Anda di halaman 1dari 170

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN


TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1
1.

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

2
3
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Aceh
Sabang
Pemeliharaan Rutin Jalan
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi

Sukakarya

1.4 Km

21,052,910,000
21,052,910,000
7,956,680,000

RPM

Tanjung
Beringin

3,9 km

4,671,610,000
2,387,750,000
1,395,800,000
639,390,000
4,001,680,000

DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

230,605,998,000
48,874,204,000
10,223,344,000
29,969,700,000
2,306,190,000
3,864,220,000
1,684,390,000
826,360,000

RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK

113,982,465,000
6,607,626,000
2,100,000,000
40,000,000,000
44,337,500,000
10,000,000,000
3,437,339,000

RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
APBN

Riau
Rokan Hilir
Pelebaran Jalan Sp. Balam - sp. Batang
Pelebaran SP. Batang - SP. Kulim Seksi A
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi

1 Km
2.6 Km

Peningkatan Struktur Jalan Bts. Kota - Duri


Pelebaran Jalan Bts. Kota Dumai - Duri (Myc)
Pelebaran Jalan Bts. Kota Dumai - Sp. Terminal
Pelebaran Jalan Duri - Kandis Seksi C
Pelebaran Duri - Kandis Seksi D
Pembangunan Pengaman Pantai makeruh Pulau Rupat Kab.
Bengkalis

1 Km
km
3 Km
4 Km
1 Km
0,20 km

Bengkalis

Rehabilitasijaringan rawa DR.MAKERUH seluas 375 ha

17 km

Indragiri Hilir
Rekonstruksi Jalan Kuala Cinaku - Rumbai Jaya
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum

5 Km

Page 1

7,500,000,000
29,152,100,000
20,000,000,000
3,757,340,000
2,966,490,000
1,283,810,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RPM
DAK
DAK
DAK

Sumatera Utara
Serdang Bedagai

Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Pematang Cermai 4000 ha

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
3,690,297,851,000
4,229,520,000
4,229,520,000
642,760,000
1,414,840,000
1,147,580,000
1,024,340,000

19.54 Km

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Kota Tebing Tinggi

ANGGARAN
(Rp.)

APBNP

RPM
DAK
DAK
DAK

Rupat Utara

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

5,086,640,000
924,000,000
1,732,730,000
1,662,420,000
767,490,000

APBN
DAK
DAK
DAK

0,15 km

25,796,669,000
2,051,230,000
2,775,220,000
1,703,480,000
829,400,000
3,437,339,000

DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Rangsang Barat

750 ha

15,000,000,000

APBNP

Rangsang Barat

7,713,920,000
1,879,690,000
3,404,410,000
1,500,380,000
929,440,000

DAK
DAK
DAK
DAK

15.4 Km

Kepulauan Meranti

Peningkatan Jaringan Rawa DR. Rangsang Barat dan Rangsang


Pesisir
Pelalawan
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur

Irigasi
Jalan
Air minum
Sanitasi

Kepulauan Riau
Natuna

376,145,246,000
88,234,060,000
5,875,000,000
12,300,000,000
44,000,000,000
2,914,720,000
2,505,910,000
1,119,500,000
1,093,930,000
18,425,000,000

RPM
RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

248,345,505,000
25,991,308,000

RPM

5 Km

16,425,000,000

RPM

7.5 Km

25,000,000,000

RPM

Pemeliharaan Berkala Jalan Ranai - Sp. Tanjung


Peningkatan Struktur Jalan Sp.Tanjung - Tanjung Datuk
Pelebaran Jalan Sp. Sekunyam - Desa Cemega
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi
Lanjutan Pembangunan DI.Kelarik (250Ha)

2.5 Km
5 Km
10 Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Muka Kuning - Tembesi (JL. Letjend


Suprato) (Batam)

9.5 Km

Batam

Peningkatan Struktur Jalan Tanjung Berikat - Sp. Sembulang


Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang - Pelabuhan Galang
Seksi I

Page 2

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

6
DAK

Dumai

Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Pengamanan Pantai Tj. Kedabu

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
1,144,460,000

Infrastruktur Sanitasi

Pemeliharaan Rutin Jalan


Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi

ANGGARAN
(Rp.)

Bunguran Utara

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Peningkatan Struktur Jalan Sp. Sembulang - Pelabuhan Galang
Seksi II

4
7.5 Km

5
25,000,000,000

6
RPM

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Punggur - Batu Besar (JL. Hang


Tuah) (Batam)

3.9 Km

12,866,865,000

RPM

Pelebaran Jalan Sp. Kabil - Sp. Jam (JL. JEND. Sudirman) (Batam)
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Katamso)

Fly Over Sp. Kabil (MYC)


Fly Over Sp. Jam (MYC)
Jalan Tembesi - Tanjung Berikat
Jalan Batu Aji - Tanjung Uncang (JL. BRIGJEN

Pembangunan Pengaman Pantai Karang Halen Mars (Pulau


Terluar)
Pembangunan Pengaman Pantai Batu Berhanti (Pulau Terluar)
Pembangunan Pengamanan Pantai PulauNongsa Pulau Terluar)
Tahap II di Kota Batam (0,1 km)

4,400,000,000

RPM

30 Km
30 Km
1.5 Km
3.4 Km

1 Km

28,000,000,000
28,000,000,000
15,000,000,000
39,100,000,000

RPM
RPM
RPM
RPM

0,05 km

10,000,000,000

APBN

Belakang
Padang

km

4,200,000,000

APBN

Belakang
Padang

0,10 km

6,993,522,000

DAK Infrastruktur Jalan


DAK Infrastruktur Air Minum
DAK Infrastruktur Sanitasi
Bintan
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi
Karimun
Pemeliharaan Berkala Jalan Meral - Parit Rampak
Pelebaran Jalan Meral-Parit Rampak
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Pengaman Pantai Timur Pulau Karimun Besar Tahap III
Kepulauan Anambas
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur

2.7 Km
2.5 km

06 km

Kalimantan Barat

DAK
DAK
DAK

4,588,170,000
2,481,100,000
1,211,000,000
896,070,000

DAK
DAK
DAK

27,882,841,000
5,890,000,000
10,100,000,000
1,595,140,000
2,444,320,000
1,128,670,000
848,990,000
5,875,721,000

1,158,429,111,000

Page 3

Nongsa

2,558,890,000
3,794,650,000
1,015,270,000

7,094,670,000
2,866,260,000
2,231,620,000
1,021,730,000
975,060,000

Irigasi
Jalan
Air minum
Sanitasi

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
5073800

DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

DAK
DAK
DAK
DAK

Karimun

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

1
Sambas

Penggantian Jembatan Ruas Jalan Sambas - Tebas


Pelebaran Jalan Galing - Tanjung, Tanjung - Aruk (30-RCP03)

67 m
9.2 Km

Infrastruktur Irigasi
Infratstruktur Jalan
Infratstruktur Air Minum
Infratstruktur Sanitasi
Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Pantai Desa
Kalimantan (Tahap1)

km

Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Pantai Desa


Kalimantan (Tahap 2)

ANGGARAN
(Rp.)
5
134,260,470,000
10,067,500,000
20,000,000,000
6,501,240,000
2,381,930,000
1,299,460,000
1,076,540,000
8,022,800,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK

Paloh

0.105 km

10,000,000,000

Penataan Kawasan PLBN Aruk


PSD Kws Perbatasan PPLB Aruk
PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Sambas

1 Kws
1 Kws
1 Kws

6,911,000,000
33,000,000,000
35,000,000,000

Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas BTS Kota Singkawang-Sei Duri

4 Km

218,764,156,000
10,000,000,000

RPM

Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Tebas -Singkawang


Penggantian Jembatan Ruas Jalan Tebas-Singkawang dan Ruas
Jalan Batas Kota Singkawang-Sei Duri

126 m
147 m

10,000,000,000
14,190,000,000

RPM
RPM

11.3 Km

89,519,046,000

RPM

1 Kws
1 Kws
1 Kws

30,000,000,000
25,000,000,000
32,000,000,000
2,690,070,000
3,121,680,000
1,219,200,000
1,024,160,000

DAK
DAK
DAK
DAK

319,452,285,000
15,000,000,000

RPM

10,000,000,000

RPM

2,500,000,000

RPM

Bengkayang

Singkawang-Tebas, By Pass Sambas, galing-Tj. Harapan (30-RCP02)


PSD Kws Perbatasan PPLB Jagoi Babang
PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Bengkayang
PSD Kws Pulau Kecil Terluar Kep. Sungai Raya
Infrastruktur Irigasi
Infratstruktur Jalan
Infratstruktur Air Minum
Infratstruktur Sanitasi
Sanggau
Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Teraju - BTS. Balai Berkuak Aur Kuning - Sandai
Pemeliharaan Berkala Jalan Balai Karangan - Kembayan - Tanjung

7.5 Km
4 Km

Peningkatan Struktur Jalan Sudirman (Sanggau) Longsoran

0.1 Km

Sosok - Tayan,Tanjung - Sanggau (30-RCP01)


Peningkatan Struktur Jalan Batas Serawak - Entikong - Balai
Karangan - Kembayan

10.5 Km
8.2 Km

Page 4

107,598,685,000
36,661,500,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Paloh

RPM dan PHLN


RPM

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi)

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

4
2 Km

5
12,000,000,000

6
RPM

Pelebaran Jalan Ruas Tayan - Teraju


Penataan Kawasan PLBN Entikong
PSD Kws Perbatasan PPLB Entikong
PSD Kws Perbatasan DesaLini 1 Perbatasan Sanggau
Pembangunan TPA Entikong
Infrastruktur Irigasi
Infratstruktur Jalan
Infratstruktur Air Minum
Infratstruktur Sanitasi

3 Km
1 Kwsn
1 Kwsn
1 Kwsn
1 Paket

16,500,000,000
30,763,000,000
35,000,000,000
35,000,000,000
9,700,000,000
2,970,300,000
2,714,580,000
1,492,370,000
1,551,850,000

RPM

Peneliharaan Berkala Jalan SP.nanga Silat-SP.Sejiram


Peningkatan Struktur jalan MT. Haryono-sudirman (Sintang)

4 Km
2.8 Km

81,790,420,000
10,000,000,000
9,691,500,000

RPM
RPM

Peningkatan Struktur Jalan SP. Nanga Silat-SP. Sejiram


(Longsoran)

0.2 Km

4,000,000,000

RPM

Penggantian Jembatan SP.Silat-SP.Sejiram


Pelebaran Jalan Tebelian-Sintang (Grand Jepang)
PelebaranJalan BTS Kota Sintang-SP.NG.Silat (Bongkong)
Pelebaran Jalan SP. NG.Silat-Sejiram
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi

40 m
1 Km
1.5 Km
2 Km

10,000,000,000
10,000,000,000
9,799,750,000
15,129,000,000
4,906,600,000
4,934,900,000
1,775,740,000
1,552,930,000

RPM
RPM
RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK

Pemeliharaan Berkala Jalan Sp.Sejiram - Nanga Tepuai


Peningkatan Struktur Jalan Sp.Sejiram-Ng.Tepuai-Ng.Semangut
(Longsoran)

3 Km
0.3 Km

404,161,780,000
7,500,000,000
7,100,000,000

RPM
RPM

Peningkatan Struktur Jalan Putussibau - Nanga Era "A1"


Peningkatan Struktur Jalan Nanga Era - Bts. Kaltim "O2"
Penggantian Jembatan sp. Sejiram - Nanga Tepuai
Penggantian Jembatan Nanga Semangut - Putussibau
Pelebaran jalan NG. Tepuai-NG.semangut
Pelebaran Jalan nanga Semangut-Bts Kota Pusibau dan Tjg KerjaPussibau

6 Km
7.3 Km
55 m
m
2.5 km
3.4 Km

33,000,000,000
33,050,000,000
13,750,000,000
12,400,000,000
18,000,000,000
27,500,000,000

RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM

Pelebaran
Pelebaran
Pelebaran
Pelebaran
Pelebaran

2.2 Km
3 Km
2.3 Km
4 Km
2.5 Km

18,000,000,000
24,000,000,000
14,500,000,000
30,000,000,000
18,250,000,000

RPM
RPM
RPM
RPM
RPM

Sintang

Kapuas Hulu

Jalan
Jalan
Jalan
Jalan
Jalan

Nanga Semangut Pussibau "02"


Putussibau-Kerja Tanjung "A1"
Mataso (Benua Martinus) - Tanjung Kerja
Lanjak - Mataso (Benua Martinus)
Nanga Badau - Lanjak

Page 5

DAK
DAK
DAK
DAK

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Poton
(lanjutan Tahap IV)

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

km

5
2,970,440,000
5,110,860,000
1,321,130,000
1,527,350,000
35,000,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Sungai Poton


(lanjutan Tahap V)

m3/det

15,000,000,000

APBNP

Putusibau Utara

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Kota Kecamatan


Badau (lanjutan Tahap I)

0.08
m3/det

26,400,000,000

APBNP

Badau

Penataan Kawasan PLBN Nanga Badau


PSD Kws Perbatasan PPLB Nanga badau

1 Kwsn
1 Kwsn

19,782,000,000
40,000,000,000

8.5 Km

54,692,660,000
54,692,660,000
51,000,000,000

RPM

2,073,420,000
1,004,660,000
614,580,000

DAK
DAK
DAK

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Pembangunan/Pelebaran Jalan Paralel Tiong Onang-Long
Pahangai
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Kalimantan Utara
Nunukan

2,095,283,000
875,990,000
KEGIATAN KEBINAMARGAAN
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN MENSALONG - SP.3 APAS
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP.3 APAS - SIMANGGARIS

15,750,000,000
80,147,582,000

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIMANGGARIS - BTS.NEGARA


(SERUDONG)

75,074,912,000

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SIMANGGARIS - SEI ULAR


(NUNUKAN)
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN LINGKAR PULAU SEBATIK
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JLN DI KAW
STRATEGIS,PERBATASAN, WIL TERLUAR DAN TERDEPAN

15,750,000,000

LONG BUJUNGAN - LONG KEMUAT 1

53,000,000,000
58,000,000,000
53,000,000,000
42,600,000,000
42,600,000,000
47,100,000,000
24,800,000,000

36,174,000,000

LONG KEMUAT- LANGAP 1


MENSALONG- TAU LUMBIS 1
ZENI 1 ( Mensalong- Tau Lumbis 1)
ZENI 2 ( Mensalong- Tau Lumbis 2)
ZENI 3 ( Mensalong- Tau Lumbis 3)
ZENI 4 ( Malinau-long Midang
PEMBANGUNAN JALAN BARU :

Page 6

6
DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Putusibau Utara

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
SIMANGGARIS - SEI ULAR
REKONSTRUKSI/PENINGKATAN STRUKTUR JALAN:
LINGKAR PULAU SEBATIK
DANA ALOKASI KHUSUS
DAK Irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pipanisasi Tang Paye ( D.I.
Berian Baru )

ANGGARAN
(Rp.)
5
58,700,000,000
59,000,000,000

300,000,000

Peningkatan Jaringan Irigasi Liang Bunyu ( D.I. Liang Bunyu )

600,000,000

Peningkatan Jaringan Irigasi Kebakil ( D.I. Kebakil)

400,000,000

Peningkatan Jaringan Irigasi kmp Tenggah Rt 02 Lancang ( D.I.


Tanjung Harapan )
Peningkatan Jaringan Irigasi Mansapa Luar ( D.I. Mansapa )

Peningkatan Jaringan Irigasi Rt 12 Sungai Nyamuk ( D.I. Tanjung


Aru )
DAK Jalan
Peningkatan Jalan Dalam Kota Simanggaris
Peningkatan Jalan Bhakti Husada Menuju Kantor Kec Sebatik
Timur
DAK Air Minum
Pembangunan Sistem Penyediaan Air bersih/ Air minum Menuju
Poltek Negeri Nunukan (Accessories pipa, Pipa PVC GIP, HDPE ,
dan Sambungan Rumah murah)
Pipa Distribusi ( Accessories pipa, Pipa PVC GIP, HDPE , dan
Sambungan Rumah murah)

10,585,000,000
2,109,800,000

1,491,920,000

498,307,000
498,307,000
498,307,000
325,495,000
325,495,000
225,000,000
650,990,000
225,000,000

Pembangunan MCK ++ Desa Mensalong


Pembangunan MCK ++ Desa Atap
++ Desa
++ Desa
++ Desa
++ Desa
++ Desa

1,708,120,000

995,820,000

DAK Sanitasi
Pembangunan MCK ++ Desa Kunyit

MCK
MCK
MCK
MCK
MCK

250,000,000
218,500,000

Peningkatan Jaringan Irigasi Rt 02 Binusan ( D.I. Fatimah )

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

400,000,000

Long Layu
Pa Upan
Pembeliangan
Long Kewan
Long Sebuluan

Malinau

1,219,293,000
KEGIATAN KEBINAMARGAAN
Pemeliharaan Berkala Jalan Malinau - Long Bawang

6,600,000,000

Page 7

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji - Mainau 2
Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Mensalong

Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji - Mainau


Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Long Bawan
Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan
Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan
Optimalisasi SPAM IKK Long Nawang
Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK Irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Tanjung Keranjang

ANGGARAN
(Rp.)
5
15,750,000,000
15,750,000,000
44,300,000,000
16,353,530,000
14,000,000,000
12,250,000,000
1,851,950,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

1,379,810,000

DAK Jalan
10,000,000,000

Peningkatan Jalan Simpang Rumah Dinas Eksekutif - Graha


Pemuda- Kantor Camat Malinau Barat- Simpang Tanjung Lapang/
Pulau Sapi (Jalan Simpang - SMP 6)
Peningkatan Jalan Raja Alam - Batu Lidung (Jalan Raja Alam)

8,046,480,000

Peningkatan Jalan Samping Stadion ( Sta 241- Sta 996)

3,760,050,000

DAK Air Minum


Optimalisasi SPAM IKK Long Nawang
Pipa Distribusi Air bersih Desa Setarap dan Desa Punan Setarap
(Jembatan Pipa, Pipa PVC, GIP, HDPE, Sambungan Murah Rumah)

1,851,950,000
859,350,000

DAK Sanitasi
Pembangunan IPAL komunal desa Malinau Seberang

406,431,000
406,431,000
406,431,000

Pembangunan IPAL komunal desa Malinau Kota


Pembangunan IPAL komunal Desa Kuala Lapang
Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.
Sangihe
Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.
Sangihe
Kepulauan Talaud

0.25 km

58,199,930,000
22,141,950,000
2,461,030,000
3,105,600,000
1,280,160,000
1,295,160,000
10,000,000,000

DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Tatoraeng

0,45 km

4,000,000,000

APBN

Tahuna

36,057,980,000

Page 8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Pengaman Pantai Kalama (lanjutan) kab.Kep.
Talaud

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

0.3km

5
2,211,730,000
1,722,060,000
1,173,560,000
1,243,040,000
29,707,590,000

6
DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Kupang


Peningkatan Struktur Jalan Oesao - Bokong - Batu Putih Soe
(Black Spot) PPK 04

1.6 Km
1 Km

454,522,650,000
74,916,337,000
9,744,577,000
3,000,000,000

RPM
RPM

Peningkatan Kapasitas Jalan Oesapa - Oesao (PPK 04)


Peningkatan Kapasitas Jalan Oesao - Bokong (PPK 04)
Peningkatan Kapasitas Jalan Bokong - Batu Putih (PPK 04)
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Embung Kecil 4 buah

3 Km
5.5 Km
3 Km

4 buah

10,351,250,000
19,241,250,000
10,493,000,000
4,448,410,000
2,741,600,000
1,252,550,000
1,185,440,000
5,148,260,000

RPM
RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Pembangunan Embung Kecil 6 buah

6 buah

7,310,000,000

APBN

Berkala Jalan Eltari CS (A.Yani) (Kefamenanu) (06)


Berkala Jalan Bts. Kota Kefamenanu-Maubesi CS
(Maubesi,Nesam) (06)

3.9 Km
3.2 Km

37,203,510,000
7,849,000,000
6,480,000,000

RPM
RPM

Berkala Jalan Nesam (Kiupukan) - Halilulik CS (Halilulik,Atambua)


(07)

2.8Km

6,200,000,000

RPM

Pelebaran Jalan Bts Kota Kefamenanu-Oelfaub (06)


Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi

2.7 Km

9,112,000,000
3,325,460,000
2,222,750,000
1,197,060,000
817,240,000

RPM
DAK
DAK
DAK
DAK

Berkala Jalan Nesam (Kiupukan) - Halilulik CS (Halilulik,Atambua)


(07)

2.8 Km

227,948,010,000
6,200,000,000

RPM

Berkala Jalan Bts. Kota Atambua-Motaain CS (Suprapto,Basuki


Rahmat) (07)

3.0 Km

6,840,000,000

RPM

2,669,570,000

DAK

Nusa Tenggara Timur


Kupang

Timor Tengah Utara

Belu

Infrastruktur Irigasi

Page 9

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Miangas

Semau
Selatan(2bh)

Semau (2 bh)

Kupang barat(2
bh)

Kupang Timur
(2bh), Fatuleu
(2bh)

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Embung Kecil 6 buah

6 buah

ANGGARAN
(Rp.)
5
1,778,000,000
1,282,630,000
1,206,810,000
7,310,000,000

Penataan Kawasan PBLN Mattomain


Penataan Kawasan PBLN Mattomasin
Pembangunan PSD Kawasan Perbatasan
Pembangunan Sanimas
Pembangunan Jaringan Perpipaan Mota ain
Pengembangan SPAMkap.15 l/det n jaringan Perpipaan
motamasin,malaka

1
1
1
1
1
1

Kws
Kws
Kws
Kws
Kws
Kws

13,882,000,000
20,296,000,000
135,000,000,000
400,000,000
4,000,000,000
25,000,000,000

Pengadaan Alat Berat (Excavator) untuk TPA Atambua

1 Kws

2,083,000,000

Alor

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
DAK
DAK
DAK
APBN

1.67 Km

39,986,083,000
4,162,500,000

RPM

Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Kalabahi - Taramana


(PPK 02)

4.9 Km

11,027,200,000

RPM

Peningkatan Struktur Jalan Taramana - Lantoka - Maritaing (PPK


03)

2.5 Km

10,947,123,000

RPM

3 buah

3,411,510,000
2,638,740,000
1,291,010,000
1,263,000,000
5,245,000,000

DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Embung Kecil 8 buah

8 buah

36,305,530,000
3,835,730,000
2,050,180,000
1,223,060,000
1,627,010,000
9,929,550,000

DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Lanjutan Tahap V PembangunanPantai Baa

0.7 km

17,640,000,000

APBNP

Pemeliharaan Berkala Jalan Junction - Lapangan Terbang Mali


(PPK 02)

Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Embung Kecil 3 buah di Kab. Alor

Rote Ndao

Malaka

38,163,180,000

Page 10

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Tasifeto Timur (2
tasifeto
bh)
Selatan(2bh) dan
Raimanuk (2 bh)

Alor Timur

Kabola dan Pantar

Pantai baru
Rote Rimur (2 bh)
(2bh) Lobalain
(2bh) dan Rote
Barat daya (2bh)
Lobalain

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pembangunan Embung Kecil 6 buah

4
6 buah

5
7,310,000,000

Pengembangan SPAMkap.15 l/det n jaringan Perpipaan


motamasin,malaka

1 Kws

25,000,000,000

Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur
Infrastruktur

Irigasi
Jalan
Air Minum
Sanitasi

2,535,690,000
1,542,470,000
1,066,620,000
708,400,000

Maluku
Maluku Barat Daya

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
APBN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Malaka barat (2
malaka Timur
bh), malaka
(2bh) dan Reinhat
Timur dan
(2bh)
Reinhat

DAK
DAK
DAK
DAK

1 buah

314,126,530,000
44,590,040,000
33,205,000,000
2,389,570,000
3,107,310,000
1,408,140,000
1,600,020,000
956,000,000

RPM
04
04
04
04
APBN

1 buah

945,000,000

APBN

Kec. PP.
Terselatan

Rehabilitasi Embung Lebelau p.Kisar Kab.Maluku Barat Daya

1 buah

979,000,000

APBN

Kec. PP.
Terselatan

Peningkatan Struktur Jalan Siwahan - Arma


Pelebaran Jalan Aruidas - Arma "A1"
Pelebaran Jalan Saumlaki - Aruidas "A1"
Pelebaran Jalan Arma - Aruidas "O2"
Pelebaran Jalan Langgur - IBRA
Pelebaran Jalan IBRA - LANGGUR "A1"
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi

6 Km
15 Km
15 Km
169 Km
5.5 Km
7 Km

264,742,610,000
23,495,000,000
60,000,000,000
60,000,000,000
67,400,000,000
18,452,550,000
28,000,000,000
1,780,710,000
2,872,260,000
1,311,210,000
1,430,880,000

RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK

4,793,880,000
2,185,460,000
1,281,980,000
1,326,440,000

DAK
DAK
DAK

Peningkatan Struktur Jalan Ilwaki - Lurang


Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Rehabilitasi embung AbususrP.Kisar Kab.Maluku Barat Daya
Rehabilitasi Embung Kotalama P.Kisar Kab.Maluku Barat Daya

10 Km

Maluku Tenggara Barat

Kepulauan Aru
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Maluku Utara

67,582,055,000

Page 11

Kec. PP.
Terselatan

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

1
Morotai

Pelebaran Jalan Daeo - Bere-Bere


Pelebaran Jalan Bere-Bere - Daeo "A1"
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai Sabatai
BaruKab.Pulau Morotai

6 Km
7.2 Km

0.5 km

Papua
Merauke

ANGGARAN
(Rp.)
5
67,582,055,000
20,937,925,000
25,511,000,000
1,659,280,000
2,451,220,000
921,260,000
1,101,370,000
15,000,000,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK
APBNP

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Morotai Selatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Bupul - Muting - BTS. Kabupaten


"O2"

4 Km

939,571,528,000
174,033,380,000
20,000,000,000

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Sota - Km. 40 - Bts.


Kota Merauke

3 Km

15,000,000,000

RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Erambu - Sota


II "O2"

2 Km

10,000,000,000

RPM

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Erambu Sota

2 Km

10,000,000,000

RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Bupul - Muting Mandom "A1"

8 Km

40,000,000,000

RPM

2.5 Km

15,000,000,000

RPM

6.3 m

3,000,000,000
8,709,700,000
10,496,680,000
2,302,120,000
1,824,120,000
5,032,220,000

RPM
DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

Ulilin

5,032,220,000

APBN

Muting

19 Km

5,034,080,000

APBNP

Eligobel

Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan getentiri - bts. Kota


boven digoel
Penggantian Jembatan Muting 1
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin (lanjutan) (392 Ha)
Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa Muting (lanjutan) (378 Ha)
Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I
(500Ha)
Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Muting Paket I
500 Ha

RPM

19 Km

6,534,080,000

APBNP

Muting

Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Ulilin Paket I


680 Ha

24.4 km

8,034,080,000

APBNP

Ulilin

Lanjutan Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Kuler-TomerTomerau 500 Ha

19.7 km

8,034,080,000

APBNP

Naukenjerai

Boven Digoel

110,242,920,000

Page 12

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Tanah Merah Mindiptana
Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mandom Getentiri (MYC)
Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanah Merah Getentiri I (MYC)
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Tanah Merah Mindiptana "A1"

Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Asiki (400Ha)
Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Getentiri (360Ha)

5
9,500,000,000

6
RPM

1 Km

4,200,000,000

RPM

1 Km

3,100,000,000

RPM

74,000,000,000

RPM

1 Km

2,200,000,000

RPM

19.0 km
14.0 km

3,605,660,000
1,422,380,000
1,146,720,000
6,034,080,000
5,034,080,000

04
04
04
APBNP
APBNP

Keerom
Pemeliharaan Rutin Jalan
Pemeliharaan Rutin Jembatan
Pemeliharaan Berkala Jalan Waris - Yetti [62.004]
Pemeliharaan Berkala Jalan Abepura - Arso
Pemeliharaan Berkala Jalan Yetti - Senggi - Usku
Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Jalan Arso - Waris - Yetti

SUMBER
PEMBIAYAAN

4
1.9 Km

14.8 Km

Eskalasi Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Mindiptana Waropko (MYC)

ANGGARAN
(Rp.)

310.72 Km
2804 m
2.2 Km
1.8 Km
1.7 Km
6.9 Km

208,597,833,000
14,687,923,000
1,304,500,000
10,000,000,000
7,000,000,000
7,500,000,000
34,500,000,000

01
01
RPM
RPM
RPM
RPM

Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Arso-Waris-Yetti


(Penanganan Longsoran) "A1"

7.5 Km

45,000,000,000

RPM

Rekonstruksi / Peningkatan Struktur Yetti - Ubrub


Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Yetti - Senggi Mamberamo

4.4 Km
6 Km

20,000,000,000
30,000,000,000

RPM
RPM

Pelebaran Jalan Abepura-Arso Seksi I "O2"


Pelebaran Jalan Abepura - Arso Seksi II "A1"
Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Pengendalian Banjir, Lahar gunung berapi dan Pengamanan
pantai (Detail desain Sistem Pengendalian Banjir diDistrik Arso,
Skamto dan Arso Timur)

1.8Km
1.9 Km

14,000,000,000
15,000,000,000
2,062,890,000
3,544,660,000
1,114,440,000
1,366,020,000
1,517,400,000

RPM
RPM
DAK
DAK
DAK
DAK
APBN

2 Km

433,332,985,000
7,000,000,000

RPM

400 m

200,500,000,000

RPM

Jayapura
Pemeliharaan Berkala Holtekang - Koya - Skouw / BTS.PNG
[62.032]
Pembangunan Jembatan Holtekamp

Page 13

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Jair
Jair

Arso Timur, Arso


dan Skamto

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

3
Pelebaran Jalan Raya Abepura
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi
Rehabilitasi Tanggul Penutup Lanjutan DI Koya 5000 ha Kota
Jayapura

4
1.8 Km

5
30,000,000,000
2,020,650,000
2,680,070,000
1,639,930,000
6,000,000,000

6
RPM
DAK
DAK
DAK
APBN

Muara Tami

Pembangunan Breakwater Pengaman Pantai Holtecamp Kota


Jayapura (0.22 km) (lanjutan)

0.2 km

4,500,000,000

APBN

Muara Tami

Peningkatan Saluran sekunder BT.1-BKB1DI Koya 5000Ha Kota


Jayapura

5,905,725,000

APBN

Muara tami

0.7km
1,5 km
2.0 km

9,000,000,000
9,054,910,000
5,055,900,000

APBNP
APBNP
APBNP

Muara tami
Muara Tami
Muara Tami

Rehabilitasi Saluran sekunder BKT.3 - BKT.5 DI Koya;Kota


Jayapura (506.916 Ha)

2.0 km

9,055,900,000

APBNP

Muara Tami

Rehabilitasi Saluran sekunder BKU.9- BKU.9.Ki3 DI Koya;Kota


Jayapura (493.96 Ha)

1.5 Km

8,055,900,000

APBNP

Muara Tami

6,000,000,000

APBN

Jayapura Utara

Penataan Kawasan Skow/Jayapura PBLN


PSD Kawasan Perbatasan kawasan skow
Peningkatan/Optimalisasi Pelayanan dan pembangunan
SPAMSkow muara Tamu kap.10l/det, Kota Jayapura

1 Kws
1 Kws
1 Kws

67,664,000,000
35,000,000,000
20,000,000,000

Pembangunan TPS 3R Kota jayapura


Pengadaan Alat Berat TPA Sampah (Bulldozer) Kota Jayapura

1 Kws
1 Kws

700,000,000
3,500,000,000

Peningkatan Saluran sekunder DI Koya; (627.77 Ha)


Peningkatan Saluran sekunder DI Koya; (534,31 Ha)
Rehabilitasi Saluran sekunder BKT.1 - BKT.3 DI Koya;Kota
Jayapura (383.944 Ha)

Pembangunan Penyediaan Air Baku Kampung (Bukit Barisan kota


Jayapura (0.01m3/dtk)

Pegunungan Bintang
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi

8,780,120,000
4,926,460,000
2,004,810,000
1,848,850,000

DAK
DAK
DAK

Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum
Infrastruktur Sanitasi

4,584,290,000
2,471,280,000
1,158,570,000
954,440,000

DAK
DAK
DAK

Infrastruktur Irigasi
Infrastruktur Jalan
Infrastruktur Air Minum

9,044,430,000
9,044,430,000
3,244,180,000
3,397,570,000
1,324,480,000

DAK
DAK
DAK

Supiori

Papua Barat
Raja Ampat

Page 14

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

Infrastruktur Sanitasi
2.

