Anda di halaman 1dari 10

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

PROGRAM KB
TAHUN 2016
MANUSIA

METODE
Kurangnya pengetahuan
tentang Kb jangka panjang
dan kondom.
Masih kurangnya sosialisasi
Dan penyuluhan tentang KB jangka
panjang ( IUD,Implant,MOW,MOP) dan
kondom.

Penyuluhan pada ibu-ibu diposyandu ( KB Jangka Panjang)


dan kondom.
Bintek ke posyandu
Sosialisasi pada bidan tentang KB Jangka Panjang dan
kondom.
Meningkatkan kerjasama dg BPS /Klinik untuk
penertiban pencatatan dan pelaporan

Ibu merasa takut dan tabu terhadap kontrasepsi


Jangka panjang dan kondom.
Sarana Transportasi masih
kurang memadai
Keadaaa Geografi

SARA N A

DANA

LINGKUNGAN

Rendahnya
pencapaian KB
Baru diwilayah
pkm Tbh Kota

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016
URUTAN PRIORITAS MASALAH
NO

KRITERIA / MASALAH

KB BARU IMPALNT 38 ORANG ( 1 %)

KB BARU KONDOM 43 ORANG ( 1 % )

( U ) URGENSI

( S ) KESERIUSAN

( G ) PERKEMBANGAN

(UXSXG)

125

100

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016
CARA PEMECAHAN MASALAH
NO

PRIORITAS MASALAH

PENYEBAB MASALAH

Masih Rendahnya
Pencapaian KB Baru,
Implant
= 38 orang
Kondom
= 43 orang

Masih ada masyarakat yang


beranggapan KB Implant adalah
sesuatu yang menakutkan
Sosialisasi dan penyuluhan yang masih
kurang tentang KB Implant dan
Kondom
Pencatatan dan pelaporan yang masih
kurang tertib
Kerjasama Lintas Sektoral yang masih
kurang

ALTERNATIF PEMECAHAN
MASALAH
4
-

Meningkatkan lagi Penyuluhan pada


ibu-ibu di posyandu
Sosialisasi pada masyarakat tentang
KB Implant dan kondom sehinggaa
tidak ada lagi anggapan KB impalnt
dan kondom itu menakutkan dan
malu.

Melakukan penyegaran kembali


tentang pencatatan dan pelaporan dari
BPS / Klinik dan Pustu

Meningkatkan kerjasama Lintas


Sektoral ( PKK,dll)

PEMECAHAN MASALAH
TERPILIH
5
-

Meningkatkan lagi penyuluhan


pada ibi-ibu diposyandu.

Sosialisasi pada masyarakat


tentang Implant dan kondom

Melakukan penyegaran tentang


pencatatan dan pelaporan.

Meningkatka kerjasama lintas


sektoral

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016
RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2016
No
1
1

Upaya
Kesehatan
2
KB

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target
6

3
Penyuluhan KB
pada ibu-ibu
posyandu

4
Agar ibu-ibu
diposyandu
mengerti dan
mampu
mengikuti
program KB
terutama IUD
dan Implant

5
Ibu-ibu
Posyandu

Penyegaran kembali
Pencatatan dan
Pelaporan KB dari
BPS / Klinik

Data Akurat
Pencatatan dan
pelaporan
benar dan
tertib

BPS /
Klinik /
Bidan
Puskesmas

Meningkatkan kerja
sama dengan lintas
sektoral
(PKK,Posyandu,
PLKB)
( Pertemuan Lintas
Sektoral)

Terjalinnya
kerjasama
dengan Lintas
Sektoral
teruama
dibidang KB

Lintas
Sektoral

25
Posyand
u

Kebutuhan Sumber Daya


Dana
7
Uang Transportasi

8
Alat
Kontrasepsi
Timbal
Balik

Tenaga

Sumber
Biaya

9
Bidan

10
Ibu-ibu di 25
Posyandu dapat
penyuluhan tentang
KB

11
BOK

Rp.1.825.000

Alat tulis
infocus
laptop

TIM

Data Akurat,
pencatatan dan
pelaporan benar dan
tertrib

BOK

Rp.4.800.000

Alat tulis
Infocus
Laptop

TIM

Terjalinnya
kerjasama dengan
Lintas Sektoral
teruama dibidang
KB

BOK

25 Orang

50 Orang

Alat

Indikator
Keberhasilan

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KB TAHUN 2016
No

Upaya
Kesehatan

1
1

2
KB

Kegiatan

Sasaran

Target

Volume
kegiatan

3
Penyuluhan KB pada
Ibu-ibu, diposyandu

4
Ibu-ibu
Posyandu

5
25
Posyandu

6
3x
setahun

Penyegaran kembali
tentang Pencatatan
dan pelaporan

BPS, Klinik,
Pustu, Bidan
Puskesmas

25 Orang

1x
Setahun

Meningkatkan
kerjasama dengan
lintas sektoral

PKK, Kader
Posyandu

50 Orang

1x
setahun

Rincian Pelaksa
naan

Lokasi
Pelaskanaan

7
Kota 3 x 14 x 2 org x
Rp.20.000 = RP. 1.680 0000
P.Arba 3 x 6 x 2 org Rp.
20.000 = Rp. 720.000
Seb.Tbh 3 x 7 x 2 org x Rp.
25.000 = Rp. 1.050.000

