Anda di halaman 1dari 10

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS AN

TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

: SMK ALHUSNA
: Cigadog / Cisalak
: Subang
: Jawa Barat

No. Kode
1

I
01
0101
010104
010105
010108
0102

02

Uraian
2
Saldo Tahun lalu:
Saldo Tahun Ini:
Penerimaan :
Penggunaan Dana :
PROGRAM SEKOLAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pelaksanaan Ujian Sekolah
Pelaksanaan Try Out
Total Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik
Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik
Total Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI

Jumlah
(dalam Rp)
3
0.00

Rutin
4

365,200,000.00

0.00

13,445,000.00
13,323,000.00
5,120,000.00
22,666,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
54,554,500.00

0.00
0.00

0203
0204

Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum


Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum
Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik
Total Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI

03
0305
0306
030640
030660
030673
030675
030681
030682
0307
030786
030790
0308
0309
0310
0311

PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES


Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus
Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus
Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif
Pelaksanaan Studi Wisata
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bazar Kewirausahaan
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komputer
Total Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif
Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM)
Pengadaan Bahan Praktik Komputer
Total Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar
Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat
Total Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat
Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL
Total Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL
Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik
Total Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik
Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi
Total Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000,000.00
3,400,000.00
3,500,000.00
5,400,000.00
4,425,000.00
900,000.00
47,625,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15,750,000.00
14,964,000.00
26,973,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
122,937,000.00

0.00
0.00

04
0412
0413

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Total Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

0.00

0.00

TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

2,958,500.00
3,600,000.00
8,058,500.00
8,058,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan


0414

05
0515
0516
0516172
0516173
0516175

06
0617
0618
0619

Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH


Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah
Total Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah
Sub-Program Pemeliharaan Sekolah
Perawatan dan perbaikan Alat praktek Komputer, printer, laptop sekolah, LCD, AC,
dan lainnya;
Revitalisasi lantai ruang/kelas/lab
Jasa Kebersihan Lingkungan Sekolah
Total Sub-Program Pemeliharaan Sekolah
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN


Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan
Total Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan
Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah
Total Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah
Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah

0620
0620200
0621

Total Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah


Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah
input/pemeliharaan data individual sekolah
Total Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah
Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

0.00

0.00

3,345,000.00
3,345,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
6,690,000.00

0.00
0.00

3,200,000.00
12,000,000.00
4,080,000.00
19,280,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

112,800,000.00
14,400,000.00
7,200,000.00
134,400,000.00
172,960,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik

0.00

0.00

Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar


Total Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar

0.00

0.00

Total Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


0622

07
0723
0723222
0723226
0723228
0724
0724231
0724232
0724234

08
0825

0826

Sub-Program Peran Serta Masyarakat


Total Sub-Program Peran Serta Masyarakat
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
Sub-Program Pengelolaan Keuangan
konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS SMK
Pembayaran Rek Listrik
Pembayaran langganan internet
Total Sub-Program Pengelolaan Keuangan
Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif
Pembayaran Honor Guru
Pembayaran Honor tenaga administrasi
Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan
Total Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN
Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik

0827

Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid


Total Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid
TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN

0.00
0.00

0.00
0.00

365,200,000.00

0.00

Belanja Lainnnya
TOTAL PROGRAM BELANJA LAINNNYA

0.00

0.00

SUB TOTAL PENGGUNAAN DANA LAINNYA

0.00

0.00

365,200,000.00

0.00

0.00

0.00

SUB TOTAL PENGGUNAAN DANA


09

TOTAL PENGGUNAAN DANA (II = 1 + 2)


SISA DANA (I - II)

Komite Sekolah

TADJUDIN

Menyetujui,
Kepala Sekolah

MUHAMMAD IQBAL SS
NIP:

NIS ANGGARAN

Formulir BOS-K2

Penggunaan Dana per Sumber Dana


Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pusat
5

Provinsi
6

Kab/Kota
7

Bantuan Lain
8

Sumber
Pendapatan
Lainnya
9

200,800,000.00

84,000,000.00

0.00

0.00

80,400,000.00

13,445,000.00
13,323,000.00
5,120,000.00
22,666,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
54,554,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
3,400,000.00
3,500,000.00
5,400,000.00
4,425,000.00
900,000.00
17,625,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,000.00

15,750,000.00
14,964,000.00
26,973,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
92,937,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,958,500.00
3,600,000.00
8,058,500.00
8,058,500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,345,000.00
3,345,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
6,690,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3,200,000.00
12,000,000.00
4,080,000.00
19,280,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
38,560,000.00

84,000,000.00
0.00
0.00
84,000,000.00
84,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

28,800,000.00
14,400,000.00
7,200,000.00
50,400,000.00
50,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BAL SS

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

200,800,000.00

84,000,000.00

0.00

0.00

80,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,800,000.00

84,000,000.00

0.00

0.00

80,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

............., ...................... 20.....


Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

NURDIN KURNIA SpdI


NIP: