Anda di halaman 1dari 36

RENCANA KERJA

KECAMATAN KADIPATEN
TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka


Tahun 2016 merupakan tahun ketiga periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati
dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari
tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan
rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan
baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Rencana Kerja (RENJA 2016) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang
menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana
Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif,
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan
Kadipaten tahun 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana
kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana
kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi
baik pemerintah maupun mitra kerja.
Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak
kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu
masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih
Kadipaten,

Agustus 2015

CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM


Pembina Tk. I
NIP. 19580807 198303 1 030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN
1.1

Latarbelakang...........................................................................

1.2

Landasan

Hukum.......................................................................................

BAB II

1.3

Maksud dan Tujuan..................................................................

1.4

Sistematika Penulisan Renja OPD...........................................

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA


2.1

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan


Capaian rentra OPD....................................................................

2.2

Analisis kinerja pelayanan OPD..................................................

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.........

2.4

Review Terhadap RKPD.............................................................

10

2.5

Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.............

11

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN


3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................

13

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja OPD................................................

13

3.3

Program dan Kegiatan................................................................

14

PENUTUP.

19

ii

iii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja,
merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode
tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
SKPD Kecamatan Kadipaten.
Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan
Kadipaten

mempunyai

arti

yang

strategis

dalam

mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah


mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja

SKPD

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial

penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Kadipaten


yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk menrencanakan program kegiatan
disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
tahun 2016.

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

3. Renja

SKPD

merupakan

salah

satu

instrument

untuk

evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana


capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan
Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2015 ini
merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD
harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
pembanguan Daerah.

1.2. Landasan Hukum


Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan

Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

1.3. Maksud dan Tujuan


a. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten
adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode
satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten


tahun 2015 dalam rencana program prioritas.

Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan


Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan
Kadipaten

b. Tujuan
Tujuan

dari

penyusunan

Rencana

Kerja

ini

adalah

untuk

memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan


Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

Mensinkronisasi

serta

mensinergikan

program

dan

kegiatan

Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran


pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen
RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program


kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta
sumber daya manusia.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi


sumber

daya

serta produktifitas

kecamatan Kadipaten.

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

dalam

peningkatan kinerja

Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,


Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.

1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD


BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
2.5. PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
3.2. TUJUAN

DAN

SASARAN

SKPD
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

RENJA

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian


Renstra SKPD
Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program
kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai
sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2014
SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan
hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini
dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam
capaian kinerja tahun 2014.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD


Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja
Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di
Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatynya sarana dan prasarana
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


dan Keuangan
Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
Meningkatnya

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketentraman dan Keamanan


Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
Meningkatkan pemberantasan pekat
Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan peran serta kepemudaan
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kadipaten yang
merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan
Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah

Provinsi

maupun

Pemerintah Pusat

pengukuran

kinerja

tersebut

merupakan

serta

implementasi

pihak
dari

lain,
target

pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018


yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 20142018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten
Majalengka.

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

Realisasi Keuangan
1. Belanja Pendapatan
Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014
dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 91,57% (Rp
862.914.198) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 942.321.163.
Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014
seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun
2014.
No

Target
(Rp)

Realisasi
(Rp)

(%)

Pajak PBB
- Desa Kadipaten

280.157.645

233.891.946

83,49

- Desa Liangjulang

244.569.832

224.365.775

91,74

- Desa Karangsambung

168.464.903

162.803.180

96,64

- Desa Babakananyar

29.947.578

27.928.642

93,26

- Desa Pagandon

67.642.319

67.631.509

99,98

- Desa Heuleut

98.576.864

96.107.727

97,49

- Desa Cipaku

53.862.022

50.185.419

93,17

0
942.321.163-

0
862.914.198

0
91,57

Uraian
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah


Jumlah Total

2. Belanja Pelayanan Aparatur


Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 pada
Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari
total anggaran Rp. 2.090.088.000,- tersebut terealisasi sebesar Rp.
2.027.502.605,- atau sebesar 97,01 % Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 1.152.011.000,- realisasi sebesar 95,38 %

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 938.077.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 13 program dan


28 kegiatan terealisai sebesar 99,01 %.
Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik
dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur
No

Target
(Rp)

URAIAN

Realisasi Keuangan
Rp
%

Belanja Gaji dan


Tunjangan

982.646.000

958.926.123

97,59

Tambahan penghasilan
PNS (Representasi)

