PROJECT STATEMENT I. 1. 2. 3. 4. 5.

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA : URUSAN WAJIB : KANTOR CAMAT LAHEWA : PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/KELURAHAN : BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT : Rp. 21.000.000,- (dua Puluh satu Juta Rupiah) : Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua Juta Rupiah) : - Meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan dalam BBGRM - Terlaksananya BBGRM di 21 Kelurahan se Kecamatan Lahewa TOLAK UKUR : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) TARGET : Masyarakat 21 Kelurahan KINERJA TOLAK UKUR : Jumlah Dana TARGET : Rp. 42.000.000,KINERJA TOLAK UKUR : - Pencanangan BBGRM di Kecamatan Lahewa - Pemberian bantuan peralatan kebersihan TARGET : 20 Desa 1 Kelurahan se KINERJA Kecamatan Lahewa TOLAK UKUR : - Terlaksananya pencanangan BBGRM di Kecamatan Lahewa - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM TARGET : 20 Desa 1 Kelurahan se KINERJA Kecamatan Lahewa Meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan dalam BBGRM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gotong Royong di lingkungannya masing-masing Lanjutan

6.

KEGIATAN A. BIAYA TAHUN N – 1 B. BIAYA TAHUN N C. BIAYA TAHUN N + 1 TARGET RENSTRA : SKPD CAPAIAN PROGRAM :

7.

8. 9.

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT)

: :

1 0.

HASIL (OUT COMES)

:

1 1. 1 2. 1 3. 1 4.

MANFAAT DAMPAK STATUS KEGIATAN KONDISI EKSISTING

: : : :

1 5. 1 6.

ALASAN PENGUSULAN

LOKASI

- Baru diusulkan untuk dilaksanakan di Kantor Camat Lahewa pada Tahun Anggaran 2009 - Target yang ingin dicapai masyarakat 20 Desa Kelurahan se Kecamatan Lahewa serentak melaksanakan BBGRM : - Sesuai dengan RENSTRA 2008-2013 Kantor Camat Lahewa - Tupoksi Kantor Camat Lahewa dalam memberdayaan masyarakat : Kecamatan Lahewa

PETUNJUK OPERASIONAL

PETUNJUK-PETUNJUK LAIN : 1.Rupiah) : : 2009 (empat puluh dua Juta 6 .000. BIAYA TAHUN N – 1 B.- JUMLAH B.1.4. 21. 3 . URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN A.(dua puluh satu Juta Rupiah) : Rp.500.000.7. VOLUME : : : 15. SASARAN / TARGET 3.000 150.000.- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong 20 Desa 1 Kelurahan 21 lokasi . BIAYA TAHUN N + 1 TAHUN ANGGARAN A. HAL-HAL YANG TERCANTUM DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN URAIAN Pencanangan dan Penutupan BBGRM Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kaos Peringatan BBGRM Peserta Kaos Peringatan BBGRM Pejabat Eselon VOLUME 1 21 150 10 SATUAN Paket Paket Buah Buah HARGA SATUAN 2. TINJAUAN KEGIATAN 2.000 JUMLAH (RP.000.1 .500. 5 .000.000.) 2.000. 42..00 0.200. 2 .000.000.200.000.200.000.000. C.50. BIAYA TAHUN N : URUSAN WAJIB : KANTOR CAMAT LAHEWA : PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/KELURAHAN : BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT : Rp. 4 .

000.600.000.000.2.000.000.000.700. PELAKSANAAN KEGIATAN B.420.600.100. 3.) II III 12.- C. DDL DAU DAK BANTUAN PROVINSI 5.IV 14.000.JUMLAH (Rp.000. EVALUASI & PELAPORAN TRIWULAN I 1 2 3 WAKTU PELAKSANAAN TRIWULAN II TRIWULAN III 4 5 6 7 8 9 TRIWULAN IV 10 11 12 KETERANGA N .000. PELAKSANAAN 3.600. 4.12. JADUAL KEGIATAN A.- : SWAKELOLA : DDL TRIWULAN (Rp.12.700.000.) 42. LAIN-LAIN JUMLAH I 2.12. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN URAIAN 1.8. PERSIAPAN 2.000. 2.000 14.600.100. SUMBER & PENGELURAHAN DANA SUMBER DANA 1.