P. 1
3 RKPD Bappeda Per SKPD

3 RKPD Bappeda Per SKPD

|Views: 223|Likes:
Dipublikasikan oleh ideajogja

More info:

Published by: ideajogja on Jul 24, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN SUMBER PEMBIAYAAN MATA ANGGARAN

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2009 : APBD KABUPATEN : BELANJA LANGSUNG KELUARAN (OUTPUT) INDIKATOR 3 HASIL (OUTCOME) INDIKATOR 5
JUMLAH

KODE REKENING 1

MISI, KEBIJAKAN, URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 MISI KESATU : Mewujudkan Reformasi Birokrasi KEBIJAKAN 1: Mengembangkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan

TARGET 4

TARGET 6

LOKASI ANGGARAN KEGIATAN Rp. (000) 7 8

KET. 9

2,520,500

135,000

135,000

01 06 xx

20

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan KEGIATAN : 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

135,000

Terlaksananya kursus, seminar, pelatihan dan Bimtek bagi aparat perencana

5 Orang

Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana

SDM yang terampil dan kompeten di bidang perencanaan sebanyak 5 orang

Kab. Gk.

15,000

20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah -Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Yang Efektif

Meningkatnya kapasitas aparat perencana 50 Orang daerah dalam menyusun DURP, Renja SKPD 1 angkatan dan dokumen perencanaan lainnya yang mantap

Tersusunnya DURP dan Renja SKPD 48 SKPD yang menayang mantap ngani perencanaan paham dan terampil dalam menyusun DURP dan Renja SKPD

Kab. Gk.

50,000

20 04 Orientasi Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah

pengembangan perencanaan pembangunan daerah

75 Orang

Meningkatnya kapasitas aparat peren- - Adanya informasi Kab. Gk. canaan di daerah untuk membangun tentang produk ungdaya saing daerah gulan daerah lain - Adanya SIM Perencanaan Pembangunan daerah lain - Adanya informasi tentang pelaksanaan musrenbang daerah lain - Adanya informasi dan dokumentasi pembangunan daerah lain

70,000

KEBIJAKAN 2 : Meningkatkan Kapasitas Birokrasi, Kelembagaan dan Pengawasan URUSAN : Program dan Kegiatan yang Ada pada Setiap SKPD x xx xx 01. PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

480,500

480,500

371,500 - Tersedianya perlengkapan surat-menyurat (perangko, materai, & benda pos lainnya) - Tersedianya agenda surat, pengendalian keluar masuk surat 5250 surat Terkendalinya arus informasi dan komunikasi melalui surat yang masuk dan keluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja aparatur Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik, dan internet untuk kantor sehingga dpt mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Terciptanya kebersihan kantor sehingga memberikan kenyamanan bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya 12 Bulan Bappeda 4,000

01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan internet

1 Pkt jasa telepon 1 Pkt jasa air 1 Pkt jasa listrik 1 Pkt jasa internet

12 Bulan

Bappeda

110,000

01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan secara 11 Orang rutin dan benar setiap bulannya Tersedianya peralatan kebersihan kantor 1 Paket

12 Bulan

Bappeda

27,000 3,000

01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

Bappeda

01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Pkt servis komp Tersedianya alat kerja yang dapat 1 Pkt servis sound berfungsi lebih lama dalam mendu1 Pkt servis printer kung pelaksanaan tugas aparatur 1 Pkt pemel. web 1 Pkt servis AC 1 Pkt service meja kursi 1 Paket Terdukungnya kerja aparatur dalam melaksanakan tugas

12 Bulan

Bappeda

25,000

01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

12 Bulan

Bappeda

10,000

01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercetaknya dokumen, blangko, arsip maupun file penting lainnya

1 Pkt cetak Mempermudah dan memperlancar 1 Pkt penggandaanadministrasi kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan 1 Paket Mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas

12 Bulan

Bappeda

19,000

01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya komponen instalasi/jaringan listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

