Anda di halaman 1dari 70

RENCANA KEGIATAN TAHUN 201

IAKMI KABUPATEN BIMA

NO

Uraian

1.

KUNJUNGAN KE BUPATIDPRD
KUNJUNGAN KE BUPATIDPRD

5 2
5 2 2
5 2 2 02
5 2 2 02 04

5 2 2 02 05

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No

Nama

Drs. H. ABDUL WAHAB

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

H. M A K R U F, SE.

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

M. Y A M I N, S.Sos

T A U F I K, ST. MT

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.02
Organisasi
: 1.02.01
Program
: 1.02.01.16
Kegiatan
: 1.02.01.16.25
Waktu Pelaksanaan
: 1 (satu) Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Bima
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Jaminan Persalinan

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator

Sebelum Perubahan

Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Jumlah Dana
Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Angka Kesembuhan Kusta
Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01
Honorarium PNS
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pengendali Kegiatan
- Penanggungjawab Umum/Pembina
- Wakil Penanggungjawab Umum/Wakil Pembina
- Pengarah
- Koordinator/Ketua
- Wakil Koordinator/Wakil Ketua
- Sekretaris
- Wakil Sekretaris
- Anggota

1
1
1
1
3
1
1
3

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

12
12
12
12
12
12
12
12

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan


- Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Pejabat Pengelola Program dan Pelaporan
- Bendahara Penerimaan
- Pembantu Bendahara Pengeluaran Jampersal NTB
- Staf Teknis
- Staf Administrasi
5 2 1 01 05 Honorarium Tim Lain-Lain
- Honorarium Tim Pengelola Jampersal NTB di Puskesmas
- Ka. UPT Puskesmas
- Bendahara
- Honorarium /Jasa pelayanan Petugas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar (RI,RJ serta
tindakan
medik
di Pusk
dan Jaringannya)
- Honorarium
/Jasa
pelayanan
Petugas Pemberi Pelayanan Persalinan di Pusk dan
Jaringannya
(Tindk Per.Normal,
penyulit,
tindk.pasca
persalinan/manual
plasenta,pel.pra
rujukn
& komplikasi kebidanan dan neonatal dan
pelayanan komplikasi KB pasca persalinan
- Jasa Petugas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan :
* Dari Puskesmas ke RSUD (19 Pusk lainnya)
- Supir
- Paramedis
* Dari Puskesmas ke RSUD (Tambora)
- Supir
- Paramedis
* Dari Desa ke Puskesmas (19 Pusk lainnya)
- Supir
- Paramedis
* Dari Desa ke Puskesmas (Tambora)
- Supir
- Paramedis
5 2 2

1
1
1
1
1
1
1
3
2

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

12
12
12
12
12
12
12
12
12

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

20
20

or
or

12
12
1
1

bln
bln
pkt
pkt

1
1

or
or

70
70

kss
kss

1
1

or
or

10
10

kss
kss

1
1

or
or

40
40

kss
kss

1
1

or
or

10
10

kss
kss

2,150

ks

pt

pt

12

kl

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 02
Belanja Bahan Pakai Habis dan obat-obatan
2 2 02 01 Pembelian bahan habis pakai dan obat-obatan dalam rangka pelaksanaan Jampersal NTB
5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Jasa Pelayanan kesehatan Masyarakat
Biaya Transport dalam rangka Kemitraan Dukun
5 2 2 03 09 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
Belanja alat tulis kantor
- ATK Pengelola Kabupaten

Biaya ATK Puskesmas


Foto Copy Kabupaten
Foto Copy Puskesmas
Pembelian Materei dan Benda Pos lainnya Kabupaten
Pembelian Materei dan Benda Pos lainnya Puskesmas

12
1
1
1
12

5 2 2 05
Belanja BBM
5 2 2 05 03 Biaya Pembelian BBM dalam Rangka Rujukan Peserta Program Jampersal NTB
* dari desa ke puskesmas :
- Wilayah Tambora
- Wilayah Puskesmas lain
* dari Puskesmas ke Rumah Sakit Daerah Bima
- Wilayah Tambora
- Wilayah Puskesmas lain
5 2
5 2

2 11
2 11 01

Belanja Makan Minum


Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
- Biaya Konsumsi (bahan makanan) pasien Rawat inap dan pasien persalinan

bln
pt
pt
pkt
bln

20
12
20
12
20

pkm
kl
pkm
bln
pkm

10
40

kss
kss

10
1

kl
pkt

466

hr

5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
- Biaya perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Program Jampersal NTB / Pelayanan Kesehatan Dasar ke Provinsi (Mataram)
Transport (Pulang - Pergi / Darat)
2
org
2
kl
Lumpsum :
Gol. IV
1
or
4
hr
2
kl
Gol. III
1
or
4
hr
2
kl
Transport / Taxi lokal
2
org
2
kl
PP

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB

2
3
4
5
6
7
8

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si


H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.02
Organisasi
: 1.02.01
Program
: 1.02.01.22
Kegiatan
: 1.02.01.22.14
Waktu Pelaksanaan
: 1 (satu) Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Bima
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pemberantasan Penyakit Kusta

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator

Sebelum Perubahan

Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Jumlah Dana
Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Angka Kesembuhan Kusta
Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01
Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Panitia dlm rangka Pertemuan Monev Program Kusta
2
- Honor Panitia dlm rangka Pertemuan Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Bag 2

Org
Org

1
1

hr
hr

1
1

kl
kl

5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan


* Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bima
* Pejabat pelaksana Tehnik kegiatan
* Pejabat penatausaha keuangan SKPD
* Pejabat pengelola program dan pelaporan
* Bendahara Pengeluaran
* Staf Tehnis
* Staf Administrasi
5 2 1 02
5 2 1 02 01

1
1
1
1
1
2
2

or
or
or
or
or
or
or

1
1
1
1
1
1
1

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

1
1

hr
hr

1
1

kl
kl

Honorarium Non PNS


Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
- Honor Narasumber dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Ba 3
- Honor Narasumber dlm rangka Pertemuan Monev Pogram Kusta
3

5 2 2

Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01
5 2 2 01 01

Belanja bahan habis pakai


Belanja Alat Tulis Kantor
*
*
*
*
*

Org
Org

ATK kegiatan survey School


ATK dlm rangka Pertemuan Monev Program kusta
ATK kegiatan LEC
ATK penyelenggara dlm Rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Bagi Linsek & Linspro Tk.Kab
ATK Peserta dlm Rangka Sosialisasi & Advoaksi Program Kusta Bagi Linsek & Linspro Tk.Kab

5 2 2 01 04 Belanja Materei dan benda pos


* belanja materei
5 2 2 02
5 2 2 02 06

Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan penunjang kegiatan
*
*
*
*

5 2 2 02 10

ember dan baskom perendam


Minyak dan sabun
Pembuatan spanduk dalam rangka sosialisasi & Advokasi program Kusta Bagi Linsek & Linsprg tk.Kab.
Pembuatan spanduk dalam rangka Pertemuan Monev Kusta
Belanja bahan visualisai data

