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata. Di samping itu, tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan laut juga berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan laut terutama berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak serta kegiatan pertambangan. Kondisi diperparah dengan adanya dampak perubahan iklim terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selama kurun waktu 2006 – 2008, jumlah pulau yang tenggelam diperkirakan mencapai sekitar 20 pulau lebih. Selain itu, ekosistem pesisir khususnya terumbu karang dan padang lamun akan terganggu yang pada akhirnya akan mengancam ketersediaan ikan sebagai sumber pangan bagi masyarakat. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil, tetapi lebih dari tiga dasawarsa terakhir pulau-pulau kecil tersebut kurang atau tidak memperoleh perhatian II.10-37

dan atau tersentuh kegiatan pembangunan. Pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas dan cenderung mempunyai spesies endemik yang tinggi. Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, terutama di pulau kecil perbatasan, wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’ sehingga seolah-olah kawasan perbatasan seperti pulau-pulau terdepan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Hal lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah masih rendahnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya kelautan dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor akibat kurangnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang pesisir. Minimnya riset teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional, termasuk riset sumber daya kelautan di laut dalam. Lemahnya sinergi kebijakan Iptek nasional, termasuk kelautan, menyebabkan kegiatan Iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan Iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri kelautan dan perikanan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga dirasakan belum kondusif bagi pengembangan kemampuan Iptek kelautan dan perikanan. 10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Penanganan isu perubahan iklim (climate change) baik berupa kegiatan adaptasi maupun mitigasi belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara kepulauan yang melimpah sumberdaya alam dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis, mempunyai posisi yang rentan dan strategis untuk berperan dalam menangani isu ini. Program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, yang selain untuk menghindari dampak perubahan iklim juga untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan hidup. Dalam hal penanganan perubahan iklim dan bencana alam, walaupun sudah II.10-38

dilakukan upaya penyediaan sistem informasi yang cepat namun masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dapat mempengaruhi pada akurasi informasi yang tersedia. Untuk itu diperlukan ketersediaan sumber daya untuk perawatan dan penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi; peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan integrasi informasi dari aspek Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG); serta metoda diseminasi informasi potensi tsunami, dan produk informasi MKKuG lainnya kepada masyarakat yang lebih luas. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ialah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi. 10.2.2 Sasaran Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan SDA dan LH pada RPJMN 2010-2014 secara umum adalah meningkatnya kontribusi pembangunan SDA dan LH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja PPK di perdesaan, serta meningkatkan sumbangan ekspor dari sektor PPK. Selain itu, sasaran pembangunan SDA dan LH lainnya adalah menjaga kondisi SDA dan LH seperti saat ini atau meningkat kualitasnya. 10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah: (1) Terpeliharanya ketersediaan beras dan meningkatnya tingkat ketersediaan pangan pokok lainnya dari produksi dalam negeri; (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7 - 3,9 persen per tahun; (3) Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan di kawasan Asia dan global; (7) Membaiknya tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terutama diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan bahan II.10-39

baku industri dalam negeri. Untuk itu, sasaran ini akan diwujudkan melalui pencapaian: (i) terpeliharanya swasembada beras dan meningkatnya swasembada bahan pangan lain (jagung, kedele, gula, daging sapi, dan susu) dari produksi dalam negeri, dengan sistem produksi yang semakin efisien; (ii) terjaminnya ketersediaan input produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alat maupun mesin; (iii) meningkatnya produksi perikanan menjadi 22,39 juta ton pada tahun 2014; (iv) terpeliharanya dan/atau meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya lahan dan air untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) terbangunnya dukungan sarana dan prasarana pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang memadai terutama di sentra-sentra produksi; (vi) berkembangnya ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (vii) terkendalinya organisme pengganggu komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan; (viii) berkembangnya usaha hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan 250 ribu, hutan desa 500.000 ha, dan hutan kemasyarakatan 2 juta ha; (ix) penambahan tanaman HTI dan HTR seluas 3 juta ha; (x) peningkatan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan sebesar 5%; (xi) pengelolaan logged over area (LOA) oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi seluas 2,5 juta ha. Efisiensi sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan domestik akan dicapai melalui: (i) meningkatnya dan terjaminnya jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga pangan; (ii) terbangunnya kebijakan perdagangan dan ekspor-impor pangan yang mendukung kepentingan ketahanan pangan nasional; (iii) terbangunnya sarana dan prasarana distribusi, pemasaran, dan logistik bahan pangan dalam negeri; serta (iv) terkendalinya gejolak harga pangan antarwilayah dan antarwaktu. Sedangkan sasaran pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat akan diwujudkan melalui: (i) meningkatnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati nilai 95; (ii) meningkatnya ketersediaan ikan untuk dikonsumsi menjadi 38,67 kg per kapita per tahun; (iii) berkembangnya agroindustri pengolahan yang berbasis bahan pangan lokal; (iv) menurunnya jumlah dan persentase penduduk dan wilayah yang mengalami kerawanan pangan; (v) terjaminnya cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (vi) terbangunnya sistem dan pengawasan mutu, keamanan, dan kehalalan pangan; (vii) meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat; serta (viii) terbangunnya kelembagaan dan jaringan pangan dan gizi yang terkoordinasi dan terpadu. Sasaran dalam peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, meliputi: (i) meningkatnya volume dan/atau nilai ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan strategis; (ii) menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor produk pertanian, perikanan dan kehutanan di pasar II.10-40

internasional; (iii) meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam negeri; (iv) meningkatnya fungsi sistem perkarantinaan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (v) meningkatnya kuantitas dan kualitas produk olahan dari hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan olahan; (vi) memperluas akses pasar domestik dan internasional bagi produk perikanan; (vii) meningkatnya Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) berbahan baku kayu berdiameter kecil, dari hutan tanaman, serta limbah menjadi 75 % dari total industri yang ada; (viii) sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari kepada 50 unit manajemen hutan tanaman dan 50% unit Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); (ix) sebesar 50% produksi tebangan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); (x) efisiensi penggunaan bahan baku industri rata-rata 10%. Sasaran dalam peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pembudidaya ikan meliputi: (i) meningkatnya kuantitas, kualitas, dan cakupan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (ii) terwujudnya harmonisasi peraturan pertanian, perikanan, dan kehutanan dari pusat sampai daerah; (iii) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk dalam hal pengolahan hasil; serta (iv) meningkatnya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan. 10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Pembangunan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (a) diversifikasi atau bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda; (b) meningkatnya penggunaan EBT dan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara global; (c) meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi; dan (d) meningkatnya produksi dan pemanfatan energi yang bersih dan ekonomis. Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) tercapainya peranan gas bumi sebesar 20% dan batubara sebesar 30% dalam bauran energi primer, serta EBT sebesar 16%; (ii) tercapainya produksi minyak bumi 1,01 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu SBM per hari atau 9.000 MMSCF per hari serta gas metana batubara 113 ribu SBM per hari; (iii) meningkatnya produksi BBM 45,9 juta KL, LPG 2 juta ton, LNG 23,15 juta ton; (iv) meningkatnya cadangan minyak bumi menjadi 8.651,8 milyar barel, gas bumi 172 TSCF, gas metana batubara 24 TSCF; (v) tercapainya produksi BBN, yakni biodiesel 2.737 ribu KL dan bio-ethanol 1.334 ribu KL, dan penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total, yakni bio-diesel 8% dan bio-ethanol 5%; (vi) tercapainya II.10-41

pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,7 persen; (vii) tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 5,807 MW, mikrohidro PLTMH 1.897 MW, tenaga surya PLTS 6.120 MWp, tenaga angin PLT Angin 0,6 MW; (viii) tercapainya efisiensi pemanfaatan energi dengan elastisitas energi sebesar 1,48 dan intensitas energi sebesar 370 TOE/US$ juta PDB; dan (ix) meningkatnya tingkat penghematan energi sebesar 1315% dari perkiraan penggunaan energi business as usual. 10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Pembangunan peningkatan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan untuk mencapai beberapa hal, yakni: (i) meningkatnya produksi dan jenis produk tambang untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan bahan baku di dalam negeri; (ii) terwujudnya penambangan yang efisien dan produktif didukung oleh kemampuan penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan; (iv) meningkatnya peran serta masyarakat, terutama melalui wadah koperasi, dalam pengusahaan pertambangan, terutama pertambangan rakyat; (v) meluasnya kegiatan pengusahaan pertambangan yang mendukung pengembangan wilayah, terutama kawasan timur Indonesia; (vi) tersedianya pelayanan informasi geologi/sumber daya mineral, baik untuk keperluan eksplorasi, penataan ruang, reklamasi kawasan bekas tambang, maupun mitigasi bencana alam. Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah: (i) tercapainya produksi batubara 309 juta ton, dengan Domestic Market Obligation sebanyak 110 juta ton; (ii) tercapainya produksi timah sebesar 110,25 ribu ton; (iii) tercapainya produksi bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, feronikel sebesar 20,36 ribu ton, dan nikel matte sebesar 91,82 ribu ton; (iv) tercapainya produksi bauksit sebesar 11,46 juta ton; (v) tercapainya produksi konsentrat tembaga sebesar 944,92 ribu ton; (vi) tercapainya produksi emas sebesar 117,75 ton dan perak sebesar 274,41 ton; dan (vii) tercapainya produksi bijih besi sebesar 4,59 juta ton. Sedangkan sasaran dalam penyediaan informasi dasar geologi dan reklamasi kawasan tambang yang akan dicapai adalah sebagai berikut: (i) selesainya rekomendasi usulan rata-rata per tahun sebanyak 40 wilayah kerja pertambangan (WKP) dan wilayah pertambangan (WP); (ii) selesainya pemetaan/peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api; (iii) selesainya pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi; (iv) selesainya peta dasar geologi bagi daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa; (v) selesainya pemetaan geologi teknik tata ruang kawasan di beberapa daerah; (vi) selesainya reklamasi kawasan pertambangan seluas rata-rata 6.200 ha per tahun; dan (vii) pengurangan volume gas flare (100 persen), limbah (75 persen), dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkungan (100 persen).

II.10-42

10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup. Dari sektor lingkungan hidup, secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak dicapai antara lain adalah: (i) terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; (ii) terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (iii) meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, harmonisnya kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH sebagai dasar perencanaan pembangunan. 10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Sasaran yang akan dicapai dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan adalah: (i) Penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan; (ii) Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100 persen; (iii) Meningkatnya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; (iv) Penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal, penambangan ilegal) terselesaikan 75 persen; (v) Menekan praktek pencurian dan perdagangan kayu dan produk hutan lainnya secara ilegal hingga 75 persen dari tahun 2009; (vi) Penyelesaian kasus perambahan di kawasan konservasi dengan target 20 persen dari total areal perambahan; (vii) penurunan jumlah hot spot sebesar 20 persen dari rata-rata tahun 2004-2009 di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; (viii) Populasi spesies kunci yang terancam punah minimal stabil atau bertambah 3 persen dari tahun 2008 sesuai kemampuan biologis dan habitat yang tersedia; (ix) Rencana Pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas; (x) Penanaman areal rehabilitasi hutan dan lahan serta fasilitasi penanaman lahan kritis dengan areal tanaman seluas 2,5 juta ha; (xi); Tersedianya areal pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 2 juta ha; dan (xii) Pembangunan penyedia bibit di tiap regional. 10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang kelautan dalam RPJMN 2010-2014 adalah: (i) terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan secara terpadu dan meningkatnya tingkat ketaatan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (ii) terwujudnya kebijakan nasional pembangunan negara kepulauan Indonesia yang terpadu; (iii) terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI sehingga menjadi pulau-pulau bernilai ekonomi tinggi; (iv) terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut; (v) terwujudnya kerja sama II.10-43

internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang konservasi, seperti Coral Triangle Initiative (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Bismarck South Solomon Ecoregion (BSSE), Arafura Timor Sea Ecosystem Action (ATSEA), Teluk Tomini, Teluk Bone, Selat Karimata, dan lain-lain; (vi) terjadinya peningkatan riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan nasional. 10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sasaran prioritas untuk meningkatkan kualitas informasi iklim dan bencana alam ini adalah meningkatnya kapasitas pemahaman institusi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Secara khusus, sasaran prioritas peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim adalah: (i) meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik dalam perencanaan maupun penganggaran; (ii) menurunnya emisi karbon; (iii) menguatnya kapasitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan dan meningkatnya pendanaan alternatif untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian terhadap perubahan iklim, serta tersedianya data dan informasi yang cukup sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut. 10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama mendukung Misi 2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, Misi 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, Misi 6 Mewujudkan Indonesia asri dan Lestari, dan Misi 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dalam mendukung Misi 2 mewujudkan bangsa yang berdaya saing, pembangunan bidang SDA dan LH akan menekankan peranan pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan sebagai basis pengembangan aktivitas ekonomi, dan mendukung sektor industri, serta memanfaatkan kondisi global saat ini sebagai peluang dalam meningkatkan daya saing. Untuk mendukung Misi 5 mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, Pembangunan bidang SDA dan LH terutama difokuskan pada menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan keanekaragaman sumber daya pangan lokal, serta mengantisipasi dinamika harga pangan di pasar global yang dikhawatirkan akan mengakibatkan krisis pangan, disamping dampak perubahan iklim yang berpotensi menurunkan kemampuan produksi pangan seperti perubahan pola tanam serta banjir dan kekeringan. II.10-44

Berkaitan dengan dukungan terhadap Misi 6 mewujudkan Indonesia asri dan lestari, pembangunan SDA dan LH akan mengutamakan pada memulihkan daya dukung SDA dan LH untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah, mengamankan ketersediaan energi yang terukur sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan dan meningkatkan pengembangan energi alternatif, serta memanfaatkan jasa lingkungan dalam mencegah degradasi lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan. Dukungan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap Misi 7 mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dilakukan dengan membangkitkan wawasan dan budaya bahari dan mengamankan wilayah kedaulatan yuridiksi dan aset NKRI, menguatkan peranan SDA bidang kelautan dan mengembangkan industri kelautan secara sinergi dan berkelanjutan, serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Kebijakan pembangunan SDA dan LH dalam RPJM 2010-2014 diarahkan untuk: (1) mendukung pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta (2) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan SDA dan LH terutama akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan serta sumber daya kehutanan sesuai potensi daerah secara terpadu yang didukung dengan pengembangan Iptek; (2) peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; (3) pengembangan sumber daya air; (4) pengembangan industri kelautan dan perikanan; serta (5) pengembangan sumber daya mineral. Selanjutnya pembangunan SDA dan LH dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, akan dilakukan melalui strategi: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; (3) pemantapan kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta (4) pengelolaan lingkungan yang didukung oleh semua sektor terkait. Upaya-upaya pembangunan SDA dan LH tersebut didukung dengan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan disepakati para pihak, sehingga dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan SDA dan LH. II.10-45

II.10-46

10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, maka kebijakan umum dalam peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Selain itu, diarahkan pula untuk melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan peningkatan pendapatan petani, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun arah kebijakan strategis dari prioritas ini adalah: 1. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan bahan baku industri. Beberapa kebijakan dan strategi dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan dan bahan baku industri PPK diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan subsidi yang lebih efisien; (ii) meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknologi terapan serta penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iii) meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tanaman, peningkatan kesehatan hewan/ikan, dan pengembangan sistem perkarantinaan; (iv) mendorong investasi pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal; (v) mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi sumber daya lahan dan air; (vi) memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut lepas; (vii) membenahi, menata, dan mengharmonisasikan peraturan perundangan untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta untuk meningkatkan penguasaan lahan oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (viii) mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan seperti jalan produksi/ usahatani, jalan desa, pencetakan sawah, jaringan irigasi, saluran tambak, tata air mikro, gully plug, dam pengendali sedimentasi pelabuhan perikanan, dan infrastruktur perdesaan lainnya seperti transportasi, listrik, dan alat komunikasi; dan (ix) mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Peningkatan efisiensi distribusi pangan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Fokus perhatian dalam II.10-47

kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk : (i) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi harga; (ii) mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung ketahanan pangan; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (iv) mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah/wilayah; serta (v) mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal. 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang perlu memperoleh perhatian yang memadai agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Arah kebijakan dan strategi operasional yang akan dilakukan meliputi: (i) mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (ii) meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan; (iii) meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan bantuan pangan; (iv) meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan cadangan pangan; (v) meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang serta pola hidup sehat, terutama untuk memperbaiki status gizi ibu hamil dan anak balita; (vi) mengembangkan penelitian pangan dan gizi, serta industri pangan lokal; (vii) mengembangan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk pengendalian risiko penyakit zoonosis; (viii) meningkatkan pencegahan dan penanganan keadaan rawan pangan dan gizi karena keterbatasan akses, akibat adanya bencana alam dan bencana sosial; (ix) meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada golongan masyarakat tertentu (masyarakat miskin, ibu hamil, balita gizi buruk); (x) mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; serta (xi) meningkatkan efektivitas fungsi lembaga ketahanan pangan dan gizi, baik di pusat maupun daerah. 4. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strataegi ini diharapkan mampu mendorong terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian secara luas ke sektor lain, serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik di pasar domestik, Asia, maupun global. Kebijakan dan strategi ini diarahkan untuk: (i) meningkatkan mutu produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta efisiensi produksi; (ii) mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya; (iii) membangun II.10-48

dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk; (iv) mengembangkan sentra usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan secara terpadu; (v) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung peningkatan daya saing nasional; (vi) mengembangkan kebijakan perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk; (vii) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta (ix) meningkatkan kebijakan fiskal untuk “retool” industri kayu dan kayu olahannya. 5. Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kebijakan dan strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu: (i) meningkatkan pengetahuan petani/petani hutan/nelayan/petambak agar dapat meningkatkan kesejahteraannya; (ii) meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/petambak; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (iv) mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak; (v) merumuskan kebijakan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang mendukung petani/petani hutan/nelayan/petambak; (vi) mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (vii) meningkatan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan (viii) memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dituangkan dalam 5 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri; (2) Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan; (4) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; serta (5) Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. 10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi Untuk mencapai sasaran dari segi ketahanan dan kemandirian, kebijakan umum peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) menjamin keamanan pasokan energi dengan meningkatkan (intensifikasi) eksplorasi, ekploitasi, dan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta eksplorasi untuk II.10-49

meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gas metana batubara; (ii) mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dengan menganekaragamkan atau diversifikasi energi primer, termasuk memanfaatkan EBT serta energi bersih; dan (iii) meningkatkan produktivitas pemanfaatan energi melalui gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Disamping itu, ketahanan dan kemandirian energi juga akan didukung oleh adanya kebijakan harga energi serta insentif yang rasional, artinya kebijakan harga energi yang secara bertahap menggambarkan nilai ekonomi energi. Penghematan pemanfaatan energi terutama akan dilakukan untuk sektor-sektor yang mengkonsumsi energi yang besar seperti industri, pembangkit listrik dan transportasi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan umum ini akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, baik teknologi pencarian sumber daya energi (eksplorasi), pengambilan atau pemanfaatan energi (eksploitasi) maupun teknologi konversi dan distribusi energi. Selain itu pembangunan infrastruktur energi juga memegang peranan penting di dalam upaya meningkatkan penyaluran energi, terutama dalam upaya untuk meningkatkan penggunaan energi non-minyak bumi (diversifikasi). Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketiga kebijakan umum tersebut, maka arah dan kebijakan strategi peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut. Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi melalui peningkatan daya tarik investasi eksplorasi dan eksploitasi terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu bahan bakar dan bahan baku industri dalam negeri maupun sumber penerimaan devisa negara. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk: (i) mendorong penyelidikan dan pemetaan geologi untuk meningkatkan penguasaan data cadangan serta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data potensi pengembangan lapangan minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara; (ii) menerapkan insentif yang lebih efektif untuk mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, gas bumi, dan gas metana batubara, serta meningkatkan kualitas promosi dan penawaran lapangan minyak dan gas bumi serta pengawasan produksi dan pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kepentingan bahan baku, terutama pupuk dan petrokimia, di dalam negeri; (iii) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, terutama teknologi tinggi EOR (enhanced oil recovery) untuk memanfaatkan lapanganlapangan minyak bumi yang sudah tua umurnya; dan (iv) meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi, yakni eksplorasi dan eksploitasi. Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan ditujukan untuk peningkatan efisiensi penyediaan dan II.10-50

pemanfaatan energi, penghematan penggunaan energi, peningkatan akses masyarakat akan energi, serta penggunaan sumber energi bukan fosil, seperti tenaga panas bumi, matahari, angin, dan sebagainya. Efisiensi di bidang penggunaan energi selain ditujukan untuk meningkatkan produksi nasional dengan menggunakan energi yang lebih rendah, juga dimaksudkan untuk menurunkan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan. Penyediaan energi secara merata sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat dilakukan melalui penerapan diversifikasi energi serta peningkatan tingkat pelayanan jaringan distribusi serta akses energi. Untuk meningkatkan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) menyesuaikan harga energi melalui penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan listrik untuk mendorong masyarakat pemakai energi menggunakan secara lebih hemat dan memperbesar akses pelayanan energi untuk masyarakat yang belum terlayani; (ii) menerapkan insentif-disinsentif secara tepat untuk mendorong penggunaan teknologi yang efisien pada kegiatan produksi (eksploitasi) energi primer, pengolahan (kilang minyak dan gas, pusat pembangkit listrik), penghantaran (sistem jaringan transmisi dan dsitribusi), serta pemakaian energi (transportasi, rumah tangga, listrik dan industri); (iii) mempromosikan budaya hemat energi ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan hemat energi sejak dini; (iv) menguatkan kelembagaan dan peraturan perundangan gerakan efisiensi dan konservasi energi; (v) meningkatkan kualitas pengawasan atas efisiensi fasilitas dan kegiatan produksi, pengolahan, penghantaran, dan konsumsi energi; (vi) menambah pasokan energi melalui pembangunan kilang minyak dan gas, infrastruktur pembangkit listrik, transmisi dan distribusi energi dengan mutu yang memadai; (vii) meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas; (viii) meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi energi sehingga terdapat tambahan energi yang dapat disediakan bagi masyarakat yang belum memiliki pelayanan energi. Untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, serta energi bersih, beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk (i) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik skala memengah dan besar; (ii) mendorong pemanfaatan mikrohidro untuk pembangkit listrik skala kecil dan menengah, terutama didaerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem jaringan kelistrikan nasional; (ii) mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati, dengan penanamanya pada wilayah-wilayah yang memiliki lahan tidak terpakai namun luas dan memiliki potensi produksi pertanian yang tinggi; dan (iii) mendorong pemanfaatan tenaga surya dan angin pada daerah/kepulauan terpencil dan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan energi yang masih rendah namun memiliki intensitas sinar matahari/angin yang cukup tinggi seperti NTT, NTB, Papua, Maluku, dan sebagainya. Prioritas bidang Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi, dituangkan II.10-51