ANGGARAN
(Rp.)
5
1,078,200,000

1 Paket

3,411,421,184,558
76,275,052,000
76,275,052,000
1,114,400,000

Pembangunan mess syahbandar


Rehabilitasi Menara Suar di Pulau Tinggi DSI-2885

1 Paket
1 Paket

Replace Rambu Suar 25 M Darat di Bukit Ujung Babang Sinabang


DSI-2880
Replace Rambu Suar 20 M Darat di Pulau Buro DSI-80

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Aceh
Sabang
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk
supervisi) Km.0 -Kota Sabang

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
DAK

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

SATKER
PENGEMBANGAN
LLAJ Aceh

955,059,000
3,260,095,000

KSOP SABANG
DISNAV SABANG

x
x

1 Paket

1,678,688,000

DISNAV SABANG

1 Paket

1,167,300,000

DISNAV SABANG

Replace Rambu Suar 20 M Darat Konstruksi Beton Penimpun DSI20

1 Paket

2,987,590,000

DISNAV SABANG

Replace Lampu Pelabuhan 25 M Darat di Pelabuhan Malahayati


DSI-83

1 Paket

1,633,595,000

DISNAV SABANG

Pengadaan Alat Survey Kenavigasian Distrik Navigasi Kelas-II


Sabang

1 Paket

9,856,500,000

DISNAV SABANG

Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Pulau Rondo DSI-11

1 Paket

1,398,620,000

DISNAV SABANG

Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Pulau Bunta DSI-77

1 Paket

636,443,000

DISNAV SABANG

Pembangunan Pagar Lokasi Menara Suar Ujung Pidie DSI-84

1 Paket

1,118,490,000

DISNAV SABANG

Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar P.Rondo DSI-11

1 Paket

151,757,000

DISNAV SABANG

Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar Ujung Pidie DSI-84

1 Paket

151,757,000

DISNAV SABANG

Pembangunan Gudang Pantai di Menara Suar P.Bunta DSI-77

1 Paket

151,757,000

DISNAV SABANG

Rehabilitasi Rumah Penjaga Menara Suar P. Salaut Besar

1 Paket

1,186,422,000

DISNAV SABANG

Rehabilitasi Instalasi Menara Suar Pulau Beras DSI-50/60

1 Paket

10,005,100,000

DISNAV SABANG

Pengadaan Vessel Navigation Sistem

1 Paket

900,000,000

DISNAV SABANG

Pengadaan GMDSS Kn. Antares

1 Paket

4,800,000,000

DISNAV SABANG

Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan SROP

1 Paket

3,800,000,000

DISNAV SABANG

Page 15

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pelapisan landas pacu dengan hotmix tebal rata-rata 5cm
termasuk marking dan pengawasan

4
1 Paket

ANGGARAN
(Rp.)
5
18,876,154,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
Bandara Maimun
Saleh

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

Pembuatan jalan masuk 75 M (75 M x 3,5 M)

Paket

433,125,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pemotongan obstacle daerah transisi

Paket

501,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Penyelesaian reinstalasi listrik gedung terminal (lantai II)

Paket

250,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pembuatan land scape terminal

Paket

350,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pembuatan musholah

Paket

265,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pembuatan pagar harmonika

Paket

361,200,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Penggantian tiang SSB

Paket

75,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pengadaan kendaraan operasional roda 2

Paket

50,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pengadaan kendaraan roda 4 maintenance termasuk


kelengkapannya

Paket

250,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pengadaan wheel tractor dan rotary mower

Paket

600,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pengadaan kursi tunggu 1 set @ 3 Seat

Paket

50,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pengadaan dan pemasangan lampu jalan dengan solar cell

Paket

210,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Pengadaan kendaraan ambulance termasuk kelengkapannya

Paket

550,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

Page 16

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pengadaan dan Pengiriman PKP-PK FT Tipe IV (APBNP)

4
Paket

5
6,500,000,000

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut bagan Siapi-Api

Paket

138,986,173,000
24,224,605,000
23,834,615,000

Pembuatan sumur bor

Paket

389,990,000

Pemb. Derm. Penyeb. Desa Pecah Buyung, Kec. Rangsang Barat


Pecah Buyung Tahap I (Termasuk Supervisi)

Paket

20,000,000,000
20,000,000,000

Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai

Paket

94,761,568,000
9,387,974,000

Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk


supervisi) 'Simpang Balam-Simpang Batang-Bts Kota Dumai

Paket

Replace Rambu Suar 20 M Darat DSI. 929 Tembilahan


Replacement RLB One Fanthom Bank DSI 571 Selat Malaka
Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut 2 Unit
Pembangunan Gedung Kantor, Gedung Bengkel dan Gedung
Gudang Teluk Makmur

Riau
Rokan Hilir

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
Unit Pelaks.
Bandar Udara
Maimun Saleh

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

KSOP BAGAN
SIAPI-API

UPP PANIPAHAN

Satker
Pengembangan
LLASDP Riau

Satker
Pengembangan
LLASDP Riau

3,500,000,000

Satker
Pengembangan
LLAJ Riau

Paket
Paket
Paket
Paket

1,059,337,000
9,350,000,000
1,919,737,000
6,388,082,000

DISNAV
DISNAV
DISNAV
DISNAV

DUMAI
DUMAI
DUMAI
DUMAI

x
x
x
x

Pembangunan Taman Pelampung Teluk Makmur Seluas 2000 M

Paket

2,573,527,000

DISNAV DUMAI

Perawatan Bangunan SBNP / Penunjang SBNP Menara Suar dijaga

Paket

1,141,343,000

DISNAV DUMAI

Pembangunan Talud Tanjung Parit Sepanjang 65 M Tinggi 2.5 M

Paket

2,117,165,000

DISNAV DUMAI

Pembangunan Dermaga Kenavigasian Mundam


Docking Kapal KN. Pari
penyelesaian pembangunan demaga kenavigasian Tanjung Medang

Paket
Paket
Paket

43,972,695,000
8,643,157,000
4,708,551,000

DISNAV DUMAI
DISNAV DUMAI
DISNAV DUMAI

x
x
x

Paket

558,588,636,000
6,000,000,000
6,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLAJ Kepri

Kepulauan Meranti

Dumai

Kepulauan Riau
Batam
Peningkatan Perangkat ATCS di Kota Batam

Page 17

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Bintan
Pemb. Derm. Penyeb. Tambelan

Paket

164,750,518,000
25,000,000,000

Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tanjung


Pinang

Paket

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dompak

Paket

Pembangunan rambu suar 15m laut Karang Singa

Paket

Pembangunan rambu suar 15m laut Karang Berakit

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri

16,710,153,000

KSOP TANJUNG
PINANG

42,404,791,000

KSOP TANJUNG
PINANG

2,600,000,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Paket

2,600,000,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Pembangunan ramsu laut (single pipe) Pelabuhan Tg. Berakit 11


unit

Paket

3,850,000,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Replacement menara suar matang 30 m darat dsi.1080

Paket

1,689,053,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Replacement menara suar kentar 30 m darat dsi. 1120

Paket

1,689,053,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Replacement rambu suar pangkil 15 m laut dsi. 1071

Paket

1,258,234,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Replacement rambu suar lobam 15 m laut dsi. 990

Paket

1,258,234,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Pengadaan pelampung suar 12 Unit

Paket

6,810,000,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Pengadaan peralatan pengamatan laut

Paket

1,000,000,000

DISNAV
TANJUNG
PINANG

Pembangunan Faspel Laut Dompak

Paket

10,000,000,000

KSOP TANJUNG
PINANG

Pembangunan Faspel Laut Mocoh

Paket

47,881,000,000

KSOP TANJUNG
PINANG

Pengembangan Faspel Laut Midai

Paket

249,053,335,000
23,040,127,000

UPP Tarempa

Natuna

Page 18

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pengembangan Faspel Laut Subi
Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut Pulau Terluar
Pembangunan Faspel Laut Letung
Pembangunan Faspel Laut Midai
Pembangunan Faspel Laut Pulau Laut
Pembangunan Faspel Laut Subi
Pembangunan Faspel Laut Serasan
Pemb. Derm. Penyeb. Penagi

4
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

5
75,824,962,000
23,834,615,000
8,500,000,000
5,000,000,000
35,000,000,000
25,253,631,000
27,600,000,000
25,000,000,000

Pembangunan Dermaga penyeberangan Matak (Kepulauan


Anambas)

Paket

74,600,000,000
10,000,000,000

Pengad. & Pemas. Rambu Suar di Pel. Penyeb. Matak (Termasuk


desain dan supervisi)

Paket

Pemb. Derm. Penyeb. Matak (Kep. Anambas) Lintas Tanjung Uban Matak Thp VI (Termasuk supervisi)

Kepulauan Anambas

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
UPP Tarempa
UPP Tarempa
UPP Tarempa
UPP Tarempa
UPP Tarempa
UPP Tarempa
UPP Tarempa
Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x
x
x
x
x
x
x
x

Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri

600,000,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri

Paket

25,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri

Lanjutan Pembangunan Faspel Letung

Paket

39,000,000,000

Satker Sementara
Pembangunan
Faspel Laut Pulau
Terluar

Pengad. & Pemas. Rambu Suar 1 (Satu) Unit di Pel. Penyeb. Selat
Belia (Termasuk desain dan supervisi)

Paket

64,184,783,000
550,000,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kepri

Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan


supervisi) Ruas Jalan Nasional Kabupaten Karimun

(termasuk

Paket

1,216,464,000

Satker
Pengembangan
LLAJ Kepri

Pekerjaan penyempurnaan Runway strip serta konstruksi apron,


fillet dan taxiway termasuk marking dan pengawasan

Paket

26,028,112,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pekerjaan Perbaikan dan Peningkatan Daya Dukung Konstruksi


Runway serta Perpanjangan Runway termasuk Marking dan
Pengawasan

Paket

34,162,399,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pembangunan Gedung watchroom

Paket

399,808,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Karimun

Page 19

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan dan Pemasangan PAPI 1 sisi, 1 ujung pada Runway 27

4
Paket

5
850,000,000

6
Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan Meubelair dan Kursi Terminal

Paket

150,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing Kapasitas 5 PK

Paket

100,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan Tangga Gunting (Scissor Lift)

Paket

200,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan Mobil Patroli AVSEC

Paket

450,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan Kendaraan Patroli Roda 2

Paket

50,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan Hendheld Metal Detector

Paket

14,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pengadaan Handy Talky

Paket

14,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara
Seibati

Pemb. Der. Penyeb Ciremai di Kabupaten Sambas Lts. Sumpit Ciremai (Termasuk supervisi) Selesai

Paket

167,621,437,000
26,737,862,000
7,853,662,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala

Paket

6,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Parigi Piai

Paket

12,884,200,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar

Pemb. Der. Penyeb Jangkang II (Termasuk Supervisi) Selesai

Paket

106,887,318,000
25,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar

Kalimantan Barat
Sambas

Sanggau

Page 20

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Peningk. Dermaga Sungai Tayan Kab. Sanggau

4
Paket

5
15,420,112,000

6
Satker
Pengembangan
LLASDP Kalbar

Pekerjaan cut and fill di daerah sisi udara (Treshould R/W 09)
termasuk pengawasan

Paket

4,000,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pelapisan landas pacu, turning area dengan aspal concrete tebal


rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket

12,299,300,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembuatan drainase tertutup pada apron

Paket

1,949,150,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembuatan drainase terbuka pasang batu sisi udara tipe III

Paket

2,800,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembuatan drainase terbuka pasang batu sisi darat tipe II

Paket

900,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembuatan landscap / pertamanan

Paket

965,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pekerjaan pembuatan service road 2.390 M2, pembuatan jalan


inspeksi 5.600 M2, lanjutan pembangunan jalan lingkungan 5.000
M2, dan lanjutan pembangunan pelataran parkir 2.000 M2

Paket

7,799,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Lanjutan pembangunan terminal penumpang

Paket

14,500,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembuatan bak air (kapasitas 12.000 Ltr) dan sumur bor termasuk
pompa dan instalasinya

Paket

75,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengawasan pembangunan sisi darat

Paket

1,248,756,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Page 21

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan dan pemasangan AC split 2 PK

4
Paket

5
300,000,000

6
Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan PABX 32 saluran

Paket

120,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan genset 250 KVA termsuk ACOS dan


panel distribusi

Paket

1,500,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembangunan gedung operasional type 54 (1 unit) dan type 36 (15


unit)

Paket

3,267,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pembangunan pos jaga (9 M2 x 2)

Paket

99,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan kendaraan bermotor roda 4

Paket

300,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan kendaraan bermotor roda 2

Paket

125,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan sirine 5 PK

Paket

250,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan penangkal petir terintegrasi

Paket

1,000,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan kursi di ruang tunggu keberangkatan 1set @ 3 seat

Paket

200,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Page 22

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan dan pemasangan conveyor tipe 0

4
Paket

5
1,000,000,000

6
Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan Flood light tiang ganda

Paket

500,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan AFL

Paket

7,200,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan kendaraan patroli bandara

Paket

450,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan ambulance termasuk kelengkapnnya

Paket

550,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan walkthrough MD

Paket

150,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan APAR 6 kg

Paket

35,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan HT

Paket

35,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan pemadam portable CO2 beroda kapasitas 25 kg

Paket

30,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Pengadaan dan pemasangan NDB-LR

Paket

2,750,000,000

Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

Page 23

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

4
Paket

Pengadaan VHF Portable

Kapuas Hulu

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

6
Unit Pelas.
Bandar Udara
Tebelian Sintang

70,000,000

Pekerjaan pemasangan saluran terbuka pasangan batu termasuk


pengawasan

Paket

33,996,257,000
7,365,600,000

Lanjutan pelapisan landas pacu (22.500m2), taxiway (2.160m2),


apron (3.600m2) dan fillet (258m2) dengan hotmix tebal rata-rata
5cm termasuk marking dan pengawasan

Paket

Lanjutan Pembuatan pagar pembatas sisi udara dengan BRC T 2,2


cm

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

9,319,350,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Paket

300,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Rehabilitasi gedung operasional dan gedung A2B

Paket

497,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pembangunan jalan lingkungan sampai dengan aspalt concrete


(300 m x 4 m), filled PKP-PK (268 M2)

Paket

2,239,307,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Rekonstruksi jalan lingkungan

Paket

480,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Perluasan gedung terminal termasuk pengawasan

Paket

2,700,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan wheel tractor dan rotary mower

Paket

650,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan dan pemasangan master clock

Paket

250,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Page 24

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan dan pemasangan Rotating Beacon

4
Paket

5
185,000,000

6
U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan dan pemasangan sirine 5 PK

Paket

250,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan dan pemasangan gun light

Paket

85,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan dan penggantian assesoris AFL

Paket

400,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan peralatan dan perlengkapan terminal

Paket

750,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan AC free standing 5 PK

Paket

200,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

instalasi air bersih ke gedung operasional dinas

Paket

275,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan peralatan workshop

Paket

350,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan dan pemasangan ground cable TM dari PH ke


DVOR/DME

Paket

1,750,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK type V

Paket

5,500,000,000

U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

Page 25

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pengadaan dan pengiriman kendaraan patroli

4
Paket

5
450,000,000

Pelapisan landas pacu tebal rata-rata 5cm Termasuk Marking dan


Pengawasan

Paket

10,415,000,000
10,415,000,000
4,746,000,000

Renovasi dan Perluasan Gedung PKP-PK (300 M2)

Paket

Renovasi dan perluasan Gedung Kantor (200 M2)

Kalimantan Timur
Mahakam Hulu

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
U.P. Bandar
Udara Pangsuma
Putussibau

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

2,640,000,000

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

Paket

1,803,000,000

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

Penyusunan KKOP dan DLKR

Paket

900,000,000

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

Pengadaan Kendaraan roda 3

Paket

35,000,000

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (4 TTK)


dengan Solar Cell

Paket

181,000,000

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing 5 PK

Paket

110,000,000

Unit Pelaks,
Bandar Udara
Data Dawai

Kalimantan Utara
Nunukan

96,738,864,000
41,868,464,000
Peningkatan Bandara Yuvai Semaring
Peningkatan Bandara Nunukan
Dermaga S. Simanggaris

27,315,584,000
6,908,880,000
7,644,000,000

Malinau

54,870,400,000
Peningkatan Bandara Long Ampung
Peningkatan Bandara Malinau

40,698,400,000
14,172,000,000

Nusa Tenggara Timur


Timor Tengah Utara

304,706,244,705
10,000,000,000

Page 26

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pembangunan Terminal ALBN Kevamenanu

4
Paket

5
10,000,000,000

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Teluk Gurita

Paket

34,178,111,705
3,210,711,705

Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway dan Apron dengan Hotmix tebal


rata-rata 5cm termasuk marking dan pengawasan

Paket

Pembuatan Bronjong Penahan Tanah Daerah Strip Landasan Pacu

Belu

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
Satker
Pengembangan
LLAJ NTT

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

Satker
Pengembangan
ASDP NTT

21,295,400,000

Bandara Haliwen
Atambua

Paket

2,700,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Timbunan Tanah di Runway Strip 08

Paket

3,800,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Perluasan Gedung NDB

Paket

162,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Pembangunan gedung Operasional Tipe 36 - 2 unit

Paket

360,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Peningkatan Daya Listrik PLN dari 33 kVA menjadi 131 kVA

Paket

500,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan


dan Parkir dengan solar cell

Paket

300,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Pengadaan dan Pemasangan Lampu PAPI satu ujung satu sisi

Paket

850,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi dengan Aplikasi TIP

Paket

850,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Pengadaan dan Pemasangan Walkthrough Metal Detector

Paket

150,000,000

U.P. Bandara
Haliwen Atambua

Subsidi angkutan laut perintis pangkalan Kupang


Pengembangan Faspel Laut Tenau Kupang

Paket
Paket

115,751,404,000
28,684,425,000
20,478,701,000

KSOP Kupang
KSOP Kupang

x
x

Kupang

Page 27

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pembangunan Menara Suar 40 M Darat Konstruksi Beton di TG.
Motamasin dan Fasilitas Penunjang

4
Paket

5
6,707,330,000

6
Disnav Kupang

Pembangunan Lampu Pelabuhan 20 M Darat Baja Galvanis di


Pelabuhan Wuring dan P. Treweng

Paket

2,669,512,000

Disnav Kupang

Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Modular Pipe Beacon


(Karang Depan Pel. Waingapu, Tg. Muna, Tg. Lai Ei dan Pel.
Marapokot)

Paket

6,000,000,000

Disnav Kupang

Replacement Rambu Suar 20 M Darat Konstruksi Beton di Pulau


Mangudu

Paket

2,376,680,000

Disnav Kupang

Pembangunan Gedung Stasiun Radio Pantai Kelas IV/a Seba

Paket

1,500,000,000

Disnav Kupang

Rehab Rambu suar Pulau Dana 30 M Darat


Rehab Menara Suar (Tg. Gamuk, P. Ndao, Lirang, Tg. Laisumbu,
Kupang)

Paket
Paket

1,334,756,000
5,000,000,000

Disnav Kupang
Disnav Kupang

x
x

Pengadaan Alat Pengolahan Air Tawar di Mensu Tg. Sasar, Tg.


Undu, Tg. Eden, Tg. Liegeta, P. Ndao, dan Tg. Laisumbu

Paket

9,000,000,000

Disnav Kupang

Repowering Kapal Negara Kenavigasian


Pembangunan faspel laut Nunbaunsabu

Paket
Paket

22,000,000,000
10,000,000,000

Disnav Kupang
KSOP Kupang

x
x

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batutua

Paket

114,061,246,000
21,221,546,000

Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a

Rehabilitasi Kantor dan Terminal di Pelabuhan Papela

Paket

1,521,600,000

Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a

Rehabilitasi Kantor dan Terminal di Pelabuhan Ba'a

Paket

2,744,000,000

Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a

Pembangunan faspel laut Batutua

Paket

30,000,000,000

Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a

Pembangunan faspel laut Kolbano

Paket

15,000,000,000

Unit
Penyelenggara
Pelabuhan Ba'a

Lanjutan pembuatan pagar bandara dengan BRC T.2.2 m

Paket

2,310,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pembangunan Jalan GSE dari Terminal Baru ke Apron dengan


aspal concrete

Paket

135,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Rote Ndao

Page 28

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
pembangunan jalan akses menuju terminal baru beserta lanskap
termasuk pengawaasan

4
Paket

5
1,001,700,000

6
Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pelapisan landas pacu (Runway) dalam rangka peningkatan daya


dukung PCN tebal rata-rata 7,5 cm dengan aspal concrete

Paket

13,310,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Perluasan landas parkir (apron) dari 100m x 48m menjadi 100m x


60m sampai dengan aspal concrete termasuk marking dan
pengawasan

Paket

1,000,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pembangunan tower penampung air Tinggi 10M / Vol. 10.000 Ltr


termasuk instalasi

Paket

500,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Penambahan catu daya listrik PLN dari 16,5 kVA menjadi 131 kVA
dan instalasi ground cable

Paket

1,600,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2

Paket

60,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pengadaan Mobil Operasional

Paket

250,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pengadaan dan pemasangan AFL

Paket

5,500,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pengadaan Mobil Patroli

Paket

450,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pengadaan Binocullar

Paket

60,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pekerjaan Levelling Landas Pacu

Paket

8,980,000,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Pekerjaan Talud Penahan Tanah

Paket

8,417,400,000

Unit Pelaks.
Bandar Udara a
DC Saudale

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Maritaing


Pekerjaan cut and fill persiapan perpanjangan landas pacu arah
R/W 21 seluas 38,400 m2 termasuk pengawasan

Paket
Paket

30,715,483,000
2,033,085,000
13,596,428,000

KSOP Kalabahi
UP Bandar Udara
Mali Alor

x
x

Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 5,150 M3 termasuk


pengawasan

Paket

6,851,520,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Alor

Page 29

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pekerjaan pagar sisi darat sepanjang 500 m termasuk pengawasan

4
Paket

5
431,450,000

6
UP Bandar Udara
Mali Alor

Pengadaan dan Pemasangan Power Quality 80 kVA

Paket

800,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pengadaan dan Pemasangan Penangkal Petir terintegrasi

Paket

400,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor dan Water Supply

Paket

1,100,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell (15


titik)

Paket

525,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pengadaan kelengkapan kantor

Paket

135,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pengadaan dan pemasangan AFL System

Paket

2,453,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Re-instalasi jaringan listrik dari gedung PH ke gedung Tower,


Terminal dan gedung operasional lainnya

Paket

1,100,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pengadaan dan pemasangan Flood Light tiang ganda

Paket

250,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Renovasi dan perluasan gedung PKP-PK

Paket

1,040,000,000

UP Bandar Udara
Mali Alor

Pekerjaan Kubus Beton dan Lampu penerangan di Pelabuhan


Makalehi

Paket

141,554,027,000
76,350,857,000
802,459,000

UPP Ulu Siau

Pembangunan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Pehe


Pembangunan Lampu Penerangan dan Pagar di Pelabuhan Ulu
Siau

Paket
Paket

1,987,000,000
770,465,000

UPP Ulu Siau


UPP Ulu Siau

x
x

Rehabilitasi Rumah Dinas type 70 di Pelabuhan Ulu Siau


Pembangunan Lampu Penerangan dan Pagar di Pelabuhan Biaro

Paket
Paket

146,444,000
1,543,507,000

UPP Ulu Siau


UPP Ulu Siau

x
x

Pembangunan 2 unit rumah dinas type 54 di Pelabuhan Sawang

Paket

1,173,982,000

UPP Ulu Siau

Pembangunan faspel laut Buhias


Lanjutan pembuatan Pagar Wiremesh tinggi 2,2 termasuk
Supervisi

Paket
Paket

10,000,000,000
810,000,000

UPP Ulu Siau


Bandara Naha

x
x

Pelapisan Landas Pacu (1600 X 30 M) Taxiway (71,5 X 15 M) Apron


(40 X 60 M), Turning Area (315 M2) dengan Asphalt Concrete tebal
rata rata 5 Cm Termasuk marking dan pengawasan

Paket

16,302,000,000 UP. Bandar Udara


Naha

Pekerjaan pembuatan Saluran Drainase Terbuka Dengan


Pasangan Batu

Paket

1,616,000,000 UP. Bandar Udara


Naha

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Page 30

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan dan pemasangan Rotating Beacon

4
Paket

5
6
180,000,000 UP. Bandar Udara
Naha

Pengadaan dan Pemasangan Sirene 3 PK

Paket

119,000,000 UP. Bandar Udara


Naha

Pengadaan Mobil Mantenance Equipment

Paket

450,000,000 UP. Bandar Udara


Naha

Pengadaan Mobil Security Double Cabin

Paket

450,000,000 UP. Bandar Udara


Naha

BANDARA SIAU

Paket

40,000,000,000 UP. Bandar Udara


Naha

Pemb. Derm. Penyeb Miangas Kab. Kep. Talaud Lintas Melonguane


- Marampit - Miangas (Termasuk Supervisi)

Paket

65,203,170,000
20,000,000,000

Pemb. Derm. Penyeb Miangas Thp II (Termasuk Supervisi)

Paket

14,152,000,000

Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan Lirung

Paket

Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat di Pelabuhan Lirung


Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan
Melonguane

Paket
Paket

Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat di Pelabuhan Melonguane


Pembangunan Fasilitas Penunjang Sisi Darat di Pelabuhan
Mangarang

Kepulauan Talaud

Satker
Pengembangan
LLASDP Sulut

Satker
Pengembangan
LLASDP Sulut

1,631,220,000

UPP Lirung

1,001,945,000
1,441,553,000

UPP Lirung
UPP Lirung

x
x

Paket
Paket

670,712,000
1,160,901,000

UPP Lirung
UPP Lirung

x
x

Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Mangarang


Pengadaan/pemasangan fender dan solar cell di Pelabuhan
Karatung

Paket
Paket

210,277,000
1,102,807,000

UPP Lirung
UPP Lirung

x
x

Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Karatung


Pembangunan Pagar rumah dinas di UPP Lirung
Pekerjaan kubus beton, fender dan solar cell di Pelabuhan Miangas

Paket
Paket
Paket

210,277,000
461,439,000
1,569,762,000

UPP Lirung
UPP Lirung
UPP Lirung

x
x
x

Rehabilitasi Gedung Kantor Pelabuhan Miangas


Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu dengan Asphalt Concrete Tebal
rata-rata 5cm termasuk marking dan pengawasan

Paket
Paket

210,277,000
14,700,000,000

UPP Lirung
U.P. Bandar
Udara
Melongguane

x
x

Pembangunan rumah dinas type 36-2 unit (kopel) dan type 72-1
unit

Paket

720,000,000

U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Pengadaan Kursi Terminal 1 set @3 seat

Paket

90,000,000

U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Page 31

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
pengadaan dan pemasangan pagar BRC tinggi 2,2 M

4
Paket

5
2,400,000,000

6
U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Reinstalasi Jaringan Listrik di Rumah Dinas dan pemasangan


ground cable dari Powerhouse ke Kantor dan Terminal

Paket

400,000,000

U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Pengadaan dan pemasangan NDB

Paket

2,750,000,000

U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Pengadaan SSB termasuk antena

Paket

160,000,000

U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Pengadaan VHF Portable

Paket

160,000,000

U.P. Bandar
Udara
Melongguane

Pemb. Derm. Penyeb Wunlah di Pulau Yamdena Kab. Maluku


Tenggara Barat Lintas Saumlaki-Adaud-Wunlah-Larat (Termasuk
Supervisi)

Paket

777,291,982,524
100,424,559,464
25,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Maluku

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wonreli


Pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Lirang vol. 100.000 m3

Paket
Paket

7,824,109,464
36,360,450,000

UPP Wonreli
UPP Wonreli

x
x

Pembangunan Faspel Laut Dawelor


Pembangunan Faspel Laut Wonreli
Pembangunan Faspel Laut Mahaleta
Perluasan Terminal Penumpang

Paket
Paket
Paket
Paket

7,000,000,000
10,000,000,000
11,000,000,000
840,000,000

UPP Wonreli
UPP Wonreli
UPP Wonreli
U.P. Bandar
Udara Kisar

x
x
x
x

Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (4 Unit)

