KECAMATAN KADIPATEN
TAHUN 2016
KATA PENGANTAR
Agustus 2015
CAMAT KADIPATEN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latarbelakang...........................................................................
1.2
Landasan
Hukum.......................................................................................
BAB II
1.3
1.4
BAB III
BAB IV
2.2
2.3
2.4
10
2.5
11
13
3.2
13
3.3
14
PENUTUP.
19
ii
iii
BAB I
PENDAHULUAN
mempunyai
arti
yang
strategis
dalam
mendukung
SKPD
merupakan
dokumen
yang
secara
substansial
3. Renja
SKPD
merupakan
salah
satu
instrument
untuk
evaluasi
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Tata
Cara
Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
b. Tujuan
Tujuan
dari
penyusunan
Rencana
Kerja
ini
adalah
untuk
Mensinkronisasi
serta
mensinergikan
program
dan
kegiatan
daya
serta produktifitas
kecamatan Kadipaten.
dalam
peningkatan kinerja
USULAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
MASYARAKAT
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
3.2. TUJUAN
DAN
SASARAN
SKPD
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV PENUTUP
RENJA
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
Menjaga
Provinsi
maupun
Pemerintah Pusat
pengukuran
kinerja
tersebut
merupakan
serta
implementasi
pihak
dari
lain,
target
Realisasi Keuangan
1. Belanja Pendapatan
Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2014
dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 91,57% (Rp
862.914.198) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 942.321.163.
Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2014
seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun
2014.
No
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
(%)
Pajak PBB
- Desa Kadipaten
280.157.645
233.891.946
83,49
- Desa Liangjulang
244.569.832
224.365.775
91,74
- Desa Karangsambung
168.464.903
162.803.180
96,64
- Desa Babakananyar
29.947.578
27.928.642
93,26
- Desa Pagandon
67.642.319
67.631.509
99,98
- Desa Heuleut
98.576.864
96.107.727
97,49
- Desa Cipaku
53.862.022
50.185.419
93,17
0
942.321.163-
0
862.914.198
0
91,57
Uraian
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Target
(Rp)
URAIAN
Realisasi Keuangan
Rp
%
982.646.000
958.926.123
97,59
Tambahan penghasilan
PNS (Representasi)
169.365.000
139.820.000
82,56
1.152.011.000
1.098.746.123
95,38
Jumlah
Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik
No
URAIAN
1
1
2
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Realisasi Keuangan
Rp
%
4
5
2.160.000
100
Sumber
Dana
6
APBD II
31.900.000
28.183.882
88,35
APBD
II
5.000.000
5.000.000
100
APBD
II
13.074.000
13.063.850
99,92
APBD
II
5.780.000
5.780.000
100
APBD
II
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.720.000
4.720.000
100
APBD
II
67.600.000
67.016.950
99,14
APBD
II
15.220.000
15.200.300
99,87
APBD
II
30.792.000
30.792.000
100
APBD
Target
(Rp)
3
2.160.000
undangan
II
10
29.607.500
29.607.500
100
APBD
II
11
84.000.000
84.000.000
100
APBD
II
Pengadaan mebeulair
25.000.000
24.959.000
99,61
APBD
II
12
13
14
15
16
61.200.000
60.479.000
98,82
APBD
II
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
1.700.000
1.669.500
98,21
APBD
II
216.905.500
216.507.500
99,82
APBD
II
9.057.500
9.057.500
100
APBD
II
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor.
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
17
41.880.000
41.880.000
100
APBD
II
2.925.000
2.925.000
100
APBD
II
1.060.000
1.060.000
100
APBD
II
6.830.000
6.830.000
100
APBD
II
6.830.000
6.830.000
100
APBD
II
79.248.000
79.244.000
99,00
APBD
II
8.812.500
8.812.500
100
APBD
II
10.215.000
10.215.000
100
APBD
II
104.720.000
99,73
19
20
21
22
23
Musrenbang
24
25
26
10
105.000.000
7.775.000
7.775.000
100
APBD
II
APBD
II
27
28
2.3
17.045.000
17.025.000
99,88
APBD II
46.740.000
46.658.000
99,82
APBD II
938.077.00
0
928.756.48
2
99,01
wilayah
2.
