P. 1
DURP Prioritas

DURP Prioritas

|Views: 346|Likes:
Dipublikasikan oleh ideajogja

More info:

Published by: ideajogja on Jul 28, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS

SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 1 Pengurangan Angka Kemiskinan SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

1 13

xx 16

PROGRAM Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial KEGIATAN 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan kejadian luar biasa - Pemantapan koordinasi dan fasilitasi

Meningkatnya jaminan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat

80%

200,000 Setda

1 13

xx

16

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan distribusi raskin

80%

1 paket

18 Kec

144 desa

200,000 Bagian Kesra

2 01

xx

16

PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan

Tercapainya peningkatan ketahanan pangan hutbun

45,500 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 01

xx

KEGIATAN : 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian - Pengembangan hutan cadangan pangan

-

Terciptanya pengembangan hutan cadangan pangan

85%

70 ha

Semin Bendung Purwosari Giripurwo Ponjong Sumbergiri Karangmojo Bejiharjo Rongkop Pucanganom Wonosari Karangtengah Saptosari Planjan

45,500

-

Studi orientasi pengembangan kawasan sentra produksi Perkebunan

-

Terlaksananya studi orientasi pengembangan kawasan produksi perkebunan

1

13 xx 15

PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

Meningkatnya ketrampilan Gakin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya

615,000 Dinas Sobermas

1

13

xx

1

13

KEGIATAN : 15 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin - Kelompok Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP KM) - Kelompok Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Fakir Miskin (KUBE FM) xx 15 03 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya pelatihan ke trampilan berusaha bagi keluarga miskin lewat kegiatan USEP dan KUBE - Terlaksananya pembinaan / pelatihan ketrampilan bagi pemulung - Terfasilitasinya kebutuhan SKTM dan bantuan pengobatan di RS bagi gakin dan orang tanpa identitas - Terlaksananya pembinaan/ ketrampilan bagi korban tin dak kekerasan - Terlaksananya pembinaan/ bimbingan dan motivasi bagi lanjut usia terlantar

100% 100% 100% 100% 1 paket 1 paket

18 8 2

18 8 2 Kabupaten

320,000 160,000 60,000

1

13

xx

15 05 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

100%

1 paket

3

9

75,000

100%

1 paket

6

6

1

13 xx 16

PROGRAM : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

653,884 Dinas Sobermas

1

13

xx

KEGIATAN : 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa - Dropping Air Terbantunya kebutuhan air bersih bagi keluarga miskin yang mengalami kekeringan - Rukti Jenazah orang terlantar/ tanpa identitas Terfasilitasinya penanganan rukti jenazah orang terlantar - Fasilitasi pemulangan orang terlantar Terbantunya pemulangan orang yang terlantar

100%

274 pdkhn 1 paket 1 paket

12

603,884

100% 100%

Kabupaten Kabupaten

25,000 25,000

1

13 xx 17

PROGRAM : Pembinaan Anak Terlantar

Meningkatnya life skill anak terlantar

35,000 Dinas Sobermas

1

13

xx

KEGIATAN : 17 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi Terlaksananya pembinaan/ pelatihan anak terlantar ketrampilan bagi anak terlantar

100%

5

5

35,000

1

13 xx 19

PROGRAM : Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya sarana dan prasarana panti jompo

107,475 Dinas Sobermas

1

13

xx

KEGIATAN : 19 01 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ Terfasilitasinya pembangunan jompo sarana dan prasarana panti/SLB

100%

9

9

107,475

1

13 xx 21

PROGRAM : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang masalah sosial

197,500 Dinas Sobermas

1

13

xx

1

13

1

13

KEGIATAN : 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Terlaksananya penyuluhan sosial guna meningkatkan par tisipasi sosial masyarakat dalam penanggulangan PMKS xx 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha - Terlaksananya pemberdayaan kesejahteraan sosial karang taruna - Terlaksananya pemberdayaan PSM xx 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial - Jaminan sosial lanjut usia terlantar Terfasilitasinya perlindungan kepada para lanjut usia terlantar

100%

18

18

37,500

100% 100%

18 10

18 10

30,000 30,000

100%

1 paket

18

100,000

1

13 xx 21

PROGRAM : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya keberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

25,000 Dinas Sobermas

1

13

xx

KEGIATAN : 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

- Meningkatnya kapasitas organisasi sosial dalam penanganan masalah sosial - Tersedianya model kelembagaan perlindungan sosial

15%

1 paket

Wonosari

Wonosari

25,000

JUMLAH

1,879,359

677

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 2 Peningkatan Kesempatan Kerja dan Investasi SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

1

16 xx

15

PROGRAM Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya investasi yang masuk ke daerah

60%

175,000 Setda

1 1 1

16 16 16

KEGIATAN xx 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah xx 15 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal xx 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Tersedianya bahan promosi investasi Gunungkidul Terwujudnya peningkatan penanaman modal di Gunungkidul Meningkatnya minat untuk menanam modal di Gunungkidul

60% 60% 70%

200 set 2 hari 2 hari Wonosari

Kab. GK

Jakarta

85,000 Bag Kerjasama dan Investasi 30,000 Bag Kerjasama dan Investasi 60,000 Bag Kerjasama dan Investasi

1

16 xx

16

PROGRAM Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya jumlah investasi di daerah

80%

38,000 Setda

1 1

16 16

KEGIATAN xx 16 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi xx 16 07 Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Tertingkatkannya Penanaman Modal Daerah Terwujudnya kepastian prosedur penanaman modal

80% 70%

12 1 set

Kab. GK Kab. GK

30,000 Bag Kerjasama dan Investasi 8,000 Bag Kerjasama dan Investasi

1

14

xx 15

PROGRAM : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja KEGIATAN : 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah - Pendataan pengangguran Kab. Gunungkidul by name Analisis potensi ketenagakerjaan daerah 04 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan infrastruktur BLK - Akreditasi Pejabat Fungsional Instruktur Latihan Kerja 05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan pelatihan dan ketrampilan kerja - Identifikasi kebutuhan pelatihan 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan otomotive (sepeda motor) - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan otomotive (sepeda motor) - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan otomotive (mobil bensin) - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan otomotive (mobil bensin) - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan otomotive (stir mobil) - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan Teknologi mekanik las listrik - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan Teknologi mekanik las listrik - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan listrik pendingin - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan listrik/elektronika perakitan komputer - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan listrik/elektronika perakitan komputer - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan listrik instalasi penerangan - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan bangunan - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan bangunan - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan aneka kejuruan bordir - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan aneka kejuruan bordir - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan menjahit - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan ukir kayu - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan sablon - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan pertanian processing - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kejuruan ukir batu bagi masyarakat - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan mebelair

Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif

100%

1,377,046 Dinas Nakertrans

1

14

xx

15

Tersedianya data pengangguran by name & informasi potensi ketenagakerjaan daerah

1 paket

Kabupaten

110,000

1

14

xx

15

1 angkatan Meningkatnya profesionalisme pejabat fungsional instruktur latihan kerja 100% 47 PAK

Kabupaten Kabupaten

40,000 15,000

1

14

xx

15

1

14

xx

15

Tersusunnya data kebutuhan pelatihan masyarakat Meningkatnya ketrampilan peserta

90%

1 paket

Kabupaten

20,000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 orang 1 Paket Playen (16 orang) 32 orang 1 Paket Karangmojo (16 orang) 64 orang 32 orang 1 Paket Ngawen (16 orang) 32 orang 32 orang 1 Paket Nglipar (16 orang) 16 orang 32 orang 1 Paket Patuk (16 orang) 64 orang 1 Paket Wonosari (16 orang) 64 orang 1 Paket Tepus (16 orang) 32 orang 2paket (64 orang) 1 Paket Ponjong (16 orang) 1 Paket Paliyan (16 orang)

Kabupaten

46,000 23,000

Kabupaten

46,000 23,000

Kabupaten Kabupaten

92,000 192,000 23,000

Kabupaten Kabupaten

113,700 54,220 20,000

Kabupaten Kabupaten

24,850 46,000 30,000

Kabupaten

92,000 28,000

Kabupaten

92,000 23,000

Kabupaten Kabupaten

23,000 154,276 23,000 23,000

1

14

xx 16

PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Kerja KEGIATAN : 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja - Pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan laporan IPK serta bursa tenaga kerja 02 Penyebarluasan informasi bursa tanaga kerja - Expo ketenagakerjaan - Sosialisasi Program dan kegiatan Disnakertrans melalui radio - Pendirian Bursa Kerja on-line (BKO)

Terserapnya angkatan kerja baru

80%

1,101,620 Dinas Nakertrans

1

14

xx

16

Ketepatan waktu penyusunan laporan IPK dan bursa tenaga kerja

100%

12 Laporan

Kabupaten

40,000

1

14

xx

16

Tersebarnya informasi ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat bagi masyarakat Tersampaikannya informasi program dan kegiatan Disnakertrans kepada masyarakat Tersedianya informasi ketenagakerjaan (informasi lowongan kerja secara On-line)

100% 100% 90%

1 paket 1 Tahun 1 paket

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

50,000 5,000 100,000

Tersosialisasinya program pelatihan kepada masyarakat luas melalui tokoh-tokoh masyarakat - Penyuluhan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Terlaksananya penyluhan di desa dan kecamatan - Cetak Leaflet dan brosur ketenagakerjaan - Pameran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian - Penyebaran informasi lowongan kerja ke desa & dan kecamatan - Penyebarluasan informasi melalui media elektronik - Penyusunan lembar informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian - Bimbingan kerja SMK dan SMU - Perluasan kerja dengan sistem padat karya (PKSPK) - Fasilitasi Penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN 1 14 xx 16 03 Kerjasama pendidikan dan pelatihan - Job canvasing ke perusahaan - Jejaring ketenagakerjaan dengan BKK, LPPS, PPTKIS stakeholder dan instansi terkait - Jejaring ketenagakerjaan dalam penanganan pengangguran 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas & pelatihan kewirausahaan - Pelatihan manajemen bursa kerja khusus - Pelatihan Achieve Motivation Training (AMT) - Penerapan Teknologi serta pemanfaatan Terapan peningkatan penguasan teknologi Tercetaknya leaflet dan brosur ketenagakerjaan Terlaksananya pameran Tersebarnya informasi lowongan kerja Pemahaman masyarakat mengenai informasi ketenagakerjaan Tersusunnya lembar informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Pemberian bekal pengetahuan ttg dunia kerja Prosentase anggota PKSPK yang dapat mandiri Penyerapan Tenaga Kerja Meningkatnya penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD & AKAN

- Pemasaran program pelatihan

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 paket 18 Kec.& 72 desa 1000 Exs 1 paket 1 paket 1 paket 12 dokumen 300 orang 60 orang 1.Karangmojo 2.Tanjungsari 3 lokasi
3.Gedangsari

Kabupaten

90,000 100,000

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

5,000 25,000 10,000 5,000 10,000 15,000 240,000

100%

100 orang

Kabupaten

20,000

Meningkatnya jejaring ketenagakerjaan Meningkatnya sinergitas dalam penanganan pengangguran Terlaksananya pemagangan ke perusahaan

100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 18 Kec. (30 desa) 1 paket

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

15,000 10,000 75,000 30,000

1 1

14 14

xx xx

16 16

Meningkatnya efektivitas penempatan tenaga kerja Meningkatnya motivasi berprestasi para pengusaha pemula (Tenaga Kerja Muda Mandiri) Prosentase anggota TPK yang dapat mandiri Penyerapan Tenaga Kerja

90% 90% 50%

1 paket 20 orang 4 lokasi 1. Ponjong 2. Ngawen 3. Wonosari 4. Rongkop

Kabupaten Kabupaten

29,500 37,120 40,000

- Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) - Pendayagunaan TKS (Tenaga kerja sukarela)

Prosentase anggota TKMT yang dapat mandiri Penyerapan Tenaga Kerja Prosentase anggota TKS yang mandiri

50% 50%

1 paket 10 orang

Kabupaten Kabupaten

75,000 75,000

1

14

xx 17

PROGRAM : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terberdayakannya lembaga latihan tenaga kerja

80%

89,550 Dinas Nakertrans

1

14

xx

17

1

14

xx

17

KEGIATAN : 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur kerja - Pembinaan Lembaga Latihan Kerja dan Penyalur Meningkatnya pemahaman hak kewajiban LLK Tenaga Kerja dan lembaga penyalur tenaga kerja - Bimtek pengelolaan LLS Meningkatnya pemahaman manajemen pengelolaan LLS 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketegakerjaan - Pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan Penurunan angka kecelakaan kerja dan perselisihan Kerja Penurunan angka kecelakaan kerja

80% 80%

1 paket 1 paket

Kabupaten Kabupaten

40,000 22,800

100%

3 angkatan

Kabupaten

26,750

2

08

xx 15

PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi KEGIATAN : 05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM

Meningkatnya kualitas hidup transmigran

90%

325,000 Dinas Nakertrans 60 KK
Kabupaten

2

08

xx

15

Terlaksananya pengiriman transmigran reguler Kab. Gunungkidul

100%

325,000

2

08

xx 17

PROGRAM : Transmigrasi Regional KEGIATAN : 01 Penyuluhan transmigrasi regional - Penyuluhan transmigrasi regional - Pembinaan calon trasmigran - Pengadaan brosur, leaflet dan booklet ketransmigrasian

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi regional

100%

33,750 Dinas Nakertrans

2

08

xx

17

Pemahaman masyarakat tentang transmigrasi Pemahaman masyarakat tentang transmigrasi serta kesiapan mental Tersedianya informasi yang lengkap dan akurat bagi masyarakat

100% 100% 100%

25 Desa 60 KK 2000 Eks

25 Desa

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

18,750 5,000 10,000

JUMLAH

3,139,966

681

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 3 Penguatan Pembangunan Perdesaan dan Ekonomi Masyarakat SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

1 20

xx 19

PROGRAM Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa KEGIATAN 01 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa 03 Penyusunan Pedoman pengelolaan keuangan desa

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan di desa

90%

105,000 Setda

1 20 1 20

xx xx

19 19

Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan 70% desa Tersedianya Pedoman Pengelolaan keuanga 100% desa

1 paket 165 eks. 18 Kec

144 desa 144 desa

45,000 Bagian Pemdes 60,000 Bagian Pemdes

1 22

xx 15

PROGRAM Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan KEGIATAN 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah

70%

75,000 Setda

1 22

xx

15

Terwujudnya persamaan persepsi tentang berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

70%

10 kali

Kab. GK

75,000 Bagian Pemdes

2

06 xx

17

PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya pendapatan asli daerah Terwujudnya pemanfaatan peluang ekspor secara optimal

70%

17,500 Setda

2

06

KEGIATAN xx 17 09 Koordinasi Program Pengembangan Eksport dg instansi terkait/ asosiasi/pengusaha

70%

12 bulan

Kab. GK

17,500 Bagian Perekonomian

2 01

xx

16

PROGRAM : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Tersedianya komoditas ketahanan pangan pertanian yang mencukupi

2,938,000 DPTPP

2 01

xx

KEGIATAN : 16 01 Penanganan daerah rawan pangan

-

Terkendalinya daerah rawan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan pertanian

100%

5 unit

Gedangsari Purwosari Tanjungsari Saptosari Girisubo

-

40,000

2 01

xx

16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 16 16 Pengembangan diversifikasi pangan 16 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 16 18 Pengembangan pada lumbung pangan desa - Lumbung pangan desa - Pengembangan Desa Mandiri Pangan 16 20 Pengembangan pembenihan/pembibitan 16 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

-

2 01 2 01 2 01 2 01

xx xx xx xx

-

Terwujudnya pengolahan hasil panen dan pasca panen oleh petani M eningkatnya produktivitas usaha tani padi dan palawija Meningkatnya ketersediaan berbagai jenis bahan pangan Meningkatnya ketersediaan bahan pertanian pada lahan kering Terpenuhinya kebutuhan pangan pada masa paceklik Berkurangnya jml petani miskin Meningkatnya mutu dan varietas bibit pertanian Meningkatnya produksi dan produktivitas produk pertanian bagi para petani

100%

18 unit

18 Kecamatan-

75,000

100% 100% 100%

46 unit 1 pkt 1 pkt

18 KecamatanKab. GK Kab. GK

393,000 15,000 950,000

-

100% 100% 100% 100%

1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt

Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK

250,000 65,000 950,000 200,000

2 01 2 01

xx xx

2 01

xx

17

PROGRAM : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan

30,000 DPTPP

2 01

xx

KEGIATAN : 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

-

Memberikan informasi potensi produksi pertanian unggulan daerah pada semua stakeholders

100%

1 pkt

Kab. GK

30,000

2 01

xx

19

PROGRAM : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian dan mutu produksi pertanian

70,000 DPTPP

2 01

xx

KEGIATAN : 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan

-

Terjaminnya mutu bibit unggul pertanian untuk meningkatkan produktivitas

100%

1 pkt

Kab. GK

70,000

2

05

xx 21

PROGRAM : Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil perikanan tangkap

145,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

21

2

05

xx

21

KEGIATAN : 06 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap - Penyediaan sarana transportasi pengangkutan ikan segar 09 Pengembangan sistem rantai dingin - Penyediaan cold box refrigerasi

-

Meningkatnya efektivitas teknis pemasaran ikan segar/hidup Prosentase peningkatan kualitas produk ikan segar

15%

2 unit

Kab. GK

45,000

-

40%

5 unit

Kab. GK

100,000

2

05

xx 23

PROGRAM : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

70,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

23

KEGIATAN : 04 Pembinaan peningkatan pemasaran produksi perikanan - Pembinaan pedagang ikan pasar besole - Bimbingan teknis pemasaran dan pengolahan ikan hasil tangkapan.