Paket

756,000,000

U.P. Bandar
Udara Kisar

Pembangunan Jalan Akses 300 m x 4 m

Paket

720,000,000

U.P. Bandar
Udara Kisar

Pembangunan Area Parkir Depan Terminal Penumpang

Paket

174,000,000

U.P. Bandar
Udara Kisar

Pembuatan Sumur Bor, Reservoir Air termasuk instalasi

Paket

400,000,000

U.P. Bandar
Udara Kisar

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Tipe Solar Cell

Paket

350,000,000

U.P. Bandar
Udara Kisar

Maluku
Maluku Barat Daya

Maluku Tenggara Barat

527,534,616,566

Page 32

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Pemb. Derm. Penyeb Wunlah Thp. II (Termasuk Supervisi)

4
Paket

5
16,559,000,000

Lanjutan Pembangunan Faspel Tutu Kembong


Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kroing
Pembangunan Faspel Laut Saumlaki
Pembangunan Faspel Laut Larat
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dawelor

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

43,450,485,000
34,730,549,000
26,359,917,000
6,395,621,566
2,450,000,000
1,496,189,000

UPP
UPP
UPP
UPP
UPP

Saumlaki
Saumlaki
Saumlaki
Saumlaki
Saumlaki
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
Wonreli

x
x
x
x
x
x

Pembangunan Faspel Laut Tutu kembong


Pembangunan Faspel Laut Saumlaki
Pembangunan Faspel Laut Larat
Pembuatan Box Culvert di ujung RW 11 dan Taxiway B

Paket
Paket
Paket
Paket

16,000,000,000
39,877,085,000
10,000,000,000
6,400,000,000

UPP Saumlaki
UPP Saumlaki
UPP Saumlaki
Bandara
Saumlaki

x
x
x
x

Pembuatan bronjong termasuk pengawasan


Penyelesaian Terminal
Pekerjaan tanah untuk pemenuhan RW Strip dan RESA R/W 11

Paket
Paket
Paket

4,765,000,000
5,000,000,000
6,870,000,000

Pengadaan dan pemasangan Airfield Lighting System (AFL)

Paket

7,000,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pembuatan jalan GSE, akses PKP-PK dan lingkungan

Paket

14,716,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pembuatan Gedung Operasional tipe 36 Kopel 10 unit dan tipe 54


1 unit

Paket

2,277,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan pemasangan Conveyor Belt keberangkatan dan


kedatangan

Paket

800,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan pemasangan timbangan

Paket

90,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan Wheel Tractor dan Rotary Mower

Paket

600,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong

Paket

60,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan kursi terminal 1 set @ 3 seat

Paket

150,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan pemasangan AC Standing 5 PK

Paket

150,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan pemasangan AC Split 2 PK

Paket

60,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan kendaraan roda 4 Maintenance Pick Up Single Cabin

Paket

280,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Page 33

6
Satker
Pengembangan
LLASDP Maluku

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

x
x
x

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengadaan trolly bagage

4
Paket

5
250,000,000

6
U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan Kursi roda

Paket

10,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pembuatan Saluran Sisi Darat dan sisi udara

Paket

8,361,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Lanjutan pembuatan pagar pembatas bandara dengan BRC T 2,2


m

Paket

1,137,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan penangkal petir dan grounding system konvensional 5


titik

Paket

150,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan pemasangan ground cable dari gedung PH ke


gedung Terminal dan gedung operasional lainnya

Paket

1,281,200,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pembangunan water supply system

Paket

1,630,670,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan Handy Talky

Paket

14,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan Pengiriman Kendaraan PKP-PK Tipe IV

Paket

6,550,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Konstruksi Perpanjangan Landas Pacu (250 x 30 M) dan Turning


Area 1500 M2 termasuk marking dan pengawasan

Paket

9,900,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Lanjutan Konstruksi Taxiway B termasuk Fillet; box culvert dan


Pelebaran Apron termasuk marking dan pengawasan

Paket

11,030,900,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pembuatan Saluran Terbuka dengan Pasangan Batu

Paket

330,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pembangunan Rumah Operasional Type 36 (8 Unit)

Paket

1,512,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan pemasangan kawat duri diatas Pagar BRC

Paket

900,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pemotongan Pohon

Paket

250,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Kendaraan Roda 4 untuk Operasional

Paket

230,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Kendaraan Airport Maintenance Roda 4

Paket

450,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell

Paket

350,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan Pemasangan Genset 100 Kva termasuk panel


distribusi

Paket

800,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Bandara

Paket

1,700,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Conveyor Belt kedatangan

Paket

480,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Page 34

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengadaan Power Quality 80 kva

4
Paket

5
900,000,000

6
U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Alat bantu Kerja Workshop

Paket

250,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Wheel Tractor dan Rotary Mower

Paket

650,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara Kisar dan Bandara Larat

Paket

1,250,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Baby Roller

Paket

300,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan Pemasangan AC Free Standing

Paket

150,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Kendaraan PKP-PK Type IV

Paket

6,500,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Kendaraan Ambulance

Paket

550,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Mobil Tangki 5000 Liter

Paket

750,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pembuatan Pagar BRC tinggi 2,4 M


Pembuatan Sumur Bor, Reservoir Air termasuk instalasi
Lanjutan pembangunan gedung Tower

Paket
Paket
Paket

950,000,000
400,000,000
2,600,000,000

Bandara Larat
Bandara Larat
U.P. Bandar
Udara Saumlaki

x
x
x

Perpanjangan Runway 359 m x 30 m

Paket

34,924,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pelebaran Taxiway 145 m x 8 m

Paket

2,356,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pelapisan Runway,Taxiway, Apron

Paket

26,284,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pekerjaan Pengawasan

Paket

1,500,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan Fasilitas Keamanan Penerbangan(PKP-PK FT type IV


dan Comando Car)

Paket

7,250,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan dan Pemasangan NDB-LR

Paket

2,750,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pengadaan Fasilitas Navigasi Penerbangan(Tower set, VSAT, VHF


Portable, HF -SSB)

Paket

2,390,000,000

U.P. Bandar
Udara Saumlaki

Pelebaran Landas Pacu 2.350 m x 15 m

Paket

45,825,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pelapisan Runway (5 cm)

Paket

25,800,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pelapisan Taxiway (2700), Apron(10.205),fillet (600)

Paket

5,402,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Page 35

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pekerjaan Talud Penahan daerah runway strip

4
Paket

5
13,320,000,000

6
U. P. Bandar
Tual Baru

Lanjutan pekerjaan tanah

Paket

20,825,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pelebaran Apron (54m x 204 m) dan Taxiway (8 x 125) + fillet (800)

Paket

15,730,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pembersihan lahan aproach area

Paket

3,750,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pekerjaan Pengawasan

Paket

3,000,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan Pemasangan X Ray Cabin TIP dan Walktrough

Paket

1,000,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan Comando Car

Paket

825,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pengadaan dan Pemasangan DVOR

Paket

5,500,000,000

U. P. Bandar
Tual Baru

Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lamerang

Paket

149,332,806,493
17,960,708,000

Satker
Pengembangan
LLASDP Maluku

Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Dobo vol. 350.000 m3

Paket

29,070,350,000

UPP Dobo

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kobror termasuk supervisi

Paket

9,566,548,493

UPP Dobo

Pembangunan Faspel Laut Marlasi


Pembangunan Faspel Laut Kobror
Pembangunan Faspel Laut Marlasi
Pembangunan Faspel Laut Dobo
Lanjutan Pekerjaan Pemotongan Bukit (137.000 M3), penimbunan
dan pemadatan area RESA (123.500 M3) dan penyempurnaan
standar runway strip (40.300 M2) termasuk pengawasan

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

4,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
21,123,000,000

UPP Dobo
UPP Dobo
UPP Dobo
UPP Dobo
Bandara Dobo

x
x
x
x
x

Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area


dan Fillet untuk peningkatan PCN dengan Aspal Concrete Tebal
rata-rata 7.5 Cm termasuk Marking dan Pengawasan

Paket

19,699,200,000

Bandara Dobo

Pembangunan Gedung Workshop

Paket

600,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Rehabilitasi Gedung Genset

Paket

168,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Pembangunan Rumah Dinas type 36-4 Unit dan Type 54-2 Unit

Paket

1,260,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Kepulauan Aru

Page 36

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan Meubelair untuk Gedung Kantor

4
Paket

5
300,000,000

6
U.P. Bandar
Udara Dobo

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4

Paket

300,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Tinjau Ulang Rencana Induk

Paket

800,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Pengadaan dan Pemasangan AC 1 PK

Paket

35,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Pengadaan dan Pemasangan AFL

Paket

5,500,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Penambahan daya PLN dari 16 KVA menjadi 82 KVA

Paket

400,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Pengadaan Kendaraan PKP-PK FT type IV

Paket

6,550,000,000

U.P. Bandar
Udara Dobo

Penyelesaian Pembangunan Laut Faspel Daruba


Pembangunan Faspel Laut Daruba
Pekerjaan Leveling Runway 100 m x 30 m Runway 22 Tebal Rata rata 5 cm termasuk pengawasan

Paket
Paket
Paket

52,902,393,945
52,902,393,945
8,764,249,945
35,000,000,000
1,164,000,000

UPP Daruba
UPP Daruba
U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

x
x
x

Pembuatan Gedung Operasional Type 72 (2 unit)

Paket

792,000,000

U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

Pembangunan Gedung PKP-PK (Fire Station )

Paket

1,625,000,000

U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga

Paket

40,000,000

U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

Pengadaan Peralatan Bengkel A2B dan alat listrik

Paket

50,000,000

U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

Pengadaan Hand Held Metal Detektor

Paket

14,000,000

U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

Pengadaan Handy Talkie

Paket

35,000,000

U. P. Bandara
Gamarmalamo
Galela

Lanjutan Perluasan Terminal Penumpang

Paket

1,560,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Maluku Utara
Morotai

Page 37

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pembuatan Gedung Operasional 4 Unit Type 36

4
Paket

5
792,000,000

6
U. P. Bandara Leo
Wattimena

Pembuatan Gedung Administrasi

Paket

660,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Pembuatan Saluran Terbuka

Paket

1,062,144,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Enam

Paket

650,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Masuk


Bandar Udara dengan solar cell

Paket

350,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Pengadaan Kendaraan Operasional

Paket

270,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Pengadaan Hand Held Metal Detektor

Paket

14,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

Kendaraan Patroli Roda Dua

Paket

60,000,000

U. P. Bandara Leo
Wattimena

PENGADAAN & PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (termasuk


supervisi) di Jl. Sentani - Batas Kota Jayapura (Kab.Jayapura)

Paket

791,320,095,000
280,321,947,000
1,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLAJ Papua

PENGADAAN & PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN (termasuk


supervisi) di Jl. Holtekam-Koya-Skow/Bts PNG (Kota Jayapura)

Paket

1,000,000,000

Satker
Pengembangan
LLAJ Papua

Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Jayapura

Paket

38,144,288,000

KSOP Jayapura

Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jayapura


Pembangunan Faspel Laut Depapre
Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat Konstruksi Baja Galvanis
Pel. Dawai

Paket
Paket
Paket

50,216,441,000
25,000,000,000
2,371,461,000

KSOP Jayapura
KSOP Jayapura
Disnav Jayapura

x
x
x

Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat Konstruksi Baja Galvanis


Pel. Miosnum

Paket

2,371,461,000

Disnav Jayapura

Pembangunan Gedung Gudang Logistik (18x10) 180 M

Paket

1,190,594,000

Disnav Jayapura

Pembangunan Rumah Operasional SROP Nabire type 50

Paket

868,570,000

Disnav Jayapura

Pembangunan Rumah Operasional SROP Biak type 50

Paket

832,887,000

Disnav Jayapura

Pemagaran Lokasi Srop Nabire (300 M)

Paket

957,449,000

Disnav Jayapura

Rehab Fasilitas Pendukung Kenavigasian Mensu Batas RI-PNG

Paket

1,767,458,000

Disnav Jayapura

Papua
Jayapura

Page 38

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Rehabilitasi Gedung Srop Biak (Type 70)

4
Paket

5
678,252,000

6
Disnav Jayapura

Rehabilitasi Gedung Srop Sarmi (Type 70)

Paket

576,974,000

Disnav Jayapura

Pembangunan talud di SROP Nabire

Paket

400,000,000

Disnav Jayapura

Rehabilitasi Gedung Srop Serui (Type 70)

Paket

572,527,000

Disnav Jayapura

Rehabilitasi Rumah PMS Karang Semi (Type 50) 3 Unit

Paket

1,522,307,000

Disnav Jayapura

Rehabilitasi Fender Dermaga Khusus Navigasi Jayapura

Paket

580,131,000

Disnav Jayapura

Rehab KN Aldebran

Paket

3,285,742,000

Disnav Jayapura

Pengadaan GMDSS Kelas IV SROP Serui

Paket

6,000,000,000

Disnav Jayapura

Pembangunan Sheet Pile (400 M') Sungai Plapouw untuk


pengaman paralel taxiway termasuk pengawasan

Paket

27,800,000,000

Bandara Sentani

Pembuatan Box Culvert paralel taxiway dan taxiway helly AURI


(106 M') termasuk pengawasan

Paket

2,450,000,000

Bandara Sentani

Pembuatan Paved Shoulder dengan Rigid tebal rata-rata 15 cm (


2X 7,5 X 500 M) akibat perpanjangan runway

Paket

4,310,005,000

Bandara Sentani

Lanjutan pembuatan Perimeter Road sampai dengan AC akibat


perpanjangan landas pacu

Paket

1,938,000,000

Bandara Sentani

Lanjutan pembuatan Talud akibat perpanjangan landas pacu

Paket

1,928,400,000

Bandara Sentani

Perluasan dan Rehabilitasi Gedung PH

Paket

2,500,000,000

Bandara Sentani

Pengadaan dan pemasangan Hydrant, Sprinkler dan Pengolah Air


Kotor Gedung Terminal

Paket

3,500,000,000

Bandara Sentani

Penggantian kabel Runway termasuk pembuatan bak trafo dan


reinstalasi Runway Light

Paket

6,000,000,000

Bandara Sentani

Renovasi jaringan air bersih gedung terminal akibat perluasan


Gedung Terminal

Paket

4,239,000,000

Bandara Sentani

Rekondisi jaringan listrik power house

Paket

3,620,000,000

Bandara Sentani

Penambahan Conveyor belt Check-in terminal akibat perluasan


gdg terminal

Paket

5,300,000,000

Bandara Sentani

Pengadaan dan Pemasangan Motorized Flood Light akibat


perluasan apron

Paket

1,500,000,000

Bandara Sentani

Upgrade perlatan Automatic PAS akibat perluasan gdg terminal

Paket

1,000,000,000

Bandara Sentani

Page 39

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Pengadaan Kursi penumpang 1 set @ 3 seat

4
Paket

5
3,400,000,000

6
Bandara Sentani

Relokasi Glide Path dan Middle Marker akibat perpanjangan


landas pacu termasuk pembuatan flight procedure

Paket

3,000,000,000

Bandara Sentani

Pembayaran ganti rugi tanah

Paket

48,000,000,000

Bandara Sentani

Pengadaan dan pengiriman Kendaraan PKP-PK Type II

Paket

13,000,000,000

Bandara Sentani

Pengadaan dan pemasangan CCTV untuk Sisi Udara (15 titik)

Paket

2,500,000,000

Bandara Sentani

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray large cargo dual view

Paket

5,000,000,000

Bandara Sentani

Perpanjangan landas pacu (150x23 M) dan Pelebaran landas pacu


(5x750) sampai dengan kolakan termasuk marking dan
pengawasan

Paket

13,699,400,000
12,074,400,000

Bandara Senggeh

Pembangunan gedung operasional 2 unit @ type 36 (72 M2)

Paket

450,000,000

Bandara Senggeh

Pembuatan Sumur Bor termasuk bak penampungan,pompa dan


instalasinya

Paket

650,000,000

Bandara Senggeh

Perluasan gedung PK-PPK

Paket

175,000,000

Bandara Senggeh

Pengadaan kendaraan patroli roda 4

Paket

350,000,000

Bandara Senggeh

Pembangunan gedung operasional type 36 (4 unit) dan type 45 (1


unit)

Paket

25,094,842,000
1,890,000,000

Bandara Oksibil

Pekerjaan pemasangan pagar BRC tinggi 1,75 m termasuk


pengawasan

Paket

4,125,000,000

Bandara Oksibil

Lanjutan pekerjaan talud di sekitar gedung tower


Pembangunan gedung administrasi
Pembangunan gedung PKP-PK
Rehabilitasi gedung terminal lama
Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK Foam Tender type
VI

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

800,000,000
2,449,000,000
1,356,000,000
480,000,000
5,868,500,000

Bandara
Bandara
Bandara
Bandara
Bandara

Oksibil
Oksibil
Oksibil
Oksibil
Oksibil

x
x
x
x
x

Perbaikan kerusakan apron akibat bencana banjir dan lanjutan


pelapisan apron dengan aspal kolakan tebal rata-rata 5cm
termasuk marking dan pengawasan

Paket

2,479,646,000

Bandara Batom

Perbaikan kerusakan bronjong akibat bencana banjir


Pembangunan gedung PH (Power House)
Pembangunan gedung administrasi (kantor 8x6 = 48 M2)

Paket
Paket
Paket

3,710,696,000
312,000,000
624,000,000

Bandara Batom
Bandara Batom
Bandara Batom

x
x
x

Keerom

Pegunungan Bintang

Page 40

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Penyusunan RTT sisi udara dan sisi darat

4
Paket

5
1,000,000,000

Pengadaan & Pemasangan Perlengkapan Jalan (termasuk


supervisi) di Jl. Bts Kab. Merauke - Boven Digoel - Muting
(Kab.Boven Digoel)

Paket

72,391,262,000
1,345,262,000

Perpanjangan landas pacu (200 m x 18 m) dengan aspal kolakan


termasuk pengawasan

Paket

Pelapisan landas pacu, landas hubung, landas parkir dengan aspal


kolakan tebal rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Boven Digoel

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
Bandara Batom

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

Satker
Pengembangan
LLAJ Papua

5,340,000,000

Bandara
Mindiptanah

Paket

9,210,000,000

Bandara
Mindiptanah

Pembangunan gedung operasional type 36 (4 unit)

Paket

1,296,000,000

Bandara
Mindiptanah

Rehab gedung terminal

Paket

540,000,000

Bandara
Mindiptanah

Pengadaan penangkal petir konvensional

Paket

250,000,000

Bandara
Mindiptanah

Pengadaan lampu penerangan bandara dengan Solar Cell

Paket

175,000,000

Bandara
Mindiptanah

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara

Paket

900,000,000

Bandara
Mindiptanah

Penyusunan RTT fasilitas sisi Udara

Paket

500,000,000

Bandara
Mindiptanah

Pengadaan kendaraan patroli roda 2

Paket

60,000,000

Bandara
Mindiptanah

Pekerjaan Pelapisan landas pacu dengan aspal kolakan tebal ratarata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket

11,225,000,000

Bandara Bomakia

Lanjutan Pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan

Paket

4,050,000,000

Bandara Bomakia

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara

Paket

900,000,000

Bandara Bomakia

Penyusunan RTT Fasilitas Sisi Udara

Paket

500,000,000

Bandara Tanah
Merah

Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara

Paket

900,000,000

Bandara Tanah
Merah

Perpanjangan landas pacu (RW-25) dengan aspal concrete


termasuk pengawasan

Paket

15,000,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pemagaran area bandara dengan wiremesh tinggi 2,2 meter


termasuk kawat duri

Paket

4,800,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pembuatan jalan lingkungan dengan aspal concrete termasuk


pengawasan

Paket

2,340,000,000

Bandara Tanah
Merah

Lanjutan pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan

Paket

1,300,000,000

Bandara Tanah
Merah

Page 41

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

4
Paket

5
720,000,000

6
Bandara Tanah
Merah

Pebangunan gedung operasional type 36 (2 unit) dan type 72 (1


unit)

Paket

1,296,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pengadaan dan pemasangan flood light tiang tunggal

Paket

250,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pengadaan dan pemasangan penangkal petir konvensional

Paket

250,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pengadaan kendaraan maintenance roda 4

Paket

250,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pengadaan kendaraa operasional roda 2

Paket

120,000,000

Bandara Tanah
Merah

Penambahan daya PLN dari 33 kVA menjadi 66 kVA

Paket

450,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pengadaan dan pemasangan AFL

Paket

6,500,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pembangunan Gedung CCR

Paket

324,000,000

Bandara Tanah
Merah

Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK Type RIV

Paket

1,600,000,000

Bandara Tanah
Merah

Subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Merauke

Paket

399,812,644,000
35,777,419,000

KSOP Merauke

Rehabilitasi gedung kantor


Pengadaan dan pemasangan alat pengolah air minum di Mensu
SG. Torasi dan P. Kolepon 2 Unit

Paket
Paket

560,000,000
4,500,000,000

KSOP Merauke
Disnav Merauke

x
x

Pengadaan alat survey multi beam

Paket

10,000,000,000

Disnav Merauke

Pembangunan pagar pengaman tanah menara suar Dsi 6000


774,10 M'

Paket

1,935,250,000

Disnav Merauke

Pembangunan pagar pengaman tanah lokasi mwrb 281,5 M'

Paket

703,750,000

Disnav Merauke

Pengadaan peralatan GMDSS SROP Merauke

Paket

14,019,380,000

Disnav Merauke

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6006 di


Muara SG Maro

Paket

1,606,161,000

Disnav Merauke

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6009 di


Muara SG Maro

Paket

1,606,161,000

Disnav Merauke

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6011,1 di


Muara SG Digul

Paket

1,716,161,000

Disnav Merauke

Replacement rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki dsi 6011,3 di


P. Habe Aman

Paket

1,716,161,000

Disnav Merauke

Perluasan gedung kantor

Merauke

Page 42

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki merah dan
hijau di Muara Selat Muli

4
Paket

5
3,284,596,000

6
Disnav Merauke

Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di


Tanjung Kumbis

Paket

1,684,893,000

Disnav Merauke

Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki di Muara


Sungai Atsy 4 Unit

Paket

6,978,896,000

Disnav Merauke

Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di


Kelapa Lima

Paket

1,605,741,000

Disnav Merauke

Pembangunan rambu suar 10 m laut single pipe 4 kaki di reff


Melintang - Sungai Digul

Paket

1,772,114,000

Disnav Merauke

Pembangunan lampu pelabhuhan 10 m laut single pipe 4 kaki di


Pelb. Banamepe

Paket

1,662,114,000

Disnav Merauke

Rehabilitasi gedung ruang rapat / gedung serbaguna

Paket

726,933,000

Disnav Merauke

Pembangunan pos KP3U

Paket

690,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pembangunan gedung kantor

Paket

7,700,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pembangunan gedung power house

Paket

1,950,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pembangunan rumah operasional type 36 (12 unit)

Paket

2,484,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Rehabilitasi rumah dinas type 70 (5 unit) dan mess bandara

Paket

1,811,250,000

U.P. Bandara
Mopah

Perluasan apron termasuk markind dan pengawasan

Paket

64,393,168,000

U.P. Bandara
Mopah

Pekerjaan lanjutan pelapisan runway, apron, taxiway dan Fillet


tebal rata2 7,5 cm termasuk marking dan pengawasan

Paket

41,128,366,000

U.P. Bandara
Mopah

Pemenuhan standar runway strip termasuk pengawasan

Paket

3,677,922,000

U.P. Bandara
Mopah

Reinstalasi jalur distribusi listrik ke gedung operasional


elektronika

Paket

450,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan lampu jalan dengan solar cell

Paket

720,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan flood light motorize

Paket

500,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan PABX 100 channel

Paket

808,800,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan kendaraan operasional AMC

Paket

350,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan pembangunan energi alternatif solar


cell 180 KVA

Paket

7,822,364,000

U.P. Bandara
Mopah

Page 43

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

3
Lanjutan pemagaran areal bandara termasuk pengawasan

4
Paket

5
2,523,145,000

6
U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cabin Dual View

Paket

2,100,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan X-Ray Cargo Dual View

Paket

5,839,778,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pengiriman kendaraan PKP-PK type III

Paket

8,500,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pengiriman Nurse Tender Car

Paket

4,500,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan peralatan penunjang PKP-PK

Paket

500,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Pengadaan dan pemasangan Walk Through Metal Detector

Paket

150,000,000

U.P. Bandara
Mopah

Penyusunan Rencana Induk

Paket

1,000,000,000

U.P.Bandara
Kamur

Pembuatan talud termasuk pengawasan

Paket

4,462,740,000

U.P.Bandara
Kamur

Pekerjaan lapis atas landas pacu (600 m x 18 m) dengan aspal


kolakan tebal rata-rata 5 cm dan konstruksi apron (50 m x 20 m)
dengan aspal kolakan termasuk marking dan pengawasan

Paket

8,848,560,000

U.P.Bandara
Kamur

Pembangunan gedung terminal

Paket

960,000,000

U.P.Bandara
Kamur

Pembangunan gedung power house (PH)

Paket

96,000,000,000

U.P.Bandara
Kamur

Penyusunan Rencana Induk


Penimbunan persiapan perpanjangan landas pacu termasuk
pengawasan

Paket
Paket

980,758,000
18,684,420,000

Bandara Kimam
Bandara Kimam

x
x

Pembangunan gedung PKP-PK


Pembuatan jalan akses PKP-PK dengan aspal kolakan
Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan dengan solar cell

Paket
Paket
Paket

720,000,000
834,143,000
180,000,000

Bandara Kimam
Bandara Kimam
Bandara Kimam

x
x
x

Renovasi gedung terminal termasuk pengawasan


Pembuatan jalan lingkungan
Pembuatan drainase terbuka
Pengadaan Lampu Penerangan dengan Solar Cell
Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara
Perpanjangan landas pacu, pelebaran apron dan turning area
dengan konstruksi soil semen dan aspal kolakan termasuk
pengawasan

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

1,440,000,000
1,815,000,000
1,500,000,000
160,000,000
1,000,000,000
10,772,500,000

Bandara
Bandara
Bandara
Bandara
Bandara
Bandara

x
x
x
x
x
x

Papua Barat

295,021,279,385

Page 44

Okaba
Okaba
Okaba
Okaba
Okaba
Okaba

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

Rehab gedung kantor dan mess


Pembangunan Faspel Laut Sausafor
Tinjau Ulang Rencana Induk

Paket
Paket
Paket

5
295,021,279,385
1,423,389,385
20,000,000,000
700,000,000

Penyusunan RTT sisi udara Bandara

Paket

Pelapisan Landas Pacu 2.060 M x 45 M dengan aspal concrete


tebal rata- rata 7,5 cm termasuk Marking dan Pengawasan

Raja Ampat

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

UPP Saonek
UPP Saonek
U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

x
x
x

800,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Paket

37,428,020,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pelapisan jalan lingkungan bandara dengan aspal concrete


termasuk Pengawasan

Paket

3,809,220,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Konstruksi perluasan landas parkir (Apron) 96 M x 100 M


Termasuk Marking dan Pengawasan

Paket

25,474,910,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Paket

5,174,660,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan dan Pemasangan Pagar Bandara BRC T: 2,4 M

Paket

1,512,100,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal dan Pengawasan

Paket

95,000,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pembangunan Gedung Work Shop

Paket

2,100,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pembangunan Gedung CCR

Paket

600,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pembangunan Gedung Power House (PH)

Paket

900,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Motorized serta


Pergeseran Tiang Flood Light Akibat Perluasan Gedung Terminal

Paket

1,308,600,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan dan pemasangan Panel ACOS 250 KVA

Paket

450,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Lanjutan Pembuatan Talud pada Area Bandara

Page 45

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

3.

