Anda di halaman 1dari 25

LAMPIRAN : PERATURAN DESA BOJONGTENGAH

NOMOR
: 01 Tahun 2015
TANGGAL
: 06 Januari 2015
TENTANG
: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA BOJONGTENGAH TAHUN 2015 2019
DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA BOJONGTENGAH TAHUN : 2015-2019

NO

1
I

1.1

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

LOKASI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

10

11

12

13

14

15

16

17

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH (FISIK INFRASTRUKTUR)

Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan

1.1.1

Peningkatan jalan Desa

Lalu-lintas lancar

RT 01 s/d RT 02

Lanjutan

870 M

Kwalitas jalan menjadi baik

50,000,000.00

5,000,000.00

55,000,000.00

1.1.2

Peningkatan jalan Desa

Lalu-lintas lancar

RT 03, 04, 07, 08


dan RT.09

Lanjutan

1500 M

Kwalitas jalan menjadi baik

200,000,000.00

5,000,000.00

205,000,000.00

1.1.3

Peningkatan jalan

Lalu-lintas lancar

RT 07

Lanjutan

50 M

Kwalitas jalan menjadi baik

30,000,000.00

10,000,000.00

40,000,000.00

Lanjutan

1500 M

Kwalitas jalan menjadi baik

100,000,000.00

10,000,000.00

110,000,000.00

10,000,000.00

270,000,000.00

3,000,000.00

23,000,000.00

1.1.4

Peningkatan jalan

Lalu-lintas lancar

RT 03, 05, 06 dan


07

1.1.5

Peningkatan jalan Desa

Lalu-lintas lancar

RT.09 - RT.10

Lanjutan

2400 M

Kwalitas jalan menjadi baik

1.1.6

Peningkatan jalan sepanjang

Lalu-lintas lancar

RT.10

Lanjutan

200 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

RT. 03, 04, 05, 07,


08 dan 09

Lanjutan

1000000 M Kwalitas jalan menjadi baik

150,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00

170,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

250,000,000.00

10,000,000.00

1.1.7

Peningkatan jalan

Lalu-lintas lancar

1.1.8

Peningkatan jalan Gang sepanjang

Lalu-lintas lancar

RT.10

Lanjutan

250 M

Kwalitas jalan menjadi baik

Batas Desa
Bojongjaya Compreng

Lanjutan

2,5 KM

Kwalitas jalan menjadi baik

750,000,000.00

750,000,000.00

Batas Desa
Bojongtengah/ Kec.
Lanjutan
Compreng ke Dusun
Sukamanah

3,5 KM

Kwalitas jalan menjadi baik

400,000,000.00

400,000,000.00

1.1.9

Pemeliharaan jalan Kabupaten

Lalu-lintas lancar

1.1.10

Peningkatan jalan Desa

Lalu-lintas lancar

1.1.11

Pemeliharaan jalan Desa

Lalu-lintas lancar

RT.05

Lanjutan

400 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.12

Peningkatan jalan Gang

Lalu-lintas lancar

RT.05

Lanjutan

150 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.13

Peningkatan jalan Gang

Lalu-lintas lancar

RT.06

Lanjutan

50 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.14

Peningkatan jalan Gang

Lalu-lintas lancar

RT.06

Lanjutan

120 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.15

Peningkatan jalan Gang

Lalu-lintas lancar

RT.10

Lanjutan

200 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.16

Peningkatan jalan Gang

Lalu-lintas lancar

RT.10

Lanjutan

250 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.17

Peningkatan jalan Desa

Lalu-lintas lancar

RT.10

Lanjutan

250 M

Kwalitas jalan menjadi baik

20,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1.1.18

Penyelesaian pembangunan jembatan

Jembatan menjadi
baik

Blok Rimbag

Baru

1 Unit

Lancarnya Pengangkutan
hasil pertanian

1.1.19

Rehab jembatan di Dusun Sukadana

Jembatan menjadi
baik

RT 01 RW 01

Lanjutan

1 Unit

Lancarnya Transfortasi
masyarakat

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

18

NO

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30
1.1.31
1.1.32
1.1.33
1.1.34
1.1.35
1.1.36
1.1.37

1.2

Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya

TUJUAN

Jembatan menjadi
baik
Penyelesaian pembangunan jembatan
Jembatan menjadi
Penghubung
baik
Penyelesaian pembangunan jembatan
Jembatan menjadi
Penghubung
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Bojongsangkem
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Bojongsangkem
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Bojongsangkem
baik
Jembatan menjadi
Rehab Jembatan di Dsn Sukamanah
baik
Jembatan menjadi
Pembangunan Jembatan penghubung
baik
Pembangunan Jembatan penghubung di jalan Jembatan menjadi
gang
baik
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan gang
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan gang
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan Desa
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan Desa
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan gang
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan rehab TPT
jalan
Stabilnya badan
Pembangunan TPT jalan gang
jalan
Lingkungan yang
Pelebaran Gorong-gorong
tidak banjir
Pelebaran Gorong-gorong saluran
Lingkungan yang
pembuangan air
tidak banjir
Rehab Jembatan tanggul

1.1.38

Pembangunan Jembatan gantung permanen


sungai Cipunagara

1.1.39

Pembangunan TPT

1.1.40

Pembangunan TPT jalan gang

1.1.41

Pembangunan TPT

1.1.42

Normalisasi saluran draenase

1.1.43

Rehab Gorong-gorong Irigasi

1.2.1

Normalisasi saluran pembuangan

Jembatan menjadi
baik
Stabilnya badan
jalan
Stabilnya badan
jalan
Stabilnya badan
jalan
Lingkungan tidak
kebanjiran
Pesawahan tidak
kebanjiran
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

gupermen PNK 7

Rehab

1 Unit

RT 02 sd RT 03

Lanjutan

1 Unit

RT 02 ke RT 04

Lanjutan

1 Unit

RT. 05

Rehab

1 Unit

RT 06

Rehab

1 Unit

RT 07

Rehab

1 Unit

RT 10

Rehab

1 Unit

Blok Jinggot

Baru

1 Unit

RT 09

Lanjutan

1 Unit

RT.10

Lanjutan

200 M

badan Jalan menjadi lebar

30,000,000.00

5,000,000.00

35,000,000.00

RT.10

Lanjutan

250 M

badan Jalan menjadi lebar

30,000,000.00

5,000,000.00

35,000,000.00

RT.10

Lanjutan

250 M

badan Jalan menjadi lebar

30,000,000.00

5,000,000.00

35,000,000.00

RT.10

Lanjutan

100M

badan Jalan menjadi lebar

30,000,000.00

5,000,000.00

35,000,000.00

RT.09

Lanjutan

200M

badan Jalan menjadi lebar

RT .05,06 dan 08

Rehab

600 M

badan Jalan menjadi lebar

RT.06

Lanjutan

300 M

badan Jalan menjadi lebar

RT.07

Rehab

1 Unit

Lingkungan menjadi sehat

RT.10

Rehab

1 Unit

Lingkungan menjadi sehat

(Desa Bojongtengah
dengan Desa
Bongas)

Baru

1 Unit

Lancarnya Transfortasi
masyarakat

RT.02

Baru

400 M

badan Jalan menjadi lebar

30,000,000.00

4,000,000.00

34,000,000.00

RT.02

Rehab

2500 M

badan Jalan menjadi lebar

100,000,000.00

30,000,000.00

130,000,000.00

RT.07 sd Blok
Pilang Sari

Baru

2700 M

badan Jalan menjadi lebar

RT.03 sd RT.07

Baru

3 Km

LOKASI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

Blok Kubang

Lanjutan

1 Unit

bloksarputat,
wardita, kosambi dan
plawad

Baru

1000000 M

Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat
Lancarnya Transfortasi
masyarakat

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

5,000,000.00

JUMLAH

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

30,000,000.00

1,500.00
5,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

17,000,000.00

50,000,000.00

5,000,000.00

55,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

25,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

30,000,000.00

30,001,500.00

3,000,000.00

600,000,000.00

33,000,000.00

600,000,000.00

250,000,000.00

7,000,000.00

257,000,000.00

Saluran irigasi lancar

50,000,000.00

10,000,000.00

60,000,000.00

Miningkatkan pendapatan
petani

Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder

5,000,000.00

500,000,000.00

5,000,000.00

500,000,000.00

NO

1.3

1.4

BIDANG/PROGRAM

Program peningkatan
sarana dan prasarana air
bersih dan sanitasi

Program peningkatan
sarana dan prasarana
Pendidikan

KEGIATAN

TUJUAN

Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder
Kurang
terkoordinirnya
jaringan irigasi
sekunder

VOLUME

blok tambak, sadep,


rimbag, bandang dan
sudem.

Baru

1000000 M

Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder

Dusun II

Lanjutan

4000000 M

Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder

saluran sekunder.

Baru

Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder

3,000,000.00

3,000,000.00

Pesawahan

Baru

Terpeliharanya jaringan
irigasi sekunder

3,000,000.00

3,000,000.00

Pesawahan

Baru

4 Unit

Teraturnya Debit air


pertanian

sekunder/Tersier

Lanjutan

5KM

Teraturnya Debit air


pertanian

Baru

Adanya air minum yang


murah

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

500,000,000.00

500,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

1.2.2

Normalisasi saluran pembuangan

1.2.3

Normalisasi saluran pembuangan

1.2.4

Peningkatan debit air

1.2.5

Pengaturan pasokan air

1.2.6

Bantuan pompanisasi air untuk pertanian

1.2.7

Pemeliharaan jaringan Irigasi

1.3.1

Pemasangan PDAM

Tersedianya sumber
air bersih

1.3.2

Pembuatan sumur bor dalam

Tersedianya sumber
air bersih

Rt.02.07.08 dan 09

Baru

4 lokasi

Adanya air minum yang


murah

1.3.3

Pembuatan Jamban keluarga

Keluarga memiliki
jamban untu buang
air besar

Dsn I dan II

Lanjutan

100 Unit

Tidak ada pencemaran


lingkungan

1.3.4

Pembuatan SPAL

Tidak ada genangan


air limbah di jalan

RT.10

Lanjutan

2 Km

Lingkungan jadi sehat

1.3.5

Pemeliharaan SPAL

Tidak ada genangan


air limbah di jalan

RT.01 sd RT.10

Lanjutan

5 Km

Lingkungan jadi sehat

1.3.6

Pembentukan dan Pembinaan kelompok


pengelola air bersih

Tersedianya sumber
air bersih

Dsn I dan II

Baru

1 Klmpok

1.4.1

Pembangunan Gedung PAUD

Tersedianya sarana
pendidikan

Bojongsangkem I

Baru

1.4.2

Pembangunan Gedung PAUD

Bojongsangkem II

1.4.3

Pembangunan Gedung PKBM

1.4.4

Pembangunan Gedung PAUD di


Bojongsangkem I

1.4.5

Pembangunan MD Al Ikhlas

1.4.6

Pembangunan Perpustakaan Sekolah dasar

Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Menumbuhkembang
kan niat baca
masyarakat