Bappeda

4,000

1 Motor Tersedianya peralatan dan perleng1 Notebook kapan kantor untuk mendukung 1 Komputer+printerpelaksanaan tugas aparatur 1 Kamera Digital 2 AC 4 paket Meja Kursi 10 Kursi 1 Filling cabinet Sebagai bahan acuan didalam pelaksanaan tugas aparatur

1 Motor 1 Notebook 1 Komputer+printer 1 Kamera Digital 2 AC 4 paket Meja Kursi 10 Kursi 1 Filling cabinet 12 Bulan

Bappeda

85,000

01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku literatur 3 Surat kabar perencanaan 1 paket buku literatur Tersedianya makanan dan minuman

Bappeda

5,000

01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman

2200 minum snack Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat 800 makan minum untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi aparatur
24 kali

12 Bulan

Bappeda

23,000

01. 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah baik secara vertikal maupun horisontal Tersedianya SDM yang mampu membantu mempercepat kerja yang mendukung pencapaian kinerja

12 Bulan

Bappeda

50,000

01. 19. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

1 Orang

12 Bulan

Bappeda

6,500

x

xx xx 02.

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KEGIATAN : 02. 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

93,000

Gedung kantor terpelihara secara rutin/ berkala

1 Pkt cat gedung Terdukungnya kenyamanan aparat 12 Bulan 1 Pkt tamanisasi dalam bekerja serta mantapnya penga1 Pkt rehab ringan manan bagi aset yang ada

Bappeda

10,000

02. 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan dinas terpelihara secara rutin/ berkala

3 Kend. Roda 4 14 Kend. Roda 2

Terdukungnya kelancaran tugas bagi 12 Bulan aparat secara efektif, efisien dan tepat waktu

Bappeda

83,000

x

xx xx 06.

PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KEGIATAN : 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya LAKIP Bappeda Realisasi Kinerja SKPD 06. 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

11,000

1 Dokumen

Sebagai bahan acuan LAKIP Kab.

Adanya dokumen LAKIP

Bappeda

5,000

1 Dokumen

Sebagai salah satu bahan yg diguna- Adanya dokumen Bappeda kan utk menyusun pelaporan keuang- laporan realisasi an pemerintah keuangan semesteran SKPD Sebagai salah satu bahan pelaporan sementara keuangan SKPD Adanya dokumen prognosis realisasi anggaran Bappeda

2,000

06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 Dokumen

2,000

06. 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen

Sebagai salah satu bahan yang diguna-Adanya dokumen Bappeda kan untuk menyusun pelaporan akhir laporan realisasi tahun pemerintah keuangan akhir tahun, serta neraca SKPD

2,000

x

xx xx 09

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik KEGIATAN : 09. 03. Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5,000 Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2009 1 Dokumen Sebagai acuan dalam pelaksanaan Adanya dokumen program/kegiatan dlm tahun anggaran rencana kerja SKPD yang bersangkutan Bappeda 5,000

KEBIJAKAN 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan

1,305,000

1 06

1,305,000

1 06 xx

PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah KEGIATAN : 21. 01. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik

21

520,000 Terlaksananya kegiatan pendampingan mus- 18 Kec.di Kab. Gk. renbang kecamatan dan musrenbang desa yang menyelengTahun 2009 garakan musrenbang, 144 desa dapat menyelenggarakan musrenbang desa Terkoordinasikannya usulan program - Rakor Musrenbang Kab. Gk. & kegiatan dari musrenbang kecamat- kecamatan dan desa an didalam Forum SKPD, Musrenbang - Adanya dokumen RKPD, RKPD dan APBD DURP Kec. Sebagai acuan Forum SKPD sebanyak 100 eks - Operasional ke kecamatan dan desa - Musrenbang desa dan kecamatan semakin partisipatif Sebagai acuan penyusunan RAPBD Adanya dokumen Kab. Gk. Rancangan Peraturan Bupati dan Nota Kesepakatan KUA & PPAS Adanya dokumen Kab. Gk. Rancangan Peraturan Bupati dan Nota Kesepakatan KUA & PPAS 130,000