3.
4.
5.
11
kalangan
pembangunan,
dunia
terlebih
usaha
pada
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
peningkatan
tersebut
untuk
upaya
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
2.
3.
4.
Mengoptimalkan
pola
koordinasi,
fasilitasi
12
melalui
multi
b.
2.4
1.
2.
3.
Kerja
Kecamatan
Kadipaten
berdasarkan
RKPD
awal
prioritas
pembangunan
di
Kecamatan
Kadipaten
Pusat
Kegiatan
13
Wilayah
(PKW)
sehingga
pertumbuhan
pembangunan
yang
berkelanjutan
dan
sinergis
2.5
indicator
makro
berfungsi
sebagai
parameter
b.
c.
Jumlah Penduduk
14
d.
Tingkat Kemiskinan.
e.
f.
g.
2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro
merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah
yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang
menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan,
maupun bidang sarana dan prasarana.
2.
3.
4.
15
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Tabel 3.1
Indentifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Jawa Barat
Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten
NO.
1
Kebijakan Nasional
2
Sumber
3
Keterangan
4
16
f.
keterkaitan
yang
saling
mendukung
antar
sektor
dalam
17
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 2018 dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2016, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
lain
18
19
: KECAMATAN
: KADIPATEN
Indikator kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
No.
(2)
(1)
I.
URUSAN DASAR.
1.
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(3)
(4)
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
(6)
(8)
(5)
(7)
Target
(9)
Meningkatnya 100%
kualitas
Pelayanan
Publik
Prakiraan Maju
(Rp)
Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(10)
(11)
(12)
303.342.500
333.031.750
198.310.000
218.141.000
2.160.000
2.376.000
2.000.000
2.200.000
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
100%
28.500.000
31.350.000
Kec.Kadipaten
100%
6.000.000
6.600.000
Kec.Kadipaten
100%
14.000.000
15.400.000
Kec.Kadipaten
Dipenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrik.
100%
4.720.000
5.192.000
Kec.Kadipaten
Terlaksananya penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun
5.780.000
6.358.000
Kec.Kadipaten
1 Tahun
50.000.000
55.000.000
9)
Kec.Kadipaten
100%
10.000.000
11.000.000
Kec.Kadipaten
25.000.000
27.500.000
26.150.000
28.765.000
Kec.Kadipaten
24.000.000
26.400.000
Kec.Kadipaten
Pagu Indikatif
(Rp)
100%
Indikator kinerja
No.
Lokasi
(2)
(3)
(1)
2.
3.
4.
II
Hasil Program
Tolok Ukur
(4)
Keluaran Kegiatan
(6)
Target
(8)
(9)
(7)
Meningkatnya 100%
Kualitas
sarana dan
prasarana
aparatur
1)
Kec.Kadipaten
2)
Kec.Kadipaten
3)
Kec.Kadipaten
Kualitas
Pelaporan
Capaian
Kinerja
100%
Pagu Indikatif
(Rp)
(10)
Prakiraan Maju
(Rp)
Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(11)
(12)
75.000.000
82.500.000
40.000.000
44.000.000
25.000.000
27.500.000
10.000.000
11.000.000
6.450.000
6.450.000
1)
Kec.Kadipaten
100%
3.225.000
3.225.000
Penyusunan Profil
Kec.Kadipaten
100%
3.225.000
3.225.000
23.582.500
25.940.750
7 Desa Dilaksanakannya
1 Paket
Musrenbang
10 buku Tersedianya dokumen renja 100%
8.662.500
9.528.750
1.260.000
1.386.000
6.830.000
7.513.000
6.830.000
7.513.000
462.000.000
508.200.000
6.000.000
6.600.000
6.000.000
6.600.000
6.000.000
6.600.000
Kualitas
perencanaan
daerah
1)
Kec.Kadipaten
2)
Kec.Kadipaten
3)
Kec.Kadipaten
4)
Kec.Kadipaten
100%
Meningkatnya penyerapan
aspirasi masyarakat
Dilaksanakannya penyusunan
renja Kecamatan.