dalam 2 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak Bumi dengan indikator persentase peranan gas bumi, batubara dalam bauran energi primer, jumlah produksi minyak dan gas bumi, serta gas metana batubara, jumlah cadangan minyak bumi, gas, dan metana batubara; (2) Peningkatan Produktivitas Pemanfaatan dan Pemerataan Energi dengan indikator jumlah produksi BBN, yakni bio-diesel dan bio-ethanol, dan penggunaannya dalam pemakaian bahan bakar secara nasional, penggunaan panas bumi PLTP, mikrohidro PLTMH, tenaga surya dan angin untuk pembangkit listrik, elastisitas dan intensitas energi, persentase penghematan energi, dan penurunan emisi karbondioksida CO2 yang bersumber dari penggunaan energi. 10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan pertambangan mineral dan batubara diarahkan pada dua hal pokok, yaitu: (i) meningkatkan poduksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara; dan (ii) mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua hal pokok tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan pertambangan mineral dan batubara dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: Peningkatan produksi nilai tambah produk tambang mineral dan batubara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan bakar terutama untuk industri di dalam negeri. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahakan untuk: (i) memberikan insentif fiskal (fiscal regime) yang stabil dan kompetitif dalam menarik investasi pertambangan mineral dan batubara; (ii) memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (licensing regime) pengusahaan pertambangan; (iii) memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pemberian ijin dalam pengusahaan pertambangan; (iv) mengembangkan informasi potensi dan wilayah cadangan; (v) meningkatkan kemampuan teknis dan managerial aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan perijinan dan inventarisasi cadangan; (vi) menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara; (vii) mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logan dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan yang final; (viii) meningkatkan produksi batubara serta pemanfaatannya untuk kepentingan dalam negeri (domestic market obligation) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik; (ix) mendorong berkembangnya industri oil synthetic dan clean-coal technology, serta industri peningkatan mutu batubara (upgraded brown coal), pencairan batubara (coal liquefaction) dan gasifikasi batubara (coal gasification); (x) meningkatkan produksi uap panas bumi melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; dan (xi) mendorong pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit tenaga listrik; Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dan bencana II.10-52

geologi dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk: (i) mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang migas; (ii) mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan best mining practices dan menerapkan mekanisme depletion premium; (iii) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan (iv) mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkahlangkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi. Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan diuraikan dalam 2 fokus yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan indikator produksi batubara dan Domestic Market Obligation dari batubara, produksi mineral, seperti emas, perak, timah, nikel, feronikel dan nikel matte, bauksit, konsentrat tembaga, dan bijih besi, serta persentase pemanfaatannya untuk bahan baku industri dalam negeri, jumlah WKP dan WP; dan (2) Pengurangan Dampak Negatif Akibat Kegiatan Pertambangan dan Bencana Geologi, dengan indikator penyediaan peta geologi daerah bahaya seluruh gunung api, pemetaan geofisika udara di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, peta dasar geologi bagi daerahdaerah pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, pemetaan geologi teknik tata ruang, dan reklamasi kawasan bekas tambang, pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia ramah lingkungan. 10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan di bidang lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 butir ke enam yaitu “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Dalam RPJPN, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada RPJM 2010-2014 diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; (4) terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Dalam rangka mendukung arah kebijakan dalam RPJP dan memperhatikan II.10-53

kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan didukung oleh programprogram lintas sektor. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas yaitu mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup, kerangka regulasi diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang dapat mendukung program pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini akan dicapai dengan strategi : 1) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); 2) perbaikan kerangka regulasi dan peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten; 3) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; 4) penataan dan pengelolaan lingkungan yang harmonis dari hulu ke hilir; 5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; 6) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; 7) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; 8) penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 9) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif. Selanjutnya, Prioritas Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup ini diuraikan dalam 2 fokus prioritas yaitu: (1) Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan; dan (2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup. 10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Pembangunan sumber daya hutan ke depan tidak lagi difokuskan pada pemanfaatan kayu saja, tetapi perlu melihat manfaat hutan dalam mempertahankan keseimbangan siklus hidrologi. Karena itu, selain harus menerapkan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan yang tersisa maka upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada DAS harus menjadi prioritas nasional. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air. Kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: (i) Memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (ii) Memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (iii) Memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (iv) Memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan II.10-54

tumbuhan dan satwa liar (TSL); (v) Meningkatkan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan wisata alam; (vi) Meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal); (vii) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (viii) Meningkatkan akses dan keterkaitan masyarakat dalam kegiatan konservasi yang dilaksanakan melalui collaborative management dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; (ix) Meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air. Prioritas Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan diuraikan dalam 4 fokus yaitu: (1) Pemantapan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja jumlah Surat Keputusan (SK) penunjukkan kawasan hutan, selesainya penunjukan kawasan pengganti prosentase dari proses tukar menukar kawasan hutan dengan kawasan kompensasi, selesainya batas luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meningkatnya jumlah patok tanda batas (dalam persen) yang terpetakan, beroperasinya KPH; (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan indikator kinerja menurunnya kebakaran hutan, meningkatnya jumlah regu masyarakat peduli api, meningkatnya batas KPA, KSA, TB dan HL yang telah disinkronkan, menguatnya kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi serta PNBP jasa lingkungan (air, karbon dan panas bumi); (3) Peningkatan Fungsi DAS dengan indikator jumlah rencana pengelolaan DAS prioritas secara terpadu dan rehabilitasi hutan; serta (4) Pengembangan Penelitian dan Iptek Sektor Kehutanan dengan indikator produk iptek, data dan informasi kehutanan. 10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan, dalam lima tahun ke depan, diarahkan untuk: (1) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan; dan (2) Meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia pangan dunia. Secara spesifik arah kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, yang dilakukan melalui upaya: (i) membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang konsisten; (ii) meningkatkan upaya penanganan praktek IUU Fishing dan kegiatan perikanan yang merusak; (iii) meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iv) pengendalian pencemaran dan perusakan II.10-55

lingkungan hidup di wilayah pesisir, dan laut; (v) meningkatkan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang meliputi terumbu karang, mangrove dan padang lamun. 2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan, yang dilakukan dengan upaya: (i) menetapkan kebijakan pembangunan kelautan dan negara kepulauan secara terpadu; (ii) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen pesisir terpadu (integrated coastal management, ICM) di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (iii) mengelola dan mendayagunakan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan; (iv) mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah; (v) upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta bencana alam laut; dan (vi) meningkatkan kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan 3. Mengembangkan Iptek Kelautan, yang diupayakan melalui: (i) meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non hayati lainnya; (ii) Peningkatan penerapan hasil-hasil riset teknologi kelautan untuk mendukung pembangunan kelautan; (iii) peningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan (iv) meningkatkan penyediaan informasi dan statistik kelautan yang tepat dan akurat. Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ini diuraikan dalam 3 fokus prioritas yaitu: (1) Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan indikator luas wilayah konservasi laut dan tingkat ketaatan dalam pemanfaatan SDKP; (2) Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pulau-Pulau Terdepan, dengan indikator terintegrasinya pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil, pengelolaan pulau-pulau terdepan dan tingkat implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil serta Tertatanya wilayah pesisir; dan (3) Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan, dengan indikator pengembangan Iptek dasar dan aplikasi Iptek terapan. 10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kebijakan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam dalam tahun 2010 – 2014 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan strategi untuk mencapai kebijakan ini adalah: (i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (ii) peningkatan akurasi jangkauan II.10-56

dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (iii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; (iv) peningkatan kerja sama dan mengembangkan penelitian mengenai perubahan iklim dan resiko bencana alam; (v) penyediaan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (vi) pendirian stasiun monitoring perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia; (vii) pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan kebencanaan. Prioritas Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dijabarkan dalam 3 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya, dengan indikator meningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat; (2) Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim, dengan indikator meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim; dan (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim, dengan indikator menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim

II.10-57

RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN DAN BAHAN BAKU INDUSTRI DARI DALAM NEGERI Pengelolaan produksi tanaman serealia

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
• Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan • Meningkatnya cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

INDIKATOR

TARGET
2010 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 41.653,7

1.

a.

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) : SLPTT padi non hibrida (ribu ha) SLPTT padi hibrida (ribu ha) SLPTT Padi lahan kering (ribu ha) SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha) Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha) Peta sentra produksi komoditas serealia (paket) Data luas tanam komoditas serealia

2650,2 2000 200 300 150 0,1 0,1 1 1

3750,4 2500 500 500 250 0,2 0,2 1 1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Kementan

2.259,0

II.M-1

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbiumbian

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 319,29 2014 742,91

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.256,5

b.

Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) : berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas. SLPTT kedelai (ribu ha) SLPTT kacang tanah (ribu ha) SLPTT kacang hijau (ribu ha) PTT kacang hijau (ribu ha) PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha) Peta sentra produksi beberapa komoditas kabi (paket) Data luas tanam beberapa komoditas kabi (paket)

250 50 3,21 6,53 9,5 0,05 1 1

500 200 25 6,61 11,2 0,1 1 1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

c.

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat : BPSBTPH (Balai) BBI (Balai) Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) 32 31 178,18 32 31 226,92

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Kementan

334,0

d.

Penyaluran subsidi benih tanaman Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi pangan

Kementan

II.M-2

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 735,7

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 13.836 2014 18.354

PROGRAM

e.

Pengelolaan sistem penyediaan dan Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.

Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Bantuan RPPPO (unit) Bantuan Traktor R-2 (unit) Bantuan Traktor R-4 (unit) Bantuan pompa air (unit) Penguatan UPJA pemula (unit) Penguatan UPJA berkembang (unit) Penguatan UPJA profesional (unit) Penguatan kP3 (unit) Penguatan PPNS Pupes (orang) Skrening pestisida (unit) Tersusunnya roadmap kebutuhan dan penyediaan pupuk dan alsintan (paket)

200 623 7 350 8.747 2.864 585 430 30

1200 912 10 512 8.071 4.313 2792 514 30 30 1

II.M-3

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penyaluran pupuk bersubsidi

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Tersalurnya pupuk bersubsidi

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 12,2

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

f.

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

11,1

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

g.

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI

Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha) dan Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha)

59

89,5

Kementan

526,3

88,5

134,25

h.

Pengembangan metode pengujian Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan mutu benih dan penerapan sistem penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih mutu laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura

Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode)

8

8

Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium) Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium) Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)

8

8

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Kementan

37,2

30 15

30 25

II.M-4

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 5 8 2014 5 8

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 44,6

i.

Tersedianya informasi dan model peramalan Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit) Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) sebagai Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan OPT (model) dan hortikultura Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (provinsi)

6

18

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

j.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah Berkembangnya sistem agribisinis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi Proporsi produk buah bermutu di pasar

5%

5,60%

Program Peningkatan Produksi, Kementan Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

429,9

20% 3,50% 2,50% 6,5

50% 4,20% 2,50% 6,5 Program Peningkatan Produksi, Kementan Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan 442,0

k.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan

Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (naik terhadap tahun sebelumnya) Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka (naik terhadap tahun sebelumnya)

l.

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk tanaman hias yang cukup, bermutu dan aman konsumsi Proporsi tanaman hias segar bermutu di pasar

10

20

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Kementan

447,8

II.M-5

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 312,9

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 3 2 1 2 80 30 80,9 5%

PROGRAM

m.

