Anda di halaman 1dari 51

Rencana Stratejik

Tahun ......... s/d ..........


Tujuan

Sasaran
Uraian

Indikator

Cara Mencapai Tujuan dan sasaran


Kebijakan
Program

Keterangan

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2008


Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Barito Utara
Sasaran
Uraian

Indikator

Kegiatan
Rencana Tingkat
Capaian (terget)

Program
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian
1 Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator

Satuan

Input :
Dana

Rp.

Output :
Surat

Lembar

Outcome :
Tersedia jenis surat
2 Penyedian jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan alat tulis kantor
6
7
8
9
10
11
12
13

Penyediaan barang cetak dan penggandaan


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan rumah tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1
2
3
4
5
6
7

Pembangunan gedung kantor


Pengadaan sarana dan prasarana Labkes
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(lingkup Dinas Kesehatan dan KB serta Puskesmas/Pustu)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3 Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Program Fasilitasi Pindah/Purna tugas PNS

1 Pemulangan pegawai yang pensiun

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1
2
3
4
5
6

Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD tahun 2008
Penyusunan RENSTRA

7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan


2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1 Fasilitasi pengembangan dan penelitian produksi tanaman obat

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan


Perbaikan gizi masyarakat
Revitalisasi sistem kesehatan
Peningkatan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jaminan pemeliharaan kesehatan
Peningkatan manajemen puskesmas
Peningkatan pelayanan kesehatan desa siaga

Lembar

Rencana Tingkat
Capaian (terget)

10 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat


a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b. Penyusunan profil kesehatan kabupaten
c. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
d. Pengumpulan dan pengolahan data SIMPUS
2 Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat ttg pola hidup sehat
3 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1
2
3
4

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi


Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Usaha perbaikan gizi keluarga

12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1
2
3
4

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat


Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Klinik sanitasi Puskesmas

13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


1
2
3
4
5
6
7
8

Penyemprotan sarang nyamuk


Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Peningkatan imunisasi
Peningkatan surveillance Epidemiologi & penanggulangan wabah
Peningkatan komunikasi,informasi dan edukasi pencegahan dan
pemberantasan penyakit
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1
2
3
4
5

15 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1 Pelayanan Operasi Katarak


2 Pelayanan Sunatan Masal
3 Penyediaan obat dan pengobatan gratis

16 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (DAK+Sharring)

Penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan


Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Peningkatan pelayanan kesehatan sekolah
Penilaian tenaga kesehatan teladan

Pembangunan puskesmas
Pembangunan puskesmas Pembantu
Pengadaan puskesmas keliling
Membangun posyandu, polindes dan poskesdes
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Biaya umum, monitoring,evaluasi dan pelaporan
Pembangunan rumdin dokter dan paramedis
Pemeliharaan rumdin dokter dan paramedis

17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1 Pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan


2 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1 Pengawasan kemananan dan kesehatan makanan hasil industri


2 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan hasil produksi
rumah tangga
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Input :
Dana
Output :
Surat
Outcome :

4 Pelatihan PKP bagi pemilik/penanggungjawab IRT-P


5 Audit sarana IRT-P dalam rangka sertifikasi
6 Audit sarana IRT-P dalam rangka pemberian piagam Bintang I
Keamanan pangan
7 Pendataan dan validasi data IRT-P dan TPM
8 Pemeriksaan Formalin dan bahan berbahaya lainnya
9 Sosialisasi formalin dan bahan berbahaya lainnya
10 Pengadaan alat pemeriksaan kesehatan

19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

1
2
3
4

20 Program Pendampingan Proyek DHS II

1 Administrasi umum
2 Pendidikan dan Pelatihan teknis
3 Kesekretariatan dan kerjasama luar negeri

21 Program Keluarga Berencana

1
2
3
4
5
6
7

22 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

1 Advokasi dan KIE ttg KRR

23 Program Pelayanan Kontrasepsi

1 Pengadaan alat kontrasepsi KB

24 Program Penyiapan tenaga PKLK

1 Pelatihan PKLK

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Pendidikan dan Pelatihan Perawatan anak dan balita
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
5 Pendidikan dan pelatihan kebidanan

Penyediaan pelayanan KB dan Alkon bagi Gakin


Pelayanan KIE
Promosi pelayanan KHIBA
Pembinaan Keluarga Berencana
Memperkuat kelembagaan dan jaringan KB
Peningkatan koordinasi program KB
Pendataan Keluarga

Muara Teweh,

Agustus 2008

Kepala Dinas Kesehatan dan KB


Kabupaten Barito Utara

Drs.H.Bambang Edhy Prayitno,MM


NIP. 380 017 625

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2008


Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Barito Utara

Keterangan

Muara Teweh,

Agustus 2008

Kepala Dinas Kesehatan dan KB


Kabupaten Barito Utara

Drs.H.Bambang Edhy Prayitno,MM


NIP. 380 017 625

Pengukuran Pencapaian Program Tahun ...