* Visualisasi Data dan Validasi Data Kusta


* Dokumentasi & Pelaporan Keg.Sosialisasi & Advokasi Program Kusta bagi Linsek & Linsprog Tk Kab.
* Dokumentasi & Pelaporan Pertemuan Monev Kusta Tk Kab.
5 2 2 03
5 2 2 03 07

Belanja Jasa Kantor


Belanja paket pengiriman
* Biaya pengiriman Laporan KUSTA

5 2 2 03 12

Belanja jasa pihak ketiga

Penyebaran Informasi Kusta melalui media cetak (Koran)


*
-

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Transport Petugas Puskesmas dl rk Survey School P2 Kusta


5
skl
1
Pkm
3
Transport Peserta Puskesmas Dalam Rangka Sosialisasi & Advoksi Program Kusta Bagi Linsek & Linspoog Kab.
- Kec. Tambora
2
Org
1
Pkm
1
- Kec. Sanggar
2
Org
1
Pkm
1
- Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soromandi
2
Org
8
Pkm
1
- Kec. Woha, Belo, Palibelo
2
Org
4
Pkm
1
- Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
2
Org
6
Pkm
1
Transport Peserta Kabupaten Dalam Rangka Sosialisasi & Advokasi Pr 10
or
1
Transport Peserta Puskesmas Dalam Rangka Pertemuan Monev Program Kusta
- Kec. Tambora
2
Org
1
Pkm
1
- Kec. Sanggar
2
Org
1
Pkm
1
- Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soromandi
2
Org
8
Pkm
1
- Kec. Woha, Belo, Palibelo
2
Org
4
Pkm
1
- Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
2
Org
6
Pkm
1
Transport Peserta Kabupaten Dalam Rangka Monev Program Kusta
10
or
1

or

Transport Petugas puskesmas Keg.pemeriksaan kontakl


1
Transport Panitia dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kusta B 2
Transport Panitia dlm rangka pertemuan Monev Program Kusta
2
Transport Narasumber dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Program Kus 3
Transport Narsumber dlm rangka pertemuan Monev Program Kusta
3
Transport Peserta dlm rangka Kegiatan LEC
25
Transport Pet Puskesmas dl rk Keg . Pemberian Kemoprofilaksis
1
Transport Petugas Puskesmas dl rk Survey School P2 Kusta
5
Transport Petugas Puskesmas dl rk Keg.RVS Prog Kusta
10

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
kl

org
or
or
or
or
org
or
skl
ds

50
1
1
1
1
1
175
1
1

kss
hr
hr
hr
hr
hr
ks
Pkm
Pkm

1
1
1
1
1
2
1
3
2

Or
hr
hr
hr
hr
ds
or
or
or

Or
Or
Or
Or
Or
Or

1
1
8
4
6

Pkm
Pkm
Pkm
Pkm
Pkm

1
1
1
1
1
1

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

* Transpor Peserta dlm Rangka Pertemuan Monev Kusta


a. Transpor Puskesmas
- Kec. Tambora
- Kec. Sanggar
- Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soro
- Kec. Woha, Belo, Palibelo
- Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
b. Transpot Linsek & Linsprog Kabupaten
5 2 2 06
5 2 2 06 02

2
2
2
2
2
10

Belanja Cetak dan pengadaan


Belanja pengadaan
* Penggandaan Format POD kusta
* Penggandaan Format Kartu Penderita

5 2 2 07
5 2 2 07 03

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor


Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
* Biaya sewa ruang rapat dl rk Sosialisasi & Advokasi Program Kusta Bagi Linsek & Linspro Kab
* Biaya sewa ruang rapat dalam rangka Pertemuan Monev Program Kusta

5 2 2 11

Belanja makan dan minum

5 2 2 11 02

Belanja makanan dan minuman rapat


*
*
*
*
*

5 2 2 15
5 2 2 15 01

Konsumsi petugas dl rk Survey School P2 Kusta


5
Or
Konsumsi Peserta dlm rangka Pertemuan Monev Kusta
Snack Peserta dlm rangka Pertemuan Monev Kusta
Konsumsi Peserta dlm rangka Sosialisasi & Advokasi Prog kusta Bagi Linsek &Linsp
Snack Peserta dlm rangka Pertemuan Monev Kusta

skl
or
or
or
or

1
1
1
1
1

Kl
kl
kl
kl
kl

Belanja perjalanan dinas


Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Transport Petugas Kabupaten dl rk Survey School P2 Kusta
* Transport Wasor Kab. dl rk penanganan Reaksi kusta
- Kec. Tambora
* - Kec. Sanggar
- Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soro,Pai
- Kec. Woha, Belo, Palibelo,Ngali
- Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga

*
*
*
*
*
*
*

Transport Petugas Kabupaten Keg. Pembentukan SCG


Transport Petugas Kabupaten Keg. Pemeriksaan kontak
Transport Petugas Kab dlm rngka Keg. Pengawasan Pasca MDT
Tranpt Pet Kab dlm rangka Keg. Pemantauan Pemberian Kemoprofilak
Transport wasor dlm rangka konfirmasi kasus
Transport wasor dlm rangka kegiatan LEC
Transport wasor dlm rangka kegiatan POD/Pencegah kecacatan
Bimtek Program Kusta
- Kec. Tambora
- Kec. Sanggar
- Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soro,Pai
- Kec. Woha, Belo, Palibelo,ngali
- Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga

JUMLAH
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

5
57
57
57
57

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Or

sklh

Kl

1
1
1
1
1

Or
Or
Or
Or
Or

1
1
8
4
6

Pkm
Pkm
Pkm
Pkm
Pkm

2
1
1
1
1

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

1
1
1
2
1
1
1

klp
org
org
or
org
org
org

2
50
45
40
50
30
50

kl
kss
kss
kss
ks
ks
ks

2
1
1
1
1
1
1

Or
kl
kl
kl
Or
Or
Or

2
2
2
2
2

Or
Or
Or
Or
Or

1
1
8
4
6

Pkm
Pkm
Pkm
Pkm
Pkm

1
1
1
1
1

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

1.02

Kesehatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01
Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Panitia Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
3
or
1
kl
1
- Honor Panitia Pelatihan SIKDA Generik
3
or
1
kl
2
- Honor Panitia Pertemuan Evaluasi Petugas SIK
- Honor Panitia Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD
- Honor Panitia Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi Kesehatan & Deseminasi Informasi Tk. Kab. Bima
5 2 1 01 05 Honorarium Tim Lain-Lain
- Honor Petugas Pengolahan Data SIK Tk. Kab.
3
or
12
bln
1
- Honor Tim Penyusunan Profil Kesehatan
Penanggung Jawab
1
or
1
Ketua
1
or
1
Sekretaris
1
or
1
Anggota
3
or
1
- Honor Tim Pengumpul dan Pengolah Data Profil Kesehatan
Penanggung Jawab
1
or
0
Ketua
1
or
0
Sekretaris
1
or
0
Wakil Sekretaris
1
or
0
Anggota
11
or
0
- Honor Pembina Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
3
or
1
hr
1
- Honor Pembina Pelatihan Sikda Generik
3
or
1
kl
2
- Honor Pembina Pertemuan Evaluasi Petugas SIK
0
or
1
hr
1
- Honor Pembina Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD
0
or
1
hr
1
- Honor Panitia Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi Kesehatan & Deseminasi Informasi Tk. Kab. Bima
5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA

hr
hr

hr
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
hr
kl
kl

5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Peserta Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
- ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
- ATK Peserta Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
- ATK Penyelenggara Pertemuan Evaluasi Petugas SIK
- ATK Peserta Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD
- ATK Penyelenggara Pertemuan Sosialisasi PPID SKPD
- ATK Penyusunan Profil Kesehatan
- ATK Program SIK
- Penggandaan & Foto copy Profil Kesehatan
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya
- Materai
- Materai
5 2 2 02
Belanja Bahan Material
5 2 2 02 06 Belanja Bahan Pendukung
- Penunjang Keperluan Implementasi PPID SKPD dan Unit Layanan

pt
pt
pt

1
1
1
1
1
1
1
1
1

kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl
kl

lbr
lbr

1
1

pt
pt

pt

skl

20

org

pt

20

org

pt

20

org

pt

1
1
1
0

5 2 2 02 10 Belanja Bahan Visualisasi Data (PKM)


- Visualisasi data SIK
5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
- Biaya Internet
1
pt
1
kl
12
bl
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga
- Palet Meeting Kegiatan Pelatihan Sikda Generik
1
pt
21
0r
2
hr
- Paket Meeting Kegiatan Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi K
0
pt
42
0r
2
hr
- Transport Peserta Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
Kec. Tambora
1
or
1
pkm
1
kl
Kec. Sanggar
1
or
1
pkm
1
kl
Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soromandi
1
or
8
pkm
1
kl
Kec. Woha, Belo, Palibelo
1
or
4
pkm
1
kl
Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
1
or
6
pkm
1
kl
- Transport Peserta Pelatihan SIKDA Generik
Kec. Tambora
1
or
1
pkm
1
kl
Kec. Sanggar
1
or
1
pkm
1
kl
Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soromandi
1
or
8
pkm
1
kl
Kec. Woha, Belo, Palibelo
1
or
4
pkm
1
kl
Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
1
or
6
pkm
1
kl
- Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Analisis Situasi Sistim Informasi Kesehatan & Deseminai Informasi Tk. Kab. Bima
Kec. Tambora
1
or
1
pkm
1
kl
Kec. Sanggar
1
or
1
pkm
1
kl
Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soromandi
1
or
8
pkm
1
kl
Kec. Woha, Belo, Palibelo
1
or
4
pkm
1
kl
Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
1
or
6
pkm
1
kl
5 2 2 03 14 Belaja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga
- Pemeliharaan Komputer & Printer Bidang Promkes

5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Penggandaan Media SIK
Formulir Pemohon Informasi
5 2 2 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
- Biaya Sewa Gedung Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Belanja Konsumsi Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
- Belanja Snack Pertemuan Evaluasi dan Koordinasi Petugas SIK
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Monitoring Kegiatan SIK Puskesmas
Kec. Tambora
Kec. Sanggar
Kec. Langgudu, Wera, Donggo, Sape, Lambu, Parado & Soromandi
Kec. Woha, Belo, Palibelo
Kec. Bolo, Monta, Ambalawi, Wawo, Lambitu & Madapangga
Uang Harian ke Tambora
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Provinsi di Matram
- Transport Bma - Mataram PP (darat)
- Penginapan
- Uang Harian
- Transport/Taxi Lokal

5 2 3
5 2 3 12
5 2 3 12

Perjalanan dalam rangka Koordinasi ke Pusat dan Provinsi lain di luar NTB
- Transport Bma - Jakarta (Udara)
- Penginapan
- Uang Harian
- Transport/Taxi Lokal
BELANJA MODAL

lbr

pt

pt

kl

26
26

or
or

1
1

hr
hr

1
1

kl
kl

2
2
2
2
2

or
or
or
or
or

1
1
8
4
6
2

pkm
pkm
pkm
pkm
pkm
or

2
2
2
2
2
2

kl
kl
kl
kl
kl
hr

1
1
1

or
or
or

1
2
2
2

org
kl
kl
kl

2
3
3
1

kl
hr
hr
hr

or
or
or

1
1
2
1

org
kl
kl
kl

1
4
3
1

kl
hr
hr
hr

1
1
1

Belanja Modal
3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Visual Camera + Attachment
- Belanja Modal Kamera

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III

2,000

Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

Unit

Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.

0.00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.02
Organisasi
: 1.02.01
Program
: 1.02.01.16
Kegiatan
: 1.02.01.16.09
Waktu Pelaksanaan
: 1 (satu) Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Bima
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Keluarga

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator

Sebelum Perubahan

Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan
Keluaran
Hasil

Jumlah Dana
Program Kesehatan Keluarga
Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Balita
Angka Kematian Ibu

Kelompok Sasaran Keg :

Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima


Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1
BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01
Honorarium PNS
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pengendali Kegiatan
- Penanggungjawab
- Wakil Penanggungjawab
- Pengarah
- Koordinator
- Wakil Koordinator
- Sekretaris
- Anggota

5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

1
1
1
1
3
1
3

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

1
1
1
1
1
1
1

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

Pejabat Pengguna Anggaran


Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Pejabat Pengelola Program dan Pelaporan
Bendahara Pengeluaran
Staf Teknis dan staf perencana
Staf Administrasi

1
1
1
1
1
1
3
2

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

4
4
4
4
4
4
4
4

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

org

kl

org

kl

org

kl

- Honor pelatih Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan

org

hr

org

hr

org

hr

- Hnor Narasumber Dokter SPA & SPOG dalam kunjungan pembinaan ke Puskesmas
PONED

org

PKM

org

tw

org

tw

org

12

bln

45

org

Pt

- ATK Kegiatan Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi


ATK Peserta dan fotocopy Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal

45

org

Pt

- ATK Kegiatan Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal


ATK Peserta dan Fotocopy modul Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP

45

org

Pt

20

org

Pt

5 2 1 01 05 Honorarium Tim lain-lain


Honor Narasumber Kab. Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi
-

Honor Narasumber Kab. Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal/bayi


Honor Narasumber Kab. Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP

Honor Panitia Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan
Honor Narasumber Kab. Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten

Honor Tim Pengkaji Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal oleh TIM Ahli
Honor Tim Manajemen Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal oleh TIM Ahli

- Tim pengolah data


5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
- ATK Peserta dan penggandaan Handsout Pertemuan Evaluasi Program kesehatan
ibu dan bayi

ATK Kegiatan & Fotocopy Modul Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
ATK Peserta Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan
ATK Kegiatan & Fotocopy Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan

ATK Peserta Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten

45

exp

kl

ATK Kegiatan Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten


ATK dan Dokumentasi Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal olehTIM Ahli
Laporan Akhir Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal olehTIM Ahli
ATK Bidang Kesehatan Keluarga

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


- Materai
- Materai
5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan
- Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Program Kesehatan Ibu dan Bayi
- Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Audit Kematian Ibu dan Neonatal
- Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
- Dokumentasi dan Pelaporan Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan
- Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
Dokumentasi dan Pelaporan Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED
-