21. 08. Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD, Rancangan 3 Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2009 125 Eks

90,000

21. 09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya penyusunan DURP sebagai 3 Dokumen dasar penyusunan RKPD, Rancangan KUA & 125 Eks PPAS serta daftar usulan rencana program kegiatan ke Pemerintah Prop. dan Pusat Terselenggaranya workshop RKPD 3 Dokumen 100 Eks

Sebagai acuan penyusunan RAPBD dan usulan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

90,000

21. 10. Penetapan RKPD

Ditetapkannya RKPD, Rancangan KUA- Adanya dokumen RKAKab. Gk. dan PPAS tepat waktu yang menjadi yang sesuai dengan pedoman/acuan penyusunan RKA dan RKPD di 48 SKPD RAPBD - Adanya Perbup tentang RKPD Termonitornya implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan - 24 kali - Dokumen Rencana dan Rekomendasi - Dokumen laporan Kab. Gk.

75,000

21. 13. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Terlaksananya kegiatan monev pembangunan di Kab. Gk.

24 kali

90,000

21. 14. Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program Non APBD

Tersedianya umpan balik pelaksanaan pem- 12 kali bangunan dana DAK dan Tugas Pembantuan Non APBD

Termonitornya implementasi kegiatan - 12 kali pembangunan DAK dan Tugas - Dokumen laporan Pembantuan (Non APBD) kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan

Kab. Gk.

45,000

1 06 xx

22

PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

390,000

KEGIATAN : 22. 03. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat -Jaringan Penelitian

Terbentuknya Dewan Riset Daerah dan Fasilitasi Jaringan Penelitian

1 paket 3 Penelitian

Munculnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam Iptek

- Tersusunnya rencana Kab. Gk. kerja dan tindak lanjut pengembangan Jarlit - Rakor 5 kali Kab. Gk.

40,000

22. 04. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang perekonomian

10 SKPD Bid. Perekonomian

Perencanaan pembangunan ekonomi 10 SKPD Bid. yang mantap dan sinergis Perekonomian

60,000

22. 11. Penyusunan Masterplan Pembangunan Pariwisata -Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terlaksananya penyusunan masterplan Pantai Timang kawasan wisata Pantai Timang

10 Buku

Tersedianya Masterplan Kawasan Wisata Pantai Timang

4 SKPD Stakeholders

Kab. Gk.

70,000

22. 16. Koordinasi dan Fasilitasi Energi Alternatif

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan energi alternatif

4 SKPD

Terfasilitasinya pengembangan energi - 4 SKPD Kab. Gk. alternatif - Tersusunnya rencana kerja dan tindak lanjut energi alternatif

30,000

22. 18. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Potensi Ekonomi -Koordinasi dan Fasilitasi Kawasan Sentra Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Produksi kawasan sentra produksi

5 SKPD

Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kawasan sentra produksi

- 5 SKPD Kab. Gk. - Rencana kerja pengembangan KSP yaitu peternakan, perikanan, pertanian kehutanan

50,000

22. 19. Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pangan -Kajian Analisis Kebutuhan Sumberdaya Air Untuk Pembangunan Pertanian

Terlaksananya kajian analisis kebutuhan air untuk pembangunan pertanian

10 Buku

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 7 SKPD air untuk pembangunan pertanian Stakeholders

Kab. Gk.

70,000

22. xx Koordinasi Perencanaan Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Ekonomi Mikro -Penyusunan Masterplan PKL Terlaksananya penyusunan Masterplan PKL 10 Buku

Tersedianya dokumen Masterplan PKL 3 SKPD Stakeholders

Kab. Gk.