169.365.000

139.820.000

82,56

1.152.011.000

1.098.746.123

95,38

Jumlah

Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik
No

URAIAN

1
1

2
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,


Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi Keuangan
Rp
%
4
5
2.160.000
100

Sumber
Dana
6
APBD II

31.900.000

28.183.882

88,35

APBD
II

Penyediaan Jasa perbaikan


peralatan kerja

5.000.000

5.000.000

100

APBD
II

Penyediaan Alat Tulis Kantor

13.074.000

13.063.850

99,92

APBD
II

Penyediaan Barang Cetakan


dan Pengadaan

5.780.000

5.780.000

100

APBD
II

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

4.720.000

4.720.000

100

APBD
II

Penyediaan Peralatan dan


Perlengkapan Kantor

67.600.000

67.016.950

99,14

APBD
II

Penyediaan Peralatan Rumah


Tangga

15.220.000

15.200.300

99,87

APBD
II

Penyediaan Bahan Bacaan


dan Peraturan Perundang-

30.792.000

30.792.000

100

APBD

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

Target
(Rp)
3
2.160.000

undangan

II

10

Penyediaan makanan dan


minuman

29.607.500

29.607.500

100

APBD
II

11

Penyediaan jasa Penunjang


Kelancaran Administrasi
Perkantoran

84.000.000

84.000.000

100

APBD
II

Pengadaan mebeulair

25.000.000

24.959.000

99,61

APBD
II

12

13

14

15

16

61.200.000

60.479.000

98,82

APBD
II

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

1.700.000

1.669.500

98,21

APBD
II

Penataan lingkungan tempat


kerja

216.905.500

216.507.500

99,82

APBD
II

9.057.500

9.057.500

100

APBD
II

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor.

Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

17
41.880.000

41.880.000

100

APBD
II

Penyusunan laporan capaian


kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja DSKPD

2.925.000

2.925.000

100

APBD
II

Penyusunan rencana kerja


OPD

1.060.000

1.060.000

100

APBD
II

Penyusunan RKA dan RKAP

6.830.000

6.830.000

100

APBD
II

Penyusunan DPA dan DPPA

6.830.000

6.830.000

100

APBD
II

Pemberdayaan usaha mikro


sektol informal

79.248.000

79.244.000

99,00

APBD
II

8.812.500

8.812.500

100

APBD
II

10.215.000

10.215.000

100

APBD
II

104.720.000

99,73

Bintek perangkat desa


18

19

20

21

22

23
Musrenbang
24

25

26

Kegiatan lomba desa tingkat


kecamatan
Bantuan sarana dan prasarana
pertanian
Pembinaan kesehatan balita
dan ibu hamil

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

10

105.000.000
7.775.000

7.775.000

100

APBD
II
APBD

II
27

Peningkatan peran perempuan


dalam pembangunan
Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
Jumlah

28

2.3

17.045.000

17.025.000

99,88

APBD II

46.740.000

46.658.000

99,82

APBD II

938.077.00
0

928.756.48
2

99,01

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD


a.

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.


Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap
pencapaian visi dan misi

dan target daerah serta tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.


Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang
fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan
kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.
Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan
menghadapi tantangan

depan sebagai Pusat Kegiatan

wilayah

(PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :


1.

Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum


memadai

2.

Sistem kerja yang belum optimal

3.

Sumber daya manusia yang belum optimal

4.

Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

5.

Infrastruktur pedesaan masih kurang

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

11

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan


Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1.

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di


wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat
dan

kalangan

pembangunan,

dunia
terlebih

usaha
pada

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

peningkatan

insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi


masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan
peluang

tersebut

untuk

upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.
2.

Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD


Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik,
maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

3.

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas


aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian
pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

4.

Mengoptimalkan

pola

koordinasi,

fasilitasi

styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten.

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

12

melalui

multi

b.

Isu Strategis Eksternal.


Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah
Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

2.4

1.

Penguatan Peran Kecamatan.

2.

Otonomi Desa yang bersinergi.

3.

Masyarakat yang religius.

Review Terhadap RKPD


Rencana

Kerja

Kecamatan

Kadipaten

berdasarkan

RKPD

Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan


Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan
kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten.
Rancangan

awal

prioritas

pembangunan

di

Kecamatan

Kadipaten

Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan


pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja
pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja
pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat
dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan
pembangunan tahunan pemerintah.
Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten
dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.
Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk
wilayah

Pusat

Kegiatan

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

13

Wilayah

(PKW)

sehingga

pertumbuhan

perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten


baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.
Konsep

pembangunan

yang

berkelanjutan

dan

sinergis

mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk


disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan
bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter
atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator
kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta
(masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau
indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai
sasaran yang telah ditetapkan.
Capaian

indicator

makro

berfungsi

sebagai

parameter

keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan


kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan
capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus


pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan
daya beli masyarakat.

b.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

c.