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

LOKASI

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

100,000,000.00

100,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

20,000,000.00

2,000,000.00

22,000,000.00

150,000,000.00

3,000,000.00

153,000,000.00

Adanya air minum yang


murah

10,000,000.00

10,000,000.00

1 Unit

Kegiatan belajar jadi optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

Baru

1 Unit

Kegiatan belajar jadi optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

RT.03 dan RT.07

Baru

1 Unit

Kegiatan belajar jadi optimal

100,000,000.00

100,000,000.00

Bojongsangkem I

Baru

1 Unit

Kegiatan belajar jadi optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

Rt.08

Rehab

1 Unit

Kegiatan belajar jadi optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

Rt.03.07

Baru

1 Unit

Bertambahnya wawasan
masyarakat

50,000,000.00

50,000,000.00

NO

1.5

1.6

1.7

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

Program lingkungan
perumahan sehat

LOKASI

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

1.4.7

Rehabilitasi Gedung Madrasah Ibtidaiyah


Hidayatullah

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.07

Rehab

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

100,000,000.00

100,000,000.00

1.4.8

Rehabilitasi Gedung SD Diponegoro

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.03

Rehab

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

100,000,000.00

100,000,000.00

1.4.9

Rehabilitasi Gedung SD RE. Martadinata

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.06

Rehab

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

100,000,000.00

100,000,000.00

1.4.10

Rehabilitasi Gedung SD Bojongtengah

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.07

Rehab

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

100,000,000.00

100,000,000.00

1.4.11

Rehabilitasi Gedung MD TA TPI 155

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.03

Rehab

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

100,000,000.00

100,000,000.00

1.4.12

Pembangunan Ruang baru di SD/MI

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.03

Lanjutan

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

50,000,000.00

50,000,000.00

1.4.13

Penambahan mebeuler SD/MI

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.03.06.07

Lanjutan

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

100,000,000.00

100,000,000.00

1.4.14

Pembangunan Gedung SMP IT AL-HUDA

Sarana pendidikan
yang baik

Rt.03

Baru

1 Unit

Pasilitas sarana belajar yang


nyaman

300,000,000.00

300,000,000.00

1.5.1

Pembuatan TPSA

Tersedia tempat
pembuangan sampah

Dusun Sukadana,
Dusun Sukamanah,
Dusun
Bojongsangkem I
dan II

Baru

1 Unit

Lingkungan yang sehat

150,000,000.00

150,000,000.00

1.5.2

Gerakan Pembuatan TPSS organik/unorganik

Tersedia tempat
pembuangan sampah

setiap rumah

Baru

500 Unit

Lingkungan yang sehat

25,000,000.00

25,000,000.00

1.5.3

Gerakan masyarakat dalam kebersihan


lingkungan

Lingkungan yang
sehat

setiap RT.

Lanjutan

Terjkaminnya kesehatan
masyarakat

30,000,000.00

30,000,000.00

batas Desa
Bojongtengah/Bojon
gjaya dan
Bojongtengah/Kec.C
ompreng

Baru

2 Unit

Tidak ada nya sengketa


perbatasan desa

100,000,000.00

100,000,000.00

Dsn I dan II

Baru

4 Unit

Lingkunga menjadi indah

150,000,000.00

150,000,000.00

Ter

Program peningkatan
sarana dan prasana
kebersihan

Program peningkatan
sarana dan prasana lainnya

TUJUAN

1.6.1

Pembanguan gapura

Batas administratif
Desa yang jelas

1.6.2

Pembangunan gapura jalan gang

Tata ruang Desa jadi


baik

1.6.3

Pengadaan lahan untuk tempat pemakaman

Tersedianya lahan
pemakaman

Rt.03

Lanjutan

1.7.1

Bantuan Pemugaran rumah keluarga miskin

Menurunka angka
rumah yang tidak
layak huni

Dsn I dan II

Lanjutan

100 Unit

Pemukiaman yang layak huni

1.7.2

Pemasangan titik PJU

Penerangan dijalan
jadi optimal

Dsn I dan II

Lanjutan

10 Unit

Keamanan lebih terjamin

1.7.3

Neonisasi jalan desa dan lingkungan


permukiman

Penerangan dijalan
jadi optimal

Dsn I dan II

Baru

1000000 Unit Keamanan lebih terjamin

25,000,000.00

25,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

NO

1.8

1.9

II

2.1

2.2

BIDANG/PROGRAM

Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan

Program pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

1.7.4

Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan.

Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih

Dsn I dan II

Lanjutan

Lingkungan yang sehat

1.8.1

Pembentukan kelompok pengelola sampah

Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih

Dusun Sukadana,
sukamanah,
Bojongsangkem I
dan II

Baru

1 Klmpok

Lingkungan yang sehat

Dsn I dan II

Baru

5 Unit

Lingkungan yang sehat

Dsn I dan II

Baru

1 Klmpok

Lingkungan yang sehat

Rt.07

Baru

1 Unit

Meningkatkan prestasi
olahraga

Dsn I dan II

Baru

1 Unit

4 Klmpok

Baru

4 Klmpok

1.8.2

Pengadaan gerobak sampah

1.8.3

Pembinaan kelompok pengelola sampah

1.9.1

Pemeliharaan lapang sepakbola

1.9.2

Pembuatan taman hijau

2.1.1

Pelatihan Keterampilan Operator Traktor

2.1.2

Pelatihan Keterampilan Operator Power


Threaser

2.1.3

Pelatihan Keterampilan Operator


Penggilingan Padi

2.2.1

Penambahan Modal LED

2.2.2

Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih
Meningkatkan
kesadaran
pentingnya
lingkungan bersih
Sarana olah raga
yang optimal
Tata ruang Desa
yang baik

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

10,000,000.00

JUMLAH

10,000,000.00

100,000,000.00

Adanya resaoan air tanah

25,000,000.00

25,000,000.00

8 Orang

Pengolaha lahan sawah lebih


optimal

20,000,000.00

20,000,000.00

Baru

8 Orang

Meningkatnya pendapatan
petani

20,000,000.00

20,000,000.00

Rt.09

Baru

1 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

Menurunnya angka
keluarga miskin

Dsn I dan II

Lanjutan

1 Paket

Kesejahteraan masyarakat
meningkat

250,000,000.00

250,000,000.00

Bantuan kredit modal usaha bagi pemuda


produktif

Menurunnya angka
pengangguran

Dsn I dan II

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

2.2.3

Pelatihan Keterampilan Perbengkelan

Menurunnya angka
pengangguran

Dsn I dan II

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

2.2.4

Pelatihan Keterampilan Menjahit

Menurunnya angka
pengangguran

2 Konveksi

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

2.2.5

Pelatihan Keterampilan Elektronik

Menurunnya angka
pengangguran

Dsn I dan II

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

2.2.6

Pelatihan Keterampilan Tataboga

Menurunnya angka
pengangguran

Dsn I dan II

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

2.2.7

Pelatihan Keterampilan Tatarias

Menurunnya angka
pengangguran

Dsn I dan II

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

2.2.8

Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Menurunnya angka


SPP
keluarga miskin

Dsn I dan II

Lanjutan

4 Klmpok

Kesejahteraan masyarakat
meningkat

200,000,000.00

200,000,000.00

10,000,000.00

110,000,000.00

BIDANG EKONOMI

Program peningkatan
kualitas dan produktifitas
tenaga kerja

Program peningkatan
kesempatan kerja

Terampilnya
Operator Traktor
Terampilnya
Operator Power
Threaser
Terampilnya
Operator
Penggilingan Padi

NO

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

BIDANG/PROGRAM

Program pemberdayaan
fakir miskin dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS) lainnya

Program peningkatan
SDM petani dan
penguatan lembaga petani

Program peningkatan
sarana dan prasarana
pertanian

Program peningkatan
akses modal petani

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2.3.1

Pelatihan keterampilan wirausaha bagi


keluarga miskin

Menurunnya angka
keluarga miskin

Dsn I dan II

Baru

4 Klmpok

Kesejahteraan masyarakat
meningkat

2.3.2

Pemberian santunan kepada fakir miskin

Menurunnya angka
keluarga miskin

Dsn I dan II

Lanjutan

610 KK

Kesejahteraan masyarakat
meningkat

2.3.3

Bantuan Raskin

Menurunnya angka
keluarga miskin

Dsn I dan II

Lanjutan

611 KK

Kesejahteraan masyarakat
meningkat

2.4.1

Pelatihan pengolahan hasil pertanian

Meningkatkan
produksi pertanian

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

2.4.2

Pelatihan pengolahan pupuk organik

Meningkatkan
produksi pertanian

Desa Bojongtengah

Baru

2.4.3

Pelatihan budidaya tanaman padi

Meningkatkan
produksi pertanian

Desa Bojongtengah

2.4.4

Pelatihan budidaya tanaman sayuran

Meningkatkan
produksi padi

2.4.5

Pembinaan Pengurus Kelompok Tani

2.4.6

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

10,000,000.00

10,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

720,000,000.00

720,000,000.00

menngkatknya pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

4 Klmpok

menngkatknya pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Baru

4 Klmpok

menngkatknya pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

menngkatknya pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Meningkatkan
produksi pertanian

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

menngkatknya pendapatan
masyarakat

25,000,000.00

25,000,000.00

Penyuluhan Pertanian

Meningkatkan
produksi pertanian

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

menngkatknya pendapatan
masyarakat

50,000,000.00

50,000,000.00

2.4.7

Pembinaan kelompok P3A mitra cai

Pengelolaan jaringan
Desa Bojongtengah
irigasi yang baik

Lanjutan

5 Klmpok

Teraturnya pengairan sawah

10,000,000.00

10,000,000.00

2.4.8

Pembinaan Kios Saprotan

Wawasan pemilik
kios meningkat

Lanjutan

3 kios

Penggunaan Obat yang tepat


guna

2.5.1

Bantuan pengadaan alat traktor untuk


kelompok tani

Tersedianya alat
pembajak sawah

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Pengolahan lahan sawah


lebih optimal

2.5.2

Bantuan pengadaan pupuk

Tersedianya pupuk
bagi petani

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Pengolahan sawah menjadi


optimal

2.5.3

Bantuan pompanisasi air untuk pertanian

Tersedianya pasokan
Desa Bojongtengah
air sawah

Baru

4 Klmpok

Pengairan sawah yang teratur

2.5.4

Pengaturan pasokan air

Tersedianya pasokan
Desa Bojongtengah
air sawah

Lanjutan

4 Klmpok

Pengairan sawah yang teratur

2.6.1

Bantuan kredit bagi petani sayuran

Menambah modal
petani sayuran

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani sayuran

2.7.1

Bantuan alat komposan hama tikus

Pengendalian hama
yang optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

2.7.2

Geproyokan hama tikus

Pengendalian hama
yang optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meningkatkan pendapatan
petani

Program penanggulangan
hama dan penyakit

Desa Bojongtengah

2,000,000.00

2,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

75,000,000.00

10,000,000.00

75,000,000.00

NO

2.8

2.9

2.10

BIDANG/PROGRAM

Program peningkatan
penerapan teknologi

Program pemanfaatan
potensi Sumber Daya
Alam

Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan

2.12

Program perencanaan
pembangunan pertanian

Program peningkatan
budidaya tanaman
perkebunan

TUJUAN

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

4 Klmpok

Lanjutan

Meningkatkan pendapatan
petani

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

LOKASI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

100,000,000.00

100,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

2.7.3

Pengendalian hama terpadu

Pengendalian hama
yang optimal

2.8.1

Pembuatan/Pengolahan pupuk organik

Tersedianya alat
pertanian

2.8.2

Bantuan pengadaan alat power threaser untuk Tersedianya pupuk


kelompok tani
ramah lingkungan

Desa Bojongtengah

Baru

4 Unit

Meningkatkan pendapatan
petani

2.8.3

Pembuatan lantai jemur gabah untuk


kelompok tani

Pengelolaan pasca
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

2.8.4

Pengelolaan pasca panen padi melalui proses Pengelolaan pasca


pengeringan dan penyimpanan
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

