Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASER TAHUN 2012

SKPD : DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. PASER

Perkiraan Maju Rencana


Rencana Tahun 2012
Tahun 2013
Catatan
Kode Rekening Program Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Penting
Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Kerja Indikatif Kerja Indikatif

2 02 2 02 01 01 01 A. Program Pelayanan 1. Penyediaan jasa surat menyurat Output : Layanan Surat Menyurat Dishutamben 100% 1,000,000 100% 1,100,000
Administrasi Perkantoran Outcome : Tersediannya layanan surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik Dishutamben 100% 60,000,000 100% 70,000,000
Outcome : Tersedianya layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000
Outcome : Tersediannya layanan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Output : Layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000
Dinas/Operasional Outcome : Tersedianya layanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan alat tulis kantor Output : ATK Dishutamben 100% 40,000,000 100% 45,000,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Barang cetakan dan penggandaan Dishutamben 100% 25,000,000 100% 30,000,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dishutamben 100% 8,000,000 100% 8,500,000
Outcome : Peningkatan kualitas informasi
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Output : Layanan penerangan bangunan kantor Dishutamben 100% 25,000,000 100% 3,000,000
kantor Outcome : Tersedianya layanan penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dishutamben 100% 20,000,000 100% 22,500,000
Outcome : Tersedianya layanan penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman Output : Makanan dan minuman Dishutamben 100% 20,000,000 100% 25,000,000
Outcome : Peningkatan kinerja pegawai
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dishutamben 100% 100,000,000 100% 125,000,000
Outcome : Terselenggaranya koordinasi antar sektor
12. Penyediaan Jasa PTT/Non PNS Output : Tenaga kerja non pegawai yang berkerja Dishutamben 100% 981,156,000 100% 981,156,000
Outcome : Terselenggaranya layanan administrasi perkantoran
2 02 2 02 01 01 02 B. Program Peningkatan Sarana 1. Pengadaan Mobil Jabatan dan operasional Output : Pengadaan mobil jabatan dan operasional Dishutamben 100% 800,000,000 100% 825,000,000
dan Prasarana Aparatur Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output : Pengadaaan peralatan gedung kantor Dishutamben 100% 100,000,000 100% 100,000,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan dan operasional Output : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dishutamben 100% 25,000,000 100% 27,000,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
6. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Output : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dishutamben 100% 15,000,000 100% 17,500,000
Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
2 02 2 02 01 01 ….. C. Program Peningkatan 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Output : Pakaian dinas dan perlengkapan lainnya Dishutamben 100% 1,200,000,000 100% 1,250,000,000
Disiplin Aparatur Outcome : Terselenggaranya kelancaran pelayanan publik
2 02 2 02 01 01 ….. D. Program Peningkatan 1. Pendidikan dan pelatihan formal Output : Pendidikan dan pelatihan formal Dishutamben 100% 100,000,000 100% 125,000,000
Kapasitas Sumber Daya Outcome : Peningkatan kualitas SDM
Aparatur
2 02 2 02 01 01 06 E. Program Peningkatan 1. Penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD Dishutamben 100% 5,000,000 100% 5,000,000
Pengembangan Sistem (LAKIP) Outcome : Tersusunnya LAKIP SKPD
Pelaporan Pencapaian Pengembangan statistik kehutanan, pertambangan dan energi. Dishutamben 100% 10,000,000 100% 12,500,000
2. Output : Buku statistik kehutanan, pertambangan dan energi
Kinerja dan Keuangan
Outcome : Tersusunya buku statistik kehutanan, pertambangan dan Energi
2 02 2 02 01 01 15 F. Program Pemanfaatan 1. Pengembangan hasil hutan non kayu/ rotan, gaharu dll. Output : Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan Sekabupaten Paser 100% 147,762,500 100% 150,000,000
Potensi Sumber Daya Hutan Outcome : Kegiatan Penghijauan dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Teknis
yang Berlaku
2. Pengembangan hasil hutan non kayu-pengembangan aneka usaha Output : Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan Sekabupaten Paser 100% 225,328,100 100% 230,000,000
kehutanan . Outcome : Kegiatan Penghijauan dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Teknis
yang Berlaku
3. Terlaksananya kegitan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan
Output : pembinaan kegiatan pemanfaatan hutan untuk pembangunandiluar bidang
Pengembangan, pengendalian , pengawasan, dan pembinaan kehutanan Sekabupaten Paser 100% 179,324,999 100% 200,000,000
kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dan non kawasan hutan.
Diperolehnya data yang akurat menganai kondisi hutan akibat adanya
Outcome :
pemabangunandiluar hutan
4. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil Output Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan
hutan-pengawasan pengendalian penatausahaan hasil hutan : kegiatan pemanfaatan hutan untuk pembangunandiluar bidang kehutanan
Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000
Outcome Diperolehnya data yang akurat menganai kondisi hutan akibat adanya
:
pemabangunandiluar hutan
5. Pembinaan dan penertiban pengelolaan industri primer hasil hutan Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penertiban pengelolaan industri
Output :
primer Sekabupaten Paser 100% 200,000,000 100% 225,000,000
Outcome : Pembinaan dan penertiban pengelolaan industri primer
6. Perbenihan dan perhutanan sosial kehutanan Output : Terlaksananya pembenihan dan perhutanan sosial kehutanan Sekabupaten Paser 100% 50,000,000 100% 75,000,000
Outcome : Pembenihan dan perhutanan sosial kehutanan
7. Pembinaan , pemantauan dan pengawasan TPTI / Silin Output : Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan TPTI Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000
Outcome : Terwujudnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan TPTI
2 03 2 02 01 01 15 G. Program Pembinaan dan 1. Monitoring dan Pengendalian usaha Pertambangan umum Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 250,000,000 100% 275,000,000
Pengawasan Bidang Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
Pertambangan
2. Operasional unit pelayanan informasi Wilayah Pertambangan Output : Tersedianya SIG yang mengatur peta lokasi tambang Sekabupaten Paser 100% 300,000,000 100% 325,000,000
Outcome : Terciptanya lokasi tambang yang tidak over left/tumpang tindih antara satu
lokasidan lokasi lain