-

Tingkat dinamika pedagang ikan Peningkatan daya saing dan nilai tambah.

20% 10%

2 kali 4 paket

-

Magang diversifikasi ikan olahan

-

Semakin luasnya area & pangsa pasar hasil olahan dr bahan ikan

15%

2 paket

Wonosari Girisubo Purwosari Saptosari Tanjungsari Jateng

Wonosari Pucung Giripurwo Krambilsawit Ngestirejo

10,000 30,000

30,000

2

05

xx 15

PROGRAM : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir KEGIATAN : 01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir - Pendampingan kelompok ekonomi masyarakat pesisir - Pendampingan peningkatan peranan wanita nelayan dalam pemanfaatan SDA

Meningkatnya partisipasi masy dlm pengelolaan SDA secara lestari

85,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

15

-

Meningkatnya partisipasi masyarakat memanfaatkan SDA scr lestari Wanita nelayan ikut aktif membantu ekonomi keluarga

20% 20%

20 unit 1 paket

-

Pendampingan peningkatan peranan tokoh masyarakat/adat/agama dalam pemanfaatan SDA kelautan.

-

Tingkat partisipasi tokoh masyarakat dlm pengelolaan SDA berbasis kelestarian

10%

1 paket

6 kec. Pantai 10 desa pantai Panggang Girikarto Saptosari Kanigoro Tanjungsari Banjarejo Tepus Purwodadi Tanjungsari Ngestirejo Girisubo Balong, dan Jepitu

15,000 35,000

35,000

2

05

xx 16

PROGRAM : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan KEGIATAN : 01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan. - Penumbuhan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya ikan - Fasilitasi dan pendampingan kelompok swakarsa membangun penahan erosi pantai. - Pengembangan aktivitas kelompok masyarakat swakarsa melalui pemasangan papan larangan.

Terbentuk dan meningkatnya peran siskamswakarsa masy dalam pengamanan sumber daya laut

40,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

16

-

Tingkat pengawasan masyarkt ikut mengamanan pengelolaan SDI Tingkat pengedalian erosi pantai berbasis masyarakat Tingkat partisipasi masyrkt ikut penyelamat lingkungan

15% 10% 10%

1 paket 1 paket 10 unit

Saptosari Panggang Girisubo 5 kec pantai

Kanigoro Girikarto Jepitu 10 desa pantai

10,000 15,000 15,000

2

05

xx 17

PROGRAM : Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.

Meningkatnya pemahaman masy. dan pelaku usaha kelautan dalam pendayagunaan sumber daya laut sesuai peraturan yang ada

105,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

17

KEGIATAN : 01 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut. - Sosialisasi penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.

Tingkat kesadaran masyarakat penegakan hukum

10%

4 paket

-

Pengembangan regulasi pendayagunaan SD laut dan pembuatan dokumen data SDI

Tingkat pemanfaatan SDI secara optimal

20%

1 paket

Girisobo Panggang Purwodsri Tanjungsari 6 kec. Pantai

Balong Giriwungu Giricahyo Kemadang 17 desa pantai

25,000

80,000

2

05

xx 18

PROGRAM : Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. KEGIATAN : 01 Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. - Bimbingan teknis hasil-hasil kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim.

Meningkatnya kesiapsiagaan masy dalam menyikapi adanya bencana

30,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

18

-

Tingkat kewaspadaan masyarakat akan bahaya bencana alam laut

10%

6 paket

6 kec. Pantai

30,000

2

05

xx 21

PROGRAM : Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya kapasitas dan produktivitas nelayan

225,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2

05

xx

21

KEGIATAN : 01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap - Pelatihan ABK penanganan ikan di atas kapal - Sosialsasi dan bimtek penggunaan GPS dan Fish Finder - Ujicoba penggunaan alat penghemat BBM (EGB/Electronic Gas Booster) - Pelatihan perbengkelan mesin kapal Ujicoba jaring Li Yong Bun (jaring hiu) Bimbingan teknis usaha perikanan tangkap bagi nelayan pemula

-

Meningkatnya kualitas produk ikan hasil tangkapan Tingkat ketrampilan nelayan penggunaan GPS dan Fish Finder Mningkatnya efisiensi usaha penangkapan ikan Meningkatnya daya tahan mesin kapal Tingkat produktivitas usaha penangkapan ikan Meningkatnya perluasan penyerapan tenaga kerja

40% 15% 20% 50% 25% 10%

1 20 1 20 10

Unit Orang Unit Orang Unit Girisubo

Kab. Gk Kab. Gk

25,000 15,000 50,000

1 Unit 15 Orang 1 paket 4 paket Girisubo Tanjungsari Saptosari Panggang Jatim Sadeng Drini Ngrenehan Gesing

Kab. Gk Kab. Gk

15,000 50,000 15,000

-

Magang nelayan di Jatim Perbaikan manajemen usaha penangkapan ikan bagi nelayan mandiri/pengusaha

-

Tingkat produktivitas ikan tangkapan Meningkatnya peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja

15% 15%

1 paket 1 paket

Kab. GK

40,000 15,000

2 05

xx

20

PROGRAM : Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya ketersediaan benih unggul dan mutu produksi

349,000 Dinas Kelautan dan Perikanan

2 05

xx

KEGIATAN : 20 01 Pengembangan bibit ikan unggul - Introduksi benih ikan unggul di tingkat POKDAKAN - Pengawasan peredaran mutu benih ikan dan pakan - Pengembangan sistem perbenihan UPR Kompensasi benih bagi pembudidaya ikan (telaga, perairan umum) 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Pengembangan Kawasan Sentra Pengembangan Perikanan (KSPP) Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan (KBI) skala rumah tangga pada daerah tertinggal -

-

Meningkatnya pelayanan ketersediaan benih unggul Perlindungan masyarakat akan jaminan mutu sarana produksi Meningkatnya pelayanan kebutuhan benih ikan tingkat UPR Meningkatnya pemanfaatan PU sebagai peluang usaha Terealisasinya sentral-sentral kawasan perikanan budidaya Tingkat pendapatan pembudidaya ikan Tingkat pemenuhan gizi akan protein hewani

25% 30% 20% 50%

1 Unit 1 Unit 2 Unit 18 Unit Ponjong 18 Kecamatan

Kab. GK Kab. GK

25,000 5,000 20,000 54,000

2

05

xx

20

-

20%

3 Unit

30%

5 Unit

-

Pengembangan budidaya ikan lele di lahan kering

-

Meningkatnya pelayanan usaha budidaya lele lahan kering

50%

5 Unit

Ponjong Simo Karangmojo Bejiharjo Playen Banyusoco Tanjungsari Girisubo Gedangsari Saptosari Purwosari Semin Gedangsari Semanu Nglipar Paliyan Wonosari

55,000

55,000

60,000

2

05

xx

20

04 Pengembangan Intensifikasi budidaya tambak dan air tawar serta perikanan tangkap - Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan (KBI) skala Rumah Tangga pada Daerah Tertinggal

-

Tertingkatnya pemenuhan gizi protein hewani

30%

5 unit

- Tanjungsari - Girisubo - Gedangsari Mertelu - Saptosari Planjan

75,000

2 01

xx

18

PROGRAM : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Terciptanya penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan

162,600 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 01

xx

KEGIATAN : 18 01 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Pengembangan tanaman tebelo puso Budidaya tanaman sehat perkebunan dengan pola PHT : * Kakao * Mete Pengembangan tanaman tembakau Pengembangan tanaman jarak pagar

-

Terpulihkannya kembali tanaman tebelo puso di lokasi perkebunan

75%

10 ha

Patuk

Patuk

5,600

-

Berkembangnya tanaman kakao sehat perkebunan Berkembangnya tanaman mete sehat perkebunan Terciptanya budidaya tanaman tembakau pilihan Berkembangnya budidaya tanaman jarak pagar

75% 75% 75% 75%

1 pkt 1 pkt 10 ha 15 ha

Patuk Semin Semin Ngawen Panggang

15,000 15,000 10,000 Girisuko 30,000

2 01

xx

18 02 Pengembangan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Pendampingan kegiatan perkebunan 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan - Pemeliharaan kebun induk jambu mete Pemeliharaan tanaman gaharu dan cendana

-

Terfasilitasinya dan terdampingi nya kegiatan perkebunan

75%

1 pkt

Kab. GK.

55,000

2 01

xx

-

Terjaganya dan terpeliharanya kebun induk jambu mete Terjaganya dan terpeliharanya tanaman gaharu dan cendana

75% 75%

1 pkt 1 pkt

Wonosari Wonosari

Wonosari Wonosari

5,000 5,000

2 01

xx

18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna - Pembinaan dan penanganan panen dan pasca panen hasil hutan dan perkebunan 18 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam - Pengamatan pengendalian OPT perkebunan - Pengembangan pestisida nabati dan agen hayati

-

Terselenggaranya pembinaan penanganan panen dan pasca panen mete, kakao, & tembakau

80%

1 pkt

Kab. GK.

10,000

2 01

xx

-

Terlaksananya pengamatan OPT perkebunan Terciptanya pengembangan pembuatan agen hayati dan pestisida nabati

80% 80%

1 pkt 1 pkt

Kab. GK. Kab. GK.

6,000 6,000

2 01

xx

15

PROGRAM : Peningkatan kesejahteraan petani

Terciptanya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani

28,500 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 01

xx

KEGIATAN : 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani - Pendampingan penguatan modal usaha bergulir kelompok - Revitalisasi asosiasi komoditas perkebunan - Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan hutbun

-

Terdampinginya petani dan tertambahnya modal kelompok Tertatanya kembali asosiasi komoditas perkebunan Tambahnya sumberdaya petani dan kelembagaan hutbun

85% 85% 85%

1 pkt 1 pkt 1 pkt

Kab. GK. Kab. GK. Kab. GK.

8,500 10,000 10,000

2 01

xx

17

PROGRAM Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Terbukanya akses pasar thd produk unggulan daerah

7,500 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 01

xx

KEGIATAN 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah - Fasilitasi promosi publikasi dan informasi produksi olahan perkebunan

Meningkatnya omzet hasil pemasaran hasil perkebunan - Terselenggaranya fasilitasi promosi publikasi dan informasi produksi olahan perkebunan

85%

1 pkt

Kab. GK.

7,500

2 02

xx

15

PROGRAM : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Tersedianya potensi dan pemanfaatan sumber daya hutan

157,350 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 02

xx

KEGIATAN : 15 01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi - Pengembangan usaha perlebahan Pengembangan empon-empon

-

Terlaksananya usaha dan pengembangan perlebahan Terlaksananya pengembangan tanaman empon-empon

75% 75%

20 stup 25 ha

Ponjong Semin Panggang Purwosari Rongkop Paliyan

Tambakromo Umbulrejo Semin Giriharjo Girijati Karangwuni karangasem Kab. GK.

9,000 38,500

2 02 xx

Pengembangan UPPHRL

-

Terlaksananya pengembangan UPPHRL

75%

## desa

86,400

15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan - Pembinaan dan pendampingan kelompok hutan kemasyarakatan

-

Terselenggaranya pembinaan dan pendampingan kelompok Hkm

80%

35 klp

Kab. GK.

23,450

2 04

xx

15

PROGRAM : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya promosi dan Pemasaran wisata

295,000 Dinas Pariwisata dan Perkebunan

2 04

xx

2 04

xx

KEGIATAN : 15 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata - Penyusunan hasil analisis karateristik dan belanja wisatawan ke Gunungkidul 15 02 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasara pariwisata - Penyelenggaraan promosi wisata melalui media cetak dan elektronik - Penyelenggaraan Tourism information center (TIC) - Penyelenggaraan Tourism Information Service (TIS)

-

Tersusunya data analisis belanja wisatawan

100%

1 pkt

10,000

-

Tertingkatnya promosi wisata melalui media cetak dan elektronik Terselenggaranya Tourism infirmation center (TIC) Terselenggaranya Tourism information Service (TIS)

100% 100% 100%

2 pkt 1 pkt 1 pkt Wonosari Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Playen Wonosari Kemadang, Purwodadi, Jepitu, Gading

80,000 6,000 4,000

2 04

xx

15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri - Pameran gebyar wisata nusantara, wisata majapahit fair, wisata bengawan solo - Pameran pekan promosi pariwisata DIY, dan hari jadi Gunungkidul Pameran promosi pariwisata Indonesia "Mata" di Kualalumpur Presentasi potensi wisata dengan perusahaan di Jawa Tengah -

Ter;laksananya kegiatan pameran pariwisata diluar daerah Terlaksananya kegiatan pameran pariwisata di Kab GK Terlaksananya kegiatan pameran pariwisata di luar negeri Terpresentasinya potensi wisata Kab. GK Pemilihan Dimas - Diajeng / Duta Wisata Kab. GK 2008 Terselenggaranya jelajah wisata Bengawan Solo Purba dan Hutan Wanagama Terselenggaranya FAM Tour

100% 100%

3 pkt 2 pkt

40,000 20,000

100% 100%

1 pkt 1 pkt

20,000 20,000

-

Pemilihan Dimas - Diajeng/Duta Wisata Gunungkidul 2008 Penyelenggaraan Jelajah Wisata Bengawan Solo Purba dan Hutan Wanagama FAM Tour -

100% 100%

1 pkt 2 pkt

40,000 40,000

-

100%

1 pkt

15,000

2 04

xx

16

PROGRAM : Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya pengembangan dan pembangunan pariwisata

1,020,000 Dinas Pariwisata dan Perkebunan

2 04

xx

KEGIATAN : 16 01 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Penyusunan Site Plan Desa Wisata Bobung dan Tawang Penyusunan site plan obyek wisata karst MuloKalisuci Penyusunan Site Plan Pantai Nguyahan Penyusunan Analisis Pengembangan Produk wisata Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan ODTW Pelaksanaan Intensifikasi PAD Fasilitas Wisata Tirta DamBeton Penataan pedagang di obyek wisata Pantai Kukup dan Krakal Pembinaan Desa Wisata Bobung, Garotan, Wonosadi, Mojo Pembinaan Pokdarwis di obyek wisata pantai

-

2 04

xx

16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - Penambahan fasilitas bermain anak di Rest Area Bunder - Pembangunan Jalan Setapak dan Pagar di Obyek Wisata Karst Mulo Pembangunan Papan Informasi obyek wisata karst Kalisuci, Bengawan Solo Purba

-

-

-

Pembuatan Bill Board Wisata di 4 koridor wisata Penataan Kios dan Parkir Pantai Kukup

-

Meningkatnya pengembangan dan pembangunan obyek wisata Tersusunnya site plan desa wisata bobung d an tawang Tersusunya site plan obyek wisata karst mulo-kalisuci Tersusunnya Site Plan Pantai Nguyahan-Timang-Ngobaran Teranalisanya Pengembangna Produk Wisata Tersusunnya Rencana Aksi Pengembangan ODTW Terlaksananya Intensifikasi PAD Terfsilitasnya Wisata Tirta Dam Beton Tertatanya pedagang obyek wisata Pantai Kukup dan Krakal Terbinanya Desa Wisata Bobung Garotan, Wonosadi, Mojo Terbinanya Pokdarwis di kawasan obyek wisata pantai Baron, Kukup Krakal, Sundak Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan obyek wisata : Tertingkatnya fasilitas bermain anak di Rest Area Bunder Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak dan Pagar di Obyek Wisata Karst Mulo Terlaksananya Pembangunan Papan Informasi obyek wisata karst Kalisuci, Bengawan Solo Purba Terlaksananya Pembuatan Bill Board Wisata di 4 koridor wisata Terlaksananya Penataan Kios dan Parkir Pantai Kukup Terlaksananya Penataan Kios dan Parkir Obyek Wisata Pantai Krakal

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 4 kali 2 kali

Patuk, semanu Wonosari, Semanu Saptosari Pojong Tanjungsari

Putat, Jetis Mulo, Dadapayu Kanigoro Umbulrejo

65,000 40,000 65,000 35,000 30,000 50,000 20,000 25,000 15,000 15,000

Kemadang, Ngestirejo Patuk, Semin, Putat, Bendung, Ngawen,Seman Ngeposari, Beji Tanjungsari Kemadang, Tepus Tepus

100% 100%

1 pake pkt

Playen

Gading Mulo

40,000 90,000

300 meter Wonosari

100%

1 pkt

Semanu, Girisoetis, Pucung J

10,000

100% 100%

4 unit 1 pkt

Patuk, Purwosa Semin, Ponjong Tanjungsari Kemadang

40,000 125,000

-

Penataan Kios dan Parkir Obyek Wisata Pantai Krakal Pembangunan Gazebo Pantai Nguyahan Pemeliharaan sarana pondok wisata Kukup

-

100%

1 pkt

Tanjungsari

Kemadang

150,000

2 04 xx

16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Penyelenggaraan atraksi wisata

Terlaksananya Pembangunan Gazebo Pantai Nguyahan - Terpeliharanya sarana pondok wisata Kukup Meningkatnya kontribusi PDBR dan jasa pariwisata - Terselenggaranya atraksi wisata

-

100% 100%

2 unit 1 pkt

Saptosari Tanjungsari

Kanigoro Kemadang

15,000 10,000

100%

12 kali

-

Penyelenggaraan pentas seni tradisional

-

Terselenggaranya pentas seni tradisional

100%

25 kali

2 04 xx

Fasilitas paket peralatan susur goa

16 07 Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta kawasan standarisasi - Sosialisasi DED dan RDTRK Baron, Kukup, Krakal, Sundak

Tersedianya paket peralatan susur goa Meningkatnya pengetahuan masyarakat - Terselenggaranya sosialisasi DEP dan RDTRK Baron, Kulup, Krakal, Sundak

-

100%

1 pkt

Tanjungsari, Tepus Girisobo Tanjungsari, Girisobo Tepus Semanu

Kemadang, Tepus Jepitu Kemadang, Jepitu Tepus

40,000

40,000

85,000

100%

1 pkt

Tanjungsari, Kemadang, Ngestirejo Tepus Sidoharjo, Tepus

15,000

2 04

xx

17

PROGRAM : Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya jejaring dalam pengembangan wisata

60,000 Dinas Pariwisata dan Perkebunan

2 04

xx

17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata - Fasilitas kerjasama PAWONSARI bidang pariwisata dan kebudayaan Penyelenggaraan Lokakarya kemitraan pelaku usaha pariwisata dan Dinas/instansi terkait

Meningkatnya promosi & kerjasama investasi - Terfasilitasnya pelaksanaan kerjasama PAWONSARI bidang pariwisata dan kebudayaan - Terselenggaranya lokakarya

100%

1 pkt

Wonosari

-

15,000

100%

1 pkt

Wonosari

-

10,000

2 04

xx

17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata - Pembinaan Usaha Pariwisata Pembinaan pedagang cinderatama/cinderasa di jalur wisata

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia peristiwa : - Terselenggaranya Uasaha Hotel, dan Usaha RHU - Terlaksananya pembinaan pedagang cinderamata/cinderasa di jalur wisata

100% 100%

2 pkt 3 pkt

-

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

-

Terlaksananya pelatihan pemandu wisata minat khusus

100%

2 pkt

Wonosari, Purwosari Patuk, Playen Girisubo, Tepus Saptosari, Tanjungsari, Panggang Patuk -

10,000 15,000

10,000

2 01

xx

15

PROGRAM : Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

10,825 Dinas Pariwisata dan Perkebunan

2 01

xx

KEGIATAN : 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis - Aspresiasi Jagal - Sosialisasi Kesehatan Hewan - Sosialisasi Makan Daging Peduli ASUH

-

Meningkatnya kemampuan Jagal, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan penyakit dan perlakuan yang tepat pada ternak

100% 100% 100%

2 kali 6 kali 6 kali

1 6 6

2 6 6

2,355 4,385 4,085

2 01

xx

22

PROGRAM : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatkan kontribusi PDBR dari sektor Pertanian, Industri, perdagangan dan jasa.