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
x

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Reinstalasi Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Airfield Lighting
System

4
Paket

5
6,992,500,000

6
U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Rekondisi Jaringan Kelistrikan

Paket

7,038,800,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan Comando Car

Paket

750,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan kendaraan patroli roda 4

Paket

448,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pemenuhan standar Runway Strip Area Termasuk Pengawasan

Paket

52,811,080,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Lanjutan Pembangunan Bandara Segun

Paket

25,000,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Cabin Dual View

Paket

2,000,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan dan Pemasangan X-Ray Bagasi Dual View

Paket

3,000,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

Pengadaan dan Pemasangan Walk Through Metal Detector

Paket

300,000,000

U.P. Bandara
Domine Eduard
Osok

6 Unit
1 Unit

1,260,331,497,000
94,300,000,000
94,300,000,000
59,300,000,000
35,000,000,000

3 Unit
1 Unit

9,500,000,000
9,500,000,000
2,000,000,000
7,500,000,000

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Aceh
Sabang
Pembangunan PLTD Kapasitas 6000 Kw di Pulau We
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw di Pulau We
Sumatera Utara
Serdang Bedagai
Pembangunan PLTD Kapasitas 300 Kw di Pulau Behala
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw di Pulau Berhala

Riau
Kepulauan Meranti

69,000,000,000
69,000,000,000

Page 46

Sukakarya

P. Berhala
P. Berhala

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Pembangunan PLTD Kapasitas 1500 Kw

4
3 Unit

5
19,500,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw


Pembangunan PLTD Kapasitas 300 Kw

1 Unit
3 Unit

15,000,000,000
19,500,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw

1 Unit

15,000,000,000

Pembangunan PLTD Kapasitas 4000 Kw

4 Unit

141,400,000,000
70,700,000,000
35,700,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw

1 Unit

35,000,000,000

4 Unit
1 Unit

70,700,000,000
35,700,000,000
35,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 400 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw

2 Unit
1 Unit

103,431,497,000
20,581,497,000
13,800,000,000
6,781,497,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1500 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 150 Kw

3 Unit
1 Unit

33,000,000,000
19,500,000,000
13,500,000,000

Entikong

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw

2 Unit
1 Unit

17,850,000,000
11,100,000,000
6,750,000,000

Badau

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw

2 Unit
1 Unit

23,550,000,000
16,800,000,000
6,750,000,000

Jagoi Babang

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw

2 Unit
1 Unit

8,450,000,000
1,700,000,000
6,750,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw
Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw

3 Unit
1 Unit
3 Unit

43,100,000,000
43,100,000,000
14,800,000,000
6,750,000,000
14,800,000,000

Kepulauan Riau
Natuna

Kepulauan Anambas
Pembangunan PLTD Kapasitas 4000 Kw
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw
Kalimantan Barat
Sambas

Sanggau

Kapuas Hulu

Bengkayang

Sintang

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu

Page 47

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Rangsang Barat

Rangsang Pesisir

Bunguran Timur

Anambas

Paloh

Long Apari
Long Pahangai

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 75 Kw

4
1 Unit

Kalimantan Utara
Nunukan

ANGGARAN
(Rp.)
5
6,750,000,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

2 unit
6 unit
2 unit
2 unit
3 unit
100 Kw
100 Kw
200 Kw
100 Kw
150 Kw

176,800,000,000
150,600,000,000
13,800,000,000
18,400,000,000
23,600,000,000
16,800,000,000
19,500,000,000
9,000,000,000
9,000,000,000
18,000,000,000
9,000,000,000
13,500,000,000

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Pembangunan PLTD
Pembangunan PLTS Hibryd

5 Unit
100 Kw

26,200,000,000
17,200,000,000
9,000,000,000

01
01

Pembangunan PLTD kapasitas 600 Kw

3 Unit

187,150,000,000
27,200,000,000
14,900,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw

1 Unit

12,300,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw

2 Unit
1 Unit

29,100,000,000
16,800,000,000
12,300,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw

2 Unit

29,100,000,000
16,800,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw

1 Unit

12,300,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw

2 Unit

29,100,000,000
16,800,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw

1 Unit

12,300,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 3000 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw

3 Unit
1 Unit

72,650,000,000
29,600,000,000
43,050,000,000

Pembangunan PLTD

Pembangunan PLTS Hibryd

Malinau

Nusa Tenggara Timur


Kupang

Timor Tengah Utara

Rote Ndao

Malaka

Belu

Page 48

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Lumbis Ogong
Simanggaris
Sebatik
Sebuku
Tulin Onsoi
Lumbis Ogong
Simanggaris
Sebatik
Sebuku
Tulin Onsoi

Kayan Hulu

Amfoang Timur

Kefamenanu

Rote Barat Daya

Kobalima Timur

Atambua Barat

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
2
Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

Unit
Unit
Unit
Unit

5
26,400,000,000
26,400,000,000
1,700,000,000
11,500,000,000
1,700,000,000
11,500,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw
Pembangunan PLTD kapasitas 1000 Kw

2 Unit
1 Unit
2 Unit

265,900,000,000
113,300,000,000
16,800,000,000
12,000,000,000
16,800,000,000

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

1
3
1
2
1

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

PLTD
PLTS
PLTD
PLTS

kapasitas 200 Kw
Hybrid Kapasitas 100 Kw
kapasitas 200 Kw
Hybrid Kapasitas 100 Kw

2
1
2
1

Maluku
Maluku Barat Daya

PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw


PLTD kapasitas 600 Kw
PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw
PLTD kapasitas 1000 Kw
PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

12,000,000,000
14,900,000,000
12,000,000,000
16,800,000,000
12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw

2 Unit

123,800,000,000
13,100,000,000

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

1
3
1
5

Maluku Tenggara Barat

PLTS
PLTD
PLTS
PLTD

Hybrid Kapasitas 100 Kw


kapasitas 600 Kw
Hybrid Kapasitas 100 Kw
kapasitas 5000 Kw

Unit
Unit
Unit
Unit

12,000,000,000
14,900,000,000
12,000,000,000
41,800,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 250 Kw

1 Unit

30,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 500 Kw


Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 100 Kw

2 Unit
1 Unit

28,800,000,000
16,800,000,000
12,000,000,000

Pembangunan PLTD kapasitas 3000 Kw

3 Unit

69,850,000,000
69,850,000,000
29,600,000,000

Pembangunan PLTS Hybrid Kapasitas 350 Kw

1 Unit

40,250,000,000

2 Unit

73,500,000,000
44,100,000,000
1,700,000,000

Kepulauan Aru

Maluku Utara
Morotai

Papua
Boven Digoel
Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw

Page 49

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Miangas
P. Karatung

Wetar
Pulau-Pulau
Terselatan/P.Kis
ar
P. Leti
P. Moa

Tanimbar
Selatan
P. Selaru
P. Yamdena
Saumlaki

P.Aru

Morotai Selatan

Waropko

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw


Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw

2 Unit
1 Unit

14,700,000,000
1,700,000,000
13,000,000,000

Arso Timur

Pembangunan PLTD kapasitas 200 Kw


Pembangunan PLTS Kapasitas 100 Kw

2 Unit
1 Unit

14,700,000,000
1,700,000,000
13,000,000,000

Sota

7 Titik

100,000,000,000
76,000,000,000
38,000,000,000
14,000,000,000

01

Kec Krayan:
Desa long
Umung, Desa
Long Lembudud,
Desa Trang
Baru, Desa long
Midang dan
Desa Binuang,
Pa'Padi,long
Puak

Pembangunan BTS

2 Titik

4,000,000,000

01

Kec Krayan
Selatan: Long
Ruangan,
Pa'Padi

Pembangunan BTS

7 Titik

14,000,000,000

01

Kec Lumbis
Ogong : Tau
Lumbis,
Panas,Labang,
Suman
Tobal,Binter,
Suka Maju, Ubal

Pembangunan BTS

1 Titik

2,000,000,000

01

Kec Sebatik
Tengah

Merauke

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Kalimantan Utara
Nunukan
Pembangunan BTS

Page 50

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

5
13,000,000,000
1,700,000,000
13,000,000,000
1,700,000,000
13,000,000,000

1
2
1
2
1

Keerom

4.

SUMBER
PEMBIAYAAN

4
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

3
PLTS Kapasitas 100 Kw
PLTD kapasitas 200 Kw
PLTS Kapasitas 100 Kw
PLTD kapasitas 200 Kw
PLTS Kapasitas 100 Kw

ANGGARAN
(Rp.)

Mindiptana
Kombut

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec Simanggaris

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pembangunan BTS

4
1 Titik

5
2,000,000,000

6
01

Pembangunan BTS

1 Titik

2,000,000,000

01

kel Nunukan
Selatan

Pembangunan BTS

2 Titik

38,000,000,000
4,000,000,000

01

Kec Kayan Hulu:


Long
Temunyat,long
Payau

Pembangunan BTS

2 Titik

4,000,000,000

01

Kec Kayan Hulir:


Long Metun,long
Sei Anai

Pembangunan BTS

2 Titik

4,000,000,000

01

Kec Bahau
Hulu: Apau ping,
long Berini

Pembangunan BTS

7 Titik

14,000,000,000

01

Kec Pujungan:
Long Aran, long
Paliaran,Long
Jelet, Long
Pua,Setarap,
Long Masahan,
Long Ketaman

Pembangunan BTS

4 Titik

8,000,000,000

01

Kec Kayan
Selatan: Long
Payau, long
Bena,Long
Lame, Long
Belaka Pitau

Pembangunan BTS

1 Titik

2,000,000,000

01

Kec Malinau
Selatan Hilir :
Setulang

Pembangunan BTS

1 Titik

2,000,000,000

01

Kec Malinau
Utara Timur :
Salap

Malinau

Nusa Tenggara Timur


Pembangunan BTS

12,000,000,000
12,000,000,000

Pembangunan BTS

12,000,000,000
12,000,000,000

Papua

Page 51

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5.

808,262,790,000
13,091,920,000
13,091,920,000
4,581,870,000
3,573,450,000
2,083,640,000
2,852,960,000

04
04
04
04

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

27,274,240,000
27,274,240,000
6,818,980,000
5,819,700,000
6,544,620,000
8,090,940,000

04
04
04
04

04
04
04

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH


Aceh
Sabang
1. Program Pendidikan Sekolah Dasar
2. Program Pendidikan SMP
3. Program Pendidikan SMA
4. Program Pendidikan SMK
Sumatera Utara
Serdang Berdagai
1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Riau
Rokan Hilir
1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

76,760,950,000
19,476,650,000
7,777,040,000
5,044,990,000
6,654,620,000

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

38,205,120,000
15,409,390,000
9,244,740,000
6,288,450,000
7,262,540,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

19,079,180,000
7,185,060,000
4,893,620,000
3,246,540,000
3,753,960,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

94,017,240,000
15,076,770,000
4,566,090,000
4,568,910,000
2,450,190,000
3,491,580,000

04
04
04
04

Indragiri Hilir

Pelalawan

Kepulauan Riau
Karimun

Bintan

20,059,360,000

Page 52

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

3
Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

VOLUME
4

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
9,261,150,000
3,965,580,000
2,588,700,000
4,243,930,000

6
04
04
04
04

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

16,309,990,000
4,826,880,000
3,991,480,000
3,328,220,000
4,163,410,000

04
04
04
04

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

16,156,230,000
5,333,120,000
4,102,760,000
3,373,620,000
3,346,730,000

04
04
04
04

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

26,414,890,000
5,183,430,000
6,811,290,000
6,254,260,000
8,165,910,000

04
04
04
04

04
04
04
04

Natuna

Anambas

Batam

Nusa Tenggara Timur


Kupang
1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

164,075,020,000
28,436,560,000
6,442,240,000
7,816,600,000
6,862,660,000
7,315,060,000

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

21,792,010,000
6,457,990,000
6,075,020,000
4,505,810,000
4,753,190,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

21,786,160,000
5,942,280,000
5,218,090,000
5,399,870,000
5,225,920,000

04
04
04
04

Timor Tengah Utara

Belu

Alor

25,864,820,000

Page 53

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

3
Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

VOLUME
4

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
7,926,200,000
6,586,830,000
3,862,010,000
7,489,780,000

6
04
04
04
04

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

21,149,070,000
7,990,610,000
5,002,300,000
3,510,190,000
4,645,970,000

04
04
04
04

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

23,130,560,000
7,539,830,000
5,915,250,000
5,153,980,000
4,521,500,000

04
04
04
04

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

21,915,840,000
8,704,450,000
5,504,800,000
3,261,970,000
4,444,620,000

04
04
04
04

04
04
04
04

Rote Ndao

Malaka

Sabu Raijua

Kalimantan Barat
Sambas
1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

113,592,790,000
33,566,920,000
8,917,340,000
7,290,910,000
4,579,470,000
12,779,200,000

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

26,265,040,000
7,641,250,000
6,895,840,000
6,118,260,000
5,609,690,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

28,217,230,000
9,732,940,000
6,806,420,000
4,855,040,000
6,822,830,000

04
04
04
04

Sintang

Sanggau

Kapuas Hulu

5,368,660,000

Page 54

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

3
Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

20,174,940,000
5,685,550,000
5,691,430,000
4,586,320,000
4,211,640,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

16,464,810,000
16,464,810,000
5,073,800,000
4,562,530,000
2,918,060,000
3,910,420,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

42,475,410,000
20,995,510,000
8,623,330,000
5,756,850,000
2,777,600,000
3,837,730,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

21,479,900,000
6,076,510,000
5,665,620,000
4,289,770,000
5,448,000,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

73,527,900,000
25,068,340,000
10,426,000,000
6,631,980,000
3,504,070,000
4,506,290,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

30,077,880,000
7,951,240,000
7,810,550,000
6,192,780,000
8,123,310,000

04
04
04
04

5,368,660,000
-

Bengkayang

Kalimantan Utara
Nunukan

Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud

Kepulauan Sangihe

Maluku
Maluku Tenggara Barat

Maluku Barat Daya

Page 55

04

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kepulauan Aru
1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

18,381,680,000
5,982,550,000
5,590,290,000
2,829,850,000
3,978,990,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

18,785,860,000
18,785,860,000
7,127,560,000
4,812,330,000
2,971,890,000
3,874,080,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

143,830,630,000
17,697,400,000
5,075,800,000
4,597,930,000
3,479,550,000
4,544,120,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

15,527,930,000
5,640,900,000
3,997,050,000
2,451,110,000
3,438,870,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

21,734,500,000
9,611,570,000
4,913,360,000
3,045,750,000
4,163,820,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

36,227,460,000
11,778,440,000
9,533,520,000
6,668,740,000
8,246,760,000

04
04
04
04

1. Program Pendidikan Sekolah Dasar


2. Program Pendidikan SMP
3. Program Pendidikan SMA

34,246,460,000
11,241,750,000
9,656,710,000
5,640,380,000

04
04
04

Maluku Utara
Morotai

Papua
Jayapura

Keerom

Supiori

Merauke

Pegunungan Bintang

Page 56

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

4. Program Pendidikan SMK


Boven Digul

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
7,707,620,000

6
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

18,396,880,000
5,951,450,000
5,642,700,000
2,529,130,000
4,273,600,000

04
04
04
04

1. Program
2. Program
3. Program
4. Program

Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan

Sekolah Dasar
SMP
SMA
SMK

24,366,020,000
24,366,020,000
6,825,570,000
6,962,850,000
5,379,360,000
5,198,240,000

04
04
04
04

KEMENTERIAN KESEHATAN
Aceh
Sabang
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

457,812,968,750
6,855,740,000
6,855,740,000
3,434,730,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,169,030,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,251,980,000

04

8,384,930,000
8,384,930,000
4,035,920,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,381,860,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,967,150,000

04

Tugas Pembantuan BUK

26,535,402,000
3,911,482,000
3,911,482,000

03

Tugas Pembantuan BUK

1,600,000,000
1,600,000,000

03

Papua Barat
Raja Ampat

6.

ANGGARAN
(Rp.)

Sumatera Utara
Serdang Berdagai
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Riau
Rokan Hilir

Bengkalis

Indragiri Hilir

8,921,460,000

Page 57

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

Kepulauan

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
3,974,650,000

6
04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,302,780,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,644,030,000

04

4,450,000,000
4,450,000,000

04

7,652,460,000
3,833,740,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,617,490,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,201,230,000

04

58,315,980,000
12,038,280,000
3,469,340,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,977,110,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,473,830,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,118,000,000

03

9,632,920,000
4,054,210,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,843,210,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,735,500,000

04

13,769,980,000
3,800,450,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,830,240,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,489,290,000

04

Meranti
Tugas Pembantuan BUK

Pelalawan
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kepulauan Riau
Natuna
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kepulauan

ANGGARAN
(Rp.)

Anambas
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Batam
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Page 58

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
4,650,000,000

6
03

9,875,150,000
3,696,550,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

1,682,820,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,295,780,000

04

Tugas Pembantuan BUK

3,200,000,000

03

12,999,650,000
3,496,470,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,676,250,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,076,930,000

04

Tugas Pembantuan BUK


Bintan
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Karimun
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Tugas Pembantuan BUK

4,750,000,000

03

70,607,530,000
15,584,460,000
4,656,460,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,714,540,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,413,460,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,800,000,000

03

13,630,050,000
4,257,870,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,898,820,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,023,360,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,450,000,000

03

14,797,320,000
5,507,800,000

04

Kalimantan Barat
Sambas
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Bengkayang
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Sanggau
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Page 59

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian
Tugas Pembantuan BUK

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
1,623,160,000

6
04

2,816,360,000

04

4,850,000,000

03

14,727,680,000
5,213,970,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,243,690,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,570,020,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,700,000,000

03

11,868,020,000
6,833,280,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,858,910,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,175,830,000

04

5,636,880,000
5,636,880,000
3,014,380,000

04

2,622,500,000

03

16,844,746,750
5,571,266,000
3,310,536,000

03

2,260,730,000

04

Sintang
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kapuas Hulu
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
Tugas Pembantuan BUK
Kalimantan Utara
Malinau
Tugas Pembantuan BUK (Pengadaan Mobil Pusling double Gardan 1 unit) 7 Unit

Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian

Nunukan

11,273,480,750

Page 60

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Pulau Sapi,
Malinau
Sebrang,
Setulang, Long
Loreh, Long
Berang, Sungai
Boh, Data Dian

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Sosial Dasar:
Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Sei Taiwan (Kopel)
Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Laprie (Kopel)
Pembangunan Rumah dinas Paramedis Pusk. Lumbis Ogong (Kopel)

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

624,520,250
624,520,250
624,520,250

04
04
04

Sebatik
Sebatik Utara
Lumbis Ogong

Pembangunan Rawat Inap dan Poned Pusk. Seimanggaris


Pembangunan Rumah dinas Medis Pusk. Sei Taiwan (2 paket)
Tugas Pembantuan BOK
Alat Kesehatan/Kedokteran

1,345,000,000
860,000,000
992,000,000
4,500,000,000

04
04
03
03

Simanggaris
Sebatik

Sub Bidang Pelayanan Kefarnasian

1,702,920,000

04

74,979,930,000
11,835,340,000
4,589,500,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

1,399,910,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,895,930,000

04

Tugas Pembantuan BUK

3,950,000,000

03

12,131,500,000
4,649,340,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,077,410,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,404,750,000

04

Nusa Tenggara Timur


Kupang
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Timor Tengah Utara


Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Tugas Pembantuan BUK

4,000,000,000

03

12,371,730,000
3,724,240,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

1,937,240,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,042,750,000

04

Belu
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Page 61

Sedadap,
Seimenggaris,
Setabu, Lapri,
Sungai Taiwan,
Long Bawan, Aji
Kuning

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
4,667,500,000

6
03

8,245,900,000
3,631,700,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,557,980,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,056,220,000

04

11,866,740,000
3,644,810,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,775,010,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,446,920,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,000,000,000

03

9,269,870,000
4,002,180,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,365,440,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,902,250,000

04

9,258,850,000
4,600,030,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

2,621,400,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,037,420,000

04

25,725,890,000
11,577,470,000
5,484,270,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,716,900,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,376,300,000

04

Tugas Pembantuan BUK


Malaka
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Rote Ndao
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Alor
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Sabu Raijua
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Page 62

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kepulauan Talaud

14,148,420,000
5,824,270,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

5,805,790,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,518,360,000

04

35,521,060,000
8,558,220,000
6,036,330,000

04

2,521,890,000

04

14,914,020,000
4,999,750,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,863,600,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,050,670,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,000,000,000

03

12,048,820,000
5,802,110,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,404,150,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,027,920,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Dasar

Maluku
Maluku Barat Daya
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
Maluku Tenggara Barat
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Kepulauan Aru
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Tugas Pembantuan PPPL

814,640,000

03

9,653,830,000
9,653,830,000
4,171,230,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,427,630,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,054,970,000

04

Maluku Utara
Morotai
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Page 63

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
104,838,720,000
20,927,450,000
11,210,590,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

6,200,040,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

3,516,820,000

04

16,723,040,000
6,141,270,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,933,920,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

2,147,850,000

04

Tugas Pembantuan BUK

4,500,000,000

03

30,895,550,000
17,970,670,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

6,580,300,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

6,344,580,000

04

12,264,900,000
6,412,740,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

3,874,020,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

1,978,140,000

04

7,823,910,000
4,885,920,000

04

2,937,990,000

04

16,203,870,000
5,883,760,000

04

Papua
Merauke
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Boven Digoel
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Pegunungan Bintang
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Keerom
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Jayapura
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan
Kefarmasian
Supiori
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

Page 64

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian
Tugas Pembantuan BUK

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
4,327,130,000

6
04

1,992,980,000

04

4,000,000,000

03

13,912,330,000
13,912,330,000
5,861,420,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan


Rujukan

4,574,670,000

04

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan


Kefarmasian

3,476,240,000

04

67,606,850,000
1,972,010,000
1,972,010,000
1,972,010,000

04

1,910,060,000
1,910,060,000
1,910,060,000

04

1 Unit

3,824,050,000
1,913,820,000
1,913,820,000

04

1 Unit

1,910,230,000
1,910,230,000

04

1 Unit

4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

8,279,930,000
1,922,570,000
1,922,570,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,031,500,000
2,031,500,000

04

Papua Barat
Raja Ampat
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan
Dasar

7.

ANGGARAN
(Rp.)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Aceh
Sabang
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

Sumatera Utara
Serdang Bedagai
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Riau
Indragiri Hilir
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Pelalawan
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Kepulauan Riau
Kepulauan Anambas
Pembangunan Gudang Non SRG
Kalimantan Barat
Sambas

Sanggau

Sintang

2,232,180,000

Page 65

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

3
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

4
1 Unit

5
2,232,180,000

6
04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,093,680,000
2,093,680,000

04

Pembangunan Pasar Rakyat Desa Binalawan

1 Unit

1,650,000,000

04

Kec. Sebatik
Barat

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi


Perdagangan/Pembangunan Gudang Non SRG

1 Unit

3,300,000,000

04

Kec. Krayan
selatan

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi


Perdagangan/Revitalisasi Pasar Rakyat

1 Unit

1,908,700,000

04 (DAK
tambahan 2015)

Pembangunan dan Pengembangan sarana Distribusi


Perdagangan/Revitalisasi Pasar rakyat

1 Unit

2,061,800,000
2,061,800,000

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

10,027,050,000
1,912,710,000
1,912,710,000

04

1 Unit

2,175,150,000
2,175,150,000

04

1 Unit

2,128,690,000
2,128,690,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

1,979,070,000
1,979,070,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

1,831,430,000
1,831,430,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

4,841,170,000
2,403,620,000
2,403,620,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,437,550,000
2,437,550,000

04

Bengkayang

Kalimantan Utara
Nunukan

8,920,500,000
6,858,700,000

Malinau

Nusa Tenggara Timur


Kupang

Alor
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Rote Ndao
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Belu

Timor Tengah Utara

Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud

Kepulauan Sangihe

Maluku
Maluku Barat Daya

7,589,440,000
2,676,900,000

Page 66

04 (DAK
tambahan 2015)

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

4
1 Unit

5
2,676,900,000

6
04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,559,070,000
2,559,070,000

04

Maluku Tenggara Barat

Kepulauan Aru

Maluku Utara
Morotai
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,358,440,000
2,358,440,000
2,358,440,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

10,931,780,000
3,169,420,000
3,169,420,000

04

1 Unit

2,821,190,000
2,821,190,000

04

1 Unit

2,761,660,000
2,761,660,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,179,510,000
2,179,510,000

04

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

1 Unit

2,952,420,000
2,952,420,000
2,952,420,000

1 Unit

Papua
Supiori

Boven Digoel
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Keerom
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)
Jayapura

Papua Barat
Raja Ampat

322,023,443,001
4,770,930,000
4,770,930,000

KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Aceh
Sabang
Sumatera Utara
Serdang Berdagai
Ruas
Ruas
Ruas
Ruas
Ruas

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

2,353,470,000
2,353,470,000

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

8.

ANGGARAN
(Rp.)

Jalan
Jalan
Jalan
Jalan
Jalan

dsn
dsn
dsn
dsn
dsn

II menuju dsn IV Desa Jambur Pulo


Delima Desa Melati II
II menuju dsn I desa Sei Rejo
II Sei Rejo menuju dsn II Sei Rampah
IV Pemantang rampah

1
1
1
1
1

Riau
Rokan Hilir

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

5,697,680,000
5,697,680,000
1,178,000,000
1,400,000,000
984,000,000
1,186,680,000
949,000,000
33,988,580,000
5,709,300,000

Page 67

04
04
04
04
04

Perbaungan
Perbaungan
Sei Rampah
Sei Rampah
Sei Rampah

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

Pembangunan Kantor Camat

5
5,709,300,000

6
04

1 Paket

11,865,170,000
5,986,170,000

04

1 Unit

5,879,000,000

04

1 Unit

6,062,360,000
4,662,360,000
1,400,000,000

03

Kepulauan Meranti
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)
Pembangunan Gedung Kantor BPP Kabupaten

SUMBER
PEMBIAYAAN

4
1 Paket

Indragiri Hilir
Pembangunan Jalan Desa KW.Gaung , Desa Guntung, Desa
Kateman

ANGGARAN
(Rp.)

Pelalawan

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Kateman
Tembelabar

5,626,250,000
5,626,250,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Dumai
1 Paket

4,725,500,000
4,725,500,000

Pembangunan jalan Datuk Megat Batubi

1 Paket

35,073,968,001
5,814,370,001
1,523,124,369

04

Pembangunan jalan Poros Pelantar Beton Tg. Kumbik Desa Pulau


Tiga

1 Paket

1,454,410,680

04

Pulau Tiga

Pembangunan jalan Teluk Labuh ke Desa Sededap


Pembangunan jalan Tg. Kumbik Utara menuju setumuk
kecamatan Pulau Tiga

1 Paket
1 Paket

1,553,398,058
485,436,893

04
04

Pulau Tiga
Pulau Tiga

Belanja pengecatan bodu bus + asesoris informasi


Belanja stiker asesoris informasi mobil pick-up
Pengadaan mobil bus untuk angkutan penumpang
Pengadaan pick-up untuk angkutan barang

1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket

20,194,175
1,165,049
407,708,738
368,932,039

04
04
04
04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Kantor Camat
Pembangunan Kantor Camat

1 Paket
1 Unit
1 Unit

12,380,760,000
4,544,760,000
1,000,000,000
6,836,000,000

04
03
04

Pembangunan Pelabuhan Setotok


Pembangunan Pelabuhan Pulau Air
Pembangunan Pelabuhan Pulau Teluk Bakau

1 Paket
1 Paket
1 Paket

5,495,330,000
1,599,994,500
1,408,685,600
1,501,649,900

04
04
04

Bulang
Bulang
Belakang
Padang

Pengadaan Boat Pancung

1 Paket

985,000,000

04

Belakang
Padang

Pembangunan jalan Garuda kelurahan Gurun Panjang


Kepulauan Riau
Natuna

Kepulauan Anambas

Batam

Page 68

Bunguran Barat

Jemaja
Jemaja

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Bintan
Pembangunan/pengaspalan jalan kp.melayu desa gunung kijang

1 Paket

5,841,028,000
2,789,028,000

04

Pembangunan jalan sidomulyo KM18 kelurahan Sei. Lekop (biaya


pekerjaan tersebut sudah termasuk dana pendamping 10% dari
daerah)

1 Paket

2,552,000,000

04

Pembangunan Kantor Desa

1 Unit

Karimun
Realisasinya masih 0%, masalahnya masih dalam proses lelang
Pembangunan Kantor Desa

1 Paket
1 Unit

Kalimantan Barat
Sambas

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Bintan timur

500,000,000

03

Desa Kelong

5,542,480,000
4,892,480,000

04

Moro

650,000,000

03

Desa Pangke
Barat, Kec.
Meral Barat

04
03

Pengairan dan energi sumber daya mineral Kab. Sambas


Pembangunan Rumah Singgah/Guest House di Desa

1 Paket
1 Unit

35,506,860,000
7,061,670,000
5,561,670,000
1,500,000,000

Pembangunan jembatan gantung sungai Saparan


Peningkatan jalan Pararel-Sarapan
Peningkatan jalan Sebujit Siding
Pembangunan Kantor Desa

1 Paket
1 Paket
1 Paket
4 Unit

6,200,000,000
700,000,000
1,000,000,000
3,000,000,000
1,500,000,000

04
04
04
03

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Makuk-Emberas-Mungguk


Dian

1 Paket

7,003,540,000
1,700,000,000

04

Tayan Hilir

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Tunggul BoyoRondam/daerah penyangah nanti ke daerah perbatasan

1 Paket

1,600,000,000

04

Bonti

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Entakai-Desa Tonye-Desa


Binding

1 Paket

1,235,000,000

04

Kapuas

Peningkatan/pemeliharaan jalan Desa Sungai Batu-Desa Sei.


Munti

1 Paket

1,213,540,000

04

Kapuas

Bengkayang

Sanggau

Page 69

Desa Temajuk
(Kec. Paloh)

Jagoi
Jagoi
Siding
Desa Sekida,
Semunying
(Kec.Jagoi
Babang) dan
Desa Siding,
Tangguh (Kec.
Siding)

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kapuas
Desa Palapasang
Kec. Entikong
dan Desa
Melenggang Kec.
Sekayam

3
Pengadaan moda transportasi pedesaan Desa Kambong
Pembangunan Rumah Singgah/Guest House

4
1 Paket
2 Unit

5
365,000,000
890,000,000

6
04
03

Pembangunan Jalan Makam Pahlawan Simpang Lingkar Sei.