Jumlah Penduduk

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

14

d.

Tingkat Kemiskinan.

e.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

f.

PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).

g.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).


Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun

2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro
merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang
menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan,
maupun bidang sarana dan prasarana.

Selain peran pemerintah

kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat,


swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam
menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya
melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau
perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR).
Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan
oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD
itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat
mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok
yang akan dibangun antara lain
1.

Pembangunan Bidang Pendidikan.

2.

Pembangunan Bidang Kesehatan.

3.

Pembangunan Bidang Ekonomi.

4.

Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

15

BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel 3.1
Indentifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten
NO.
1

Kebijakan Nasional
2

Sumber
3

Keterangan
4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan


Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun
pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:
a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat,
stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang
perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.
b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan
peningkatan pembinaan dan pengawasan
c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produkproduk domestik.
d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan
tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.
e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman.
Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

16

f.

Meningkatkan pendapatan masyarakat.

g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan.


h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang
terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya
sebgai berikut:
a. Terwujudnya

keterkaitan

yang

saling

mendukung

antar

sektor

dalam

pembangunan dan pemerintahan;


b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;
c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan
perekonomian masyarakat perdesaan;
d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan
masyarakat;
e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;
f.

Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di


wilayah Kecamtan Kadipaten;

g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan


h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.
i.

Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan,


perikanan dan industry kecil.

3.3. Program dan Kegiatan


Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

17

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 2018 dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
lain

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

18

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016

19

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS


KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016
KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN
KECAMATAN

: KECAMATAN
: KADIPATEN

Indikator kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan

No.

(2)

(1)
I.

URUSAN DASAR.

1.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI


PERKANTORAN

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Lokasi

Hasil Program
Tolok Ukur

(3)

(4)

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target Tolok Ukur

Target Tolok Ukur

(6)

(8)

(5)

(7)

Target
(9)

Meningkatnya 100%
kualitas
Pelayanan
Publik

Prakiraan Maju
(Rp)

Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3

(10)

(11)

(12)

303.342.500

333.031.750

198.310.000

218.141.000

2.160.000

2.376.000

2.000.000

2.200.000

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Kec.Kadipaten

2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan


perizinan kendaraan dinas/operasional

Kec.Kadipaten

3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrik

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa komunikasi ,


sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa


komunikasi, sumber daya
air dan listrik

100%

28.500.000

31.350.000

4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa perbaikan


peralatan kerja

1 Tahun Terpenuhinya jasa


perbaikan peralatan kantor.

100%

6.000.000

6.600.000

5) Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Kadipaten

Terlaksanaya penyediaan alat


tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan


alat tulis kantor.

100%

14.000.000

15.400.000

6) Penyediaan penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

Kec.Kadipaten

Dipenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana


penerangan kantor

100%

4.720.000

5.192.000

7) Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan.

Kec.Kadipaten

Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan


barang cetakan dan
penggandaan.

1 Tahun

5.780.000

6.358.000

8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan


kantor.

Kec.Kadipaten

Terlaksananya penyediaan jasa


peralatan dan perlengkapan
kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan


jasa peralatan dan
perlengkapan kantor.

1 Tahun

50.000.000

55.000.000

9)

Kec.Kadipaten

Dipenuhinya peralatan rumah


tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan


rumah tanggan kantor.

100%

10.000.000

11.000.000

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan.
11) Penyediaan makanan dan minuman

Kec.Kadipaten

Dipenuhinya penyediaan bahan


bacaan.
Disediakannya makanan dan
minuman .

1 Tahun Terlaksananya penyediaan


100%
bahan bacaan.
1 Tahun Terpenuhinya makanan dan 100%
minuman.

25.000.000

27.500.000

26.150.000

28.765.000

12) Penyediaan jasa penunjang kelancaran


administrasi perkantoran.

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa penunjang


kelancaran administrasi
perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa


penunjang kelancaran
administrasi perkantoran

24.000.000

26.400.000

Penyediaan peralatan rumah tangga.

Kec.Kadipaten

Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan


100%
benda pos
Terlaksananya pemeliharaan rutin 1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan 100%
/ berkala kendaraan
rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasional

Pagu Indikatif
(Rp)

100%

Indikator kinerja
No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

(1)
2.