Manajemen dan Visualisasi Data Program KIA


Pembuatan Laporan Tahunan Kesga
Dokumentasi dan Pelaporan Biintek Program Ibu dan Bayi
Laporan Kegiatan Uji Petik ke Bidan Desa
Dokumentasi dan Pelaporan Bintek Program Kesh. Anak dan Usila

5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 06 Belanja Faximile/Kawat/Internet
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga
* Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi
- Transport peserta
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta
*
-

Trasport Narasumber Kabupaten


Transport peserta Kabupaten
Pertemuan Audit Kematian Ibu, Neonatal, Bayi dan Balita
Transport peserta
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

2
2
2

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

2
2

org
org

1
1

hr
hr

3
5

org
org

1
1

hr
hr

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

2
2
2

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

Pusk

org

hr

Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta


- Trasport Narasumber Kabupaten
- Transport peserta Kabupaten
* Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
Transport peserta
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta
- Trasport Narasumber Kabupaten
- Transport peserta Kabupaten
* Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan
Transport peserta
- Tambora
- Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
- Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta
*
-

Trasport Pelatih
Transport Panitia
Bahan habis Pakai praktek pada Pantum
Uang Harian Peserta
Transport Petugas Puskesmas ke Lokasi
Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
Transport peserta
Tambora
Sanggar

Pusk

org

hr

3
5

org
org

1
1

kl
kl

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

2
2
2

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

2
2

org
org

1
1

hr
hr

3
5

org
org

1
1

kl
kl

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

1
1
1

org
org
org

3
3
3

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

1
1

org
org

3
3

hr
hr

3
3

org
org

3
3

hr
hr

org
kl

3
4

hr
pkm

20

Pusk

20
3

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

2
2
2

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

2
2

org
org

1
1

hr
hr

- Trasport Narasumber
- Transport peserta Kabupaten

3
5

org
org

1
1

hr
kl

* Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED


- Transport peserta Puskesmas Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas
PONED

25

org

PKM

Unit

Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai

- Woha, Belo, Palibelo dan Ngali


Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

5 2 2 03 14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Tangga


- Pemeliharaan Komputer

5 2 2 05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
- Service Kendaraan Roda 4
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
- ACU
- Ban
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Tap OLI
Oli Gardan
Oli Mesin
Oli Porselin
- BBM
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
- STNK
5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja cetak
- Buku Register Kohot Ibu
- Kartu Ibu / Partograf
- Form Screening dan Pemeriksaan SDIDTK
- Buku Register Kohort Bayi
- Buku Register Kohort Balita
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Kaset / CD Senam Usila
- APE untuk screening dan Pemeriksaan
Penggandaan Modul Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan

20

exp

Pt

20

org

mdl

48

org

kl

48

org

kl

5 2 2 07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
- Sewa Aula Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi
- Sewa Aula Pertemuan Audit Kematian Ibu dan KB
- Sewa Aula Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
- Sewa Aula Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan
- Sewa Aula Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat
Makan Siang Peserta Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu dan bayi
- Jamuan Makan Kecil & Minum Peserta Pertemuan Evaluasi Program kesehatan ibu
dan bayi

Makan Siang Peserta Pertemuan Audit Kematian Ibu dan KB


Jamuan makan Keci & Minum Peserta Pertemuan Audit Kematian Ibu dan KB
Makan Siang Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP
Jamuan Makan Kecil & Minum Pertemuan Evaluasi Kespro Remaja PPKtA / KtP

48
48
48
48
26

org
org
org
org
org

1
1
1
1
3

kl
kl
kl
kl
hr

- Jamuan Makan Kecil & Minum Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi
Bidan

26

org

hr

- Makan Siang Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten


- Jamuan Makan Kecil & Minum Pertemuan Konsultasi Bidan Puskesmas ke Kabupaten
Makan Siang Peserta Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas PONED

48
48
25

org
org
org

1
1
4

kl
kl
PKM

- Jamuan Makan Kecil & Minum Peserta Kunjungan SPA dan SPOG ke Puskesmas
PONED

25

org

PKM

org

TW

org

TW

Makan Siang Pelatihan Tehnis Manajemen Asfiksi dan BBLR bagi Bidan

Makan SiangTim Pengkaji Pembahasan Kasus Maternal dan Neonatal olehTIM Ahli

- Jamuan Makan Kecil & Minum Tim Pengkaji Pembahasan Kasus Maternal dan
Neonatal olehTIM Ahli
5 2 2 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
* Bimtek Program Kesehatan Ibu dan KB
Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

Uji Petik ke Bidan Desa


Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

Bintek Program Kesh. Anak dan Usila


Tambora
Sanggar
Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu, Lambu dan Pai
Woha, Belo, Palibelo dan Ngali
Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

3
3
3

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

3
3

org
org

1
1

hr
hr

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

3
3
3

org
org
org

2
2
2

Kl
Kl
Kl

4
6

Pusk
Pusk

3
3

org
org

2
2

Kl
Kl

1
1
8

Pusk
Pusk
Pusk

3
3
3

org
org
org

1
1
1

hr
hr
hr

4
6

Pusk
Pusk

3
3

org
org

1
1

hr
hr

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas Luar daerah


Transport Darat Bima - Mataram
- Eselon III
Gol. IV
Transport
Uang Harian
Penginapan
Taxi Lokal
- Eselon IV
Gol. III
Transport
Uang Harian
Penginapan
Taxi Lokal

hr

hr

5 2 3
BELANJA MODAL
5 2 3 12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 12 02 Belanja modal Pengadaan komputer/PC
- Pengadaan Komputer/PC
5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan Printer
- Pengadaan Printer

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

0.00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.02
Organisasi
: 1.02.01
Program
: 1.02.01.20
Kegiatan
: 1.02.01.20.04
Waktu Pelaksanaan
: 1 (satu) Tahun
Lokasi Kegiatan
: Kabupaten Bima
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Gizi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Giz

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator

Sebelum Perubahan

Capaian Program

Status Gizi Masyarakat

Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Jumlah Dana
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Prevalensi Kurang Gizi Pada Anak Balita
Masyarakat 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 1

BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01
Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan
- Narasumber Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk. Kab.

or

kl

hr

- Panitia Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk. Kab.

or

kl

hr

- Narasumber Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa

or

pkm

hr

- Panitia Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa

or

pkm

hr

1
1
1
1
3

Org
Org
Org
Org
Org

2
2
2
2
2

kl
Kl
Kl
Kl
Kl

5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pengendali Kegiatan


- Penanggungjawab
- Wakil Penanggungjawab
- Pengarah
- Koordinator
- Wakil Koordinator

- Sekretaris
- Anggota
5 2 1 01 04 Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
- Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Bendahara Pengeluaran
- Pejabat di Program dan Pelaporan
- Staf Teknis dan staf perencana
- Staf Administrasi
5 2 2

1
3

Org
Org

2
2

Kl
Kl

1
1
1
1
1
1
3
2

Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org
Org

2
2
2
2
2
2
2
2

bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln
bln

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01
Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi
- ATK Pemberdayaan Kadarzi
- ATK Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa
- ATK Peserta Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa

Pt

kl

1
24

Pt
or

4
4

pkm
pkm

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya


- Materai 3000
- Materai 6000

250
300

lbr
lbr

1
1
1

pt
pt
pt

20
1
4

pkm
kl
pkm

12
500

hr
blta

308

30

KG
hr

1
5
50

pt
pt
pt

90

hma

3
12

kl
kl

308

KG
KG

5 2 2 01 09 Belanja Dokumentasi dan Pelaporan


- Dokumentasi dan Pelaporan Kelas Gizi
- Dokumentasi dan Pelaporan Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi
- Dokumentasi dan Pelaporan Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa
5 2 2 02
Belanja Bahan/ Material
5 2 2 02 12 Belanja Bahan Makanan
- Pembelian Bahan Makanan Untuk Kelas Gizi (KG)
- Pembelian Bahan MP-ASI Balita Gizi Kurang
pasca pelaksanaan Kelas Gizi

18

org

5 2 2 03
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga
PENANGANAN BALITA GIZI BURUK
- Penanganan Kasus Gizi Buruk di RSU
- Penanganan Kasus Gizi Buruk di Puskesmas TFC
- Pemberian PMT Pemulihan Pasca Perawatan
PELAKSANAAN KELAS GIZI (KG)
- Transport Pemantauan Oleh Petugas Puskesmas
- Transport Kader Posyandu dlm rangka Kelas Gizi

2
4

Or
Or

308

- Transport Tim Pemantauan oleh Tim Kabupaten (PKK)


Tambora

or

pkm

kl

Sanggar

or

pkm

kl

Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu & Lambu

or

pkm

kl

Woha, Belon, Ngali dan Palibelo

or

pkm

kl

Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

or

pkm

kl

Uang harian tim pemantau kab ke Tambora

or

hr

kl

Tambora

pkm

or

kl

Sanggar

pkm

or

kl

Langudu,Wera,Pai,Donggo,Sape,Soromandi,Lambitu & Lambu

pkm

or

kl

Woha, Belo, Ngali dan Palibelo

pkm

or

kl

Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

pkm

or

kl

Uang harian peserta Tambora

or

hr

kl

10

or

kl

PERTEMUAN EVALUASI KELAS GIZI TK.KAB


- Transport Peserta Puskesmas ke Kabupaten

- Transport Peserta Kabupaten

PELATIHAN KONSELING PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK DI KELAS GIZI (PMBA)
BAGI KADER DESA
- Transport Peserta Kader

pkm

24

Or

hr

- Transport Kabupaten

pkm

Or

hr

- Transport Sasaran Praktek Peserta

pkm

30

Or

kl

- Foto Copy Makalah Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk. Kab.

or

20

pkm

kl

- Foto Copy Modul PMBA Bagi Kader Desa

pkm

25

or

kl

pkm

hr

- Konsumsi Peserta Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.Kab

100

Or

kl

- Konsumsi/Snack Peserta Pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.Kab

100

Or

kl

5 2 2 06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak

5 2 2 07
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan
- Sewa Aula pertemuan Evaluasi Kelas Gizi Tk.kab
- Sewa Aula Pelatihan PMBA Bagi Kader Desa
5 2 2 11
Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman Rapat

- Konsumsi Peserta, Panitia dan Narasumber PMBA

124

Or

Hr

kl

pkm

30

Or

kl

Bagi Kader Desa


- Konsumsi/Snack Sasaran PMBA Bagi Kader Desa
5 2 2 15

Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


- Transport Tim Pemantauan Kabupaten
Tambora

or

pkm

kl

Sanggar

or

pkm

kl

Langudu, Wera, Donggo, Sape,Soromandi, Lambitu & Lambu

or

pkm

kl

Woha, Belo, Ngali dan Palibelo

or

pkm

kl

Bolo, Madapangga, Wawo, Ambalawi, Parado dan Monta

or

pkm

kl

Uang harian tim pemantau kab ke Tambora

or

hr

kl

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Rp.

#REF!

Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

0.00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

:
:
:

1.02
1.02.01
1.02.01.25

: 1.02.01.25.01
Kegiatan
: 2 (dua) Triwulan
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pembangunan Puskesmas

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja

Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Sebelum Perubahan
Pelayanan kesehatan masyarkat
Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab
Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Belanja Pembangunan Gedung Kantor/Tempat Kerja
1 Pembangunan Puskesmas Langgudu Timur
2 Peningkatan Pustu Dumu menjadi Puskesmas Langgudu Timur
3 Pembangunan Ruang bersalin PKM Payi (DAU + DAK 100 jt)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA

TAHUN ANGGARAN 2013


:
:

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan
: 1.02.01.25.02
: 1 (satu) Tahun
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat

Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu


Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 26

Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*) Bangunan

5 2 3 26 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian*) Gedung Kantor


- Pembangunan Poskesdes dan Puskesmas Pembantu:
1 Pembangunan Poskesdes Mbaju (Risa - Woha)
2 Pembangunan Posksedes Ntori Wawo
3 Pembangunan Posksedes Bre Palibelo
4 Pembangunan Posksedes Kalajena Wera

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No

Nama

Drs. H. ABDUL WAHAB

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

H. M A K R U F, SE.

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

M. Y A M I N, S.Sos

T A U F I K, ST. MT

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2013
:
:

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan
: 1.02.01.25.04
: 1 (satu) Tahun
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Pengadaan Peralatan medis dan Non Medis bagi Puskesmas dan

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat

Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu


Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5 2 3 11 16 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya


- Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis Puskesmas dan jaringannya

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No

Nama

Drs. H. ABDUL WAHAB

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

H. M A K R U F, SE.

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

M. Y A M I N, S.Sos

T A U F I K, ST. MT

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

:
:
:

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan
: 1.02.01.25.07
: 1 (satu) Tahun
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Pengadaaan puskesmas keliling

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat

Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu


Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5 2 3 03 12 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor


- Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK)
- Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAU)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No

Nama

Drs. H. ABDUL WAHAB

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

H. M A K R U F, SE.

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

M. Y A M I N, S.Sos

T A U F I K, ST. MT

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER

KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2014
:
:

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan
: 1.02.01.25.17
: 2 (dua) Triwulan
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Pus

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat

Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu


Masyarakat pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Bima
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 2

BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service


- Rehabilitasi Berat Mobil Puskesmas keliling (Puskel Wera, Sanggar, Parado)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No

Nama

Drs. H. ABDUL WAHAB

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

H. M A K R U F, SE.

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

M. Y A M I N, S.Sos

T A U F I K, ST. MT

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2013
:
:

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan
: 1.02.01.25.25
: 2 (dua) Triwulan
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program

Pelayanan kesehatan masyarkat

Masukan

Jumlah Dana

Keluaran

Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes

Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab


Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor


Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Tempat Kerja
-

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas


1 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Belo (DAK)
2 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Sanggar (DAK)
3 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Ngali (DAK)
4 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Payi (DAK)
5 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Langgudu (DAK)
6 Pembangunan Taklud dan Pagar Puskesmas Payi - Wera (DAU)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No