Program

Indikator Program

Rencana Tingkat
Capaian (terget)

Realisasi

% Pencapaian
Rencana Tingkat
Pencapaian

Ket

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun ...


Sasaran

Indikator Sasaran

Rencana Tingkat
Capaian (terget)

Realisasi

% Pencapaian
Rencana Tingkat
Pencapaian

Ket

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2008


Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Utara
Kegiatan
No

Program

11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Uraian

a Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

b Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

c Monitoring, evaluasi dan pelaporan

d Klinik sanitarian puskesmas

Indikator

Input :
Dana
Output :
Penyuluhan Lingkungan Sehat
Outcome :
Sadar Lingkungan Sehat
Input :
Dana
Output :
Sosialisasi kebiajakan lingk. Sehat
Outcome :
Sosialisasi kebiajakan lingk. Sehat
Input :
Dana
Output :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Outcome :
Data hasil kegiatan
Input :
Dana
Output :
Klinik sanitasi puskesmas
Outcome :
Pelayanan dalam gedung

Satuan

Rp

Rencana
Tingkat
Capaian
(terget)

Realisasi

% Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(terget)

25,000,000

25,000,000

100.00

1.00

1.00

100.00

50.00

50.00

100.00

52,000,000

52,000,000

100.00

1.00

1.00

100.00

50.00

50.00

100.00

35,600,000

35,600,000

100.00

Kali

14.00

14.00

100.00

Buku

1.00

1.00

100.00

12,000,000

12,000,000

100.00

Unit

7.00

7.00

100.00

Unit

7.00

7.00

100.00

Kali
Orang
Rp
Kali
Orang
Rp

Rp

12 Program Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Menular

a Penyemprotan fogging/sarang nyamuk

b Pengadaan vaksin penyakit menular

c Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak


sekolah

d Pelayanan pencegahan dan penanggulangan


penyakit menualr

f Peningkatan SDM bidang PLPP

Input :
Dana
Output :
Penyemprotan pada rumah penduduk
Outcome :
Rumah yang disemprot
Input :
Dana
Output :
Pengadaan Vaksin penyakit menular
Outcome :
Vaksin
Input :
Dana
Output :
Imunisasi rutin
Imunisasi BIAS
PIN Campak
Outcome :
Imunisasi rutin
Imunisasi BIAS
PIN Campak
Input :
Dana
Output :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Outcome :
Data hasil kegiatan
Input :
Dana

Rp

28,800,000

28,800,000

100.00

3.00

3.00

100.00

600.00

600.00

100.00

Rp

26,400,000

26,400,000

100.00

Pkt

1.00

1.00

100.00

Vial

25,200,000

25,200,000

100.00

14.00
14.00

14.00
14.00

100.00
100.00

840.00
420.00

840.00
420.00

100.00
100.00

36,250,000.00

36,250,000.00

100.00

Kali

28.00

28.00

100.00

Buku

1.00

1.00

100.00

76,000,000.00

75,882,200.00

99.35

Kali
Buah

Rp
Kali
Kali
Kali
Orang
Orang
Kali
Rp

Rp

Output :
Pelatihan SDM bidang PLPP
Outcome :
SDM tenaga kesehatan

Penyemprotan sarang nyamuk

e Monitoring,evaluasi dan pelaporan

f Peningkatan SDM bidang PLPP

Input :
Dana
Output :
Imunisasi rutin
Imunisasi BIAS
Outcome :
Imunisasi rutin
Imunisasi BIAS
Input :
Dana
Output :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Outcome :
Data hasil kegiatan
Input :
Dana
Output :
Pelatihan SDM bidang PLPP
Outcome :
SDM tenaga kesehatan

Kali

4.00

4.00

100.00

56.00

56.00

100.00

150,000,000.00

150,000,000.00

100.00

14.00
14.00

14.00
14.00

100.00
100.00

840.00
420.00

840.00
420.00

100.00
100.00

36,250,000.00

36,250,000.00

100.00

Kali

28.00

28.00

100.00

Buku

1.00

1.00

100.00

76,000,000.00

75,882,200.00

99.35

4.00

4.00

100.00

56.00

56.00

100.00

Orang

Rp
Kali
Kali
Orang
Orang

Rp

Rp
Kali
Orang

Ket

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2007


Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Utara
Kegiatan
No

Program

Program Pelayanan Administrasi

Uraian

a Penyediaan Jasa surat menyurat

b Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber


Daya Air dan Listrik

c Penyediaan jasa administrasi keuangan

d Penyediaan Alat Tulis Kantor

e Penyediaan barang cetak & penggandaan

Indikator

Masukan :
Dana
Keluaran :
Surat
Hasil :
Surat
Masukan :
Dana
Keluaran :
Jasa
Hasil :
Jasa
Masukan :
Dana
Keluaran :
Jasa
Hasil :
Jasa
Masukan :
Dana
Keluaran :
ATK
Hasil :
ATK
Masukan :
Dana
Keluaran :
Cetak/penggandaan
Hasil :
Cetak/penggandaan