3. Pembinaan Pertambangan Rakyat Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000
Outcome : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan
4. Penetapan Wilayah izin Usaha Pertambangan Rakyat Output : Tersedianya data dan bahan penetapan UPR Sekabupaten Paser 100% 300,000,000 100% 325,000,000
Outcome : Terlaksananya kegiatan pertambangan rakyat pada UPR yang ditetapkan
5. Pendataan Potensi Bahan Galian Tambang Daerah Output : Laporan data potensi bahan galian / tambang Sekabupaten Paser 100% 200,000,000 100% 225,000,000
Outcome : Tersedianya data potensi bahan tambang / galian
6. Sosialisasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Output : Laporan pelaksanaan sosialisasi Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000
Batubara Meningkatnya pemahaman masyarakat & dunia usaha terhadap peraturan
Outcome :
pertambangan
7. Pembinaan dan Evaluasi Serta Pelaporan Usaha Pertambangan Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 350,000,000 100% 375,000,000
Umum Outcome : Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelaporan usaha pertambangan
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Community Development Output : Berita acara / Laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 250,000,000 100% 275,000,000
Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan community
development

9. Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Output : Tersedianya ijin usaha pertambangan mineral & batubara Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000
Outcome : Terciptanya lokasi tambang yang tidak over left/tumpang tindih antara satu
lokasidan lokasi lain