2.9.1

Bantuan benih padi unggul

Tersedianya benih
unggul

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

2.9.2

Pembuatan Gudang Penyimpanan gabah


untuk kelompok tani

Pengelolaan pasca
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

2.9.3

Budidaya tanaman padi

Pengelolaan pasca
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

50,000,000.00

50,000,000.00

2.9.4

Budidaya tanaman sayuran

Pengelolaan pasca
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

50,000,000.00

50,000,000.00

2.9.5

Bantuan Desa Mandiri Pangan

Pengelolaan pasca
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

200,000,000.00

200,000,000.00

2.9.6

Bantuan Lumbung Pangan Masyarakat

Pengelolaan pasca
panen yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
petani

100,000,000.00

100,000,000.00

2.10.1

Gerakan masyarakat dalam intesifikasi


pemanfaatan lahan pekarangan

Efisiensi
Pengguanaan lahan
pekarangan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Meningkatkan nilai tambah


pendapatan masyarakat

2.10.2

Penyuluhan tentang penting intensifikasi


pemanfaatan lahan pekarang

Efisiensi
Pengguanaan lahan
pekarangan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Meningkatkan nilai tambah


pendapatan masyarakat

2.11.1

Pembinaan tengkulak

Pengaturan Harga
jual gabah jadi stabil

Desa Bojongtengah

Baru

Tingginya harga jual gabah

2.12.1

Penyuluhan penggunaan pupuk organik

Penggunaan pupuk
yang ramah
lingkungan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

2.12.2

Pengaturan pola tanam padi-padi-palawija

Teraturnya pola
tanam

Desa Bojongtengah

Baru

455 Ha

2.13.1

Pelatihan budidaya perkebunan

Pengaturan Panen
raya mangga

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan harga jual


mangga

10,000,000.00

10,000,000.00

2.13.2

Budidaya tanaman buah mangga

Pengaturan Panen
raya mangga

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan harga jual


mangga

10,000,000.00

10,000,000.00

Program peningkatan
ketahanan pangan

2.11

2.13

KEGIATAN

Meningkatnya wawasan
petani

10,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

Meningkatkan pendapatan
petani

10,000,000.00

15,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

NO

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

2.13.3

2.13.4

2.13.5

2.13.6

2.14.1
2.14.2

2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14

Program peningkatan
budidaya peternakan

2.14.6
2.14.7
2.14.8
2.14.9
2.14.10

2.15

Program peningkatan
budidaya perikanan

TUJUAN

Peningkatan
pengetahuan cara
pengolahan buah
pisang
Peningkatan
Pelatihan keterampilan pengolahan buah
pengetahuan cara
pisang
pengolahan buah
pisang
Peningkatan
Pelatihan keterampilan pengolahan buah
pengetahuan cara
mangga
pengolahan buah
mangga
Peningkatan
pengetahuan cara
Budidaya tanaman pepaya
pengolahan buah
pepaya
Pelatihan budidaya penggemukan ternak sapi Peternak menjadi
potong
terampil
Limbah ternak tidak
Pembuatan tempat pembuangan limbah untuk
mnecemari
kotoran ternak sapi
lingkungan
Limbah ternak tidak
Pembuatan tempat pembuangan limbah untuk
mnecemari
kotoran ternak Domba
lingkungan
Peternak sapi bisa
Pemberian bantuan bibit sapi penggemukan
bekembang
Pemberian bantuan bibit domba
Peternak domba bisa
penggemukan
bekembang
Peternak ayam bisa
Pemberian bantuan bibit ayam
bekembang
Peternak itik bisa
Pelatihan budidaya ternak itik
bekembang
Peternak itik bisa
Bantuan alat penetasan telur
bekembang
Pemberian bantuan kredit modal usaha
Peternak itik bisa
peternak budidaya itik
bekembang
Peternak itik bisa
Pemberian bantuan bibit itik
bekembang
Budidaya tanaman pisang

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

LOKASI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2018

2019

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan wawasan
peternak

10,000,000.00

10,000,000.00

Rt.02

Baru

1 Unit

Lingkungan yang sehat

50,000,000.00

50,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Lingkungan yang sehat

50,000,000.00

50,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan peternak sapi

300,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

2017

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan peternak
domba

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan peternak ayam

Desa Bojongtengah

Baru

29 Orang

Meningkatkan peternak itik

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

29 Orang

Meningkatkan peternak itik

100,000,000.00

100,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

29 Orang

Meningkatkan peternak itik

50,000,000.00

50,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

29 Orang

Meningkatkan peternak itik

50,000,000.00

50,000,000.00

2.14.11

Pembuatan silase hijauan pakan ternak sapi


potong

Peternak semakin
bekembang

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

45,000,000.00

45,000,000.00

2.15.1

Pembuatan pakan bibit ikan lele

Peternak semakin
bekembang

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

100,000,000.00

100,000,000.00

2.15.2

Pelatihan Pengolahan hasil panen ikan lele

Peternak semakin
bekembang

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

15,000,000.00

15,000,000.00

2.15.3

Pemberian bantuan keredit modal usaha


peternak budidaya ikan lele

Peternak semakin
bekembang

Desa Bojongtengah

Baru

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

15,000,000.00

15,000,000.00

2.15.4

Budidaya belut

Peternak semakin
bekembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

20,000,000.00

20,000,000.00

2.15.5

Budidaya ikan lele

Peternak semakin
bekembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

20,000,000.00

20,000,000.00

NO

2.16

2.17

2.18

2.19

BIDANG/PROGRAM

Program pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

Program Pelindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan

KEGIATAN

TUJUAN

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Klmpok

Meningkatkan pendapatan
peternak

LOKASI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

50,000,000.00

50,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

2.15.6

Pembinaan kelompok perikanan

Peternak semakin
bekembang

2.16.1

Pemberian bantuan kredit modal usaha


pengrajin pengolahan kayu

Meningkatkan
Produksi pengolahan
kayu

Dsn I dan II

Lanjutan

2 Pengrajin

Terpenuhinya kebutuhan
pasar

2.16.2

Pemberian bantuan keredit modal usaha


pengerajin anyaman bambu

Meningkatkan
Produksi pengolahan
anyaman bambu

Dsn I dan II

Baru

3 Orang

Terpenuhinya kebutuhan
pasar

30,000,000.00

30,000,000.00

2.16.3

Pemberian bantuan keredit modal usaha


pembuatan kue opak

Meningkatkan
Produksi pembuatan
kue opak

Dsn I dan II

Baru

1 Orang

Terpenuhinya kebutuhan
pasar

30,000,000.00

30,000,000.00

2.16.4

Pemberian bantuan keredit modal usaha bagi Pedagang semakin


pedagang
berkembang

Dsn I dan II

100,000,000.00

100,000,000.00

2.16.5

Pemasaran yang
Pembinaan pemasaran hasil produksi industri
mudah bagi inustri
kecil melalui BUMDES
kecil

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bumdes

Industri kecil semakin


berkembang

10,000,000.00

10,000,000.00

2.16.6

Pembinaan kelompok pengrajin konfeksi

Harga hasil produksi


pengrajin menjadi
mahal

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Meningkatnya pendapatan
pengrajin

2.16.7

Pembinaan kelompok pengrajin kusen dan


mobeuler

Harga hasil produksi


pengrajin menjadi
mahal

Desa Bojongtengah

Baru

2 Orang

Meningkatnya pendapatan
pengrajin

2.16.8

Pembinaan kelompok pengrajin bata merah

Harga hasil produksi


pengrajin menjadi
mahal

Desa Bojongtengah

Baru

30 Orang

Meningkatnya pendapatan
pengrajin

2.16.9

Pembinaan kelompok pengrajin telor asin

Harga hasil produksi


pengrajin menjadi
mahal

Desa Bojongtengah

Baru

2 Klmpok

Meningkatnya pendapatan
pengrajin

2.17.1

Pembinaan calo tengkulak dan Tengkulak

Harga jual produksi


pettanian dan
perkebuna stabil

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Tingginya harga jual hasil


produksi pertanian dan
perkebunan

2.18.1

Bantuan Program listrik masuk desa bagi


keluarga miskin

Keluaraga miskin
memiliki KWH
listrik sendiri

Dsn Idan II

Baru

1000000 Unit

Terpenuhinya kebutuhan
listrik bagi keluarga miskin

10,000,000.00

10,000,000.00

2.18.2

Pembuatan/Pengolahan Bio gas ternak sapi

Tersedianya sumber
daya energi

4 Klmpok

Baru

Dsn I dan II

Masyarakat memiliki energi


rumah tangga

100,000,000.00

100,000,000.00

2.19.1

Pembinaan pemilik kendaraan angkutan


umum

Pelayanan jasa
angkutan lebih baik

Dsn Idan II

Baru

1 Klmpok

Meningkatknya kenyamanan
angkutan jasa

3,000,000.00

3,000,000.00

2.19.2

Pembinaan kelompok ojeg sepeda motor

Pelayanan jasa
angkutan lebih baik

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Meningkatknya kenyamanan
angkutan jasa

15,000,000.00

15,000,000.00

Program pengembangan
pertambangan dan energi

Program peningkatan
pelayanan angkutan

Lanjutan 30 Pedagang

Meningkatkan pendapatan
pedagang

NO

2.20

BIDANG/PROGRAM

Program pengembangan
lembaga Ekonomi
Peredesaan

KEGIATAN

2.20.1

Penyusunan Perdes tentang pembentukan


BUMDES

Tertibnya
administrasi Bumdes

2.20.2

Pembinaan dan pengembangan koperasi PKK

Kinerja pengurus
PKK yang optimal

2.20.3

Pembinaan kelompok arisan warga

2.20.4

Pembentukan BUMDES

2.20.5

Pembinaan dan pengembangan BUMDES

2.20.6

Pembinaan dan pengembangan LED

2.20.7

Pembangunan kantor BUMDes

2.20.8

Pembangunan kios pasar desa

III

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

3.1

Sub Bidang Kesehatan

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Program upaya kesehatan


masyarakat

Program promosi
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat

Tertibnya
administrasi arisan
warga
Desa memiliki
BUMDes
Tertibnya
administrasi Bumdes
Tertibnya
administrasi LED
Tersedianya kantor
BUMDes
Adanya Kios Pasar
Desa