449,139 Dinas Pariwisata dan Perkebunan

2 01

xx

KEGIATAN : 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak - Straw dan sarana pemeliharaan IB - Bahan pemeriksaan kebuntingan 22 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pekan ternak - Pengembangan pengolahan pakan ternak

-

Tersedianya bibit ternak yang baik serta terpeliharanya kondisi ternak di masyarakat

100%

15000 dosisPlayen

Logandeng

157,845

2 01

xx

-

2 01 2 01

xx xx

22 06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

-

2 01

xx

22 08 Pengembangan agribisnis peternakan - Pengembangan Agribisnis di wilayah pasca bencana gempa

-

Tersedianya jenis pakan ternak dengan kandungan gizi yang baik dan tepat serta dapat termanfaatkannya sumber-sumber bahan baku pakan lokal Gunungkidul Tersedianya vaksin dan pakan ternak di tingkat peternakan. Meningkatnya pemahaman dan kesediaan peternak untuk menggunakan pakan dengan kualitas dan gizi yang baik Berkembangnya kegiatan agribisnis ditingkat kelompok peternakan

100%

1 Unit

Wonosari

Piyaman

189,495

100% 100%

1 Paket 1 Unit

6 kec Wonosari

6 desa Piyaman

74,989 9,810

100%

10 kel

Gedangsari

-

Penguatan modal usaha kelompok

100%

25 kel

18 kec

Tegalrejo Hargomulyo Mertelu Watugajah Sampah 25 desa

8,500

8,500

2 01

xx

23

PROGRAM : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatkan kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

71,540 Dinas Peternakan

2 01

xx

2 01

xx

KEGIATAN : 23 05 Promosi atas hasil produksi Peternakan Unggukan Daerah - Pameran 23 08 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan

-

2 01

xx

23 12 Pembinaan dan peningkatan pemasaran produksi/komoditas hasil peternakan

-

Terbukanya peluang pemasaran Tersedianya informasi tentang Kondisi permintaan pasar berikut dengan metode atau cara pemasaran yang menguntungkan Meningkatnya pemahaman dan kemampuan peternak akan produk ternaknya serta tata cara pemasaran yang menguntungkan

100% 100%

1 Paket 12 Kali

Wonosari Wonosari Semanu

Wonosari Wonosari Ngeposari

9,000 5,500

100%

2 kali

Playen Gedangsari

Bandung Mertelu

6,000

2 01

xx

23 13 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan - Pengembangan kawasan sentra produksi - Penataan sentra produksi ternak kambing

-

Terbentuknya sentra produksi Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan ternak Meningkatnya pemahaman dan kemampuan peternak dalam hal teknis pengemasan yang baik dan menguntungkan

100% 100%

1 pkt 1200 kk Penggaduh ternak

Kabupaten Kabupaten

8,000 25,040

2 01

xx

23 14 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan - Sosialisasi tentang kemasan hasil produksi

-

100% 2 Unit Gedangsari Playen Playen Wonosari Mertelu Bandung Ngawu Playen Wareng Tawasari 6,000

-

Pengolahan hasil ternak

4 Unit

12,000

2 01

xx

25

PROGRAM : Pengembangan Agrobisnis

Meningkatnya etos kewirausahaan & keswadayaan peternak

84,040 Dinas Peternakan

2 01

xx

KEGIATAN : 25 03 Pembinaan Kewirausahaan Agribisnis - Panduan teknis pembuatan proposal bidang peternakan - Pengembangan P4S

-

Meningkatkan pengetahuan , keterampilan, dan sikap (PKS) peternak

100% 100%

1 pkt 2 pkt

18 kec Tepus Gedangsari Sidoharjo Ngalang

55,000 29,040

1

22

xx

15

PROGRAM : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan

410,000 Dinas Sobermas

1

22

xx

KEGIATAN : 15 01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

1

22

xx

15 02 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

1

22

xx

15 04 Pendampingan Desa Swasembada

- Meningkatnya kemampuan UED-SP - Terbinanya Pokmas IDT - Terbinanya kelompok usaha perekonomian desa - Peningkatan kemampuan lemba ga kemasyarakatan desa ( LPMD, RT/RW, PKK ) - Terlatihnya kader pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa Meningkatnya status perkembangan desa menjadi desa swasembada dan tersusunnya data tingkat perkembangan desa

100% 100% 100% 100%

18 18 18 18

36 73 36 144

20,000 20,000 20,000 60,000

100% 10%

18 14 paket 14 desa

144 14

70,000 200,000

1

22

xx

15 05 Pemantapan jaringan kerja dan kemampuan kelembagaan pemberdayaan perempuan - Persiapan identifikasi program Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri )

Teridentifikasinya Desa PRIMA Kabupaten Gunungkidul

100%

1 paket

18

20,000

1

22

xx

16

PROGRAM : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Meningkatnya kapasitas pengelolaan usaha lembaga ekonomi perdesaan

135,000 Dinas Sobermas

1

22

xx

KEGIATAN : 16 02 Pelatihan Ketrampilan Manajemen dan PendampinganMeningkatnya ketrampilan bagi Pengelolaan BUMD pengelola BUMD/pelatihan BUMD 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro dan menengah di perdesaan - Terlaksana dan terbinanya pe masyarakatan dan penemu TTG - Terlaksananya gelar TTG Nasional

100%

18

72

70,000

1

22

xx

100% 100%

18 Kabupaten

40,000 25,000

1

22

xx

17

PROGRAM : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm membangun desa 100% 100% 1 paket 1 paket 18 18 144 18

136,000 Dinas Sobermas

1 1

22 22

xx xx

17 05 Koordinasi dan fasilitasi bulan Bhakti Gotong Royong Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Tk. Desa 17 06 Evaluasi Pembangunan Desa Peningkatan kierja pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat

66,000 70,000

1

22 xx 20

PROGRAM : Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya peran dan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)

235,000 Dinas Sobermas

1

22

xx

1

22

1

22

KEGIATAN : 20 01 Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan Meningkatnya sarana dan prasarana (PPK) dan kondisi ekonomi masyarakat miskin melalui PNPM yang didanai dari costsharing xx 20 02 Pendampingan Program Penanggulangan KemiskinanMeningkatkan aspek sarana, SDM dan di Perkotaan (P2KP) perekonomian masyarakat (tridaya) melalui pencapaian target IPM dan dan MDGs xx 20 03 Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan - Pengurangan jumlah penduduk kemiskinan miskin 15 % dari jumlah penduduk - Keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan dan penajaman target capaian RPJMD - Revitalisasi Tim Koordinasi Penang gulangan Kemiskinan Daerah

100%

1 paket

18

144

60,000

100%

1 paket

18

24

100,000

15%

1 paket

18

144 desa

75,000

1

03

xx

30

PROGRAM : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tersedianya jaringan sarana prasarana

2,110,000 Dinas PU

1

03

xx

KEGIATAN ; 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Semakin mudahnya mobilitas masy. perdesaan 80 80 80 80 1800 m2 2000 m2 1 paket 2000 m2 Gedangsari Gedangsari Gedangsari Ponjong Watugajah Rejosari Rejosari Ponjong 220,000 220,000 350,000 220,000

1

03

xx

- Gunung Cilik - Watugajah - Klengkong - Rejosari - Jembatan Desa Klengkong - Ponjong - Sidorejo Semakin mudahnya mobilitas masy. 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan perdesaan - Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan (Swakelola) - Pembangunan Rehab Jalan Desa Semanu

80 9000 m2 Semanu Ngeposari

Kab.Gk

800,000 300,000

1

14

xx 16

PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Kerja KEGIATAN : 02 Penyebarluasan informasi bursa tanaga kerja - Padat karya

Terserapnya angkatan kerja baru

80%

1,050,000 Dinas Nakertrans

1

14

xx

16

Meningkatnya kesempatan kerja

100%

10 lokasi

1. Playen 2. Nglipar 3. Wonosari 4. Ngawen
5. Karangmojo

Banyusoco Kedungkeris

1,050,000

6. Semanu 7. Tepus

1

15 xx

16

PROGRAM Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terciptanya kewirausahaan yang unggul dan kompetitif bagi UKM

75,000 Disperindag

1

15 xx

KEGIATAN 16 01 Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil dan menengah dengan perusahaan asing 16 05 Memfasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

-

Terciptanya pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Terciptanya peningkatan kemitraan investasi usaha kecil dan menengah Terciptanya pengembangan sarana promosi hasil produksi

80%

1 pkt

Wonosari Ponjong

Wonosari Sumber Kabupaten

30,000

1

15 xx

-

80%

18 Kec

30,000

1

15 xx

-

80%

18 Kec

Kabupaten

15,000

1

15 xx

15

PROGRAM : Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Terwujudnya iklim yang kondusif dan aman bagi UKM

30,000 Disperindag

1

15 xx

KEGIATAN : 15 08 Fasilitasi pengambangan usaha kecil menengah

-

Terciptanya pengembangan usaha kecil dan menengah

80%

1 pkt

Kabupaten

30,000

1

15 xx

17

PROGRAM Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya fasilitasi permodalan dan sistem jejaring antar stakeholders dunia usaha Terciptanya peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 80% 18 Kec Kabupaten

15,000 Disperindag

1

15 xx

KEGIATAN 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

15,000

2 06

xx

15

PROGRAM : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen

24,000 Disperindag

2 06

xx

KEGIATAN : 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

-

Terlaksananya kegiatan kemetrologian daerah

80%

1 pkt

Wonosari

Wonosari

24,000

2 06

xx

17

PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya kualitas produksi dan terbukanya peluang pasar

205,000 Disperindag

2 06 2 06 2 06

xx xx xx

KEGIATAN : 17 02 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 17 08 Membangun jejaring dengan ekportir 17 10 Pengembangan kluster produk ekspor

-

Terciptanya peluang pasar perdagangan luar negeri Terciptanya kerjasama pengusaha dengan eksportir Terciptanya pengembangan kluster produk ekspor

75% 80% 80%

1 pkt 1 pkt 18 kec. Wonosari Wonosari

Jakarta, Yogya, Pacitan, Wonogiri

150,000 15,000

Kabupaten

40,000

2 06

xx

18

PROGRAM : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Terwujudnya peningkatan fasilitasi pengembangan pasar, produk dan kemudahan prosedur rejinan usaha

60,000 Disperindag

2 06

xx

KEGIATAN : 18 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 18 05 Pengembangan pasar lelang daerah

-

2 06

xx

-

Terciptanya pengembangan pasar dan distribusi produk, dan distribusi pupuk Terwujudnya perkembangan pasar lelang daerah yang mantap

80%

1 pkt

Kabupaten

35,000

80%

1 pkt

Kabupaten

25,000

2 06

xx

19

PROGRAM : Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan

Terwujudnya iklim dan kenyamanan bagi pedagang kaki lima

97,500 Disperindag

2 06 2 06

xx xx

KEGIATAN : 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan - Penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan - Fasilitasi sarana usaha/tendanisasi pedagang kaki lima dan asongan

-

Terciptanya pengelolaan organisasi pedagang kaki lima yang baik

80%

1 pkt

Wonosari

Wonosari Kepek

7,500

-

Tersedianya tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Tertatanya dan tersedianya tempat/sarana usaha yang seragam bagi pedagang kakilima

80% 80%

1 pkt 1 pkt

Wonosari Wonosari

Wonosari Kepek Wonosari Kepek

10,000 80,000

2 07

xx

16

PROGRAM : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tertingkatkanya pengembangan industri kecil dan menengah

505,000 Disperindag

2 07

xx

2 07

xx

KEGIATAN : 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya - Pelatihan penganekaragaman produk kerajinan dari limbah batu 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri - Pengembangan industri kerajinan batu dengan sistem klaster dan pendampingan - Partisipasi gelar produk pusat dan prov. ( Jakarta dan Yogyakarta ) - Gelar penganekaragaman produk gula semut dan orientasi lapangan - Pendampingan & evaluasi pembangkitan IKM pasca gempa - Pendampingan CFSMI Pengembangan Kerajinan Mebeleir Mitrakerja pemasaran dalam rangka penunjang kelanjutan program klaster kerajinan topeng

-

Terciptanya keahlian kerajinan produk limbah batu

75%

1 pkt

Semin

Semin

30,000

-

Terciptanya pengembangan industri kerajinan batu Peningkatan pasar industri kerajinan Terciptanya peningkatan keterampilan produk gula semut Terpantaunya bangkitnya IKM pasca gempa Terciptanya perkembangan industri kecil Terciptanya pengembangan industri kerajinan kayu (mebel) Terciptanya peningkatan pasar kerajinan topeng

80% 80% 80% 80% 80% 100% 100%

1 pkt 1 pkt 1 pkt 18 Kec. 1 pkt 82 unit 80 unit

Semanu

Ngeposari Kabupaten

175,000 40,000 35,000 Kabupaten Kabupaten 45,000 75,000 75,000 30,000

Playen

Banyusoco

Playen Patuk

Bandung Putat

2 07

xx

17

PROGRAM : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya daya pikir dan penguasaan teknologi

464,000 Disperindag

2 07

xx

KEGIATAN : 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri - Pelatihan peningkatan kemasan tehnik sablon industri kecil makanan olahan Diklat peningkatan teknologi pembatikan dan finishing kerajinan bambu Diklat pengembangan desain kerajinan kayu dan finishing produk Diklat peningkatan kualitas finishing industri mebel dan orientasi lapangan Diklat pengembangan desain dan kualitas produk kerajinan bambu serta orientasi lapangan Diklat pengembangan dan peningkatan kualitas bahan bangunan Diklat pengembangan desain kerajinan imitasi Peningkatan kualitas dan pemakaian BTM aneka makanan tradisional Diklat peningkatan kualitas dan hygienis produk jamu/minuman tradisional Fasilitasi pendukung kegiatan industri lintas sektor (P2WIKDM, P2WKSS, TMMD) Diklat peningkatan kualitas finishing industri mebel dalam rangka menunjang program agropolitan Fasilitasi industri pati ganyong Fasilitasi industri kerajinan wuwung seng

-

-

-

-

Terciptanya peningkatan keteram pilan pengemasan sablon makanan olahan Terciptanya peningkatan keteram pilan batik dan finishing bambu Terciptanya peningkatan keteram pilan kerajinan kayu dan finishing produk Terciptanya peningkatan keteram pilan finishing mebel Terciptanya peningkatan keteram pilan kerajinan bambu Terciptanya peningkatan keteram pilan pembuatan bahan bangunan Terciptanya peningkatan keteram pilan desain imitasi Terciptanya peningkatan keteram pilan pemakaian BTM aneka makanan tradisional Terciptanya peningkatan keteram pilan hygienis produk jamu Terciptanya fasilitasi pendukung kegiatan industri lintas sektor Terciptranya peningkatan kereram pilan finishing industri mebel penunjang agropolitan Terciptanya peningkatan keteram pilan/fasilitasi industri pati ganyong Trerfasilitasinya kerajinan wuwung seng 2 kelompok