Nama

Drs. H. ABDUL WAHAB

Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si

H. M A K R U F, SE.

Drs. MUZAKKIR, M.Sc

Drs. H. RIDWAN H. YASIN

M. Y A M I N, S.Sos

T A U F I K, ST. MT

H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

:
:
:

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

:
:

1.02.01.25.25
2 (dua) Triwulan

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rahabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu, poskesdes, dan

: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Pelayanan kesehatan masyarkat


Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab
Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Tempat Kerja
- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu dan Poskesdes
1 Rehab Pustu Labuhan Kananga Tambora (DAK)
2 Rehab Pustu Bajo Pulau Sape (DAK)
3 Rehab Pustu Sambori (DAK)
4 Peningkatan Pustu Sai Soromandi (DAK)
5 Rehab Pustu Kalate Desa Riamau (DAK)
6 Rehab Pustu Godo Woha (DAK)
7 Rehab Pustu Nunggi Wera (dari DAK menjadi DAU)
8 Rehab Pustu Talapiti Ambalawi (DAK)
9 Rehab Pustu Dumu Langgudu (DAK)
10 Rehab Pustu Oi Tui Wera (DAK)
11 Rehab poskesdes Naru
12 Rehab Pustu Pela dan Pemagarannya
13 Rehab dan tambahan lokal Poskesdes Kalampa
14 Rehab Pustu Nipa (Dusun Kalate) Ambalawi dan pemagarannya.
15 Rehab Pustu Raba dan pemagarannya
16 Rehab Poskesdes Nunggi (DAU)
17 Rehab Poskesdes Wora - Wera
18 Rehab dan pemagaran Poskesdes Talabiu
19 Rehab Poskesdes Woro - Madapangga
20 Rehab Talud Poskesdes Mawu Dalam

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III

Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN A


SATUAN KERJA PERANGKAT DAER
KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2013
:
:
:

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program

1.02
1.02.01
1.02.01.25

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Pra
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rahabilitasi sedang/berat puskesmas

: 1.02.01.25.25
Kegiatan
: 2 (dua) Triwulan
Waktu Pelaksanaan
: Kabupaten Bima
Lokasi Kegiatan
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD

:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan

Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg :

Pelayanan kesehatan masyarkat


Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab
Mendekatkan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker

Kode Rekening

Uraian

BELANJA DAERAH

5 2

BELANJA LANGSUNG

5 2 3

BELANJA MODAL

5 2 3 26

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5 2 3 26 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor


Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Tempat Kerja
- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
1 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Belo (DAK)
2 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Sanggar (DAK)
3 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Ngali (DAK)
4 Rehab Ruang Bersalin Puskesmas Payi (DAK)
5 Rehab Rumah Dinas Dokter Puskesmas Langgudu (DAK)
6 Pembangunan Talud dan Pagar Puskesmas Payi - Wera (DAU)

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

#REF!

#REF!

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :


No
1
2
3
4
5
6
7
8

Nama
Drs. H. ABDUL WAHAB
Drs. H. M. TAUFIK HAK, M.Si
H. M A K R U F, SE.
Drs. MUZAKKIR, M.Sc
Drs. H. RIDWAN H. YASIN
M. Y A M I N, S.Sos
T A U F I K, ST. MT
H A R I M A N, SE. M.Si

ATAN TAHUN 2016


UPATEN BIMA

Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
0
0
0
0

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281

19712106 199803 1 847


19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2014

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana
Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Angka Kesembuhan Kusta

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
1,066,800,000
1,066,800,000
0

12
12
12
12
36
12
12
36

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
12
12
12
12
12
36
24
0
0
0
240
240
1
1

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OK
OK
PT
PT

0
0
0
0

0
0
0
0

70
70

org
org

0
0

0
0

10
10

org
org

0
0

0
0

40
40

org
org

0
0

0
0

10
10

org
org

0
0

0
0

1,066,800,000

PT

0
0

Pkt

1,066,800,000

1,066,800,000
1,066,800,000
1,066,800,000

2,150

Ok

0
0

12

OB

240
12
20
12
240

Pt
OB
Pt
Pt
Pt

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
10
40

Ok
Ok

0
0

0
0

10
1

Ok
Ok

0
0

0
0

0
0

466

OH

asar ke Provinsi (Mataram)


4

ok

8
8
4

ok
ok
OK

0
0
0

0
0
-

1,066,800,000

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001

19631231 198702 1 049


19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2014

ngan Penyakit Menular

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana
Terlaksananya Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Angka Kesembuhan Kusta

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
60,000,000
60,000,000
2,665,000
1,465,000
400,000

2
2

oh
oh

100,000
100,000

200,000
200,000

1,065,000
1
1
1
1
1
2
2

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

130,000
125,000
120,000
120,000
120,000
115,000
110,000

130,000
125,000
120,000
120,000
120,000
230,000
220,000
1,200,000
1,200,000

3
3

OH
OH

200,000
200,000

600,000
600,000
57,335,000
1,875,000
1,525,000

1
1
1
1
50

Pt
Pt
Pt
Pt
pt

200,000
200,000
175,000
200,000
15,000

200,000
200,000
175,000
200,000
750,000
350,000

Pt

350,000

350,000
2,750,000
1,850,000

20
20
1
1

bh
btl
pt
pt

50,000
17,500
250,000
250,000

1,000,000
350,000
250,000
250,000
900,000

1
1
1

Pt
Pt
Pt

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000
24,215,000
300,000

12

Bln

25,000

300,000
23,915,000

Pt

125,000

15

OT

25,000

2
2
16
8
12
10

OT
OT
OT
OT
OT
OT

225,000
160,000
130,000
95,000
110,000
50,000

2
2
16
8
12
10
50
2
2
3
3
50
175
15
20

OT
OT
OT
OT
OT
OT

225,000
160,000
130,000
95,000
110,000
50,000

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OT
OT
OT

25,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
15,000
50,000
25,000

125,000
375,000
0
450,000
320,000
2,080,000
760,000
1,320,000
500,000
450,000
320,000
2,080,000
760,000
1,320,000
500,000
1,250,000
200,000
200,000
300,000
300,000
1,000,000
2,625,000
750,000
500,000
5,430,000

2
2
16
8
12
10

100
150

1
1

OT
OT
OT
OT
OT
OT

Lbr
lbr

Pt
Pt

225,000
160,000
130,000
95,000
110,000
50,000

450,000
320,000
2,080,000
760,000
1,320,000
500,000

2,500
2,000

550,000
550,000
250,000
300,000

300,000
300,000

600,000
600,000
300,000
300,000
4,615,000

4,615,000
25
57
57
57
57

OH
OH
OH
OH
OH

25,000
25,000
10,000
25,000
10,000

625,000
1,425,000
570,000
1,425,000
570,000

10

OT

150,000

22,730,000
22,730,000
1,500,000

2
1
8
4
6

OT
OT
OT
OT
OT

325,000
180,000
150,000
110,000
115,000

650,000
180,000
1,200,000
440,000
690,000

4
50
45
80
50
30
50

OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH

100,000
25,000
50,000
25,000
50,000
50,000
50,000

400,000
1,250,000
2,250,000
2,000,000
2,500,000
1,500,000
2,500,000

2
2
16
8
12

OT
OT
OT
OT
OT

325,000
180,000
150,000
110,000
115,000

650,000
360,000
2,400,000
880,000
1,380,000

60,000,000

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2014

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
61,200,000
61,200,000
7,800,000

3
6

OH
OH

100,000
100,000

7,800,000
900,000
300,000
600,000

36

OH

100,000

6,900,000
3,600,000

1
1
1
3

OB
OB
OB
OB

300,000
250,000
200,000
100,000

300,000
250,000
200,000
300,000

0
0
0
0
0
3
6
0
0

OB
OB
OB
OB
OB
OH
OH
OH
OH

120,000
115,000
110,000
100,000
75,000
250,000
250,000
250,000
250,000

0
0
0
0
0
750,000
1,500,000
0
0
50,650,000

#REF!