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bundel

PAD Meningkat

1 Klmpk

Lanjutan

1 Klmpok

Koprasi PKK semakin


berkembang

4 Klmpok

Lanjutan

1 Klmpok

Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bumdes

PAD Meningkat

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bumdes

PAD Meningkat

200,000,000.00

200,000,000.00

1 LED

Lanjutan

1 Klmpok

100,000,000.00

100,000,000.00

Rt.07

Baru

1 Bumdes

Pelaporan keuangan LED


akurat
Kinerja Pengurus BUMDes
optimal

100,000,000.00

100,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

1 Unit

400,000,000.00

400,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

18 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

Dsn I dan II

Lanjutan

6 Posyandu Balita tidak kekurangan gizi

LOKASI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2017

Terpantaunya
kesehatan BUMIL

3.1.1.2

Kegiatan POSYANDU

Balita tidak
kekurangan gizi

3.1.1.3

Penyuluhan PHBS

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II Lingkungan yang sehat

3.1.1.4

Penyuluhan tentang pentingnya kegiatan


POSYANDU

Kesehatan Balita
terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

120 Orang

Anak Balita datang ke


posyandu

3.1.2.1

Pembinaan kelompok DASOLIN

Keselamatan ibu
melahirkan terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Melahirkan dengan tenaga


medis

3.1.2.2

Pembinaan kelompok TABULIN

Keselamatan ibu
melahirkan terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Melahirkan dengan tenaga


medis

3.1.3.1

PMT anak balita di pos yandu

Terjaminnya tumbuh
kembang anak

6 Posyandu

Lanjutan

4 Balita

Balita tidak kekurangan gizi

3.1.3.2

PMT anak sekolah

Meningkatnya
Desa Bojongtengah
prestasi anak sekolah

Lanjutan

4 SD/MI

Semangat belajar anak


meningkat

3.1.4.1

Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

Kesehatan
masyarakat terjamin

Lanjutan

Dsn I dan II Lingkungan yang sehat

10

2019

APBN/APBD

LAINNYA

JUMLAH

3,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

APBDes

3,000,000.00

PAD Meningkat

Bumil selalu memeriksakan


ke Posyandu

2018

Penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak

Desa Bojongtengah

2016

3.1.1.1

Program perbaikan gizi


masyarakat

Program pengembangan
lingkungan sehat

TUJUAN

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

NO

3.1.5

3.1.6

3.1.7

BIDANG/PROGRAM

Program pencegahan dan


penanggulangan penyakit
menular

Program pelayanan
kesehatan penduduk
miskin.

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

SIFAT
PROYEK

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

3.1.4.2

Gerakan masyarakat dalam Kebersihan


lingkungan

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II Lingkungan yang sehat

15,000,000.00

15,000,000.00

3.1.4.3

Fogging nyamuk Demam Berdarah

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II Lingkungan yang sehat

15,000,000.00

15,000,000.00

3.1.5.1

Penyuluhan tentang penyakit kaki


gajah(pilariasis)

Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Kesehatan masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.5.2

Penyuluhan tentang penyakit Demam


Berdarah

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Kesehatan masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.5.3

Penyuluhan tentang penyakit Malaria

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Kesehatan masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.5.4

Penyuluhan tentang Penanggulangan


Muntaber.

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Kesehatan masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.5.5

Penyuluhan tentang Penanggulangan


Penyakit TBC.

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Kesehatan masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.5.6

Penyuluhan tentang Penanggulangan


Penyakit HIV/AID.

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Kesehatan masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.6.1

Pemberian Kartu Jamkesmas.

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat selalu
Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
secara rutin

50,000,000.00

50,000,000.00

3.1.6.2

Pengobatan Masal.

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat selalu
Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
secara rutin

15,000,000.00

15,000,000.00

3.1.6.3

Khitanan masal.

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Baru

Masyarakat selalu
Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
secara rutin

3.1.6.4

Pelayanan Jaminan Persalinan


(JAMPERSAL).

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat selalu
Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
secara rutin

3.1.6.5

Pemberian Bantuan Biaya Pemeriksaan Ibu


Hamil.

Kesehatan
masyarakat terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat selalu
Dsn I dan II memeriksakan kesehatannya
secara rutin

3.1.7.1

Pembentukan POSYANDU Lansia.

Pelayanan Kesehatan
terhadap masyarakat
optimal

6 Posyandu

Baru

72 Orang

3.1.7.2

Pelayanan POSYANDU Lansia.

Pelayanan Kesehatan
terhadap masyarakat
optimal

6 Posyandu

Baru

72 Orang

Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatka derajat
kesehatan
masyarakat

20,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Adanya pos yasyandu


LANSIA

70,000,000.00

70,000,000.00

Adanya pos yasyandu


LANSIA

Program peningkatan
pelayanan lansia

11

3,000,000.00

3,000,000.00

NO

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

BIDANG/PROGRAM

Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak

Program peningkatan
keselamatan ibu
melahirkan dan anak

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

3.1.8.1

Pelayanan Imunisasi HB 0.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.2

Pelayanan Imunisasi BCG.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.3

Pelayanan Imunisasi Polio.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.4

Pelayanan Imunisasi DPT.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.5

Pelayanan Imunisasi Hepatitis B.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.6

Pelayanan Imunisasi Campak.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.7

Pelayanan Imunisasi TT.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.8

Pemberian vitamin A.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.8.9

Pelayanan Imunisasi anak sekolah.

Kesehatan anak
Balita terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

75 Orang

Meningkatkan kekebalan
tubuh anak Balita

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.9.1

Pelayanan Ibu Bersalin.

Terpantaunya
kesehatan BUMIL

Desa Bojongtengah

Lanjutan

18 Orang

Bumil selalu memeriksakan


ke Posyandu

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.9.2

Kunjungan Ibu Nifas dan bayi.

Terpantaunya
kesehatan BUMIL

Desa Bojongtengah

Lanjutan

18 Orang

Bumil selalu memeriksakan


ke Posyandu

5,000,000.00

5,000,000.00

Baru

Masyarakat dan anak sekolah


tidak mengkonsumsi
Dsn I dan II makanan yang mengandung
zat pengawet dan pewarna
makanan

5,000,000.00

5,000,000.00

Masyarakat dan anak sekolah


tidak mengkonsumsi
Dsn I dan II makanan yang mengandung
zat pengawet dan pewarna
makanan

5,000,000.00

5,000,000.00

Penyuluhan tentang bahaya penggunaan zat


3.1.10.1 pengawet dan pewarna makanan kepada
masyarakat

Kesehatan
Masyarakat dan anak Desa Bojongtengah
sekolah terjamin

Pengawasan Penggunaan zat pengawet dan


3.1.10.2 pewarna makanan di warung-warung,
pedagang dan kantin sekolah

Kesehatan
Masyarakat dan anak Desa Bojongtengah
sekolah terjamin

Baru

3.1.11.1 Penyuluhan Gerakan KB.

Tersedianya Alkon
Desa Bojongtengah
bagi keluarga miskin

Lanjutan

Dsn I dan II PUS berKB

Tercapainya Program
Desa Bojongtengah
KB

Lanjutan

6 Posyandu

Kinerja POS KB Desa dan


sub POS KB Desa maksimal

5,000,000.00

5,000,000.00

Tercapainya Program
Desa Bojongtengah
KB

Lanjutan

6 Posyandu

Kinerja POS KB Desa dan


sub POS KB Desa maksimal

5,000,000.00

5,000,000.00

Pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan

Program keluarga
berencana

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

3.1.11.2

Pembinaan POS KB Desa dan sub POS KB


Desa.

3.1.11.3 Pembinaan kader KB dan Yandu.

12

10,000,000.00

10,000,000.00

NO

3.1.12

3.1.13

BIDANG/PROGRAM

Program pengembangan
pusat pelayanan informasi
dan konseling KRR

Program pembinaan peran


serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KRR yang
mandiri

KEGIATAN

3.1.16

3.2

Program peningkatan
sarana dan prasarana
kesehatan

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

Kinerja POS KB Desa dan


sub POS KB Desa maksimal

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

Tercapainya Program
Desa Bojongtengah
KB

Lanjutan

6 Posyandu

3.1.12.1

Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan


(PUP).

Menekan angka
perceraian

Desa Bojongtengah

Lanjutan

48 Orang

Menurunkan angka
perkawinan usia dini

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.12.2 Penyuluhan Penundaan Anak Pertama (PAP).

Menekan angka
perceraian

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Menurunkan angka
perkawinan usia dini

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.12.3 Pendataan keluarga.

Data perkembangan
penduduk yang
akurat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Memudahkan pemantauan
perkembangan penduduk

10,000,000.00

10,000,000.00

3.1.13.1 Pembinaan kelompok akseptor KB lestari.

Masyarakat menjadi
akseptor KB lestari

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Akseptor KB lestari merasa


nyaman

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.13.2 Penyuluhan Undang-Undang perkawinan

Menekan angka
perceraian
Kehamilan bisa
diatur

Menurunkan angka
perkawinan usia dini
Meningkatkan PUS untuk
Dsn I dan II
berKB
48 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.14.1 Penyuluhan tentang bahaya sex bebas .

Menekan angka
perkawinan usia dini
dan hamil muda

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Meminimalisir pergaulan
bebas remaja

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.14.2 Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi.

Menekan angka
perkawinan usia dini
dan hamil muda

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Meminimalisir pergaulan
bebas remaja

5,000,000.00

5,000,000.00

3.1.15.1 Inventarisasi calon peserta KB.

Penentuan calon KB
yang tepat sasaran

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Data calon peserta KB yang


akurat

5,000,000.00

5,000,000.00

Dsn I dan II

Lanjutan

6 Posyandu

Meningkatnya capaian
CU/PUS

Dsn I dan II

Lanjutan

6 Posyandu Meningkatnya PUS berKB

Meningkatnya capaian
6 Posyandu
CU/PUS
Meningkatnya capaian
6 Posyandu
CU/PUS

5,000,000.00

5,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

4 Posyandu adanya gedung Posyandu

100,000,000.00

100,000,000.00

Meningkatnya Pelayanan
kesehatan terhadap
masyarakat

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Menurunya angka
kelahiran bayi
Menekan angka yang
3.1.15.3 Penyuluhan alat Kontrasepsi KB .
hamil
Menurunya angka
3.1.15.4 Kunjungan pasca pelayanan Kontrasepsi KB.
kelahiran bayi
Menurunya angka
3.1.15.5 Pelayanan alat kontrasepsi KB.
kelahiran bayi
3.1.15.2 Kunjungan calon akseptor KB.

3.1.15

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

Pemberian insentif bagi POS KB dan sub


PosKB Desa,Kader Pos Yandu.