80%

1 pkt

Semanu

Semanu

20,000

80% 80%

1 pkt 1 pkt

Semanu Paliyan Patuk

Semanu Sodo Semoyo

40,000 20,000

80% 80%

1 pkt 1 pkt

Gedangsari Playen Tanjungsari

60,000 Gaduan 45,000

-

-

80%

1 pkt

Ngawen Karangmojo Paliyan Tanjungsari Panggang Playen Saptosari Semin Karangmojo

Sambirejo Gedangrejo Sodo Banjarejo Girisekar Ngawu Planjan Bendung Bejiharjo

40,000

-

-

80% 80%

1 pkt 1 pkt

40,000 60,000

-

-

80% 80% 80%

1 pkt 18 Kec 1 pkt

35,000 30,000 45,000

-

-

80% 80%

1 pkt 1 pkt

Gedangsari Ngawen

Serut Sambirejo

11,500 17,500

2 01

xx

18

PROGRAM Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Bertambahnya ilmu dan penerapan teknologi pertanian bagi petani

100%

220,000 Kantor Penyuluh Pertanian

2 01

xx

2 01

xx

KEGIATAN 18 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna - Pengkajian dan pengembangan teknologi tepat guna a. kajiterap (1000 m) b. demplot (1 ha) c. demarea di desa (5ha) d. percontohan lahan BPP 18 04 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna - Pengadaan peraga penyuluh pertanian

-

Terwujudnya pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna 100% 100% 100% 100% 50 18 ## 5 unit Kec Desa unit Kab. GK Kecamatan Desa Kecamatan 18 Kec 144 desa 5 Kec

100,000

-

Meningkatnya pemahaman teknologi peraga penyuluhan pertanian

100%

6 pkt

Playen Paliyan Semanu Semin Patuk

Bandung Karangasem Semanu Sambirejo Putat

120,000

2 01

xx

15

PROGRAM Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta kesejahtreraan petani

100%

230,000 Kantor Penyuluh Pertanian

2 01

xx

KEGIATAN 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

-

Bertambahnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis pertanian

100%

5 klp

Gedangsari Ponjong Semin

Hargomulyo, Ngalang Ponjong Sidorejo Bendung Semin Kab. GK

40,000

2 01

xx

15 02 -

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (magang petani & kursus) b. Pelatihan petani dan pendampingan petani pelaku agribisnis (bintek KPK, Kurusus KPK, Magang KPK pelatihan gabungan KPK)

-

Bertambahnya pengetahuan petani dan meningkatnya pendapatan petani

100%

18 Kec

190,000

2 01

xx

15

PROGRAM Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta kesejahtreraan petani

100%

215,000 Kantor Penyuluh Pertanian

2 01

xx

PROGRAM : 15 03 Meningkatkan kemampuan lembaga petani - Penyelenggaraan forum petani a. Penyelenggaraan forum petani tk Kab. b. Penyelenggaraan forum petani tk Kec. c. Penyelenggaraan forum petani tk desa - Pembenahan dan penyempurnaan struktur kelompok tani dan peningkatan kemampuan lembaga petani - Pembinaan dan penguatan kelembagaan petani (Peningkatan sistem intensif dan disinsentif petani melalui lomba)

-

Terselenggaranya rembug petani yang mandiri dan kuat

75,000 100% 100% 100% 100% 2 18 ## ## kali kec. desa klp Kab. GK Kecamatan Desa Kecamatan 18 Kec 144 Desa 18 Kec

-

-

Tertatanya dan meningkatnya administrasi dan kelembagaan petani Terbinanya kelompok petani dan kuatnya kelembagaan petani

60,000

100%

21 klp

Kecamatan

18 Kec

80,000

2 01

xx

17

PROGRAM : Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Tersalurkannya hasil produksi pertanian/perkebunan

100%

1,150,000 Kantor Pengelolaan Pasar

2 01

xx

KEGIATAN : 17 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi - Pembangunan pasar Patuk - Pembangunan kios pasar umum Munggi - Rehabilitasi kios pasar Karangijo - Rehabilitasi pasar Playen - Rehabilitasi pasar Jepitu - Rehabilitasi pasar Klampok

Terwujudnya sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 paket 10 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Patuk Semanu Ponjong Playen Girisubo Purwosari Patuk Semanu Ponjong Ngawu Jepitu Giripurwo 500,000 150,000 200,000 150,000 100,000 50,000

2 01

xx

23

PROGRAM : Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Tersalurkannya hasil produksi peternakan

100%

600,000 Kantor Pengelolaan Pasar

2 01

xx

KEGIATAN : 23 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan - Pembangunan pasar hewan Siyonoharjo - Rehabilitasi pasar hewan Trowono - Rehabilitasi pasar hewan Dondong

Relokasi pasar hewan Siyonoharjo Tersalurkannya hewan ternak Tersalurkannya hewan ternak

100% 100% 100%

1 paket

Playen

Logandeng

500,000 50,000 50,000

1

20 xx 23

PROGRAM : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi KEGIATAN : 01 Penyusunan Sistem Informasi Layanan Publik

Meningkatnya aplikasi teknologi informasi sebagai pendukung kerja

60,000 KPPTSP

1

20 xx

23

Terlaksananya Sisitem Informasi Perizinan dan non Perizinan

60%

1 paket

Kab. GK

60,000

1

20 xx 26

PROGRAM : Penataan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya dasar dan masukan yang jelas dalam penyusunan standar pelayanan

5,000 KPPTSP

1

20 xx

26

KEGIATAN : 04 Survey Pengukuran IKM Pelayanan Terpadu

Tersedianya data IKM Pelayanan Terpadu

60%

1 paket

Kab. GK

5,000

JUMLAH

14,662,494

687

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 4 Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

1 01

xx

16

PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar

31,427,328 Dinas Pendidikan

1 01 1 01

xx xx

KEGIATAN : 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah 16 19 Pengadaan Mebelair Sekolah - Mebeleair SMP - Mebeleair SD/MI 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 16 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah - Rehab Gedung SD/MI - Rehab SMP - Rehab Pagar sekolah - Rehabilitasi Gedung TK 16 65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/ SDLB dan SMP/Mts 16 67 Penyelenggaran Paket A setara SD 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Terbangunnya gedung dan pagar sekolah SMP Terpenuhinya sarana mebel SMP Terpenuhinya sarana mebel SD/MI Terpenuhinya sarana computer dan media pembelajaran SMP

100%

25 unit

18

1,625,000

1 01 1 01

xx xx

100% 100% 100%

20 paket 100 Unit 25 paket

18 18 18

200,000 700,000 250,000

1 01 1 01 1 01

xx xx xx

Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan SD/MI Meningkatnya kualitas KBM Terehabnya Pagar Sekolah Terbangunnya kembali Sekolah yg rusak Tersedianya buku Teks SMP meningkatnya kualitas SDM meningkatnya kualitas SDM

100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%

76 sekolah 28 sek 10 sek 100 lokasi 1 paket 4 klpk 1 paket

18 18 18 18 18 4 Wonosari, Purwosari 18 18 18 18 18

21,000,000 1,120,000 300,000 360,000 4,500,000 68,000 161,574

1 01 1 01 1 01 1 01 1 01

xx xx xx xx xx

16 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan SMP 16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (SD dan SMP) 16 79 Regrouping SD 16 80 Penyediaan beasiswa siswa keluarga

Tersedianya petunjuk tehnis kegiatan siswa tidak putus sekolah Terpenuhinya standarisasi akreditasi Meningkatnya asas efisiensi Terpenuhinya biaya pendidikan bagi siswa

100% 100% 100% 100% 100%

25 paket 1 paket 1 paket 18 Lokasi 1 paket

100,000 12,304 73,950 45,000 911,500

1 01

xx

17

PROGRAM : Pendidikan Menengah

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan menengah

8,230,718 Dinas Pendidikan

1 01

xx

KEGIATAN : 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah - SMKN 2 Gedangsari - SMKN Purwosari - SMKN Ngawen - SMKN Girisubo - SMKN Saptosari - Pembangunan Unit Sekolah Baru 17 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa - SMKN Saptosari - SMKN Tanjungsari - SMK N Girisubo - SMKN Purwosari - SMKN 1 Gedangsari - SMK N 2 Gedangsari - SMK N Ngawen - SMK Muh. Semin - SMK Ma'arif Wonosari - SMKN 3 Wonosari 17 19 Pengadaan mebelair Sekolah - SMK N 2 Gedangsari - SMK N Ngawen - SMKN Purwosari 17 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah - SMAN 1 Wonosari - SMA Dominikus Wno - SMK Terunajaya Nglipar - SMA N 1 Nglipar - SMA N Karangmojo - SMK Muh. Semin - SMA Muh. Ngawen - SMK Ma'arif Wno - SMA N Patuk - SMK Muh. Karangmojo - SMA IKIP Veteran Ponjong - SMK Muh. 1 Playen 17 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) - Pengadaan bahan ujian kompetensi/ produktif SMK - Pengadaan bahan praktek SMA - Bantuan Uji sertifikasi siswa SMK 17 62 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu - Beasiswa tidak mampu SMA/SMK siswa berprestasi - Beasiswa Retriavel 17 63 Penyelenggaraan Paket C setara SM

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan

100%

5 paket

5

484,880

1 01

xx

Terbangunnya gedung SMK di Kec. Paliyan dan SMK di Kecamatan Tepus Meningkatnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran

100% 100%

1 unit 1 unit 10 paket

Paliyan Tepus 10

700,000 700,000 357,258

1 01

xx

Terwujudnya kenyamanan dalam KBM

100%

7 paket

7

82,016

1 01

xx

Sekolah yang rusak segera ditangani

100%

11 paket

11

1,184,178

1 01

xx

Terpenuhinya kebutuhan bahan praktek Terpenuhinya kebutuhan bahan praktek Terpenuhinya kebutuhan bahan praktek Siswa dapat melanjutkan belajar di Sekolah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 9000%

3901 siswa 2404 siswa 3901 siswa 1 paket 500 siswa 200 siswa 1 paket

390,100 60,100 2,925,750 594,862 390,000 200,000 161,574

1 01

xx

18

1 01

xx

Meningkatnya kualitas SDM

Semin, Rongkop

1 01

xx

18

PROGRAM : Pendidikan Non Formal

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan non formal

6,098,986 Dinas Pendidikan

1 01 1 01 1 01

xx xx xx

1 01 1 01 1 01

xx xx xx

KEGIATAN : 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidik Pendidikan Non Formal (PNF) 18 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Penyelenggaraan kursus-kursus 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 18 06 Penyediaan sarana dan prasarana PNF

Tertingkatnya kualitas tenaga PNF Terpenuhinya sarana penyelenggaraan pendidikan di masyarakat

100% 100%

120 org 51 paket

18 18

30,000 89,320

Meningkatnya ketrampilan masyarakat Terlaksananya pemberantasan buta aksara Tertingkatnya keterampilan warga belajar Meningkatnya keberdayaan penyelenggaraan PNF

100% 100% 100% 100%

13 paket 15000 org 1200 org 52 PKBM 10 TBM

18

89,491 5,250,000 375,175 260,000 5,000

18

1 01

xx

20

PROGRAM : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kualitas pendidik pada semua jenjang dan tenaga kependidikan

756,139 Dinas Pendidikan

1 01 1 01 1 01 1 01

xx xx xx xx

KEGIATAN : 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 03 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) - Kelompok Kerja Guru TK/SD - Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK Pembinaan MKKS dan KKKSK SM Pemberdayaan MKKS SMP Pembinaan MKPS Pembinaan MPKD Pembinaan Kel. Kerja Kepsek (KKKS) SD Pemberdayaan kelompok kerja pengawas SM

tenaga Pendidik dapat mengikuti sertifikasi tenaga Pendidik dapat dapat menunjukan kemampuan dalam pembelajaran Terselenggaranya bimtek bagi Guru BP

100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket

18 18 18

162,332 30,310 35,000

Guru TK/SD dapat terpacu untuk berkopensi Tenaga Pendidik dpt menunjukan kemampuan dlm pembelajaran & dpt mengikuti sertifikasi guru Meningkatnya kualitas kelompok Terwujudnya optimalisasi kinerja MKKS Meningkatnya kualitas kelompok Meningkatnya kualitas kelompok Meningkatnya kualitas kelompok Meningkatnya komunikasi & kinerja pengawasan

100% 100%

1 paket 15 kelp 10 kelp

18 15 10

263,997 195,000

100%

1 paket

18

100% 100%

1 paket 1 paket

18 18

15,000 15,000 15,000 10,000 9,500 5,000

x

xx xx

02

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan representatif baik berupa sarana pergedungan dan mobilitas untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur

3,750,500 Dinas Kesehatan dan KB

x

xx

KEGIATAN : xx 02 02 Pembangunan rumah dinas - Rumah dinas dokter gigi Puskesmas Playen I - Rumah dinas dokter Puskesmas Semin I - Rumah dinas dokter Puskesmas Girisubo - Rumah dinas paramedis Puskesmas Girisubo - Rumah dinas dokter Puskesmas Playen II - Rumah dinas dokter gigi Puskesmas Playen II - Rumah dinas paramedis Puskesmas Playen II xx 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas - Rumah Dinas Perawatan Wonosari I - Rumah Dinas Dokter Jepitu - Rumah dinas paramedis Puskesmas Semanu II - Rumah dinas paramedis Puskesmas Playen I - Rumah dinas dokter gigi Puskesmas Karangmojo I - Rumah dinas dokter Puskesmas Karangmojo I - Perumahan paramedis Puskesmas Karangmojo I - Perumahan paramedis Wiladeg - Puskesmas Karangmojo I - Rumah dinas dokter Puskesmas Nglipar II - Rumah dinas dokter Puskesmas Paliyan - Rumah dinas dokter gigi Puskesmas Paliyan - Rumah dinas paramedis Puskesmas Paliyan - Rumah dinas dokter gigi Puskesmas Panggang I Rumah dinas dokter Puskesmas Panggang I Rumah dinas paramedis Puskesmas Ponjong II Rumah dinas paramedis Puskesmas Tepus II Rumah dinas dokter gigi Puskesmas

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Playen Semin Girisubo Girisubo Playen Playen Playen

105,000 150,000 100,000 100,000 150,000 150,000 150,000

Jerukwudel Jerukwudel

x

xx

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur di bidang kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Wonosari Girisubo Semanu Playen Karangmojo Karangmojo Karangmojo Karangmojo Nglipar Paliyan Paliyan Paliyan Panggang

Wonosari Jepitu Semanu Playen

50,000 50,000 150,000 80,000 100,000 100,000 75,000 75,000 75,000 150,000 150,000 75,000 100,000

100% 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Panggang Ponjong Tepus Semin

75,000 100,000 100,000 100,000 217,500 58,000 10,000 Duwet Patuk Wareng Mulo Karangrejek Pulutan Beji Playen Banyusoca Girikarto Girimulyo Ngawen Gombang dan Tambakromo 5,000 20,000 40,000 40,000 70,000 40,000 40,000 75,000 75,000 75,000 40,000 70,000 40,000 120,000 95,000 110,000

x

xx

xx 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Tamanisasi Puskesmas - Papan nama Puskesmas - Pembuatan pagar Puskesmas induk Paliyan - Pagar Bumi Pustu Duwet - Talud dan pagar Puskesmas Patuk II - Pagar Bumi Pustu Wareng I - Pagar Bumi Pustu Mulo I - Pagar Bumi Pustu Karangrejek - Pagar Bumi Pustu Pulutan - Pagar dan Talud Pustu Beji - Pagar Bumi Puskesmas Playen II - Pagar Bumi dan gorong-gorong Pustu Banyusoca - Pagar dan WC Pustu Girikarto - Pagar dan WC Pustu Girimulyo - Conblok Puskesmas Ngawen II - Pagar Bumi Pustu Gombang dan Pustu Tambakromo - Pagar keliling Puskesmas Semanu II - Pagar bumi, tralis, pintu besi Puskesmas Nglipar II - Pagar bumi, talud, garasi Puskesmas Panggang I

29 Puskesmas 18 Kec. 29 Puskesmas 18 Kec. 1 paket Paliyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket Wonosari Patuk Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Ngawen Playen Playen Panggang Panggang Ngawen Ponjong Semanu Nglipar Panggang

1 paket 1 paket 1 paket

1

02 xx

15

PROGRAM : Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dasar masyarakat baik berupa obat yang esensial dan non esensial Tingkat kecukupan persediaan obat untuk pelayanan kesehatan dan rasionalisasi penggunaan obat Meningkatnya mutu pelayanan farmasi dan tersusunnya rencana pengadaan obat Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat dan makanan yang higienis Terjaminnya mutu keamanan pangan dan peredaran bahan berbahaya 90% 1 paket 12 bulan 1 paket 18 Kec. 144 Desa 29 Puskesmas Wonosari

2,215,000 Dinas Kesehatan dan KB

1

02

KEGIATAN : xx 15 01 Pengadaan Obat dan Kesehatan

2,150,000

1

02

xx 15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit xx 15 07 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di bidang Obat dan Makanan xx 15 08 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

100%

10,000

1

02

100%

1 paket

18 Kecamatan

40,000

1

02

100%

1 paket

18 Kec.

15,000

1

02 xx

16

PROGRAM : Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan serta tingkat kesembuhan

2,619,225 Dinas Kesehatan dan KB

1

02

KEGIATAN : xx 16 09 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

02

xx 16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan masalah Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Puskesmas dan Pustu serta jaringannya - Peningkatan Mutu Yankes Dasar - Penurunan AKI

100%

29 Puskesmas 18 Kec.

29,000

29 Puskesmas 18 Kec. <100 per 29 Puskesmas 18 Kec. 100,000 KH <45 /1000 29 Puskesmas 18 Kec. KH 100% 13 Puskesmas rawat inap 90% 1 paket Wonosari 29 Puskesmas 70% 12 Bulan 18 Kec. 29 Puskesmas 15 orang 15 Puskesmas 13 Puskesmas 29 Puskesmas 18 Kec. 144 Desa

950,000

1 1 02 02 xx 16 15 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap xx 16 21 Koordinasi JPKM dan Jamkesos

Penurunan AKB

1

02

xx 16 23 Pertanggunggugatan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan xx 16 25 Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan ( Basic Life Support ) xx 16 26 Peningkatan Konsultasi Dokter Ahli xx 16 27 Verifikasi dan Bantuan Pelayanan Pengobatan bagi Keluarga Miskin

1 1 1

02 02 02

1

02

xx 16 28 Sertifikasi Puskesmas ISO

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pelayanan JPKM dan Jamkesos tepat orang, tepat sasaran dan tepat waktu Terciptanya pelayanan kesehatan dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan Meningkatnya kemampuan petugas PPGD/BLS Terfasilitasinya pelayanan konsultasi oleh dokter ahli Tersedianya data Gakin yg akurat dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi semua gakin dengan gratis untuk pendampingan ASKESKIN Meningkatnya persentase Puskesmas yang bersertifikasi ISO Meningkatnya persentase hasil pemeriksaan spesimen dan laboratorium keliling Semua ibu hamil mendapatkan bantuan buku KIA secara gratis Ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Angka kematian bayi menurun menjadi kurang dari 20/1.000 KH Semua persalinan oleh NAKES Prevalensi Bayi Baru Lahir Rendah Tingkat persentase penemuan kasus Semua kasus penemuan dapat dirujuk dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis Peningkatan mutu pelayanan pada yankes swasta Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Posyandu Lansia

13,000 30,000

5,000

100% 70% 100%

15,000 12,000 260,875

10%

7 Puskesmas

240,000

1

02

xx 16 30 Pelayanan Laboratorium Kesehatan

70%

12 bulan

Wonosari

Wonosari

300,000

1 1

02 02

xx 16 31 Pengadaan Buku KIA bagi Ibu Hamil xx 16 32 Penjaringan Ibu Hamil/Pemetaan Ibu Hamil

100% 100%

10.000 ibu hamil 288

Wonosari 18 Kec.