Satuan

Rencana Tingkat
Capaian (terget)

Realisasi

Rp
Surat
lembar

89,700,000.00

74,850,000.00

10,000.00

8,150.00

Lembar

10,000.00

8,150.00

137,460,000.00

83,195,140.00

Unit

17.00

17.00

Unit

17.00

17.00

274,060,000.00

105,777,000.00

orang

35.00

35.00

orang

35.00

35.00

106,764,500.00

99,883,701.00

Unit

17.00

17.00

Unit

17.00

17.00

59,500,000.00

58,118,475.00

Unit

17.00

17.00

Unit

17.00

17.00

Rp

Rp

Rp

Rp

f Penyediaan komponen instalasi listrik/


Penerangan bangunan kantor

g Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

h Penyediaan peralatan rumah tangga

i Penyediaan makanan & minuman

j Rapat2 Koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah

Program Sarana&Prasarana Aparatur

a Pengadaan Peralatan gedung kantor

Masukan :
Dana
Keluaran :
Komponen Listrik
Hasil :
Komponen Listrik
Masukan :
Dana
Keluaran :
Peralatan/perlengkapan kantor
Hasil :
Peralatan/perlengkapan kantor
Masukan :
Dana
Keluaran :
Peralatan rumah tangga
Hasil :
Peralatan rumah tangga
Masukan :
Dana
Keluaran :
Makan dan minum
Hasil :
Makan dan minum
Masukan :
Dana
Keluaran :
Koordinasi & konsultasi luar daerah
Hasil :
Koordinasi & konsultasi luar daerah
Masukan :
Dana
Keluaran :
Peralatan gedung kantor
Hasil :
Peralatan gedung kantor

Rp

24,000,000.00

###

Unit

17.00

17.00

Unit

17.00

17.00

39,000,000.00

38,850,000.00

Unit

17.00

17.00

Unit

17.00

17.00

13,500,000.00

13,349,100.00

Unit

17.00

17.00

Unit

17.00

17.00

475,200,000.00

309,110,500.00

Orang

500.00

425.00

Orang

500.00

425.00

261,800,000.00

258,485,900.00

Kali

125.00

120.00

Kali

125.00

120.00

Rp

66,000,000.00

59,720,000.00

Pkt

13.00

13.00

Pkt

13.00

13.00

Rp

Rp

Rp

Rp

b Pengadaan mubelair

c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas


atau operasional

e Rehabilitasi sedang rumah dinas

f Penyediaan sarana&prasarana labkes

g Sewa rumah tenaga medis

Masukan :
Dana
Keluaran :
Meja kursi
Hasil :
Meja kursi
Masukan :
Dana
Keluaran :
Gedung kantor
Hasil :
Gedung kantor
Masukan :
Dana
Keluaran :
Roda 2
Roda 4
Hasil :
Roda 2
Roda 4
Masukan :
Dana
Keluaran :
Rumah dinas
Hasil :
Rumah dinas
Masukan :
Dana
Keluaran :
Bahan kimia dan alat
Hasil :
Bahan kimia dan alat
Masukan :
Dana
Keluaran :
Rumah
Hasil :
Rumah

Rp

23,000,000.00

22,950,000.00

Buah

60.00

###

Buah

60.00

###

175,500,000.00

129,200,000.00

Buah

2.00

###

Buah

2.00

###

219,100,000.00

180,061,600.00

Buah
Buah

170.00
30.00

###
###

Buah
Buah

170.00
30.00

###
###

176,625,000.00

98,475,000.00

Buah

2.00

###

Buah

2.00

###

Rp

58,000,000.00

57,900,000.00

Pkt

2.00

###

Pkt

2.00

###

Rp

20,000,000.00

20,000,000.00

Buah

2.00

###

Buah

2.00

###

Rp

Rp

Rp

Program Peningkatan disiplin aparatur

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS


Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur

Program obat&perbekalan kesehatan

a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

a Pemulangan pegawai pensiun

a Pendidikan &pelatihan formal

a Pengadaan obat & perbekalan kesehatan

b Peningkatan pemerataan obat & perbekalan


kesehatan

Masukan :
Dana
Keluaran :
Pakaian Dinas Harian
Hasil :
Pakaian Dinas Harian
Masukan :
Dana
Keluaran :
Purna tugas
Hasil :
Purna tugas
Masukan :
Dana
Keluaran :
- Pelatihan Kearsipan
- Pelatihan Penata Usahaan Barang Milik Negara
- Pelatihan Manajemen Keuangan
- Pelatihan Perencanaan Berbasis Kinerja
- Pelatihan Akreditasi
Hasil :
- Pelatihan Kearsipan
- Pelatihan Penata Usahaan Barang Milik Negara
- Pelatihan Manajemen Keuangan
- Pelatihan Perencanaan Berbasis Kinerja
- Pelatihan Akreditasi
Masukan :
Dana
Keluaran :
Obat dan perbekalan kesehatan
Hasil :
Obat dan perbekalan kesehatan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Distribusi obat ke Puskesmas
Hasil :
Distribusi obat ke Puskesmas