Pengembangan sistem perbenihan, Peningkatan usaha/produsen benih, pupuk dan sarana pupuk dan sarana produksi lainnya produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing. saing

% jumlah usaha/produsen benih hortikultura * buah (%) * Sayuran (%) * Tanaman Hias (%) * Biofarmaka (%) % penggunaan benih bermutu * buah (%) * Sayur umbi (%) * Sayur biji (%) 60 17 75,2 5% 3 2 1 2

Program Peningkatan Produksi, Kementan Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

n.

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura

Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen. (maksimal terhadap Luas panen)

Program Peningkatan Produksi, Kementan Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

281,1

II.M-6

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 251,8

o.

Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim : b d Gula Nasional -S Swasembada G l N i l Ø Tebu - Pengembangan komoditas Pemenuhan konsumsi Dalam Negeri Ø kapas - Pengembangan komoditas Ekspor Ø Tembakau Ø Nilam 205 14 205 18 15 25 465 641

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

II.M-7

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.254,6

p.

Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman rempah dan penyegar :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

- Pengembangan komoditas Ekspor Ø kopi Ø Teh Ø kakao Ø Lada - Pengembangan komoditas Pemenuhan konsumsi Dalam Negeri Ø Cengkeh - Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu kakao Nasional (ribu ha) Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Pengendalian OPT Pemberdayaam petani (kelompok Tani) 1291 129 1655 192 1354 130 2020 196

465

484

81,85 30,55 22,6 135 6.750

10 20 5 35 1.750

II.M-8

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan

INDIKATOR

TARGET
2010 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 169,4

q.

· Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) J l h penggunaan benih unggul bermutu b ih lb t Jumlah · Revitalisasi Perlindungan Perkebunan - Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha) Ø Penanganan gangguan usaha perkebunan · Jumlah luas areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim (ha) Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) Ø Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) 51.467 36 54.841 44 8.000 45 60

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

r.

Kementan

127,3

s.

Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan

201.542

255.869

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kementan 352,8

Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

· Eksplorasi dan invetarisasi koleksi, teknik perbanyakan/pengembangan pelepasan dan evaluasi pemanfaatan musuh alami, agens hayati dan pestisida nabati Ø Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) 19 25

II.M-9

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.021,0

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
·

INDIKATOR

TARGET
2010 2.700 2014 4.000

PROGRAM

t.

Peningkatan kuantitas dan kualitas Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam benih/bibit dengan mengoptimalkan sumber daya buras itik) yang bersertifikat melalui: buras, lokal · Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices · Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak · · Peningkatan penerapan teknologi perbibitan Pengembangan usaha dan investasi perbibitan

Peningkatan kuantitas semen (dosis)

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

· · · ·

Peningkatan produksi embrio Bibit sapi Bibit unggas lokal Bibit kambing/domba

400 2.625 60.000 2.000

700 4.150 84.800 2.820

II.M-10

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 2.418,7

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 21.000 2014 31.625

PROGRAM

u.

Peningkatan produksi ternak Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan ruminansia sumber daya lokal

Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %) Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat dan cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (kelompok) (Dampak Perubahan Iklim)

76 0

90 10.000

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

100

300

75

110

II.M-11

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 611,4

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 230 28 25 50 110 2014 470 72 70 45 140

PROGRAM

v.

Peningkatan produksi ternak non Meningkatnya populasi dan produksi, serta ruminansia dengan pendayagunaan meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal sumber daya lokal ternak non ruminansia

Pengembangan kelompok unggas lokal Pengembangan kelompok non unggas Pengembangan pakan ternak Pengembangan alsin ternak Penguatan otoritas veteriner melalui Puskeswan dan lab (unit)

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

w.

Pengendalian dan penanggulangan Penguatan kelembagaan kesehatan hewan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik

Kementan

1.148,2

Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan thd penyakit hewan (juta dosis) Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel dlm rangka survailance PHMSZE (ribu sampel) Terlaksananya produksi dan pendaftaran dan pengawasan obat hewan yang beredar di Indonesia (produk/merek)

100

140

Terjaminnya mutu obat hewan

200

280

250

350

x.

Perluasan areal pertanian

y.

Pengelolaan air untuk pertanian

Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan mendukung peningkatan produksi pertanian lahan kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi. Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha)

32.505

2.000.000

K)

Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Dan Sarana Pertanian

Kementan

13.085,8

1.005

7.085

Kementan

3.649,7

108.486

2.000.000

K)

II.M-12

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 464 2014 18.799

PROGRAM

Tersedianya (unit) pengembangan konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi z. Pengembangan pengelolaan lahan Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pertanian pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim) Terbangunnya Rumha kompos 6.500 unit Terlaksananya Pengembangan System of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim) Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi Pengembangan penangangan pasca Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen pertanian panen sesuai GHP dan standar mutu

K)

25.709 9.600 235 62 726 952

74.648 160.000 6.500 2.000 200.000 12.500
K) K) K)

Program Penyediaan dan PengembanganPrasarana Dan Sarana Pertanian

Kementan

2.979,7

K)

K)

aa.

1.800 poktan/ gapoktan

2.520 poktan gapoktan /

Program Peningkatan Nilai Tambah Kementan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

328,8

II.M-13

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

INDIKATOR

TARGET
2010 1.750 Desa 800 Lb 350 kab 33 Prop 33 Prop 10 2014 5.000 Desa 2 500 Lb 2.500 450 kab 33 Prop 33 Prop 10

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 982,6

bb.

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan dikembangkan. Lokasi Rawan Pangan. Tersedianya Data dan Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan. Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders

Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat

cc.

Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

511,3

II.M-14

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 112 2014 112

PROGRAM

Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna dd. Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Hasil penelitian/ analisis sosial ekonomi dan Dan kebijakan Pertanian rekomendasi kebijakan pertanian Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; Pengelolaan sumber daya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian; Pengembangan kelembagaan dan paraturan mendorong iklim usaha yang kondusif; Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; Pembangunan pertanian dan perdesaan Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor · Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah

6 22

8 25

12

12

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

98,7

ee.

Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian

Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen danpengembangan produk hasil pertanian

5 6 2

2 8 10

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

93,3

II.M-15

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan

INDIKATOR

TARGET
2010 5-6 5 800 2014 14 - 15 8 800

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 657,3

ff.

Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian · J l h t k l i budidaya, panen d pasca panen Jumlah teknologi b did dan primer · Jumlah aksesi sumber daya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas · Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

BS 10 ton FS BS 15 ton FS 20 ton 20 ton

gg.

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

Peningkatan inovasi tek. tan. perkebu-nan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. perkebunan

Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan Jumlah produk olahan tanaman perkebunan

10 42 20

15 52 33

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

579,8

II.M-16

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya penyebaran teknologi hasil litbang pertanan mendukung ketahanan dan kemandirian

INDIKATOR

TARGET
2010 13 65 30 jdl/3 dtbase 8 4 2014 13 65 50 jdl/ 4 dtbase 8 4

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 78,1

hh.

Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis (judul) J l h perpustakaan yang dibi dan ditata (Uk/UPT) k Jumlah dibina d di Jumlah tambahan koleksi Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (keg)

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

ii.

Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian

Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya Kerjasama litbang mektan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket) Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

82,2

3 1

3 1

II.M-17

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya ik i

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 2250 aksesi; 4 2250 aksesi; 4 dtbase dtbase 51 galur l 5 Galur G l kedelai dan transgenik padi; 3 (LUT) populasi baru padi; 6 galur transgenik

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 173,1

jj.

Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) diremajakan k d k k h d i k J l h varietas atau galur harapan padi, k d l i d j l h di kedelai, dan jagung Jumlah i berproduktivitas tinggi dan berumur genjah

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

Jumlah galur harapan gandum tropis

Galur gandum adaptif iklim LUT 125 galur 2-4 varietas calon hibrida unggul hibrida jagung unggul jagung Galur padi transgenik

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu

20 isolat potensial biofertilizer

1 biofertilizer tebu

II.M-18

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 2 metode Bahan regenerasi dan sambungan transformasi

PROGRAM

Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji

Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi kk. Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Pengembangan teknologi perta-nian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Tekno-logi Pertanian Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (koordinasi)

7 sekuens whole genom 10 10 Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing 1.934,7

Jumlah advokasi teknis dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (advokasi)

34

69

Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi (teknologi)

64

96

Jumlah diseminasi inovasi pertanian (kegiatan)

329

446

II.M-19

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penelitian dan Pengembangan hortikultura

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikutura

INDIKATOR

TARGET
2010 40 2014 1032

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 377,3

ll.

Jml VUB yang diminati knsumen Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi Jml benih sumber : Sayuran

20 Bw, 455 600 acc 4100 acc, 3925 20.000 GO 20 28.000 GO 40 ton ton 14335 batang 18700 batang

Program Penciptaan Teknologi Dan Kementan Varietas Unggul Berdaya Saing

VUB buah trop dan sub trop

Aksesi mutasi buah trop Planlet, benih, stek tan hias Jumlah benih batas bawah dan batas atas hasil SE Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan

960 151800 100.000 12

960 254000 5.000.000 12

II.M-20

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati Hayati.

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

INDIKATOR

TARGET
2010 350 2014 450

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.476,4

mm.

Vol. dan frek. operasional karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (ribu - sertifikasi karantina) Tingkat kesesuaian tindakan karantina dan operasional pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan teknis operasional yang ditetapkan. Tingkat penurunan NNC (Notification of Non Compliance )

Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati

100%

100%

50% 75% nn. Pelayanan perizinan dan investasi pertanian Peningkatan Indesk kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk) kebijakan pertanian) (paket) 2.500

50% 90% 5.000 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian Kementan 64,1

1

1

II.M-21

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya kinerja pelayanan teknis perlindungan varietas tanaman

INDIKATOR

TARGET
2010 30 100 2014 39 109

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 38,7

oo.

- Jumlah Permohonan hak PVT - Jumlah pendaftaran varietas tanaman

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Pertanian

- Jumlah pelayanan Uji BUSS - Jumlah penerbitan sertifikat hak PVT

40 27

32 33

- Jumlah penanaman varietas tanaman pp. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) • Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan pengkayaan SDI data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. • Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun) • Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya • Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar ·

130 6 prov

139 33 prov Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap KKP 354,6

8 prov 1 WPP

40 prov 11 WPP 33 prov 27 prov 700 unit

K)

11 prov 500 unit

K)

qq.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

384,0

600 unit

2.929 unit

II.M-22

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 60 orang 2014 240 orang

PROGRAM

Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi rr. Pengembangan Pembangunan dan Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar Pengelolaan Pelabuhan Perikanan pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar. Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

968 unit

988 unit

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

6.084,8

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) ss. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu. Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP

35 Lokasi 10

190 Lokasi 50

K)

8.000 SIUP, 12.000 SIUP, SIPI/SIKPI SIPI/SIKPI 2.500 4.500

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

KKP

200,9

4.900 SIPI

8.900 SIPI

II.M-23

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

INDIKATOR

TARGET
2010 1 PP 5 PPI 999 KUB 999 KUB 1,4 juta ton 2014 1 PP 5 PPI 1.800 KUB 1.800 KUB 4,6 juta ton

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 454,1

tt.

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri. Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

uu.

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.

Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar. Jumlah produksi perikanan budidaya air payau. Jumlah produksi perikanan budidaya laut Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar. Jumlah produksi induk unggul.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

KKP

620,8

1.137.920 ton 2.022.220 ton 2.846.475 ton 1.000 unit 10.288.175 ton 7.000 unit
K)

vv.

Pengembangan Sistem Perbenihan Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan Ikan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.