Dilaksananya penyusunan RKA
OPD
Dilaksananya penyusunan DPA
OPD
URUSAN WAJIB
A. PENDIDIKAN
1
Hasil Kegiatan
Meningkatnya
pendidikan
Non Formal
Kec.Kadipaten
100%
Indikator kinerja
No.
Lokasi
(2)
(3)
(1)
Tolok Ukur
(4)
Keluaran Kegiatan
(6)
KESEHATAN
1.
(8)
(9)
(7)
Kec.Kadipaten
100%
100%
Meningkatnya
Gizi
Masyarakat
Kec.Kadipaten
100%
DilaksanakannyaSosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan Gizi
100%
Menigkatnya Gizi
Masyarakat
Kec.Kadipaten
100%
Dilakasanakannya pemutakhiran
data penduduk
D. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
100%
100%
Meningkatnya
peran
perempuan
dalam
pembangunan
Kec.Kadipaten
100%
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(10)
(11)
(12)
40.000.000
44.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
25.000.000
27.500.000
25.000.000
27.500.000
25.000.000
27.500.000
40.000.000
44.000.000
40.000.000
44.000.000
40.000.000
44.000.000
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1
Target
E.
Meningkatnya
kesehatan
Masyarakat
Hasil Kegiatan
C.
Hasil Program
Menngkatnya
jiwa
kewirausahaa
n bagi Usaha
Kecil dan
Kec.Kadipaten
100%
Indikator kinerja
No.
Lokasi
(2)
(3)
(1)
F.
Tolok Ukur
(4)
(6)
Target
(8)
(9)
(7)
100%
Meningkatnya 100%
peran
kepemudaan
di segala
bidang
Kec.Kadipaten
100%
Meningkatnya
wirausahawan
muda
100%
(5)
I.
Hasil Kegiatan
Meningkatnya
seni budaya
daerah
Keluaran Kegiatan
KEBUDAYAAN
1
Hasil Program
Terciptanya
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
100% Meningkatnya pengendalian
ketertiban umum dan
ketentraman
100%
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(10)
(11)
(12)
30.000.000
33.000.000
30.000.000
33.000.000
30.000.000
33.000.000
105.000.000
115.500.000
15.000.000
16.500.000
15.000.000
16.500.000
90.000.000
99.000.000
90.000.000
99.000.000
60.000.000
66.000.000
60.000.000
66.000.000
60.000.000
66.000.000
20.000.000
22.000.000
Indikator kinerja
No.
Lokasi
(2)
(3)
(1)
1
J.
Tolok Ukur
Hasil Program
(4)
Keluaran Kegiatan
(6)
Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
(7)
Terciptanya
kehidupan
beragama
Kec.Kadipaten
100%
Pagu Indikatif
(Rp)
(10)
Prakiraan Maju
(Rp)
Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(11)
(12)
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
116.000.000
127.600.000
76.000.000
83.600.000
Kec.Kadipaten
100%
40.000.000
44.000.000
Kec.Kadipaten
100%
20.000.000
22.000.000
Kec.Kadipaten
100%
16.000.000
17.600.000
40.000.000
44.000.000
40.000.000
44.000.000
300.000.000
330.000.000
A. PERTANIAN
300.000.000
330.000.000
150.000.000
165.000.000
150.000.000
165.000.000
150.000.000
165.000.000
Kec.Kadipaten
1)
Meningkatnya
produksi
pertanian/per
kebunan
7 Klpk
Peningkatan
sarana dan
prasarana
pertanian
Terlaksananya pengembangan
produksi pertanian/perkebunan
/peternakan
7 Klpk
Meningkatnya hasil
pertanian/perkebunan
/peternakan
100%
Indikator kinerja
No.