Rp

144,625,000.00

114,275,000.00

Buah

560.00

457.00

Buah

560.00

457.00

55,000,000.00

51,188,800.00

Orang

4.00

###

Orang

4.00

###

189,500,000.00

154,365,000.00

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Rp

350,000,000.00

349,649,592.00

Pkt

1.00

###

Pkt

1.00

###

Rp

17,000,000.00

12,370,000.00

Unit

14.00

###

Unit

14.00

###

Rp

Rp

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan

b Perbaikan Gizi masyarakat

c Revitalisasi sistem kesehatan

d Peningkatan Kesehatan Masyarakat

e Monitoring,evaluasi dan pelaporan

f Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelayanan kesehatan
Hasil :
Pelayanan kesehatan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Advokasi gizi
Hasil :
Advokasi gizi
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pertemuan
Hasil :
Pertemuan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Rujukan dokter spesialis
Rujukan dokter gigi
Hasil :
Rujukan dokter spesialis
Rujukan dokter gigi
Masukan :
Dana
Keluaran :
Monev dan pelaporan
Hasil :
Monev dan pelaporan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Dana pendamping
Hasil :
Dana pendamping

Rp

23,500,000.00

21,885,000.00

Kali

80.00

###

Kali

80.00

###

9,000,000.00

9,000,000.00

Orang

14.00

###

Orang

14.00

###

14,000,000.00

13,998,000.00

Kali

2.00

###

Kali

2.00

###

29,250,000.00

###

2.00
2.00

2.00
2.00

15.00
15.00

15.00
15.00

18,500,000.00

15,520,000.00

Kali

14.00

###

buku

1.00

###

447,964,100.00

311,650,000.00

Orang

7,466.00

5,599.50

Orang

7,466.00

5,599.50

Rp

Rp

Rp
Kali
Kali
Orang
Orang
Rp

Rp

g Peningkatan manajemen puskesmas

h Pelayanan kesehatan desa siaga

Pengembangan obat Asli Indonesia

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan


masyarakat

a Fasilitasi pengembangan dan penelitian tehnologi


tanaman obat

a Pengembangan media promosi dan informasi


sadar hidup sehat

b Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Masukan :
Dana
Keluaran :
Pertemuan Puskesmas
Hasil :
Pertemuan Puskesmas
Masukan :
Dana
Keluaran :
Sosialisasi
Hasil :
Sosialisasi
Masukan :
Dana
Keluaran :
Toga puskesmas
Hasil :
Toga puskesmas
Masukan :
Dana
Keluaran :

Rp

92,020,000.00

92,020,000.00

Unit

14.00

###

Unit

14.00

###

25,480,000.00

23,760,000.00

Desa

28.00

###

Desa

28.00

###

7,999,900.00

6,999,900.00

Unit

14.00

###

Unit

14.00

###

38,000,000.00

36,720,000.00

1,000.00
500.00
3.00
20.00
10.00

###
###
###
###
###

14.00
10,000,000.00

14.00
9,845,000.00

###
###
###
###
###
###

Rp

Rp

Rp

Leaflet

Lembar

Kalender

Lembar

Baliho

Buah

Spanduk

Buah

Umbul-umbul

Buah

Hasil :
Media promosi
Masukan :
Dana
Keluaran :

Unit
Rp

Khutbah Jum'at

Lembar

Khutbah Minggu

Lembar

Radio

Buah

Penyuluhan Kelompok

Buah

Pemutaran Film

Buah

1,000.00
500.00
3.00
20.00
10.00

Kali

3.00

Hasil :
Khutbah Jum'at

Khutbah Minggu
Radio
Penyuluhan Kelompok
Pemutaran Film

c Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

d Sosialisasi pengembangan desa siaga

e Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan

10

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a Penyusunan peta informasi masy. Kurang gizi

b Pemberian makanan dan vitamin

c Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelatihan PHBS
Hasil :
Pelatihan PHBS
Masukan :
Dana
Keluaran :
Sosialisasi desa siaga
Hasil :
Sosialisasi desa siaga
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pengelola SIMPUS
Hasil :
Data Simpus
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pertemuan SKPG
Hasil :
Data TB/BB anak SD
Masukan :
Dana
Keluaran :
PMT Pemulihan Balita BGM
PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk
Hasil :
Balita BGM
Balita Gizi Buruk
Masukan :
Dana
Keluaran :
Monev dan pelaporan
Hasil :