3.

4.

II

Hasil Program
Tolok Ukur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA APARATUR

(4)

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur


(5)

(6)

Target Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(7)

Meningkatnya 100%
Kualitas
sarana dan
prasarana
aparatur

1)

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kec.Kadipaten

2)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Kadipaten

3)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan


gedung kantor

Kec.Kadipaten

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN


SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

Terciptanya rumah dinas yang


aman
Diciptakannya suasana kerja
yang refresentatif
Diciptakannya suasana kerja
yang refresentatif

Kualitas
Pelaporan
Capaian
Kinerja

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan 100%


rutin/berkala rumah dinas
100% Terpenuhinya pemeliharaan 1 paket
rutin/berkala gedung
kantor
100% Terpenuhinya pemeliharaan 1 paket
rutin/berkala gedung
kantor

100%

Pagu Indikatif
(Rp)
(10)

Prakiraan Maju
(Rp)

Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3

(11)

(12)

75.000.000

82.500.000

40.000.000

44.000.000

25.000.000

27.500.000

10.000.000

11.000.000

6.450.000

6.450.000

1)

Penyusunan laporan capaian kinerja dan


ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.Kadipaten

Disusunnya laporan capaian


kinerja ikhtisan realisasi kinerja

10 buku Terpenuhinya dokumen


laporan capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi kinerja

100%

3.225.000

3.225.000

Penyusunan Profil

Kec.Kadipaten

Disusunnya profil Kecamatan

10 buku Terpenuhinya dokumen


profil Kecamatan

100%

3.225.000

3.225.000

23.582.500

25.940.750

7 Desa Dilaksanakannya
1 Paket
Musrenbang
10 buku Tersedianya dokumen renja 100%

8.662.500

9.528.750

1.260.000

1.386.000

10 buku Tersedianya dokumen RKA 10 buku


OPD
10 buku Tersedianya dokumen DPA 10 buku
OPD

6.830.000

7.513.000

6.830.000

7.513.000

462.000.000

508.200.000

6.000.000

6.600.000

6.000.000

6.600.000

6.000.000

6.600.000

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN


DAERAH

Kualitas
perencanaan
daerah

1)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kec.Kadipaten

2)

Penyusunan rencana kerja OPD

Kec.Kadipaten

3)

Penyusunan RKA OPD

Kec.Kadipaten

4)

Penyusunan DPA OPD

Kec.Kadipaten

100%

Meningkatnya penyerapan
aspirasi masyarakat
Dilaksanakannya penyusunan
renja Kecamatan.
Dilaksananya penyusunan RKA
OPD
Dilaksananya penyusunan DPA
OPD

URUSAN WAJIB

A. PENDIDIKAN
1

Program Pendidikan Non Formal

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Hasil Kegiatan

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non


formal

Meningkatnya
pendidikan
Non Formal
Kec.Kadipaten

100% Dilaksanakannya sosialisasi


pendidikan non formal

100% Tersedianya pendidikan


non formal

100%

Indikator kinerja
No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

(1)

Tolok Ukur
(4)

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur


(5)

(6)

KESEHATAN
1.

Sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat

Sosialisasi dan Fasilitasi Perbaikan Gizi


Masyarakat

(8)

(9)

(7)

Kec.Kadipaten

Dilaksanakannya sosialiasasi pola


hidup bersih dan sehat

100%

Meningkatnya pola hidup


bersih dan sehat

100%

Meningkatnya
Gizi
Masyarakat
Kec.Kadipaten

100%

DilaksanakannyaSosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan Gizi

100%

Menigkatnya Gizi
Masyarakat

Program Penataan Administrasi


Kepedudukan.
1

Pemutakhiran Data penduduk.

Kec.Kadipaten

100%

Dilakasanakannya pemutakhiran
data penduduk

D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah


tangga dalam membangun keluarga
sejahtera

100%

100%

1. Program peningkatan peran serta dan


kesetaraan jender dalam pembangunan

Meningkatnya
peran
perempuan
dalam
pembangunan
Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya ibu rumah tangga


dalam membangun keluarga
sejahtera

100% Pemeliharaan keluarga


sejahtera

100%

Pagu Indikatif
(Rp)

Prakiraan Maju
(Rp)

Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3

(10)

(11)

(12)

40.000.000

44.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


1

Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Target

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1

E.

Target Tolok Ukur

Meningkatnya
kesehatan
Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Hasil Kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat
1

C.