4,700,000
4,700,000
300,000
200,000
300,000
300,000
300,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

20
1
20
1
20
1
1
1
1

PT
PT
PT
PT
PT
PT
OH
OH
OH

15,000
200,000
15,000
300,000
15,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
0

PT
PT

3,000
6,000

PT

410,000

0
0
910,000
410,000
410,000

500,000

500,000
500,000

PT

12

OH

220,000

42
0

OH
OH

150,000
150,000

1
1
8
4
6

OH
OH
OH
OH
OH

325,000
180,000
150,000
110,000
115,000

1
1
8
4
6

OH
OH
OH
OH
OH

325,000
180,000
150,000
110,000
115,000

1
1
8
4
6

OH
OH
OH
OH
OH

325,000
180,000
150,000
110,000
115,000

PT

500,000

15,110,000
15,110,000
2,640,000
11,970,000
6,300,000
0
2,835,000
325,000
180,000
1,200,000
440,000
690,000
2,835,000
325,000
180,000
1,200,000
440,000
690,000
2,835,000
325,000
180,000
1,200,000
440,000
690,000
500,000
500,000

#REF!

500,000
500,000
2,000

PT

250

Ok

250,000

500,000
250,000
250,000
250,000

26
26

OH
OH

25,000
10,000

910,000
910,000
650,000
260,000
28,270,000
11,740,000

4
4
32
16
24
4

OH
OH
OH
OH
OH
Ok

325,000
180,000
150,000
110,000
115,000
100,000

1,300,000
720,000
4,800,000
1,760,000
2,760,000
400,000
16,530,000

2
6
6
2

OH
OH
OH
OH

420,000
400,000
400,000
380,000

840,000
2,400,000
2,400,000
760,000

1
4
6
1

OH
OH
OH
OH

4,000,000
450,000
650,000
430,000

4,000,000
1,800,000
3,900,000
430,000

2,750,000
2,750,000
2,750,000

2,750,000

2,750,000

OH

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2014

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana
Program Kesehatan Keluarga
Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Balita
Angka Kematian Ibu

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
175,000,000
175,000,000

1
1
1
1
3
1
3

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

250,000
240,000
235,000
230,000
230,000
225,000
220,000

32,410,000
32,410,000
2,530,000
250,000
240,000
235,000
230,000
690,000
225,000
660,000