Kali
Kali
Orang
Kali

3.00
4.00
93.00
4.00

###
###
###
###

7,000,000.00

6,450,000.00

Orang

14.00

###

Orang

14.00

###

8,000,000.00

7,584,000.00

Orang

28.00

###

Orang

28.00

###

7,566,500.00

7,490,000.00

6.00

###

14.00

###

18,600,000.00

18,377,500.00

Orang

14.00

###

Orang

42.00

###

58,800,000.00

55,200,000.00

Orang
Orang

56.00
4.00

###
###

Orang
Orang

50.00
3.00

###
###

29,000,000.00

26,830,000.00

14.00

###

Rp

Rp

Rp
Orang
Unit
Rp

Rp

Rp
Kali

Data

d Usaha perbaikan gizi keluarga

11

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

b Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

c Monitoring, evaluasi dan pelaporan

d Peningkatan SDM bid. Penyehatan lingkungan


(Pelatihan sanitarian darurat bagi sanitarian Pusk.)

e Pendataan sarana sanitasi dasar

Masukan :
Dana
Keluaran :
Kader Posyandu
Hasil :
Keluarga sadar gizi
Masukan :
Dana
Keluaran :
Penyuluhan Lingkungan Sehat
Hasil :
Sadar Lingkungan Sehat
Masukan :
Dana
Keluaran :
Sosialisasi kebiajakan lingk. Sehat
Hasil :
Sosialisasi kebiajakan lingk. Sehat
Masukan :
Dana
Keluaran :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil :
Data hasil kegiatan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelatihan sanitasi darurat
Hasil :
Sanitarian puskesmas
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pendataan
Hasil :
Laporan sanitasi dasar

Buku

1.00

###

11,900,000.00

11,900,000.00

Orang

10.00

###

Orang

10.00

###

30,000,000.00

29,991,000.00

1.00

###

50.00

###

9,088,000.00

9,088,000.00

1.00

###

50.00

###

13,000,000.00

12,622,250.00

Kali

14.00

###

Buku

1.00

###

19,750,000.00

19,750,000.00

1.00

###

30.00

###

12,000,000.00

10,457,500.00

Desa

99.00

###

buku

1.00

###

Rp

Rp
Kali
Orang
Rp
Kali
Orang
Rp

Rp
Kali
Orang
Rp

f Klinik sanitarian puskesmas

12

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit


Menular

a Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah

b Penyemprotan sarang nyamuk

c Pengadaan vaksin penyakit menular

e Monitoring,evaluasi dan pelaporan

f Peningkatan SDM bidang PLPP

13

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Masukan :
Dana
Keluaran :
Klinik sanitasi puskesmas
Hasil :
Pelayanan dalam gedung

Masukan :
Dana
Keluaran :
Imunisasi rutin
Imunisasi BIAS
Hasil :
Imunisasi rutin
Imunisasi BIAS
Masukan :
Dana
Keluaran :
Penyemprotan pada rumah penduduk
Hasil :
Rumah yang disemprot
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pengadaan Vaksin penyakit menular
Hasil :
Vaksin
Masukan :
Dana
Keluaran :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil :
Data hasil kegiatan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelatihan SDM bidang PLPP
Hasil :
SDM tenaga kesehatan
Masukan :
Dana
Keluaran :

Rp

10,000,000.00

9,990,000.00

Unit

7.00

7.00

Unit

7.00

7.00

150,000,000.00

150,000,000.00

14.00
14.00

14.00
14.00

840.00
420.00

840.00
420.00

48,000,000.00

47,220,000.00

1.00

###

200.00

###

Rp

45,360,000.00

45,343,750.00

Pkt

1.00

###

Vial

420.00

420.00

Rp

36,250,000.00

36,250,000.00

Kali

28.00

###

Buku

1.00

###

76,000,000.00

75,882,200.00

4.00

4.00

56.00

56.00

7,000,000.00

7,000,000.00

Rp
Kali
Kali
Orang
Orang
Rp
Kali
Buah

Rp
Kali
Orang
Rp

Pertemuan evaluasi kinerja puskesmas


Hasil :
Kinerja puskesmas meningkat

b Evaluasi&pengembangan standar pelayanan kesehatan

c Monitoring,evaluasi dan pelaporan

d Peningkatan pelayanan kesehatan sekolah

14

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a Pelayanan Operasi Katarak

b pelayanan sunatan masal

Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelatihan kegawatdaruratan
Hasil :
Terpenuhinya SOP
Masukan :
Dana
Keluaran :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil :
Data hasil kegiatan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Lomba Sekolah Sehat tk.Puskesmas
Hasil :
LSS Tingkat Propinsi
- LSS Taman Kanak-kanak
- LSS SD
- LSS SLTP
- LSS SLTA
LSS Tingkat Nasional
- LSS Taman Kanak-kanak
- LSS SD
- LSS SLTP
- LSS SLTA
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelayanan Operasi katarak
Hasil :
Peserta operasi katarak
Masukan :