Durian

1 Paket

6,868,360,000
1,208,360,000

04

Pemeliharaan Jalan Desa Wana Bhakti-Kp.Baru-Tabau Desa


Swadaya

1 Paket

1,500,000,000

04

Ketungau
Tengah

Pembangunan Jalan dari Kebangak-Lubuk Nibung Desa Swadaya

1 Paket

975,000,000

04

Ketungau
Tengah

Pemeliharaan Jalan Sekayu-Menalap Baru-Simpang Beltang

1 Paket

2,500,000,000

04

Pembangunan Jembatan Gantung Kemangai

1 Paket

685,000,000

04

Pembangunan jalan sepan-bejabang-kedungkang


Pembangunan dermaga apung mini dan pengadaan angkutan
sungai : batanglupar, jongkong, suhaid

1 Paket
1 Paket

8,373,290,000
5,173,290,000
1,000,000,000

04
04

2 Unit

2,200,000,000

03

Empanang

1 Unit

12,812,450,000
12,812,450,000
5,833,450,000
6,979,000,000

04
04

Long Bagun

Pengadaan Transportasi Perdesaan Jalan Desa Katul menuju Desa


Mambulu (Pembukaan Badan Jalan)

1 Paket

18,189,605,000
12,479,625,000
2,585,000,000

04

Lumbis

Pengadaan Transportasi Perdesaan Jalan Trans Provinsi menuju


Pemukiman Baru Desa Patas (Pembukaan Badan Jalan)

1 Paket

2,922,625,000

04

Lumbis

Pembangunan Kantor BPP


Pembangunan Kantor Desa Padaidi
Pembangunan Kantor Desa Maspul

1 Unit
1 Unit
1 Unit

5,472,000,000
500,000,000
500,000,000

04
03
03

Sebatik
Sebatik Tengah

Pembangunan Kantor Desa Bambangan

1 Unit

500,000,000

03

Sebatik Barat

Sintang

Kapuas Hulu

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan BPU


Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)
Pembangunan Kantor Camat
Kalimantan Utara
Nunukan

Page 70

Tempunak

Batang Lupar
Batang Lupar

Sembakung

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

1
Malinau

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
5,709,980,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Pembangunan Jalan Simpang Jalan Poros Provinsi menuju Desa


Sembuak Warot

1.410 x 5
(PxL)

2,583,909,000

04

Desa Sembuak
warod (Malinau
Utara)

Pembangunan Jembatan Malinau I menuju Desa Luso

2000 x 6
(PxL)

3,126,071,000

04

Desa Luso dan


Sembuak warod
(Malinau Utara)

1 Unit

53,827,280,000
210,000,000
210,000,000

03

1 Paket
3 Unit

13,112,570,000
5,820,570,000
1,500,000,000

04
03

1 Unit

5,792,000,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Rumah Dinas Camat dan Kantor Desa

1 Paket
3 Unit

6,691,630,000
5,591,630,000
1,100,000,000

04
03

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Kantor Desa dan Aula Perbatasan Desa

1 Paket
2 Unit

12,517,640,000
5,766,640,000
1,100,000,000

03

5,651,000,000

04

Nusa Tenggara Timur


Nusa Tenggara Timur
Pembayaran Kekurangan Dana Pembangunan Gedung Kantor BPP
Provinsi NTT TP.2013
Kupang
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)
Pembangunan Kantor Desa

Pembangunan Kantor Arsip


Timor Tengah Utara

Belu

Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (Sarana


Prasarana Pemerintahan)
Malaka
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)
Pembangunan Gedung Kantor BPP Kecamatan

1 Paket
1 Unit

7,851,670,000
6,351,670,000
1,500,000,000

04
03

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

5,940,640,000
5,940,640,000

04

Rote Ndao

Page 71

Desa
Netemnanu
Utara, Nifu dan
Nunuama
(Kec.Amfoang
Timur)

Desa Lakmanen
dan Maumede

Malaka Tengah

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Kantor BPP Kabupaten

1 Paket
1 Unit

5
7,503,130,000
6,003,130,000
1,500,000,000

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Kantor Kelurahan

1 Paket
3 Unit

15,238,890,000
7,541,460,000
5,541,460,000
2,000,000,000

04
03

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Kantor Camat dan Rumah Dinas

1 Paket
2 Unit

7,697,430,000
6,597,430,000
1,100,000,000

04
03

1 Paket

21,847,750,000
6,764,100,000
6,764,100,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan Gedung Kantor Lurah Saumlaki

1 Paket
1 Unit

8,034,710,000
7,034,710,000
1,000,000,000

04
03

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

7,048,940,000
7,048,940,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

6,946,080,000
6,946,080,000
6,946,080,000

04

1 Unit

67,439,920,000
764,700,000
764,700,000

03

Skouw Distrik
Muara Tami

Pembangunan jalan pedesaan kampung wasur 2


Pembangunan jalan pedesaan kampung Bupul Indah - Belbeland

1 Paket
1 Paket

20,517,820,000
1,401,820,000
4,500,000,000

04
04

Ulilin

Pembangunan jalan pedesaan kampung Bouwer - Kandrakay

1 Paket

4,000,000,000

04

Alor

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Kepulauan Talaud

Maluku
Maluku Barat Daya
Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)
Maluku Tenggara Barat

Kepulauan Aru

Maluku Utara
Morotai

Papua
Papua
Perbaikan Tower Pemantau/Mercusuar di PPLB

Merauke

Page 72

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

04
03

Kelurahan
Apengsembeka,
Soataloara,
Sawang
(Kec.Tahuna)

Miangas

Saumlaki

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

SUMBER
PEMBIAYAAN

VOLUME

4
1 Unit
1 Unit

5
9,266,000,000
1,350,000,000

6
04
03

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

8,589,820,000
8,589,820,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

14,865,790,000
14,865,790,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

8,125,780,000
8,125,780,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)


Pembangunan BPU Distrik

1 Paket
1 Unit

7,662,190,000
6,662,190,000
1,000,000,000

04
03

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

6,913,820,000
6,913,820,000

04

Infrastruktur Kawasan Perbatasan (Transportasi Desa)

1 Paket

10,683,450,000
10,683,450,000
8,183,450,000

04

1 Unit

2,500,000,000

03

5 Unit
4 Unit

828,806,896,550
64,329,600,000
5,194,100,000
59,135,500,000

01
01

Pengadaan PPTA (Fix Wing)


Pengadaan PPTA (Fix Wing KL)
Pengadaan Alberzi

5 Unit
4 Unit
1 Paket

277,251,600,000
5,194,100,000
59,135,500,000
212,922,000,000

01
01
01

Perundingan RI-Malaysia

3 Kali

688,813,000
688,813,000

01

Pembangunan Kantor Bappeda


Pembangunan BPU Kampung

Boven Digoel

Pegunungan Bintang

Keerom

Jayapura

Supiori

Papua Barat
Raja Ampat

Pembangunan Gedung Kantor BPP Kabupaten


9.

ANGGARAN
(Rp.)

PROGRAM/KEGIATAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN
Kodam VI/MLW
Pengadaan PPTA (Fix Wing)
Pengadaan PPTA (Fix Wing KL)
Kodam XII/TPR

Lain-Lain

Kepulauan Riau

14,350,000,000

Page 73

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kampung
Baidup, Distrik
Ulilin

Distrik Muara
Tami

Ayau dan
Kepulauan
Ayau

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

1
Natuna

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

Posal Pulau Laut


Posal Pulau Subi
Posal Pulau Serasan
Gedung Serbaguna dan Perbaikan Staf Lanal Ranai

1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket

Riau
Rokan Hilir

ANGGARAN
(Rp.)
5
14,350,000,000
4,150,000,000
4,150,000,000
4,150,000,000
1,900,000,000

Pembangunan Posal Pulau Jemur

4,150,000,000
4,150,000,000
4,150,000,000

Pembangunan Posal Wetar


Pembangunan Posal Pulau Kaisar

8,300,000,000
8,300,000,000
4,150,000,000
4,150,000,000

Maluku
Maluku Barat daya

Kalimantan Barat
Kalimantan Barat

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
01
01
01

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Pulau Laut
Pulau Subi
Pulau Serasan
Bunguran Timur

Pasir Limau
Kapas

Wetar
Wetar

Pembangunan JIPP
Pembangunan Jalan Administrasi

80 Km
59 Km

256,849,461,950
157,774,869,000
90,805,680,000
66,969,189,000

Pengadaan PPTA (MR)


Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Bela Negara
Sosialisasi Batas Darat
Bhakti TNI
Pos Simpang Tiga Lokpon (Pembangunan Pos Tampas)

7 Unit
14 Unit
14 Unit
2 Giat
1 Giat
1 Giat
1 Paket

14,737,628,350
420,000,000
490,000,000
811,720,000
900,000,000
180,000,000
413,000,000
3,036,335,000

01
01
01
01
01
01
01

Pos Terpadu Sajingan Besar (Renovasi Pos Tampas)

1 Paket

411,588,000

01

Kec. Sajingan
Besar

Pos Berjongkok (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Sajingan
Besar

Pos Simpang Tiga Lokpon (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Sajingan
Besar

Pos Terpadu Sajingan Besar (Pembangunan PLTS))

2 Unit

663,500,000

01

Kec. Sajingan
Besar

Pos Terpadu Sajingan Besar (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Sajingan
Besar

Pos Simpang Tiga Lokpon (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Sajingan
Besar

Sambas

Page 74

01
01

Kec. Sajingan
Besar

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Paloh
Kec. Paloh
Kec. Paloh
Kec. Paloh
Palu
Palu
Palu
Palu

4
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit

5
2,912,907,000
506,131,450
663,500,000
195,200,000
208,884,000
506,131,450
663,500,000
195,200,000

6
01
01
01
01
01
01
01
01

Pengadaan PPTA (MR)


Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Bela Negara
Penyuluhan Hukum
Sosialisasi Batas Darat
Bhakti TNI
Pos Entabang (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Serangkang (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Panga (Pembangunan Pos Pamtas)
Gantem Bawang (Renovasi Pos Pamtas)
Pos Entabang (Pengadaan Alsatri)
Pos Sarangkarag (Pengadaan Alsatri)
Pos Panga (Pengadaan Alsatri)
Pos Gantem Bawang (Pengadaan Alsatri)
Pos Mangkau (Pengadaan Alsatri)
Pos Entabang (Pembangunan PLTS)
Pos Serangkang (Pembangunan PLTS)
Pos Panga (Pengangunan PLTS)
Pos Gantem Bawang (Pembangunan PLTS)
Pos Entabang (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Serangkang (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Panga (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Gantem Bawang (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pembangunan Pos Pamtas)

10 Unit
20 Unit
20 Unit
2 Giat
1 Giat
1 Giat
1 Giat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Paket

32,157,901,500
600,000,000
700,000,000
115,960,000
900,000,000
150,000,000
180,000,000
413,000,000
3,178,277,000
3,159,763,000
3,036,335,000
311,472,000
506,131,450
506,131,450
506,131,450
506,131,450
506,131,450
663,500,000
663,500,000
663,500,000
663,500,000
195,200,000
195,200,000
195,200,000
195,200,000
3,036,335,000

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Entikong
Kec. Sekayam

Pos Sei Seira (Pembangunan Pos Pamtas)


Pos Segumum (Renovasi Pos Pamtas)
Pos Sei Beruang (Renovasi Pos Pamtas)
Pos Sei Tekam (Renovasi Pos Pamtas)
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pengadaan Alsatri)
Pos Sei Seira (Pengadaan Alsatri)
Pos Segumun (Pengadaan Alsatri)

1
1
1
1
1
1
1

2,912,907,000
92,700,000
40,788,000
540,750,000
506,131,450
506,131,450
506,131,450

01
01
01
01
01
01
01

Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam

Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos

3
Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Pos Pamtas)
Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Alsatri)
Sei Daun/Camar Bulan (Pembangunan PLTS )
Sei Daun/Camar Bulan (Pengadaan Penjernih Air )
Temanjuk (Pengadaan Pos Pamtas)
Temanjuk (Pengadaan Alsatri)
Temanjuk (Pembangunan PLTS)
Temanjuk (Pengadaan Penjernih Air)

ANGGARAN
(Rp.)

Sanggau

Page 75

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pos Sei Beruang (Pengadaan Alsatri)
Pos Kout Balai Karangan (Pengadaan Alsatri)
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pembangunan PLTS)
Pos Sei Seira (Pembangunan PLTS)
Pos Segumun (Pembangunan PLTS)
Pos Sei Beruang (Pembangunan PLTS)
Pos Sei Tekam (Pembangunan PLTS)
Pos Guinai Banir/Tapang Piuntang (Pengadaan Penjernih Air)
Pos
Pos
Pos
Pos

Sei Seira (Pengadaan Penjernih Air)


Segumun (Pengadaan Penjernih Air)
Sei Beruang (Pengadaan Penjernih Air)
Sei Tekam (Pengadaan Penjernih Air)

4
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1
1
1
1

Unit
Unit
Unit
Unit

Sintang

5
506,131,450
506,131,450
663,500,000
663,500,000
663,500,000
663,500,000
663,500,000
195,200,000

6
01
01
01
01
01
01
01
01

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam

195,200,000
195,200,000
195,200,000
195,200,000

01
01
01
01

Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam
Kec. Sekayam

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Pengadaan PPTA (MR)


Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Bela Negara
Pos Jaung (Pembangunan Pos Pamtas)

9 Unit
18 Unit
18 Unit
1 Giat
1 Paket

20,574,394,700
540,000,000
630,000,000
104,364,000
450,000,000
3,283,191,000

01
01
01
01
01

Pos Tanjung Lesung (Pembangunan Pos Pamtas)

1 Paket

3,159,763,000

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Jaung (Pembangunan Pos Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Tanjung Lesung (Pembangunan Pos Pamtas)

Ketungau
Tengah

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Jaung (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Tanjung Lesung ( Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Jaung (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Tanjung Lesung (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Ketungau
Tengah

Pos Sepanbadak (Pembangunan Pos Pamtas)

1 Paket

3,159,763,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Nanga Bayan (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

695,250,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Semareh (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

84,975,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Enteli (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

278,100,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Page 76

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Ketungau
Hulu

3
Pos Sepanbadak (Pengadaan Alsatri)

4
1 Paket

5
506,131,450

6
01

Pos Nanga Bayan (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Semareh (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Seluang (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Sepanbadak (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Nanga Bayan (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Semareh (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Enteli (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Sepanbadak (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Nanga Bayan (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Semareh (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

Pos Enteli (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Ketungau
Hulu

9,831,836,450
420,000,000
490,000,000
811,720,000
900,000,000
180,000,000
3,036,335,000
695,250,000
506,131,450
663,500,000
663,500,000
195,200,000
195,200,000
216,300,000

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

663,500,000

01

Bengkayang
Pengadaan PPTA (MR)
Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Bela Negara
Sosialisasi Batas Darat
Gunung Anggas (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Siding (Renovasi Pas Pamtas)
Pos Siding (Pengadaan Alsatri)
Pos Gunung Anggas (Pembangunan PLTS)
Pos Siding (Pembangunan PLTS)
Pos Gunung Anggas (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Siding Anggas (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Semunying (Renovasi Pos Pamtas)

7 Unit
14 Unit
14 Unit
2 Giat
1 Giat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

Pos Semunying (Pengadaan PLTS)

1 Unit

Page 77

Kec. Siding
Kec. Siding
Kec. Siding
Kec. Siding
Kec. Siding
Kec. Siding
Kec. Siding
Kec. Jagoi
Babang
Kec. Jagoi
Babang

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pos Semunying (Pengadaan Penjernih Air)

4
1 Unit

Kapuas Hulu

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
195,200,000

6
01

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Jagoi
Babang

Pengadaan PPTA (MR)


Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Penyuluhan Hukum
Pos Sungai Sungai Mawang 2 (Pembangunan PLTS)

12 Unit
24 Unit
24 Unit
2 Giat
1 Paket

21,772,831,950
720,000,000
840,000,000
139,152,000
230,000,000
3,036,335,000

01
01
01
01
01

Pos Langau (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

3,036,335,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Kantuk Asem (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

883,122,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Langau (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

40,788,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Marakai Panjang (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

736,038,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Kantuk Asem (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Langau (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Marakai Panjang (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Kantuk Balau (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Sungai Mawang 2 (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Langau 2 (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Kantuk Asem (Pengadaan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Langau (Pengadaan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Marakai Panjang (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Sungai Mawang 2 (Pengadaan Pernjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Langau (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Kantuk Asem (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Puring
Kencana

Page 78

Puring Kencana

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Puring
Kencana

3
Pos Langau (Pengadaan Penjernih Air)

4
1 Unit

5
195,200,000

6
01

Pos Marakai Panjang (Pengadaaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Puring
Kencana

Pos Perumbang (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

275,628,000

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Nanga Badau (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

257,088,000

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Perumbang (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Nanga
Badau

Pengadaan Alsatri Pos Nanga Badau

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Seringan (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Perumbang (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Nanga
Badau

Pembangunan PLTS Pos Nanga Badau

1 Unit

663,500,000

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Perumbang (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Nanga Badau (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

01

Kec. Nanga
Badau

Pos Kelawik (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Batang
Lupar

Pos Gunung Batu (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Batang
Lupar

Pos Gunung Permai ((Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Batang
Lupar

Pos Upak Hulu (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

01

Kec. Batang
Lupar

Pengadaan PPTA (MR)


Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Bela Negara
Pos Lasantuyan (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Sungai Maturai (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Persinggahan (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Danum Bayong (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Sungai Cini (Pembangunan Pos Pamtas)
Pos Lasantuyan (Pengadaan Alsatri)

1 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Giat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

35,783,424,500
35,783,424,500
60,000,000
37,000,000
11,596,000,000
450,000,000
3,519,469,000
3,421,080,000
3,421,080,000
2,968,573,000
3,508,314,000
501,681,450

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Kalimantan Timur
Mahakam Hulu

Page 79

Kec. Long
Kec. Long
Kec. Long
Kec. Long
Kec. Long
Kec. Long

Apari
Apari
Apari
Apari
Apari
Apari

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos

VOLUME

3
Sungai Marutai (Pengadaan Alsatri)
Persinggahan (Pengadaan Alsatri)
Danum Bayong (Pengadaan Alsatri)
Sungai Cini (Pengadaan Alsatri)
Sungai Cini (Pembangunan PLTS)
Danum Bayong (Pembangunan PLTS)
Lasantuyan (Pembangunan PLTS)
Sungai Marutai (Pembangunan PLTS)
Persinggahan (Pembangunan PLTS)
Sungai Cini (Pengadaan Penjernih Air)
Danum Bayong (Pengadaan Penjernih Air)
Lasantuyan (Pengadaan Perjernih Air)
Sungai Marutai (pengadaan Penjernih Air)
Persinggahan (Pengadaan Penjernih Air)

4
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

Kalimantan Utara
Nunukan

ANGGARAN
(Rp.)
5
501,681,450
501,681,450
501,681,450
501,681,450
663,500,000
663,500,000
663,500,000
663,500,000
663,500,000
195,200,250
195,200,250
195,200,250
195,200,250
195,200,250
73,780,125,400
45,550,219,500

Pembangunan JIPP
Pembangunan Jalan Administrasi
Pengadaan PTTA (MR)
Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Renovasi Pos Sei Kaca
Renovasi Pos Simanggaris
Pengadaan Alsatri Pos Sei Kaca
Pengadaan Alsatri Pos Simanggaris
Pembangunan PLTS Pos Sei Kaca
Pembangunan PLTS Pos Simanggaris
Pengadaan Penjernih Air Pos Sei Kaca
Pengadaan Penjernih Air Pos Simanggaris
Renovasi Pos Simantobol
Renovasi Pos Labang
Renovasi Pos Simantipal
Pengadaan Alsatri Pos Simantobol
Pengadaan Alsatri Pos Labang
Pengadaan Alsatri Pos Simantipal
Pembangunan PLTS Pos Labang
Pembangunan PLTS Pos Simantipal
Pembangunan PLTS Pos Simantobol
Pengadaan Penjernih Air Pos Labang
Pengadaan Penjernih Air Pos Simantipal
Pengadaan Penjernih Air Pos Simantobol
Renovasi Rumdis

22,701,420,000
5,675,355,000
1,320,000,000
1,540,000,000
255,112,000
1,634,950,000
1,759,995,000
501,681,450
506,131,450
663,500,000
663,500,000
195,200,250
195,200,250
161,476,000
1,604,637,000
1,596,016,000
506,131,450
501,681,450
506,131,450
663,500,000
663,500,000
663,500,000
195,200,250
195,200,250
195,200,250
486,000,000

Page 80

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari
Kec. Long Apari

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Malinau

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

28,229,905,900
360,000,000
420,000,000
69,576,000
3,422,406,000
501,681,450
663,500,000
195,200,250
3,455,959,000
3,392,504,000
500,836,150
501,681,450
663,500,000
663,500,000
195,200,250
195,200,250
3,367,907,000
3,455,959,000
501,681,450
501,681,450
663,500,000
663,500,000
195,200,250
195,200,250
1,601,300,000
506,131,450
663,500,000
195,200,250
518,400,000

Pengadaan PTTA (MR)


Pengadaan Alat Transportasi
Pengadaan Alat Komunikasi
Pembangunan Pos Long Kemuat
Pengadaan Alsatri Pos Long Kemuat
Pembangunan PLTS Pos Long Kemuat
Pengadaan Penjernih Air Pos Long Kemuat
Pembangunan Pos Iwan Hilir
Pembangunan Pos Long Bena
Pengadaan Alsatri Pos Iwan Hilir
Pengadaan Alsatri Pos Long Bena
Pembangunan PLTS Pos Iwan Hilir
Pembangunan PLTS Pos Long Bena
Pengadaan Penjernih Air Pos Iwan Hilir
Pengadaan Penjernih Air Pos Long Bena
Pembangunan Pos Sungai Ikang
Pembangunan Pos Sungai Sangae
Pengadaan Alsatri Pos Sungai Ikang
Pengadaan Alsatri Pos Sungai Sangae
Pembangunan PLTS Pos Sungai Sangae
Pembangunan PLTS Pos Sungai Ikang
Pengadaan Penjernih Air Pos Sungai Sangae
Pengadaan Penjernih Air Pos Sungai Ikang
Renovasi Pos Lumbis
Pengadaan Alsatri Pos Lumbis
Pembangunan PLTS Pos Lumbis
Pengadaan Penjernih Air Pos Lumbis
Renovasi Rumdis
Nusa Tenggara Timur
Kupang
Pos Pulau Batek (Pembangunan Pos Pamtas)

1 Paket

33,379,338,850
5,311,763,900
3,445,301,000

APBN

Kec. Pulau
Batek

Pos Pulau Batek (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

501,631,450

APBN

Kec. Pulau
Batek

1 Unit

663,500,000

APBN

Kec. Pulau
Batek

1 Unit

195,200,000

APBN

Kec. Pulau
Batek

4,500,000

APBN

Kec. Amfoang
Timur

Pos Pulau Batek (Pengadaan Penjernih Air)


Pos Pulau Batek (Pembangunan PLTS)
Pengadaan Alsatri Pos Oipoli Pantai

1 Paket

Page 81

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Amfoang
Timur

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengadaan Alsatri Pos Natukan

4
1 Paket

5
501,631,450

6
APBN

Pos Manamas (Pembangunan Pos Manamas


Pos Manamas (Pembangunan PLTS Pos Manamas)
Pos Manamas (Pengadaan Penjernih Air)
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Paket1) (Pembangunan Mako)

1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket

15,061,097,800
1,521,940,000
663,500,000
195,200,000
3,092,533,000

APBN
APBN
APBN
APBN

Kec. Naibenu
Kec. Naibenu
Kec. Naibenu
Kec.
Kefamenanu

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Paket2) (Pembangunan Mako)

1 Paket

2,347,983,000

APBN

Kec.
Kefamenanu

Mako Satgas (Pengadaaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

APBN

Kec.
Kefamenanu

1 Unit

663,500,000

APBN

Kec.
Kefamenanu

APBN

Kec.
Kefamenanu

Timur Tengah Utara

Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Pembangunan PLTS)


Mako Satgas RI-RDTL Sektor Barat (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

Pengadaan Alsatri Pos Haumeniana

1 Paket

506,131,450

Pengadaan Alsatri Pos Ninulat

1 Paket

506,131,450

Pos Naikeke B (Pembangunan Pos Pamtas)


Pos Naikeke B (Pembangunan PLTS)
Pos Naikeke B (Pengadaan Penjernih Air)
Renovasi Pos Haomani Anna
Pembangunan PLTS Pos Haomani anna
Pengadaan Penjernih Air Pos Haomani Anna
Pos Bijael Sunan (Pengadaan Alsatri)

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket

1,521,940,000
663,500,000
195,200,000
1,121,876,000
663,500,000
195,200,000
501,631,450

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Kec. Mutis
Kec. Mutis
Kec. Mutis
Bikomi Nilulat
Bikomi Nilulat
Bikomi Nilulat
Kec. Bijael
Sunan

Pos
Pos
Pos
Pos

Mahen (Renovasi Pos Pamtas)


Mahen (Pembangunan PLTS)
Mahen (Pengadaan Penjernih Air)
Dafala (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket

12,500,345,700
403,760,000
663,500,000
195,200,000
692,160,000

APBN
APBN
APBN
APBN

Kec. Lasiolat
Kec. Lasiolat
Kec. Lasiolat
Kec. Tasifeto
Timur

Pos Fatubasi Atas ( Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

873,369,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Pos Asualait (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket

279,748,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

1 Unit

663,500,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Belu

Pos Dafala (Pembangunan PLTS)

Page 82

Kec. Bikomi
Nilulat
Kec. Bikomi
Nilulat

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Tasifeto
Timur

3
Pos Fatubesi Atas (Pembangunan PLTS)

4
1 Unit

5
663,500,000

6
APBN

Pos Asualait (Pembangunan PLTS)

1 Unit

663,500,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Pos Dafala (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Pos Fatubesi Atas (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Pos Asualait (Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

195,200,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Pos Fatubesi Atas ( Pengadaan Alsatri)

1 Paket

4,500,000

APBN

Kec. Tasifeto
Timur

Pos Maubusa (Renovasi Pos Pamtas)


Pos Maubusa (Pembangunan PLTS)
Pos Maubusa (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Olbinose (Renovasi Pos Pamtas)
Pos Olbinose (Pembangunan PLTS)
Pos Olbinose (Pengadaan Penjernih Air)
Pos Olbinose (Pengadaan Alsatri)
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Renovasi Pos Pamtas)
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Pembangunan PLTS)
Mako Satgas RI-RDTL Sektor Timur (Pengadaan Penjernih Air)

1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit

403,760,000
663,500,000
195,200,000
138,947,000
663,500,000
195,200,000
506,131,450
1,158,044,000
663,500,450
195,200,000

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Kec. Raihat
Kec. Raihat
Kec. Raihat

Pos Haliwen (Pengadaan Alsatri)


Pos Asualiat(Pengadaan Alsatri)
Pos Nananoe (Pengadaan Alsatri)

1 Paket
1 Paket
1 Paket

506,131,450
506,131,450
4,500,000

APBN
APBN
APBN

Kec. Atambua
Kec. Atambua
Kec. Nanaet
Duabesi

Pos Laktulus (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

APBN

Kec. Nanaet
Duabesi

Pos Fohululik (Pengadaaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

APBN

Kec. Lamaknen
Selatan

Pos Ailala (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450
506,131,450

APBN

Kec. Kobalima
Timur

1 Paket

8,300,000,000
4,150,000,000
4,150,000,000

Tabukan Utara

1 Paket

4,150,000,000
4,150,000,000

Nanusa

Malaka

Sulawesi Utara
Kepulauan Tahuna
Pembangunan Posal Marore
Kepulauan Sangihe
Pembangunan Posal Miangas

Page 83

Kec. Miomabar
Kec. Miomabar
Kec. Miomabar
Kec. Miomabar
Kec. Atambua
Kec. Atambua
Kec. Atambua

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Maluku
Maluku Barat Daya

8,300,000,000
8,300,000,000
4,150,000,000
4,150,000,000

Pembangunan Posal Wetar


Pembangunan Posal Pulau Kaisar
Papua
Pegunungan Bintang

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Wetar
Wetar

1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit

43,344,532,850
5,878,311,450
4,460,292,000
506,131,450
686,500,000
225,388,000

APBN
APBN
APBN
APBN

Kec. Oksibil
Kec. Oksibil
Kec. Oksibil
Kec. Oksibil

Pos Kombut (Renovasi Pos Pamtas)


Pos Kombut (Pembangunan PLTS))
Pos Kombut (Pengadaan Penjernih Air)
Pembangunan Pos Kali Tape
Pembangunan Pos Camp Modern
Pembangunan Pos Kangewot
Pengadaan Alsatri Pos Kali Tape
Pengadaan Alsatri Pos Camp Modern
Pengadaan Alsatri Pos Kangewot
Pembangunan PLTS Pos Kali Tape
Pembangunan PLTS Pos Camp Modern
Pembangunan PLTS Pos Kangewot
Pengadaan penjernih Air Pos Kali Tape
Pengadaan Penjernih Air Pos Camp Modern
Pengadaan Penjernih Air Pos Kangewot

1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

19,126,568,350
579,746,000
686,500,000
225,388,000
4,460,292,000
4,460,292,000
4,460,292,000
506,131,450
506,131,450
506,131,450
686,500,000
686,500,000
686,500,000
225,388,000
225,388,000
225,388,000

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Ke. Kombut
Ke. Kombut
Ke. Kombut
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko
Kec. Waropoko

Pos
Pos
Pos
Pos

Bupul
Bupul
Bupul
Bupul

1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit

1,997,765,450
579,746,000
506,131,450
686,500,000
225,388,000

APBN
APBN
APBN
APBN

Pos
Pos
Pos
Pos
Pos

Skamto (Pembangunan Pos Pamtas)


Skamto (Pengadaan Alsatri)
Skamto (Pembangunan PLTS)
Skamto (Pengadaan Penjernih Air)
Ujung Karang Keerom (Renovasi Pos Pamtas)

1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket

16,341,887,600
2,406,086,000
506,131,450
686,500,000
225,388,000
520,789,000

APBN
APBN
APBN
APBN
APBN

Pos
Pos
Pos
Pos

Oksibil
Oksibil
Oksibil
Oksibil

(Pembangunan Pos Pamtas)


(Pembangunan Alsatri)
(Pembangunan (PLTS)
(Pengadaan Penjernih Air)

Boven Digoel

Merauke
Merauke
Merauke
Merauke
Merauke

(Renovasi Pos Pamtas)


(Pengadaan Alsatri)
(Pembangunan PLTS)
(Pengadaan Penjernih Air)

Keerom

Page 84

Kec. Bupul
Kec. Bupul
Kec. Bupul
Kec. Bupul

Kec. Skamto
Kec. Skamto
Kec. Skamto
Kec. Skamto
Kec. Arso Timur

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Wembi Keerom (Renovasi Pos)

4
1 Paket

5
149,062,000

6
APBN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Arso Timur

Pos Ujung Karang Keerom (Pengadaan Alsatri)

1 Paket

506,131,450

APBN

Kec. Arso Timur

Pos Wembi Keerom (Pengembangan Alsatri)

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

1 Paket

506,131,450

APBN

Kec. Arso Timur

Pos Ujung Karang Keerom (Pembangunan PLTS)

1 Unit

686,500,000

APBN

Kec. Arso Timur

Pos Wembi Keerom (Pembangunan PLTS)

1 Unit

686,500,000

APBN

Kec. Arso Timur

Pos Ujung Karang Keerom(Pengadaan Penjernih Air)

1 Unit

225,388,000

APBN

Kec. Arso Timur

Pos Wembi Keerom (Pengadaan Penjernih Air

1 Unit

225,388,000

APBN

Kec. Arso Timur

Renovasi Pos Km-14 Keerom


Pengadaan Alsatri Pos Km-14 Keerom
Pembangunan PLTS Pos Km-14 Keerom
Pengadaan Penjernih Air Pos Km-14 Keerom
Renovasi Pos Kalimao Keerom
Renovasi Pos Km-140 Keerom
Renovasi Pos Bompay Keerom
Renovasi Pos Km-146 Keerom
Pengadaan Alsatri Pos Kalimao Keerom
Pengadaan Alsatri Pos Km-140 Keerom
Pengadaan Alsatri Pos Bompay Keerom
Pembangunan PLTS Pos Kalimao Keerom
Pembangunan PLTS Pos Km-140 Keerom
Pembangunan PLTS Pos Bompay Keerom
Pembangunan PLTS Pos Km-146 Keerom
Pengadaan Penjernih Air Pos Kalimao Keerom
Pengadaan Penjernih Air Pos Km-140 Keerom
Pengadaan Penjernih Air Pos Bompay Keerom
Pengadaan Penjernih Air Pos Km-146 Keerom
Pengadaan Alsatri Pos Senggi Kota

1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

149,062,000
506,131,450
686,500,000
225,388,000
540,441,000
540,441,000
151,410,000
540,441,000
506,131,450
506,131,450
506,131,450
686,500,000
686,500,000
686,500,000
686,500,000
225,388,000
225,388,000
225,388,000
225,388,000
506,131,450

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Kec. Arso
Kec. Arso
Kec. Arso
Kec. Arso
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Waris
Kec. Senggi

10. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Riau
Bengkalis
Operasional Pemeriksaan Imigrasi

7,197,188,000
405,504,000
385,524,000
385,524,000

Kepulauan Meranti
Rakor dengan Instansi Terkait di Bandara, Pelabuhan dan Tempat
lainnya

Page 85

19,980,000
19,980,000

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kepulauan Riau
Batam
Rakor PLB (DN dan LN)

5,136,000,000
5,136,000,000
5,136,000,000

Rakor PLB (DN dan LN)

271,508,000
50,940,000
50,940,000

Kalimantan Barat
Kapuas Hulu

Sanggau

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

79,690,000
79,690,000

Pembinaan & Pengawasan Pemeriksaan keimigrasian di TPI & PLB

Sambas
Rakor PLB (DN dan LN)

140,878,000
140,878,000

Rakor PLB (DN dan LN)

447,789,000
447,789,000
447,789,000

Kalimantan Utara
Nunukan

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

91,090,000
91,090,000
91,090,000

Operasional Pemeriksaan keimigrasian


Nusa Tenggara Timur
Kupang
Rapat Koordinasi PLB (DN dan LN)

700,508,000
261,040,000
261,040,000

Rakor dengan Instansi Terkait di TPI

439,468,000
439,468,000

Rapat Koordinasi PLB (DN dan LN)

144,789,000
144,789,000
144,789,000

Belu

Papua
Merauke

11. KEMENTERIAN PERTANIAN


Aceh
Sabang
Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

Sumatera Utara
Serdang Berdagai

261,514,607,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
1,273,000,000
1,273,000,000

Page 86

Sukakarya

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman
karet

4
100 Ha

5
123,000,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Tanjung
Beringin

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Teluk Mengkudu

3 Klp

750,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak


Riau
Rokan Hilir
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet

150 Ha

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pemberdayaan masyarakat


dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan
kebun
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa
sawit

6,427,353,000
2,826,272,000
1,123,950,000

1 Dok

164,072,000

200 Ha

173,250,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

2 Klp

625,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia

1 Klp

340,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa

100 Ha

969,755,000
247,600,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa

150 Org

104,930,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pembangunan kebun induk kelapa

5 Ha

Indragiri Hilir

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan

Page 87

77,500,000

100 Ha

139,725,000

Kec. Enok dan


Kec. Batang
Tuaka

1 Kawasan
1 Kawasan

200,000,000
200,000,000

Gaung
Enok

Kepulauan Meranti
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Indikasi geografis tan. Rempah penyegar

1 Keg

1,618,826,000
40,700,000

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet

4
150 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemurnian kebun entres karet

1 Keg

ANGGARAN
(Rp.)
5
1,121,750,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

56,376,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Rangsang Barat

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Rangsang Pesisir

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan
1 Kawasan

400,000,000
200,000,000
200,000,000

Bukit Batu
Bantan

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

612,500,000
200,000,000

Sungai Sembilan

Kawasan Mandiri Pangan


Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Usaha Kambing
Perah

1 Kawasan
1 Klp

200,000,000
212,500,000

Bengkalis

Dumai

Kepulauan Riau
Bintan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet

100 Ha

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

Karimun
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan karet

100 Ha

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

Natuna
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

200 Ha

Batam

Dumai Barat

4,204,359,000
1,003,075,000
803,075,000
200,000,000

Bintan Timur

1,003,775,000
803,775,000
200,000,000

Tebing

1,597,509,000
1,597,509,000

400,000,000
200,000,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Bulang Lintang

1 Kawasan

200,000,000
200,000,000

Palmatak

Anambas
Kawasan Mandiri Pangan

Page 88

Belakang
Padang

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
2
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

2 Kab

5
129,301,832,000
178,750,000
178,750,000

2 KT

24,530,100,000
198,940,000

Bengkayang
Dukungan Perlindungan Perkebunan/SLPHT karet

ANGGARAN
(Rp.)