Program kesehatan
repreduksi remaja

Program pelayanan
kontrasepsi

LOKASI

3.1.11.4

3.1.13.3 Penyuluhan KB Mandiri

3.1.14

TUJUAN

Dsn I dan II

Lanjutan

Dsn I dan II

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Baru

3.1.16.1 Pembangunan Polindes

Pelayanan ibu
bersalin lebih
optimal

3.1.16.2 Pembangunan Posyandu di Dusun I dan II

Kegiatan Posyandu
lebih optimal

Dsn I dan II

Lanjutan

3.1.16.3 Pengadaan ambulance desa

akses Masyarakat
dalam berobat lebih
cepat

Desa Bojongtengah

Baru

1 Unit

Rehab pembangunan Ruang WC SD


3.1.16.4 Bojongtengah, Martadinata, SD Pangeran
Diponogoro dan MI

Fasilitas kesehatan
sekolah terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 SD/MI

Dsn I dan II

Sub Bidang Pendidikan

5,000,000.00
5,000,000.00

Keselamata ibu bersalin lebih


terjamin

Kondisi Prasaran kesehatan


sekolah lebih baik

5,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

13

NO

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1

Program wajib belajar


pendidikan dasar

3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.1.6

3.2.1.7
3.2.2.1
3.2.2

Program pendidikan
menengah
3.2.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

TUJUAN

Penduduk putus
sekolah memiliki
ijazah paket A
Penduduk putus
Pembentukan kelompok Kejar Paket B.
sekolah memiliki
ijazah Paket B.
Penduduk putus
Penyelenggaraan kelompok Kejar Paket A. sekolah memiliki
ijazah paket A
Penduduk putus
Penyelenggaraan kelompok Kejar Paket B. sekolah memiliki
ijazah Paket B.
Penduduk putus
Penyuluhan Wajar Dikdas.
sekolah memiliki
ijazah
Mudahnya
mengetahui
Pendataan anak usia sekolah.
perkembangan anak
usia sekolah yang
bersekolah
Pemberian Bantuan biaya sekolah bagi siswa Meningkatkan
SD dan SLTP kurang mampu.
kwalitas SDM
Penduduk putus
Pembentukan kelompok Kejar Paket C.
sekolah memiliki
ijazah Paket C.
Penduduk putus
Penyelenggaraan kelompok Kejar Paket C. sekolah memiliki
ijazah Paket C.
Pembentukan kelompok Kejar Paket A

VOLUME

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Desa Bojongtengah

Baru

Desa Bojongtengah

Program peningkatan mutu


pendidikan dan tenaga
pendidikan

Program pengembangan
budaya baca dan
pembinaan perpustakaan

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2018

2019

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

1 Klmpok

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Baru

1 Klmpok

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Data perkembangan anak


usia sekolah terpantau

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 SD/MI

Menekan angka anak yang


tidak sekolah

25,000,000.00

25,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Meningkatnya taraf
pendidikan masyarakat

10,000,000.00

10,000,000.00

2016

2017

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

3.2.3.1

Pembentukan kelompok belajar KF.

Meningkatkan SDM

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3 Klmpok

Menurunkan angka
masyarakat yang Buta Huruf

3,000,000.00

3,000,000.00

3.2.3.2

Penyelenggaraan kelompok belajar KF.

Meningkatkan SDM

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3 Klmpok

Menurunkan angka
masyarakat yang Buta Huruf

10,000,000.00

10,000,000.00

3.2.4.1

Penyuluhan Tentang pentingnya PAUD.

Tumbuhkembang
anak terjamin

Desa Bojongtengah

Lanjutan

2 PAUD

Anak Balita masuk PAUD

10,000,000.00

10,000,000.00

3.2.4.2

Pembentukan kelompok PAUD

Tumbuhkembang
anak terjamin

Dusun Sukamanah
dan Sukadana

Baru

4 Klmpok

Anak Balita masuk PAUD

10,000,000.00

10,000,000.00

3.2.4.3

Penyelenggaraan PAUD.

Tumbuhkembang
anak terjamin

Dusun Sukamanah
dan Sukadana

Baru

4 Klmpok

Anak Balita masuk PAUD

10,000,000.00

10,000,000.00

3.2.5.1

Pelatihan Tutor PAUD.

Desa Bojongtengah

Lanjutan

10,000,000.00

10,000,000.00

3.2.5.2

Penambahan kekurangan guru SD/Sederajat.

Dsn I dan II

Lanjutan

3.2.5.3

Bantuan alat peraga kegiatan belajar


mengajar di SD/MI.

3.2.5.4

Bantuan Buku Pelajaran untuk SD/MI.

3.2.5.5

Bantuan sarana olahraga murid SD/MI.

3.2.6.1

Bantuan buku bacaan perpustakaan desa.

Program pendidikan non


formal

Program pendidikan non


formal

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

LOKASI

Tumbuhkembang
anak terjamin
Kegiatan belajar
menjadi optimal
Kegiatan belajar
menjadi optimal
Kegiatan belajar
menjadi optimal
Kegiatan belajar
menjadi optimal

8 ORANG Anak Balita masuk PAUD


4 SD/MI

Dsn I dan II

Lanjutan

4 SD/MI

Dsn I dan II

Lanjutan

4 SD/MI

Dsn I dan II

Lanjutan

4 SD/MI

Lanjutan

Dsn I dan II

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
berkembang

Jumlah Guru yang mencukupi

50,000,000.00

50,000,000.00

Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan
Tersedianya sarana
pendidikan

40,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Meningkatnya niat baca


masyarakat

14

NO

3.3

3.3.1

3.3.2

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

Lanjutan

4 SD/MI

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

JUMLAH

Tersedianya sarana
pendidikan

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3.2.6.2

Bantuan buku bacaan perpustakaan Sekolah.

Kegiatan belajar
menjadi optimal

3.2.6.3

Penyuluhan minat membaca kepada


masyarakat.

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
berkembang

Baru

Dsn I dan II

Meningkatnya niat baca


masyarakat

3.2.6.4

Pelatihan dan Pembinaan pengelola


perpustakaan desa.

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
berkembang

Lanjutan

Dsn I dan II

Meningkatnya niat baca


masyarakat

3.2.6.5

Pembangunan ruang perpustakaan sekolah.

Tersedianya gedung
perpustakaan

Rt.07

Lanjutan

1 Unit

Pengelolaan lebih optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

3.2.6.6

Pembangunan ruang perpustakaan desa.

Tersedianya gedung
perpustakaan

Rt.03.06.07

Lanjutan

4 Unit

Pengelolaan lebih optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

3.2.6.7

Pengadaan buku-buku perpustakaan desa.

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
berkembang

Lanjutan

Dsn I dan II

20,000,000.00

20,000,000.00

Dsn I dan II

Meningkatnya niat baca


masyarakat

3,000,000.00

Sub Bidang Agama

Program peningkatan
pemahaman dan
pengamalan agama

LAINNYA

3,000,000.00

3.3.1.1

Pembinaan pesantren kilat

Pengamalan agama
yang optimal

Desa Bojongtengah

Baru

3.3.1.2

Pembinaan pengajian majelis ta'lim.

Pengamalan agama
yang optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II Pengajian yang berkembang

3.3.1.3

Pembinaan kelompok pengajian anak-anak.

Pengamalan agama
yang optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

3.3.1.4

Pengajian PHBI.

Pengamalan agama
yang optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3.3.1.5

Penyuluhan kewajiban kurban.

Meningkatkan
pendapatan BAZIS

Desa Bojongtengah

3.3.1.6

Penyuluhan kewajiban zakat.

Meningkatkan
pendapatan BAZIS

3.3.1.7

Pembentukan Kelompok peduli zakat.

3.3.1.8

Dsn I dan II

Pengkajian agam yang


terkoordinator

5,000,000.00

2,000,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

25,000,000.00

50,000,000.00

Pengkajian agam yang


terkoordinator

Dsn I dan II

Pengkajian agam yang


terkoordinator

Lanjutan

Dsn I dan II

Menumbuhkembang
pengamalan beragama

2,000,000.00

2,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Menumbuhkembang
pengamalan beragama

2,000,000.00

2,000,000.00

Meningkatkan
pendapatan BAZIS

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Menumbuhkembang
pengamalan beragama

3,000,000.00

3,000,000.00

Pengadaan perlengkapan alat kesenian


Qosidah dan Paduan Suara

Menumbuhkan rasa
simpati terhadap
kesenian Qosidah

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Set

Kegiatan kesenian Qosidah


menjadi berkembang

10,000,000.00

10,000,000.00

3.3.1.9

Pembinaan kelompok seni Qosidah dan


paduan suara

Menumbuhkan rasa
simpati terhadap
kesenian Qosidah

Desa Bojongtengah

Lanjutan

2 Klmpok

Kegiatan kesenian Qosidah


menjadi berkembang

10,000,000.00

10,000,000.00

3.3.2.1

Bantuan insentif kepada guru mengaji.

Kinerja yang lebih


optimal

Dsn I dan II

Lanjutan

3 Orang

Guru mengaji lebih aktif

7,500.00

7,500.00

3.3.2.2

Bantuan insentif kepada pengurus


DKM,Imam Masjid, pengurus IRMA dan
Muadzin

Kinerja yang lebih


optimal

Dsn I dan II

Lanjutan

4 Masjid

Kepengurusan yang lebih


aktif

5,000,000.00

5,000,000.00

Program bantuan sosial


dan sarana keagamaan

15

25,000,000.00

NO

3.3.3

3.3.4

3.4

3.4.1

3.4.2

BIDANG/PROGRAM

Program pemantapan
kelembagaan potensi
sumber kesejahteraan
sosial (PSKS)

Program peningkatan
sarana dan prasarana
Peribadatan

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

Program peningkatan
sarana dan prasarana
Lembaga Kemasyarakatan

JUMLAH

3.3.2.3

Bantuan kitab Al-qur'an dan tafsir.

Semakin
berkembangnya
kegiatan pengajian
anak-anak

Dsn I dan II

Baru

11 Klmpok

Kegiatan pengajian anakanak lebih optimal

5,000,000.00

5,000,000.00

3.3.2.4

Bantuan kitab kuning dan bantuan hadits.

Semakin
berkembangnya
kegiatan pengajian
anak-anak

Dsn I dan II

Baru

11 Klmpok

Kegiatan pengajian anakanak lebih optimal

5,000,000.00

5,000,000.00

3.3.3.1

Pembinaan yayasan Generasi Rabbani


Pusakajaya

Meningkatnya
kepedulian sosial
terhadap masyarakat

Rt.03

Baru

1 yayasan

Kinerja pengurus yayasan


lebih optimal

50,000,000.00

50,000,000.00

3.3.4.1

Rehabilitasi Masjid Jamie At'taqwa

Sarana ibadah yang


lebih baik

RT.07

Lanjutan

1 Unit

Meningkatkan kenyamanan
beribadah

25,000,000.00

3.3.4.2

Rehabilitasi Masjid A-Hidayah

Sarana ibadah yang


lebih baik

Rt.10

Lanjutan

1 Unit

Meningkatkan kenyamanan
beribadah

3.3.4.3

Rehabilitasi Masjid Persis Bojongsangkem I

Sarana ibadah yang


lebih baik

Rt.03

Lanjutan

1 Unit

Meningkatkan kenyamanan
beribadah

3.3.4.4

Rehabilitasi Masjid AL-Barokah

Sarana ibadah yang


lebih baik

Rt.06

Lanjutan

1 Unit

Meningkatkan kenyamanan
beribadah

3.3.4.5

Rehabilitasi Musollah dari RT.01 sd RT.09

Sarana ibadah yang


lebih baik

Dsn I dan II

Lanjutan

1 Unit

Meningkatkan kenyamanan
beribadah

3.3.4.6

Pembangunan Majelis Ta'lim

Sarana ibadah yang


lebih baik

Rt.07

Baru

1 Unit

Meningkatkan kenyamanan
beribadah

25,000,000.00

50,000,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

3,000,000.00

3,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Sub Bidang Pemerintahan dan Keamanan