6,5 juta ekor 52,2 juta ekor induk induk 267.280 ton (2.784 unit kebun bibit) 2,7 juta ton

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

KKP

534,3

K)

Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar

51 unit

404 unit

K)

II.M-24

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 678,3

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 Lab. kualitas Lab. Kualitas air : 25 unit air : 48 unit

PROGRAM

ww.

Pengembangan Sistem kesehatan kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi. Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Lab. HPI Lab. HPI : 35 (hama unit penyakit ikan) : 20 unit

Lab. Residu : Lab. Residu : 9 unit 25unit Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi. 350 kab 450 kab

II.M-25

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 157 kelompok 394 orang 2014 3.388 kelompok 2 364 orang 2.364 4.948 unit usaha 43 Lab uji

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 466,4

xx.

kawasan potensi perikanan budidaya menjadi kawasan Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi Minapolitan dengan usaha yang bankable. standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi kopetensi.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta 936 unit usaha jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi 19 Lab uji 3 LSSM (lembaga sertifikat sistem mutu)

15 LSSM yy. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data dan sarana sesuai kebutuhan. potensi yang akurat. 1.115.666 Ha, 1.365.416 Ha, 70 potensi 150 potensi kawasan kawasan 100% 100% Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya KKP 667,5

zz.

Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap

Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.

Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
K)

KKP

1.109,5

aaa.

Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi Jumlah rekomendasi pengelolaan produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.

6 buah

23 buah

Program Penelitian dan KKP Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan

413,0

II.M-26

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 5 2014 25

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 434,4

bbb.

HKI (Hak kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan produksi ragam komoditas unggulan komoditas unggulan. Peningkatan produksi hutan tanaman Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman Terbangunnya Silvo Pastura seluas 50.000 ha

K)

Program Penelitian dan KKP Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan

ccc

Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman

450.000 ha

3.000.000 ha

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Kemenhut

249,5

450.000 ha

2.650.000 ha

5 unit

50 unit

10.000 ha

50.000 ha

II.M-27

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Peningkatan produksi hutan alam

INDIKATOR

TARGET
2010 1% 2014 5%

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kemenhut

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 275,7

ddd

Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 % Unit IUPHHk bersertifikat PHPL meningkat 50 % 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas kayu Pengelolaan LOA oleh IUPH-RE seluas 2,5 juta Ha

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

10% 10% 300.000 ha 20% 20%

50% 50% 2.500.000 ha 100% 100% Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi Kemenhut 100,5

eee.

Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi

areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi. Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75% Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)

fff

Peningkatan usaha industri primer Peningkatan ekspor industri hasil hutan kehutanan

15% 10% 2%

75% 50% 10%

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Kemenhut

121,7

II.M-28

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Perhutanan Sosial

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 400.000 Ha 2.000.000 Ha 100 klpk kl k 10 Unit 4 Prov 50.000 Ha 500 klpk kl k 50 Unit 32 Prov 250.000 Ha

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kemenhut

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 6.239,2

ggg.

Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) seluas 2 juta ha F ilit i 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan Hkm k l k/ it iji h l l Hk Fasilitasi Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha Hkm Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat

6 kab 100.000 Ha

30 kab 500.000 Ha 1.185,6

2.

PENINGKATAN EFISIENSI SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILISASI HARGA PANGAN

Membaiknya distribusi bahan pangan antar wilayah Terkendalinya harga pangan pokok pada tingkat yang terjangkau masyarakat luas

Nilai fluktuasi harga pangan; Perbedaan harga bahan pangan antar wilayah; Perbedaan harga bahan pangan antar waktu; Jumlah dan persentase peningkatan cadangan beras pemerintah.

II.M-29

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan pemasaran domestik Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya pemasaran hasil pertanian

INDIKATOR

TARGET
2010 186 0% 750 33 33 2014 223 5% 2.000 33 33

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 386,9

a.

Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (pasar) Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri

b.

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (Gap) Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. (prop) Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. · Persentase penurunan dan jumlah penduduk rawan pangan;

Program Peningkatan Nilai Tambah Kementan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil P t i Peningkatan Diversifikasi Kementan Program Dan ketahanan Pangan Masyarakat

798,7

3.

PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN

· Meningkatnya kecenderungan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat · Meningkatnya keragaman konsumsi pangan

2.526,7

· Persentase dan jumlah wilayah rawan pangan; · Tingkat konsumsi energi dan protein; · Nilai/skor Pola Pangan Harapan (PPH); · Persentase dan jumlah unit pengolahan pangan yang berbasis sumberdaya pangan lokal;

II.M-30

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 25 2014 31

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.059,7

a.

Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman)

Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit 169 400

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

Jumlah lab yang dibina (unit) · Jml Rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket)

35 3

41 3 Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati Kementan 39,5

b.

Peningkatan Sistem karantina Tumbuhan

kebijakan teknis karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK

II.M-31

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Sistem karantina Hewan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
kebijakan teknis karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHk. HPHk

INDIKATOR

TARGET
2010 3 2014 3

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 39,5

c.

· Jumlah Rumusan kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket) · Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. (desa) · Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan · Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen · Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (prov)

Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat

d.

Pengembangan Meningkatnya pemantapan penganekara-gaman penganekaragaman konsumsi konsumsi pangan dan keamanan pangan pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

2.000 383 Pusat/ Prov/kab 33 Prop 33

10.000 484 Pusat/ Prov/kab 429 kab 33

Kementan

994,3

· Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan (prov)

33

33

· Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan segar (prov)

33

33

II.M-32

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 17 lab 179 SNI 2014 40 lab 1.095 SNI

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 233,8

e.

Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi prasarana sesuai standar mutu laboratorium sesuai standar nasional dan internasional Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional

K)

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

K)

f.

Fasilitasi Penguatan dan Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang Pengembangan Pemasaran Dalam mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan Negeri Hasil Perikanan tingkat konsumsi ikan

Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)

18 TPI 7.061 pasar 33 provinsi

271 TPI 35 ribu pasar 33 provinsi

K)

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

KKP

590,9

K)

II.M-33

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

INDIKATOR

TARGET
2010 63.34% 2014 83.34%

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.702,0

g

Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI Laju pertumbuhan ekspor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan

Program Peningkatan Dukungan KKP Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

4.

Meningkatnya ekspor hasil –hasil pertanian, perikanan PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN dan kehutanan PEMASARAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN Berkembangnya usaha pengolahan hasil pertanian, DAN KEHUTANAN perikanan dan kehutanan

1.178,0

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang bernilai tambah dan berdaya saing

a.

Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian

Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu. Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian

330 unit + 54 330 unit + 54 unit organik unit organik 42 sertifikat 11200 42 sertifikat 4000

Program Peningkatan Nilai Tambah Kementan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah Kementan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah Kementan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

303,0

b.

Pengembangan pengolahan hasil pertanian

Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing (unit)

777,5

c.

Pengembangan pemasaran internasional

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian

Meningkat 15% dan meningkat 30%

Meningkat 15% dan meningkat 30%

278,5

II.M-34

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Sistem Imformasi dan Peningkatan sistem Pengawasan keamanan Hayati

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati; dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan

INDIKATOR

TARGET
2010 2 2014 2

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 70,0

d.

Jml Rumusan kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati

Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan

40%

90%

Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan e. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam Jumlah teknik dan metoda tindakan karantina dan Penyelenggaraan laboratorium Uji mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian pengawasan keamanan hayati yang diujicobakan dan Standar karantina Pertanian dikembangkan resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran

25%

25%

4

5

Program Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati

Kementan

99,3

Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)

5.000

8.000

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi f Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan 1. Jumlah sentra pengolahan 2. Volume produksi dari UKM

2 58 lokasi 5 lokasi 2,3 juta ton

5 84 lokasi 25 lokasi 2,8 juta ton
K)

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

KKP

245,5

II.M-35

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan

INDIKATOR

TARGET
2010 3 50 2014 5 50

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 94,1

h

Jumlah penambahan negara tujuan ekspor Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

i

Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan

Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI

430 UPI

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

KKP

244,9

j.

Peningkatan tertib peredaran hasil Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan hutan dan iuran hasil hutan

k.

Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan

· PNBP dari pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% · Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK § Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul § Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul § Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul § Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul

2% 20% 20% 20%

10% 100% 100% 100%

Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Kemenhut

325,5

Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan

Kemenhut

109,7

l.

Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan

ketersediaan dan pemanfaatan IPTEk dasar dan terapan hutan tanaman

20%

100%

Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan

Kemenhut

158,2

20%

100%

II.M-36

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 2.926,4

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014

PROGRAM

5.

· jumlah kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian, PENINGKATAN KAPASITAS Meningkatnya kemampuan dan mutu layanan MASYARAKAT PERTANIAN, penyuluhan bagi petani, petani hutan, nelayan dan perikanan, dan kehutanan PERIKANAN DAN pembudidaya ikan PERIKANAN, KEHUTANAN Pemantapan sistem pelatihan pertanian Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi 40 880 Program Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani Kementan

a

968,1

Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang) Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)

17.010

27.983

Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian

14.491

24.678

Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%) Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)

60

90

15

15

II.M-37

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian Menumbuhkembangkan kelembagaan petani Meningkatnya BPP model Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian

INDIKATOR

TARGET
2010 245 2014 491

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kementan

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 4.202,4

b

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3k(Bakorluh dan Bapeluh) Jumlah kelembagaan petani (gapoktan) Jumlah BPP model Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang)

Program Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani

28.304 336 27.393

72.000 458 72.000

Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

30

100

c

Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3

Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP- Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan Jumlah Gapoktan PUAP (unit)

1,5 trilyun

2,5 trilyun

Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan TugasTeknis Lainnya Departemen Pertanian

Kementan

5.621,6

4 trilyun

8 trilyun

200 10.000

200 10.000 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP 347,6

d.

Pelatihan kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar

Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah 6.160 15.000 lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi masyarakat masyarakat dan kebutuhan pasar 1.103 aparatur 2200 aparatur

II.M-38

BIDANG PEMBANGUNAN : SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS BIDANG: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Penyuluhan kelautan dan Perikanan

NO

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

INDIKATOR

TARGET
2010 2014 300 kelompok 700 kelompok di 50 kawasan di 50 kawasan

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 447,1

e

Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

f.

Pendidikan kelautan dan Perikanan Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional dan kebutuhan serta prioritas nasional Penyuluhan kehutanan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri

1.400 orang

7000 orang

K)

Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kehutanan

KKP

963,4

g

100 klpk

500 klpk

Kemenhut

407,2

Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket Penyelenggaraan SMk kehutanan 1440 siswa Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa Sertifikat ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah kejuruan (SMK) kehutanan sebanyak 5 unit

900 Org 33 Prov 1 Paket 285 siswa 3.000 orang 65 siswa 0 unit

4.500 Org 33 Prov 5 Paket 1.440 siswa 15.000 orang 325 siswa 5 unit

h

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Departemen Kehutanan dan SDM kehutanan Lainnya

Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Departemen Kehutanan

Kemenhut

761,2

TOTAL
Keterangan :
K)

49.470,3

Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.M-39

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 2014 PROGRAM

NO

1

Peningkatan produksi dan cadangan migas (intensification) Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, Jumlah kejadian kelangkaan Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka investasi, kerjasama, dan kapasitas nasional bidang migas pasokan BBM dan LPG Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional 3 12
K)

a.

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

KESDM

2.350,26 2,76

Jumlah laporan monitoring dan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG

1 lap

5 lap

K)

-

Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri

100%

100%

9,00

II.M-40

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 15,42

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Peningkatan kapasitas infrastruktur Roadmap rasionalisasi subsidi BBM Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (Juta US$) Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara 4 2014 4 PROGRAM

NO

1,00 70% 70% 5,53

15.415

19.188

40,46

100%

100%

75,25

Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi

1

1

13,89

55

295

K)

16,09

II.M-41

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT KESDM TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 117,38

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 40 KKS Migas dan 10 KKS GMB ditawarkan 2014 40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB ditawar- kan PROGRAM

NO

b.