Kali

1.00

###

14.00

###

28,750,000.00

28,750,000.00

1.00

###

14.00

###

4,000,000.00

4,000,000.00

Kali

14.00

###

Buku

1.00

###

43,000,000.00

35,191,500.00

Buah

15.00

###

Juara
Juara
Juara
Juara

1.00
1.00
1.00
1.00

2.00
3.00
3.00

Orang

Rp
Kali
Orang
Rp

Rp

Juara
Juara
Juara
Juara

Harapan 1
Harapan 1
Harapan 1
Harapan 1

Rp

Harapan II
23,950,000.00

Orang

18.00

###

Orang

10.00

8.00

Dana
Keluaran :
Pelayanan sunatan masal
Hasil :
Peserta sunatan masal

15

Program Pengadaan, Peningkatan & perbaikan Sarana


dan Prasarana Pusk/Pustu & Jaringannya

a Pembangunan Pustu

b Pengadaan puskesmas air

c Pengadaan puskesmas keliling

d Pengadaan sarana dan prasarana pusk

e Pengadaan sarana dan prasarana pustu

Masukan :
Dana
Keluaran :
Bangun Pustu
Hasil :
Tersedia Pustu
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pengadaan Cis
Hasil :
Tersedia Cis
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pengadaan Roda 4
Pengadaan Roda 2
Hasil :
Pengadaan Roda 4
Pengadaan Roda 2
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pengadaan alkes
Pengadaan non alkes
Hasil :
Pengadaan alkes
Pengadaan non alkes
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pengadaan alkes

Rp

10,200,000.00

10,200,000.00

Orang

15.00

15.00

Orang

15.00

15.00

291,335,000.00

287,875,000.00

Buah

2.00

2.00

Buah

2.00

2.00

123,375,000.00

119,525,000.00

Buah

10.00

10.00

Buah

10.00

10.00

738,375,000.00

690,125,000.00

Buah
Buah

4.00
10.00

###
###

Buah
Buah

4.00
10.00

###
###

1,980,875,000.00

1,905,765,000.00

Buah
Buah

14.00
14.00

###
###

Buah
Buah

14.00
14.00

###
###

2,680,625,000.00

2,602,956,000.00

70.00

70.00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Buah

f Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana


puskesmas

g Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana


puskesmas pembantu (pustu)

h Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana


puskesmas

i Pemeliharaan rutin/berkala rumdin dokter dan


paramedis puskesmas/pustu

j Pembangunan rumdis dokter dan paramedis


puskesmas /pustu

16

Program peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia

a Pendidikan pelatihan perawatan kesehatan

Pengadaan non alkes


Hasil :
Pengadaan alkes
Pengadaan non alkes
Masukan :
Dana
Keluaran :
Rehabilitasi puskesmas
Hasil :
Meningkatnya mutu bangunan

Masukan :
Dana
Keluaran :
Rehabilitasi puskesmas
Hasil :
Meningkatnya mutu bangunan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pemeliharaan klotok
Pemeliharaan cis
Pemeliharaan pusling roda 4
Hasil :
Pemeliharaan klotok
Pemeliharaan cis
Pemeliharaan pusling roda 4
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pemeliharaan rumdin
Hasil :
Rumdin
Masukan :
Dana
Keluaran :
Bangun baru rumdin
Hasil :
Rumdin
Masukan :
Dana
Keluaran :
Diklat petugas lansia

Buah

70.00

70.00

Buah
Buah

70.00
70.00

70.00
70.00

713,375,000.00

648,225,000.00

Buah

3.00

3.00

Buah

3.00

3.00

685,875,000.00

680,238,600.00

Buah

8.00

8.00

Buah

8.00

8.00

81,900,000.00

72,105,000.00

Buah
Buah
Buah

5.00
6.00
2.00

###
###
###

Buah
Buah
Buah

5.00
6.00
2.00

###
###
###

489,375,000.00

483,470,000.00

Buah

6.00

###

Buah

6.00

###

493,375,000.00

464,158,000.00

Buah

4.00

4.00

Buah

4.00

4.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10.00

10.00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Orang

b Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c Peningkatan pelayanan lansia

17

18

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan


Masyarakat

Program Penyiapan tenaga pendamping Kelompok


Bina Keluarga

a Pengawasan& pengendalian keamanan dan


kesehatan masyarakat

a Pelatihan peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Hasil :
Petugas lansia
Masukan :
Dana
Keluaran :
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Hasil :
Data hasil kegiatan

Masukan :
Dana
Keluaran :
Pembinaan terhadap lansia
Hasil :
Lansia
Masukan :
Dana
Keluaran :
Wasdal IRT-P
Hasil :
IRT-P memenuhi syarat kesehatan
Masukan :
Dana
Keluaran :
Pelatihan PKLK
Hasil :
PKLK