10. Pendampingan, Pematokan Batas Wilayah IUP dan Monitoring Berita acara pematokan WIUP Sekabupaten Paser 100% 100,000,000
Output :
Batas Wilayah IUP 100% 125,000,000
Outcome : Terhidarnya pemegang IUP dari pelasanaan kegiatan diluar WIUP
2 02 2 02 01 01 ….. H. Program Peningkatan 1. Pelatihan masayarakat kehutanan Output : Pelatihan masyarakat kehutanan Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000
Kesejahteraan Masyarakat Outcome : Peningkatan kualitas SDM
Hutan Penyuluhan dan pendampingan kehutanan. Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000
2. Output : Terlaksananya penyuluhan kehutanan
Outcome : Kesadaran masyarakat sekitar hutan meningkat
3. Peningkatan kemampuan lembaga masyarakat kehutan. Output : Terlaksananya peningkatan kemampuan masyarakat kehutanan Sekabupaten Paser 100% 100,000,000 100% 125,000,000
Outcome :
4. Pendampingan kepada masyarakat kehutanan. Output : Terlaksananya pendampingan masyarkat kehutanan Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
Outcome : Terbinanya masyarakat sekitar hutan dan mandiri
5. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas hutan Output : Terlaksananya penyuluhan dan pemanfaatan kehutanan Sekabupaten Paser 100% 125,000,000 100% 150,000,000
dan lahan.
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas hutan
dan lahan. Outcome : Kesadaran masyarakat sekitar hutan meningkat
:

2 03 2 02 01 01 16 I. Program Pengawasan dan 1. Output : Berita acara/laporan monitoring Sekabupaten Paser 100% 80,000,000 100% 100,000,000
Penertiban Kegiatan Rakyat Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan
yang Berpotensi Merusak lingkungan akibat kegiatan Pertambangan Rakyat Outcome : Terlaksananya evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan
Lingkungan
2 02 2 02 01 01 16 J. Program Rehabilitasi hutan d 1. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi Output : Operasional Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sekabupaten Paser 100% 120,000,000 100% 125,000,000
hutan dan lahan. Outcome : Terselenggaranya kegiatan RHL secara optimal
2. Pengembangan pembibitan /benih tanaman kehutanan. Output : Terlaksananya pembibitan tanaman kehutanan Sekabupaten Paser 100% 110,046,400 100% 120,000,000
Outcome : Tersedianya bibit tanaman kehutanan
3. Rehabilitasi hutan dan lahan – tumpang sari. Output : Rehabilitasi hutan dan lahan Tanaman Kayu Pertukangan dan MPT's Sekabupaten Paser 100% 322,101,920 100% 325,000,000
Outcome : Berkembangnya Tanaman Jati dan MPT's
4. Rehabilitasi hutan dan lahan – hutan rakyat murni. Output : Rehabilitasi hutan dan lahan Tanaman Kayu Pertukangan dan MPT's Sekabupaten Paser 100% 4,508,798,638.5 100% 4,510,000,000
Outcome : Berkembangnya Tanaman Jati dan MPT's
5. Rehabilitasi hutan dan lahan- reboisasi. Output : Pengayaan Potensi Hutan dengan Tanaman Reboisasi Sekabupaten Paser 100% 4,508,798,638 100% 4,510,000,000
Outcome : Menurunnya Tingkat Kerusakan Hutan di Kab. Pasir
6. Rehabilitasi hutan dan lahan – penghijauan. Output : Pengayaan Potensi Hutan dengan Tanaman Reboisasi Sekabupaten Paser 100% 4,508,798,638 100% 4,510,000,000
Outcome : Menurunnya Tingkat Kerusakan Hutan di Kab. Pasir
Program pembinaan dan 1. Pembangunan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Output : Pengadaan dan pemasangan PLTD
2 03 2 02 01 01 17 K. pengembangan bidang (PLTD) Sekabupaten Paser 100% 1,200,000,000 100% 1,200,000,000
kelistrikan Outcome : Tersediannya dan terlaksananya Pemasangan PLTD
2. Pengadaan dan Pemasangan PLTS Pemukiman Output : Pengadaan dan pemasangan PLTS pemukiman Sekabupaten Paser 100% 2,151,420,000 100% 2,151,420,000
Outcome : Tersediannya dan terlaksananya Pemasangan PLTS pemukiman
2 02 2 02 01 01 17 L. Program Perlindungan dan 1. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan - perlindungan dan Output : Tim Pengamanan Hutan Terpadu Sekabupaten Paser 100% 150,000,000 100% 175,000,000
konservasi sumber daya pengamanan hutan terpadu Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan yang sesuai daya
alam Outcome :
dukungnya
:
2 02 2 02 01 01 18 M. Program Rehabilitasi dan 1. Pengelolaan dan Rehabilitasi mangrove. Output : Rehabilitasi hutan mangrove Sekabupaten Paser 100% 1,207,416,930 100% 1,207,416,930
Pemulihan Cadangan Outcome : Menurunya tingkat kerusakan hutan di Kab. Paser
Sumberdaya Alam.
2. Perencanaan dan penyusunan program pengendalian SDA dan Output : Dokumen Rancangan Teknis Kegiatan Penghijauan Sekabupaten Paser 100% 652,612,450 100% 652,612,450
lingkungan hidup Outcome : Kegiatan Penghijauan dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Standar Teknis
yang Berlaku