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Intensifikasi kakao

100 Ha

627,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao

24 OB

10,800,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Pemberdayaan petani kakao

100 Org

84,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Penilaian BPT cengkeh

4 OT

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Kec. Monterado
dan Kec.
Samalantan

30,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan karet

200 Ha

1,306,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa

100 Ha

188,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Perluasan kelapa sawit

100 Ha

747,750,000

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

1 Kawasan
1 Kawasan

200,000,000
200,000,000
250,000,000

Jagoi Babang
Siding
Desa : Tirta
Kencana
Kecamatan :
Bengkayang

400,000,000

Desa : Bumi
Emas
Kecamatan :
Bengkayang

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan


Sapi/Betina Bunting

2 Klp

200,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

1 Klp

299,850,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Kambing

2 Klp

325,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia

1 Klp

340,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Unit


Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

1 Klp

300,000,000

Page 89

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Pakan Sapi
Potong Penggemukan (Persilangan)

4
2 Klp

Tanaman Pangan
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

2000 Ha
5000 Ha

Kapuas Hulu
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan karet

400 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemurnian kebun entres karet

1 Keg

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan
1 Kawasan

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong

1 Klp

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia

1 Klp

Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

1000 Ha
450 Ha

Sambas

ANGGARAN
(Rp.)
5
534,710,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

9,636,850,000
2,400,000,000
6,250,000,000
13,952,453,000
34,127,000
2,556,200,000
42,276,000
200,000,000
200,000,000

Embalon Hulu
Putussibau
Utara

300,000,000

Kecamatan :
Hulu Gurung

299,850,000
340,000,000
3,155,000,000
1,200,000,000
5,625,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Perluasan lada

200 Ha

55,040,485,000
2,759,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Pemberdayaan petani lada

168 Org

206,100,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

150 Ha

986,250,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa

200 Ha

483,250,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pemberdayaan masyarakat


dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan
kebun

1 Dok

157,702,000

Page 90

SUMBER
PEMBIAYAAN

14,955,000

Kec. Paloh, Kec.


Tebas, Kec.
Selakau dan
Kec. Subah

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

3
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa

4
100 Ha

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman


karet

100 Ha

134,700,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Demfarm pengendalian JAP


karet
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengkajian Model Pembangunan Pertanian Berbasis
Inovasi di Kawasan Perbatasan Kab. Sambas

10 Ha
1 Kawasan
1 Kawasan

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

95,783,000

21,525,000
200,000,000
200,000,000
99,500,000

Sajingan Besar
Galing
Kec. Paloh dan
Sajingan Besar

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

250,000,000

Desa : Twi
Mentibar
Kecamatan :
Selakau

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

800,000,000

Desa : Twi
Mentibar
Kecamatan :
Selakau

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

200,000,000

Desa : Teluk
Pandan
Kecamatan :
Galing

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih

300,000,000

Desa : Lubuk
Dagang
Kecamatan :
Sambas

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan


Sapi/Betina Bunting

2 Klp

200,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

1 Klp

299,850,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Sumber


Bibit/Benih HPT di Kelompok

1 Klp

75,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia

1 Klp

340,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Unit


Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

1 Klp

300,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Pakan Sapi


Potong Penggemukan (Persilangan)

2 Klp

534,710,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian


Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

8 Desa
3200 Ha
24000 Ha

Page 91

3,256,460,000
9,285,200,000
3,840,000,000
30,000,000,000

Kec. Paloh

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Sanggau
Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan
Usaha/Penanganan pascapanen tanaman karet

2 KT

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Intensifikasi kakao

100 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao

24 OB

26,280,664,000
143,000,000

10,800,000

100 Ha

1,394,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Pemberdayaan petani kakao

100 Org

86,200,000

1 Dok

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan karet

200 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Integrasi tanaman tahunan-ternak

1 KT

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa sawit

180 Org

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemeliharaan kebun entres karet

2 Ha

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman


karet

Kec. Kapuas

627,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Perluasan lada

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

27,964,000
1,311,500,000
90,450,000
155,955,000
37,970,000
134,700,000

Kec. Kapuas
Lingku Liku dan
Kec. Balai Desa
Kebadu

200,000,000
200,000,000
250,000,000

Entikong
Sekayam
Desa : Embala
Kecamatan :
Parindu

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi pengembangan bokar bersih

200,000,000

Kecamatan :
Bonti, Parindu

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

300,000,000

Kecamatan :
Balai, Kembayan

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pasar Lelang Karet

1 Kawasan
1 Kawasan

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan


Sapi/Betina Bunting
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

1 Klp
5 Desa
3000 Ha
6000 Ha

Page 92

100,000,000
2,101,625,000
7,808,500,000
3,600,000,000
7,500,000,000

Entikong

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

1
Sintang

Dukungan Perlindungan Perkebunan/SLPHT karet

2 Kt

ANGGARAN
(Rp.)
5
9,319,380,000
198,940,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kec. Kelam
Permai dan Kec.
Binjai Hulu

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT tanaman


karet

100 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

150 Ha

986,750,000

Kawasan Mandiri Pangan


Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

1 Kawasan

200,000,000
250,000,000

Ketungau Hulu
Kecamatan :
Ketungau Hilir

250,000,000

Kecamatan :
Ketungau Hilir

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal

134,700,000

SUMBER
PEMBIAYAAN

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

1 Klp

299,850,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia

1 Klp

340,000,000

Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

Kec. Sungai
Tebelian

30,140,000

1200 Ha
4000 Ha

189,000,000
1,440,000,000
5,000,000,000

1 Dok

7,822,962,000
4,652,962,000
22,556,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan karet

75 Ha

708,750,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan

100 Ha

989,990,000

2 KT

133,586,000

Kec. Sekolaq
Darat dan Kec.
Mook Manaar
Bulatan

1 Kawasan
1 Kawasan
1 Klp

200,000,000
200,000,000
312,500,000

Long Hubung
Long Bagun

Kalimantan Timur
Kutai Barat
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan


Usaha/Penanganan pascapanen tanaman karet

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Kerbau

45 ekor

Tanaman Pangan

1,328,800,000
756,780,000

Page 93

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Berau
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

1600 Ha
1000 Ha

3,170,000,000
1,920,000,000
1,250,000,000

100 Ha

9,381,309,000
2,841,125,000
986,125,000

Kalimantan Utara
Malinau
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Perluasan karet di wil perbatasan
Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Produksi Ternak/ Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

1 Kawasan
1 Klp

200,000,000
305,000,000

500 Ha
300 Ha

600,000,000
375,000,000
375,000,000

Nunukan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Hortikultura/Penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan
kegiatan pengembangan hortikuktura (1 lap), penataan dan
pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan,
kepegawaian kegiatan pengembangan hortikultura (2 dokumen),
layanan perkantoran (12 bln)

1 Kawasan
1 Kawasan

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Malinau Utara

6,540,184,000
30,822,000
200,000,000
200,000,000
105,900,000

Sebatik
Lumbis

1,872,455,000

Sebatik

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan


Tanaman Obat Ramah Lingkungan/Sekolah lapang GAP (1 klp),
sarana prasarana budidaya (102 unit), pengembangan kawasan
tan obat (40 Ha)

567,207,000

Sebatik

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi


Pertanian/Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi di Kawasan
Perbatasan

166,800,000

Krayan dan
Sebatik

200,000,000

Nunukan
Selatan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah


Lingkungan/Pengembangan kawasan tan buah (156 Ha), sekolah
lapang GAP (2 klp), sekolah lapang GHP (1 klp), sarana prasarana
pascapanen (280 unit)

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Sapi Potong

Page 94

1 Klp

330,000,000

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan
Sapi/Betina Bunting

4
2 Klp

5
100,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

2 Klp

625,000,000

Tanaman Pangan
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

400 Ha
1000 Ha

Nusa Tenggara Timur


Nusa Tenggara Timur
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

2 Kab

Alor
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan
Penyegar/Intensifikasi kakao

150 Ha

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

412,000,000
480,000,000
1,250,000,000
38,529,372,000
196,000,000
196,000,000
3,606,147,000
1,024,550,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan


Penyegar/Penanggung jawab pelaksanaan keg. Kakao

24 Ob

10,800,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa

300 Ha

772,250,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Perluasan jambu mete

150 Ha

332,940,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemberdayaan petani kelapa

250 Org

160,410,000

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri Jagung

1 Kawasan
1 Kawasan

200,000,000
200,000,000
250,000,000

Alor Selatan
Alor Timur
Kecamatan :
Teluk Mutiara,
Alor Tengah
Utara, Alor Barat
Laut, Lembur,
Alor Barat Daya

200,000,000

Kecamatan :
Alor Timur Laut,
Alor Barat Laut

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Pemasaran Unit Poktan/Gapoktan

Tanaman Pangan

455,197,000

Belu

13,068,860,000
277,150,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan jambu mete
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengembangan kemiri sunan

142,715,000

Page 95

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kobalima Timur

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

4
1 Kawasan

5
200,000,000

1 Kawasan

200,000,000
608,500,000

Tasifeto Timur
Atambua

900,000,000

Atambua

153,000,000

Raihat dan
Lamaknen Utara

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Perkebunan/Pengembangan Teknologi Tanaman Perkebunan di
wilayah perbatasan dan sub optimal
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan/Pengembangan
laboratorium lapang di NTT

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian


Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengembangan Laboratorium Lapang inovasi pertanian
(LLIP) kawasan perbatasan RI-RDTL Prov. NTT
Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penguatan Padang
Penggembalaan

262 Ha

300,000,000

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

13 Desa

5,280,495,000

Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

1000 Ha
5000 H

3,182,000,000
1,200,000,000
625,000,000

1 Unit

7,822,240,000
161,890,000

Kupang
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Operasional laboratorium
lapangan

Tasifeto Barat,
Lamaknen
Selatan, Tasifeto
Timur

Kec. Oebobo

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

Amfoang Timur

Kawasan Mandiri Pangan


Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

1 Kawasan

200,000,000
400,000,000

Amfoang Utara
Kecamatan :
Kupang Tengah,
Kupang Timur,
Amfoang Utara

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

800,000,000

Masyarakat (Non
Kelompok)

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi dan Revitalisasi Pengolahan Buah

400,000,000

Kecamatan :
Kupang Tengah,
Kupang Timur

1,716,680,000

Amfoang Timur

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

4 Desa

Tanaman Pangan

3,943,670,000

Page 96

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Rote Ndao
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa

100 Ha

6,412,750,000
261,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan jambu mete

100 Ha

248,550,000

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi dan Revitalisasi Pengolahan Buah

400,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Sapi potong

360,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

312,500,000

Tanaman Pangan

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Kecamtan : Rote
Timur, Rote
Barat Laut,
Pantai Baru,
Lobalain

4,830,500,000

Timor Tengah Utara

5,321,575,000
491,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong

1 Klp

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Sumber


Bibit/Benih HPT di Kelompok

1 Klp

Tanaman Pangan
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

1 Kawasan
1000 Ha
1000 Ha

Malaka

111,375,000

Kec. Muimafo
Timur, Kec.
Insana, Kec.
Insana Barat,
Kec. Insana
Tengah, Kec.
Insana Utara,
Kec. Insana
Fafinesu dan
Kec. Muimafo
Tengah

200,000,000
200,000,000
312,500,000

Bikomi Nilulat
Bikomi Utara

75,000,000
1,481,500,000
1,200,000,000
1,250,000,000
2,101,800,000

Page 97

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Peremajaan kelapa

4
200 Ha

Pengembangan optimasi lahan


Pengembangan jaringan irigasi

ANGGARAN
(Rp.)
5
491,800,000

300 Ha
1000 Ha

360,000,000
1,250,000,000

Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan


Usaha/Penanganan pascapanen pala

1 KT

1,513,045,000
877,170,000
173,650,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

1 Klp

303,520,000

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan
1 Kawasan

200,000,000
200,000,000

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa

1 Kawasan
1 Kawasan
150 Ha

635,875,000
200,000,000
200,000,000
235,875,000

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Kepulauan Talaud

Maluku
Maluku Tenggara Barat

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Kec. Tahuna
Timur

Kendahe
Nusa Tabukan

Beo
Lirung
Kec. Beo dan
Kec. Ehsang

4,271,750,000
1,849,250,000
611,750,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Produksi Ternak/Pengadaan Pejantan Pemacek Sapi
Bali

1 Kawasan
1 Kawasan
30 Ekor

200,000,000
200,000,000
675,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Kambing

1 Klp

162,500,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

712,500,000
200,000,000

Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

200,000,000

1 Klp

312,500,000

Kepulauan Aru

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong
Maluku Barat Daya
Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Kerbau

Page 98

1 Kawasan
1 Klp

1,710,000,000
200,000,000
330,000,000

Selaru
Nirunmas

Aru Selatan
Timur
Aru Tengah
Timur

Letti

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan
Kambing/Domba

4
2 Klp

5
380,000,000

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan


Pembibitan Kambing/Domba di Kabupaten Terpilih

1 Paket

800,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Peremajaan kelapa

300 Ha

2,854,636,000
2,854,636,000
795,061,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Perluasan jambu mete

150 Ha

406,100,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT kelapa

200 Ha

313,075,000

Peningkatan Produksi Ternak/Penyebaran Pejantan Sapi potong

25 Ekor

625,000,000

1 Klp

315,400,000

1 Kawasan
1 Kawasan

200,000,000
200,000,000

Maluku Utara
Morotai

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Papua
Merauke

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Kec. Morotai
Selatan dan Kec.
Morotai Selatan
Timur

Morotai Jaya
Morotai Timur

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Semusim/Rintisan kebun benih tebu

50 Ha

53,911,289,000
37,900,325,000
6,661,500,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Semusim/Operasional TKP dan PLP-TKP tebu

8 Org

187,200,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Semusim/Pengadaan traktor

3 Unit

2,850,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Semusim/Pengadaan Dumptruck

2 Unit

600,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Semusim/Pengadaan GPS

10 Unit

60,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Semusim/Pengadaan Pompa Air

5 Unit

75,000,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemeliharaan kebun induk kelapa

5 Ha

49,175,000

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Operasional laboratorium


lapangan

1 Unit

96,200,000

Abepura

Dukungan Perlindungan Perkebunan/Pengendalian OPT Tebu

20 Ha

65,400,000

Kunik

Page 99

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi
Pertanian/Pengembangan LL berbasi kelapa melalui
pendampingan teknologi dan kelembagaan di wilayah perbatasan

4
1 Kawasan
1 Kawasan

ANGGARAN
(Rp.)
5
200,000,000
200,000,000
93,700,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Noukenjerai
Sota
Noukenjeri

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak

300,000,000

Kecamatan :
Merauke, Malind

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

400,000,000

Kecamatan :
Muting, Ulilin

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan


Sapi/Betina Bunting

2 Klp

200,000,000

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Pembibitan


Sapi Potong

1 Klp

340,000,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong

5 Klp

1,555,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Ternak-Tanaman Pangan

1 Klp

285,000,000

20.000 Stek

120,000,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penanaman dan


Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas
Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya
Saing/Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet

1 Unit

Tanaman Pangan
Pengembangan optimasi lahan
Pengembangan jaringan irigasi

7700 Ha
2500 Ha

Boven Digoel

425,700,000
10,146,450,000
9,240,000,000
3,750,000,000
985,024,000
22,524,000

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemeliharaan kebun entres karet
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal

1 Kawasan
1 Kawasan

200,000,000
200,000,000
250,000,000

1 Klp

312,500,000

Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi


Potong
Jayapura
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Penataan tanaman sagu

100 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemberdayaan petani sagu

1 Keg

Page 100

2,702,450,000
444,300,000
78,150,000

Waropko
Mindiptana
Kecamatan :
Mandobo

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Pemasaran Unit Poktan/Gapoktan

ANGGARAN
(Rp.)
5
200,000,000

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Penggilingan Padi (RMU)

400,000,000

Tanaman Pangan
PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

230,000,000
600,000,000
750,000,000

Keerom
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman
Tahunan/Pengawalan revitalisasi perkebunan

1 Dok

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Penataan tanaman sagu

200 Ha

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman


Tahunan/Pemberdayaan petani sagu

1 Keg

Kawasan Mandiri Pangan


Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Penanaman dan


Pengembangan Pakan Ternak Berkualitas

78,150,000

30 Ekor

570,000,000

1 Klp

319,000,000

20.000 Stek

120,000,000

1 Klp

100,000,000

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit/Penguatan


Sapi/Betina Bunting

Muara Tami

855,910,000

200,000,000
200,000,000
312,500,000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak/Pengembangan Integrasi


Tanaman - Ruminansia

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Muara Tami

5,264,540,000
12,500,000

1 Kawasan
1 Kawasan
1 Klp

Peningkatan Produksi Ternak/Pengadaan Pejantan Pemacek Sapi

SUMBER
PEMBIAYAAN

Waris
Arso Timur

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

250,000,000

Arso, Arso
Timur, Skanto

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Agroindustri berbasis sumber daya lokal

250,000,000

Arso, Arso
Timur, Skanto,
Senggi

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen


PPHP)/Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

800,000,000

Kecamatan :
Towe, Web

Tanaman Pangan
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

746,480,000
450,000,000

300 Ha

Supiori
Kawasan Mandiri Pangan

1 Kawasan

Kawasan Mandiri Pangan


Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Fasilitasi Agroindustri Aneka Kacang

1 Kawasan

Page 101

1,245,000,000
200,000,000
200,000,000
250,000,000

Supiori Selatan
Kep Aruri
Supiori Timur

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi dan fasilitasi agroindustri perkebunan (kelapa)

Tanaman Pangan

5
350,000,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Supiori Barat

245,000,000

Pegunungan Bintang
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP)/Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU)

1 Kawasan
1 Kawasan

770,000,000
200,000,000
200,000,000
250,000,000

Tanaman Pangan

120,000,000

Tanaman Pangan

5,043,950,000
5,043,950,000

Jayapura

Papua Barat
Raja Ampat
Kawasan Mandiri Pangan
Kawasan Mandiri Pangan
Peningkatan Produksi Ternak/Pengembangan Budidaya Sapi
Potong
KEPRI, KALTARA,
KALBAR, NTT, Maluku,
Papua
Belu, TTU, Nunukan,
Sambas, Kepri, Kep. Aru,
Jayapura, Boven Diegoel,
Merauke

ANGGARAN
(Rp.)

1 Kawasan
1 Kawasan
1 Klp

Oksibil
Serambakon
Non Kelompok

690,500,000
690,500,000
200,000,000
200,000,000
290,500,000

Walgeo Selatan
Meos Mansar

1,133,200,000

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan/Kunjungan Kerja


Tematik dan Penyusunan Model Percepatan Pembangunan
Pertanian berbasis inovasi wilayah perbatasan

12. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Aceh
Sabang
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 GT (Konstruksi Glass)
APBN-P
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1,133,200,000

1 Paket
1 Unit

Page 102

Atambua,
Sebatik Barat,
Krayan, Paloh,
Sajingan Besar,
Bintan, PulauPulau Aru,
Muara Tami,
Kombut,
Mindiptana,
Sota, Noukenjeri

251,086,374,000
4,577,696,000
4,577,696,000
1,013,856,000

03

Sukakarya

3,563,840,000

04

Sukakarya

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Sumatera Utara
Serdang Berdagai

6,095,230,000
6,095,230,000
780,950,000

03

1 Unit

5,314,280,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

14,328,240,000
4,924,130,000
4,924,130,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

4,890,600,000
4,890,600,000

04

1 Unit

4,513,510,000
4,513,510,000

04

1 Unit

48,211,063,000
3,925,390,000
3,925,390,000

04

03
04

Model Penerapan Teknologi Anjuran dan CCBIB Komoditas


Gurame, Lele dan Patin

1 Paket

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan


Riau
Rokan Hilir

Indragiri Hilir

Kepulauan Meranti
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan
Kepulauan Riau
Karimun
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan
Bintan
Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

9,097,895,000
3,921,055,000
5,176,840,000

Pembangunan Kapal Nelayan Tahun 2015 beserta alat tangkap

1 Paket

15,006,223,000
1,258,855,000

03

Penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan Nelayan dalam


mendukung Nelayan Sekayam Maritim

1 Paket

921,488,000

03

Pengembangan/Fasilitasi Lingkungan Sekayam Maritim


Coremap-CTI
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Paket
1 Unit

4,630,080,000
3,000,000,000
5,195,800,000

03
03
04

Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT


Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan
perbatasan (APBN-P)

1 Paket
1 Paket

13,256,080,000
2,517,710,000
1,000,000,000

03
03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan


distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket

500,000,000

03

Dukungan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah


(KKPD)

1 Paket

3,000,000,000

03

1 Unit

6,238,370,000

04

Batam

Natuna

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

Page 103

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kepulauan Anambas
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

6,925,475,000
1,258,855,000
5,666,620,000

03
04

Pembangunan PPI Selakau


Pengembangan Demfarm Budidaya Ikan/Udang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Pengembangan Pesisir Tangguh
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit
1 Paket
1 Unit
1 Unit
1 Unit

26,852,041,000
11,510,831,000
2,000,000,000
770,262,000
2,772,278,000
755,841,000
5,212,450,000

03
03
03
03
04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

3,330,730,000
3,330,730,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

4,858,430,000
4,858,430,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

3,157,240,000
3,157,240,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

3,994,810,000
3,994,810,000

04

Kalimantan Barat
Sambas

Sanggau

Kapuas Hulu

Sintang

Bengkayang

Kalimantan Utara
Nunukan
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan
Pembangunan Kapal Penangkapan Ikan 10 - 20 GT (APBN-P)
Pengembangan / Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim (APBN-P)

1 Unit
1 Paket
1 Paket

15,980,104,000
10,871,754,000
4,197,730,000
1,103,856,000
4,648,680,000

04
03
03

Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Nelayan Dalam


Mendukung Nelayan Sekaya Maritim

1 Paket

921,488,000

03

5,108,350,000
5,108,350,000

04

32,101,378,000
5,755,190,000
1,137,000,000
4,618,190,000

03
04

Malinau
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

Nusa Tenggara Timur


Kupang
Pengembangan garam rakyat (APBN-P)
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

Alor

6,393,750,000

Page 104

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Pengembangan garam rakyat (APBN-P)
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

4
1 Paket
1 Unit

5
918,000,000
5,475,750,000

6
03
04

Pengembangan garam rakyat (APBN-P)


Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

3,648,580,000
890,000,000
2,758,580,000

03
04

Pengembangan /Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim


Penguatan Kelembagaan melalui Pemberdayaan Nelayan dalam
mendukung nelayan sekaya Maritim

1 Paket
1 Paket

10,912,138,000
4,645,080,000
921,488,000

03
03

Penyediaan Sarana Sistem rantai Dingin dalam rangka Penguatan


Distribusi Hulu Hilir

Timor Tengah Utara

Belu

1 Paket

2,000,000,000

03

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

3,345,570,000

04

Pengembangan Damfam Budidaya Ikan


Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

5,391,720,000
674,400,000
4,717,320,000

03
04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

10,616,550,000
5,090,630,000
5,090,630,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

5,525,920,000
5,525,920,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

22,760,730,000
6,547,810,000
6,547,810,000

04

03
03

Rote Ndao

Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud

Kepulauan Sangihe

Maluku
Maluku Barat Daya

Maluku Tenggara Barat


Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT
Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan
perbatasan (APBN-P)

1 Paket
1 Paket

9,704,930,000
2,157,250,000
100,000,000

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan


distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket

1,000,000,000

03

1 Unit

6,447,680,000

04

1 Unit

6,507,990,000
6,507,990,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan


Kepulauan Aru
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan
Maluku Utara
Morotai

10,651,143,000
10,651,143,000

Page 105

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Pembangunan Kapal Penangkap Ikan 10 -20 GT
Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan
Hasil Perikanan

4
1 Paket
1 Paket

5
1,078,855,000
597,628,000

6
03
03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan


distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket

2,000,000,000

03

Pengembangan Pesisir Tangguh


Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

810,710,000
6,163,950,000

03
04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

44,942,969,000
5,647,210,000
5,647,210,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

3,332,590,000
3,332,590,000

04

Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Unit

2,703,710,000
2,703,710,000

04

Papua
Supiori

Boven Digoel

Keerom

Merauke
Pembangunan Kapal Nelayan Tahun 2015 beserta alat tangkap

1 Paket

22,830,429,000
211,771,000

03

Pengembangan/Fasilitasi Lingkungan Sekaya Maritim (desa


Samakai dan Urumb)

1 Paket

3,166,670,000

03

Penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan nelayan dalam


mendukung nelayan sekaya maritim

1 Paket

921,488,000

03

Pengembangan Distribusi Hasil Perikanan di daerah terisolir dan


perbatasan (APBN-P)

1 Paket

960,880,000

03

Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin dalam rangka penguatan


distribusi hulu hilir (APBN-P)

1 Paket

639,120,000

03

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta pengelolaan


Sumberdaya Pesisir dan Kelautan

1 Paket

3,899,781,000

03

Pembangunan Ekonomi Berbasis Kelautan dan Perikanan


Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Unit

2,650,219,000
10,380,500,000

03
04

1 Unit

5,290,200,000
5,290,200,000

04

1 Unit

5,138,830,000
5,138,830,000

1 Unit

Pegunungan Bintang
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan
Jayapura
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan
Papua Barat
Raja Ampat
Pengembangan Demfam budidaya rumput laut

1 Paket

Page 106

13,969,230,000
13,969,230,000
682,130,000

03

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Pengembangan Pusat Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan

4
1 Paket

5
825,000,000

6
03

Monitoring Biofisik Terumbu Karang


Monitoring Kondisi Sosek
Finalisasi dan Legalisasi RZWP3K
Bimtek Metode Survey dan Identifikasi Jenis Ikan
Pelatihan Budidaya Perikanan Berkelanjutan
Asistensi Penyusunan Bisnis Plan Kelompok Usaha
Pengawasan Ekosistem Pesisir dan Laut
Upgrade Pondok Informasi
Pengadaan Alat Monitoring
Program Sertifikasi dan Pelatihan Metode Pemantauan Terumbu
Karang

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

161,000,000
125,000,000
150,000,000
204,000,000
100,000,000
78,500,000
125,000,000
75,000,000
200,000,000
250,000,000

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

Penguatan Kapasitas Tenaga Pengelola Proyek Tingkat Kampung


dengan Mitra Usaha

1 Paket

86,500,000

03

Fasilitas Penataan Batas


Pelatihan Ekonomi Berkelanjutan bagi Kelompok Usaha Tingkat
Kampung dengan Mitra Usaha