(1)
Lokasi
(2)
(3)
Hasil Program
Tolok Ukur
7 Desa
(4)
Keluaran Kegiatan
(6)
Terlaksananya pengembangan
sarana dan prasarana pertanian
Hasil Kegiatan
Target Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
(7)
7 Klpk
Meningkatnya hasil
pertanian
JUMLAH
Kadipaten,
Pebruari 2015.
Camat Kadipaten,
Pagu Indikatif
(Rp)
Prakiraan Maju
(Rp)
Ket.
Jenis
Keg.
1/2/3
(12)
(10)
(11)
150.000.000
165.000.000
1.065.342.500
1.171.231.750
No.
Lokasi
(3)
Hasil Program
Tolok Ukur
Target
(4)
(5)
Terpenuhinya
kebutuhan
operasional OPD
Indikator kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(6)
(7)
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
(8)
(9)
100%
Ket.
Prakiraan Maju
Jenis Keg.
(Rp)
1/2/3
(10)
(11)
(12)
350.430.000
385.473.000
204.430.000
224.873.000
Pagu Indikatif
(Rp)
Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
surat menyurat
1 Tahun Terpenuhinya
kebutuhan benda pos
100%
5.000.000
5.500.000
2) Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun Terpenuhinya
pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan
dinas/operasional
100%
5.000.000
5.500.000
3) Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
komunikasi , sumber
daya air dan listrik.
100%
28.500.000
31.350.000
4) Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
5) Penyediaan alat tulis
kantor
Kec.
Kadipaten
6.000.000
6.600.000
100%
14.000.000
15.400.000
Kec.
Kadipaten
100%
6) Penyediaan penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
Terlaksanaya
penyediaan alat tulis
kantor.
Dipenuhinya
penyediaan
komponen instalasi
listrik.
100%
5.000.000
5.500.000
7) Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun Dipenuhinya
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
1 Tahun
5.780.000
6.358.000
8) Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor.
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
1 Tahun Dipenuhinya
1 Tahun
penyediaan jasa
penyediaan jasa
peralatan dan
peralatan dan
perlengkapan kantor.
perlengkapan kantor.
50.000.000
55.000.000
Kec.
Kadipaten
9)
Penyediaan peralatan
rumah tangga.
Kec.
Kadipaten
Dipenuhinya
peralatan rumah
tangga kantor.
1 Tahun Terpenuhinya
peralatan rumah
tanggan kantor.
100%
10.000.000
11.000.000
Kec.
Kadipaten
Dipenuhinya
penyediaan bahan
bacaan.
Disediakannya
makanan dan
minuman .
1 Tahun Terlaksananya
penyediaan bahan
bacaan.
1 Tahun Terpenuhinya
makanan dan
minuman.
100%
25.000.000
27.500.000
100%
26.150.000
28.765.000
Kec.
Kadipaten
Tersedianya jasa
penunjang
kelancaran
administrasi
perkantoran
100%
24.000.000
26.400.000
100.000.000
110.000.000
100%
40.000.000
44.000.000
1 paket
50.000.000
55.000.000
1 paket
10.000.000
11.000.000
10.000.000
11.000.000
100%
5.000.000
5.500.000
100%
5.000.000
5.500.000
2. PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1) Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
Kec.
Kadipaten
Terpenuhinya
sarana dan
prasarana yang
representatif
100%
Kec.
Kadipaten
Terciptanya rumah
dinas yang aman
2) Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kec.
Kadipaten
Diciptakannya
suasana kerja yang
refresentatif
3) Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Kec.