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM

Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Jumlah produksi migas dan CBM - Minyak Bumi (MBOPD) - Gas Bumi (MBOEPD) - CBM (MBOEPD) 965 1.593 1.200 1.633 113,12 665 Juta USD dan 180 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama
(*)

57,97 7,27

Jumlah investasi sub sektor 554 Juta USD minyak dan gas bumi dan CBM dan 150 Juta USD dari komitmen 3 tahun pertama

II.M-42

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 59,94

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah kegiatan eksplorasi Survei dalam upaya mencari cadangan Seismik 2D migas baru 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km2, Pemboran 63 sumur Jumlah pelaksanaan Survei Data seismik Umum di Wilayah Terbuka 2D dan hasil pengolahanny a di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km 2014 Survei Seismik 2D 2.000 km, Survei Seismik 3D 1.000 km2, Pemboran 45 sumur Data seismik 2D dan hasil pengolahanny a di Lepas Pantai Indonesia Barat sepanjang 2000 km PROGRAM

NO

213,68

Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME)

8 (delapan) event

50

K)

28,66

1,8% dari produksi nasional

2% produksi nasional

2,21

II.M-43

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 6,24

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM · Jumlah laporan evaluasi cadangan migas dan CBM a. Potensi Cadangan Minyak (MMSTB) b. Potensi Cadangan Gas Bumi (TSCF) c. Potensi Cadangan CBM (TSCF) Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM 1 lap 4 lap
K)

NO

PROGRAM 2014 67%

50%

3,50

-

8.363,19

8.651,18

-

170,7

172

-

24

-

163,64 BBOE 190,76 BBOE

6,24

Jumlah laporan sumber daya migas dan CBM di seluruh cekungan Indonesia

1 lap

5 lap

K)

-

II.M-44

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 6,59 7,70

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I Jumlah persetujuan harga gas bumi Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak 2 15 2014 37 78 PROGRAM

NO

K)

K)

3

15

K)

1,99

Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.

2

21

K)

2,37

Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi. Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM. Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

97%

99%

4,52

90%

95%

4,42

90%

95%

5,84

II.M-45

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1,30

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan. Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS. 20% 2014 60% PROGRAM

NO

100%

100%

5,51

c.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

47

179

K)

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KESDM

359,93

o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

40 45.495

244 338557,2

K)

336,42

K)

II.M-46

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT KESDM TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 348,67

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 2014 10 PROGRAM

NO

d.

Survei dan Pelayanan Geologi

Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi

Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan bertema

2

K)

PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan Jumlah peta geokimia yang dihasilkan Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber Jumlah lokasi Penyelidikan daya geologi status keprospekan sumber daya Panas bumi Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM

2

14

K)

432,14

6 2

30 10

K)

34,70 15,36

K)

2 2 7 22

10 10 35 110

K)

15,36 21,83 11,05 154,72

K)

K)

e.

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

K)

18

90

K)

480,73

II.M-47

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 16,58

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber d l Jumlahikegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP 5 2014 25 PROGRAM

NO

K)

28 8

144 40

K)

88,41 57,47 842,54

K)

2

Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi, serta penggunaan energi terbarukan Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah Tercapainya target kontribusi PLTP pada program 10.000 Jumlah kapasitas PLTP MW tahap II terpasang sebesar 5795 MW di tahun 2014 1.261 5.795 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH
K)

a

357,891

Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan air tanah

Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah Jumlah PNBP dari sektor panas bumi (ribu USD)

20 63.961

50 188.867

II.M-48

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 2 keg 2014 10 keg PROGRAM

NO

Tercapainya target produksi listrik panas bumi

- Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi - Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh)

K)

9.712.224

45.061.921

Tersedianya informasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi b Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan energi baru terbarukan.

Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

6

30

K)

22

90

K)

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KESDM

133,74

o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

1 200

5 200

K)

0,80

II.M-49

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT
Deptan

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 2014 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM

NO

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 350,1

c

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan Peningkatan luas areal (ribu (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar) hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan

Pengembangan Komoditas Ekspor Karet Jambu Mete Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) Jarak Pagar 10 22 3.445 573 3.488 578

Kelapa Kelapa Sawit Revitalisasi perkebunan

3.807 8.127

3.834 8.988

II.M-50

PRIORITAS BIDANG: Ketahanan dan Kemandirian Energi
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 125 10 0 2014 148 51 32 PROGRAM

NO

Kelapa sawit Karet Kakao Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energi terbarukan

Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuel Pengembangan integrasi kebunternak (paket) 27

TOTAL
(*) Target Sesuai Renstra ESDM hanya 1.010 MBOPD (kemampuan pelaksanaan)

3.192,80

II.M-51

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 1 Peningkatan produksi dan nilai tambah Terjaminnya kebutuhan mineral dan batubara untuk Jumlah produksi batubara, mineral (tembaga, perak, produk pertambangan mineral dan batubara kebutuhan industri dalam negeri emas, timah, dsb), panas Meningkatnya nilai tambah produk tambang bumi Jumlah cadangan batubara, mineral, panas bumi 2014 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

1.127,1

Jumlah pasokan batubara ke dalam negeri

a

Jumlah Pedoman/NSPK untuk Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual aplikasi pengelolaan kegiatan Mineral. Batubara dan Panas Bumi dan on line; pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota

8

35 k)

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH

KESDM

22,6

II.M-52

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Terinventarisirnya potensi PNBP dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNBP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Terlaksananya dekonsentrasi penagihan PNBP KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara, panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009;Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil; Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi Dana bagi hasil sektor pertambangan ke pemerintah daerah sesuai dan tepat waktu Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas pencatatan PNBP sektor pertambangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAI) 7 keg 2014 8 keg PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 115,2

90-92%

98-100%

Tercapai Tercapai predikat WTP predikat WTP

Jumlah evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota

50 kab/kota

91 Kab/kota

II.M-53

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota 50 kab/kota 2014 91 Kab/kota PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 44,5

Penyusunan kajian investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi Jumlah perencanaan produksi mineral. batubara dan panas bumi: a. Batubara (juta ton) b. Panas Bumi c. Mineral – Tembaga (ton) – Emas (kg) – Perak (kg) – Logam Timah (ton) – Ni+Co in matte (ton) – Bijih Nikel (ton) – Feronikel (mt) – Bauksit (mt) – Intan (crt) – Bijih Besi (mt) – Granit (m3)

8 keg

40 keg k)

45,0

17,5

250 70 1.016.949 115.998 261.897 105.000 77.700 11.064.084 18.276 10.284.923 96.000 4.125.235 2.029.294

1.426 k) 4.616 k) 4.115.060 497.558 1.258.450 530.250 421.358 57.930.176 95.689 53.850.587 484.800 21.599.218 10.625.132 k) k) k) k) k) k) k) k) k) k) k)

II.M-54

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi 12 keg 2014 60 k) PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 42,1

Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton) Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara

75

469 k)

7,0

3 keg

15 k)

74,4

Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara

3

15 k)

64,8

II.M-55

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Jumlah buku data informasi mineral. batubara. panas bumi dan air tanah Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan b. Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara kontinu Evaluasi dan veifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi 6 2014 30 k) PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 3,3

1

7 k)

6,2

1

5 k)

5,0

2 keg

10 k) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH 20 k) 9 Wilayah

KESDM

26,2

Evaluasi pelaksanaan Community Development Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah pertambangan dalam rangka OTDA dan dekosentrasi, bahan galian tambang serta terlaksananya kertasama terpadu pusat, daerah, masyarakat dan pengusaha Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll. Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B

4 keg 6 Wilayah

30,3 5,5

10 Wilayah

12 Wilayah

5,2

II.M-56

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Terciptanya bank data mineral dan batubara nasional yang Jumlah penagihan PNBP komprehensif, sehingga dapat meningkatkan pelayanan di bidang Minerba sektor mineral dan batubara Terciptanya pengusahaan mineral dan batubara yang kondusif Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan impor) perusahaan KK dan PKP2B Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM 34% 2014 30% PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 7,5

33%:67%

42%:58%

20,9

Terciptanya penanggulangan PETI melalui program verifikasi terhadap perusahaan tambang Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah dan cara peningkatan nilai tambahnya

33 Perusahaan 32 Perusahaan

10,3

Naik 2 %

Naik 3 %

17,2

Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content

6 sistem

6 sistem

3,3

42 KK dan 76 42 KK dan 76 PKP2B PKP2B

12,5

1 LAKIP

5 LAKIP

2,3

II.M-57

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 2014 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 5,0

Jumlah perusahaan KK dan 42 KK dan 76 42 KK dan 76 PKP2B Eksplorasi dan FS yang PKP2B PKP2B dievaluasi RKAB nya Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi 20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B 20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B

10,0

Jumlah Neraca cadangan, 5 cadangan 5 cadangan sumberdaya dan cadangan Izin Izin Usaha dan Izin Usaha dan usaha, KK dan PKP2B yang 20 KK 20 KK dievaluasi Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal ) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi 40 KK/20 PKP2B 40 KK/20 PKP2B

13,2

12,5

II.M-58

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral batubara di Indonesia Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian tahap Produksi Mineral 2014 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 3,9

42 KK dan 76 42 KK dan 76 PKP2B PKP2B

1 software, 2 sistem dan 5 unit

1 software, 2 sistem dan 5 unit

26,5

1 provinsi

5provinsi k)

5,5

1 Pedoman dan 10 KK

1 Pedoman dan 10 KK

23,1

II.M-59

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B 2014 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 52,8

Produksi: Produksi: 10KK/ 10KK/ 45PKP2B 45PKP2B Konstruksi: 5 Konstruksi: 5 KK/ 15 KK/ 15 PKP2B PKP2B Produksi: Produksi: 10KK/ 10KK/ 45PKP2B 45PKP2B Konstruksi: 5 Konstruksi: 5 KK/ 15 KK/ 15 PKP2B PKP2B 10 KK/ 45 PKP2B 700 14 KK/ 45 PKP2B 800

Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PKP2B

7,7

Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/PKP2B yang dievaluasi Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

60,3

3,5

3 Prov. 25 Kab

3 Prov. 25 Kab

20,2

II.M-60

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya 42 KK 76 PKP2B 2014 42 KK 76 PKP2B PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 5,4

500

700

4,6

3 Provinsi 25 Kab

3 Provinsi 25 Kab

20,3

5 Provinsi

25 Provinsi

10,3

1 PKT

1 PKT

3,8

II.M-61

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Persentase Pelaksanaan Pedoman Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen c. Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah Tercapainya target PNBP dari sektor panas bumi Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan panas bumi 1 pedoman 42 KK 76 PKP2B 1 pkt 2014 5 pedoman 42 KK 76 PKP2B 5 pkt PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, BATUBARA, PANAS BUMI DAN AIR TANAH KESDM PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 3,8 9,9

19,3

Tercapainya target pemanfaatan langsung panas bumi

Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi) Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT) Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi)

6

30 k)

4,6

Tersedianya data potensi panas bumi yang menarik bagi investor Tersedianya informasi yang lengkap tentang pajak air tanah di daerah dari 33 provinsi Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi

6 6

33 k) 33 k)

10,5 34,3

1

5 k)

7,7

II.M-62

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara. Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 44 2014 216 k) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT KESDM TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 142,3

Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

3.028

17.518 k)

17,5

2.

Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan, krisi energi, dan bencana geologi

Terhindarnya kerusakan lingkungan, baik itu air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara Tersedianya informasi geologi dan informasi sumber daya yang berkualitas

Peta geologi dan kawasan rawan bencana gunung api aktif, dan daerah krisis energi

727,2

Jumlah lokasi reklamasi dan pasca tambang dan peningkatan kualitas baku mutu air limbah kegiatan tambang

II.M-63

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Pengurangan volume gas flare, limbah, dan peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dan lumpur pemboran ramah lingkung 2014 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

a.

Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara. kegiatan di lapangan pada IUP (KP) Panas Bumi dan Air Tanah

Prosentase penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan

100%

100%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH

3,6

Prosentase kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan b. Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, pedoman, dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara. kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, Panas Bumi dan Air Tanah keselamatan pertambangan, standardisasi, teknik pertambangan serta usaha jasa pertambangan minerbapabum Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan Minerbapabum

100%

100%

2,7

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH

KESDM

16,2

II.M-64

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah good mining practice Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang 60 2014 64 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 8,3

Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan teknis melalui diklat pusat maupun daerah

Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi

100

200

7,6

Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)

Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan

85

95

8,5

Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan

0,74

0,66

3,5

6000 ha

6500 ha

9,1

II.M-65

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI 6 2014 23 k) PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 9,5

14

146 k)

27,3

600

3550 k)

20,7

6 3

36 k) 15 k)

3,8 4,0

Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar

15

20

4,0

II.M-66

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar Jumlah perusahaan yang laik secara teknik Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan 20 2014 20 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 11,5

60 3

60 3

16,9 3,0

15

15

3,3

Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3 Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional

3

3

2,0

40

40

8,7

60

60

3,3

19

20

4,0

II.M-67

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3 Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan Penyelesaian kasus lingkungan Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik 40 2014 40 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 5,6

45

45

6,3

100% 15

100% 15

3,9 23,4

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan

1

5 k)

1,6

50

50

23,0

50

50

18,6

II.M-68

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 c. Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Jumlah Peta Geologi penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana Gunungapi Aktif geologi 2 2014 10 k) PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT KESDM TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 17,7

Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala 1:50,000 Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah

1

5 k)

8,3

5

25 k)

34,4

Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami

3

15 k)

15,1

Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi

10

66 k)

50,2

II.M-69

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif 7 2014 35 k) PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 3,9

Jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami

2

10 k)

8,1

Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi; d. Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api Jumlah data geokimia gunungapi di 25 gunungapi Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi

1

5 k)

10,5

4

20 k)

PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

KESDM

13,8

4 15

25 k) 80 k)

19,3 24,0

II.M-70

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 e. Fasilitasi dalam rangka penetapan langkahMeningkatnya data dan informasi dalam rangka menglangkah penanggulangan krisis dan darurat identifikasi daerah rawan krisis. energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis. 6 prov. 2014 33 k) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT KESDM TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 6,1

Jumlah data dan informai dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi. Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi. Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan energi Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN. Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT

1 pkt

5 pkt k)

5,9

1 pkt

5 pkt k)

6,1

1 pkt

5 pkt k)

0,9

1 pkt

5 pkt k)

2,4

II.M-71

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi Meningkatnya koordinasi dalam rangka penyusunan perumusan pedoman penanggulangan krisis energi dan Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi. umlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi. 1 pkt 2014 5 pkt k) PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 6,1

1 pkt --

5 pkt k) 4pkt k)

0,9 0,9

4 pkt k)

0,9

f

Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas

Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur,K3, Prosentase pengurangan Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha volume pembakaran gas flare Penunjang dan Teknis serta Standardisasi (%)

60

100

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

KESDM

4,1

II.M-72

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%) Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%) Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas 20 2014 74 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 35,1

20

47

6,5

50

100

2,8

penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 50 BU 70%

penurunan tingkat kegagalan operasi infrastruktur pada 75 BU 80%

26,6

Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)

22,5

20

100

6,9

II.M-73

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%) Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah) 0 2014 5 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 4,5

5

5

29,9

Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas

3

3

29,9

Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatanhilir migas (%) Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas

30%

23%

13,5

20%

100

1,6

II.M-74

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas 2014 PROGRAM KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 43,8

Tercapainya Tercapainya prosentase prosentase peningkatan peningkatan kemampuan kemampuan nasional dalam nasional dalam merancang merancang dan merakit dan merakit sistem alat sistem alat ukur migas ukur migas sebesar 60 % sebesar 80 %

TOTAL

1.854,3

II.M-75

PRIORITAS BIDANG: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan Jumlah pedoman teknis/peraturan perundangundangan 200 220 Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH INDIKATOR 2010 1 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2014 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 920,3

a.

Pengendalian Pencemaran Air

142,0

220 260 480 20 2

245 330 720 100 26
K)

K)

II.M-76

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 27 20 2014 27 20 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 91,1

b.

Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik

Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau (sampah) di kota-kota yang dipantau Jumlah ibukota provinsi yang dipantau

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik % capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan % volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan [dari baseline data tahun 2008] c. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil Kecil Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil

10%

10%

2

10

K)

50% 2,50%

75% 15%

1

5

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KLH

74,0

Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala kecil yang dibina

3 80%

39 80%

K)

II.M-77

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas INDIKATOR 2010 1 2014 5
K)

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 106,0

d.

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas

Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

1

5

K)

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

200

220

Jumlah daerah dan/atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada

5

10

3

19

K)

II.M-78

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa INDIKATOR 2010 2 2014 10 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 107,8

e.

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa

Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa

480

575

5

45

K)

Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)

4

20

K)

II.M-79

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan dan limbah B3 INDIKATOR 2010 2 2014 14 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 88,8

f.

Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)

1.000

5000

K)

5

33

4

20

K)

II.M-80

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 25% 2014 100% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 150,5

g.

Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang terpadu dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemen PU, Kemenhut, Kementan, dan pemda

% penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait % penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait Terimplementasinya kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRM) ADB Loan

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

20%

100%

K)

10%

100%

K)

1

33

K)

15

15

3

11

20%

100%

26,0

II.M-81

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati INDIKATOR 2010 3 2014 15 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 75,8

h.

Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan

1

5

K)

Jumlah hasil rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati

1

5

K)

10

50

K)

Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah

2

10

K)

II.M-82

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 3 2014 7
K)

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 58,2

i

Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan B3 limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan akibat pencemaran limbah B3

Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar Limbah B3 [draft kebijakan]

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan]

30

30

Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus) Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3]

5 8

25 50

K)

K)

Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]

1

5

K)

Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada) Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3

3

15

K)

2

10

K)

II.M-83

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 2014 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 619,7

2.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi LH masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup daerah % pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup % pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun 100% 100% Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KLH

a.

67,7

33

33

% terlaksananya monev dan pembinaan Penerapan SPM bidang LH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun

33

33

% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah) di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerah untuk lembaga LH kab/kota dan provinsi Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun

20%

100%

100%

100%

5%

75%

K)

100%

100%

II.M-84

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup INDIKATOR 2010 45 2014 246 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 70,3

b.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terbentuknya kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

35

195

K)

Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle )

200

K)

II.M-85

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup INDIKATOR 2010 55% 2014 100% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 77,7

c.

Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup

% Provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang direncanakan

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

% kabupaten/ kota yang menyusun SLHD dari 456 kabupaten/ kota yang direncanakan % jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80 jenis data sektor yang direncanakan Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun Jumlah aplikasi e-gov di bidang lingkungan hidup

35%

100%

60%

100%

4

20

K)

2

30

K)

II.M-86

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 30% 2014 70% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 117,3

d.

Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan

Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yang % jumlah data pemantauan kualitas lingkungan didukung dengan sarana pengendalian teknis dampak (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP’s, biologi) lingkungan yang berkualitas

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku

30%

70%

% jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal

30%

70%

% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku % jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yang dikaji % jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji

30%

70%

30%

70%

10%

50%

II.M-87

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di beberapa sektor (K/L) dan Pemda (kerjasama lintas K/L) INDIKATOR 2010 80% 2014 80% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 96,5

e.

Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

% telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis pinjaman lunak lingkungan (90-100 proposal per tahun)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah penerimaan program pinjaman lunak terhadap jumlah UMKM yang mengajukan permohonan pinjaman untuk melaksanakan peningkatan kualitas LH % Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif

80%

80%

80%

80%

Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih

5

28

K)

4

20

K)

100%

100%

II.M-88

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 100% 2014 100% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 89,7

f.

Penanganan Kasus Lingkungan

Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan % pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan

80%

100%

% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi

80%

100%

2

18

K)

II.M-89

NO

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan INDIKATOR 2010 150 2014 550 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 59,8

g

Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan

Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (green bench ) Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapasitasnya Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya

K)

66

330

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100

1800

K)

66 5

432 245

K)

K)

Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya Teroptimalisasi PPNS dan PPLH di regional Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan TOTAL Keterangan : K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

50

1450

K)

99

1499

K)

5 6

25 30

K) K)

1.540,0

II.M-90

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 1. Perencanaan Makro Bidang Terjaminnya kepastian kawasan hutan Kehutanan dan Pemantapan Kawasan sehingga dapat berfungsi secara optimal Hutan 1. Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul 2. Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 300 unit 3. Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul 4. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan 5. Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100% 6. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan HUtan Lindung (KPHL) di 28 propinsi 2014 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Kemenhut 1.312,3

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

II.M-91

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

TARGET INDIKATOR
2010 2014 3.400 km 25.000 km

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kemenhut

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 393,4

a.

Pengukuhan Kawasan Hutan

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75% Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%

20% 15%

100% 75%

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

15%

75%

15%

75%

b.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik produksi (KPHP) di 28 provinsi kawasan hutan konservasi, hutan produksi Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan maupun hutan lindung konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebnayak 4 judul

4 Prov 4 Prov

28 Prov 28 Prov

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Kemenhut

189,0

4 Prov 2 Judul

28 Prov 4 Judul

II.M-92

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%. c. Penyusunan rencana makro kawasan hutan Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul. d. Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update 15% 2014 90%

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

1 judul

4 judul

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Kemenhut

298,5

50% 2 judul

100% 8 judul

1 judul

5 judul

1 judul

5 judul

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Kemenhut

378,0

1 judul

5 judul

1 kali

5 kali

II.M-93

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 e. Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan Terlaksananya penggunaan kawasan hutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan sesuai dengan persyaratan teknis dan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) ketentuan yang berlaku paling tinggi 80% dari pemohon Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul 16% 2014 80%

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kemenhut

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 53,5

15% 6 Prov 1 Judul

80% 32 Prov 1 Judul

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

2.

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pegaulan global

Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kemenhut

4.348,2

II.M-94

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam pubah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan ) penanganannya terselesaikan minimal 75% 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau sumatera, dan pulau sulawesi berkurang 20% setiap tahun Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasara wisata nasional a. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Meningkatnya pengelolaan dan Ekosistem Esensial pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem i l Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5% Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. 1% 5% Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Kemenhut 1.381,3

2%

10%

II.M-95

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 2 Prov 2014 12 Prov

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun Meningkatnya pengamanan kawasan Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, hak negara atas hutan penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% c. Pengembangan konservasi spesies dan genetik Meningkatnya kualitas konservasi Populasi keanekaragaman hayati dan spesies keanekaragaman hayati dan produk terancam punah meningkat sebesar 3% dari tumbuhan dan satwa liar kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun Penyelenggaraan skema DNS Kehutanan, 1 paket per tahun

1 paket 15%

5 paket 75%

K)

b.