Wonosari

312,000 57,600

1 1 1 1 1

02 02 02 02 02

xx 16 33 Audit Maternal Perinatal xx 16 34 Pengembangan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu xx 16 35 Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita xx 16 36 Penjaringan/Pelacakan dan Pemeriksaan Neonatal Resiko Tinggi xx 16 37 Rujukan Penanganan Neonatal Resiko Tinggi

100% 100%

29 Puskesmas 50 Desa

15,000 183,750 125,000 10,000 15,000

29 Puskesmas 18 Kec. 29 Puskesmas 18 Kec. 144 Desa 18 Kec. 18 Kec. 144 Desa 144 Desa

100% 100%

300 kasus 300 rujukan

1

02

xx 16 40 Pengawasan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Swasta xx 16 41 Penyelenggaraan kesehatan lanjut usia

100%

17 BP 6 RB 5 Apotik 18 Kec. 144 Desa

Kab. GK

16,000

1

02

85%

30,000

1

02 xx

19

PROGRAM : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg arti pentingnya pola hidup bersih dan sehat

1,205,000 Dinas Kesehatan dan KB

1

02

KEGIATAN : xx 19 01 Pengembangan media dan informasi sadar hidup sehat xx 19 06 Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan klinik sehat

1

02

1

02

xx 19 07 Pemberdayaan Kesehatan Berbasis UKBM

1 1

02 02

xx 19 08 Pengembangan Desa SIAGA xx 19 09 Pengembangan Posyandu

Tersedianya prototype sarana prasarana dan media promosi kesehatan Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS, Persentase desa yang melaksanakan PHBS, Strata PHBS biru dan hijau meningkat Peningkatan partisipasi masy dan lembaga masyarakat pedesaan dalam pembangunan kesehatan Persentase desa di Kab. GK yang berstatus desa siaga - Persentase posyandu purnama 50 % - Tilik posyandu sebanyak 12 - Adanya insentif bagi kader masing-masing posyandu 2 orang kader - Persentase balita ikut posyandu

100%

29 Puskesmas 29 Puskesmas

18 Kec.

144 Desa

75,000

80%

18 Kec.

144 Desa

290,000

100%

29 Puskesmas

60 Desa

120,000

100% 100% 100% 100% 1.457 posyandu 12 posyandu 1.457 posyandu 1.457 posyandu 18 Kec.

6 Desa 144 Desa 8 Desa

120,000 600,000

100%

1

02 xx

20

PROGRAM : Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan status gizi masyarakat

3,228,736 Dinas Kesehatan dan KB

1

02

KEGIATAN : xx 20 02 Pencegahan dan Penanggulangan kurang vitamin dan pemberian tambahan makanan dan vitamin xx 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Kurang Energi Kronik (KEK), Anemia Gizi dan Gangguan akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

-

1

02

1

02

xx 20 07 Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

1 1

02 02

xx 20 08 Usaha peningkatan gizi keluarga xx 20 09 Pelayanan gizi institusi

Prevalensi kurang vitamin A pada ibu hamil dan balita - Distribusi vitamin A pada balita dan ibu nifas - Penurunan gizi buruk dan Anemia Ibu Hamil - Prevalensi anemia pada remaja perempuan menurun - Prevalensi anemia pada wanita pekerja menurun - Prevalensi KEK pada Ibu Hamil menurun - KEK WUS menurun - Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil menurun - Prevalensi anemia pada balita menurun - Prevalensi anemia pada WUS menurun - Prevalensi KEP pada ibu hamil menurun - Status gizi buruk menjadi 1 % - Semua desa bebas rawan gizi - Persentase keluarga mandiri yang sadar gizi meningkat - Jumlah energi (Kkal) perkapita perhari konsumsi gizi seimbang Persentase desa bebas rawan gizi Peningkatan status gizi

100%

1 paket

18 Kec.

144 Desa

129,000

100% <1% < 30 %

29 Puskesmas 18 Kec. 29 Puskesmas 18 Kec.

144 Desa

2,746,736

100%

1 paket

18 Kec.

144 Desa

205,000

100% 100%

1 paket 1 paket

18 Kec. 18 Kec.

144 Desa 144 Desa

40,000 108,000

1

02 xx

21

PROGRAM : Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya lingkungan dan kawasan yang sehat

205,000 Dinas Kesehatan dan KB

1 1

02 02

KEGIATAN : xx 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat xx 21 06 Pengawasan dan pengembangan kesehatan lingkungan xx 21 07 Pengembangan kawasan/kabupaten sehat

1

02

Peningkatan kualitas lingkungan - Pemantauan jentik berkala dan sanitasi dasar yang sehat - Pengawasan kualitas air Peningkatan status menjadi kawasan sehat pada berbagai tingkatan

70% 80%

1 paket 1 paket

18 Kec. 18 Kec.

144 Desa 144 Desa

15,000 140,000

70%

1 paket

Wonosari

Wonosari

50,000

1

02 xx

22

PROGRAM : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang sehat

949,000 Dinas Kesehatan dan KB

1 1 1 1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02 02 02 02

KEGIATAN : xx 22 08 Peningkatan imunisasi xx 22 09 Surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah xx 22 12 Penanggulangan TBC xx 22 13 Pengendalian penyakit malaria xx 22 14 Pengendalian penyakit kusta xx 22 15 Penanggulangan penyakit demam berdarah xx 22 16 Pencegahan HIV/AIDS xx 22 17 Peningkatan surveilance AFP xx 22 18 Pencegahan dan Penanggulangan flu burung

Imunisasi lengkap Tersedianya data dan informasi tentang data penyakit menular Angka kesembuhan TBC naik Penyakit malaria kurang dari 1/100,000 penduduk Prevalensi kusta kurang dari 1/10.000 penduduk Insiden rate DBD 0, 1/1.000 penduduk Tidak ada kasus baru HIV/AIDS Tidak ada kejadian AFP Kejadian flu burung dapat ditanggulangi dan diobati Penderita penyakit kecacingan dapat disembuhkan dan di tanggulangi Insiden rate diare

90% 100% 85%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec.

144 Desa 144 Desa 144 Desa 144 Desa 144 Desa 144 Desa 144 Desa 144 Desa 144 Desa

99,000 45,000 300,000 37,000 36,000 300,000 25,000 20,000 25,000

100% 100% 100% 100% 100%

1

02

xx 22 19 Penanggulangan penyakit kecacingan

100%

1 paket

18 Kec.

144 Desa

10,000

1

02

xx 22 20 Pengendalian penyakit diare

100%

1 paket

18 Kec.

144 Desa

52,000

1

02 xx

25

PROGRAM : Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan

3,470,000 Dinas Kesehatan dan KB

1 1

02 02

1

02

KEGIATAN : xx 25 01 Pembangunan Puskesmas - Gedung rawat inap Puskesmas Girisubo xx 25 02 Pembangunan Puskesmas Pembantu - Pembangunan Pustu Wunung - Polindes Klayer, Kedungpoh - Polindes Ngangkruk, Pilangrejo xx 25 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap - Pengembangan Puskesmas Ponjong I

Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya kualitas pelayanan Pustu dan Jaringannya

100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Girisubo Wonosari Nglipar Nglipar

Jerukwudel Wunung Kedungpoh Pilangrejo

50,000 150,000 100,000 100,000

1

02

1

02

xx 25 20 Rehabilitasi sedang/berat Pustu : - Pustu Putat - Pustu Semoyo - Pustu Petir - Pustu Bolang - Pustu Ngestirejo - Pustu Kemadang - Pustu Telogowareng - Pustu Grogol - Pustu Terbah - Pustu Sumberejo - Pustu Karangsari - Pustu Sumberwungu - Pustu Giripanggung - Polindes Goro xx 25 23 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas - Puskesmas Rongkop (UGD) - Puskesmas Induk Girisubo - Puskesmas Ngawen I Puskesmas induk (korban gempa) Puskesmas Semanu II Penyempurnaan gedung baru Puskesmas Semanu II Ruang jaga Puskesmas Nglipar I Puskesmas Gedangsari (aula) Puskesmas Saptosari (gedung atas) Puskesmas Ponjong II (gedung rawat inap) Puskesmas Tepus II (Gedung Induk & UGD) Puskesmas Tepus I (pagar dan laborat)

Meningkatnya kualitas pelayanan agar dapat melayani pasien rawat inap Meningkatnya kualitas pelayanan Pustu dan Jaringannya

100%

1 paket

Ponjong

150,000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

Patuk Patuk Rongkop Girisubo Tanjungsari Tanjungsari Karangmojo Karangmojo Patuk Semin Semin Tepus Tepus Playen Rongkop Girisubo Ngawen Semanu Semanu Nglipar Gedangsari Saptosari Ponjong Tepus Tepus

Putat Semoyo Petir Bolang Ngestirejo Kemadang

Terbah Sumberejo Sumberwungu Giripanggung

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 90,000 100,000 150,000 75,000 75,000 250,000 100,000 100,000 250,000 50,000 80,000 200,000 100,000 100,000 200,000 75,000 125,000 100,000 100,000

Meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas dan Jaringannya

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 1 1 1 1 1 paket paket paket paket paket paket

Rongkop Nglindur Ngawen

1

02 xx

26

PROGRAM : Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS mata

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan

3,500,000 Dinas Kesehatan dan KB

1

02

KEGIATAN : xx 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Alat kesehatan medis dan non medis

Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan medis dan non medis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan

100%

29 Puskesmas 1 Labkes

3,500,000

1

12 xx

15

PROGRAM : Keluarga Berencana

Terwujudnya Keluarga kecil yang berkualitas, sehat, dan sejahtera

657,128 Dinas Kesehatan dan KB

1

12

KEGIATAN : xx 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontasepsi bagi keluarga miskin xx 15 03 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu xx 15 07 Pembinaan kader kesehatan dan keluarga berencana

1 1

12 12

Meningkatnya kualitas pelayanan KB dan Tersedianya Alkon bagi gakin Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi remaja - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan dan KB - Cakupan KB aktif (110,9)

100%

1 paket

Wonosari

Wonosari

45,000

100% 100%

1 paket 1 paket

18 Kec. 18 Kec.

144 Desa 144 Desa

50,000 532,128

100%

1

12 xx

18

PROGRAM : Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/ KR yang mandiri

Meningkatnya partisipasi KB mandiri

22,000 Dinas Kesehatan dan KB 100% 1 paket 18 Kec. 144 Desa 22,000

1

12

xx 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Meningkatnya kuantitas dan kualitas masy yang peduli KB

1

12 xx

16

PROGRAM : Kesehatan Reproduksi Remaja

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi

90,000 Dinas Kesehatan dan KB

1

12

KEGIATAN : xx 16 01 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) xx 16 02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

Capaian jumlah peserta KB baru

100%

9.840 peserta

18 Kec.

144 Desa

30,000

1

12

Meningkatnya kapasitas jaringan kelembagaan dan partisipasi KB baik laki-laki dan perempuan

100%

1 paket

18 Kec.

144 Desa

60,000

1 01

xx 21

PROGRAM : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan KEGIATAN : 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar - Perpustakaan keliling Kepanitiaan keliling 7 org x 10 bln

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

100%

336,650 KPAD

1 01

xx

21

Kemudahan akses masyarakat di wilayah Kecamatan

100%

10 lokasi

- Perpustakaan keliling khusus

Kemudahan akses masy. di lokasi wisata

100%

4 lokasi

- Droping buku silang layan dan layanan baca ditempat

Meningkatnya pelayanan di perpus. sekolah, instansi , desa dan tempat ibadah Kemudahan akses masyarakat di tempat keramaian

100%

20 lokasi

- Layanan perpustakaan maya

100%

5 lokasi

Paliyan Saptosari Gedangsari Ngawen Semin Ponjong Semanu Girisubo Tepus Purwosari Baron Kukup Sundak Krakal 5 sekolah 5 instansi 5 desa 5 tempat ibadah 2 Rumah Sakit 2 Pasar 1 Terminal 3 perp. Tempat Ibadah 5 perp. Masy. 6 SD/MI 4 SMP/MTs 5 SMA/SMK/ MA SD/ MI, SMP/ MTs/SMA/MA /SMK Kab. GK

28,250

4,000

10,000

3,000

1 01

xx

21 02 Pengembangan minat dan budaya baca - Menumbuhkan perpustakaan masyarakat

Tersedianya perpustakaan tempat ibadah dan perpus. masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan perpust. Sekolah

100%

8 lokasi

36,000

- Try out perpust. Sekolah

100%

15 perpust

18,750

- Lomba minat baca

Meningkatnya minat baca di sekolah Meningkatnya minat baca anggota perpustakaan

100%

1 kegiatan

12,000

1 01

xx

- Peningkatan minat baca melalui pemberian kado pintar 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpust. khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat - Bimtek pengelola perpustakaan Sekolah, Dinas/ Instansi, Tempat Ibadah, Desa

100%

120 orang

6,000

Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan

100%

3 kegiatan

30 Sekolah 30 Dinas/Inst. 30 T. Ibadah/ Desa Kab. GK Kab. GK

22,500

- Kerjasama Bimtek Buta Kelola Perpustakaan dgn Meningkatnya kerjasama terpadu Cabang Dinas dan Sponsorship - Pengiriman pengelola/pegawai perpustakaan ke Peningkatan kualitas SDM tingkat nasional 1 01 xx 21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca - Alih media digital a. Pengadaan Software b. Pengadaan Kamera video - Pameran 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Pengadaan koleksi - Buku Perpustakaan - Perpustakaan sekolah - Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid/ Berkala - Koleksi digital Meningkatnya publikasi dan dokumentasi perpustakaan

100% 100%

3 kegiatan 3 kegiatan

1,950 10,500

Meningkatkan kesadaran masy.

