P. 1
Program Dan Kegiatan 2012 (Perijinan & Penanaman Modal)

Program Dan Kegiatan 2012 (Perijinan & Penanaman Modal)

|Views: 132|Likes:
Dipublikasikan oleh djokobawono

More info:

Published by: djokobawono on Feb 24, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2011

pdf

text

original

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASER TAHUN 2012 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Rencana Tahun 2012 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN 2 Urusan Wajib Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Gaji dan Tunjangan Pegawai 1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa surat menyurat kantor Tersediannya jasa komunikasi, air & listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 22 PNS KPMPPT 1 Tahun 1,900,878,820.50 100% 1,900,878,820.50 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Catatan Penting Loksi 4 Target Capaian Kerja 5 Pagu Indikatif (Rp) 6 Perkiraan Maju Rencana Tahunan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu/Indikatif 5

1 1 16 1 16

1 16 01 01

Penyediaan jasa surat menyurat

KPMPPT

1 Tahun

1,730,000.00

100%

2,030,000.00

1 16 01 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KPMPPT

1 Tahun

40,500,000.00

100%

45,500,000.00

1 16 01 03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

KPMPPT

1 Tahun

3,000,000.00

100%

4,000,000.00

1 16 01 08

Penyediaan jasa kebesihan kantor

Terwujudnya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

KPMPPT

1 Tahun

1,500,000.00

100%

3,000,000.00

1 16 01 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

KPMPPT

1 Tahun

5,000,000.00

100%

7,500,000.00

1 16 01 10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

KPMPPT

1 Tahun

32,500,000.00

100%

35,000,000.00

1 16 01 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komoponen instalasi listrik kantor

KPMPPT

1 Tahun

23,500,000.00

100%

28,500,000.00

1 16 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor

KPMPPT

1 Tahun

2,500,000.00

100%

4,000,000.00

Rencana Tahun 2012 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN 2 Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tesedianya makan dan minum kantor Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi & evaluasi Tersedianya jasa PTT/Non PNS Catatan Penting Loksi 4 KPMPPT Target Capaian Kerja 5 1 Tahun Pagu Indikatif (Rp) 6 5,900,000.00

Perkiraan Maju Rencana Tahunan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu/Indikatif 5 100% 6,500,000.00

1 1 16 01 15

1 16 01 17

Penyediaan makanan dan Minuman

KPMPPT

1 Tahun

18,200,000.00

100%

23,500,000.00

1 16 01 18 1 16 01 20 1 16 02

Rapat - rapat & koordinasi konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa PTT / Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KPMPPT KPMPPT

1 Tahun 1 Tahun

96,026,000.00 343,848,000.00

100% 100%

119,200,000.00 343,848,000.00

Pembangunan Gedung Kantor

Fasilitas bangunan gedung kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

KPMPPT

1 paket

165,300,000.00

Sangat diperlukan penambahan ruangan untuk gudang dan ruang TU

100%

165,300,000.00

1 16 02 24 1 16 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

KPMPPT KPMPPT

1 Tahun 1 Tahun

10,000,000.00 8,000,000.00

100% 100%

15,000,000.00 10,000,000.00

1 16 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur

1 16 05 01 1 16 06

Pendidikan dan pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan

Penambahan wawasan Bagi PNS

KPMPPT

1 Tahun

96,000,000.00

100%

115,000,000.00

1 16 06 05

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tersedianya laporan akuntabilitas ( LAKIP ) kinerja instansi pemerintah Program Peningkatan Peromosi dan Kerjasama Investasi

KPMPPT

1 kegiatan

5,000,000.00

100%

7,500,000.00

1 16 15

1 16 15 04

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA

Terkendalinya iklim investasi dan Perijinan

Dalam dan luar propinsi

1 Tahun

65,800,000.00

100%

78,000,000.00

1 16 15 07

Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah ( pulahta IKM )

Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat

Kab. Paser

1 Tahun

7,500,000.00

100%

9,500,000.00

Rencana Tahun 2012 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN 2 Peningkatan Kegiatan pemerintahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal ( Supervisi perijinan daerah ) Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tertibnya izin - izin yang ada di daerah Kab. Paser Catatan Penting Loksi 4 Target Capaian Kerja 5 Pagu Indikatif (Rp) 6

Perkiraan Maju Rencana Tahunan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu/Indikatif 5

1

1 16 15 08

Kab. Paser

1 Tahun

18,035,000.00 -

100%

23,000,000.00

1 16 15 10

Penyelenggaraan pameran investasi

Terpenuhi partisifasi dalam pameran

Dalam dan luar propinsi

2 paket

225,000,000.00

100%

280,000,000.00

1 16 16

Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

1 16 16 06

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Tersedianya acuan perijinan yang cepat cepat dan 1 atap

KPMPPT

1 Tahun

75,000,000.00

100%

95,000,000.00

1 16 16 09

Penanganan pengaduan dikecamatan luar Tanah Grogot Jumlah BL Jumlah BTL Jumlah BTL + BL

Terselesaikannya pengaduan

KPMPPT

1 Tahun

7,500,000.00 1,257,339,000.00 1,900,878,820.50 3,158,217,820.50

100%

12,000,000.00 1,432,878,000.00 1,900,878,820.50 3,333,756,820.50

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->