Kadipaten
Diciptakannya
suasana kerja yang
refresentatif
3. PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
1) Penyusunan laporan
Kec.
capaian kinerja dan
Kadipaten
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Penyusunan Profil
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
kualitas
pelaporan
kinerja dan
keuangan
1 Tahun Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
100% Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% Terpenuhinya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
5 Dok
Disusunnya laporan
capaian kinerja
ikhtisan realisasi
kinerja
Disusunnya profil
Kecamatan
10 buku Terpenuhinya
dokumen laporan
capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi
kinerja
10 buku Terpenuhinya
dokumen profil
Kecamatan
4. PROGRAM SINERGITAS
PERENCANAAN DAERAH
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
OPD
39.600.000
1 Paket
15.000.000
16.500.000
100%
7.000.000
7.700.000
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
penyerapan aspirasi
masyarakat
7 Desa
Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
penyusunan renja
Kecamatan.
Kec.
Kadipaten
Dilaksananya
10 buku Tersedianya dokumen 10 buku
penyusunan RKA dan
RKA dan RKAP
RKAP
7.000.000
7.700.000
Kec.
Kadipaten
Dilaksananya
penyusunan DPA
dan DPPA
7.000.000
7.700.000
550.000.000
20.000.000
605.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
40.000.000
20.000.000
44.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
1) Publikasi dan
sosialisasi
pendidikan non
formal
2 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
AMH
99,30%
Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
sosialisasi pendidikan
non formal
KESEHATAN
1. Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1) Sosialisasi Pola
Hidup Bersih dan
Sehat
Dilaksanakannya
Musrenbang
36.000.000
1) Musrenbang Kecamatan
II URUSAN WAJIB
A. PENDIDIKAN
1. Program Pendidikan
Non Formal
100%
100%
Tersedianya
pendidikan non
formal
100%
Cakupan PHBS
Tatanan Rumah
Tangga
58%
Kec.
Kadipaten
Dilaksanakannya
sosialiasasi pola
hidup bersih dan
sehat
Cakupan Balita
Gakin yang
mendapatkan
PMT Pemulihan/
MP ASI
100%
100%
Meningkatnya pola
hidup bersih dan
sehat
100%
1) Sosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan
Gizi Masyarakat
C. KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1 Program Penataan
Administrasi
Kepedudukan.
1) Pemutakhiran Data
penduduk.
D. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
1. Program
peningkatan peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
1) Kegiatan
penyuluhan bagi
ibu rumah tangga
dalam membangun
keluarga sejahtera
Kec.
Kadipaten
100%
Cakupan
penerbitan KTP
Dilaksanakannya
Sosialisasi dan
Fasilitasi Perbaikan
Gizi Masyarakat
100%
Menigkatnya Gizi
Masyarakat
100%
100%
Kec.
Kadipaten
Dilakasanakannya
pemutakhiran data
penduduk
100%
100%
Sosialisasi
kesetaraan
gender
7 desa
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya ibu
rumah tangga dalam
membangun
keluarga sejahtera
Peningkatan
peran serta
masyaakat
dalam SDM
UMKM
Pemeliharaan
keluarga sejahtera
100%
7 desa
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya Usaha
Kecil dan Menengah
Jumlah gelar
seni
100%
1 kali
100%
Terpenuhinya
kebutuhan keluarga
100%
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
25.000.000
27.500.000
25.000.000
27.500.000
25.000.000
27.500.000
100.000.000
110.000.000
100.000.000
110.000.000
100.000.000
110.000.000
30.000.000
33.000.000
30.000.000
33.000.000
1) Penyelenggaraan
Event Seni dan
Budaya Tingkat
Kecamatan
G
Kec.
Kadipaten
Meningkatnya
kesenian dan budaya
daerah
Oganisasi
kepemudaan
yang dibina
Meningkatkan
pencegahan
pengguna narkoba
Jumlah pemuda
kreatif inovatif
terampil dan
mandiri
Terpeliharanya
kebudayaan daerah
100%
7
organisasi
Kec.
Kadipaten
2 Program
peningkatan upaya
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
1) Pembinaan
Kec.
Kewirausahaan bagi Kadipaten
pemuda
100%
100%
Terpenuhinya
generasi muda yang
handal dan sehat
100%
7 desa
Meningkatnya
kewirausahaan para
pemuda
100%
Terciptanya
wirausahawan muda
100%
Program
Pemeliharaan
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat
1) Koordinasi
Pembinaan dan
Pengendalian
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat
I. OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
Terpeliharanya
Ketertiban
Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
Kec.