Program peningkatan
sarana dan prasarana
Pemerintahan desa

LAINNYA

3.4.1.1

Pemeliharaan Kantor Kepala Desa

3.4.1.2

Pembuatan ruang kerja Sekdes

3.4.1.3

Pembangunan ruangan arsif

3.4.1.4

Penataan lingkungan halaman kantor desa

3.4.1.5

Pembuatan Kantor BPD

3.4.1.6

Pembangunan pagar dan gapura halaman


kantor pemerintahan Desa

3.4.2.1

3.4.2.2

Bangunan kantor
desa nampak indah
Adanya etika kerja
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Dokumen arsif
menjadi tertib

Lingkungan kantor
desa tertata rapi

Lanjutan
Kantor desa terlihat indah
Kantor Desa jadi terawat

150,000,000.00

150,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

Kantor Desa
Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Adanya ruang ekrja Sekdes

Kantor Desa
Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Penyimpanan arsif teratur

Lingkungan kantor
desa terlihat indah

Kantor Desa
Bojongtengah

Lanjutan

Lingkungan Kantor desa


tertatat rapi

BPD memiliki
kantor sendiri
Keaamanan
Lingkungan desa
terjamin

Kantor Desa
Bojongtengah

Baru

1 Unit

Kinerja BPD jadi Optimal

Kantor Desa
Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Pagar dan Gapura kantor


Desa menjadi baik

Pembangunan Kantor LPM

BPD memiliki
kantor sendiri

Kantor Desa
Bojongtengah

Baru

2 Unit

Kinerja LPM jadi Optimal

50,000,000.00

5,000,000.00

55,000,000.00

Pembangunan Kantor TP-PKK

Tersedianya kantor
TP-PKK

Rt.07

Baru

1 Unit

Kinerja TP-PKK menjadi


Optimal

50,000,000.00

5,000,000.00

55,000,000.00

16

NO

3.4.3

3.4.4

BIDANG/PROGRAM

Program perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang
desa
Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan

KEGIATAN

VOLUME

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Bundel

3.4.4.1

Pengawasan dan pengendalian pencemaran


limbah ternak

Lingkungan yang
sehat

Desa Bojongtengah

Baru

Dsn I dan II

Pengelolaan jaringan
Desa Bojongtengah
sekunder jadi
&Desa Bojongjaya
maksimal

Lanjutan

5 KM

Jembatan gantung
penghubung dua
Desa terpelihara

Desa Bojongtengah
&Desa Bongas

Lanjutan

Program kerjasama
pembangunan desa

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

Meningkatnya
petumbuhan dan
perkembangan desa

Kerjasama Pengelolaan jaringan Irigasi


sekunder Bojongtengah, Bojongjaya,
Pusakajaya, Kebondanas, Kota sari dan
Rancadaka
Penyusuna Perdes tentang kerjasama
Pembangunan jembatan gantung Desa
Bojongtengah dan Desa Bongas

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

Pembuatan Perdes tentang Pola Tata Ruang


Desa Bojongtengah

3.4.5.2

3.4.6

LOKASI

3.4.3.1

3.4.5.1

3.4.5

TUJUAN

2016

Pengaturan pola tataruang


desa menjadi tertata rapi

2017

2018

2019

Kandang ternak terpisah dari


pemukiman warga

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Terkoordinirnya
pemeliharaan jaringan
sekunder

5,000,000.00

5,000,000.00

1 Bundel

Terjalin kerjasama antara dua


Desa

3,000,000.00

3,000,000.00

3.4.5.3

Penyusuna Perdes tentang Kerjasama dalam


Pengelolaan PNPM Mandiri

BKAD berperan
secara efektif

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bundel

Pelaksanaan Pengelolaan
PNPM perdesaan dengan
optimal

3,000,000.00

3,000,000.00

3.4.5.4

Kerjasama Iuran wajib BKAD

BKAD berperan
secara efektif

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bundel

Pelaksanaan Pengelolaan
PNPM perdesaan dengan
optimal

3,000,000.00

3,000,000.00

3.4.6.1

Transek (Pengkajian Potensi dan Masalah


data profil Desa)

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Baru

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

1,000,000.00

1,000,000.00

3.4.6.2

Musdus

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Baru

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

1,000,000.00

1,000,000.00

3.4.6.3

Musyawarah Khusus perempuan

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Baru

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

1,000,000.00

1,000,000.00

3.4.6.4

Musrenbang Desa

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Lanjutan

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

15,000,000.00

15,000,000.00

3.4.6.5

Penyusunan RPJPDes

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Baru

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

10,000,000.00

10,000,000.00

3.4.6.6

Penyusunan RPJMDes

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Baru

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

10,000,000.00

10,000,000.00

Program perencanaan
pembangunan desa

17

NO

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

BIDANG/PROGRAM

Program pemantapan
otonomi Desa dan system
administrasi Desa

KEGIATAN

Program perencanaan
prasarana wilayah dan
SDA

3.4.11

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

Penyusunan RKPDes

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Lanjutan

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

3.4.6.8

Pembuatan Perdes tentang RPJPDes dan


RPJMDes

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Baru

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

3.4.6.9

Keputusan Kepala Desa tentang RKPDes

Perencanaan
Pembangunan
Desa Bojongtengah
melibatkan unsur dan
elemen masyarakat

Lanjutan

1 Bundel

Perencanaan pembangunan
telah terintegrasi

3.4.7.1

Tepat waktunya
Penyuluhan kewajiban membayar wajib PBB wajib pajak dalam
membayar PBB

3.4.7.2

Pelayanan dan penagihan PBB

3.4.7.3

Penyuluhan kewajiban membayar urdes

3.4.7.4

Pelayanan dan penagihan Urdes

3.4.8.1

Pembuatan Perdes tentang pembentukan


Bumdes

3.4.8.2

Pembuatan perdes-Perdes tentang rencana


Pembangunan ekonomi lainnya

3.4.9.1

Penyusuna Perdes tentang Pembentukan dan


penataan Lembaga Kemasyarakatan

Wajib pajak memahami


Dsn I dan II dalam membayar pajak harus
tepat jatuh tempo

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

10,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meningkatnya PAD

Desa Bojongtengah

Baru

1 Bumdes

Kinerja Bumdes Jadi optimal

Meningkatnya PAD

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Bundel

Desa memiliki BUMDes

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

2 Bundel

Optimalnya Kinerja Lembaga


Kemasyarakatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3 Bundel

Optimalnya Kinerja Lembaga


Kemasyarakatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Rt.02

Baru

1 Unit

Pesatnya
perkembanga desa

Desa Bojongtengah

Baru

penataan tata ruang desa


maksimal

3.4.11.1 Pengawasan Reguler oleh BPD

Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meminimalisir
Penyimpangan
penyelenggaraan
pemerintahan desa

3.4.11.2 Pengawsan Reguler Pemeriksaan IRDA

Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meminimalisir
Penyimpangan
penyelenggaraan
pemerintahan desa

3.4.9.2

Tepat waktunya
wajib pajak dalam
membayar PBB
Tepat waktunya
wajib Urdes dalam
membayar Urdes
Tepat waktunya
wajib Urdes dalam
membayar Urdes

Keberhasilan
memberdayakan
masyarakat
Pembuatan perdes-Perdes tentang
Keberhasilan
perencanaan pembangunan sosial dan budaya memberdayakan
lainnya
masyarakat

3.4.10.1 Pembangunan Situ Kubang

3.4.10.2

Program peningkatan
sistem pengawasan internal
dan pengendalian
kebijakan kepala desa

LOKASI

3.4.6.7

Program perencanaan
pembangunan ekonomi

Program perencanaan
pembangunan sosial dan
budaya

TUJUAN

Pembuatan perdes-Perdes tentang prasarana


wilayah dan SDA lainnya

Pengolahan
pertanian jadi
maksimal

Wajib pajak memahami


Dsn I dan II dalam membayar pajak harus
tepat jatuh tempo
Wajib Urdes memahami
Dsn I dan II dalam membayar pajak harus
tepat jatuh tempo
Wajib Urdes memahami
Dsn I dan II dalam membayar pajak harus
tepat jatuh tempo

Areal Pesawahan tidak


kebanjiran

18

1,000,000,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

1,000,025,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

NO

3.4.12

BIDANG/PROGRAM

Program pemantapan
otonomi desa dan sistem
administrasi pemerintahan
desa

3.4.13

Program pengembangan
komunikasi, informasi
media massa dan
pemanfaatan teknologi
informasi

3.4.14

Program kerjasama
informasi dengan massa
media

KEGIATAN

3.4.16

Program pemeliharaan
Kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Bundel

penyelenggaraan
Pemerintahan Desa efektif.

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.12.2 Penyusunan Perdes tentang APBDes

Kegiatan
penyelenggaraan
desa efektif dan
efesien

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Bundel

penyelenggaraan
Pemerintahan Desa efektif.

5,000,000.00

5,000,000.00

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
semakin bekembang

Baru

1 Unit

Akses informasi mudah

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
semakin bekembang

Baru

Akses informasi mudah

3,000,000.00

3,000,000.00

Wawasan masyarakat
Desa Bojongtengah
semakin bekembang

Lanjutan

1 Unit

Akses informasi mudah

3,000,000.00

3,000,000.00

3.4.15.1 Penyelenggaraan Pilkades

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.15.2 Penyelenggaraan Pilkada Bupati

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.15.3 Penyelenggaraan Pilkada Gubernur

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.15.4 Pemilu Presiden

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.15.5 Pemilu DPR/DPRD

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.15.6 Pemilihan anggota BPD

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.15.7 Pemilihan Ketua RW dan Ketua RT

Wawasan politik
masyarakat
berkembang

Desa Bojongtengah

Terjaminnya
keamanan
masyarakat

Desa Bojongtengah

3.4.13.1

3.4.14.2

program pendidikan
politik masyarakat

LOKASI

3.4.12.1 Penyusunan,Evaulasi dan Pelaporan APBDes

Pemasangan jaringan internet di kantor


pemerintah desa

3.4.14.1 Langganan koran masuk desa

3.4.15

TUJUAN

3.4.16.1

Pengadaan papan informasi di kantor


Pemerintah desa

Penugasan piket jaga anggota LINMAS di


kantor kepala desa

50,000,000.00

50,000,000.00

Masyarakat dapat
Dsn I dan II melaksanakan demokrasi
yang dengan benar

Lanjutan

11 Orang

Kinerja LINMAS optimal

19

3,000,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

NO

3.4.17

BIDANG/PROGRAM

program pemeliharaan
ketentraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat

KEGIATAN

Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan

Program pembangunan
wawasan kebangsaan

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

pengguna narkoba dapat


diterima di masyarakat

3.4.17.1 Pembentukan Satgas LINMAS

Terjaminnya
keamanan
masyarakat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

11 Orang

Kinerja LINMAS optimal

Terjaminnya
keamanan
masyarakat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

11 Orang

Kinerja LINMAS optimal

Terjaminnya
keamanan
masyarakat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

10 RT

Tak ada gangguan di


lingkungan warga

Desa Bojongtengah

Lanjutan

11 Orang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Penugasan piket jaga anggota LINMAS di


tempat keramain umum

3.4.18.1 Gerakan piket ronda malam di setiap RT

Terjaminnya
keamanan
masyarakat
Kinerja aparatur
Pelatihan Kewiraan bagi Kepala Desa, Ketua
3.4.19.2
Pemerintahan
BPD, Ketua LPM dan Perangkat Desa
meningkat
Terjaminnya
perlindungan dan
3.4.20.1 Pembentukan SATGAS bencana
keamanan
masyarakat