Hasil Program

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil


dan Menengah

Menngkatnya
jiwa
kewirausahaa
n bagi Usaha
Kecil dan
Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya Usaha Kecil dan


Menengah

100% Terpenuhinya kebutuhan


keluarga

100%

Indikator kinerja
No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

(1)
F.

Tolok Ukur
(4)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya Kec.Kadipaten


Tingkat Kecamatan

(6)

100% Meningkatnya kesenian dan


budaya daerah

Target

(8)

(9)

(7)

100% Terpeliharanya kebudayaan


daerah

100%

Meningkatnya 100%
peran
kepemudaan
di segala
bidang
Kec.Kadipaten

Program peningkatan upaya


penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda

100% Meningkatkan pencegahan


pengguna narkoba

100% Terpenuhinya generasi


muda yang handal dan
sehat

100%

Meningkatnya
wirausahawan
muda

1 Pembinaan Kewirausahaan bagi pemuda Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kewirausahaan


para pemuda

100% Terciptanya wirausahawan


muda

100%

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM


NEGERI
1

Program Pemeliharaan Ketertiban


Umum dan Ketentraman Masyarakat

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

(5)

Target Tolok Ukur

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1) Koordinasi pencegahan penggunaan


narkoba dikalangan generasi pemuda

I.

Target Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Meningkatnya
seni budaya
daerah

1. Program peningkatan peran serta


kepemudaan

Keluaran Kegiatan

KEBUDAYAAN
1

Hasil Program

Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian


Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,


ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN

Terciptanya
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
100% Meningkatnya pengendalian
ketertiban umum dan
ketentraman

100% Terciptanya ketertiban


umum dan ketentraman
masyarakat

100%

Pagu Indikatif
(Rp)

Prakiraan Maju
(Rp)

Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3

(10)

(11)

(12)

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

105.000.000

115.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

90.000.000

99.000.000

90.000.000

99.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

20.000.000

22.000.000

Indikator kinerja
No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

(1)
1

J.

Tolok Ukur

Program Peningkatan Kehidupan


Beragama

1 Fasilitasi Peningkatan Hari Besar


Keagamaan

Hasil Program

(4)

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur


(5)

(6)

Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(7)

Terciptanya
kehidupan
beragama
Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya Kehihdupan


beragama

100% Terciptanya kerukunan


kehidupan beragama

100%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


1

Program Peningkatan Keberdayaan


Masyarakat Pedesaan

Pagu Indikatif
(Rp)
(10)

Prakiraan Maju
(Rp)

Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3

(11)

(12)

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

116.000.000

127.600.000

76.000.000

83.600.000

Pembinaan Lembaga dan Organisasi


Masyarakat Pedesaan.

Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kelembagaan dan


Keorgisasian Masyarakat
Pedesaan

100% Terciptanya lembaga dan


organinsasi masyarakat
pedesaan

100%

40.000.000

44.000.000

Fasilitasi Penunjang Kegiatan


Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kegiatan


Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluraga

100% Terciptanya kegiatan


pemberdayaan
kesejahteraan keluarga

100%

20.000.000

22.000.000

Evaluasi Kinerja Pembangunan


Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kec.Kadipaten

100% Meningkatnya kinerja


pembangunan masyarakat dan
pembangunan desa

100% Terciptanya pembangunan


masyarakat dan
pemerintahan desa

100%

16.000.000

17.600.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

III URUSAN PILIHAN

300.000.000

330.000.000

A. PERTANIAN

300.000.000

330.000.000

150.000.000

165.000.000

150.000.000

165.000.000

150.000.000

165.000.000

Program Peningkatan Kapasitas


Aparatur Pemerintah Desa
1

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Kec.Kadipaten

Program peningkatan produksi


pertanian/perkebunan

1)

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

100% Meningkatnya Pengetahuan


Aparat Pemeritah Desa

Meningkatnya
produksi
pertanian/per
kebunan

Pembinaan dan fasilitasi pengembangan 7 Desa


produksi
pertanian/perkebunan/peternakan

Program penyediaan dan


pengembangan sarana prasarana
pertanian

100% Terciptanya apatur


100%
pemerintah desa bebas dari
KKN

7 Klpk

Peningkatan
sarana dan
prasarana
pertanian

Terlaksananya pengembangan
produksi pertanian/perkebunan
/peternakan

7 Klpk

Meningkatnya hasil
pertanian/perkebunan
/peternakan

100%

Indikator kinerja
No.