Kadipaten
100%
Meningkatnya
pengendalian
ketertiban umum
dan ketentraman
100%
Terciptanya
ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat
100%
30.000.000
33.000.000
105.000.000
115.500.000
15.000.000
16.500.000
15.000.000
16.500.000
90.000.000
99.000.000
90.000.000
99.000.000
60.000.000
66.000.000
60.000.000
66.000.000
60.000.000
66.000.000
20.000.000
22.000.000
1 Program
Peningkatan
Kehidupan
Beragama
1) Fasilitasi
Peningkatan Hari
Besar Keagamaan
Jumlah
Pertemuan rutin
tokoh agama
dan ormas
keagamaan
Kec.
Kadipaten
3 kali
100%
Meningkatnya
Kehihdupan
beragama
100%
Terciptanya
kerukunan kehidupan
beragama
100%
J. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
1) Pembinaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan.
Kec.
Rata-rata binaan
Kadipaten kelompok LPM
7 organisasi Meningkatnya
kelembagaan dan
Keorgisasian
Masyarakat
Pedesaan
20.000.000
22.000.000
20.000.000
22.000.000
130.000.000
143.000.000
76.000.000
83.600.000
100%
Terciptanya lembaga
dan organinsasi
masyarakat pedesaan
100%
40.000.000
44.000.000
2) Fasilitasi Penunjang
Kegiatan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga
Kec.
Rata-rata kelompok 7 kelompok Meningkatnya
Kadipaten binaan PKK
kegiatan
Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluraga
100%
Terciptanya kegiatan
pemberdayaan
kesejahteraan
keluarga
100%
20.000.000
22.000.000
3) Evaluasi Kinerja
Pembangunan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kec.
Tercapainya
Kadipaten evaluasi kinerja
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan
100%
Terciptanya
pembangunan
masyarakat dan
pemerintahan desa
100%
16.000.000
17.600.000
40.000.000
44.000.000
40.000.000
44.000.000
2 Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1) Pembinaan
Aparatur
Pemerintah Desa
Pelatihan
managemen
pemerintahan
desa
Kec.
Kadipaten
1 dokumen
Meningkatnya kinerja
pembangunan
masyarakat dan
pembangunan desa
7 desa
100%
Meningkatnya
Pengetahuan Aparat
Pemeritah Desa
100%
Terciptanya apatur
pemerintah desa
bebas dari KKN
100%
3. Program
Pemantapan
Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
1) Fasilitasi
Kec.
Perencanaan,
Kadipaten
Penganggaran,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan Desa
Ketersediaan
dokumen RPJM
Desa, RKP Desa,
LPPD, Laporan
APBDes
Meningkatnya
produksi
tanaman
pertanian
7 Desa
Dilaksanakannya
Fasilitasi
Perencanaan,
Penganggaran,
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan Desa
Meningkatnya
kemampuan aparatur
desa dalam
Penyusunan RPJM
Desa, RKPDesa,
APBDesa, LKPJ dan
LPPD,
100%
100%
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
pengembangan
produksi
pertanian/perkebuna
n /peternakan
Pengembangan
sarana
prasarana
pertanian
1 paket
7 Klpk
Meningkatnya hasil
pertanian/perkebuna
n /peternakan
7 Desa
Kec.
Kadipaten
Terlaksananya
pengembangan
sarana dan
prasarana pertanian
JUMLAH
7 Klpk
Meningkatnya hasil
pertanian
100%
14.000.000
15.400.000
14.000.000
15.400.000
369.664.730
369.664.730
180.000.000
406.631.203
406.631.203
198.000.000
180.000.000
198.000.000
189.664.730
208.631.203
189.664.730
208.631.203
1.270.094.730
1.397.104.203
Kadipaten,
Agustus 2015
Camat Kadipaten