100%

1 jenis 1 buah 2 kegiatan

Kab. GK Kab. GK Kab. GK

14,000 15,000 4,000

1 01

xx

Meningkatnya kualitas pelayanan 100% 100% 100% 100% 1 paket 1 paket 10 eks 1 paket Kab. GK 15 sekolah Kab. GK Kab. GK 100,000 30,000 5,700 15,000

JUMLAH

68,761,410

715

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 5 Pemantapan Reformasi Birokrasi PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS Setda SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

x

xx

xx 05

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

70%

252,400 Setda

x

xx

xx

05

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

60%

18 kali

Kab. GK

252,400 Bag Umum

x

xx

xx 03

PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya peningkatan disiplin dan ketertiban aparat

12,000 Setda

x

xx

xx

03

KEGIATAN 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PROGRAM Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KEGIATAN 01 Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) - Penyusunan stnadar pelayanan kesehatan dan kecamatan 02 Pembinaan Pelayanan Publik Terpadu 03 Pengukuran IKM Kecamatan 04 Pengukuran IKM Puskesmas 05 Bimbingan Teknis IKM

Terwujudnya peningkatan disiplin aparat

70%

1 paket

Kab. GK

12,000 Bag Umum

1 20

xx 30

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan

70%

192,450 Setda

1

20

xx

30

1 20 1 20 1 20 1 20

xx xx xx xx

30 30 30 30

Tersedianya standar pelayanan kesehatan yang tepat untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dan Kecamatan Terwujudnya peningkatan pelayanan publik Tersedianya data/informasi untuk evaluasi kebijakan Tersedianya data/informasi untuk evaluasi kebijakan Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur

100%

ls

Kab. GK

60,450 Bag organisasi

70% 70% 70% 60%

18 18 18 1 kali

18 Kec 18 Kec 18 Pusk. Wonosari

42,000 Bag Organisasi 35,000 Bag Organisasi 35,000 Bag Organisasi 20,000 Bag Organisasi

1 20

xx 31

PROGRAM Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa KEGIATAN 01 Fasilitasi pengembangan implementasi otonomi daerah - Pembinaan dan evaluasi atas penyerahan urusan - Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar pada - Pengusulan urusan pemerintahan sisa untuk

Meningkatnya kemandirian daerah dan desa

70%

224,000 Setda

1 20

xx

31

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara optimal

70% 1 paket 25 bidang 1 paket 18 Kec Kab. GK Kab. GK 72,000 Bagian Pem. Um 56,000 Bagian Pem. Um 30,000 Bagian Pem. Um

1 20

xx

31

02 Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Kecamatan - Pembinaan admininstrasi Kecamatan dan

Terwujudnya kebijakan daerah yang terarah dalam meningkatkan fungsi Kecamatan

70% 1 paket 18 Kec 36,000 Bagian Pem. Um

1 20

xx

31

03 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (lanjutan 2007) - Pembangunan database evaluasi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel 60% 1 paket Kab. GK 30,000 Bagian Pem. Um

1 20

xx 17

PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan

89,750 Setda

1 20 1 20

xx xx

17 17

KEGIATAN 02 Penyusunan Standar Satuan Kerja (SPM) 12 Penyusunan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan aparatur Terwujudnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan

60% 70%

1 paket 1 paket Wonosari Wonosari

Kab. GK

25,000 Bag Organisasi 64,750 Bagian Umum

1

20 xx

25

PROGRAM Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah

Tersedianya parameter bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan

70%

188,000 Setda

1 1 1 1

20 20 20 20

KEGIATAN xx 25 01 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah Tertingkatnya kerjasama antar daerah dalam dalam Penyediaan Pelayanan Publik penyediaan pelayanan publik xx 25 05 Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha / lembaga Termanfaatkannya potensi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga xx 25 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar daerah Termanfaatkannya potensi kerjasama antar daerah xx 25 07 Pengkajian Kebijakan Kerjasama Daerah Terwujudnya kebijakan komprehensif dalam pemanfaatan potensi kerjasama daerah

100% 70% 70%

12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kab. GK Kab. GK Kab. GK

80,000 Bag Kerjasama dan Investasi 50,000 Bag Kerjasama dan Investasi 50,000 Bag Kerjasama dan Investasi 8,000 Bag Kerjasama

70%

1 paket

Kab. GK

1 21

xx 17

PROGRAM Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur KEGIATAN 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS - Analisis kebutuhan dan pengembangan Jabatan - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur yang optimal

80%

137,000 Setda

1 21

xx

17

1 21

xx

17

Tersedianya kajian dan keputusan kebutuhan Tersedianya standar kompetensi jabatan Tersedianya instrumen anjab berkualitas

80% 80% 70%

1 paket 1 paket 12 SKPD

Kab. GK Kab. GK Kab. GK

22,000 Bag Organisasi 55,000 Bag Organisasi 60,000 Bag Organisasi

1

20 xx

15

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Mengoptimalkan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi

100%

2,236,000 Set. DPRD

1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

KEGIATAN : xx 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah xx 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masy./ agama xx 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan xx 15 05 Kegiatan reses xx 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah xx 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD xx 15 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Tersusunnya Peraturan Daerah Terserapnya aspirasi masyarakat untuk bahan pengambilan kebijakan Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Terselenggaranya kunjungan dalam daerah Meningkatnya SDM anggota Dewan Sinkronisasi Peraturan Perundangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

45 orang 600 orang 336 11250 45 orang 45 orang 85

Kab. GK Kecamatan Desa Kab. GK Kecamatan Desa Kab. GK Kab. GK Kab. GK

680,000 95,000 51,000 380,000 280,000 150,000 600,000

1

06 xx 20

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana pembangunan berupa kemampuan teknis di bidang statistik penyusunan DURP, pengendalian dan evaluasi pembangunan

175,000 Bappeda

1

06

xx

KEGIATAN : 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 20 02 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif

Terlaksananya kursus, seminar, pelatihan dan Bimtek bagi aparat perencana

100%

1 paket

55,000

1

06

xx

Meningkatnya kapasitas aparat perencana daerah dalam menyusun DURP dan dokumen perencana lainnya yang mantap Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kemampuan perrencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan

100%

50 org 1 akt

Kab. GK

65,000

1

06

xx

20 03 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

100%

40 org 1 akt

Kab. GK

55,000

1

06 xx 20

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan

75,000 Bappeda

1

06

xx

KEGIATAN : 20 04 Orientasi pengembangan perencanaan pembangunanMeningkatnya kapasitas aparat daerah perencanaan di daerah untuk membangun daya saing daerah

90%

75 org

Kab. GK.

75,000

1

06 xx 21

PROGRAM : Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan serta mantapnya koordinasi perencanaan antar SKPD

750,000 Bappeda

1

06

xx

KEGIATAN : 21 01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik - Pendampingan Musrenbang Kecamatan dan Desa

-

Terakomodasinya usulan program dan kegiatan dari Musrenbang kecamatan di dalam Forum SKPD, Musrenbang RKPD, RKPD dan APBD Terciptanya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif (pilot project) kerjasama dengan GTZ)

80%

18 Kec. 9 Desa

300,000
Uji coba :

- Purwosari Giripurwo - Patuk Nglanggeran - Gd.sari Hargomulyo - Playen Ngleri - Wonosari Wunung - Kr.mojo Wiladeg - Rongkop Semugih - Tj.sari Kemadang - Semin Kalitekuk Percontohan : Nglegi - Patuk
Terbah

- Gd. Sari

Serut Sampang

1

06

xx

21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1

06

xx

21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 21 14 Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan non APBD 21 19 Koordinasi perencanaan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

1

06

xx

1

06

xx

Tersusunnya DURP sebagai dasar penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta daftar usulan rencana program (DURP) usulan program kegiatan ke pemerintah propinsi dan Pem Pusat Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah, tujuan, target tepat sasaran dan kinerja yang telah direncanakan Terkoordinasi dan terkendalinya kegiatan pembangunan yang didanai non APBD ( Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) Terkoordinasi dan terkendalinya kegiatan DAK

90%

125

3 Dok Eks

Kab. GK.

250,000

100%

1 Pkt

Kab. GK.

115,000

100%

3 Pkt

Kab. GK.

60,000

100%

1 paket

Kab GK

25,000

1

20 xx

17

PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah

1,012,921 BPKKD

1 1 1 1 1 1

20 xx 20 xx 20 xx 20 xx 20 xx 20 xx

KEGIATAN : 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan APBD 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah - Bintek impelementasi peratuan perundangperundangan bagi bendaharawan pengeluaran dan penerima - Bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah - Sensus Barang Daerah - Penghapusan Barang Daerah

Tersedianya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Adanya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Adanya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

100% 100% 100% 100% 100%

1 Dokumen 2 Raperda 1 Raperda 1 Raperda 1 Raperda

Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK

36,090 155,000 125,000 100,000 80,000

1

20 xx

Tersedianya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan APBD Tersedianya Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100% 100% 100%

150 BUKU 1 Paket 150 BUKU

Kab. GK Kab. GK Kab. GK

73,945 30,000 79,470

1

20 xx

1

20 xx

Meningkatnya kapasitas peserta BIMTEK yang sesuai dengan beban kinerja kebutuhan kelembagaan pemerintah daerah Meningkatnya kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah Tersedianya program SIMBADA Tersusunnya buku inventarisasi hasil sensus barang daerah Tertingkatkannya efisiensi pemeliharaan barang daerah dan adanya pemasukan PAD

100%

1 paket

Kab. GK

25,000

100% 100% 100% 100%

112 SKPD 1 program 190 buku - 72 SLP+SLA, - 28 Puskesmas - 127 SDN - 227 dok

Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK

70,416 48,000 155,000 35,000

1

21 xx 17

PROGRAM : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tertatanya sistem administrasi kepegawaian dan penjenjangan karir PNS

28,000,000 BPKKD

1

21

xx

KEGIATAN : 17 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi - Pemberian tunjangan ta PROGRAM :

Tertingkatnya kesejahteraan PNS

100%

10.500

Kab. GK

28,000,000 Kegiatan Unggulan

x xx

xx 05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN :

Meningkatnya kualitas kerja aparatur

30,000 BKD

x

xx

xx

05

01 Pendidikan dan pelatihan formal (kursus-kursus singkat/pelatihan)

Terdidik & terlatihnya aparatur

90%

ls

Kab. GK

30,000

PROGRAM : 1 21 xx 15 Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kualitas SDM aparatur 156,500 BKD

1

21

xx

KEGIATAN : 15 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme - Orientasi tugas CPNS - Pelatihan Achieve Motivation Training

Tertingkatnya pengetahuan CPNS tentang tugas dan lingkungan kerjanya Meningkatnya pengetahuan & kinerja PNS

100% 100%

1100 orang 75 orang

Kab. GK Kab. GK

106,500 50,000

1

21 xx 17

PROGRAM : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tertatanya sistem administrasi kepegawaian dan penjenjangan karir PNS

147,850 BKD

1

21

xx

KEGIATAN : 17 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS - Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS - Penyelesaian masalah perkawinan dan perceraian

Tersedianya salah satu bahan pertimbangan penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin PNS Terselesaikannya masalah perkawinan PNS

100%

20 kasus

Kab. GK

45,000

100%

30 permohonan ijin perceraian

Kab. GK

25,000

1

21

xx

17 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

100%

29

Kab. GK

77,850

1

20 xx

20

PROGRAM : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Meningkatnya kinerja pengawasan dan tidak lanjut penyelesaiannya

804,635 Inspektorat Daerah

1 1

20 xx 20 xx

KEGIATAN : 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan

1

20 xx

Tertindaklanjutinya hasil pemeriksaan, kinerja SKPD dan reguler Tertindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan, kasus, khusus (ADD/ pemerintah) Terdatanya permasalahan tindak lanjut dan tersosialisasinya data permasalahan hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus (ADD)

85% 85%

72 satker 54 kasus

Kab. GK Kab. GK

310,320 174,965

85%

3 kali

Kab. GK

59,350

1

20 xx

20 06 Tidak lanjut hasil temuan pengawasan - Pemantauan dan pendataan hasil pemeriksaan - Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan

1

20 xx

20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1

20 xx

20 09 Review Pengelolaan Keuangan Daerah

- Terdata dan terpantaunya hasil pemeriksaan yang sudah dan belum ditindaklanjuti - Tersusunnya data akhir hasil temuan pengawasan - Terlaksananya sosialisasi petunjuk percepatan pemberantasan korupsi - Terlaksananya monev percepatan pemberantasan korupsi Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif & akuntabel

100% 100% 100%

86 temuan 24 dokumen 2 kali 6 kali

Kab. GK Kab. GK Kab. GK

50,000 40,000 100,000

90%

10 dokumen

Kab. GK

70,000

1

20 xx

22

PROGRAM : Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tersusun dan tersedianya regulasi mengenai sistem standar kerja/ operasional pengawasan

51,750 Inspektorat Daerah

1

20 xx

KEGIATAN : 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Tersusunnya standar operasional pengawasan dan standar kerja pengawasan

100%

Tim (34 orang)

Kab. GK

51,750

1

20 xx

24

PROGRAM : Mengintensifkan Kerjasama Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya kemampuan aparat dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat Tertanganinya pengaduan kasus khusus yang menyangkut ( Raskin, BLT dan Pilkades ) 100% Tim (49 orang) Kab. GK

49,980 Inspektorat Daerah

1

20 xx

KEGIATAN : 24 01 Pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat

49,980

x

xx xx

06

PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya data dan informasi guna peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja

2,500 Dinas Kesehatan

x

xx

KEGIATAN : xx 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sebagai bahan untuk menilai capaian kinerja aparatur

100%

1 paket

Wonosari

Wonosari

2,500

x

xx xx

09

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas rencana pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana

55,000 Dinas Kesehatan

x x x x

xx xx xx xx

KEGIATAN : xx 09 01 Pengelolaan Data dan Informasi SKPD xx 09 03 Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja SKPD xx 09 04 Penyelenggaraan Rapat Teknis Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD xx 09 05 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD

x

xx

xx 09 06 Penyelenggaraan Forum SKPD

Tersedianya data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan di SKPD Terciptanya perencanaan pembangunan yang mantap dan terpadu Terciptanya rincian kegiatan pelaksanaan APBD Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah, tujuan, target agar tepat sasaran sesuai yang telah direncanakan Terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi usulan program kegiatan antara hasil musrenbang kecamatan dan Rencana Kerja SKPD

100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari

Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari

10,000 10,000 15,000 15,000

100%

1 paket

Wonosari

Wonosari

5,000

x

xx xx

05

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur

Meningkatnya kompetensi aparatur terhadap tugasnya

100%

40,000 Dinas Nakertrans

x

xx

KEGIATAN : xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

100%

47 PAK

Kabupaten

40,000

x

xx xx

09

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

100%

95,000 Dinas Nakertrans

x

xx

x

xx

KEGIATAN : xx 09 03 Koordinasi perencanaan dan penyusunan rencana kerja SKPD - Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas & Lakip Tersusunnya dok. Perenc. & LAKIP Dinas - Forum koordinasi Perencanaan Ketenagakerjaan Meningkatnya perencanaan ketenagakerjaan - Lokakarya penanggulangan/ penanganan Tersusunnya konsep penanggulangan pengangguran pengangguran xx 09 05 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian SKPD - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kinerja Dinas Nakertrans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunungkidul

100% 100% 100%

2 Dokumen 6 Angkatan 1 paket

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

10,000 30,000 40,000

100%

1 Dokumen

Kabupaten

15,000

1

19 xx

21

PROGRAM : Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

100%

195,000 Kantor Kesbanglinmas

1

19 xx

KEGIATAN : 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat - Penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat Penyuluhan kewaspadaan dini kpd masyarakat Penyuluhan pendidikan politik bg pelajar

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat masyarakat Meningkatnya kesiapsiagaan masy dalam menyikapi berbagai kondisi Terwujudnya pembelajaran dini dalam bidang politik

100% 100% 100%

2 kali 2 kali 1 kali

20,000 20,000 15,000

1

19 xx

21 02 Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Pembinaan pengamanan sospol Terwujudnya koordinasi dan harmonisasi kondisi sospol Meningkatnya kinerja Terciptanya situasi & kondisi daerah yang aman & kondusif Meningkatnya kapsitas dan akseptabilitas parpol Meningkatnya kapasitas dan akseptabilitas LSM Meningkatnya kapasitas dan akseptabilitas ormas Terwujudnya koordinasi yang sinergis dan harmonis dalam kehidupan politk 100% 100% 1 kali 12 bulan Kab. GK Kab. GK 20,000 40,000

1

19 xx

- Operasional Kominda 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Peningkatan kapasitas & akseptabilitas parpol Peningkatan kapasitas & akseptabilitas LSM Peningkatan kapasitas & akseptabilitas Komunikasi timbal balik antara parpol, ormas,

100% 100% 100% 100%

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK

20,000 20,000 20,000 20,000

1

10 xx

15

PROGRAM : Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya kualitas data kependudukan

403,504 Kantor Kependudukan dan Capil 80% 1 paket 18 kec 15,000

1

10 xx

KEGIATAN : 15 02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

1

10 xx

15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

1 1

10 xx 10 xx

1 1

10 xx 10 xx

Tercapainya pelayanan yang berkualitas melalui pelayanan ditempat - Jemput bola pelayanan akta kelahiran Tercapainya pelayanan yang prima melalui jemput bola pelayanan akta kelahiran - Penyelenggaraan persetujuan pencatatan kelahiran Terselesaikannya prosedur bagi permohoterlambat nan kelahiran terlambat 15 08 Pengembangan Database Kependudukan Terwujudnya data base kependudukan yang valid 15 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Catatan Sipil - Peningkatan kualitas dan koordinasi ketugasan Tertingkatnya kualitas penyelenggaraan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P-4) pelayanan catatan sipil bidang perkawinan - Peningkatan keahlian aparat pengelola SIAK Tertingkatnya keahlian aparat pengelola SIAK tingkat kabupaten 2 orang - Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara Tercapainya pemahaman peraturan perCatatan Sipil undang-undangan dalam tugas pelayanan

15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 15 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan - Pelayanan ditempat Akta Catatan Sipil

Tersedianya tenaga operasional SIAK di Kabupaten dan Kecamatan sejumlah 56 orang Terlaksananya administrasi kependudukan dengan prosedur dan blangko-blangko nasional Terselenggaranya informasi kependudukan yang akuntabel

80%

1 paket

Kabupaten

200,000

100%

1 paket

Wonosari

17,400

100% 100% 100% 100%

36 lokasi 10 lokasi 3000 akta 1 paket

18 kec

36 desa 10 desa

49,930 6,180 19,810 24,954

Wonosari Wonosari

100% 80% 100%

22 orang 1 paket 1 paket

Wonosari

48,230 7,000

Wonosari

15,000

1

19 xx

23

PROGRAM : Penegakan Peraturan Daerah

Terwujudnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah

286,000 Kantor PolPP

1

19 xx

KEGIATAN : 23 01 Pemahaman terhadap materi produk-produk hukum daerah yang mengandung sanksi pidana

1

19 xx

23 02 Pengawasan dan pengendalian tugas operasi PPNS

1 1 1

19 xx 19 xx 19 xx

23 03 Operasi penegakan Perda yang mengandung sanksi pidana 23 04 Operasi yustisi pola terpadu 23 05 Regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana

- Tercapainya profesionalisme dlm pelaksanaan tugas operasi - Terselenggaranya pengawasan umum berlakunya produk hukum daerah - Meningkatnya pemahaman pelaksanaan tugas Pol PP dan PPNS - Terselenggaranya kegiatan pengendalian operasional PPNS (Coching Clinic) Terselenggaranya operasionalisasi penegakan peraturan daerah Terselenggaranya operasi yustisi pola terpadu Tersedianya produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas PPNS

80% 80%

136 OH 144 A

25,000 45,000

100%

94 OH

47,000

80%

96 OH

20,000

80% 80% 100%

96 A 48 A 45 paket

48,000 96,000 5,000

1

19 xx

20

PROGRAM : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Menurunnya angka kejahatan akibat PEKAT

48,000 Kantor PolPP

1

19 xx

KEGIATAN : 20 02 Penyuluhan pecegahan perkembangannya praktek prostitusi 20 04 Penyuluhan pecegahan dan penertiban aksi premanisme

-

1

19 xx

-

1

19 xx

20 06 Penyuluhan pecegahan praktek perjudian

-

Terselenggaranya penyuluhan terhadap praktek-praktek prostitusi Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya aksi premanisme Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pada wilayah endemis perjudian

80%

4 A

18,000

70%

2 A

12,000

65%

4 A

18,000

1

25 xx

15

PROGRAM : Pembangunan komunikasi, informasi dan media massa

Meningkatnya akses informasi dan komunikasi

75,000 Kantor Inkom

1

25 xx

KEGIATAN : 15 01 Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangundangan Penyiaran dan KMIP - Peningkatan fasilitasi mitra kerja dan antar generasi
- Pembuatan spot diradio dan pemasangan iklan

Terfasilitsi mitra kerja dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan
Terpulikasikannya pelayanan informasi di

45%

1 kali

Kabupaten

10,000

100% 100%

12 kali 2 kali

Kabupaten Kabupaten

50,000 15,000

media massa - Penyelenggaraan Bakohumas

media elektro dan cetak Terkoordinasinya dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara anggota bakohumas

1

25 xx

15 05 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - Pembuatan Profil dan potensi Kabupaten - Pembuatan Profil dan potensi kecamatan - Peliputan dan pendokumentasi kegiatan pemerintah - Pembuatan Photo display - Pembuatan Spanduk - Fasilitasi /pemberian stimulan pada insan pers

Tersedianya data potensi daerah Tersedianya data potensi wilayah kecamatan Terdokumentasikannya kegiatan pemerintahan dalam mendukung pelayanan informasi kepada publik Tersedianya phot display Tertngkatnya kesadaran masyarakat thd kebijakan pemerintah Terjalinnya komunikasi dan kerjasama intergari pelayanan informasi ke publik

100% 100% 100%

1 dok 4 kec 12 Bulan 144 desa

Kabupaten

35,000 30,000 50,000

100% 100% 100%

60 bh 40buah 20 wartawan

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

2,000 6,000 40,000

1

25 xx

15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - Pendataan Potensi daerah - Siaran keliling - Pendataan Media massa

Tertingkatnya kualitas pelayanan informasi Tertingkatnya pelayanan informasi secara cepat ke masyarakat Tersedianya data yang aktual dalam mendukung pelayanan publik

50% 100%

1 dok

Kabupaten Kabupaten

10,000 9,000

100%

1 dok

Kabupaten

10,000

1

25 xx

16

PROGRAM : Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Meningkatnya kemitraan/jejaring informasi dan komunikasi

40,000 Kantor Inkom

1

25 xx

KEGIATAN : 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi & komunikasi - Forum pengelolaan KPDE Tersedianya data acuan pengembangan pemanfaatan TI dalam pelayanan publik - Saresehan KIM Tertingkatnya kuantitas mitra kerja

100%

4 kali

Kabupaten

20,000

50%

2 kali

Kabupaten

20,000

1

25 xx

17

PROGRAM : Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi

Meningkatnya kualitas SDM

105,000 Kantor Inkom

1

25 xx

KEGIATAN : 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Informasi & komunikasi - Bimtek Teknlogi Informasi Teringkatnya SDM dalam pemanfaatan dan pengelolaan data di bidang TI - Orientasi jurnalistik - Pelatihan jurnalistik Tertingkatnya pemahamanan wawasan tentang tugas juralistik Tertingkatnya SDM bidang jurnalistik Fotografi, kameramen

40%

4 kali

Kabupaten

40,000

50% 50%

50 ORang 4 orang

Kabupaten

20,000 15,000

- Workshop Teknologi Informasi

- Pelatihan Update data di Internet

Tertiingkatya wawasan pengelola TI tiap SKPD dalam pemanfaatan dalam pengelolaan Terlatinya SDM pengelola SDM dalam pengisian database portal

50%

2 kali

Kabupaten

15,000

50%

2 kali

Kabupaten

15,000

1

25 xx

18

PROGRAM : Kerjasama informasi dengan media massa

Meningkatnya kemitraan dengan pers

446,500 Kantor Inkom

1

25 xx

KEGIATAN : 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Pameran pembangunan dan Pameran keliling - Penyelenggaraan siaran langsung di TV dan radio - Penyiaran berita di radio dan televisi - Penyelenggaraan siaran terpadu - Penerbitan Media Cetak - Talkshow di televisi - Talkshow di radio

Tertingkatnya penyebaran informasi informasi tentang potensi daerah Teraksesnya informasi pelaksanaan cepat kepada publik Teraksesnya informasi pelaksanaan pembangunan kepada publik Teraksesnya informasi cepat dan akurat kepada publik Teraksesnya informasi pelaksanaan pembangunan kepada publik Tertingkatnya pelayanan informasi dan potensi lewat media massa Tersebarluasnya pemahaman masyarakat tentang program-program pembangunan

50% 100% 100% 100% 100% 75% 75%

5 kali 8 kali 24 kali 1 kali 21 eksemplar 5 kali 4 kali

Kabupaten 4 Desa Yogyakarta, Wonosari Kabupaten Kabupaten 18 Kec Yogyakarta Kabupaten 144 des

80,000 40,000 16,000 5,000 152,000 100,000 5,000

1

25 xx

18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah - Sosialisai kebijakan daerah

Tertingkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pembangunan daerah Tertingkatnya akses informasi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk ruang publik Teraksesnya informasi kegiatan pemerintah secara akurat dan cepat
serta pelayanan pesan -pesan

75%

18 Kali

18 Kec

35,000

- Dialog interaktif di radio/RRI Pro 2 FM (Bupati Menyapa) - Pemasangan iklan/ucapan di media massa

60%

52 kali

Kabupaten

6,000

100%

3 kali

Kabupaten

7,500

pemerintah dan pembangunan

1

19 xx

21

PROGRAM : Pendidikan Politik Masarakat

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi

125,000 Kantor KPU

1

19 xx

KEGIATAN : 21 02 Fasilitasi Penyelesaian Partai Politik

Terlaksananya PAW Anggota DPRD Kab. Gunungkidul dan terpilihnya Anggota KPUD Kab. GK periode 2008-2013

100%

2 angk.

Kab. GK

50,000

1

19 xx

21 04 Penyusunan Data Base Parpol - Verifikasi Partai Pilitik peserta Pemilu dan DPD

Terlaksananya verifikasi Parpol dan DPD

100%

2 angk.

Kab. GK

75,000

JUMLAH

36,501,740

732

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 6 Pemanfaatan serta Peningkatan Pengelolaan SDA dan Pembangunan Infrastruktur SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

1 05

xx

15

PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang

Terwujudnya tata ruang daerah yang sinergis

370,000 Bappeda

1 05 1 05

xx xx

KEGIATAN : 15 01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan - Penyusunan RDTR Kawasan Obyek Wisata Pantai Timang, Ngobaran dan Nguyahan

Terlaksananya penataan ruang daerah yang serasi dan sinergis

90%

1 Pkt

Kab. GK

60,000

Sebagai acuan pengembangan obyek wisata Pantai Timang, Ngobaran dan Nguyahan Sebagai acuan perencanaan pembangunan kawasan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruangnya sbg pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

85%

1 Pkt

Tepus Saptosari

120,000

1 05

xx

15 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

90%

1 Pkt

Kab. GK.

100,000

1 05

xx

15 11 Revisi Rencana Tata Ruang

90%

2 Pkt

Rongkop Nglipar

90,000

2 02

xx

16

PROGRAM : Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terlaksananya rehabilitasi hutan/lahan serta pembuatan bibit/benih

121,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 02

xx

KEGIATAN : 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman hutan - Pembuatan KBD

-

Terjaganya benih dan bibit unggul tanaman hutan

80%

6 unit

Ngawen Patuk Semin Tepus Ponjong Semanu

Watusigar Nglegi Candirejo Purwodadi Tambakromo Ngeposari

90,000

2 02

xx

16 08 Rehabilitasi hutan lindung - Rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung Rehabilitasi hutan wonosadi

-

Terciptanya kawasan dan konservasi hutan lindung Terciptanya kawasan dan fungsi hutan wonosadi

75%

10 ha

Girisubo

Jepitu (Wediombo) Beji

15,000

-

75%

20 ha

Ngawen

16,000

2 02

xx

17

PROGRAM : Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Terciptanyan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

10,000 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 02

xx

KEGIATAN : 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan - Bintek mengenai dampak perusakan hutan

-

Terlaksananya bintek mengenai dampak perusakan hutan

85%

1 pkt

Kab. GK.

10,000

1

07 xx 15

PROGRAM : Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan KEGIATAN :

Meningkatnya kelancaran dan ketertiban arus transportasi

235,000 Dinas Perhubungan

1

07

xx 15 01 Penyusunan Kebijakan, Norma dan Prosedur bidang Perhubungan

1. Tersusunnya rencana program dan kebijakan teknis operasional di bidang perhubungan. 2. Survey LHR daerah rawan laka lantas dan tingkat pelayanan persimpangan 3. Penyusunan rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan Terlaksananya koordinasi yang mantap dan berkesinambungan Meningkatnya ketertiban/kepatuhan pemakai jalan terhadap peraturan perundangan & kebijakan di bidang perhubungan melalui sosialisasi Meningkatnya kualitas pelayanan terminal 1. Meningkatnya kualitas pelayanan parkir 2. Peningkatan areal tempat lokasi parkir

100% 100% 100%

1 paket 1 Paket 1 Paket

-

Kab. GK Kab. GK Kab. GK

25,000 25,000 25,000

1 1

07 07

xx 15 03 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan xx 15 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

100% 100%

1 paket 10 keg

-

Kab. GK Kab. GK

10,000 20,000

1

07

xx 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Peningakatan Pengelolaan Perparkiran

100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket

Wonosari Kab. GK Ngawen Girisubo Purwosari

Baleharjo Kampung Wediombo Giritirto

25,000 15,000 90,000

1

07 xx 17

PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Angkutan

Meningkatnya kelancaran dan ketertiban arus transportasi

113,425 Dinas Perhubungan

1

07

KEGIATAN : xx 17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan

1

07

xx 17 03 Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan xx 17 11 Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

1

07

Meningkatnya kesadaran/ketertiban kru/ 100% operator kendaraan angkutan dalam melaksanakan serta mentaati ketentuan mengoperasikan kendaraan Terlaksananya komunikasi antara pemerintah 100% dengan pengusaha dalam rangka peningkatan pelayanan Terkelolanya data base layanan angkutan umum 100% dan angkutan barang yang akurat

10 keg

-

Kab. GK

22,750

10 keg

-

Kab. GK

15,675

1 keg

-

Kab. GK

75,000

1

07 xx 18

PROGRAM : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Meningkatnya kelancaran dan ketertiban arus transportasi

4,050,000 Dinas Perhubungan

1

07

KEGIATAN : xx 18 01 Pembangunan Gedung terminal - Terminal Wonosari, Tahap II - Terminal Semin, Tahap I - Terminal Panggang, Tahap I xx 18 02 Pembangunan Halte Bus

Terbangunnya phisik gedung terminal Terbangunnya phisik gedung terminal Terbangunnya phisik gedung terminal Terbangunnya fasilitas halte bus

80% 40% 40% 100%

1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Unit

Wonosari Semin Panggang Paliyan Saptosari Purwosari Tanjungsari

Selang Semin Gr.Harjo Kr.Duwet Jetis Gr.Harjo Kemiri

2,000,000 1,000,000 1,000,000 12,500 12,500 12,500 12,500

1

07

1

07 xx 19

PROGRAM : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatnya pelayanan jasa perhubungan secara efisien, handal, berkualitas dan aman

1,214,000 Dinas Perhubungan

1 1 1 1 1 1

07 07 07 07 07 07

KEGIATAN : xx 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas xx xx xx xx 19 19 19 19 02 03 04 05

xx 19 06

Terpasangnya rambu - rambu LL 60 Bh, dan Traffic Cone 50 Bh. Pengadaan Marka Jalan Tersedianya Marka Jalan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terpasangnya pagar pengaman Jalan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Terpasangnya LPJU Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Terpeliharanya LPJU guna menjamin keselamatan pengguna jalan di malam hari Pemeliharaan Fasilitas Jalan ( Rambu LL, Marka Jln Terpeliharanya Fasiltas Jalan guna menjamin Pagar Pengaman, Traffic Light dan Warning Lamp) keselamatan pengguna jalan PROGRAM : Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

100% 100% 100% 100% 100% 100%

60 bh 50 bh 1000 m 400 m 36 Unit 1 paket 1 paket

-

Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK Kab. GK

36,500 30,000 110,000 315,000 175,000 400,000 147,500

1

03

xx 25

Terpenuhinya kebutuhan air baku masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 80% 80% 80% 1 paket 1 paket 1 paket Panggang Girisubo Patuk

850,000 Dinas PU

1

03

xx

25

KEGIATAN : 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air - Pembangunan SIPAS Kec. Panggang - Pembangunan SIPAS Kec. Girisubo - Pembangunan SIPAS Kec. Patuk

300,000 300,000 250,000

1

03

xx 24

PROGRAM : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 06 Pembangunan jaringan air berrsih/air minum - Pembangunan jaringan pipa air bersih * Pembangunan jaringan listrik JICA (Baron) 07 Pembangunan Reservoir - Perataan Tanah Reservoir JICA Tahap II (swakelola) - Pembangunan Gedung Lingkungan reservior JICA II (Swakelola) - Pembangunan Reservoir Desa Giriharjo 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air - Pemberdayaan Penguatan Design Partisipatif Lembaga Petani Pengguna Air * Pemberdayaan P3A swakelola * Penguatan irigasi partisipatif (pendamping WISMP) * Stimulan kelembagaan P3A SP dalam mengelola keberlanjutan O & P (55 P3A) @ Rp. 2.500.000 * Stimulan GP3A Mengelola saluran cacing * Stimulan GP3A Mengelola saluran cacing * Pelatihan OP (Mekanik Genset) 20 org/3 angkt * Pelatihan O&P design partisipatif 20 org/8 angkt * Stimulan OP Percontohan (SP Kr.sari dan SP Karangtalun) * Sewa Kantor Pengamat Nglipar * Pembinaan Petani pengguna air

Mantapnya pengelolaan irigasi dan air baku Berbasis Masyarakat

2,835,000 Dinas PU

1

03

xx

24

80%

1 paket Tanjungsari Kemadang 1,000,000

1

03

xx

24

Meningkatnya ketersediaan air bersih

100% 50% 80%

1 paket 1 paket 1 Unit

Tanjungsari Paliyan Panggang Giriharjo

800,000 200,000 150,000

1

03

xx

24

Meningkatnya keberdayaan petani pemakai air

100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket

Playen Playen Nglipar

90,000 50,000 137,500

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 15 6 1 2

Lok Lok Lok paket Lok

Patuk Patuk Patuk Nglipar Nglipar Nglipar Panggang Kedungpoh Girisuko

60,000 150,000 60,000 75,000 60,000 1,000 1,500

1 paket 1 paket

1

03

xx 28

PROGRAM : Program Pengendalian Banjir KEGIATAN : 07 Peningkatan Pembersihan dan pengerukan sungai/ kali - Program Kali Bersih (Prokasih)

Terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 80% 1 Paket Kab. Gk

300,000 Dinas PU

1

03

xx

28

300,000

1

03

xx

16

PROGRAM : Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Tersedianya jaringan prasarana dan sarana

500,000 Dinas PU

1

03

xx

KEGIATAN : 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong - Pembangunan Drainase Perkotaan (Swakelola)

Meningkatnya kualitas lingkungan 80% 1 Paket Kab. Gk 500,000

1

03

xx

29

PROGRAM : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya jaringan sarana prasarana

880,000 Dinas PU

1

03

xx

KEGIATAN : 29 02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur PAKET III - Jalan Desa IKK Ponjong - Jalan Desa IKK Wonosari - Jalan Desa IKK Playen PAKET V - Jalan Desa IKK Ngawen - Jalan Desa IKK Semin

Semakin mudahnya mobilitas masyarakat 80% 4000 m2 Ponjong Wonosari Playen 80% 4000 m2 Ngawen Semin 440,000 440,000

1

03

xx 15

PROGRAM : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya jumlah prasarana transportasi jalan dan jembatan