1 Paket
1 Paket

160,000,000
210,000,000

03
03

Fasilitas Pendanaan Berkelanjutan KKP


Rehap Kantor Coremap
Sosialisasi dan Publikasi
Penyusunan Rencana Teknis Pemanfaatan KKP
Revitalisasi RPTK
Inisiasi Pertemuan Kelompok dan Stakeholder
Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Unit

50,000,000
400,000,000
300,000,000
150,000,000
75,000,000
100,000,000
9,462,100,000

1 Paket

531,150,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000

13. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI


Riau
Kepulauan Meranti
Pembangunan Jalan (APBNP)
Kepulauan Riau
Natuna
Pembangunan Fasilitas Air Bersih
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)

Paket
paket
paket
Paket

11,750,000,000
8,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000

1 paket

3,750,000,000
1,250,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

1
1
2
1

Kepulauan Anambas
Pengadaan PLTS 5 Kwp
Pembangunan Fasilitas Air Bersih
Pengembangan Potensi Sumber Daya

Page 107

03
03
03
03
03
03
1 Unit

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
2
Kalimantan Barat
Sambas

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

2
2
1
1
1

paket
paket
paket
Paket
Paket

5
147,626,000,000
33,540,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
24,540,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

Pembangunan Jembatan
Pembangunan Jalan
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP)
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

1
2
2
5
1
2
1
1

paket
paket
paket
paket
paket
paket
Paket
Paket

22,050,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
6,250,000,000
2,300,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih


Pembangunan Jembatan
Pembangunan Jalan
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

3
1
2
1
1

paket
paket
paket
Paket
Paket

13,000,000,000
4,500,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

Pembangunan Embung
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jembatan (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
Pembangunan Embung (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

1
5
2
1
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket
paket
Paket
Paket

50,132,000,000
1,500,000,000
6,250,000,000
3,000,000,000
8,500,000,000
25,382,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jembatan (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)

2
5
2
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket
Paket

28,904,000,000
2,000,000,000
6,250,000,000
3,000,000,000
5,000,000,000
9,654,000,000
3,000,000,000

Sanggau

Kapuas Hulu

Sintang

Bengkayang

Page 108

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
2
Kalimantan Timur
Mahakam ulu

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

Pengadaan PLTS 5 Kwp


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)

8 paket
2 paket

5
13,000,000,000
13,000,000,000
10,000,000,000
3,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)

5 paket
2 paket
1 paket

29,750,000,000
19,250,000,000
6,250,000,000
3,000,000,000
10,000,000,000

Pembangunan Jembatan
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

1
4
1
1

paket
paket
Paket
Paket

10,500,000,000
1,500,000,000
5,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

Kalimantan Utara
Nunukan

Malinau

Nusa Tenggara Timur


Kupang

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
Pembangunan Embung (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)

1
2
1
1
1

paket
paket
Paket
paket
Paket

72,800,000,000
33,000,000,000
1,000,000,000
2,500,000,000
25,000,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000

1
1
2
1
1

paket
paket
paket
Paket
Paket

9,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

9,000,000,000

Pembangunan Embung
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

1 paket
1 paket
1 Paket

3,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

3,500,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Embung (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

1 paket
1 paket

2,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

2,500,000,000

Pembangunan Jalan
Pengembangan Potensi Sumber Daya

1 paket

5,000,000,000
1,500,000,000

5,000,000,000

Pembangunan Jalan

Alor

Timor Tengah Utara

Malaka

Belu

Page 109

33,000,000,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pembangunan Embung
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)

4
1 paket
1 paket
1 Paket

2
1
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket
paket

10,300,000,000
2,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
2,300,000,000
1,500,000,000

10,300,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp


Pembangunan Jalan
Pembangunan Embung
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP)
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)

2
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
Paket

9,500,000,000
2,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000

9,500,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp


Pembangunan Jalan
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)

Rote Ndao

Sabu Raijua

5
1,500,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

72,800,000,000

Sulawesi Utara
Kepulauan Talaud
Pengadaan PLTS 5 Kwp
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)

2
1
1
1

paket
paket
paket
paket

24,330,000,000
24,330,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
19,330,000,000

Pembangunan Jembatan
Pengembangan Potensi Sumber Daya

1 paket
1 paket

63,844,000,000
2,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Jalan (APBNP)

1 paket
1 paket

27,094,000,000
1,000,000,000
26,094,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp


Pembangunan Fasilitas Air Bersih
Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)

2
1
1
1
2
1

34,250,000,000
2,500,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
1,250,000,000
3,000,000,000
25,000,000,000

Maluku
Maluku Barat Daya

Maluku Tenggara Barat

Kepulauan Aru

Page 110

paket
paket
paket
paket
paket
paket

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
2
Maluku Utara
Morotai

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

1 paket
1 paket
1 paket

5
22,500,000,000
22,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
20,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)

1 paket
1 paket
1 Paket

93,300,000,000
5,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000

Pembangunan Fasilitas Air Bersih


Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pengadaan PLTS 10 Kwp (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

2
1
2
1
1
1
2

paket
paket
paket
paket
paket
Paket
Paket

35,800,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000
2,500,000,000
2,300,000,000
25,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
Alat Peraga (Pendidikan) (APBNP)
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

1
1
1
1
2

paket
paket
paket
Paket
Paket

19,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
15,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
MIT (Media Informasi Televisi) (APBNP)
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

1
1
1
2

paket
paket
Paket
Paket

6,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000

Pengadaan PLTS 5 Kwp


Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)

2
1
1
1

paket
paket
paket
paket

26,000,000,000
2,500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
20,000,000,000

Pengembangan Potensi Sumber Daya


Pembangunan Fasilitas Air Bersih (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
Papua
Supiori

Boven Digoel

Keerom

Merauke

Pegunungan Bintang

Page 111

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)

4
2 Paket

Papua Barat
Raja Ampat

ANGGARAN
(Rp.)
5
1,000,000,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

paket
paket
paket
paket
Paket

32,250,000,000
32,250,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
3,750,000,000
25,000,000,000
1,000,000,000

1 Paket
1 Paket

709,193,000
138,926,000
69,691,000
62,335,000

01
01

Monev Data Kekerasan

1 Paket

6,900,000

01

Monitoring Sistem Data Terpilah


Fasilitasi Forum Koordinasi Penanganan ABH

1 Paket
1 Paket

85,165,000
27,645,000
57,520,000

01
01

Advokasi dan sosialisasi penerapan sistem data terpilah bidang


kesehatan

1 Paket

56,400,000
56,400,000

01

Fasilitasi Pengembangan Sistem Data Terpilah yang mendukung


Industri Rumahan

1 Paket

140,250,000
73,030,000

01

Pendampingan Penyusunan Data Terpilah Bidang KUKM, INDAG


untuk Pelaksanaan PPRG

1 Paket

67,220,000

01

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pendampingan dalam


Pengumpulan, Analisis dan Pemanfaatan Data TPPO

1 Paket

110,627,000
56,332,000

01

Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan


Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1 Paket

54,295,000

01

Fasilitasi Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan data


Kekerasan

1 Paket

69,235,000
62,335,000

01

Pembangunan Fasilitas Air Bersih


Pengembangan Potensi Sumber Daya
Pengadaan PLTS 5 Kwp (APBNP)
Pembangunan Jalan (APBNP)
Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah Yang di Bangun di Papua
dan Papua Barat (APBNP-Quick Wins)
14. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Aceh
Identifikasi Data Terpilah yang Mendukung RPJMD
Fasilitasi Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan data
Kekerasan

1
1
2
1
2

Sumatera Utara

Riau

Kepulauan Riau

Kalimantan Barat

Kalimantan Utara

Page 112

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

4
1 Paket

Monev Data Kekerasan


Nusa Tenggara Timur

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
6,900,000

6
01

Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan


Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1 Paket

54,295,000
54,295,000

01

Fasilitasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Perundangan


Daerah tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

1 Paket

54,295,000
54,295,000

01

Papua

15. KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


Sumatera Utara
Serdang Berdagai
Workshop Seni Budaya Pemuda

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

1 Kegiatan

1,720,000,000
215,000,000
215,000,000
215,000,000

Workshop Seni Budaya Pemuda

1 Kegiatan

215,000,000
215,000,000
215,000,000

Kuala Kampar

Workshop Seni Budaya Pemuda

1 Kegiatan

215,000,000
215,000,000
215,000,000

Sebuku

Workshop Seni Budaya Pemuda

1 Kegiatan

215,000,000
215,000,000
215,000,000

Long Apari

Workshop Seni Budaya Pemuda

215,000,000
215,000,000
215,000,000

Tahuna

Workshop Seni Budaya Pemuda

215,000,000
215,000,000
215,000,000

Teluk Mutiara

Workshop Seni Budaya Pemuda

215,000,000
215,000,000
215,000,000

Pulau Leti

Riau
Pelalawan

Kalimantan Utara
Nunukan

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Nusa Tenggara Timur


Alor

Maluku
Maluku Barat Daya

Papua Barat

215,000,000

Page 113

Tanjung
Beringin

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

1
Raja Ampat

Workshop Seni Budaya Pemuda

16. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


Sumatera Utara
Serdang Bedagai
Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi Sentra IKM Pangan
Fasilitasi Perbaikan Sarana Produksi Sentra IKM Pangan

ANGGARAN
(Rp.)
5
215,000,000
215,000,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

Kepulauan
Ayau

10,075,133,500
213,464,000
213,464,000
106,732,000
106,732,000

01
01

Pelatihan Teknis Sentra Serat Daun Nenas menjadi Tenun

561,440,000
122,809,000
122,809,000

02

Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Kerajinan Gerabah

438,631,000
438,631,000

01

Pelatihan Pengolahan Sagu menjadi Makanan

446,460,000
199,280,000
199,280,000

02

Pelatihan Peningkatan Mutu Tempe Higienis

247,180,000
247,180,000

02

1,337,201,000
730,712,000
427,624,000

01

216,233,000
86,855,000

01
02

606,489,000
91,930,000
426,504,000

02
01

88,055,000

02

2,352,441,000
335,137,000
221,987,000
113,150,000

01
02

Riau
Rokan Hilir

Indragiri Hilir

Kepulauan Riau
Natuna

Kepulauan Anambas

Kalimantan Barat
Sambas
Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi IKM Tenun
Pelatihan Peningkatan Desain Produk Rotan dan Bambu
Pendampingan Sentra Tenun Songket
Sanggau
Pengembangan Produksi Alsintan/Pande Besi
Pelatihan Teknis dan Fasilitasi Sarana Produksi IKM
Mebel/Furniture
Pendampingan Sentra Aneka Kerajinan Anyaman
Kalimantan Timur
Kutai Barat
Pelatihan Teknis Produksi IKM Anyaman
Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Anyaman Rotan

Page 114

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Pengembangan Pengolahan Rumput Laut


Pelatihan Diversifikasi Produk Berbasis Ikan

5
2,017,304,000
1,919,564,000
97,740,000

01
02

Pelatihan
Pelatihan
Pelatihan
Pelatihan
Pelatihan

1,541,932,000
345,490,000
105,520,000
52,630,000
56,680,000
72,830,000
57,830,000

02
02
02
02
02

202,606,000
202,606,000

01

467,303,000
237,532,000
163,206,000
66,565,000

01
01
02

66,565,000
66,565,000

02

Bantuan Alat Produksi Tenun


Pelatihan Tenun
Pelatihan GMP bagi IKM Pengolahan Ikan

459,968,000
163,406,000
237,532,000
59,030,000

01
01
02

Fasilitasi Perbaikan Kemasan WUB IKM Pengolahan Ikan

826,442,000
86,610,000
86,610,000

02

Peningkatan Kemampuan Sentra Kapal Rakyat

739,832,000
649,802,000

01-02

Nunukan

Nusa Tenggara Timur


Kupang
Supporting Komponen Kendaraan
IKM Meubelair
Kerajinan Bambu dan Meubel
Industri Kecil Gerabah
IK Batu Akik

Timor Tengah Utara


Fasilitasi Peralatan Sentra IKM Tenun
Belu
Pelatihan Teknis Produksi bagi Sentra IKM Tenun
Fasilitasi Peralatan IKM Tenun
Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Ringan (dari Kacang Tanah
dan Mete)
Rote Ndao
Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan Ringan (dari Kacang Tanah
dan Mete)
Alor

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Kepulauan Talaud

Pelatihan WUB Perbengkelan IKM


Maluku
Maluku Tenggara Barat
Pelatihan Proses Produksi Rumput Laut

Page 115

90,030,000

02

156,980,000
81,340,000
81,340,000

02

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

2
Kepulauan Aru
Pelatihan WUB Ikan Asap Cair
Maluku Utara
Morotai

ANGGARAN
(Rp.)
5
75,640,000
75,640,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

02

630,340,500
630,340,500
539,851,500
90,489,000

Pelatihan dan Start Up WUB IKM Berbasis Ikan


Pelatihan Pengolahan Ikan
Papua
Merauke
Fasilitasi Pembangunan Wirausaha IKM Perbengkelan Otomotif

Pelatihan Pengolahan Minyak Atsiri (Kayu Putih)


Pelatihan Pengolahan Produk Hilirisasi Kakao
Pelatihan dan Start Up WUB IKM Pengolahan Agu
Pelatihan Pengolahan Produk Hilarisasi Kakao
17. KEMENTERIAN PARIWISATA
Aceh
Sabang
Tourism Information Center dan Souvenir

Nusa Tenggara Timur


Alor

02

56,725,000

02

1,258,275,000

01
02

1 Kegiatan

03

Sukakarya

1 Kegiatan

1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

03

Batang Lupar

1 Kegiatan

750,000,000
750,000,000
750,000,000

03

3,132,638,000
3,132,638,000
3,132,638,000

04

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Pembangunan Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata
Sungai (Dermaga Sungai)

145,910,000

56,725,000

Kalimantan Utara
Malinau
Pembangunan Landscape Aula Kesenian Desa Setulang

01

22,882,638,000
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000

Kalimantan Barat
Kapuas Hulu
Pengembangan Kawasan Danau Sentarum

2,008,433,000
2,008,433,000
490,798,000

1 Unit

7,500,000,000
1,000,000,000

Page 116

Malinau Selatan

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Jalan Bampalola, Are Parkir Takpala, Pos Pemantauan Takpala,
Tempat Penjualan Souvenir Takpala

Kupang

ANGGARAN
(Rp.)
5
1,000,000,000

6
03

04

Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata Maritim (Titik


Labuh)

1 Unit

6,500,000,000
6,500,000,000

Prasarana Pengembangan Kawasan Ekowisata Maritim (Titik


Labuh)

1 Unit

6,500,000,000
6,500,000,000
6,500,000,000

Maluku
Maluku Tenggara Barat

Papua Barat
Raja Ampat

SUMBER
PEMBIAYAAN

2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000

03

16,950,852,000
763,104,000
763,104,000
763,104,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,283,008,000
763,104,000
763,104,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

519,904,000
519,904,000

04

Pembangunan Etalase Geopark

18. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN


Sumatera Utara
Serdang Bedagai
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Riau
Meranti

Indragiri Hilir

Kepulauan Riau
Karimun

3,012,912,000
517,904,000

Page 117

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Desa Bampalola
Kecamatan Alor
Barat Laut dan
(Jalan Wisata) dan
Desa Lembur
Barat Kecamatan
Alor Tengah Utara
(Area Parkir,
Pusat Saouvenir,
Pos Pemantau)

Waisal Distrik
Kota Waisal
Kabupaten Raja
Ampat

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
517,904,000

6
04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,247,504,000
1,247,504,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,247,504,000
1,247,504,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

2,325,768,000
522,704,000
522,704,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

757,656,000
757,656,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

522,704,000
522,704,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

522,704,000
522,704,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

2,022,608,000
1,011,304,000
1,011,304,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,011,304,000
1,011,304,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

2,103,632,000
1,051,816,000
1,051,816,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,051,816,000
1,051,816,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,029,524,000
1,029,524,000
1,029,524,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

2,113,632,000
1,056,816,000
1,056,816,000

04

Bintan

Batam

Kalimantan Barat
Sambas

Sanggau

Kapuas Hulu

Bengkayang

Kalimantan Utara
Nunukan

Malinau

Nusa Tenggara Timur


Kupang

Belu

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Maluku
Maluku Barat Daya

Page 118

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO
1

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

2
Maluku Tenggara Barat

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

5
1,056,816,000
1,056,816,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

570,416,000
570,416,000
570,416,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

1,726,248,000
575,416,000
575,416,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

575,416,000
575,416,000

04

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

575,416,000
575,416,000

04

52,896,363,000
272,012,500
272,012,500
106,012,500
100,000,000
66,000,000

02
02
02

Sukakarya

02

Tanjung
Beringin

Maluku Utara
Morotai

Papua
Boven Digoel

Merauke

Jayapura

19. KEMENTERIAN SOSIAL


Aceh
Sabang
Bantuan Tunai Bersayarat
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

295 KSM
50 Org
22 Org

Sumatera Utara
Serdang Bedagai

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

1504 KSM

1,446,387,500
1,446,387,500
620,387,500

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan


Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)

35 KUBE
63 Org

700,000,000
126,000,000

02
02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

298 KSM

6,544,050,000
323,680,000
175,880,000

02

48,800,000
96,000,000
3,000,000

02
02
02

1,310,890,000
120,025,000
208,445,000
178,445,000

02
02
02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

Riau
Rokan hilir

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)


Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

44 Org
1 Org

Bengkalis
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

240 KSM
472 KSM
372 KSM

Page 119

Pasir Limau
Kapas

Bukit Batu
Bantan
Rupat Utara

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

4
515 KSM
650 KSM
72 Org
60 Org
4 Org

5
255,275,000
327,500,000
89,200,000
120,000,000
12,000,000

6
02
02
02
02
02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

133 KSM
123 KSM
138 KSM

2,204,365,000
60,730,000
54,755,000
69,280,000

02
02
02

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan


Bantuan Stimulan UEP Perkotaan
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)

40 KUBE
300 KK
476 Org
48 Org

800,000,000
600,000,000
523,600,000
96,000,000

02
02
02
02

Indragiri Hilir

Kepulauan Meranti

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Rupat
Bengkalis

Kateman
Tanah Merah
Gaung Anak Seka

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

1.207 KSM

1,779,195,000
533,795,000

02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

1.321 KSM

526,510,000

02

Rangsang

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

674 KSM
895 KSM

304,065,000
373,575,000

02
02

Pulau Merbau
Rangsang Barat
Rangsang Pesisir

Merbau

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT

29 KK

21,750,000

03

Bantuan Jaminan Hidup warga KAT

26 KK

19,500,000

03

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)

170 KSM
160 KSM
338 Org
48 Org

604,050,000
73,625,000
62,625,000
371,800,000
96,000,000

02
02
02
02

Dumai Timur
Dumai Barat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

242 KSM
71 Org
48 Org
15 Org

321,870,000
102,770,000
78,100,000
96,000,000
45,000,000

02
02
02
02

Kuala Kampar

Dumai

Pelalawan

Kepulauan Riau
Natuna

4,804,850,000
836,000,000

Page 120

Tebing Tinggi
Timur

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

4
35 KUBE
50 Org
12 Org

5
700,000,000
100,000,000
36,000,000

6
02
02
02

Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)


Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

50 Org
4 Org

112,000,000
100,000,000
12,000,000

02
02

Anambas

Batam

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

190 KSM

2,369,550,000
62,875,000

02

Belakang
Padang

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

60 KSM
424 KSM
94 KSM
152 KSM
199 KSM
266 KSM
391 KSM
30 KK
820 Org
24 Org
21 Org

26,000,000
154,712,500
39,750,000
65,875,000
68,375,000
113,687,500
159,275,000
600,000,000
968,000,000
48,000,000
63,000,000

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

Batam Kota
Bulang
SeKupang
Lubuk Raja
Nongsa
Batu Ampar
Batu Aji

Bantuan
Bantuan
Bantuan
Bantuan

/ PKH
/ PKH
/ PKH
/ PKH

126 KSM
221 KSM
52 KSM
83 KSM

1,097,062,500
45,887,500
71,137,500
15,900,000
29,137,500

02
02
02
02

Bintan Utara
Tambelan
Bintan Pesisir
Teluk Sembung

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan


Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

35 KUBE
76 Org
16 Org

700,000,000
35,000,000
152,000,000
48,000,000

02
02
02
02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

85 KSM
86 KSM
99 KSM
56 Org
50 Org
38 Org

390,237,500
34,687,500
34,325,000
35,625,000
71,600,000
100,000,000
114,000,000

02
02
02
02
02
02

Bintan
Tunai
Tunai
Tunai
Tunai

Bersyarat
Bersyarat
Bersyarat
Bersyarat

Karimun

Kalimantan Barat

4,415,755,500

Page 121

Kundul
Meral
Moro

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

260 KSM
133 KSM

5
1,996,680,000
93,750,000
65,230,000

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)


Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

904 Org
75 Org
137 Org

1,276,700,000
150,000,000
411,000,000

02
02
02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

89 KSM
8 Org

73,090,000
49,090,000
24,000,000

02
02

Siding

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

79 KSM
873 Org
75 Org
135 Org

680,243,000
29,240,000
96,003,000
150,000,000
405,000,000

02
02
02
02

Sekayan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

210 KSM

745,487,500
91,487,500

02

Ketunggau Hulu

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

873 KSM

406,500,000

02

Ketungau
Tengah

225 Org

247,500,000

02

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

173 KSM

920,255,000
70,255,000

02

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan


Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)

35 KUBE
75 Org

700,000,000
150,000,000

02
02

166,100,000
166,100,000
166,100,000

02

20 Org
18 Org

740,350,000
94,000,000
40,000,000
54,000,000

02
02

176 KSM
357 KSM

646,350,000
82,125,000
157,500,000

02
02

Sambas

Bengkayang

Sanggau

Sintang

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)


Kapuas Hulu

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Kalimantan Utara
Malinau
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
Nunukan
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

Page 122

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

02
02

Paloh
Sanjingan Besar

Puttussibau
Utara

Sebatik Barat
Sebatik

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

4
103 KSM
251 KSM
161 PKH
20 Org
16 Org

Nusa Tenggara Timur


Kupang

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
43,750,000
97,875,000
177,100,000
40,000,000
48,000,000

6
02
02
02
02
02

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Lumbis
Sebuku

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

235 KSM

9,703,132,500
3,374,950,000
97,250,000

02

Amfoang Timur

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

232 KSM
339 KSM
120 KSM
300 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK
35 Org
103 Org
48 Org

84,750,000
131,250,000
50,700,000
600,000,000
1,800,000,000
108,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
63,000,000
206,000,000
144,000,000

02
02
02
02
03
03
03
03
03
02
02
02

Amarasi Barat
Amarasi Timur
Semau Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

280 KSM
297 KSM

999,712,500
118,675,000
129,000,000

02
02

Insana Utara

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

288 KSM

118,187,500

02

Miaomaffo Barat

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

232 KSM
21 Org
90 Org
113 Org

91,750,000
23,100,000
180,000,000
339,000,000

02
02
02
02

Mutis

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

346 KSM

952,252,500
159,925,000

02

Lakmanaen
Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

85 KSM
185 KSM
137 KSM
198 KSM
147 KSM
61 Org

43,600,000
76,712,500
70,970,000
87,375,000
59,570,000
67,100,000

02
02
02
02
02
02

Atambua
Lekmanen
Lasiolat
Raihat
Nanet Dubesi

Timor Tengah Utara

Belu

Page 123

Amfoang
Amfoang
Amfoang
Amfoang
Amfoang

Kota Kefamenanu

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

6
02
02

43 Kube

860,000,000
860,000,000

02

1,552,967,500
629,337,500

02

Rote Barat Daya

164,875,000
49,630,000
275,000,000
156,625,000
22,500,000
120,000,000
135,000,000

02
02
02
02
03
02
02

Rote Barat
Rote Selatan
Lobalan
Pantai Baru

1,816,812,500
259,237,500
517,000,000

02
02

Teluk Mutiara
Alor Barat Daya

1.305 KSM

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

388 KSM
98 KSM
613 KSM
331 KSM
25 KK
60 Org
45 Org

Alor
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

5
162,000,000
225,000,000

Rote Ndao
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

SUMBER
PEMBIAYAAN

4
81 Org
75 Org

Malaka
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan

ANGGARAN
(Rp.)

642 KSM
1.208 KSM

Rote Timur

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

197 KSM
30 Kube
94 KK
26 Org
77 Org

96,375,000
600,000,000
84,600,000
28,600,000
231,000,000

02
02
03
02
02

Alor Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

327 KSM

146,437,500
146,437,500

02

Raijua

197 KSM
218 KSM
30 KUBE
68 KK
68 KK
68 KK
68 KK
68 KK
66 KK
70 KK
57 KK

3,782,512,500
3,607,012,500
53,625,000
60,287,500
600,000,000
1,632,000,000
122,400,000
27,200,000
27,200,000
27,200,000
59,400,000
126,000,000
102,600,000

02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03

Tabuka Utara
Kendahe

Sabu Raijua

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Batuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT

Page 124

Matara

Tabuka Tengah
Tabuka Tengah
Tabuka Tengah
Tabuka Tengah
Tabuka Tengah
Tatoreng
Tabuka Selatan
Samako

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

3
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

4
461 Org
59 Org
48 Org

5
507,100,000
118,000,000
144,000,000

6
02
02
02

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)


Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

45 Org
60 Org
2 Org

175,500,000
49,500,000
120,000,000
6,000,000

02
02
02

02
02
02

Kepulauan Talaud

Maluku Barat Daya


Maluku Barat Daya

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan


Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)

35 KUBE
355 Org
80 Org

3,900,762,500
1,020,000,000
700,000,000
160,000,000
160,000,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

261 KSM

2,290,637,500
114,500,000

02

Taninbar
Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH


Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

302 KSM
466 KSM
263 KSM
131 KSM
135 KSM
35 KUBE
250 KK
47 KK

02
02
02
02
02
02
02
03
02
02
02

Selaru
Wertamrian
Nirunmas
Taninbar Utara
Yaru

63 Org
14 Org

140,287,500
209,750,000
122,875,000
65,625,000
73,100,000
700,000,000
500,000,000
70,500,000
126,000,000
126,000,000
42,000,000

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

284 KSM

590,125,000
133,250,000

02

Aru Tengah
Selatan

Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

288 KSM

136,875,000

02

Aru Selatan
Timur

31 Org
80 Org

160,000,000
160,000,000

02
02

191 KSM

1,082,625,000
1,082,625,000
94,125,000

02

Morotai Selatan

171 KSM

88,500,000

02

Morotai Jaya

Maluku Tenggara Barat

Kepulauan Aru

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)


Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Maluku Utara
Morotai
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH

Page 125

Wertamrian

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Bantuan Stimulan UEP KUBE Perdesaan
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)

4
40 KUBE
50 Org

11,639,825,000
5,848,200,000
400,000,000
4,760,000,000
122,400,000
27,200,000
27,200,000
27,200,000
409,200,000
75,000,000

02
03
03
03
03
03
02
02

28,600,000
28,600,000

02

29 KK
29 KK
29 KK
29 KK
29 KK
25 KK
25 KK
25 KK
25 KK
25 KK
44 Org
105 Org
9 Org

4,269,400,000
2,030,000,000
52,200,000
11,600,000
11,600,000
11,600,000
1,750,000,000
45,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
48,400,000
252,000,000
27,000,000

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02

Towe
Towe
Towe
Towe
Towe
Senggi
Senggi
Senggi
Senggi
Senggi

549 KSM
1.270 KSM

1,493,625,000
213,250,000
469,875,000

02
02

Muara Tami
Jayapura Utara

345,500,000
384,000,000
81,000,000

02
02
02

4,398,000,000
4,398,000,000
4,200,000,000

03

Boven Digoel
26 Org

Keerom
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)
Jayapura
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Bantuan Tunai Bersyarat / PKH
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Lanjut Usia (ASLUT)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

305 Org
192 Org
27 Org

Papua Barat
Raja Ampat
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT

60 KK

Page 126

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

6
02
02

200 KK
68 KK
68 KK
68 KK
68 KK
68 KK
372 Org
25 Org

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
800,000,000
100,000,000

Papua
Merauke
Bantuan Stimulan UEP Perkotaan
Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT
Bantuan Jaminan Hidup warga KAT
Bantuan Bibit Tanaman warga KAT
Bantuan Peralatan Kerja warga KAT
Bantuan Peralatan Rumah Tangga warga KAT
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

ANGGARAN
(Rp.)

Ngguti
Ngguti
Ngguti
Ngguti
Ngguti

Wawarbumi

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

Bantuan
Bantuan
Bantuan
Bantuan

VOLUME

3
Jaminan Hidup warga KAT
Bibit Tanaman warga KAT
Peralatan Kerja warga KAT
Peralatan Rumah Tangga warga KAT

4
60 KK
60 KK
60 KK
60 KK

20. KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM


Pembangunan Pasar Tradisional
21. KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Aceh
Sabang
Bidang Kehutanan :

20 Unit

ANGGARAN
(Rp.)
5
108,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
18,000,000,000
18,000,000,000

6 Kegiatan

142,314,820,000
3,044,290,000
3,044,290,000
1,155,350,000

4 kegiatan

1,888,940,000

Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

3,004,810,000
3,004,810,000
1,292,310,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,712,500,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :
1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sumatera Utara
Serdang Bedagai

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Page 127

SUMBER
PEMBIAYAAN
6
03
03
03
03

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Wawarbumi
Wawarbumi
Wawarbumi
Wawarbumi

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Riau
Rokan Hilir
Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

14,038,460,000
3,722,430,000
1,921,480,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 kegiatan

1,800,950,000

Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

3,272,650,000
1,853,680,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 kegiatan

1,418,970,000

6 Kegiatan

1,975,340,000
1,975,340,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Indragiri Hilir

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Meranti
Bidang Kehutanan :
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Page 128

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Dumai
6 Kegiatan

1,612,400,000
1,612,400,000

Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

3,455,640,000
1,822,180,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,633,460,000

Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

14,641,370,000
3,231,640,000
1,337,400,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,894,240,000

Bidang Kehutanan :
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Pelalawan

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Riau
Natuna

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Page 129

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kepulauan Anambas
Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

3,374,270,000
1,409,560,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,964,710,000

Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

2,661,770,000
1,262,340,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,399,430,000

6 Kegiatan

2,693,920,000
1,239,350,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Batam

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Bintan
Bidang Kehutanan :
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan

Page 130

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN
(Rp.)