70,000

1 06 xx

23

PROGRAM : Perencanaan Sosial dan Budaya

395,000

KEGIATAN : 23. 03. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan & koordinasi perenc. program dan kegiatan bidang sosial dan budaya

1 Paket

Tercapainya koordinasi yang mantap - Rakor rutin 12 kali dan terwujudnya perencanaan program- Adanya dokumen dan kegiatan bidang pemerintahan, laporan sosial dan budaya yang terpadu dan - Rencana kerja dan sinergis antar lintas bidang/antar SKPD tindak lanjut perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Session Guide Perencanaan dan 8 bidang urusan / Penganggaran yg responsif gender sbg8 SKPD acuan SKPD-SKPD dlm perencanaan dan penganggaran

Kab. Gk.

40,000

23. 06. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Perempuan

Terlaksananya penyusunan modul TOT Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender bagi semua SKPD

50 Buku

Kab. Gk.

40,000

23. 08. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pemerintahan -Kajian Pemekaran Desa Terselenggaranya workshop pemekaran desa

1 Dokumen

Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pemekaran desa

Pemekaran 5 desa menjadi 10 desa Adanya Draf Perda tentang Pemekaran - Rakor rutin 12 kali - Optimalisasi Pokja PAKET - Pemberdayaan PAKEM - Koordinasi dan konsultasi ke pusat sebanyak 3 kali - Dokumen rencana kegiatan PAKET Tahun 2009

Kab. Gk. 5 Desa di Kecamatan

75,000

23. 09. Koordinasi dan Pendampingan Program Nasional Terlaksananya koordinasi & pendampingan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM perkotaan dan program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)

20 Desa 20 BKM 20 PAKEM

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masy. melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Program PAKET

Kecamatan: Paliyan, Semanu, Playen, Gedangsari, Semin, Kr.mojo, Nglipar, Ponjong, Ngawen

120,000

23. 10. Koordinasi Pelaksanaan Program-Program Subsidi Pemerintah Pusat

Terlaksananya koordinasi perencanaan dan 1 Paket pelaksanaan program-program subsidi dari berbagai bid. (departemen), terarah, terpadu, dan akurat serta terkoordinasi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran

Bantuan/subsidi dapat berjalan tepat - Rakor rutin sebulan Kab. Gk. waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sekali (12 kali) - Operasional monitoring ke lokasi 4 kali - Dokumen laporan 10 bendel - Program subsidi yang dilaksanakan : 1. Program Keluarga Harapan (PKH) 2. Minyak goreng 3. Askeskin 4. Jamkesos 5. Raskin 6. Beasiswa/subsidi pendidikan murah

30,000

23. 12. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat -Penyusunan Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya dokumen perencanaan master- 1 Dokumen plan pembangunan kesejahteraan sosial 50 Eks

Sebagai acuan dalam penyusunan - Rakor tim 4 kali program dan kegiatan di SKPD dalam - Dokumen 50 eks lingkup kesejahteraan sosial - 4 SKPD yang melaksanakan RAD Sebagai acuan dalam penajaman prioritas program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender - 9 bidang urusan - RKA yang responsif gender sebanyak 9 SKPD

Kab. Gk.

40,000

23. 14. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Yang Responsif Gender

Tersusunnya hasil evaluasi program pember- 1 Dokumen dayaan perempuan dan pengarusutamaan 50 Eks gender sesuai dengan Inpres No.9 Th. 2000 sebanyak 9 bidang pembangunan

Kab. Gk.

50,000

KEBIJAKAN 5 : Meningkatkan keterpaduan programprogram pembangunan antara propinsi dan pusat URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan PROGRAM : Pengembangan Data/Informasi KEGIATAN : 1. 06. xx 15. 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan 15. 05. Penyusunan Profil Daerah 15. 10. Penyusunan Informasi Hasil Perencanaan dan Dokumentasi Pembangunan -Penyusunan SIPD 15. 11. Koordinasi Pendataan dan Pelaporan -Verifikasi Data Kemiskinan dan Pengangguran 1 06 xx 15

425,000

260,000

170,000 Terselenggaranya koordinasi perencanaan Bidang Pengendalian Rakor 12 Kali Kegiatan tahunan bidang pengendalian- Rakor 12 kali lebih mantap dan sinergis - Adanya Dokumen Rencana Kerja Buku Profil Daerah 75 Buku Kab. Gk. 50,000

Tersusunnya buku profil daerah

75 Buku

Kab. Gk.