4,552,500 Dinas PU

1

03

xx

15

KEGIATAN ; 03 Pembangunan Jalan - Pembangunan dan peningkatan jalan sektor selatan (PJSS) * Pemb Jalan Bibal - Banyusoca (PJSS) 128 * Pemb Jalan Panggul-Bekonang (PJSS) 35 * Pemb Jalan Petir-Botodayakan (PJSS) 67 * Pemb Jalan Petir-Pakel (PJSS) 44 * Pemb Jalan Panggang-Pejaten (PJSS) 14 * Pemb simpag 4 Baleharjo-Selang (176) * Pemb jalan depan Polsek Wonosari * Pemb jalan Purwodadi-P.Timang Peningkatan jalan sektor utara * Pemb Jalan Bulurejo-Kalitekuk (PJSU) * Pemb Jalan Pundungsari-Sawahan (PJSU) * Pemb Jalan Bedoyo-Tambakromo (PJSU) * Pemb Jalan Sambirejo-Serut (PJSU) * Pemb Jalan Ponjong-Karangasem (PJSU) * Pemb Trotoar Jl. Ksatrian (PJSU) * Pemb Jalan Umbulrejo-Kalitekuk (PJSU) * Pemb Jalan Tambakromo-Semin (PJSU) 05 Pembangunan jembatan - Pelebaran jembatan Jeruksari II (RSUD) -

Meningkatnya kualitas jalan sektor selatan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0,80 km 0,80 km 0,80 km 0,80 km 0,80 km 1,5 km 0,5 km 0,80 km Panggang Tepus Rongkop Rongkop Panggang Wonosari Wonosari Tepus Giriharjo Bekonang Petir Petir Giriharjo Baleharjo Kepek Purwodadi 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 487,500 175,000 260,000

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

0,80 km 0,80 km 0,80 km 0,80 km 0,80 km 1 paket 0,80 km 0,80 km (5X2,5) X

Semin Semin Ponjong Ngawen Ponjong Wonosari Ponjong Ponjong Wonosari

Bulurejo Pundungsari Bedoyo Sambirejo Ponjong Umbulrejo Tambakromo Wonosari

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 250,000

1

03

xx

15

1

03

xx 18

PROGRAM : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan KEGIATAN : 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan -

Meningkatnya kualitas prasarana transportasi jalan dan jembatan

1,320,000 Dinas PU

1

03

xx

18

Meningkatnya kualitas prasarana transportasi 80% 80% 1 km 1 paket Semin Semin Kab. Gk 320,000 1,000,000

Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Semin Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan (Swakelola)

1

04

xx 16

PROGRAM : Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya kesehatan lingkungan perumahan

600,000 Dinas PU

1

04

xx

16

KEGIATAN : 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. - Penyehatan Lingkungan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS ) Desa Siraman Wonosari - SANIMAS Kecamatan Semin

Meningkatnya jaringan sanitasi dasar bagi masyarakat 80% 80% 1 paket 1 paket Wonosari Semin Kepek,Siraman 400,000 200,000

1

08

xx 15

PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan KEGIATAN : 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Pengadaan Container Sampah

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

75,000 Dinas PU

1

08

xx

15

Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 80% 5 unit Wonosari 75,000

2

08

xx 15

PROGRAM : Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Meningkatnya kualitas hidup transmigran

90%

150,000 Dinas Nakertrans

2

08

xx

15

KEGIATAN : 03 Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi - Rehab Rumah transmigran yang terkena Terehabilitasinya rumah yang terkena bencana bencana alam - Pembuatan pagar di tikungan jalan masuk Meningkatnya kenyamanan jalan masuk pantai ke pantai

100% 100%

25 Unit 150 M

Panggang Panggang

Girikarto Girikarto

75,000 75,000

1

08

xx

17

PROGRAM : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya kerjasama dg pihak ketiga untuk mengelola SDA

100%

670,000 Kapedal

1

08

xx

KEGIATAN : 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

- Tertingkatkannya kualitas air di sumber air (telaga) untuk masyarakat - Teraksananya penghijauan sekitar telaga Lotis san Bendogede - Berkurangnya resiko yang timbul akibat penambangan - Tersosialisasikannya upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat (Pokmas) - Terdidiknya santri Pondok Pesantren yang berwawasan lingkungan - Pendampingan lomba pondok pesantren di prop. DIY - Tersedianya sarana pembuangan air limbah yang ramah lingkungan

100%

3 telaga

100% 90% 100%

2 telaga 2 paket 540 orang

Semanu Pacarejo Paliyan Kr.Asem Karangmojo Gedangrejo Ponjong Kenteng Sumbergiri Semin Candirejo 18 kecamatanesa di kota d kecamatan Wonosari

450,000

30,000 20,000 90,000

1

08

xx

17 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

70%

5 pondok pesantren

30,000

100%

2 paket

Semin

Bendung Semin

50,000

1

08

xx

21

PROGRAM : Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan

Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola SDA

100%

51,000 Kapedal

1 1

08 08

xx xx

KEGIATAN : 21 01 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi 21 02 Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata

Tertatanya kawasan konservasi pesisir di Wediombo, Siung dan Timang Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam

100% 50%

3 unit 2 kali

Girisubo Tepus Saptosari

Jepitu Purwodadi Krambilsawit Kanigoro

50,000 1,000

1

08

xx 16

PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KEGIATAN : 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola SDA

90%

372,000 Kapedal

1

08

xx

16

- Kota yang bersih dan hijau dan Kab. GK mendapat Adipura

80%

1

08

xx

16

03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Pembenahan sanitasi pasar - Tersedianya data dan informasi lingkungan secara berkala dan berkesinambungan - Diketahuinya kualitas lingkungan melalui uji kualitas air, udara, tanah dan sampel bahan makanan

100% 100%

- Koordinasi Wonosari 20 kali - Sosialisasi Playen 7 desa - Monitoring Jum'at bersih 48 kali - Pelaporan Daftar Isian Adipura 1 unit Wonosari 54 sampel air

Wonosari, Kepek, Baleharjo, Siraman Selang, Piyaman Mulo Kab. GK

60,000

10,000 85,000

1

08

xx

16

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang Lingkungan Hidup

1

08

xx

16

06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1

08

xx

16

10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih

-Terlaksananya penyelidikan bila terjadi kasus di bidang lingkungan - Terlaksananya koordinasi penanganan kasus-kasus lingkungan - Terlaksananya penyuluhan hukum kelembagaan pengelola SDA & LH - Tersedianya data kegiatan/usaha yang memproduksi B3 atau limbah B3 (volume yang dihasilkan dan pengelolaannya) - Terlaksananya penyuluhan kepada : > masyarakat > pengusaha fotocopy dan cetak foto > pengusaha bengkel - Terlaksananya pelatihan penanganan limbah B3 pengrajin perak - Terwujudnya kebersihan sungai dalam kota melalui kegiatan : > Lomba Kebersihan Sungai > Inspeksi sanitasi rumah tangga dan permukiman di pinggir sungai > Identifikasi sumber pencemar sungai dalam kota > Pembuatan papan larangan - Peningkatan peran serta masyarakat terhadap kebersihan sungai melalui kegiatan : > Obrolan pinggir kali > Pendampingan pada kelompok pemerhati sungai - Tertatanya sempadan sungai melalui > pembuatan jalan pantau > ruang terbuka hijau

85%

48 sampel udara (udara ambien, emisi industri) 20 sampel tanah 10 sampel bahan makan 10 usaha lama 10 usaha baru

Kab. GK

Kab. GK

25,000

60% 100%

1 paket 20 buku

Panggang

6 desa Kab. GK

12,000 40,000

18 kec 5 kali 5 kali 1 kali 90% 1 even 50 rumah tanga 20 buku 4 buah

Tepus Wonosari Playen

Tepus Wonosari Baleharjo Siraman Kepek Ngawu Playen

10,000 130,000

6 kali 6 kelompok

200 m 3.000 bibit tanaman 90% 75,000 Kapedal

1

08

xx 20

PROGRAM : Peningkatan Pengendalian Polusi

Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola SDA

1

08

xx

20

KEGIATAN : 04 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Pengurangan limbah yang dibuang ke sungai melalui kegiatan : - Percontohan tempat pembuangan limbah di sekitar sempadan sungai dalam kota - Pembuatan SPAL di sekitar sempadan sungai

80% 5 unit

Wonosari Baleharjo Kepek Siraman Playen

Gadungsari Purwosari

75,000

Ngawu

4unit

1

08

xx 17

PROGRAM : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatkan pencegahan, pengawasan pemulihan dan pengembangan terhadap kerusakan, pencemaran dan kerusakan potensi SDA dan LH

100%

80,000 Kapedal

1

08

xx

17

KEGIATAN : 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Tersedianya percontohan tanaman identitas lokal wilayah

100%

18 jenis tanaman

18 kecamatan

80,000

2

03 xx 15

PROGRAM : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Meningkatnya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan

760,000 Kantor Pertambangan dan Energi

2

03

xx

KEGIATAN : 15 01 Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C - Penyusunan zonasi tataruang wilayah pertambangan - Penyusunan tataruang wilayah kegiatan pertambangan rakyat - Penyusunan profil kerusakan lingkungan kegiatan usaha pertambangan rakyat - Penyusunan sistem pelaporan pemanfaatan airtanah dengan sumur bor - Inventarisasi sumur produksi airtanah Penyusunan raperda pengelolaan airtanah

2

03

xx

Penyusunan pengembangan data base potensi pertambangan bahan galian versi 3 dimensi 15 04 Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Tersusunnya zonasi tataruang wilayah pertambangan Tersusunnya tataruang wilayah kegiatan pertambangan rakyat Tersusunnya profil kerusakan lingkungan akibat keg. pertambangan Tersusunnya sistem pelaporan pemanfaatan airtanah dengan sumur bor Terinventarisasinya sumur produksi airtanah Tersusunnya raperda pengelolaan airtanah Tersusunnya pengembangan data base potensi pertambangan bahan galian versi 3 dimensi Terdatanya hasil produksi dibidang pertambangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Karangmojo seluruh desa Ponjong Semin Candirejo

Kab. GK

150,000 65,000

Kab. GK Kab. GK

125,000 50,000 50,000

Kab. GK Kab. GK

10,000 80,000

85%

7 kali (14 Kec)

Ponjong, desa-desa yang Semin mempunyai Patuk potensi Semanu, kegiatan Ngawen penambangan Wonosari, Karangmojo Gedangsari, Rongkop Tanjungsari, Purwosari Saptosari, Panggang Tepus

50,000

2

03

xx

15 05 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C - Pembinaan kegiatan usaha pertambangan rakyat

Terbinanya para penambang rakyat dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai : a. Tata cara/prosedur perizinan b. Teknik penambangan yang benar dan berwawasan lingkungan c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) d. Manajemen dan pemasaran produksi

70%

9 kali

Wonosari, Karangtengah, Sidorejo, Ponjong Patuk Terbah Semanu Ngeposari Tepus Sumberwungu Gedangsari Serut Saptosari Planjan Karangmojo Ngipak

50,000

PROGRAM : 2 03 xx 16
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yg Berpotensi Merusak Lingkungan

Meningkatnya kualitas kegiatan usaha pertambangan yg berwawasan lingkungan

65,000 Kantor Pertambangan dan Energi

2

03

xx

16

KEGIATAN : 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Penanggulangan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin Inventarisasi dan pembinaan kelompok penambang rakyat tingkat desa Berkurangnya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin Terbinanya kelompok penambang rakyat dalam hal : 1. Sistem pelaporan produksi tambang 2. Peningkatan produksi dan nilai tambah dari hasil pertambangan 3. Manajemen kelompok 4. Promosi produk-produk pertambangan Berkurangnya kegiatan pemanfaatan airtanah dengan sumur bor tanpa izin 85% 75% 6 bulan 5 desa Kab. GK Gedangsari, Sampang, Ponjong Bedoyo Wonosari Karangtengah, Patuk Terbah Semin Candirejo 25,000 25,000

-

Penanggulangan kegiatan pemanfaatan airtanah dengan sumur bor tanpa izin

75%

6 bulan

Kab. GK 15,000

PROGRAM : 2 03 xx 17
Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Meningkatnya Efisiensi Penggunaan Energi Listrik dan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)

105,000 Kantor Pertambangan dan Energi

2

03

xx

17

KEGIATAN : 01 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan - Sosialisasi penghematan energi untuk dinas/instansi - Sosialisasi penghematan energi untuk kecamatan dan desa

Tersosialisasinya penghematan energi untuk dinas/instansi Tersosialisasinya penghematan energi untuk kecamatan dan desa

100% 100%

1 kali 3 kali

Wonosari 144 desa Kab. GK

10,000 30,000

-

Pemantauan distribusi BBM Penyusunan kajian dan maping distribusi BBM

Terpantaunya distribusi BBM Tersusunnya kajian dan maping distribusi BBM

100% 100%

1 paket 1 paket

18 kec Kab. GK

15,000 50,000

JUMLAH

20,353,925

751

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 SUMBER DANA APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL ( MENURUT PRIORITAS SESUAI TEMA RKPD)
KODE REKENING 1 PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN 2 PRIORITAS 7 Peningkatan Pembangunan Wilayah Tertinggal PROGRAM : Kerjasama Pembangunan SASARAN ( OUTCOMES) 3 TARGET % 4 VOLUME 5 KEC 6 LOKASI DESA 7 LAINNYA 8 ANGGARAN (Rp. 000 ) 9 KET 10

1 06

xx

16

Terwujudnya pembangunan yang sinergis dan harmonis baik antar daerah maupun antar sektor

100,000 Bappeda

1 06

xx

KEGIATAN : 16 02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Terwujudnya perencanaan & program peningkatan kinerja kegiatan di bidang fisik prasarana Tersusunnya program PDT Kab. GK dan terlaksananya koordinasi pembangunan daerah tertinggal dengan pemerintah propinsi & pusat

90%

1 Pkt

Kab. GK.

60,000

1 06

xx

16 04 Koordinasi dan perencanaan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal

90%

1 Pkt

Kab. GK.

40,000

1 06

xx

18

PROGRAM : Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah strategis

190,000 Bappeda

1 06

xx

KEGIATAN : 18 02 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Koordinasi dan Fasilitasi Agropolitan

Terfasilitasinya Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Terbangunnya kawasan produksi pada daerah tertinggal di Kab. GK.

90%

1 Pkt

Kab. GK.

30,000

1 06

xx

18 05 Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal/ P2KP-DT

90%

1 Pkt

- Gdgsari, - Purwosari, - Girisubo - Saptosari, - Tj.sari Kab. GK.

100,000

1 06

xx

18 07 Koordinasi dan Fasilitasi Prima Tani

Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Prima Tani di Kab. GK.

90%

1 Pkt

60,000

1

03

xx

29

PROGRAM : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya jaringan sarana prasarana

880,000 Dinas PU

1

03

xx

KEGIATAN : 29 02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur PAKET I - Jalan Desa IKK Purwosari - Jalan Desa IKK Panggang - Jalan Desa IKK Saptosari - Jalan Desa IKK Paliyan

Semakin mudahnya mobilitas masy. 80% 8000 m2 Purwosari Panggang Saptosari Paliyan 880,000

1

03

xx 15

PROGRAM : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya jumlah prasarana transportasi jalan dan jembatan

520,000 Dinas PU

1

03

xx

15

KEGIATAN ; 03 Pembangunan Jalan - Pembangunan dan peningkatan jalan sektor selatan (PJSS) * Pemb Jalan Girijati-Gupit (PJSS) 218 * Pemb Jalan Serut-Tawang (PJSU)

Meningkatnya kualitas jalan sektor selatan 80% 80% 0,80 km 0,80 km Purwosari Girijati Gedangsari Serut 260,000 260,000

1

03

xx 18

PROGRAM : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan KEGIATAN : 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Sambirejo-Serut-SampangWatugajah (88) Pemeliharaan Jalan Sampang-Gantiwarno (160) Pemeliharaan Jl Temanggung-Krambilsawit (09) Pemeliharaan Jalan Kemiri-Banjarejo (47) Pemeliharaan Jalan Hargomulyo-Tegalrejo (156)

Meningkatnya kualitas prasarana transportasi jalan dan jembatan

2,285,000 Dinas PU

1

03

xx

18

Meningkatnya kualitas prasarana transportasi 80% 80% 80% 80% 80% 13 km 2 km 1 km 1 km 1 km Ngawen Patuk Saptosari Tanjungsari Gedangsari Sambirejo Sampang Krambilsawit Kemiri Hargomulyo 975,000 350,000 320,000 320,000 320,000

1

14

xx 15

PROGRAM : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif

100%

205,000 Dinas Nakertrans

1

14

xx

15

06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Meningkatnya ketrampilan peserta kerja - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bag masyarakat kejuruan menjahit - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan tata niaga komputer - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan tata niaga komputer - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja kejuruan ukir kayu - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat kejuruan pertanian processing

100% 100% 100% 100% 100%

1 Paket Purwosari (16 orang) 32 orang 1 Paket Girisubo (16 orang) 64 orang 1 Paket Saptosari (16 orang)

21,000
Kabupaten

46,000 20,000

Kabupaten

92,000 26,000

1

14

xx 16

PROGRAM : Peningkatan Kesempatan Kerja KEGIATAN : 02 Penyebarluasan informasi bursa tanaga kerja - Perluasan kerja dengan sistem padat karya (PKSPK) 02 Penyebarluasan informasi bursa tanaga kerja - Padat karya

Terserapnya angkatan kerja baru

80%

530,000 Dinas Nakertrans

1

14

xx

16

Prosentase anggota PKSPK yang dapat man 100% Penyerapan Tenaga Kerja Meningkatnya kesempatan kerja 100%

20 orang

Girisubo

80,000

1

14

xx

16

10 lokasi

1. Girisubo 2. Saptosari 3. Purwosari

450,000

JUMLAH

4,710,000

766

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->