Orang

8.00

6.00

33,900,000.00

33,753,000.00

Kali

14.00

###

Buku

1.00

###

25,000,000.00

24,850,000.00

Orang

25.00

25.00

Orang

25.00

25.00

15,000,000.00

13,675,000.00

Buah

20.00

20.00

Buah

15.00

10.00

10,000,000.00

###

Orang

36.00

36.00

Orang

20.00

15.00

Rp

Rp

Rp

Rp

Kinerja Kegiatan Tahun 2007


uarga Berencana Kabupaten Barito Utara
% Pencapaian
Rencana Tingkat
Capaian (terget)

83.44
81.50
81.50

60.52
100.00
100.00

38.59
100.00
100.00

93.55
100.00
100.00

97.67
100.00
100.00

Ket

100.00
100.00
100.00

99.61
100.00
100.00

98.88
100.00
100.00
65.04
85.00
85.00
98.73
96.00
96.00
90.48
100.00
100.00

99.78
100.00
100.00
73.61
100.00
100.00
82.18
100.00
100.00
100.00
100.00

55.75
100.00
100.00
99.83
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

14.00
81.61
81.61
93.07
100.00
100.00
81.46
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
99.90
100.00
100.00
72.76
100.00
100.00

93.13
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.89
100.00
100.00
69.57
75.00
75.00

100.00
100.00
100.00
93.25
100.00
100.00

87.50
100.00

100.00
93.63
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.45

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

97.42
100.00
100.00
94.80
100.00
100.00

100.00
100.00

98.99
100.00
100.00
98.80
100.00
100.00
100.00
100.00
92.52
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
99.91
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.09
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

87.14
100.00
100.00

99.85
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.37
100.00
100.00
99.96
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.35
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
81.84
100.00

99.58
100.00
80.00

100.00
100.00
100.00

88.31
100.00
100.00
96.88
100.00
100.00
93.47
100.00
100.00
100.00
100.00
96.21
100.00
100.00
100.00
100.00
97.10
100.00

100.00
100.00
100.00
90.86
100.00
100.00

99.18
100.00
100.00
88.04
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.79
100.00
100.00
94.08
100.00
100.00
100.00
100.00

75.00
99.57
100.00
100.00

99.40
100.00
100.00
91.16
100.00
66.67

100.00
100.00
75.00

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2008


Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Barito Utara
Sasaran
Uraian

Indikator

Kegiata
Rencana
Tingkat
Capaian
(terget)

Program

12 Pengembangan Lingkungan
Sehat

Uraian
1 Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan Sehat

2 Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat

3 Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan

4 Klinik Sanitasi Puskesmas

13 Pencegahan Dan Penggulangan Penyakit Menular

1 Penyemprotan / Fogging
Sarang Nyamuk

2 Pengadaan vaksin penyakit


menular

3 Pelayanan vaksinasi bagi


balita dan anak sekolah

4 Pelayanan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit menular.

5 Peningkatan komonikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan pembe-

rantasan penyakit

6 Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan.

14 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1 Pengawasan dan Pengendalian & Kesehatan Mak.


Hasil Prod. Industri Rumah
Tangga Pangan (IRT-P).

2 Monitoring, Evaluasi dan


Pelaporan.

3 Pelatihan PKP bagi pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)

4 Pelatihan PKP bagi bidan

5 Audit Sarana IRT-P dalam


rangka Sertifikasi

6 Audit IRT-P dalam rangka


pemberian Piagam Bintang
I Keamanan Pangan.

7 Pendataan & Validasi Data


IRT-P dan TPM

8 Pemeriksaan Formalin &


Bahan Berbahaya Lainnya

9 Sosialisasi Formalin &


Bahan Berbahaya Lainnya

ahunan Tahun 2008


Keluarga Berencana
Barito Utara
Kegiatan
Indikator

Satuan

Rencana Keteran
Tingkat
gan
Capaian
(terget)

Input :
Dana

Rp.25.000.000,-

100%

Peserta 100 org.

100%

Output :
Meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya
lingkungan sehat
Outcome :
Terciptanya lingk yang bersih dan sehat

Pada 14 Puskesmas

70%

Input :
Dana

Rp.52.000.000,-

100%

Peserta 75 org.

100%

Output :
Masyarakat mengetahui lingk.
yang memenuhi syarakat
kesehatan
Outcome :
Terciptanya lingk yang bersih dan sehat

Pada 14 Puskesmas

75%

Input :
Dana

Rp.35.600.000,-

100%

4 Paket.

100%

Output :
terlaksananya monev & inspek
si sanitasi TTU, SAB dll serta
pelap pengemb lingk sehat
Outcome :
Terpantaunya prog pengemb
lingk sehat, meningkatnya
sanitasi TTU, SAB dll & pelap
berjln lancar serta tepat waktu

Pada 14 Puskesmas

70%

Input :
Dana

Rp.12.000.000,-

100%

Output :
Terlaksananya kegiatan klinik
Sanitasi Puskesmas di wilayah
Kab. Barito Utara.
Outcome :
Teridentifikasi penyakit2 yg

7 Puskesmas

50%

berbasis lingk di 7 Pusk.

7 Puskesmas

50%

Input :
Dana

Rp.28.800.000,-

100%

600 rumah.