40,000

Tersusunnya data SIPD Kab. Gunungkidul

50 Buku

Buku SIPD Kab. Gunungkidul

50 Buku

Kab. Gk.

30,000

Terlaksananya verifikasi Data Kemiskinan Kab. Gk.

1 Paket

Data Kemiskinan sebagai acuan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010

1 Paket

Kab. Gk.

50,000

PROGRAM : Kerjasama Pembangunan KEGIATAN : 1. 06. 01 16. 04. Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah

1 06. xx

16

90,000 Terlaksananya koordinasi bidang fisik dan prasarana 12 kali rakor Meningkatnya kinerja bidang fisik dan - 12 kali rakor prasarana - Adanya dokumen rencana kerja Tersusunnya program PDT Kab. Gk. dan terlaksananya koordinasi pembangunan daerah tertinggal dengan pemerintah propinsi dan pusat - 5 kecamatan - Dokumen proposal 5 buah - Dokumen laporan 4 triwulan - Adanya Rencana Kerja Tahun 2009 Kab. Gk. 50,000

16. 06 Koordinasi dan Perencanaan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal

Terlaksananya koordinasi perencanaan 1 Paket percepatan pembangunan wilayah tertinggal

Kab. Gk. Gedangsari, Tanjungsari, Purwosari Saptosari, Girisubo

40,000

1 21 1. 21 xx 15.

URUSAN WAJIB: Statistik PROGRAM : Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah 15. 02. KEGIATAN : Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Tersusunnya buku statistik daerah Daerah

165,000

165,000

17 judul

Terpublikasikannya data statistik 17 judul buku sebagai bahan acuan bagi perencanaan pembangunan

Kab. Gk.

165,000

KEBIJAKAN 12 Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pembangunan URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan 1. 06. xx 17. PROGRAM : Pengembangan Wilayah Perbatasan KEGIATAN : 17. 04. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan -Kajian Perencanaan Pengembangan Sosial Ekonomi di Wilayah Perbatasan

175,000

175,000

70,000

Terwujudnya dokumen pengembangan sosial 10 Buku ekonomi di wilayah perbatasan

Tersusunnya model pengembangan 3 SKPD sosial ekonomi di wilayah perbatasan Stakeholders

Kab. Gk.

70,000

1. 06. xx 18.

PROGRAM : Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEGIATAN : 18. 05. Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT)

105,000

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pem- 5 Kec. binaan pada kawasan produksi daerah tertinggal di Kab. Gk.

Terbangunnya kawasan produksi pada 5 Kec. daerah tertinggal di Kab. Gk.

5 (lima) kecamatan tertinggal

105,000

MISI KETIGA : Mewujudkan Pengembangan SDA Wilayah yg Berwawasan Lingkungan dengan Pendekatan Kewilayahan KEBIJAKAN 8 : Meningkatkan Kualitas Tata Ruang untuk Pengembangan Wilayah URUSAN WAJIB Penataan Ruang PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang KEGIATAN : 15 06 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan -Penyusunan RTRK PPI Gesing Terlaksananya penyusunan ruang kawasan PPI Gesing

700,000

510,000

1 05 01 05 xx 15

340,000

280,000

10 Buku

Tersedianya Masterplan Kawasan PPI 3 SKPD Gesing Stakeholders Cepatnya proses penetapan produk hukum tentang RTRW 1 ketetapan

PPI Gesing Kab. Gk.