Penyidikan dan Perlindungan Hutan

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kemenhut

761,2

25%

76,30%

4%

20%

0%

3%

1%

5%

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kemenhut

466,0

1 paket

5 paket

K)

1 paket

5 paket

K)

II.M-96

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 d. Pengendalian kebakaran hutan Meningkatkan system pencegahan Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, pemadaman, penanggulangan, dampak dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun. kebakaran hutan dan lahan Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS e. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. 20% 2014 67,20%

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kemenhut

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 1.275,0

10%

50%

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

6 DAOPS 30 DAOPS

5 Unit

25 Unit

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kemenhut

464,7

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upayaupaya pemberdayaan masyarakat.

20%

100%

6%

30%

II.M-97

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan

TARGET INDIKATOR
2010 2014 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
Kemenhut

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 9.053,8

3.

Peningkatan Fungsi Daya Dukung DAS

Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.

Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2juta ha. Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha. Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.

II.M-98

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas. Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha. melalui Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

a.

lahan kritis Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan berkurangnya rehabilitasi dan reklamasi hutan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas

160.000 Ha

800.000 Ha 500.000 Ha 5.000 Ha 295.000 Ha 4.500 Ha 6.000 Ha 5 paket 5 paket 108 DAS
K)

100.000 Ha 1.000 Ha 60.000 Ha 4.500 Ha 1.200 Ha 1 paket 1 paket 22 DAS

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kemenhut

8.222,5

b.

Pengembangan perbenihan tanaman hutan

ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kemenhut

109,5

K)

c.

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan Terselenggaranya pengelolaan DAS secara Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas DAS terpadu pada DAS priorutas Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

Kemenhut

721,9

7 BPDAS 36 BPDAS 7 BPDAS 36 BPDAS

II.M-99

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 4. Pengembangan Penelitian dan IPTEK Minimal 60% hasil penelitian dan Sektor Kehutanan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pegguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul a. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ketersediaan dan termanfaatkan iptek Kehutanan dan Perubahan Iklim. dasar dan terapan bidang lansekap hutan, bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan adaptasi dan mitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul kebijakan kehutanan 20% 100% Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan Kemenhut 113,4 2014 Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan Kemenhut 233,6

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

II.M-100

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul. 20% 2014 100%

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

b.

Tersedia dan termanfaatkannya Iptek Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam Alam.

Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul. TOTAL

20%

100%

20%

100%

Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan

Kemenhut

120,2

14.947,9

Keterangan :
K)

Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.M-101

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
NO
1

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

TARGET INDIKATOR
2010 2014

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 3.250,2

Meningkatnya tingkat ketaatan Tingkat ketaatan pemanfaatan sumber daya pemanfaatan sumber daya kelautan dan kelautan dan perikanan perikanan Meningkatnya luas kawasan konservasi Luas kawasan konservasi laut laut Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian ketentuan barat yang sesuai ketentuan (Kapal)

a

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

280 kapal

2.680 kapal

b

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

180 kapal 4 wilayah

1.712 kapal 27 wilayah

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KKP

170,1

KKP

87,0

7 wilayah perairan 3 WPP

40 wilayah perairan 5 WPP

c

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU Fishing Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU Fishing

KKP

1.617,3

6 WPP

6 WPP

II.M-102

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
NO
d

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran

TARGET INDIKATOR
2010 Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu -Kapal Pengawas -Speedboat -Stasiun Radar Satelit -Transmitter VMS Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu -Kantor dan Bangunan Pengawas -Dermaga -Pos Pengawas 5 2 15 4000 30 27 70 40164
K) K) K) K)

PROGRAM
2014 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT
KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 536,9

0 15 0 0

55 137 0 1

K) K) K) K)

e

Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya pelaku tindak pidana Jumlah kapal yang diperiksa kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KKP

93,5

II.M-103

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
NO
f

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah

TARGET INDIKATOR
kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat. 2010 900 ribu ha 2014 4,5 juta ha
K)

PROGRAM
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 745,5

9 Kawasan dan 9 Kawasan dan 3 jenis 3 jenis

2

Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan

Integrasi pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil Peningkatan pengelolaan pulau-pulau terdepan Adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil Penataan wilayah pesisir

Terintegrasinya pengelolaan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil Terkelolanya pulau-pulau terdepan Tingkat implementasi adaptasi dan mitigasi bencana di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil Tertatanya wilayah pesisir Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini 6 kawasan 50 kawasan
K)

2.831,4

a

Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulaupulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan

Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

23 kawasan

145 kawasan

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KKP

481,1

II.M-104

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
NO
b

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)

TARGET INDIKATOR
2010 60 ha 2014 5.000 ha
K)

PROGRAM
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 404,5

Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali. tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang produk kelautan dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan. - BMKT - Garam - Deep sea water Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar Meningkatnya keberdayaan dan Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir kemandirian 2 juta usaha skala mikro di dan pulau-pulau kecil yang bankable. seluruh kawasan minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 - Pengembangan sarana usaha Mikro LKM kabupaten/kota pesisir - Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK - Tenaga pendamping - Kelompok Usaha Mikro

2 kapal 50 ribu ton 200 ribu liter

12 kapal 500 ribu ton 7,2 juta liter 205 pulau

K) K) K)

c

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

20 pulau

K)

20 pulau

205 pulau

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KKP

578,6

d

Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

KKP

1.300,7

100 unit 120 kab/kota 480 orang 800.000 usaha

100 unit 120 kab/kota 480 orang 800.000 usaha

II.M-105

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
NO
e

FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS
Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP

SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)
Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana

TARGET INDIKATOR
2010 Persentase pemenuhan peraturan perundangundangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serat pelayanan bantuan hukum yang akuntabel 50% 2014 90%

PROGRAM
Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KKP

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 66,5

3 a

Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan

Dimanfaatkannya hasil penelitian dan pengmbangan Iptek KP

Pengembangan Iptek dasar dan aplikasi Iptek terapan

951,9 2 10
K)

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energi terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan

Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

9

45

K)

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

KKP

242,8

b

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil

Rekomendasi Rekomendasi dan/atau model dan/atau model pemanfaatan: 3 pemanfaatan: 15

K)

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

KKP

260,7

II.M-106

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Pengelolaam Sumber Daya Kelautan
NO FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) TARGET INDIKATOR
2010 2014 1paket data 5 paket data terkait fenomena terkait fenomena alam laut, 5 alam laut, 25 paket data terkait paket data terkait SDNH, pesisir, SDNH, pesisir, dan laut dan laut
K)

PROGRAM

KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT

TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

c

Penelitian dan Pengembangan IPTEK HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi Jumlah HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi Paket Teknologi: dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan bioteknologi yang meningkatkan 3 dan Perikanan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif. unggulan/ prospektif. Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan. Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan Rekomendasi: 4 bh

HKI : 2; Paket Teknologi: 16

K)

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

KKP

242,0

d

Rekomendasi: 20 bh

K)

KKP

206,3

Model Model pengembangan: 4 pengembangan: bh 20bh

K)

TOTAL
Keterangan :
K)

7.033,5

Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.M-107

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 1. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca Meningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan dan Bencana Alam Lainnya data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat Pengelolaan Metorologi Publik BMKG Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim 50% 80% Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG 2014 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 2.070,1

NO

a.

899,7

50%

80%

50%

80%

II.M-108

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 b. Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim BMKG Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim maritim Persentase pengguna informasi iklim agroklimat dan iklim maritim c. Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS 75% 2014 95% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT BMKG TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 151,6

NO

75%

90%

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

100%

100%

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BMKG

515,0

Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami

90%

90%

90%

90%

II.M-109

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 d. Jumlah pelayanan informasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang perubahan iklim dan kualitas BMKG perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang udara perubahan iklim dan kualitas udara Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara e. Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan Persentase tingkat kemampuan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan Pelayanan data dan informasi meteorologi maritim dan maritim 70% 2014 90% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT BMKG TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 46,0

NO

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

65%

90%

40%

85%

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BMKG

395,4

Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan Data dan Informasi Meteorologi Penerbangan Frekuensi Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim Ketersediaan data meteorologi

40%

85%

365

1460

680

890

II.M-110

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 f. Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan data Tersedianya peralatan dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika potensial pengamatan seismoteknik, geopotensial dan tanda waktu dan tanda waktu 40 2014 300 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT BMKG TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 62,5

NO

K)

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu 2. Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim

90%

90%

90%

90%

652,7

II.M-111

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 a. Pengendalian Pencemaran Udara Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi 200 2014 220 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 120,8

NO

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi Jumlah pedoman teknis/peraturan perundangundangan

220 260

245 330

480 2,5%

720 12,5%
K)

2

26

K)

II.M-112

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 b. Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di Kebisingan Kendaraan Bermotor prioritas kota-kota yang dipantau Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan 2 2014 37 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 104,8

NO

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak

4

36

K)

Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)

4

36

K)

II.M-113

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning ) 2 2014 10 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

K)

Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak

16

36

5

25

K)

II.M-114

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 c. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfir & mengendalikan dampak perubahan iklim Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim % penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO % penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC 3 2014 17 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 112,1

NO

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

100%

100%

-

6

100%

100%

% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC

-

10%

II.M-115

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim 3 2014 11 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

5

50

K)

d.

Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Implementasi konsep Program Kampung Iklim Jumlah kebijakan konservasi Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan, yang terpadu dan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, ditetapkan/ diterbitkan (kriteria Kemen.PU, BPN, Pemda dan pedoman), yang terkoordinasi antara K/L dan daerah Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah

2 3

22 15

K)

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KLH

143,3

80%

80%

II.M-116

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor, yang terkoordinasi antara K/L dan daerah Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan Land Use Change melalui Program Menuju Indonesia Hijau Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana % rekomendasi yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya 8 2014 8 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

80%

80%

100%

100%

10

30

50%

50%

II.M-117

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 e. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yang ditetapkan (per tahun) 3 2014 19 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 75,9

NO

K)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)

10%

50%

5

41

K)

Jumlah model implementasi kebijakan di regional

5

25

K)

II.M-118

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 16,7% 2014 100% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT KLH TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 95,7

NO

f.

Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang terpadu dan bersifat lintas K/L

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L

20%

100%

% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L

0

100%

II.M-119

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 % penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah % penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi antar K/L dan daerah 0 2014 100% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

6,70%

100,00%

0

100%

II.M-120

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 2010-2014 2 2014 33 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

10%

100%

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim

Menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim

10%

100%

1.506,6

II.M-121

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 a. Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasan dan kalibrasi Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun 17 2014 107 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT BMKG TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 172,9

NO

K)

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal b. Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi c. Pengelolaan Data Base BMKG Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database Jumlah kebijakan database yang disusun

10%

30%

63%

100%

90%

90%

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BMKG

127,9

11

86

K)

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BMKG

68,0

Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal

20%

100%

II.M-122

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 80% 2014 90% PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT BMKG TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar) 688,7

NO

d.

Pengembangan UPT BMKG

Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG

Persentase Pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
K)

e.

Penelitian dan Pengembangan BMKG

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi

0

75

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

BMKG

81,7

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan

0

40

K)

0

16

K)

0

92

K)

0

51

K)

0

30

K)

II.M-123

PRIORITAS BIDANG: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
FOKUS PRIORITAS /KEGIATAN PRIORITAS TARGET SASARAN (Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) INDIKATOR 2010 Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan f. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi Pertanian teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian 0 2014 34 PROGRAM KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2010-2014 (Rp. Milyar)

NO

K)

2,5 juta ha di 15,5 juta ha Sulawesi dan daerah lainnya

Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Kementan

295,1

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian) TOTAL Keterangan : K) Angka Kumulatif 5 tahun (2010-2014)

12 paket

11 paket

4.229,4

II.M-124

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->