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

pengguna narkoba
menjadi masyarakat
yang baik

3.4.19.1 Pelatihan anggota LINMAS


3.4.19

LOKASI

3.4.16.2 Penyuluhan bahaya narkoba

3.4.17.2

3.4.18

TUJUAN

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Kinerja LINMAS optimal

5,000,000.00

5,000,000.00

Meningkatnkan wawsan
aparatur pemerintahan desa

5,000,000.00

10,000,000.00

10 satgas

Terpantaunya lingkungan
masyarakat

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

3.4.20

Program Penanggulangan
Bencana

3.4.21

Program pengembangan
kearsipan

3.4.21.1 Pelatihan arsiparis Desa

Dokumen tertata
dengan tertib

Desa Bojongtengah

Lanjutan

5 Orang

Arsif tersimpan dengan rapih

3.4.22

program penyelematan dan


3.4.22.1 Pengadaan lemari arsip
pelestarian dokumen

Dokumen tertata
dengan tertib

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Arsif tersimpan dengan rapih

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.23

program perbaikan sistem


administrasi kearsipan

3.4.23.1 Penyusunan Kearsipan.

Dokumen tertata
dengan tertib

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Arsif tersimpan dengan rapih

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.24

Program pembinaan dan


fasilitasi pengelolaan
keuangan desa

3.4.24.1

Tertibnya
Pembinaan pengelolaan adminstrasi keuangan
administrasi
desa
keuangan Deesa

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Pelaporan keuangan yang


akurat

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.25

Program peningkatan dan


pengembangan
pengelolaan keuangan
desa

3.4.25.1

Penyusunan Perdes tentang sumber-sumber


PAD desa

Terpenuhinya
rumahtangga desa

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Bundel

Penyelenggaraan desa
menjadi optimal

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.26.1

Pelatihan menagemen pemerintahan desa


bagi pengurus BPD

Meningkatkan
kinerja BPD
Meningkatkan
kinerja BPD
Meningkatkan
kinerja BPD
Meningkatkan
kinerja BPD

Desa Bojongtengah

Lanjutan

7 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

7 Orang

3,000,000.00

3,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

1 Unit

Desa Bojongtengah

Baru

1 Unit

Desa Bojongtengah

Baru

358 Ha

3.4.26

Program peningkatan
kapasitas BPD

3.4.26.2 Pelatihan Komputer bagi anggota BPD


3.4.26.3 Pengadaan komputer di ruang kerja BPD
3.4.26.4 Pengadaan Mobeler di ruang kerja BPD

3.4.27

Program pengadaan,
Pembuatan Sertifikat melalui Prona, Proda,
penataan dan pengendalian 3.4.27.1
Ajudikasi, Redis dan Larasita
administrasi pertanahan

Tanah menjadi
bersertifikat

Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal
Penyelenggaraan desa
menjadi optimal

Kejelasan status kepemilikan


tanah

20

10,000,000.00

10,000,000.00
5,000,000.00

200,000,000.00

5,000,000.00

200,000,000.00

NO

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

3.4.28

3.4.31

Program pelayanan
administrasi perkantoran

Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

2018

2019

Pemerintah Desa memahami


tata cara penyusunan Perdes

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Berkurangnya
pelanggaran hukum
di masyarakat

Desa Bojongtengah

Baru

Dsn I dan II

Masyarakat lebih memahami


hukum

3.4.28.3 Peyuluhan hukum terpadu

Berkurangnya
pelanggaran hukum
di masyarakat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn I dan II

Masyarakat lebih memahami


hukum

3.4.28.4

Pengadaan buku-buku himpunan peraturan


perundang-undangan

Berkurangnya
pelanggaran hukum
di masyarakat

Desa Bojongtengah

Baru

Dsn I dan II

Masyarakat lebih memahami


hukum

3.4.29.1

Penyuluhan tentang tentang pentingmya akte Status anak menjadi


kelahiran
jelas

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn Idan II

Anak memiliki akte


kelahiran

Status anak menjadi


jelas

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1432 Orang

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn Idan II Penduduk memiliki KTP

Desa Bojongtengah

Lanjutan

563 Orang Penduduk memiliki KTP

Status keluarga Jelas

Status
3.4.29.5 Penyuluhan tentang tentang pentingmya KTP kewarganegaraan
menjadi jelas
Status
3.4.29.6 Pembuatan KTP secara masal
kewarganegaraan
menjadi jelas

KET
2015

3.4.28.2 Pembentukan Kelompok Kadarkum

3.4.29.4 Pembuatan KK secara massal

3.4.30

SASARAN/MANFAAT

Baru

Penyuluhan tentang tentang pentingmya kartu


Status keluarga Jelas
Keluarga

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

VOLUME

Desa Bojongtengah

3.4.29.3

Program penataan
administrasi
kependudukan

SIFAT
PROYEK

Pelaksanaan Perdes
menjadi efektif

3.4.29.2 Pembuatan akte kelahiran secara masal

3.4.29

LOKASI

Penyusunan Perdes-Perdes Penataan


Peraturan Perundang-Undangan

3.4.28.1

program penataan
peratutan perundangundangan kesadaran
hukum dan HAM

TUJUAN

2016

2017

Anak memiliki akte


kelahiran
Kepala Keluarga memiliki
Dsn Idan II
kartu KK
Kepala Keluarga memiliki
381 KK
kartu KK

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Status perkawinan
menjadi jelas

Dsn Idan II

Baru

382 KK

Pasangan suami istri


memiliki surat nikah

Rt.03

Lanjutan

1750 M2

Tempat pemakaman luas

Kantor Desa
Bojongtengah

Lanjutan

1 Bundel

Penyimpanan arsif teratur

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

25 Orang

Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa

3.4.31.2 Pengadaan Sepeda motor dinas

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

3.4.31.3 Pemeliharaan sepeda motor dinas

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3.4.31.4

Pengadaan perangkat komputer di sekretariat Tersedianya sarana


PemDes
pemerintahan Desa

3,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa

3 Unit

Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa

2 Unit

Kinerja perangkat Desa


optimal

21

5,000,000.00

3.4.29.8 Nikah masal

3.4.31.1 Pengadaan Pakaian Perangkat desa

5,000,000.00

10,000,000.00

Pasangan suami istri


memiliki surat nikah

Dokumen arsif
menjadi tertib

5,000,000.00

10,000,000.00

381 KK

Pengadaan kelengkapan buku-buku


administrsi desa.

5,000,000.00

Baru

3.4.30.1

JUMLAH

Dsn Idan II

Tersedianya lahan
pemakaman

LAINNYA

Status perkawinan
menjadi jelas

Pengadaan Lahan untuk perluasan tempat


pemakaman

APBDes

3.4.29.7 Sidang Isbat

3.4.29.9

APBN/APBD

3,000,000.00

3,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

20,000,000.00

50,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

NO

3.4.32

3.4.33

3.4.34

3.4.35

3.4.36

BIDANG/PROGRAM

Program disiplin aparatur


pemerintah desa

Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur pemerintah desa

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Program pengelolaan
keuangan dan kekayaan
Desa
Program Peningkatan dan
Pengelolaan keuangan
Desa.

KEGIATAN

TUJUAN

VOLUME

8 Unit

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3.4.32.1

Penyusuna Perdes tentang Pengaturan jam


kerja bagi Perangkat desa

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa

20,000,000.00

20,000,000.00

3.4.33.1

Pelatihan menagemen pemerintahan desa


bagi Kepala Desa

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meningkatnya kinerja
Kepala Desa

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.33.2

Pelatihan menagemen pemerintahan desa


bagi perangkat desa

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meningkatnya kinerja
perangkat desa

50,000,000.00

50,000,000.00

3.4.33.3 Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Meningkatnya kinerja
perangkat desa

3,000,000.00

3,000,000.00

3.4.33.4 Bantuan BOP Perangkat Desa

Kinerja perangkat
Desa optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

25 Orang

Meningkatkan kesejahteraan
perangkat Desa

3.4.34.1 Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan Desa

Administrasi LKPJ
Desa Bojongtengah
Kepala Desa lengkap

Lanjutan

1 Bundel

Desa memiliki dekumentasi


kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan

5,000,000.00

5,000,000.00

Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan hasil Administrasi LKPJ


Desa Bojongtengah
kegiatan tahunan
Kepala Desa lengkap

Lanjutan

1 Bundel

Desa memiliki dekumentasi


kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.34.2

Kinerja perangkat Desa


optimal

2017

Pengadaan Laptop dan Infokus di sekeretariat Tersedianya sarana


PemDes
pemerintahan Desa

20,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

3.4.35.1 Pendataan dan penataan kekayaan aset Desa

Terinvertarisirnya
kekayaan aset desa

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Data administrasi kekayaan


aset Desa menjadi tertib

Batuan Keuangan Pemerintah Desa Dari


3.4.36.1 APBN,APBD PROPVINSI DAN APBD
KABUPATEN

Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

terpenuhinya kebutuhan
rumahtangga desa

3.4.37.1 Pengadaan mobeler ruang kerja LPM

Kinerja LPM lebih


optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

8 Unit

Ruang kerja LPM lengkap

3,000,000.00

3,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

8 Unit

Ruang kerja TP-PKK


lengkap

3,000,000.00

3,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Terdekumentasinya hasil
kegiatan LPM

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Terdekumentasinya hasil
kegiatan TP-PKK

Desa Bojongtengah

Baru

1 Unit

Terdekumentasinya hasil
kegiatan Karang Taruna

10,000,000.00

10,000,000.00

Rt.07

Lanjutan

1 Unit

Terdekumentasinya hasil
kegiatan LED

10,000,000.00

10,000,000.00

Dsn Idan II

Lanjutan

4 Unit

Meningkatnya kinerja Kader


Posyandu

KinerjaTP-PKK
lebih optimal
Administrasi
pengadaan perangkat komputer di ruang kerja
3.4.37.3
kegiatan LPM
LPM
menjadi tertib

3.4.37

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

3.4.31.5

3.4.37.2 Pengadaan mobeler ruang kerja TP-PKK

Program Peningkatan
Kapasatitas Lembaga
Kemasyarakatan

LOKASI

3.4.37.4

Administrasi
pengadaan perangkat komputer di ruang kerja
kegiatan TP-PKK
TP-PKK
menjadi tertib

Administrasi
pengadaan perangkat komputer di ruang kerja kegiatan Karang
Karang Taruna
Taruna menjadi
tertib
Administrasi
3.4.37.6 Pengadaan peralatan kantor untuk LED
kegiatan LED
menjadi tertib
3.4.37.5

3.4.37.7 Bantuan biaya bagi Posyandu

Kinerja Kader
Posyandu optimal

22

1,050,000,000.00

10,000,000.00

1,050,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

#REF!