70,000

15. 08. Penyusunan Raperda tentang RTRW

Terwujudnya dokumen materi Raperda RTRW1 Dokumen

40,000

15. 09. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang 15. 11. Revisi Rencana Detail Tata Ruang

Terlaksananya fasilitasi BKPRD Kabupaten Gunungkidul Terevisinya RDTR Kawasan Rongkop

20 kali rapat 1 kali orientasi 1 Dokumen

Serasinya penyelenggaraan penataan 1 wilayah ruang di Kab. Gunungkidul Tersedianya acuan pengembangan wilayah Rongkop sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Meningkatnya pemahaman aparat pemerintahan dalam perencanaan tata ruang 1 wilayah

Kab. Gk.

50,000

Kecamatan Rongkop

60,000

15. 12. Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya Desiminasi Tata Ruang

30 Orang

18 Kec.

Kab. Gk.

60,000

1

05 xx 17

PROGRAM : Pengendalian Pemanfaatan Ruang KEGIATAN : 17 02 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Tersusunnya dokumen peraturan (zonasi Pemanfaatan Ruang regulation) Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Wonosari

60,000 1 Dokumen Terkendalinya pemanfaatan ruang kawasan pusat pmerintahan di Kota Wonosari 1 kawasan Kecamatan Wonosari 60,000

1 1 06 1 06 xx 24

URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan PROGRAM : Perencanaan Prasarana Wilayah dan umber Daya Alam KEGIATAN : 24 04 Koordinasi Perencanaan Pengairan

170,000

110,000

Terlaksananya koordinasi dan pendamping pembinaan perkuatan kelembagaan sumberdaya air (WISMP) Kab. Gk. Terevaluasinya pengembangan infrastruktur di Kab. Gunungkidul

12 kali rakor 10 kelompok

Meningkatnya kinerja kegiatan pembi- 1 Wilayah naan perkuatan kelembagaan sumber daya air di Kab. Gk. Tersedianya acuan untuk kebijakan 1 wilayah pengembangan infrastruktur di Kab. Gk.

Kab. Gk

70,000

24 05 Koordinasi Perencanaan Transportasi, Pos, dan Telekomunikasi 1 06 xx 25 PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana KEGIATAN : 25 01 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana

1 Dokumen

Kab. Gk.

40,000

60,000

Inventarisasi potensi dan pemetaan permasalahan kawasan rawan air

1 Dokumen

Tersedianya acuan untuk penentuan 1 wilayah kebijakan pengelolaan air di Kab. Gk.

Kab. Gk.

60,000

KEBIJAKAN 14 : Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan 1 06 xx 19 PROGRAM : Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar KEGIATAN : 19 01 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan Sampah Perkotaan

190,000

190,000

190,000

Tersusunnya dokumen perencanaan penang- 1 Dokumen anan sampah perkotaan

Tersedianya acuan dalam penataan/ pengelolaan sampah perkotaan

1 kawasan

Kab. Gk.

60,000

19 06 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan - Koordinasi Program IWRM Terlaksananya koordinasi Program IWRM (Integrated Water Resources Management) 12 kali rakor Meningkatnya kinerja kegiatan IWRM 1 Wilayah Kab. Gk. 70,000

- Penyusunan Rencana Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Tersusunnya dokumen perencanaan drainase 1 Dokumen dan sanitasi perkotaan

Tersedianya acuan dalam pengelolaan 1 kawasan drainase dan sanitasi perkotaan

Kab. Gk.

60,000

MISI KEEMPAT MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN KOPERASI 50,000 KEBIJAKAN 2: Mengembangkan Intensifikasi Pertanian dan Kewirausahaan Petani URUSAN WAJIB : Perencanaan Pembangunan PROGRAM : Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh KEGIATAN : 18. 06. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kawasan Agropolitan 50,000

1 06 1. 06. xx 18.

50,000 50,000

18. 07. Koordinasi dan Fasilitasi Prima Tani

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan dan hinterlandnya Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program prima tani

7 Kec.

3 Kec.

Terfasilitasinya program pengembangan kawasan agropolitan dan hinterland-nya Terfasilitasinya Program Prima Tani

7 Kec.

Kab. Gk.

20,000

3 Kec. 5 SKPD

Kab. Gk.

30,000

JUMLAH

3,270,500

66

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->