8
Posyandu

ATK ( 25 org )
Rp. 5000 x 25 = Rp. 125.000
SNACK
Rp. 5000 x 35 = Rp. 175.000
Makan Siang
Rp. 15.000 x 35 = Rp.
525.000
Uang Transportasi
Kota 25 x Rp. 20.000 = Rp.
500.000
Seb. Tbh 10 x Rp. 30.000 =
Rp. 300.000
Honor Narasumber
2x100.000 = Rp. 200.000
ATK ( 50 ORG )
Rp.5000 x 50 = Rp.250.000
SNACK

Jadwal
Pelasanaan

Ttenaga Pelaskana
TIM

9
-

10
februari
Juni
Oktober

Aula
Puskesmas
Tembilahan
Kota

TIM

Januari

Aula
Puskesmas
Tembilahan

TIM

- Januari

Biaya
11
BOK

BOK

BOK

Rp.5000 x 60 = Rp. 300.000


MAKAN SIANG
Rp. 15.000x 60 =
Rp.900.000
Uang Transportasi
Kota 45 x 50.000 =Rp.
Rp.2.250.000
Seb.Tbh
15 x 60.000 = Rp. 900.000
Honor Nara Sumber
2x100.000 = Rp. 200.000

Kota

PERENCANAA TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016

DATA DASAR PROGRAM KB TAHUN 2015


JENIS KEGIATAN
NO

TEMBILAHAN KOTA
LK

PR

JMLH

PEKAN ARBA
LK

SEBERANG TEMBILAHAN

PR

JMLH

LK

PR

PUSKESMAS

JMLH

LK

PR

JMLH

1.

JUMLAH PENDUDUK

1623

10981

22604

3679

3338

7017

4054

3594

7648

19356

17913

37269

2.

SASARAN PUS 17%x Jmlh pddk

1976

1067

3043

325

567

1192

689

611

1300

3290

3045

6335

3.

SASARAN GAKIN 35% dari PUS

692

653

1345

2919

198

417

241

214

455

1152

1065

2217

4.

SASARAN WUS 21,9% x Jmlh Pddk

5.

TARGET KB AKTIF 65%

1284

1214

2498

406

369

775

448

397

845

2138

1979

4117

6.

TARGET KB BARU 45%

889

840

1729

281

255

538

310

275

585

1979

1370

2851

2405

731

787

3923

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016

CAKUPAN PROGRAM KB BARU TAHUN 2015


NO
1

JENIS KEGIATAN
2

TEMBILAHAN KOTA
3

PEKAN ARBA
4

SEBERANG TEMBILAHAN
5

PUSKESMAS
6

SUNTIK

580

84

142

806

PIL

194

72

45

311

IMPLANT

38

38

IUD

59

59

KONDOM

23

20

43

MOW

31

31

MOP

925

156

207

1288

JUMLAH

CAKUPAN PROGRAM KB AKTIF TAHUN 2015


NO
1

JENIS KEGIATAN
2

TEMBILAHAN KOTA
3

PEKAN ARBA
4

SEBERANG TEMBILAHAN
5

PUSKESMAS
6

SUNTIK

1999

111

399

2509

PIL

653

129

220

1002

IMPLANT

38

38

IUD

59

59

KONDOM

28

20

48

MOW

31

31

MOP

2808

240

639

3687

JUMLAH

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS


PROGRAM KB
TAHUN 2016

CAKUPAN PROGRAM KB BARU TAHUN 2015 ( 45% )


NO

KELURAHAN

SASARAN

CAKUPAN

1.

TEMBILAHAN KOTA

3843

925

24%

2.

PEKAN ARBA

1192

156

13%

3.

SEBERANG TEMBILAHAN

1300

207

16%

PUSKESMAS

6335

1288

20%

SASARAN

CAKUPAN

CAKUPAN PROGRAM KB AKTIF TAHUN 2015 ( 65% )


NO

KELURAHAN

1.

TEMBILAHAN KOTA

3843

2808

73%

2.

PEKAN ARBA

1192

240

20%

3.

SEBERANG TEMBILAHAN

1300

639

49%

PUSKESMAS

6335

3687

58%

Anda mungkin juga menyukai