NO

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

3.4.38.1 Pemekaran wilayah RT dan RW

3.4.38.2

3.4.38

Program peningkatan
partispasi masyarakat
dalam membangun desa

Pembinaan Gerakan Budaya Gotong royong


masyarakat dalam membangun desa

3.4.38.3 Pembentukan Kelompok peduli lingkungan

3.4.38.4

Pembentukan kelompok peduli keluarga


miskin

3.4.38.5 Pembentukan kelompok peduli Pendidikan

3.4.38.6

Pembentukan kelompok peduli oraang


sakit/meninggal

3.4.39.1 Pembinaan Pengurus Karang Taruna


3.4.39.2 Pembinaan Pengurus LED
3.4.39.3 Pembinaan Pengurus Ketua RW/ RT
3.4.39.4 Pembinaan kinerja Pengurus LPM
3.4.39.5 Pembinaan Pengurus Bazis
3.4.39.6 Pembinaan Pengurus DKM

3.4.39

Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
desa

3.4.39.7 Pembinaan Pengurus LPTQ


3.4.39.8 Pembinaan Kelompok peduli lingkungan

VOLUME

Desa Bojongtengah

Baru

2 RT

Kinerja RT dan RW Optimal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

Dsn Idan II

Partisifasi masyarakat dalam


membangun desa meningkat

Desa Bojongtengah

Baru

Dsn Idan II

Baru

Kwalitas Pendidikan
masyarakat
meningkat

Dsn Idan II

Baru

Penganan terhadap
orang sakit lebih
efektif

Dsn Idan II

Baru

Masyarakat bisa
diberdayakan
Keberhasilan
Pembangunan
optimal
Terjaminnya
kesehatan
masyarakat
Terjaminnya
kesehatan keluarga
miskin

3.4.39.11

Pembinaan kelompok peduli oraang


sakit/meninggal

3.4.39.12 Pembinaan kelompok peduli zakat

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

4,000,000.00

JUMLAH

4,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Rumah yang layak huni

3,000,000.00

3,000,000.00

Meningkatkan taraf
pendidikan masyarakat

3,000,000.00

3,000,000.00

1 Klmpok

Kepedulian masyarakat
kepada orangsakit
terkoordinir

3,000,000.00

3,000,000.00

Lanjutan

10 Orang

Pengurus karang taruna aktif


dalam kegiatan

25,000,000.00

25,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

5 Orang

Pengurus LED aktif dalam


kegiatan

25,000,000.00

25,000,000.00

Dsn I dan II

Lanjutan

3 Orang

Pengurus Ketua RW/ RT


aktif dalam kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

5 Orang

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3 Orang

Pengurus LPM aktif dalam


kegiatan
Pengurus LPM aktif dalam
kegiatan
Pengurus DKM aktif dalam
kegiatan
Pengurus LPTQ aktif dalam
kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Lingkungan yang sehat

5,000,000.00

5,000,000.00

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Kesehatn masyarakat
terjamin

5,000,000.00

5,000,000.00

Kegiatan Pendidikan
Desa Bojongtengah
optimal

Baru

1 Klmpok

Tertibnya kegiatan
Pendidikan

5,000,000.00

5,000,000.00

Terjaminnya
kesehatn kelurga
miskin

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Pengurus DKM aktif dalam


kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Tertibnya
administrasi Zakat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Pengurus kelompok peduli


oraang sakit/meninggaaktif
dalam kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Kinerja pengurus
Desa Bojongtengah
karangtaruna optimal
Kinerja pengurus
LED optimal
Kinerja pengurus
Ketua RW/ RT
optimal
Kinerja pengurus
LPM optimal
Kinerja pengurus
Bazis optimal
Kinerja pengurus
DKM optimal
Kinerja pengurus
LPTQ optimal
Kesehatn masyarkat
Terjamin

LAINNYA

Terjaminnya
3.4.39.9 Pembinaan kelompok peduli keluarga miskin kesehatn kelurga
miskin
3.4.39.10 Pembinaan kelompok peduli Pendidikan

LOKASI

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

TUJUAN

Dsn Idan II Lingkungan yang sehat

123 KK

23

NO

BIDANG/PROGRAM

KEGIATAN

3.4.40

LOKASI

SIFAT
PROYEK

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

Desa Bojongtengah

Baru

3.4.40.1

Kinerja pengurus
Pelatihan Komputer bagi pengurus LPM dan
LPM dan TP-PKK
TP-PKK
optimal

Desa Bojongtengah

Baru

10 Orang

Pengurus LPM dan TP-PKK


aktif dalam kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.40.2

Pelatihan menagemen organisasi untuk


pengurus LPM

Desa Bojongtengah

Lanjutan

10 Orang

Pengurus LPM aktif dalam


kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

3.4.40.3

Pelatihan menagemen organisasi untuk


pengurus Karang Taruna

Desa Bojongtengah

Baru

10 Orang

Pengurus Karang Taruna


aktif dalam kegiatan

5,000,000.00

5,000,000.00

Kinerja pengurus
LPM dan TP-PKK
optimal
Kinerja pengurus
Karang Taruna
optimal

4 Komite
Komite SD/MI dan SMP IT
SD/MI dan
aktif dalam kegiatan
SMP IT

2018

Kinerja Pembinaan
Komite SD/MI dan
SMP IT optimal

3.4.39.13 Pembinaan Komite SD/MI dan SMP IT

Program peningkatan
kapasitas sumber daya
pengurus Lembaga
kemasyarakatan

TUJUAN

5,000,000.00

5,000,000.00

3.5

Sub Bidang Sosial

3.5.1

Program peningkatan
peran serta dan kesetaraan
gender dalam
pembangunan

3.5.1.1

Penyuluhan kesetaraan gender

Meningkatnya peran
kaum perempuan
dalam pembangunan
desa

Desa Bojongtengah

Baru

Kaum perempuan
berpartisifasi pembangunan
desa

3,000,000.00

3,000,000.00

3.5.2

Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
dan anak.

3.5.2.1

Perlindungan
Penyuluhan tentang perlindungan perempuan
perempuan dan anak
dan anak
lebih terjamin

Desa Bojongtengah

Baru

Dsn I dan II

Menekan kekerasan dalam


rumahtangga

3,000,000.00

3,000,000.00

3.5.3

Program pembinaan para


penyandang cacat dan
trauma

3.5.3.1

Pembinaan para penyandang cacat dan


trauma

penyandang cacat
dan traumadapat
bergaul di
masyarakata

Desa Bojongtengah

Baru

6 Orang

3.5.4.1

Pembinaan eks narapidana

eks narapidana dan


eks pengguna
narkoba menjadi
masyarakat yang
baik

Desa Bojongtengah

Baru

3.5.4.2

Pembinaan eks Pengguna Narkoba dan


masyarakat

eks narapidana dan


eks pengguna
narkoba menjadi
masyarakat yang
baik

Desa Bojongtengah

3.5.5.1

Pembinaan kelompok pengelola air bersih

Tersedianya air
minum murah

Desa Bojongtengah

3.5.4

Program pembinaan eks


penyandang penyakit
sosial (eks narapidana,
PSK, Narkoba dan
penyakit sosial lainnya)

3.5.5

Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
bersih dan air limbah

3.6

Sub Bidang Pemuda, Olah Raga Seni dan Budaya

3.6.1

Program Peningkatan dan


pembinaan peranserta
pemuda dalam
Pembangunan Desa

penyandang cacat dan trauma


tidak malu untuk bergaul

3,000,000.00

3,000,000.00

eks narapidana dan eks


pengguna narkoba dapat
diterima di masyarakat

1,500.00

1,500.00

Baru

eks narapidana dan eks


pengguna narkoba dapat
diterima di masyarakat

1,500.00

1,500.00

Baru

1Klompok

1,500.00

1,500.00

Menambah sumber air bersih


untuk minum

3.6.1.1

Pelatihan dan pembinaan kader


pemberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat

3.6.1.2

Pembinaan kelompok usaha pemuda


produktif

Menekan angka
pengangguran

Desa Bojongtengah

Lanjutan

4 KPMD

Dsn I dan II

Lanjutan

709

Kinerja KPMD jadi


maksimal
Mempunyai pendapatan yang
tetap

24

5,000,000.00

20,000,000.00

5,000,000.00

20,000,000.00

NO

3.6.2

3.6.3

3.6.4

BIDANG/PROGRAM

Program pembinaan
pemasyarakatan dan
pengembangan olahraga,
seni dan budaya

Program pembinaan
olahraga pelajar

Program peningkatan
sarana dan prasarana
olahraga seni dan budaya

KEGIATAN

TUJUAN

LOKASI

SUMBER DAN PERKIRAAN BIAYA (RP.000000)

WAKTU PELAKSANAAN TAHUN

SIFAT
PROYEK

VOLUME

SASARAN/MANFAAT

KET
2015

2016

2017

2018

2019

APBN/APBD

APBDes

LAINNYA

JUMLAH

15,000,000.00

15,000,000.00

3.6.2.1

Pembinaan Olahraga sepakbola

Prestasi dalam
olahraga meningkat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3.6.2.2

Pembinaan Olahraga bulutangkis

Prestasi dalam
olahraga meningkat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3,000,000.00

3,000,000.00

3.6.2.3

Pembinaan Olahraga putsal

Prestasi dalam
olahraga meningkat

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3,000,000.00

3,000,000.00

3.6.2.4

Pembinaan Olahraga bola volly

Prestasi dalam
olahraga meningkat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3,000,000.00

3,000,000.00

3.6.2.5

Pembinaan Olahraga tenis meja

Prestasi dalam
olahraga meningkat

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3,000,000.00

3,000,000.00

3.6.2.6

Turnamen olahraga antar RT

Prestasi dalam
olahraga meningkat

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Klmpok

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3.6.2.7

Open turnamen olahraga antar desa

Desa Bojongtengah

Baru

1 Turnamen

Meningkatnya wawasan di
bidang olahraga

3.6.2.8

Pembinaan olahraga senam

Desa Bojongtengah

Baru

1 Klmpok

3.6.2.9

Penyelenggaraan olahraga gerak jalan


keluarga

Menumbuhkan minat
Desa Bojongtengah
berolahraga

Baru

2 Klmpok

3.6.3.1

Pembinaan Porseni antar SD/Sederajat

Meningkatkan
prestasi siswa

Desa Bojongtengah

Lanjutan

3.6.4.1

Pembangunan lapang putsal

Menambah PAD

Desa Bojongtengah

Baru

1 Unit

Tersedianya sarana olahraga


futsal

Desa Bojongtengah

Lanjutan

1 Unit

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

Lanjutan

1 Unit

Perkembangan kegiatan
olahraga semakin maju

3.6.4.2

Pembangunan Gedung Serba Guna

3.6.4.3

Pemeliharaan Lapang Bola Volly

Memperat
persahabatan antar
pemuda
Memperat
persahabatan antar
pemuda

Meningkatkan
prestasi di bidang
olahraga
Meningkatkan
prestasi di bidang
olahraga

5,000,000.00

5,000,000.00

12,500.00

12,500.00

Meningkatnya wawasan di
bidang olahraga

3,000,000.00

3,000,000.00

Oalhraga gerak jalan semakin


terkoordinir

3,000,000.00

3,000,000.00

4
Menambah pengalam siswa
SD/Sederajat di bidang olahraga

70,000,000.00

70,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

KEPALA DESA BOJONGTENGAH,

H. ROSIDIN

25

Anda mungkin juga menyukai