2 02 2 02 01 01 19 N. Program Peningkatan 1. Pengembangan dan informasi lingkungan –Riview peta kawasan Output : Terlaksananya informasi peta kawasan hutan dan perairan Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
kualitas dan akses informasi hutan dan perairan. Outcome : Tersedianya peta kawasan hutan dan perairan
Sumberdaya alam dan Terlaksananya inventarisasi LOA pada hutan alam Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
2. Pengembangan dan informasi lingkungan – Inventarisasti LOA Output :
lingkungan hidup
pada hutan alam. Outcome : Terinvertarisirnya LOA pada hutan alam
3. Pengembangan dan informasi lingkungan – Penyusunan Buku Output : Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
Informasi Kehutanan Outcome : Tersusunya buku informasi kehutanan
1 08 2 02 01 01 21 O. Program Pengembangan 1. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan Output : Terselenggaranya kegiatan pengelolaan TAHURA Tahura Petangis 100% 250,000,000 100% 275,000,000
ekowisata dan jasa konservasi - pengelolaan tahura Outcome : Terpeliharanya aset-aset dan terkelolanya Tahura Lati Petangis dengan baik
lingkungan di Kawasan-
2. Pembuatan Arboretum. Output : Aboretum dan buku laporan hasil identifikasi floradalam kawasab tahura Tahura Petangis 100% 100,000,000 100% 125,000,000
kawasan konservasi hutan
dan perairan Outcome : Teridentifikasinya jenis flora di kawasan tahura lati petangis
2 02 2 02 01 01 21 P. Program Optimalisasi 1. Monitoring dan Evaluasi penyampaikan usulan masyarakat dan Output : Monitoring dan evaluasi usulan masyarakat Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
Perencanaan pelaksanaan kegiatan Outcome : Terwujudnya monitoring dan evaluasi usulan masyarakat
2 02 2 02 01 ……….. Q. Program pengembangan 1. Pengembangan hutan desa. Output : Terlaksananya pengembangan hutan desa Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
hutan desa, hutan Outcome : Terbinanya hutan desa
kemasyarakatan dan hutan
2. Pengembangan hutan kemasyarakatan. Output : Terlaksananya pengembangan hutan kemasyarakatan Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
tanaman rakyat
Outcome : Terbinanya hutan kemasyarakatan
3. Pengembangan hutan tanaman masyarakat Output : Terlaksananya pengembangan hutan tanaman masyarakat Sekabupaten Paser 100% 75,000,000 100% 100,000,000
Outcome : Terbinanya hutan tanaman masyarakat

Tanah Grogot, 20 Januari 2011


A.n. Kepala Dinas
Sekretaris
Fahri Rosadi, SP
Nip. 19670219 199403 1 011

Anda mungkin juga menyukai