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

(2)

(3)

1) Koordinasi pengembangan sarana


prasarana pertanian

Hasil Program
Tolok Ukur

7 Desa

(4)

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur


(5)
7 Klpk

(6)
Terlaksananya pengembangan
sarana dan prasarana pertanian

Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur

Target

(8)

(9)

(7)
7 Klpk

Meningkatnya hasil
pertanian

JUMLAH

Kadipaten,

Pebruari 2015.

Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos,MM


NIP. 19580807 198303 1 030

Renja Kec.Kadipaten Tahun 2016

Pagu Indikatif
(Rp)

Prakiraan Maju
(Rp)

Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(12)

(10)

(11)

150.000.000

165.000.000

1.065.342.500

1.171.231.750

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS


KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2016
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
I. URUSAN DASAR.
1. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN

No.

Lokasi
(3)

Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
Terpenuhinya
kebutuhan
operasional OPD

Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)

Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)

100%

Ket.
Prakiraan Maju
Jenis Keg.
(Rp)
1/2/3
(10)
(11)
(12)
350.430.000
385.473.000
204.430.000
224.873.000

Pagu Indikatif
(Rp)

1) Penyediaan jasa surat


menyurat

Kec.
Kadipaten

Tersedianya jasa
surat menyurat

1 Tahun Terpenuhinya
kebutuhan benda pos

100%

5.000.000

5.500.000

2) Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

Kec.
Kadipaten

Terlaksananya
pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/operasional

1 Tahun Terpenuhinya
pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/operasional

100%

5.000.000

5.500.000

3) Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Kec.
Kadipaten

Tersedianya jasa
komunikasi , sumber
daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa


komunikasi, sumber
daya air dan listrik

100%

28.500.000

31.350.000

4) Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
5) Penyediaan alat tulis
kantor

Kec.
Kadipaten

6.000.000

6.600.000

100%

14.000.000

15.400.000

Kec.
Kadipaten

1 Tahun Terpenuhinya jasa


perbaikan peralatan
kantor.
1 Tahun Dipenuhinya
penyediaan alat tulis
kantor.
1 Tahun Terpenuhinya sarana
penerangan kantor

100%

6) Penyediaan penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
Terlaksanaya
penyediaan alat tulis
kantor.
Dipenuhinya
penyediaan
komponen instalasi
listrik.

100%

5.000.000

5.500.000

7) Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.

Kec.
Kadipaten

Terlaksananya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.

1 Tahun

5.780.000

6.358.000

8) Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor.

Kec.
Kadipaten

Terlaksananya
1 Tahun Dipenuhinya
1 Tahun
penyediaan jasa
penyediaan jasa
peralatan dan
peralatan dan
perlengkapan kantor.
perlengkapan kantor.

50.000.000

55.000.000

Kec.
Kadipaten

9)

Penyediaan peralatan
rumah tangga.

Kec.
Kadipaten

Dipenuhinya
peralatan rumah
tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya
peralatan rumah
tanggan kantor.

100%

10.000.000

11.000.000

10) Penyediaan bahan


bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
11) Penyediaan makanan
dan minuman

Kec.
Kadipaten

Dipenuhinya
penyediaan bahan
bacaan.
Disediakannya
makanan dan
minuman .

1 Tahun Terlaksananya
penyediaan bahan
bacaan.
1 Tahun Terpenuhinya
makanan dan
minuman.

100%

25.000.000

27.500.000

100%

26.150.000

28.765.000

12) Penyediaan jasa


penunjang kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran.

Kec.
Kadipaten

Tersedianya jasa
penunjang
kelancaran
administrasi
perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa


penunjang kelancaran
administrasi
perkantoran

100%

24.000.000

26.400.000

100.000.000

110.000.000

100%

40.000.000

44.000.000

1 paket

50.000.000

55.000.000

1 paket

10.000.000

11.000.000

10.000.000

11.000.000

100%

5.000.000

5.500.000

100%

5.000.000

5.500.000

2. PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1) Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas

Kec.
Kadipaten

Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
representatif

100%

Kec.
Kadipaten

Terciptanya rumah
dinas yang aman

2) Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

Kec.
Kadipaten

Diciptakannya
suasana kerja yang
refresentatif

3) Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor

Kec.
Kadipaten

Diciptakannya
suasana kerja yang
refresentatif

3. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
1) Penyusunan laporan
Kec.
capaian kinerja dan
Kadipaten
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Penyusunan Profil

Kec.
Kadipaten

Meningkatnya
kualitas
pelaporan
kinerja dan
keuangan

1 Tahun Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
100% Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor

5 Dok

Disusunnya laporan
capaian kinerja
ikhtisan realisasi
kinerja
Disusunnya profil
Kecamatan