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

4
4 Kegiatan

5
1,454,570,000

Bidang Kehutanan :

6 Kegiatan

2,679,770,000
1,510,830,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,168,940,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

19,824,640,000
3,524,220,000
1,530,720,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,993,500,000

6 Kegiatan

3,374,640,000
1,530,930,000

Bidang Lingkungan Hidup :


1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Karimun

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kalimantan Barat
Sambas

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Bengkayang
Bidang Kehutanan

Page 131

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

4 Kegiatan

1,843,710,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

3,611,820,000
1,909,030,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,702,790,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

4,775,890,000
2,546,280,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

2,229,610,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sanggau

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sintang

1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH


2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Page 132

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kapuas Hulu
Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

4,538,070,000
2,448,880,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

2,089,190,000

6 Kegiatan

1,841,940,000
1,841,940,000
1,841,940,000

6 Kegiatan

3,333,140,000
1,715,780,000
1,715,780,000

4 Kegiatan

1,617,360,000
1,617,360,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Bidang Kehutanan
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Kalimantan Utara
Malinau
Bidang Kehutanan
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Nunukan
Bidang Lingkungan Hidup :

Page 133

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

3
pemantauan dan pengawasan kualitas LH
pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Nusa Tenggara Timur


Kupang
Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

20,832,570,000
2,757,410,000
1,110,160,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,647,250,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

2,889,530,000
1,303,650,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,585,880,000

6 Kegiatan

2,962,400,000
1,316,950,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Timor Tengah Utara

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Belu
Bidang Kehutanan
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

Page 134

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

4 Kegiatan

1,645,450,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

2,229,730,000
1,354,360,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

875,370,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

3,406,040,000
1,866,780,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,539,260,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Malaka

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Rote Ndao

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Page 135

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

5
3,650,860,000
1,716,950,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,933,910,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

2,936,600,000
1,341,400,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,595,200,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

6,409,790,000
3,233,330,000
1,248,130,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,985,200,000

Alor

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sabu Raijua

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe

Page 136

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

3
pemantauan dan pengawasan kualitas LH
pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Kepulauan Talaud
Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

3,176,460,000
1,241,410,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

1,935,050,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

12,852,420,000
4,024,280,000
1,725,830,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

2,298,450,000

6 Kegiatan

3,303,620,000
1,293,030,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Maluku
Maluku Tenggara Barat

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Kepulauan Aru
Bidang Kehutanan
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL

Page 137

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

4 Kegiatan

2,010,590,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

5,524,520,000
2,039,020,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

3,485,500,000

6 Kegiatan

3,200,410,000
3,200,410,000
1,270,850,000

4 Kegiatan

1,929,560,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Maluku Barat Daya

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Maluku Utara
Morotai
Bidang Kehutanan
a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
b. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
c. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
d. Peningkatan sarpras perlindungan dan pengamanan hutan
e. Peningkatan sarpras pengolahan HH kayu/bukan kayu
f. Peningkatan sarpras penyuluhan kehutanan
Bidang Lingkungan
a. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
b. Sarana pengendalian pencemaran LH
c. Sarana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
d. Sarana perlindungan dan pengelolaan LH

Page 138

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

5
34,489,180,000
6,726,860,000
2,739,330,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

3,987,530,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

4,038,720,000
1,304,500,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

2,734,220,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

9,764,930,000
3,056,450,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

6,708,480,000

Papua
Merauke

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Boven Digoel

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Pegunungan Bintang

Page 139

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

3
pemantauan dan pengawasan kualitas LH
pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Keerom
Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

5,690,600,000
2,836,360,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

2,854,240,000

Bidang Kehutanan

6 Kegiatan

4,945,480,000
2,064,910,000

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :

4 Kegiatan

2,880,570,000

6 Kegiatan

3,322,590,000
1,490,750,000

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Jayapura

1. Sarana
2. Sarana
3. Sarana
4. Sarana

pemantauan dan pengawasan kualitas LH


pengendalian pencemaran LH
Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
Perlindungan dan Pengelolaan LH

Supiori
Bidang Kehutanan
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL

Page 140

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

4 Kegiatan

1,831,840,000

6 Kegiatan

4,801,800,000
4,801,800,000
1,531,290,000

4 Kegiatan

3,270,510,000

Papua Barat
Raja Ampat
Bidang Kehutanan
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Penataan areal kerja KPHP/KPHL
3. Peningkatan sarpras KPHP/KPHL
4. Peningkatan Sarpras dan Perlindungan Hutan
5. Peningkatan sarpras Pengolahan Hutan &Non Hutan
6. Peningkatan Sarpras Penyuluhan Hutan
Bidang Lingkungan Hidup :
1. Sarana pemantauan dan pengawasan kualitas LH
2. Sarana pengendalian pencemaran LH
3. Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
4. Sarana Perlindungan dan Pengelolaan LH
22. KEMENTERIAN AGAMA
Aceh
Sabang
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

659,227,972,000
20,842,921,000
20,842,921,000
440,000,000
71,000,000
657,291,000
33,060,000
54,860,000
929,650,000
26,880,000
26,880,000
361,080,000
359,010,000
880,636,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

72,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

384,830,000

Page 141

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ANGGARAN
(Rp.)
5
6,986,260,000
9,900,000
41,790,000
151,009,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

2,080,060,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

7,276,725,000

Riau
Rokan Hilir
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

30,103,824,000
30,103,824,000
98,968,000
95,289,000
101,611,000
572,522,000
68,808,000
133,610,000
805,301,000
81,848,000

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

27,308,000
85,000,000
90,232,000
777,101,000
989,782,000
2,678,409,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

1,303,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

143,554,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

13,323,754,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

Page 142

5,720,203,000
89,000,000
35,000,000
82,016,000
430,969,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha

ANGGARAN
(Rp.)
5
120,683,000
18,000,000
87,880,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Pengelolaan Dana Haji
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

18,320,000
46,598,000
12,000,000
244,627,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

802,610,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam
Kepulauan Riau
Natuna
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

1,019,821,000

26,579,711,000
26,579,711,000
126,990,000
100,000,000
130,000,000
794,145,000
118,290,000
200,000,000
1,023,461,000
80,000,000
100,000,000
85,000,000
483,400,000
694,476,000
1,861,523,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

172,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

245,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

2,022,945,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

5,107,970,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Budha
Pelayanan Haji Dalam Negeri

141,332,000
8,000,000

Page 143

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ANGGARAN
(Rp.)
5
155,134,000
228,609,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

5,736,763,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

6,964,673,000

Kalimantan Barat
Bengkayang
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

236,089,302,000
31,702,756,000
100,000,000
56,394,000
819,158,000
77,800,000
652,330,000
61,800,000
35,000,000
385,000,000
1,905,380,000
2,155,351,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

85,270,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

35,702,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

440,800,000
9,371,163,000
95,700,000
113,700,000
455,390,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

6,237,347,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

482,832,000
280,750,000
2,075,210,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

4,226,290,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu

7,200,000

Page 144

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu

ANGGARAN
(Rp.)
5
279,237,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Budha

198,014,000
95,060,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha


Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha

489,330,000
239,428,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

67,845,000
10,056,000
168,219,000

Kapuas Hulu
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

37,978,408,000
100,000,000
80,994,000
1,037,884,000
151,570,000
954,788,000
50,000,000
2,000,000,000
61,800,000
35,000,000
332,000,000
4,697,240,000
2,686,648,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

108,330,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

42,158,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

582,700,000
7,510,136,000
18,000,000
5,400,000
2,944,894,000
297,840,000

Page 145

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ANGGARAN
(Rp.)
5
167,400,000
2,044,388,000
4,491,112,000
70,745,000
10,136,000
348,620,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

2,711,911,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

4,436,714,000

Sambas
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam

70,580,967,000
150,000,000
62,994,000
929,220,000
98,470,000
1,292,860,000
63,800,000
35,000,000
643,200,000
933,240,000
3,732,973,000
110,620,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

37,496,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

6,008,300,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

35,771,663,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

239,700,000
77,700,000
186,749,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

942,854,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

170,840,000
120,000,000

Page 146

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

ANGGARAN
(Rp.)
5
638,386,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

913,114,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

54,215,000
11,411,000
340,059,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu


Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu

14,400,000
135,107,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Sanggau
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam

5,565,560,000
11,301,036,000

49,285,887,000
100,000,000
64,314,000
1,030,237,000
107,330,000
674,670,000
50,000,000
61,800,000
35,000,000
377,800,000
1,668,050,000
2,124,646,000
219,500,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

28,746,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

593,300,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

Page 147

12,820,110,000
113,700,000
113,700,000
155,156,000
6,027,976,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ANGGARAN
(Rp.)
5
525,482,000
254,600,000
2,730,412,000
7,416,031,000
53,270,000
10,386,000
169,571,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

4,235,512,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

7,524,588,000

Sintang
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam

46,541,284,000
101,960,000
69,594,000
1,210,450,000
83,800,000
644,960,000
61,800,000
35,000,000
315,600,000
732,350,000
2,243,790,000
109,960,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

38,788,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

512,700,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik

13,030,072,000
77,700,000
113,700,000
140,129,000
7,831,580,000
401,040,000
147,800,000

Page 148

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ANGGARAN
(Rp.)
5
2,097,355,000
6,137,202,000
57,275,000
10,136,000
239,928,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

3,106,730,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

6,989,885,000

Kalimantan Utara
Malinau
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

32,289,056,000
10,442,071,000
40,000,000
34,685,000
108,977,000
1,167,658,000
13,889,000
93,309,000
1,017,346,000
48,360,000
12,000,000
35,040,000
29,400,000
343,255,000
693,136,000
1,329,416,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

30,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

42,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

Page 149

624,237,000
1,828,318,000
40,000,000
40,000,000
189,502,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

ANGGARAN
(Rp.)
5
1,311,712,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

250,000,000
75,000,000
356,348,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

391,800,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Budha
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nunukan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama


Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam

100,000
35,000,000
19,350,000
242,233,000

21,846,985,000
47,200,000
20,455,000
64,115,000
1,003,179,000
33,808,000
24,670,000
960,701,000
50,000,000
10,000,000
185,000,000
54,000,000
80,000,000
461,519,000
1,310,858,000
4,163,299,000
48,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

66,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

4,370,116,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

5,488,840,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

40,000,000

Page 150

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

40,000,000
102,343,000
2,159,431,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Bimas Katolik

292,317,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

310,648,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu


Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nusa Tenggara Timur
Alor
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama


Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

52,000,000
35,000,000
19,800,000
353,686,000

222,060,930,000
38,966,754,000
89,294,000
25,437,000
44,530,000
1,022,624,000
45,100,000
732,490,000
20,875,000
33,516,000
250,000,000
20,000,000
30,810,000
87,690,000
1,253,730,000
809,615,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

166,290,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

76,800,000

Page 151

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Pengelolaan Dana Haji
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

ANGGARAN
(Rp.)
5
2,621,630,000
5,126,745,000
174,200,000
137,220,000
30,000,000
7,420,116,000
145,000,000
111,000,000
726,645,000
1,134,363,000
49,430,000
48,640,000
1,000,000
163,864,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

6,745,672,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

9,622,428,000

Belu
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

35,567,712,000
489,294,000
25,437,000
50,530,000
1,929,365,000
25,330,000
1,127,150,000
29,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

20,000,000
30,810,000
70,730,000
334,735,000
849,305,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

113,370,000

Page 152

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Keagamaan Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

6
25,000,000

731,595,000
2,122,182,000
97,270,000
89,820,000
30,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

2,347,860,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

1,422,842,000
427,800,000
2,968,038,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

19,891,869,000

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Hindu

10,800,000
54,648,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Hindu

46,200,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Pengelolaan Dana Haji
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kupang
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Budha

47,930,000
47,610,000
1,000,000
110,192,000

125,816,969,000
8,000,000
161,224,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha


Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah

37,905,000
1,797,240,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

4,118,158,000

Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

95,260,000
24,937,000
52,300,000
1,319,239,000
41,130,000

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan

Page 153

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pembinaan Administrasi Umum
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

ANGGARAN
(Rp.)
5
970,436,000
54,300,000
20,000,000
30,810,000
74,330,000
383,110,000
1,271,823,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

130,870,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

135,250,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

714,280,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

3,685,705,000
437,420,000
122,820,000
30,000,000
13,732,320,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

236,000,000
161,400,000
1,541,409,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

3,976,399,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Pengelolaan Dana Haji
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

43,030,000
38,630,000
21,000,000
199,526,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

2,681,280,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

4,168,598,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam

Page 154

265,828,000
1,217,882,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

ANGGARAN
(Rp.)
5
262,658,000
647,362,000
96,360,000
36,610,000
1,187,491,000
40,350,000
492,150,000
15,000,000
32,766,000
20,000,000
30,810,000
146,330,000
1,181,760,000
1,396,215,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

493,290,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

935,240,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

8,102,403,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

514,570,000
133,620,000
2,919,478,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

11,023,682,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

470,000,000
150,600,000
3,139,143,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

6,884,227,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Hindu

Page 155

171,500,000
100,800,000
69,580,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu

ANGGARAN
(Rp.)
5
896,757,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Pengelolaan Dana Haji
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

74,965,000
186,780,000
21,000,000
107,862,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

260,470,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

969,015,000

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang


Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

19,290,638,000
3,503,509,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Tinggi Agama Kristen

15,787,129,000

Timor Tengah Utara


Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

21,709,495,000
89,294,000
25,437,000
38,620,000
1,119,537,000
36,400,000
974,770,000
25,000,000
20,000,000
30,810,000
67,130,000
295,585,000
642,827,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

93,870,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

446,790,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

789,020,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

123,455,000
89,820,000

Page 156

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

6
30,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

2,231,448,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

596,000,000
327,000,000
1,630,789,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Pengelolaan Dana Haji
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

11,769,101,000
44,230,000
45,330,000
1,000,000
101,232,000

37,457,575,000
26,947,953,000
40,000,000
32,050,000
863,299,000
17,600,000
1,231,482,000
233,000,000
28,720,000
15,760,000
318,650,000
646,180,000
875,946,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

25,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

22,640,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

1,897,200,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

9,255,144,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

144,080,000
70,000,000
1,638,753,000

Page 157

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen

ANGGARAN
(Rp.)
5
5,179,375,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

75,000,000
103,800,000
354,633,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

21,020,000
51,910,000
97,963,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam
Kepulauan Talaud
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Pembinaan Administrasi Umum
Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan
Agama Islam

727,972,000
2,980,776,000

10,509,622,000
40,000,000
37,050,000
927,553,000
22,000,000
710,863,000
40,000,000
19,000,000
12,000,000
48,000,000
295,090,000
760,894,000
30,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

22,640,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

540,800,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

476,625,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

431,080,000
80,000,000
654,754,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

Page 158

4,402,715,000

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Maluku Utara
Morotai
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Hukum dan KLN
Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama


Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

75,000,000
118,200,000
401,766,000
168,000,000
24,840,000
81,350,000
89,402,000

13,995,163,000
13,995,163,000
144,320,000
102,000,000
43,760,000
877,265,000
266,000,000
17,500,000
513,320,000
33,000,000
24,000,000
2,500,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

26,850,000
44,650,000
170,000,000
425,938,000
738,596,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

167,754,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

16,000,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

4,297,855,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

1,327,125,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

Page 159

20,000,000
94,000,000
40,000,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Kristen
Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan
Madrasah
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam

Papua
Boven Digoel
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

ANGGARAN
(Rp.)
5
133,900,000
40,000,000
78,682,000
125,206,000
1,049,450,000
677,992,000

30,640,899,000
4,614,921,000
40,000,000
27,200,000
831,796,000
30,860,000
721,550,000
5,000,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam


Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

36,000,000
1,009,999,000
503,684,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

55,000,000
143,100,000
35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

277,009,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

50,000,000
79,000,000
738,181,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik
Keerom
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

31,542,000

3,897,347,000
40,000,000
27,200,000
518,848,000
30,800,000
459,800,000

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum

Page 160

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

6
2,500,000

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

10,800,000
294,574,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

80,000,000
112,100,000
35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

722,221,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Katolik
Merauke
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Budha
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

200,000,000
76,000,000
1,203,504,000
84,000,000

19,364,800,000
97,200,000
110,890,000
53,118,000
40,000,000
27,200,000
1,085,297,000
32,400,000
1,490,568,000
5,000,000
9,000,000
50,000,000
138,000,000
173,975,000
699,205,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

1,836,460,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

6,445,623,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

90,000,000
184,600,000

Page 161

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN
3
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

6
35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

2,162,908,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

300,000,000
139,800,000
2,363,850,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Katolik

1,322,400,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas
Hindu

24,000,000
38,560,000
275,507,000

Pembinaan Haji dan Umrah


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Supiori
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Kerukunan Hidup Umat Beragama


Administrasi Kepegawaian
Administrasi Keuangan dan BMN
Administrasi Perencanaan
Administrasi Umum
Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

80,000,000
54,239,000

2,763,831,000
40,000,000
27,200,000
631,027,000
35,300,000
448,016,000
5,000,000

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

23,999,000
396,993,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

68,440,000
193,666,000
35,000,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

612,262,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya


Bimas Katolik

246,928,000

Papua Barat
Raja Ampat

9,168,591,000
9,168,591,000
50,000,000
52,000,000
220,380,000

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama


Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Page 162

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan
Pembinaan

Administrasi
Administrasi
Administrasi
Administrasi
Administrasi

VOLUME

3
Keuangan dan BMN
Organisasi dan Tata Laksana
Perencanaan
Umum
Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf


Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Islam

ANGGARAN
(Rp.)
5
773,468,000
23,650,000
242,120,000
1,245,361,000
4,500,000

4,080,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Keagamaan Islam

7,700,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan


Madrasah

292,566,000

Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis


Lainnya Pendidikan Islam

1,832,552,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Kristen

259,870,000
267,817,000
179,296,000

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas


Kristen

1,228,619,000

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Katolik

300,000,000
85,800,000
399,963,000

Pelayanan Haji Dalam Negeri


Pembinaan Haji dan Umrah
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

36,000,000
122,830,000
283,606,000

3 Paket

a. Pembangunan Rumdin Kapolsek Sungai Betung


b. Pembangunan Rumdin BA. Polsek Sungai Betung
c. Pembangunan Mapolsek Sungai Betung

Page 163

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

39,740,000
10,000,000
242,100,000
569,638,000
394,935,000

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan


Agama Islam

23. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA


KALIMATAN BARAT
Bengkayang
Polres Bengkayang :

SUMBER
PEMBIAYAAN

5,619,024,000
1,819,305,000
1,819,305,000
1,819,305,000

01

SUNGAI BETUNG

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe
1 Paket

1,116,269,000
1,116,269,000
1,116,269,000

01

2 Paket

2,683,450,000
2,683,450,000
2,683,450,000

01

80 Pilar
80 BSP

6,979,561,000
2,766,888,000
876,888,000
680,000,000
196,888,000

Pemotretan udara dan pembuatan segmen batas RI-RDTL

80 NLP

630,000,000
630,000,000

Pemotretan udara dan pembuatan segmen batas RI-RDTL

40 NLP

1,260,000,000
1,260,000,000

Survei lapangan, koordinasi, dan supervisi pembuatan,


pemasangan dan pemeliharaan pilar batas RI-Malaysia

16 Pilar

1,114,073,000
673,073,000
673,073,000

14 NLP

441,000,000
441,000,000

Polres Sangihe :
a. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Polsek Marore
Maluku
Maluku Tenggara Barat
Polres Maluku Tenggara Barat :

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

MARORE

BABAR,
SERWARU

a. Pembangunan Mako Posek Babar


b. Pembangunan Mako Polsek Serwaru
24. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Nusa Tenggara Timur
Timor Tengah Utara
Pembuatan dan pemasangan pilar batas RI-RDTL
Pemeliharaan tanda batas RI-RDTL
Kupang

Belu

Kalimantan Barat
Sintang

Sambas
Pemotretan Udara dan pembuatan peta segmen batas RI

Kalimantan Timur
Nunukan

348,600,000
174,300,000

Page 164

Mutis
Tasifeto Timur

Miomafo Barat
Amfoang Timur

Lasiolat

Ketungai
Tengah,
Ketungau Hulu

Pemotretan
Udara dan
pembuatan peta
segmen batas RI

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

3
Pembuatan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia

4
42 NLP

5
174,300,000

Pembuatan peta kecamatan kawasan perbatasan RI-Malaysia

41 NLP

174,300,000
174,300,000

10 Pilar

2,750,000,000
2,750,000,000
2,750,000,000

1 Paket

48,726,825,000
24,425,000,000
24,425,000,000
14,000,000,000

1 Paket

10,425,000,000

2 Ops
1 Ops
9 Keg
6 Keg

22,857,745,000
18,864,345,000
7,986,800,000
9,058,495,000
1,115,190,000
703,860,000

Malinau

Papua
Merauke
Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan pilar batas RI-PNG

25. BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA


Kepulauan Riau
Natuna
Pembangunan Infrastruktur Radar Jarak Jauh di Perbatasan
Tersedianya Long Range Surveillance System
Nusa Tenggara Timur
Malaka
Operasi bersama kamla dengan Malaysia '@ 3.993.400.000
Operasi Kamla Nusantara
Forum Discussion Group (FDG)
Forum Koordinasi dan Konsultasi (Forkor) Kamla
Kupang

3,993,400,000

Page 165

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Kayan
Hilir,Pulungan,B
ahau
Hulu,Krayan
Selatan, Krayan,
Lumbis ogong,
Tulin Onsoi, Sei
Menggaris,
Nunukan

Kayan
Hilir,Pulungan,B
ahau
Hulu,Krayan
Selatan, Krayan,
Lumbis ogong,
Tulin Onsoi, Sei
Menggaris,
Nunukan

Ulilin

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Operasi bersama kamla dengan Australia (kegiatan di Laut Timor
dan ZEE)

ANGGARAN
(Rp.)

4
1 Ops

5
3,993,400,000

Tersedianyan integrasi AISAT

1 Paket

1,444,080,000
722,040,000
722,040,000

Tersedianyan integrasi AISAT

1 Paket

722,040,000
722,040,000

Papua
Jayapura

Merauke

26. BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN


Aceh
Sabang
Pembangunan Pabrik kakao dan pengadaan mesin pengelola
kakao menjadi coklat disabang

SUMBER
PEMBIAYAAN
6

51,873,205,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,500,000,000

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

Sukakarya

Pembuatan tambat labuh perahu di Kota Sabang

1,000,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

172,000,000
172,000,000
43,000,000
43,000,000

01
01

Rangsang
Rangsang Barat

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

43,000,000
43,000,000

01
01

Merbau
Pulau Merbau

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

176,000,000
44,000,000
44,000,000

01

Serasan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

44,000,000
44,000,000

01

Jemaja

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

88,000,000
44,000,000
44,000,000

01
01

Ungar
Meral Barat

Riau
Meranti

Kepulauan Riau
Natuna

Anambas

Karimun

Kalimantan Barat
Kapuas Hulu

4,122,000,000
1,788,000,000
1,500,000,000

Pembangunan Sentra Mini Penjual Buah dan Pengadaan Peralatan


Pengolah Ikan di Kec. Batang Lumpar dan Badau
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

Page 166

48,000,000
48,000,000

Badau
01
01

Badau
Puring Kencana

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

4
1 Unit
1 Unit
1 Unit

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

Sanggau

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
48,000,000
48,000,000
48,000,000

6
01
01
01

48,000,000

01

546,000,000
450,000,000

Pengadaan Sarpras Unit Pendukung Pengolah Sampah menjadi


Pupuk Organik di Kec. Entikong
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Bengkayang
Pembangunan rice miling unit dan Mesin Pengupas Padi di Kec.
Jagoi Babang dan Kec Siding

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Batang Lupar
Embaloh Hulu
Putussibau
Utara
Putussibau
Selatan

Entikong

48,000,000
48,000,000

01
01

Entikong
Sekayam

1,596,000,000
1,500,000,000

01

Jagoi Babang
dan Siding

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

48,000,000
48,000,000

01
01

Jagoi Babang
Siding

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

96,000,000
48,000,000

01

Sajingan Besar

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

48,000,000

01

Paloh

1 Unit
1 Unit

96,000,000
48,000,000
48,000,000

01
01

Ketungau Hulu
Ketungau
Tengah

23,677,199,000
17,282,199,000
2,400,000,000
9,000,000,000

01
01

Lumbis Ogong
Nunukan

4,688,199,000

01

900,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000

01
01
01
01
01

Sambas

Sintang
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

Kalimantan Utara
Nunukan
Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Lumbis Ogong
Pembangunan Dermaga Ponton Pelabuhan Liem Hie Djung sebagai
sarana penyeberangan Kab Nunukan-Tawau Malaysia
Modernisasi Moda Transportasi Laut (Penyebrangan Kapal
Penumpang dan Barang Lintas Sebatik -Tawau Malaysia 30 GT)
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

Perlengkapan Posal Sei Pacang


Kendaraan Operasional Roda 2
Kendaraan Operasional Roda 2
Kendaraan Operasional Roda 2
Kendaraan Operasional Roda 2

(Trail)
(Trail)
(Trail)
(Trail)

1
1
1
1

Page 167

Unit
Unit
Unit
Unit

Sebatik
Krayan
Krayan Selatan
Lumbis Ogong
Tulin Onsoi

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

4
1 Unit
1 Unit

Malinau
Pembangunan Jalan Non Status Kec Kayan Hulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1
1
1
1
1

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Kalimantan Timur
Mahakam Ulu
Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Long Apari
Pengadaan Speed Boat Operasional Sungai KPP Mahakam Ulu
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

Nusa Tenggara Timur


Malaka
Pembangunan Tanggul Pengaman Batas Negara
Rehabilitasi PLBN Motamasin di Kec. Kobalima Timur
Pembangunan Brojong Pilar Batas Negara di Kabupaten Malaka

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
49,000,000
49,000,000

6
01
01

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Sebuku
Sei Menggaris

6,395,000,000
6,150,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000

01
01
01
01
01
01

Kayan Hulu
Kayan Hulu
Pujungan
Kayan Hilir
Bahau Hulu
Kayan Selatan

1,710,524,000
1,710,524,000
900,000,000
711,604,000

01
01

Long Apari

49,460,000
49,460,000

01
01

Long Apari
Long Pahangai

8,519,248,000
5,299,400,000
3,000,000,000

01

Kobalima Timur

1,200,000,000

01

Kobalima Timur

1,000,000,000

01

49,700,000

01

Kobalima Timur
Kobalima

Mahakam Ulu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,700,000

01

Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kab. Belu


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

1,822,848,000
1,574,348,000
49,700,000
49,700,000

01
01
01

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,700,000

01

Nanaet Duabesi

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

49,700,000
49,700,000

01
01

Raihat
Lasiolat

Belu

Alor

999,400,000

Page 168

Lamaknen
Lamaknen
Selatan

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

3
Pengadaan Bibit Rumput Laut dan Bibit Bawang di Kec. Teluk
Mutiara Kab. Alor

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8

5
900,000,000

6
01

49,700,000
49,700,000

01
01

Alor Timur
Pantai Mutiara

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

298,200,000
49,700,000
49,700,000
49,700,000
49,700,000
49,700,000
49,700,000

01
01
01
01
01
01

Musi
Mutis
Miomafo Barat
Bikomi Utara
Bikomi Nilulat
Naibenu

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,700,000
49,700,000

01

Amfoang Timur

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,700,000
49,700,000

01

Rote Barat Daya

1,498,500,000
1,349,250,000
1,200,000,000

01
01
01
01

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

1
1
1
1
1
1

Timor Tengah Utara


Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan

Operasional
Operasional
Operasional
Operasional
Operasional
Operasional

Roda
Roda
Roda
Roda
Roda
Roda

2
2
2
2
2
2

(Trail)
(Trail)
(Trail)
(Trail)
(Trail)
(Trail)

Kupang

Rote Ndao

Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe
Peningkatan Sarana Perikanan Budidaya Pembangunan Hatchery
di Kab. Sangihe
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit
1 Unit

49,750,000
49,750,000
49,750,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit
1 Unit

149,250,000
49,750,000
49,750,000
49,750,000

Kepulauan Talaud

Maluku
Maluku Tenggara Barat

Marore
Kendahe
Tabukan Utara

Miangas
Melonguane
Nanusa

2,249,400,000
2,099,700,000
500,000,000

Peningkatan Sarpras Pendukung Budidaya Rumput Laut Kab.


MTB
Peningkatan jaringan air bersih di Kec Taninbar Selatan dan
Taninbar Utara

1,450,000,000

Taninbar
Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,900,000

01

Tanimbar
Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,900,000

01

Tanimbar Utara

Page 169

RENCANA AKSI KEMENTERIAN/LEMBAGA


PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO

PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/KEGIATAN

VOLUME

ANGGARAN
(Rp.)

SUMBER
PEMBIAYAAN

5
49,900,000

6
01

LOKASI KEGIATAN
LOKASI
NON LOKASI
PRIORITAS
PRIORITAS
7
8
Selaru

3
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

4
1 Unit

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit

149,700,000
49,900,000
49,900,000

01
01

Wetar
Pulau-pulau
Terselatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,900,000

01

Pulau Leti

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

99,800,000
99,800,000
49,900,000

01

Morotai Selatan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit

49,900,000

01

Morotai Jaya

01
01
01
01

Ulilin
Elikobel
Sota
Naukenjerai

Maluku Barat Daya

Maluku Utara
Morotai

Papua
Jayapura

7,148,534,000
2,748,534,000
1,248,534,000

Pembangunan Gapura Selamat Datang dan Pagar Nomensland


Provinsi Papua
Pembangunan Pagar Nomensland di Kec. Muara Tami, Kota
Jayapura

1,500,000,000

Merauke
Pembangunan Speed Boat Surveyor di Kab Merauke
Pembangunan Asrama Siswa, Kec. Sota, Kab. Merauke
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1
1
1
1

Unit
Unit
Unit
Unit

4,050,000,000
2,350,000,000
1,500,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)


Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (Trail)

1 Unit
1 Unit
1 Unit

150,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

01
01
01

Arso Timur
Web
Senggi

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

1
1
1
1

200,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000

01
01
01
01

Mindiptana
Waropko
Kombut
Jair

Keerom

Boven Digoel
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan

Operasional
Operasional
Operasional
Operasional

Roda
Roda
Roda
Roda

2
2
2
2

(Trail)
(Trail)
(Trail)
(Trail)

TOTAL

Unit
Unit
Unit
Unit

13,035,487,236,359

Page 170

Anda mungkin juga menyukai