100%

Output :
Terlaksananya penyemprotan
nyamuk demam berdarah di
wilayah Kab. Barut.
Outcome :
Penurunan angka kesakitan
oleh penyakit DBD & KLB
serta cakupan program P2
meningkat.

3 Kecamatan

80%

Input :
Dana

Rp.26.400.000,-

100%

Tersedia vaksin penyakit

Var 136 Flacon

80%

menular untuk rabies

Abate :

Output :

wilayah Kab. Barut.


Outcome :
Terlindungnya masy dr penyk
menular mell binatang atau
lgsng, & menurunkan angka
kematian akibat penyk rabies.

6 Kecamatan

80%

Input :
Dana

Rp.25.200.000,-

100%

14 Puskesmas

90%

Output :
Terlaksananya program
imunisasi di Puskesmas, rutin,
BIAS dan PIN Campak
Outcome :
Menurunkan angka kesakitan
dan kematian akibat penyakit
yang dapat dicegah dengan

14 Puskesmas

imunisasi.

6 Kecamatan

90%

Input :
Dana

Rp.21.600.000,-

100%

Output :
Terlaksananya penanggula-

12 kegiatan pada 14

ngan penyakit menular : KLB,

Puskesmas

80%

penyakit bersumber binatang,


dan penyak menular langsung
Outcome :
Dapat mencegah terjadinya
penularan penyakit di

14 Puskesmas

masyarakat.

6 Kecamatan

80%

Input :
Dana
Output :

Rp.31.000.000,-

100%

Meningkatnya pemahaman

14 Puskesmas

80%

informasi dan edukasi nakes


Puskesmas di Kab. Barut.
Outcome :
Peningkatan informasi capai-

14 Puskesmas

an program di Puskesmas

6 Kecamatan

80%

Input :
Dana

Rp.37.000.000,-

100%

14 Puskesmas

100%

Output :
Terlaksananya pelaporan
keg. Pencegahan Penyk. Menular di Kab. Barut.
Outcome :
Terpantaunya prog pencega-

14 Puskesmas

han & penanggulangan peny.

6 Kecamatan

100%

Rp.15.000.000,-

100%

14 Puskesmas

100%

14 Puskesmas

100%

Rp.5.400.000,-

100%

14 Puskesmas

100%

Input :
Dana
Output :
Pemilik IRT-P & TPM memahami tentang pentingnya
keamanan pangan
Outcome :
Tidak ada Kejadian Luar
Biasa (KLB) keracunan
makanan
Input :
Dana
Output :
Terlaksananya monev & pelaporan program pengawasan
& pengendalian Kesh. Mak
Outcome :
Terpantaunya prog pengawa-

14 Puskesmas

san & pengendalian Kes.Mak

6 Kecamatan

100%

Rp.25.000.000,-

100%

40 orang

100%

Input :
Dana
Output :
Pemilik IRT-P memahami ttg.
pentingnya keamanan pangan
Outcome :
Adanya peningkatan pengetahuan Pemilik IRT-P dan
TPM ttg keamanan pangan.

60%

Input :
Dana

Rp.25.000.000,-

100%

40 orang

100%

Output :
Bidan memahami tentang
pentingnya keamanan pangan

Outcome :
Adanya peningkatan pengetahuan Bidan ttg. Kemanan
Pangan.

80%

Input :
Dana

Rp.7.500.000,-

100%

30 IRT-P

100%

20 IRT-P

80%

Output :
Teridentifikasi sarana IRT-P
yg memenuhi syarat untuk
mendapat sertifikasi.
Outcome :
Sarana IRT-P memperoleh Sertifikat Produksi Pangan
IRT (SPP-IRT).
Input :
Dana

Rp.3.000.000,-

100%

20 IRT-P

100%

16 IRT-P

80%

Output :
Teridentifikasi sarana IRT-P
yg memenuhi syarat untuk
mendpt Piagam Bintang I
Outcome :
Sarana IRT-P memperoleh
Piagam Bintang I Keamanan
Pangan.
Input :
Dana

Rp.12.500.000,-

100%

14 Puskesmas

100%

14 Puskesmas

100%

Rp.18.000.000,-

100%

1 Paket

100%

1 Paket

100%

Rp.15.000.000,-

100%

70 orang.

100%

Output :
Diperoleh data IRT-P & TPM
yang valid
Outcome :
Tersedia data IRT-P & TPM
per Puskesmas yang valid.
Input :
Dana
Output :
Diperoleh hasil pemeriksaan
formalin & bahan berbahaya
lainnya.
Outcome :
Makanan & Minuman bebas
dr formalin & bahan berbahaya lainnya.
Input :
Dana
Output :
Masyarakat mengetahui bhy
formalin & bahan berbahaya
lainnya, bagi kesehatan.

Outcome :
Makanan & Minuman bebas
dr formalin & bahan berbahaya lainnya.

80%