10 buku Terpenuhinya
dokumen laporan
capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi
kinerja
10 buku Terpenuhinya
dokumen profil
Kecamatan

4. PROGRAM SINERGITAS
PERENCANAAN DAERAH

Meningkatnya
kualitas
perencanaan
OPD

39.600.000

1 Paket

15.000.000

16.500.000

100%

7.000.000

7.700.000

Kec.
Kadipaten

Meningkatnya
penyerapan aspirasi
masyarakat

7 Desa

2) Penyusunan Renja OPD

Kec.
Kadipaten

Dilaksanakannya
penyusunan renja
Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen


renja

3) Penyusunan RKA OPD

Kec.
Kadipaten

Dilaksananya
10 buku Tersedianya dokumen 10 buku
penyusunan RKA dan
RKA dan RKAP
RKAP

7.000.000

7.700.000

4) Penyusunan DPA OPD

Kec.
Kadipaten

Dilaksananya
penyusunan DPA
dan DPPA

7.000.000

7.700.000

550.000.000
20.000.000

605.000.000
22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

40.000.000
20.000.000

44.000.000
22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

1) Publikasi dan
sosialisasi
pendidikan non
formal

2 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat

10 buku Tersedianya dokumen 10 buku


DPA dan DPPA

AMH

99,30%

Kec.
Kadipaten

Dilaksanakannya
sosialisasi pendidikan
non formal

KESEHATAN
1. Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1) Sosialisasi Pola
Hidup Bersih dan
Sehat

Dilaksanakannya
Musrenbang

36.000.000

1) Musrenbang Kecamatan

II URUSAN WAJIB
A. PENDIDIKAN
1. Program Pendidikan
Non Formal

100%

100%

Tersedianya
pendidikan non
formal

100%

Cakupan PHBS
Tatanan Rumah
Tangga

58%

Kec.
Kadipaten

Dilaksanakannya
sosialiasasi pola
hidup bersih dan
sehat
Cakupan Balita
Gakin yang
mendapatkan
PMT Pemulihan/
MP ASI

100%

100%

Meningkatnya pola
hidup bersih dan
sehat

100%

1) Sosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan
Gizi Masyarakat

C. KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1 Program Penataan
Administrasi
Kepedudukan.
1) Pemutakhiran Data
penduduk.

D. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1. Program
peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
1) Kegiatan
penyuluhan bagi
ibu rumah tangga
dalam membangun
keluarga sejahtera

E. KOPERASI DAN USAHA


KECIL MENENGAH
1 Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1) Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Kecil dan
Menengah
F. KEBUDAYAAN
1 Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Kec.
Kadipaten

100%

Cakupan
penerbitan KTP

Dilaksanakannya
Sosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan
Gizi Masyarakat

100%

Menigkatnya Gizi
Masyarakat

100%

100%

Kec.
Kadipaten

Dilakasanakannya
pemutakhiran data
penduduk

100%

100%

Sosialisasi
kesetaraan
gender

7 desa

Kec.
Kadipaten

Meningkatnya ibu
rumah tangga dalam
membangun
keluarga sejahtera

Peningkatan
peran serta
masyaakat
dalam SDM
UMKM

Pemeliharaan
keluarga sejahtera

100%

7 desa

Kec.
Kadipaten

Meningkatnya Usaha
Kecil dan Menengah

Jumlah gelar
seni

100%

1 kali

100%

Terpenuhinya
kebutuhan keluarga

100%

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

25.000.000

27.500.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

100.000.000

110.000.000

30.000.000

33.000.000

30.000.000

33.000.000

1) Penyelenggaraan
Event Seni dan
Budaya Tingkat
Kecamatan
G

KEPEMUDAAN DAN OLAH


RAGA
1. Program
peningkatan peran
serta kepemudaan
1) Koordinasi
pencegahan
penggunaan
narkoba dikalangan
generasi pemuda

Kec.
Kadipaten

Meningkatnya
kesenian dan budaya
daerah

Oganisasi
kepemudaan
yang dibina

Meningkatkan
pencegahan
pengguna narkoba

Jumlah pemuda
kreatif inovatif
terampil dan
mandiri

Terpeliharanya
kebudayaan daerah

100%

7
organisasi

Kec.
Kadipaten

2 Program
peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
1) Pembinaan
Kec.
Kewirausahaan bagi Kadipaten
pemuda

100%

100%

Terpenuhinya
generasi muda yang
handal dan sehat

100%

7 desa

Meningkatnya
kewirausahaan para
pemuda

100%

Terciptanya
wirausahawan muda

100%

H KESATUAN BANGSA DAN


POLITIK DALAM NEGERI
1

Program
Pemeliharaan
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat
1) Koordinasi
Pembinaan dan
Pengendalian
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat

I. OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN

Terpeliharanya
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
Kec.
Kadipaten

100%

Meningkatnya
pengendalian
ketertiban umum
dan ketentraman

100%

Terciptanya
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat

100%

30.000.000

33.000.000

105.000.000

115.500.000

15.000.000

16.500.000

15.000.000

16.500.000

90.000.000

99.000.000

90.000.000

99.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

60.000.000

66.000.000

20.000.000

22.000.000

1 Program
Peningkatan
Kehidupan
Beragama

1) Fasilitasi
Peningkatan Hari
Besar Keagamaan

Jumlah
Pertemuan rutin
tokoh agama
dan ormas
keagamaan
Kec.
Kadipaten

3 kali

100%

Meningkatnya
Kehihdupan
beragama

100%

Terciptanya
kerukunan kehidupan
beragama

100%

J. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
1) Pembinaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan.

Kec.
Rata-rata binaan
Kadipaten kelompok LPM

7 organisasi Meningkatnya
kelembagaan dan
Keorgisasian
Masyarakat
Pedesaan

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

130.000.000

143.000.000

76.000.000

83.600.000

100%

Terciptanya lembaga
dan organinsasi
masyarakat pedesaan

100%

40.000.000

44.000.000

2) Fasilitasi Penunjang
Kegiatan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga

Kec.
Rata-rata kelompok 7 kelompok Meningkatnya
Kadipaten binaan PKK
kegiatan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluraga

100%

Terciptanya kegiatan
pemberdayaan
kesejahteraan
keluarga

100%

20.000.000

22.000.000

3) Evaluasi Kinerja
Pembangunan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Kec.
Tercapainya
Kadipaten evaluasi kinerja
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan

100%

Terciptanya
pembangunan
masyarakat dan
pemerintahan desa

100%

16.000.000

17.600.000

40.000.000

44.000.000

40.000.000

44.000.000

2 Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1) Pembinaan
Aparatur
Pemerintah Desa

Pelatihan
managemen
pemerintahan
desa
Kec.
Kadipaten

1 dokumen

Meningkatnya kinerja
pembangunan
masyarakat dan
pembangunan desa

7 desa

100%

Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pemeritah Desa

100%

Terciptanya apatur
pemerintah desa
bebas dari KKN

100%

3. Program
Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
1) Fasilitasi
Kec.
Perencanaan,
Kadipaten
Penganggaran,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan Desa

III URUSAN PILIHAN


A. PERTANIAN
1 Program
peningkatan
produksi
pertanian/perkebun
an
1) Pembinaan dan
fasilitasi
pengembangan
produksi
pertanian/perkebun
an/peternakan
2 Program penyediaan
dan pengembangan
sarana prasarana
pertanian
1) Koordinasi
pengembangan
sarana prasarana
pertanian

Ketersediaan
dokumen RPJM
Desa, RKP Desa,
LPPD, Laporan
APBDes

Meningkatnya
produksi
tanaman
pertanian

7 Desa

Dilaksanakannya
Fasilitasi
Perencanaan,
Penganggaran,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan Desa

Meningkatnya
kemampuan aparatur
desa dalam
Penyusunan RPJM
Desa, RKPDesa,
APBDesa, LKPJ dan
LPPD,

100%

100%

Kec.
Kadipaten

Terlaksananya
pengembangan
produksi
pertanian/perkebuna
n /peternakan
Pengembangan
sarana
prasarana
pertanian

1 paket

7 Klpk

Meningkatnya hasil
pertanian/perkebuna
n /peternakan

7 Desa

Kec.
Kadipaten

Terlaksananya
pengembangan
sarana dan
prasarana pertanian
JUMLAH

7 Klpk

Meningkatnya hasil
pertanian

100%

14.000.000

15.400.000

14.000.000

15.400.000

369.664.730
369.664.730
180.000.000

406.631.203
406.631.203
198.000.000

180.000.000

198.000.000

189.664.730

208.631.203

189.664.730

208.631.203

1.270.094.730

1.397.104.203

Kadipaten,
Agustus 2015
Camat Kadipaten

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM


NIP. 19580807 198303 1 030

Anda mungkin juga menyukai