9,380,000

4
4
4
4
4
4
12
8

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

235,000
225,000
220,000
215,000
215,000
205,000
210,000
200,000

940,000
900,000
880,000
860,000
860,000
820,000
2,520,000
1,600,000

OK

250,000

20,500,000
750,000

OK

250,000

750,000

OK

250,000

750,000

OK

250,000

2,250,000

OH

250,000

2,250,000

OK

250,000

750,000

OK

400,000

3,200,000

10

OK

250,000

2,500,000

10

OK

250,000

2,500,000

24

OB

200,000

4,800,000

45

Pt

15,000

136,790,000
14,057,000
8,939,000
675,000

1
45

Pt
Pt

250,000
15,000

250,000
675,000

1
45

Pt
Pt

250,000
15,000

250,000
675,000

Pt

250,000

250,000

20

Pt

15,000

300,000

Pt

240,000

240,000

45

exp

15,000

675,000

1
1
1
1

Pt
Pt
Pt
Pt

250,000
350,000
349,000
4,000,000

250,000
350,000
349,000
4,000,000

3,000
6,000

618,000
318,000
300,000

106
50

lbr
lbr

1
1
1
1
1
1

Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt

350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000

4,500,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000
350,000

1
1
1
2
1

Pt
Pt
Pt
Pt
Pt

500,000
500,000
350,000
350,000
350,000

500,000
500,000
350,000
700,000
350,000

12

bln

200,000

45,065,000
2,400,000
40,265,000

2
2
16

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

450,000
320,000
2,080,000

8
12

OK
OK

95,000
110,000

760,000
1,320,000

3
5

OK
OK

50,000
50,000

150,000
250,000

2
2
16

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

450,000
320,000
2,080,000

OK

95,000

760,000

12

OK

110,000

1,320,000

3
5

OK
OK

50,000
50,000

150,000
250,000

2
2
16

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

450,000
320,000
2,080,000

8
12

OK
OK

95,000
110,000

760,000
1,320,000

3
5

OK
OK

50,000
50,000

150,000
250,000

3
3
24

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

675,000
480,000
3,120,000

12
18

OK
OK

95,000
110,000

1,140,000
1,980,000

9
9
1
60
240

OK
OK
Pt
OK
OK

50,000
50,000
250,000
50,000
10,000

450,000
450,000
250,000
3,000,000
2,400,000

2
2
16

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

450,000
320,000
2,080,000

8
12

OK
OK

95,000
110,000

760,000
1,320,000

3
5

OK
OK

50,000
50,000

150,000
250,000

100

OK

50,000

5,000,000

200,000

2,400,000
2,400,000

Bln

Pkt

1,500,000

9,750,000
1,500,000
1,500,000

1
3

Bh
Bh

1,250,000
900,000

3,950,000
1,250,000
2,700,000
3,700,000

4
4
4
200

125
750
749
125
125

20
20
20

1
1
1
3
1

Kl
Kl
Kl
ltr

Kl

buku
exp
Exp
Buku
Buku

Pt
Pt
mdl

Pt
Pt
Pt
Pt
Pt

200,000
200,000
200,000
6,500

800,000
800,000
800,000
1,300,000

600,000

600,000
600,000

30,000
2,000
2,000
30,000
30,000

18,748,000
14,248,000
3,750,000
1,500,000
1,498,000
3,750,000
3,750,000

30,000
160,000
35,000

4,500,000
600,000
3,200,000
700,000

350,000
350,000
350,000
350,000
350,000

2,450,000
2,450,000
350,000
350,000
350,000
1,050,000
350,000

48

OK

25,000

13,300,000
13,300,000
1,200,000

48

OK

10,000

480,000

48
48
48
48
78

OK
OK
OK
OK
OH

25,000
10,000
25,000
10,000
25,000

1,200,000
480,000
1,200,000
480,000
1,950,000

78

OH

10,000

780,000

48
48
100

OK
OK
OK

25,000
10,000
25,000

1,200,000
480,000
2,500,000

100

OK

10,000

1,000,000

10

OK

25,000

250,000

10

OK

10,000

100,000

33,420,000
29,580,000
3
3
24

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

675,000
480,000
3,120,000

12
18

OK
OK

95,000
110,000

1,140,000
1,980,000

6
6
48

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

1,350,000
960,000
6,240,000

24
36

OK
OK

95,000
110,000

2,280,000
3,960,000

3
3
24

OK
OK
OK

225,000
160,000
130,000

675,000
480,000
3,120,000

12
18

OK
OK

95,000
110,000

1,140,000
1,980,000

3,840,000

1
1
1
1

Org
Org
Org
Org

400,000
200,000
300,000
280,000

400,000
400,000
300,000
280,000

2
2
2
2

Org
Org
Org
Org

400,000
150,000
250,000
280,000

800,000
600,000
500,000
560,000

unit

5,000,000

5,800,000
5,800,000
5,000,000
5,000,000

unit

800,000

800,000
800,000

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2014

capaian Keluarga Sadar Gizi

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Status Gizi Masyarakat
Jumlah Dana
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Prevalensi Kurang Gizi Pada Anak Balita

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
1,550,000,000
1,550,000,000
31,040,000
31,040,000
21,300,000

OK

150,000

600,000

OK

75,000

300,000

64

OK

225,000

14,400,000

48

OK

125,000

6,000,000

250,000
240,000
235,000
230,000
230,000

5,060,000
500,000
480,000
470,000
460,000
1,380,000

2
2
2
2
6

OK
OK
OK
OK
OK

2
6

2
2
2
2
2
2
6
4

OK
OK

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

225,000
220,000

450,000
1,320,000

235,000
225,000
220,000
215,000
210,000
205,000
210,000
200,000

4,680,000
470,000
450,000
440,000
430,000
420,000
410,000
1,260,000
800,000
1,518,960,000

1
1
4
96

220
260

20
1
4

66,528
15,000

PT
PT
PT
PT

lbr
lbr

PT
PT
PT

OH
OH

500,000
1,230,000
500,000
10,000

11,210,000
4,690,000
500,000
1,230,000
2,000,000
960,000

3,000
6,000

2,220,000
660,000
1,560,000

140,000
300,000
300,000

4,300,000
2,800,000
300,000
1,200,000

15,000
7,500

1,110,420,000
1,110,420,000
997,920,000
112,500,000

352,820,000
352,820,000
1
5
4,500

PT
PT
PT

55,000,000
14,800,000
15,000

55,000,000
74,000,000
67,500,000

1,848
14,784

TR
TR

15,000
5,000

27,720,000
73,920,000

OK

225,000

900,000

OK

160,000

640,000

OK

130,000

260,000

16

OK

95,000

1,520,000

24

OK

110,000

2,640,000

OK

100,000

800,000

OK

225,000

900,000

OK

160,000

640,000

32

OK

130,000

4,160,000

16

OK

95,000

1,520,000

24

OK

110,000

2,640,000

OK

100,000

800,000

10

OK

50,000

500,000

384

OK

50,000

19,200,000

112

OK

130,000

14,560,000

120

OK

25,000

3,000,000
2,800,000
2,800,000

80

PT

10,000

800,000

100

PT

20,000

2,000,000

250,000
100,000

1,850,000
1,850,000
250,000
1,600,000

1
16

PT
PT

29,200,000
29,200,000
100

OK

25,000

2,500,000

100

OK

10,000

1,000,000

992

OK

25,000

24,800,000

120

OK

7,500

900,000
10,660,000

10,660,000
4

OK

225,000

900,000

OK

160,000

640,000

32

OK

130,000

4,160,000

16

OK

95,000

1,520,000

24

OK

110,000

2,640,000

OK

100,000

800,000

ah Daerah :

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2013

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

nerja Belanja Langsung

NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

Tolok Ukur Kinerja


Setelah Perubahan
Pelayanan kesehatan masyarkat
Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

950,000,000
950,000,000
950,000,000
950,000,000
950,000,000
1
1
1

Paket
Paket
Paket

950,000,000
-

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

950,000,000
950,000,000

ah Daerah :

ATEN BIMA

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)

NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

GGARAN 2013

Perbaikan Sarana dan

mbantu dan Jaringannya

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana
Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

ah Daerah :

Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000
800,000,000

Paket

200,000,000

200,000,000

Paket

200,000,000

200,000,000

Paket

200,000,000

200,000,000

Paket

200,000,000

200,000,000
800,000,000

NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2013

Perbaikan Sarana dan

mbantu dan Jaringannya

Medis bagi Puskesmas dan Jaringannya

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana
Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
81,631,000
81,631,000
81,631,000

81,631,000
81,631,000
1

Pt

81,631,000

81,631,000
81,631,000

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2014

Perbaikan Sarana dan

mbantu dan Jaringannya

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana

Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat


Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
1,875,000,000
1,875,000,000
1,875,000,000
1,875,000,000
1,875,000,000

unit

375,000,000

375,000,000

unit

375,000,000

1,500,000,000
1,875,000,000

ah Daerah :

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

ATEN BIMA
GGARAN 2014

Perbaikan Sarana dan

mbantu dan Jaringannya


Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dana
Kunjungan ke Sarana Kesehatan Meninkat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang bermutu

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000
70,000,000

Pt

70,000,000

70,000,000

70,000,000

ah Daerah :
NIP

19571222 198611 1 001


19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2013

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Pelayanan kesehatan masyarkat
Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
600,000,000
600,000,000
600,000,000

600,000,000
600,000,000
1

Paket

100,000,000

100,000,000

Paket

100,000,000

100,000,000

Paket

100,000,000

100,000,000

Paket

100,000,000

100,000,000

Paket

100,000,000

100,000,000

Paket

100,000,000

100,000,000
600,000,000

ah Daerah :

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2013

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

pembantu, poskesdes, dan jaringannya

NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Pelayanan kesehatan masyarkat
Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
2,455,000,000
2,455,000,000
2,455,000,000
2,455,000,000
2,455,000,000

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

200,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
135,000,000
150,000,000
150,000,000
135,000,000
135,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000

200,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
135,000,000
150,000,000
150,000,000
135,000,000
135,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
2,455,000,000

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004

N PERUBAHAN ANGGARAN
ERANGKAT DAERAH

ATEN BIMA
GGARAN 2013

Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

nerja Belanja Langsung


Tolok Ukur Kinerja
Setelah Perubahan
Pelayanan kesehatan masyarkat
Jumlah Dana
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes
Berfungsinya Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Polindes yang direhab

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sebelum Perubahan
Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)
6=(3x5)
600,000,000
600,000,000
600,000,000
600,000,000

600,000,000

1
1
1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
600,000,000

ah Daerah :
NIP
19571222 198611 1 001
19631231 198702 1 049
19581210 198503 1 015
19610403 198603 1 021
19580706 198303 1 030
19601231 198503 1 281
19712106 199803 1 847
19740304 200003 1 004